УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
31 сесія 4 скликання
РІШЕННЯ
Від 29.12.2004 № 238/04
м. Харків
Про міський бюджет міста Харкова на 2005 рік
На підставі п.23 ч.І ст.26, ст.61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.59 зазначеного закону та ст.29 Статуту територіальної громади міста Харкова, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2005 рік у сумі 756442,6тис.грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено у сумі 664085,5тис.грн., спеціального фонду бюджету 92357,1тис.грн., у тому числі бюджет розвитку - 60000,0тис.грн. (додаток №1).
2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2005 рік у сумі 755474,6тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 663117,5тис.грн. та видатків спеціального фонду - 92357,1тис.грн. за функціональною (додаток №2) та відомчою (додаток №3) структурою бюджету.
3. Установити розмір оборотної касової готівки міського бюджету міста Харкова у сумі 1900,0тис.грн.
4. Затвердити на 2005 рік:
Обсяги повернення кредитів до міського бюджету міста Харкова у сумі 165,0тис.грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду -у сумі 165,0тис.грн.
Обсяги надання кредитів з міського бюджету міста Харкова у сумі 1133,0тис.грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду - у сумі 968,0тис.грн. та надання кредитів із спеціального фонду у сумі 165,0тис.грн. (згідно з додатком №4 до цього рішення).
5. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів з міського бюджету міста Харкова (згідно із додатком №5 до цього рішення) на 2005 рік:
дотації вирівнювання районним у місті Харкові бюджетам у сумі 298976,1тис.грн.;
субвенція обласному бюджету в сумі 2000,0тис.грн.;
коштів, що передаються до державного бюджету, у сумі 91368,0тис.грн.
6. Установити, що у 2005 році суми дотації вирівнювання районним у місті Харкові бюджетам перераховуються органами Державного казначейства України в Харківській області шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду міського бюджету, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів міського бюджету міста Харкова за виключенням трансфертів (згідно із додатком №5 до цього рішення).
Суми дотації вирівнювання, недоодержані згідно з розписом міського бюджету міста Харкова, перераховуються органами Державного казначейства України в Харківській області до 10 числа наступного місяця на підставі платіжних доручень Головного управління бюджету та фінансів Харківської міської ради за рахунок доходів загального фонду міського бюджету.
7. Затвердити перелік об'єктів, видатки на які у 2005 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (згідно із додатком №6 до цього рішення).
8. Установити розмір резервного фонду міського бюджету міста Харкова на 2005 рік у сумі 3197,0тис.грн.
9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету міста Харкова на 2005 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
нарахування на заробітну плату (код 1120);
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);
забезпечення продуктами харчування (код 1133);
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);
трансферти населенню (код 1340); трансферти місцевим бюджетам (код 1320).
10. Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах міського бюджету міста Харкова на:
оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;
капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки.
11. Розпорядники коштів міського бюджету міста Харкова мають право брати бюджетні зобов'язання у 2005 році в межах виділених їм асигнувань.
Зобов'язання, взяті розпорядниками коштів міського бюджету міста Харкова без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.
12. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
Поточні видатки, пов'язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів у разі, коли відсутня заборгованість із заробітної плати (грошового забезпечення).
13. Начальникам Головних управлінь та управлінь Харківської міської ради разом з районними у місті Харкові радами вжити заходів щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту бюджету міста Харкова на 2005 рік.
14. Районним у місті Харкові радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про затвердження відповідних бюджетів на 2005 рік.
15. Установити, що податок з доходів фізичних осіб (крім податку з доходів фізичних осіб-нерезидентів), плата за землю, включаючи плату за оренду земельних ділянок, та надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення в частині, що належить бюджету міста, зараховуються до міського бюджету м.Харкова.
16. Установити, що ринковий збір, збір за паркування автотранспорту, збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей в м.Харкові, збір за видачу дозволу на розміщення об'єкту торгівлі, збір за право використання місцевої символіки, плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, плата за оренду та кошти від приватизації комунального майна територіальної громади міста Харкова у повному обсязі зараховуються до міського бюджету м.Харкова.
17. Установити, що збір з власників собак у 2005 році у повному обсязі зараховується до доходів районних бюджетів м.Харкова.
18. Установити, що податки, збори та інші платежі, сплачуються платниками податків до районних і міського бюджетів в залежності від місця їх податкового обліку, за винятком платежів, вказаних в пунктах 15-17.
19. Передбачити здійснення виплат стипендій почесним громадянам міста Харкова у сумі 251,5тис.грн., надання компенсацій з оплати житлово-комунальних послуг сім'ям учасників бойових дій, загиблих в Афганістані та інших локальних війнах, і сім'ям учасників бойових дій, померлих після війни в Афганістані та інших локальних війнах - 88,2тис.грн., надання компенсацій на відшкодування втрат доходів житловим організаціям у зв'язку з встановленням квартирної плати для квартиронаймачів, що мешкають в ветхому житловому фонді, у розмірі 50 відсотків від установленого тарифу квартирної плати - 415,0тис.грн.
20. Передбачити бюджетні призначення на поховання самотніх та незатребуваних для поховання громадян - 210,0тис.грн., прийом делегації -380,6тис.грн., сплату членських внесків до асоціацій, членом яких є Харківська міська рада - 258,8тис.грн.
21. Передбачити бюджетні призначення на фінансову підтримку АКП «Міжнародний аеропорт Харків» в сумі 1225тис.грн. та підприємств пасажирського транспорту - 500,0тис.грн.
22. Надати право заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - начальнику Головного управління бюджету та фінансів, а в разі його відсутності - одному з його заступників затверджувати розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів міського бюджету м.Харкова.
23. Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» контроль за справлянням (стягненням) до бюджету таких платежів як податок з доходів фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів, плата за землю, включаючи орендну плату за землю, плата за використання інших природних ресурсів, плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності, місцеві податки і збори, єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва, збір за забруднення навколишнього природного середовища, податок на промисел, здійснюється Державною податковою адміністрацією України як органом, який повинен забезпечувати надходження цих платежів до бюджету.
24. Додатки №№ 1-6 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
25. За підсумками виконання міського бюджету міста Харкова за 1-е півріччя 2005 року визначити пріоритетні напрями щодо витрачання додатково отриманих доходів та розглянути їх на пленарному засіданні міської ради.
26. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради Воронова М.М.
Міський голова В. Шумілкін
Додаток № 1
до рішення XXXI сесії Харківської міської ради IV скликання
«Про міський бюджет міста Харкова на 2005 рік»
від 29.12.2004р. № 238/04
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2005 рік
(грн.)
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
Разом |
У т .ч. бюджет розвитку |
||||
І |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
10000000 |
Податкові надходження |
646 624 300 |
2 489 200 |
X |
649113500 |
11000000 |
Податки па доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринковою вартості |
542 676 400 |
X |
X |
542 676 400 |
11010000 |
Податок з доходів фізичних осіб |
536 973 400 |
X |
X |
536 973 400 |
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
5 703 000 |
X |
X |
5 703 000 |
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
5 703 000 |
X |
X |
5 703 000 |
12000000 |
Податки на власність |
X |
2 489 200 |
X |
2 489 200 |
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
X |
2 489 200 |
X |
2 489 200 |
12020100 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) |
X |
2 489 200 |
X |
2 489 200 |
13000000 |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
73155000 |
X |
X |
73155000 |
13050000 |
Плата за землю |
73155000 |
X |
X |
73155000 |
13050100 |
Земельний податок з юридичних осіб |
51 405 000 |
X |
X |
51 405 000 |
13050200 |
Орендна плата з юридичних осіб |
20 445 000 |
X |
X |
20 445 000 |
13050500 |
Орендна плата з фізичних осіб |
1 305 000 |
X |
X |
1 305 000 |
14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
1 328 600 |
X |
X |
1 328 600 |
14060300 |
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності. |
960 000 |
X |
X |
960 000 |
14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
368 600 |
X |
X |
368 600 |
16000000 |
Інші податки |
29 464 300 |
X |
X |
29 464 300 |
16010000 |
Місцеві податки і збори |
29 435 400 |
X |
X |
29 435 400 |
16010100 |
Податок з реклами |
73400 |
X |
X |
73400 |
16010200 |
Комунальний податок |
3 459 500 |
X |
X |
3 459 500 |
16010400 |
Збір за припаркування автотранспорту |
951 400 |
X |
X |
951 400 |
16010500 |
Ринковий збір |
22 039 000 |
X |
X |
22 039 000 |
16011100 |
Збір за право використання місцевої символіки |
300 |
X |
X |
300 |
16011300 |
Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей |
32 100 |
X |
X |
32100 |
16011500 |
Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг |
2 879 700 |
X |
X |
2 879 700 |
16050000 |
Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва |
28900 |
X |
X |
28 900 |
20000000 |
Неподаткові надходження |
17461 200 |
71197900 |
60000000 |
88 659 100 |
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
2 000 000 |
X |
X |
2 000 000 |
21040000 |
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних залишків бюджетних коштів |
2 000 000 |
X |
X |
2 000 000 |
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу |
15 454 800 |
X |
X |
15454800 |
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
3500 |
X |
X |
3500 |
22080400 |
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що знаходиться у комунальній власності |
15000000 |
X |
X |
15000000 |
22090000 |
Державне мито |
451 300 |
X |
X |
451 300 |
23000000 |
Надходження від штрафів та фінансових санкцій |
6400 |
X |
X |
6400 |
23030000 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
6400 |
X |
X |
6400 |
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
X |
27700 |
27700 |
27700 |
24110600 |
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів |
X |
27700 |
27700 |
27700 |
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
X |
11 197900 |
X |
11 197900 |
30000000 |
Доходи від операцій з капіталом |
X |
59 972 300 |
59972300 |
59 972 300 |
31000000 |
Надходження від продажу основного капіталу |
X |
54 972 300 |
54 972 300 |
54 972 300 |
31030000 |
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності |
X |
54 972 300 |
54 972 300 |
54 972 300 |
33000000 |
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів |
X |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
33010000 |
Надходження від продажу землі |
X |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
50000000 |
Цільові фонди |
X |
670 000 |
X |
670 000 |
50080000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
X |
670 000 |
X |
670 000 |
|
Разом доходів |
664 085 500 |
74357100 |
60 000 000 |
738 442 600 |
40000000 |
Офіційні трансферти (розшифровуються за видами трансфертів та бюджетів) |
0 |
18 000 000 |
0 |
18 000 000 |
41000000 |
Від органів державною управління |
0 |
18 000 000 |
0 |
18 000 000 |
41030000 |
Субвенції |
0 |
18000000 |
0 |
18000000 |
41031200 |
Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах |
X |
18000000 |
X |
18000000 |
|
Всього доходів |
664 085 500 |
92357 100 |
60 000 000 |
756 442 600 |
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради -
начальник Головного управління бюджету та фінансів Т.Таукешева
Додаток № 2
до рішення XXXI сесії Харківської міської ради
IV скликання «Про міський бюджет міста Харкова
на 2005 рік» від 29.12.2004р № 238/04
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2005 рік за функціональною структурою
(грн.)
Код КТВК |
Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом) |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
|||||||||||||||||
ВСЬОГО |
Поточні (код 1000) |
З них оплата праці (код 1110) |
комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160) |
капітальні (код 2000) |
нерозподільні видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
Поточні (код 1000) |
З них оплата праці (код 1110) |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160) |
капітальні (код 2000) |
З них бюджет розвитку |
||||||||||
010000 |
Державне управління |
22588900 |
20495400 |
9226900 |
659200 |
2 093500 |
0 |
1505500 |
1285500 |
669500 |
0 |
220000 |
0 |
24 094400 |
|||||||
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
22 588900 |
20 495400 |
9226900 |
659 200 |
2093500 |
1 505500 |
1 285500 |
669 500 |
|
220000 |
24094400 |
|||||||||
060000 |
Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави |
1290000 |
0 |
0 |
0 |
1290000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1290000 |
|||||||
061007 |
Інші правоохоронні заходи і заклали |
1 290000 |
|
1290000 |
0 |
|
|
|
1290000 |
||||||||||||
070000 |
Освіта |
8787700 |
7044800 |
2485500 |
695900 |
1742900 |
550200 |
539200 |
276400 |
25800 |
11000 |
9337900 |
|||||||||
080000 |
Охорона здоров'я |
89349000 |
86 776000 |
41 530400 |
7 922100 |
2 573000 |
8681700 |
7446700 |
425400 |
427000 |
1235000 |
98030700 |
|||||||||
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього |
8079400 |
8061300 |
425000 |
114700 |
18100 |
0 |
311600 |
311600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8391000 |
|||||||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення («Комплексна програма соціального захисту населення м. Харкова на 2005 рік») |
6000000 |
6000000 |
|
|
311400 |
311400 |
|
|
6 311400 |
|||||||||||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
251500 |
251500 |
|
|
0 |
|
|
|
251500 |
|||||||||||
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для молоді |
258600 |
240500 |
123100 |
5 100 |
18100 |
200 |
200 |
|
|
258800 |
||||||||||
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді |
105 100 |
105100 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
105100 |
|||||||||
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
145000 |
145000 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
145 000 |
|||||||||
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
27400 |
27400 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
27400 |
|||||||||
091207 |
Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (ветхий житловий фонд) |
415000 |
415000 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
415000 |
|||||||||
091207 |
Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (сім'ї загиблих воїнів-афганців) |
88200 |
88200 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
88200 |
|||||||||
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
32200 |
32200 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
32200 |
|||||||||
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
426100 |
426100 |
227400 |
41800 |
|
0 |
|
|
|
|
|
426100 |
||||||||
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
330300 |
330300 |
74500 |
67800 |
|
0 |
|
|
|
|
|
330300 |
||||||||
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
46581000 |
33 278 000 |
0 |
7605500 |
13 303 000 |
0 |
7989200 |
1978000 |
0 |
0 |
6011200 |
0 |
54570200 |
|||||||
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
850000 |
50000 |
|
800000 |
0 |
|
|
|
|
|
850000 |
|||||||||
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
650000 |
|
650000 |
0 |
|
|
|
|
|
650000 |
||||||||||
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
1000000 |
|
1000000 |
0 |
|
|
|
|
|
1000000 |
||||||||||
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
0 |
|
|
5500000 |
|
|
|
5 500 000 |
|
5500000 |
||||||||||
100203 |
Благоустрій міста |
41531000 |
31228000 |
|
5647500 |
10 303000 |
2 489200 |
1978000 |
|
|
511200 |
|
44020200 |
||||||||
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
2500000 |
2000000 |
|
1958000 |
500000 |
0 |
|
|
|
|
|
2500000 |
||||||||
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання, інші підприємства, установи та організації ЖКГ |
50000 |
|
50000 |
0 |
|
|
|
|
|
50000 |
||||||||||
110000 |
Культура і мистецтво |
7390700 |
6143700 |
749600 |
37700 |
1247000 |
0 |
116900 |
116900 |
75300 |
0 |
0 |
0 |
7507600 |
|||||||
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (програма оновлення та розвитку культурної спадщини Харкова на період до 2006 року) |
1500000 |
1500000 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
1500000 |
|||||||||
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
250000 |
130000 |
|
120000 |
0 |
|
|
|
|
|
250000 |
|||||||||
110202 |
Музеї і виставки |
468700 |
468700 |
185700 |
29500 |
|
|
2000 |
2000 |
|
|
|
|
470700 |
|||||||
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
241000 |
234000 |
145 100 |
7000 |
|
0 |
|
|
|
|
|
241000 |
||||||||
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
486000 |
486000 |
418800 |
8200 |
|
|
114900 |
114 900 |
75300 |
|
|
|
600900 |
|||||||
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи (зоопарк; парки) |
4445000 |
3325000 |
|
1 120000 |
|
0 |
|
|
|
|
|
4445000 |
||||||||
120000 |
Засоби масової інформації |
570000 |
570000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
570000 |
|||||||
120201 |
Періодичні видання (газета «Слобода») |
570000 |
570000 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
570000 |
||||||||
130000 |
Фізична культура і спорт |
7068600 |
5348600 |
1049400 |
4744 600 |
1720000 |
0 |
32000 |
27000 |
0 |
7700 |
5000 |
0 |
7100600 |
|||||||
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
250000 |
250000 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
250000 |
||||||||
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
3 371600 |
2971600 |
1049400 |
4744600 |
400000 |
|
32000 |
27000 |
|
7700 |
5000 |
|
3403600 |
|||||||
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2507000 |
1 187000 |
|
1320000 |
|
0 |
|
|
|
|
|
2507000 |
||||||||
130112 |
Інші видатки |
940000 |
940000 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
940000 |
||||||||
150000 |
Будівництво |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40642000 |
0 |
0 |
0 |
40642000 |
28142000 |
40642000 |
|||||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
0 |
|
|
|
28142000 |
|
|
|
28 142000 |
28142000 |
28142000 |
|||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
0 |
|
|
|
12500000 |
|
|
|
12500000 |
|
12500000 |
|||||||||
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
35242700 |
32017700 |
0 |
0 |
3225000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 242 700 |
|||||||
170103 |
Інші заходи у сфері автомобільного транспорту |
500000 |
500000 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
500000 |
||||||||
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
32017700 |
31517700 |
|
|
500000 |
|
0 |
|
|
|
|
|
32017700 |
|||||||
171000 |
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (фінансова підтримка АКП «Міжнародний аеропорт Харків») |
2725000 |
|
|
|
2725000 |
|
0 |
|
|
|
|
|
2725000 |
|||||||
180000 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю |
34400000 |
4400000 |
0 |
0 |
30000000 |
0 |
31858000 |
31 168000 |
0 |
0 |
690000 |
31858000 |
66 258000 |
|||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
3650000 |
3650000 |
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
3650000 |
|||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
30000000 |
|
|
|
30000000 |
|
0 |
|
|
|
|
|
30000000 |
|||||||
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
300000 |
300000 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
300000 |
|||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0 |
|
|
|
|
|
31858000 |
31168000 |
|
|
690000 |
31 858000 |
31 858000 |
|||||||
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
450000 |
450000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
450000 |
|||||||
230000 |
Обслуговування боргу |
112000 |
112000 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
112000 |
|||||||
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу (обслуговування боргів органів місцевого самоврядування) |
112000 |
112000 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
112000 |
|||||||
240000 |
Цільові фонди |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
670000 |
0 |
0 |
0 |
670000 |
0 |
670000 |
|||||||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
0 |
|
|
|
|
|
670000 |
|
|
|
670000 |
|
670000 |
|||||||
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
9313400 |
2080400 |
9600 |
0 |
4036000 |
3197000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9313400 |
|||||||
250102 |
Резервний фонд |
3 197000 |
|
|
|
|
3197000 |
0 |
|
|
|
|
|
3 197000 |
|||||||
250404 |
Інші видатки |
6049400 |
2013400 |
9600 |
0 |
4036000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6049400 |
|||||||
250913 |
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
67000 |
67000 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
67000 |
|||||||
|
Разом видатків |
270773400 |
206327900 |
55476400 |
21779700 |
61248500 |
3197000 |
92357100 |
42 872900 |
1 446600 |
460500 |
49484200 |
60 000000 |
363130500 |
|||||||
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
91368000 |
91 368000 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
91368000 |
|||||||
|
Разом видатків з дотацією |
362141400 |
297695900 |
55476400 |
21779700 |
61248500 |
3197000 |
92357100 |
42872900 |
1446600 |
460500 |
49484200 |
60000000 |
454498500 |
|||||||
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно додатку № 6) |
298 976 100 |
298 976100 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
298976100 |
|||||||
250380 |
Інші субвенції (субвенція обласному бюджету згідно додатку № 6) |
2000000 |
2000000 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
2000000 |
|||||||
|
Всього видатків |
663117500 |
598672000 |
55476400 |
21779700 |
61 248 500 |
3197000 |
92357100 |
42872900 |
1446600 |
460500 |
49484200 |
60000000 |
755474600 |
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради - начальник Головного управління бюджету та фінансів Т Таукешева
Додаток № 3
до рішення XXXI сесії Харківської міської ради IV скликання
«Про міський бюджет міста Харкова на 2005 рік»
від 29.12.2004р № 238/04
Розподіл видатків міського бюджету м Харкова на 2005 рік
за головними розпорядниками коштів
(грн)
Код головного розпорядника коштів |
Назва головного розпорядника коштів |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
||||||||||||||||||||||
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них оплата праці (код 1110) |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160) |
капітальні (код 2000) |
нерозподільні видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них оплата праці (код 1110) |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160) |
капітальні (код 2000) |
З них бюджет розвитку |
|||||||||||||||
Код КТВК |
Назва КТВК |
|||||||||||||||||||||||||
001 |
Міська рада |
10267100 |
7477100 |
1686800 |
346801 |
2790000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10267100 |
||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
7516200 |
6016200 |
1686800 |
346 800 |
1500000 |
|
0 |
|
|
7 516 200 |
|||||||||||||||
061007 |
Інші правоохоронні заходи і заклади («Комплексна програма профілактики злочинності у м Харкові на 2001-2005р.р.») |
1000000 |
|
|
1000000 |
|
0 |
|
|
1000000 |
||||||||||||||||
061007 |
Інші правоохоронні заходи і заклади (Комплексна програма «Пожежна безпека в м Харкові на період до 2006 року) |
290000 |
|
|
290000 |
|
0 |
|
|
290000 |
||||||||||||||||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
251500 |
251500 |
|
|
|
0 |
|
|
251500 |
||||||||||||||||
120201 |
Періодичні видання (газета «Слобода») |
570000 |
570000 |
|
|
|
0 |
|
|
570000 |
||||||||||||||||
250404 |
Інші видатки |
639400 |
639400 |
|
|
|
0 |
|
|
639400 |
||||||||||||||||
020 |
Управління освіти |
14370800 |
7541900 |
2700900 |
695900 |
6828900 |
0 |
550200 |
539200 |
276400 |
25800 |
11000 |
0 |
14921000 |
||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
520900 |
505900 |
215400 |
|
15000 |
|
0 |
|
|
520900 |
|||||||||||||||
070301 |
Загальноосвітні школи інтернати |
1280600 |
1 152100 |
460900 |
162500 |
128500 |
|
3500 |
3500 |
|
|
1284100 |
||||||||||||||
070303 |
Дитячі будинки |
2 131 200 |
2051200 |
743400 |
200200 |
80000 |
|
58200 |
56200 |
18500 |
2000 |
|
2189400 |
|||||||||||||
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
2 192 600 |
2092600 |
1 147600 |
323900 |
100000 |
|
488500 |
479500 |
276400 |
7300 |
9000 |
|
2681 100 |
||||||||||||
070802 |
Методична робота. інші заходи по народній освіті |
371 800 |
359800 |
133600 |
9300 |
12000 |
|
0 |
|
|
371800 |
|||||||||||||||
070807 |
Інші освітні програми |
2802700 |
1 380 300 |
|
1422400 |
|
0 |
|
|
2802700 |
||||||||||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
5071 000 |
|
|
5071000 |
|
0 |
|
|
5071000 |
||||||||||||||||
030 |
Управління охорони здоров'я |
91080500 |
87372500 |
41793800 |
7922100 |
3708000 |
0 |
8971700 |
7446700 |
425400 |
427000 |
1525000 |
290000 |
100052200 |
||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
651500 |
596500 |
263400 |
|
55000 |
|
0 |
|
|
|
651 500 |
||||||||||||||
080101 |
Лікарні |
60015600 |
58694100 |
26409600 |
5 189 800 |
1 321500 |
|
5224000 |
4549000 |
293100 |
381000 |
675000 |
|
65239600 |
||||||||||||
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
8880900 |
8850900 |
4 775700 |
761500 |
30000 |
|
1404900 |
1359900 |
93100 |
11300 |
45000 |
|
10 285 800 |
||||||||||||
080203 |
Пологові будинки |
18390400 |
17175400 |
9442400 |
1 932 100 |
1215000 |
|
1 850 800 |
1375800 |
3000 |
30200 |
475 000 |
|
20241200 |
||||||||||||
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
1571000 |
1571000 |
834900 |
37100 |
|
|
202 000 |
162000 |
36200 |
4500 |
40000 |
|
1773 000 |
||||||||||||
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
131 100 |
124600 |
67800 |
1600 |
6500 |
|
0 |
|
|
131100 |
|||||||||||||||
081009 |
Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет |
360000 |
360000 |
|
|
|
0 |
|
|
360000 |
||||||||||||||||
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання, інші підприємства, установи та організації ЖКГ |
50000 |
|
|
50000 |
|
0 |
|
|
50000 |
||||||||||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
1030000 |
|
|
1030000 |
|
0 |
|
|
1030000 |
||||||||||||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0 |
|
|
|
|
290000 |
290000 |
290000 |
290000 |
||||||||||||||||
050 |
Управління праці і соціального захисту населення |
8 310 700 |
7711800 |
728900 |
109600 |
598900 |
0 |
311400 |
311400 |
0 |
|
|
8622100 |
|||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
865000 |
835000 |
427000 |
|
30000 |
|
0 |
|
|
865000 |
|||||||||||||||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (міська «Комплексна програма соціального захисту населення м Харкова на 2005 рік») |
6000 000 |
6000000 |
|
|
|
311400 |
311400 |
|
|
6311400 |
|||||||||||||||
091207 |
Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (сім'ї загиблих воїнів - афганців) |
88200 |
88200 |
|
|
|
0 |
|
|
88200 |
||||||||||||||||
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
32200 |
32200 |
|
|
|
0 |
|
|
32200 |
||||||||||||||||
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
426100 |
426100 |
227400 |
41 800 |
|
|
0 |
|
|
|
426 100 |
||||||||||||||
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
330300 |
330300 |
74500 |
67800 |
|
|
0 |
|
|
|
330 300 |
||||||||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
568900 |
|
|
568900 |
|
0 |
|
|
|
568 900 |
|||||||||||||||
060 |
ГУ гуманітарних та соціальних питань |
2009100 |
1824200 |
541500 |
5100 |
184900 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2009300 |
||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
955400 |
930400 |
418400 |
|
25000 |
|
0 |
|
|
|
955400 |
||||||||||||||
070303 |
Дитячі будинки (прийомні сім'ї) |
8800 |
8800 |
|
|
|
0 |
|
|
|
8800 |
|||||||||||||||
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для молоді |
258600 |
240500 |
123 100 |
5 100 |
18100 |
|
200 |
200 |
|
|
|
258 800 |
|||||||||||||
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді |
105100 |
105100 |
|
|
|
0 |
|
|
|
105 100 |
|||||||||||||||
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
145000 |
145000 |
|
|
|
0 |
|
|
|
145000 |
|||||||||||||||
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
27400 |
27400 |
|
|
|
0 |
|
|
|
27400 |
|||||||||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
141 800 |
|
|
141800 |
|
0 |
|
|
|
141 800 |
|||||||||||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій («Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян») |
300000 |
300000 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
300000 |
||||||||||||||
250913 |
Витрати пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
67000 |
67000 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
67000 |
||||||||||||||
063 |
Управління житлового господарства |
20127930 |
1859400 |
697400 |
43900 |
18268530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20127930 |
||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
1 324 400 |
1294400 |
697400 |
43900 |
30000 |
|
0 |
|
|
|
1324400 |
||||||||||||||
091207 |
Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу ветхий житловий фонд) |
415000 |
415000 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
415 000 |
||||||||||||||
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
850000 |
50000 |
|
|
800000 |
|
0 |
|
|
|
850000 |
||||||||||||||
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
650000 |
|
|
|
650000 |
|
0 |
|
|
|
650000 |
||||||||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально - економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
16788530 |
|
|
|
16788530 |
|
0 |
|
|
|
16788530 |
||||||||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціальне економічного розвитку територій (супроводження Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства міста) |
100000 |
100000 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
100000 |
||||||||||||||
072 |
Управління у справах цивільної оборони м. Харкова |
2966000 |
286600 |
181700 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296000 |
||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
296 600 |
286600 |
181700 |
|
10 000 |
|
0 |
|
|
|
296 600 |
||||||||||||||
080 |
ГУ житлово-комунального господарства |
81174070 |
66445300 |
599400 |
7617 700 |
14728770 |
0 |
33527200 |
28526000 |
0 |
0 |
5 001 200 |
30320000 |
114701270 |
||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
1 182600 |
1152600 |
599400 |
12200 |
30000 |
|
48000 |
48000 |
|
|
|
1230600 |
|||||||||||||
100203 |
Благоустрій міста |
39088000 |
31065000 |
|
5647500 |
8023000 |
|
2 489 200 |
1978000 |
|
511200 |
|
41577200 |
|||||||||||||
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
2500000 |
2000000 |
|
1958000 |
500000 |
|
0 |
|
|
|
2500000 |
||||||||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
0 |
|
|
|
|
|
3720000 |
|
3720000 |
3720000 |
3720000 |
||||||||||||||
170103 |
Інші заходи у сфері автомобільного транспорту |
500000 |
500000 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
500000 |
||||||||||||||
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
32017700 |
31517700 |
|
|
500000 |
|
0 |
|
|
|
32017700 |
||||||||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
5 675 770 |
|
|
|
5675770 |
|
0 |
|
|
|
|
|
5 675 770 |
||||||||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0 |
|
|
|
|
|
26600000 |
26500000 |
|
|
100000 |
26600000 |
26600000 |
||||||||||||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
0 |
|
|
|
|
|
670000 |
|
|
|
670000 |
|
670000 |
||||||||||||
250404 |
Інші видатки (поховання) |
210000 |
210000 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
210000 |
||||||||||||
100 |
Управління споживчого ринку |
1247800 |
1237800 |
611500 |
23400 |
10000 |
0 |
668000 |
368000 |
0 |
0 |
300000 |
668000 |
1915800 |
||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
1 247 800 |
1237800 |
611500 |
23400 |
10000 |
|
0 |
|
|
|
|
|
1 247 800 |
||||||||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0 |
|
|
|
|
|
668000 |
368000 |
|
|
300 000 |
668000 |
668000 |
||||||||||||
110 |
Управління культури |
8081200 |
6503200 |
912700 |
37700 |
1578000 |
0 |
116900 |
116900 |
75300 |
0 |
0 |
0 |
8 198 100 |
||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
374500 |
359500 |
163100 |
|
І5000 |
|
0 |
|
|
|
|
|
374500 |
||||||||||||
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма оновлення та розвитку культурної спадщини Харкова на період до 2006 року) |
1 500000 |
1500000 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
1 500000 |
||||||||||||
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
250000 |
130000 |
|
|
120000 |
|
0 |
|
|
|
|
|
250000 |
||||||||||||
110202 |
Музеї і виставки |
468700 |
468700 |
185 700 |
29500 |
|
|
2000 |
2000 |
|
|
|
|
470700 |
||||||||||||
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
241000 |
234000 |
145 100 |
|
7000 |
|
0 |
|
|
|
|
|
241000 |
||||||||||||
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
486000 |
486000 |
418 800 |
8200 |
|
|
114900 |
114900 |
75300 |
|
|
|
600900 |
||||||||||||
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи (зоопарк, парки) |
4445000 |
3325000 |
|
|
1120000 |
|
0 |
|
|
|
|
|
4445000 |
||||||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
316000 |
|
|
|
316000 |
|
0 |
|
|
|
|
|
316000 |
||||||||||||
150 |
Комітет з питань фізичної культури та спорту |
7 392 100 |
5617100 |
1164700 |
4744600 |
1775000 |
0 |
32000 |
27000 |
0 |
7700 |
5000 |
0 |
7424100 |
||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
323500 |
268500 |
115300 |
|
55000 |
|
0 |
|
|
|
|
|
323500 |
||||||||||||
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
250000 |
250000 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
250000 |
||||||||||||
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
3371600 |
2971600 |
1049400 |
4744600 |
400000 |
|
32000 |
27000 |
|
7700 |
5000 |
|
3403600 |
||||||||||||
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2507000 |
1187000 |
|
|
1320000 |
|
0 |
|
|
|
|
|
2507000 |
||||||||||||
130112 |
Інші видатки |
940000 |
940000 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
940000 |
||||||||||||
170 |
ГУ енергетики та інженерного забезпечення міста |
4262600 |
895600 |
282900 |
0 |
3367000 |
0 |
16332000 |
4300000 |
0 |
0 |
12032 000 |
5332000 |
20594600 |
||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
602 600 |
582600 |
282 900 |
|
20000 |
|
0 |
|
|
|
|
|
602 600 |
||||||||||||
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
1000000 |
|
|
|
1000000 |
|
0 |
|
|
|
|
|
1000000 |
||||||||||||
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
0 |
|
|
|
|
|
5500000 |
|
|
|
5500000 |
|
5500000 |
||||||||||||
100203 |
Благоустрій міста |
2443000 |
163000 |
|
|
2280000 |
|
0 |
|
|
|
|
|
244300 |
||||||||||||
150101 |
Капітальні вкладення ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
0 |
|
|
|
|
|
5500000 |
|
|
|
5500000 |
|
5500000 |
||||||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
0 |
|
|
|
|
|
1032000 |
|
|
|
1032000 |
1032 000 |
1032000 |
||||||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
150000 |
150000 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
150000 |
||||||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
67000 |
|
|
|
67000 |
|
0 |
|
|
|
|
|
67000 |
||||||||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0 |
|
|
|
|
|
4300000 |
4300000 |
|
|
|
4300000 |
4300000 |
||||||||||||
190 |
Управління містобудування та архітектури |
1225300 |
1145300 |
701400 |
53400 |
80000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1225300 |
||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
1 225300 |
1145300 |
701 400 |
53400 |
80000 |
|
0 |
|
|
|
|
|
1 225 300 |
||||||||||||
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
311000 |
0 |
0 |
0 |
311000 |
0 |
31847500 |
1237500 |
669500 |
0 |
30610000 |
23390000 |
32158500 |
||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
0 |
|
|
|
|
|
1 457 500 |
1 237 500 |
669500 |
|
220000 |
|
1 457 500 |
||||||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
0 |
|
|
|
|
|
7000000 |
|
|
|
7000000 |
|
7000 000 |
||||||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
0 |
|
|
|
|
|
23390000 |
|
|
|
23390000 |
23390000 |
23390000 |
||||||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
311000 |
|
|
|
311000 |
|
0 |
|
|
|
|
|
311000 |
||||||||||||
221 |
ГУ бюджету та фінансів |
393428100 |
393369600 |
533 700 |
0 |
58500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
393428100 |
||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
972000 |
913 500 |
533 700 |
|
58500 |
|
0 |
|
|
|
|
|
972000 |
||||||||||||
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу (обслуговування боргів органів місцевого самоврядування) |
112000 |
112000 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
112000 |
||||||||||||
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно додатку №6) |
298976100 |
298976100 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
298976100 |
||||||||||||
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
91 368000 |
91368000 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
91368000 |
||||||||||||
250380 |
Інші субвенції (субвенція обласному бюджет згідно додатку № 6) |
2000000 |
2000000 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
2000 000 |
||||||||||||
230 |
ГУ економіки та комунального майна |
5168500 |
2 413500 |
902600 |
11300 |
2755000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5168500 |
||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
1 593 500 |
1 563500 |
902600 |
11300 |
30000 |
|
0 |
|
|
|
|
|
1 593 500 |
||||||||||||
171000 |
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (фінансова підтримка АКП «Міжнародний аеропорт Харків») |
2725000 |
|
|
|
2725000 |
|
0 |
|
|
|
|
|
2725000 |
||||||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (програма сталого розвитку міста Харкова до 2010 року) |
100000 |
100000 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
100000 |
||||||||||||
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
300000 |
300000 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
300000 |
||||||||||||
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
450000 |
450000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
450000 |
||||||||||||
235 |
ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин |
730400 |
690400 |
322000 |
39800 |
40000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
730400 |
||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
730400 |
690400 |
322000 |
39800 |
40000 |
|
0 |
|
|
|
|
|
730400 |
||||||||||||
240 |
Управління комунального майна та приватизації |
6552000 |
2441000 |
700400 |
45900 |
4111000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6552000 |
||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
1322000 |
1277000 |
690800 |
45900 |
45000 |
|
0 |
|
|
|
|
|
1322000 |
||||||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
30000 |
|
|
|
30000 |
|
0 |
|
|
|
|
|
30000 |
||||||||||||
250404 |
Інші видатки (управління комунальним майном) |
5200000 |
1 164000 |
9600 |
|
4036000 |
|
0 |
|
|
|
|
|
5200000 |
||||||||||||
243 |
Управління земельних відносин |
3884700 |
3839700 |
414100 |
82500 |
45000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3884700 |
||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
884700 |
839 700 |
414 100 |
82500 |
45000 |
|
0 |
|
|
|
|
|
884700 |
||||||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
3000000 |
3000000 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
3000000 |
||||||||||||
300 250102 |
Резервний фонд |
3197 000 |
|
|
|
|
3197000 |
0 |
|
|
|
|
|
3 197 000 |
||||||||||||
|
ВСЬОГО |
663117500 |
598672000 |
55476400 |
21779700 |
61248500 |
3197000 |
92357100 |
42872900 |
1446600 |
460500 |
49484200 |
60000000 |
755474600 |
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради -
начальник Головного управління бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 4
до рішення XXXI сесії Харківської міської ради IV скликання
«Про міський бюджет міста Харкова на 2005 рік»
від 29.12.2004р. № 238/04
Повернення кредитів до міського бюджету м. Харкова
та розподіл надання кредитів з міського бюджету м. Харкова в 2005 році
грн.
КВК КФК |
Найменування |
Надання кредитів |
Повернення кредитів |
Кредитування - всього |
|||||||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|||||
Всього |
У т.ч. бюджет розвитку |
Всього |
Ут.ч. бюджет розвитку |
Всього |
У т.ч. бюджет розвитку |
||||||||
009 |
ГУ гуманітарних та соціальних питань |
968000 |
165000 |
165000 |
1133000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
968000 |
165000 |
165000 |
1133000 |
250908 |
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
968000 |
165000 |
165000 |
1133000 |
|
|
|
0 |
968000 |
165000 |
165000 |
1 133000 |
221 |
ГУ бюджету та фінансів |
|
|
|
|
0 |
-165000 |
-165000 |
-165000 |
0 |
-165000 |
-165000 |
-165000 |
250909 |
Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
|
|
|
0 |
|
-165000 |
-165000 |
-165000 |
0 |
-165000 |
-165000 |
-165000 |
|
Всього |
968000 |
165000 |
165000 |
1133000 |
0 |
-165000 |
-165000 |
-165000 |
968000 |
0 |
0 |
968000 |
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради -
начальник Головного управління бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 5
до рішення XXXI сесії Харківської міської ради IV скликання
«Про міський бюджет міста Харкова на 2005 рік»
від 29.12.2004р. № 238/04
Показники міжбюджетних трансфертов
між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами
на 2005 рік
Таблиця 1
№ п/п |
Види бюджетів |
Міжбюджетні трансферти, що передаються до міського бюджету |
||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||
Сума (грн.) |
Сума (грн.) |
Сума (грн.) |
||
41031200 |
Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах |
|
18000000 |
18000000 |
|
Всього |
0,0 |
18000000 |
18000000 |
Таблиця 2
КФК |
Види бюджетів |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||||
Сума (грн.) |
Щоденний норматив відрахувань, % |
Сума (тис. грн.) |
Щоденний норматив відрахувань, % |
Сума (грн.) |
||
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету міста Харкова |
91368000,0 |
22,43 |
|
|
91368000 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету міста Харкова до районних у місті бюджетів |
298976100 |
52,20 |
|
|
298976100 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
36953100 |
6,45 |
|
|
36953100 |
|
Бюджет Київського району |
35042100 |
6,12 |
|
|
35042100 |
|
Бюджет Комінтернівського району |
33522400 |
5,85 |
|
|
33522400 |
|
Бюджет Ленінського району |
20506100 |
3,58 |
|
|
20506100 |
|
Бюджет Московського району |
61579600 |
10,75 |
|
|
61579600 |
|
Бюджет Жовтневого району |
26345000 |
4,60 |
|
|
26345000 |
|
Бюджет Орджонікідзевського району |
36134800 |
6,31 |
|
|
36134800 |
|
Бюджет Червонозаводського району |
18597700 |
3,25 |
|
|
18597700 |
|
Бюджет Фрунзенського району |
30295300 |
5,29 |
|
|
30295300 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція обласному бюджету) |
2000000 |
|
|
|
2000000 |
|
Всього |
392344100 |
|
0 |
|
392344100 |
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради -
начальник Головного управління бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 6
до рішення XXXI сесії Харківської міської ради IV скликання
«Про міський бюджет міста Харкова на 2005 рік»
від 29.12.2004р. № 238/04
Перелік об'єктів,
видатки на які у 2005 році будуть проводитися
за рахунок коштів бюджету розвитку
(грн.)
№№ об'єктів |
Код головного розпорядника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів |
Всього видатків на поточний рік |
Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації |
|||
Всього по бюджету розвитку: |
60000000 |
||
|
150000 |
Будівництво |
28142000 |
|
150101 |
Капітальні вкладення |
28 142 000 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
23390000 |
|
|
Житлове будівництво |
300000 |
1. |
|
Забудова 421 м/р по вул. Клочківській (виплата компенсацій за знесені домоволодіння) |
100000 |
2. |
|
Будівництво житлового будинку по вул. Ромашкіна, 8 А |
200000 |
|
|
Будівництво адміністративних об'єктів |
2000000 |
3. |
|
Дольова участь в будівництві адміністративної будівлі для потреб міської ради та її виконавчих органів по вул. Квітки-Основ'яненко |
2000000 |
|
|
Об'єкти охорони здоров'я |
150000 |
4. |
|
Реконструкція протитуберкульозного відділення для дорослих по вул. М. Бажанова, 11 |
150000 |
|
|
Культура та фізкультура |
40000 |
5 |
|
Реконструкція території спортивного комплексу по вул. 12 Квітня |
20000 |
6 |
|
Реконструкція території спортивного комплексу по вул. Фронтовій |
20000 |
|
|
Об'єкти комунального призначення |
20100000 |
7. |
|
Дольова участь в будівництві метрополітену |
6000000 |
8 |
|
Перекладка мереж госпфекальної каналізації на ПК-29 в районі будівництва станції метрополітену «Інтернаціональна» |
200000 |
9. |
|
Перекладка мереж зливової каналізації на ПК-29 в районі будівництва станції метрополітену «Інтернаціональна» |
200000 |
10 |
|
Перекладка водопровідних мереж в районі будівництва станції метрополітену «Інтернаціональна» |
200000 |
11 |
|
Перекладка водопровідних мереж на ПК-29 в районі будівництва станції метрополітену «Інтернаціональна» |
150000 |
12 |
|
Будівництво зливової каналізації в районі вул. Єсеніна |
250000 |
13 |
|
Реконструкція Комишанської канави (І-ІІ черга} |
50000 |
14 |
|
Ліквідація підтоплення територій міста |
150000 |
15 |
|
Перекладка та санація технічно зношених водопровідних мереж у т.ч. вулиць (Академіка Проскури, Єлізарова, Архітекторів) |
150000 |
16 |
|
Санація водовода Кочеток - Харків |
6100000 |
17 |
|
Водопровідна мережа сел. Пилипівка |
1000000 |
18 |
|
Реконстукція водопосточання селища Нові Дергачі |
50000 |
19 |
|
Водозабеспечення селища Перемога |
80000 |
20 |
|
Будівництво зливової каналізації в районі юридичної академії |
500000 |
21. |
|
Будівництво госпфекальної мережі каналізації по пров. Сількоровському |
50000 |
22 |
|
Зливова каналізація і благоустрій Олексіївської балки |
100000 |
23 |
|
Відновлення зливостоку по вул. Морозова |
50000 |
24 |
|
Переключення зливової каналізації по пр. Л. Свободи |
150000 |
25. |
|
Будівництво променевого дренажу та реконструкція зливової каналізації по вул. Клочківській, 197 |
100000 |
26 |
|
Будівництво зливової каналізації на Журавлівському житловому масиві (променевий дренаж по вул. Д. Бідного) |
20000 |
27 |
|
Будівництво мереж газопостачання, енергопостачання та улаштування обладнання джерел теплозабеспечення (житлові будинки кирпичного заводу «Комсомолець») |
80000 |
28 |
|
Благоустрій території будівлі по вул. Клочківській, 195-А |
100000 |
29. |
|
Інженерне улаштування - закриття Дергачівського полігону ТПВ |
50000 |
ЗО |
|
Розширення міського кладовища № 14 |
50000 |
ЗІ |
|
Розширення 17 міського кладовища (Ш черга) |
100000 |
32 |
|
Вибір майданчиків під улаштування міських кладовищ |
20000 |
33. |
|
Проїзд до центру соціального захисту населення в мікрорайоні № 1 житлового масиву Павлове Поле |
150000 |
34 |
|
Реконструкція пр. Леніна на дільниці від ст. М. Наукова до вул. Новгородської |
2000000 |
35. |
|
Дольова участь в будівництві полігону твердих побутових відходів |
2000000 |
|
|
Проектні роботи майбутніх років |
800000 |
|
080 |
ГУ житлово-комунального господарства |
3720000 |
36 |
|
Реконструкція доріг (у т.ч. по вул. Даргомижського, вул. Добродетського, вул. Соіча) |
3550000 |
37 |
|
Реконструкція крематорних печей |
100000 |
38 |
|
Улаштування міських кладовищ «Котляри», «Бачанки» і кладовище № 2 по вул. Шевченко |
50000 |
39. |
|
Улаштування міського кладовища селища Жихар по вул. К. Лібкнехта |
20000 |
|
170 |
ГУ енергетики та інженерного забезпечення міста |
1032000 |
40. |
|
Ліквідація вбудованих котелень з підключенням споживачів до централізованого теплопостачання |
1032000 |
|
180409 |
Внески Харківської міської ради до статутних фондів комунальних підприємств |
31 858 000 |
|
030 |
Управління охорони здоров'я |
290000 |
41. |
|
Внески до статутного фонду КП «Молочна фабрика-кухня дитячого харчування» шляхом придбання обладнання та техніки |
290000 |
|
080 |
ГУ житлово-комунального господарства |
26600000 |
42. |
|
Внески до статутного фонду КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» з метою поповнення обігових коштів |
20 000 000 |
43. |
|
Внески до статутного фонду КП «Міськелектротранс» шляхом придбання рухомого складу |
100000 |
44. |
|
Внески до статутного фонду КП «Міськелектротранс» з метою поповнення обігових коштів |
6500000 |
|
100 |
Управління споживчого ринку |
668000 |
45. |
|
Внески до статутних фондів комунальних підприємств з метою підтримки суб'єктів підприємницької діяльності при оформленні землекористування під малі архітектурні форми, в т.ч.: |
668000 |
45.1. |
|
КП «Юна» |
390000 |
45.2. |
|
КП «Таганське» |
181000 |
45.3 |
|
КП «Студентське» |
40000 |
45.4 |
|
КП «Баст» |
57000 |
|
170 |
ГУ енергетики та інженерного забезпечення міста |
4300000 |
46. |
|
Внески до статутного фонду КП «Харківські теплові мережі» |
4300000 |
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради-
начальник Головного управління бюджету та фінансів Т. Таукешева