ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
3 сесія 24 скликання
РІшенНЯ
Від 28.05.2002 р.
м. Харків
Про внесення змін до міського бюджету міста Харкова на 2002 рік
У зв'язку з уточненням напрямів використання коштів субвенції з державного бюджету міському бюджету м. Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах (27750 тис. грн.) і внесенням змін до бюджетної класифікації згідно з наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 р. № 604 «Про бюджетну класифікацію та її введення», на підставі п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 даного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення XXVII сесії Харківської міської ради XXIII скликання від 26.12.2001 р. «Про міський бюджет міста Харкова на 2002 рік», затвердивши додатки № 2 «Видатки міського бюджету м. Харкова на 2002 рік за функціональною структурою», і № 3 «Видатки міського бюджету м. Харкова на 2002 рік за головними розпорядниками коштів» у новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради та постійні комісії міської ради.
Міський голова В.Шумілкін
Додаток №2
до рішення III сесії Харківської
міської ради XXIV скликання
від 28 травня 2002 року «Про внесення
змін до міського бюджету м. Харкова
на 2002 рік»
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2002 рік за функціональною структурою
тис.грн.
Код |
Видатки бюджету за функціональною структурою |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
разом |
||||||||||||
Всього |
поточні видатки («од 1000) |
у т.ч. оплата праці (код 1110) |
у т.ч. оплата комунальних послуг (код 1160) |
капітальні видатки (код 2000) |
Всього |
поточні видатки (код 1000) |
у т. ч. оплата праці (код 1110) |
в т. ч. оплата комунальних послуг (код 1160) |
капітальні видатки (код 2000) |
в т. ч. бюджет розвитку |
|
|||||
010000 |
Державне управління |
9721,0 |
7 722,6 |
3542,4 |
273,0 |
1 998.4 |
937,9 |
567,8 |
30,4 |
24,0 |
370,1 |
0,0 |
10 658,9 |
|||
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
9721,0 |
7 722,6 |
3 542,4 |
273,0 |
1 998,4 |
937,9 |
567,8 |
30,4 |
24,0 |
370,1 |
|
10658,9 |
|||
060000 |
Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави |
10 385,9 |
9 169,7 |
6243,6 |
609,3 |
1 216,2 |
120,0 |
100,0 |
0,0 |
5,0 |
20,0 |
0,0 |
10 505,9 |
|||
060103 |
Підрозділи дорожньо-патрульної служби та дорожнього нагляду |
3718,9 |
3 539,7 |
2 773,0 |
41,4 |
179,2 |
120,0 |
100,0 |
|
5,0 |
20,0 |
|
3 838,9 |
|||
060107 |
Спеціальні приймальники-розподільники |
932,1 |
932,1 |
698,5 |
10,4 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
932,1 |
|||
061002 |
Спеціалізовані монтажно-експлуатаційні підрозділи ДАІ |
2 000,0 |
1 705,0 |
574,2 |
498,7 |
295.0 |
0.0 |
|
|
|
|
|
2 000,0 |
|||
061007 |
Інші правоохоронні органи |
3734,9 |
2 992,9 |
2 197,9 |
58,8 |
742,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
3 734,9 |
|||
070000 |
Освіта |
7814,1 |
4410,0 |
1 980,6 |
470,6 |
3 404,1 |
332.1 |
295.1 |
120,0 |
23,0 |
37,0 |
|
8 146,2 |
|||
080000 |
Охорона здоров'я |
47220,0 |
44066,0 |
17210,0 |
3963,7 |
3154,0 |
951,8 |
927,3 |
147,9 |
255,7 |
24,5 |
|
48171,8 |
|||
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
2302,6 |
2290,9 |
31,3 |
0,0 |
11,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 302,6 |
|||
090412 |
Інші видатки («Комплексна програма соціального захисту населення м. Харкова на 2002 рік») |
2106,0 |
2106,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2 106,0 |
|||
091101 091102 |
Утримання центрів соціальних служб для молоді |
75,3 |
63,6 |
31,3 |
|
11,7 |
0,0 |
|
|
|
|
|
75,3 |
|||
Програми І заходи центрів соціальних служб для молоді |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
5,0 |
||||
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
87,5 |
87,5 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
87,5 |
|||
091105 |
Утримання клубів підлітків за місцем проживання |
1,3 |
1,3 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1,3 |
|||
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
12,5 |
12,5 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
12,5 |
|||
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
15,0 |
15,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
15,0 |
|||
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
28 782,0 |
7 781,5 |
0,0 |
0,0 |
21000,5 |
18 455,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18455,4 |
0,0 |
47237,4 |
|||
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
9 720,0 |
|
|
|
9 720,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
9 720,0 |
|||
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство |
0,0 |
|
|
|
|
16 704,6 |
|
|
|
16 704,6 |
|
16 704,6 |
|||
100203 |
Благоустрій міст |
16320,5 |
6 380,0 |
|
|
9940,5 |
1 750,8 |
|
|
|
1 750,8 |
|
18071,3 |
|||
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання, інші підприємства, установи та організації ЖКГ |
2741,5 |
1 401,5 |
|
|
1340,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2741,5 |
|||
110000 |
Культура і мистецтво |
4 134,9 |
3 292,7 |
240,8 |
31,7 |
842,2 |
59,9 |
59,9 |
41,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 194,8 |
|||
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (свята) |
771,0 |
771,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
771,0 |
|||
110201 |
Бібліотеки |
50,0 |
|
|
|
50,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
50,0 |
|||
110202 |
Музеї і виставки |
241,2 |
165,8 |
65,5 |
25,3 |
75,4 |
10,0 |
10,0 |
4,8 |
|
|
|
251,2 |
|||
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
2 798,7 |
2191Ь9 |
65,1 |
|
606,8 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2 798,7 |
|||
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
224,0 |
164,0 |
110,2 |
6,4 |
60,0 |
49, 9 |
49,9 |
36,3 |
|
|
|
273,9 |
|||
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
50,0 |
|
|
|
50,0 |
00 |
|
|
|
|
|
50,0 |
|||
120000 |
Засоби масової інформації |
180,0 |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
180,0 |
|||
120201 |
Періодичні видання (газета «Слобода») |
180,0 |
180,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
180,0 |
|||
130000 |
Фізична культура і спорт |
4917,1 |
2 555,5 |
413,7 |
364,7 |
2361,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4917,1 |
|||
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
250,0 |
250,0 |
|
|
|
00 |
|
|
|
|
|
250,0 |
|||
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
1 942,1 |
1 402,8 |
413,7 |
364,7 |
539,3 |
0,0 |
|
|
|
|
|
1 942,1 |
|||
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 425,0 |
602,7 |
|
|
1822,3 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2 425,0 |
|||
130112 |
Інші видатки |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
150000 |
Будівництво |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30764,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30764,9 |
18999,5 |
30764,9 |
|||
150101 |
Капітальні вкладення |
0,0 |
|
|
|
|
30764,9 |
|
|
|
30764,9 |
18999,5 |
30764,9 |
|||
160000 |
Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство |
700,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
|||
160101 |
Землеустрій (регулювання земельних відносин) |
700,0 |
700,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
700,0 |
|||
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, |
26227,0 |
26227,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26 227,0 |
|||
170103 |
Інші заходи у сфері автомобільного |
1727,0 |
1727,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 727,0 |
|||
170303 |
Регулювання цін на послуги метрополітену |
5500,0 |
5500,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
5 500,0 |
|||
170603 |
Інші заходи у сфері електротранспорту |
19000,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
19000,0 |
|||
180000 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
300,0 |
|||
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
300,0 |
|||
210000 |
Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків |
197,2 |
197,2 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
197,2 |
|||
210105 |
видатки на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
197,2 |
197,2 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
197,2 |
|||
230000 |
Обслуговування боргу |
130,0 |
130,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
130,0 |
|||
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу (обслуговування боргів місцевого |
130,0 |
130,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
130,0 |
|||
240000 |
Державні цільові фонди |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
336,2 |
336,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
336,2 |
|||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони |
0,0 |
|
|
|
|
336,2 |
336,2 |
|
|
|
|
336,2 |
|||
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
4 626,2 |
3 426,2 |
0,0 |
0,0 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 626,2 |
|||
250102 |
Резервний фонд |
2692,7 |
2692,7 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2 692,7 |
|||
250404 |
Інші видатки |
1 933,5 |
733,5 |
0,0 |
0,0 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 933,5 |
|||
|
Разом видатків |
147 638,0 |
112449,3 |
29 662,4 |
5713,0 |
35 188,7 |
51 958,2 |
2 286,3 |
339,4 |
307,7 |
49671,9 |
18999,5 |
199 596,2 |
|||
250311 |
Дотація вирівнювання бюджету Московського району |
10436,3 |
10436,3 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
10436,3 |
|||
250311 |
Дотація вирівнювання бюджету Орджонікідзевського району |
9154,9 |
9154,9 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
9154,9 |
|||
250311 |
Дотація вирівнювання бюджету Фрунзенського району |
1 159,0 |
1 159,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 159,0 |
|||
|
Разом дотація |
20 750,2 |
20 750,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 750,2 |
|||
|
Разом видатків з дотацією |
168 388,2 |
133 199,5 |
29 662,4 |
5713,0 |
35 188,7 |
51 958,2 |
2 286,3 |
339,4 |
307,7 |
49 671,9 |
18 999,5 |
220 346,4 |
|||
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
92 997,9 |
92 997,9 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
92 997,9 |
|||
|
Всього видатків |
261 386,1 |
226197,4 |
29 662,4 |
5713,0 |
35 188,7 |
51 958,2 |
2 286,3 |
339,4 |
307,7 |
49671,9 |
18999,5 |
313 344,3 |
Додаток №3
до рішення III сесії Харківської
міської ради XXIV скликання
від 28 травня 2002 року «Про внесення
змін до міського бюджету м. Харкова на 2002 рік»
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2002 рік за головними розпорядниками коштів
Код голов. розпо-рядни-ка коштів Код функ-ції |
Назва головного розпорядника коштів |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
Разом |
|||||||||||
Всього |
поточні видатки (код 1000) |
у т.ч. оплата праці (код 1110) |
у т.ч. оплата комунальних послуг (код 1160) |
капітальні видатки (код 2000) |
Всього |
поточні видатки (код 1000) |
у т.ч. оплата праці (код1110) |
у т.ч. оплата комунальних послуг (код 1160) |
капітальні видатки (код 2000) |
в т.ч. бюджет розвитку |
|||||
Назва підрозділу бюджетної класифікації |
|||||||||||||||
106 |
Управління охорони здоров'я |
47 565,7 |
44 390,5 |
17 320,7 |
3 963,7 |
3 175,2 |
951,8 |
927,3 |
147,9 |
255,7 |
24,5 |
0,0 |
48517,5 |
||
010116 |
Утримання апарату |
345,7 |
324,5 |
110,7 |
|
21,2 |
0,0 |
|
|
|
|
|
345,7 |
||
080101 |
Лікарні |
30 325,5 |
28 326,6 |
11 860,6 |
2638,1 |
1 998,9 |
919,1 |
894,6 |
147,9 |
235,8 |
24,5 |
|
31 244,6 |
||
080102 |
Територіальні медичні об'єднання |
3811,5 |
3675,5 |
1 609,8 |
331,5 |
136,0 |
8,7 |
8,7 |
|
6,1 |
|
|
3 820,2 |
||
080203 |
Пологові будинки |
8940,1 |
8115,1 |
3912,3 |
993,8 |
825,0 |
24,0 |
24,0 |
|
13,8 |
|
|
8964,1 |
||
080300 |
Поліклініки і амбулаторії |
579,1 |
400,0 |
|
|
179,1 |
0,0 |
|
|
|
|
|
579,1 |
||
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
51,3 |
51,3 |
27,3 |
0,3 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
51,3 |
||
081002 |
Інші заходи з охорони здоров'я |
1 097,5 |
1097,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 097,5 |
||
081003 |
Служби технагляду за будівництвом і капітальним ремонтом |
15,0 |
|
|
|
15,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
15,0 |
||
081006 |
Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
200,0 |
||
081008 |
Програми і централізовані заходи з профілактики СНІДу |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
100,0. |
||
081009 |
Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет |
2 100,0 |
2100,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2 100,0 |
||
112 |
Міська рада |
4821,6 |
3 177,3 |
883,9 |
172,4 |
1 644,3 |
0,0 |
0,0 |
0,01 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4821,6 |
||
010116 |
Утримання апарату |
4 287,4 |
2643,1 |
883,9 |
172,4 |
1644,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 287,4 |
||
090412 |
Інші видатки |
106,0 |
106,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
106,0 |
||
210105 |
Видатки на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
197,2 |
197,2 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
197,2 |
||
250404 |
Інші видатки |
231,0 |
231,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
231,0 |
||
114 |
ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин |
1 236,6 |
1 216,6 |
281,0 |
34,4 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 236,6 |
||
|
Назва підрозділу бюджетної класифікації |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
010116 |
Утримання апарату |
536,6 |
516,6 |
281,0 |
34,4 |
20,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
536,6 |
||
160101 |
Землеустрій (регулювання земельних відносин) |
700,0 |
700,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
700,0 |
||
115 |
Управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку |
255,4 |
239,0 |
156,2 |
0,0 |
16,4 |
800,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
790,0 |
0,0 |
1055,4 |
||
010116 |
Утримання апарату |
255,4 |
239,0 |
156,2 |
|
16,4 |
80,0 |
10,0 |
|
|
70,0 |
|
335,4 |
||
150101 |
Капітальні вкладення |
0,0 |
|
|
|
|
720,0 |
|
|
|
720,0 |
|
720,0 |
||
118 |
Міський архів |
58,7 |
42,7 |
20,6 |
6,3 |
16,0 |
1,8 |
1,8 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60,5 |
||
010116 |
Утримання апарату |
58,7 |
42,7 |
20,6 |
6,3 |
16,0 |
1,8 |
1,8 |
0,4 |
|
|
|
60,5 |
||
119 |
Управління праці і соціального захисту населення |
2 159,9 |
2 159,9 |
75,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 159,9 |
||
010116 |
Утримання апарату |
144,9 |
144,9 |
75,5 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
144,9 |
||
090412 |
Інші видатки («Комплексна програма соціального захисту населення м. Харкова на 2002 рік») |
2000,0 |
2000,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2000,0 |
||
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
15,0 |
15,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
15,0 |
||
121 |
Управління споживчого ринку |
601,0 |
495,5 |
275,2 |
26,7 |
105,5 |
26,1 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
20,1 |
0,0 |
627,1 |
||
010116 |
Утримання апарату |
601,0 |
495,5 |
275,2 |
26,7 |
105,5 |
26,1 |
6,0 |
|
|
20,1 |
|
627,1 |
||
123 |
Управління житлового господарства |
10026,4 |
291,4 |
174,8 |
14,9 |
9 735,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 026,4 |
||
010116 |
Утримання апарату |
306,4 |
291,4 |
174,8 |
14,9 |
15,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
306,4 |
||
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду |
9 720,0 |
|
|
|
9 720,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
9 720,0 |
||
145 |
ГУ бюджету та фінансів |
127 559,3 |
126243,1 |
6 523,1 |
609,3 |
1 316,2 |
120,0 |
100,0 |
0,0 |
5,0 |
20,0 |
0,0 |
127679,3 |
||
010116 |
Утримання апарату |
570,1 |
470,1 |
279,5 |
|
100,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
570,1 |
||
060103 |
Підрозділи дорожньо-патрульної служби та дорожнього нагляду |
3718,9 |
3 539,7 |
2 773,0 |
41,4 |
179,2 |
120,0 |
100,0 |
|
5,0 |
20,0 |
|
3 838,9 |
||
060107 |
Спеціальні приймальники-розподільники |
932,1 |
932,1 |
698,5 |
10,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
932,1 |
||
061002 |
Спеціалізовані монтажно-експлуатаційні підрозділи ДАІ |
2 000,0 |
1 705,0 |
574,2 |
498,7 |
295,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2000,0 |
||
061007 |
Інші правоохоронні органи |
3 734,9 |
2 992,9 |
2 197,9 |
58,8 |
742,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
3734,9 |
||
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу (обслуговування боргів місцевого самоврядування) |
130,0 |
130,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
130,0 |
||
250102 |
Резервний фонд |
2 692,7 |
2 692,7 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2 692,7 |
||
250404 |
Інші видатки |
32,5 |
32,5 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
32,5 |
||
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у містах бюджетах |
20 750,2 |
20 750,2 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
20 750,2 |
||
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
92 997,9 |
92 997,9 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
92 997,9 |
||
150 |
ГУ енергетики та інженерного забезпечення міста |
111,3 |
101,3 |
60,7 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
111,3 |
||
010116 |
Утримання апарату |
111,3 |
101,3 |
60,7 |
|
10,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
111,3 |
||
151 |
ГУ житлово-комунального господарства |
46 074,2 |
34 773,7 |
296,5 |
0,2 |
11 300,5 |
48 966,5 |
436,2 |
0,0 |
0,0 |
48 530,3 |
18 999,5 |
95 040,7 |
||
010116 |
Утримання апарату |
515,2 |
495,2 |
296 |
9,2 |
20,0 |
130,0 |
100,0 |
|
|
30,0 |
|
645,2 |
||
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство |
0,0 |
|
|
|
|
16 704,6 |
|
|
|
16 704,6 |
|
16 704,6 |
||
100203 |
Благоустрій міст |
16 320,5 |
6 380,0 |
|
|
9940,5 |
1750,8 |
|
|
|
1 750,8 |
|
18071,3 |
||
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання, інші підприємства, установи та організації ЖКГ |
2741,5 |
1 401,5 |
|
|
1 340,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2741,5 |
||
150101 |
Капітальні вкладення |
0,0 |
|
|
|
|
30044,9 |
|
|
|
30044,9 |
18999,5 |
30 044,9 |
||
170103 |
Інші заходи у сфері автомобільного транспорту |
1 727,0 |
1 727,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 727,0 |
||
170303 |
Регулювання цін на послуги метрополітену |
5 500,0 |
5 500,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
5 500,0 |
||
170603 |
Інші заходи у сфері електротранспорту |
19000,0 |
19 000,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
19000,0 |
||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
0,0 |
|
|
|
|
336,2 |
336,2 |
|
|
|
|
336,2 |
||
250404 |
Інші видатки (поховання) |
270,0 |
270,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
270,0 |
||
153 |
ГУ гуманітарних та соціальних питань |
9 987,4 |
6 850,8 |
869,8 |
354,5 |
3 136,6 |
59,9 |
59,9 |
41,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10047,3 |
||
010116 |
Утримання апарату |
884,6 |
854,6 |
290,6 |
|
30,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
884,6 |
||
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для молоді |
75,3 |
63,6 |
3^3 |
|
11,7 |
0,0 |
|
|
|
|
|
75,3 |
||
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
5,0 |
||
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
87,5 |
87,5 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
87,5 |
||
091195 |
Утримання клубів підлітків за місцем проживання |
1,3 |
1,3 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1,3 |
||
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
12,5 |
12,5 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
12,5 |
||
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (свята) |
771,0 |
771,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
771,0 |
||
110201 |
Бібліотеки |
50,0 |
|
|
|
50,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
50,0 |
||
110202 |
Музеї і виставки |
241,2 |
165,8 |
65^ |
25,3 |
75,4 |
10,0 |
10,0 |
4,8 |
|
|
|
251,2 |
||
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
2 798,7 |
2191,9 |
65,1 |
|
606,8 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2 798,7 |
||
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
224,0 |
164,0 |
110,2 |
6,4 |
60,0 |
49,9 |
49,9 |
36,3 |
|
|
|
273,9 |
||
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
50,0 |
|
|
|
50^0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
50,0 |
||
120201 |
Періодичні видання (газета «Слобода») |
180,0 |
180,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
180,0 |
||
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
250,0 |
250,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
250,0 |
||
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
1 631'3 |
1 200,9 |
307,1 |
322,8 |
430,4 |
0,0 |
|
|
|
|
|
1631,3 |
||
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 425,0 |
602,7 |
|
|
1 822,3 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2 425,0 |
||
130112 |
Інші видатки |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
300,0 |
||
154 |
Управління освіти |
8 384,8 |
4 871 ,8 |
2 167,8 |
512,5 |
3513,0 |
332,1 |
295,1 |
120,0 |
23,0 |
37,0 |
0,0 |
8716,9 |
||
010116 |
Утримання апарату |
2599 |
259,9 |
80,6 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
259,9 |
||
070101 |
Дошкільні заклади освіти |
544,9 |
|
|
|
544,9 |
0,0 |
|
|
|
|
|
544,9 |
||
070201 |
Загальноосвітні школи |
3 508,3 |
1 021^6 |
4890 |
|
2,486,7 |
0,0 |
|
|
|
|
|
3508,3 |
||
070301 |
Загальноосвітні школи-інтернати |
940.1 |
780,1 |
270,0 |
112,0 |
1600 |
0,8 |
0,8 |
|
|
|
|
940,9 |
||
070303 |
Дитячі будинки |
1 460,9 |
1 3945 |
562,2 |
160,8 |
66,4 |
0,0 |
|
|
|
|
|
1 460,9 |
||
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
1 258,3 |
1 128,3 |
610,4 |
191,4 |
130,0 |
331,3 |
294,3 |
120,0 |
23,0 |
37,0 |
|
1 589,6 |
||
070802 |
Методична робота, інші заходи по народній освіті |
90,5 |
85,5 |
49,0 |
6,4 |
50 |
0,0 |
|
|
|
|
|
90,5 |
||
070803 |
Служби технагляду за будівництвом і капітальним ремонтом |
11,1 |
|
|
|
11,1 |
0,0 |
|
|
|
|
|
11,1 |
||
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
310,8 |
201,9 |
106,6 |
41,9 |
108,9 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
155 |
ГУ економіки та комунального майна |
723,3 |
723,3 |
249,5 |
9,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
723,3 |
||
010116 |
Утримання апарату |
423,3 |
423,3 |
249,5 |
9,1 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
423,3 |
||
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
300,0 |
||
156 |
Управління комунального майна та приватизації |
1820,5 |
620,5 |
307,1 |
0,0 |
1200,0 |
700,0 |
450,0 |
30,0 |
24,0 |
250,0 |
0,0 |
2520,5 |
||
010116 |
Утримання апарату |
420,5 |
420,5 |
307,1 |
|
|
700,0 |
450,0 |
30,0 |
24,0 |
250,0 |
|
1120,5 |
||
250404 |
Інші видатки |
1400,0 |
200,0 |
|
|
1200,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
1400,0 |
||
|
ВСЬОГО |
261 386,1 |
226 197,4 |
29 662,4 |
5713,0 |
35 188,7 |
51 958,2 |
2 286,3 |
339,4 |
307,7 |
49671,9 |
18 999,5 |
313344,3 |