УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
12 сесія 24скликання
РІШЕННЯ
Від 26.02.2003 № 19/03
м. Харків
Про внесення змін до рішення “Про міський бюджет міста Харкова на 2003 рік” від 29.12.2002 р.
В зв'язку зі збільшенням відсотка відрахувань податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів до доходів спеціального фонду міського бюджету, збільшенням субвенції з державного бюджету через обласний бюджет на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, зі збільшенням компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському електро- та автотранспорті, а також з переведенням обсерваційного пологового відділення з лікарні № 2 до пологового будинку № 2, в зв'язку з вимогами ст.46 Закону України “Про Державний бюджет України на 2003 рік” щодо встановлення лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, на підставі ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись ст.59 зазначеного Закону та ст.29 Статуту територіальної громади міста Харкова, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення Х сесії Харківської міської ради ХХІV скликання “Про міський бюджет міста Харкова на 2003 рік” від 29.12.2002 р. такі зміни:
1.1. Додатки 1 “Доходи міського бюджету міста Харкова на 2003 рік”, 2 “Видатки міського бюджету м. Харкова на 2003 рік за функціональною структурою”, 3 “Видатки міського бюджету м. Харкова на 2003 рік за головними розпорядниками коштів”, 6 “Субвенції районним у м. Харкові бюджетам” викласти у новій редакції відповідно до додатків 1, 2, 3, 6 до цього рішення.
1.2. Доповнити рішення додатком 7 “Ліміт на споживання енергоносіїв в 2003 році бюджетними установами, що фінансуються з міського бюджету, в натуральних показниках”.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради Воронова М.М.
Міський голова В. Шумілкін
Додаток 1
до рішення ХІІ сесії Харківської міської ради ХХIV скликання «Про внесення змін до рішення «Про міський бюджет міста Харкова на 2003 рік» від 29.12.2002 р.»
від 26.02.2003 р. № 19/03
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2003 рік |
||||||
|
|
|
|
тис.грн. |
||
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||
Разом |
у т.ч. бюджет розвитку |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
|
10000000 |
Податкові надходження |
|
|
|
|
|
11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
234 287,8 |
Х |
Х |
234 287,8 |
|
11010000 |
Прибутковий податок з громадян |
234 287,8 |
Х |
Х |
234 287,8 |
|
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
1 850,8 |
Х |
Х |
1 850,8 |
|
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
1 850,8 |
Х |
Х |
1 850,8 |
|
12000000 |
Податки на власність |
|
2 030,0 |
Х |
2 030,0 |
|
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
Х |
2 030,0 |
Х |
2 030,0 |
|
13000000 |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
22 323,8 |
Х |
Х |
22 323,8 |
|
13050000 |
Плата за землю |
22 323,8 |
Х |
Х |
22 323,8 |
|
14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
737,2 |
|
Х |
737,2 |
|
14060300 |
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
428,5 |
Х |
Х |
428,5 |
|
14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
308,7 |
Х |
Х |
308,7 |
|
16000000 |
Інші податки |
23 750,4 |
Х |
Х |
23 750,4 |
|
16010000 |
Місцеві податки і збори |
23 750,4 |
Х |
Х |
23 750,4 |
|
20000000 |
Неподаткові надходження |
|
|
|
|
|
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
1 209,5 |
|
|
1 209,5 |
|
21040000 |
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів |
1 209,5 |
Х |
Х |
1 209,5 |
|
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу |
16 002,5 |
Х |
Х |
16 002,5 |
|
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
2,5 |
Х |
Х |
2,5 |
|
22080000 |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна |
16 000,0 |
Х |
Х |
16 000,0 |
|
23000000 |
Надходження від штрафів та фінансових санкцій |
5,3 |
|
|
5,3 |
|
23030000 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
5,3 |
Х |
Х |
5,3 |
|
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
2 964,1 |
2 380,6 |
82,0 |
5 344,7 |
|
24060000 |
Інші надходження |
2 964,1 |
Х |
Х |
2 964,1 |
|
24110600 |
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів |
Х |
82,0 |
82,0 |
82,0 |
|
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
Х |
2 298,6 |
Х |
2 298,6 |
|
31030000 |
Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності |
Х |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
|
50000000 |
Цільові фонди |
Х |
383,0 |
Х |
383,0 |
|
50080000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
Х |
383,0 |
Х |
383,0 |
|
|
Разом доходів |
303 131,4 |
24 793,6 |
20 082,0 |
327 925,0 |
|
40000000 |
Офіційні трансферти |
|
|
|
|
|
41000000 |
Від органів державного управління |
160 021,2 |
26 250,0 |
|
186 271,2 |
|
41030000 |
Субвенції |
160 021,2 |
26 250,0 |
Х |
186 271,2 |
|
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам |
28 365,2 |
|
|
28 365,2 |
|
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати та вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
107 757,1 |
|
|
107 757,1 |
|
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ з послуг зв'язку та інших, передбачених законодавством послуг (крім пільг на отримання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати та вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
23 533,6 |
|
|
23 533,6 |
|
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
365,3 |
|
|
365,3 |
|
41031200 |
Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах |
|
26 250,0 |
|
26 250,0 |
|
43000000 |
З іншої частини бюджету |
Х |
1 990,0 |
1 990,0 |
1 990,0 |
|
43010000 |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
Х |
1 990,0 |
1 990,0 |
1 990,0 |
|
|
Всього доходів |
463 152,6 |
53 033,6 |
22 072,0 |
516 186,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Начальник Головного управління бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток 2
до рішення ХІІ сесії Харківської міської ради ХХIV скликання «Про внесення змін до рішення «Про міський бюджет міста Харкова на 2003 рік» від 29.12.2002 р.»
від 26.02.2003 р. № 19/03
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2003 рік
за функціональною структурою
|
|
Видатки загального фонду |
|
Видатки спеціального фонду |
|
|||||||||
Код функції |
Видатки бюджету за функціональною структурою |
ВСЬОГО |
поточні видатки (код 1000) |
у т.ч. оплата праці (код 1110) |
у т.ч. оплата комунальних послуг (код 1160) |
капітальні видатки (код 2000) |
нерозподільні видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
поточні видатки (код 1000) |
у т.ч. оплата праці (код 1110) |
у т.ч. оплата комунальних послуг (код 1160) |
капітальні видатки (код 2000) |
в т.ч. бюджет розвитку |
Р А З О М |
010000 |
Державне управління |
11 947,9 |
9 103,3 |
3 849,1 |
345,0 |
2 844,6 |
0,0 |
55,3 |
51,6 |
0,0 |
0,0 |
3,7 |
0,0 |
12 003,2 |
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
11 947,9 |
9 103,3 |
3 849,1 |
345,0 |
2 844,6 |
|
55,3 |
51,6 |
|
|
3,7 |
|
12 003,2 |
060000 |
Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави |
7 892,7 |
6 721,3 |
5 375,5 |
109,2 |
1 171,4 |
0,0 |
90,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
7 982,7 |
060103 |
Підрозділи дорожньо-патрульної служби та дорожнього нагляду |
3 453,5 |
3 212,6 |
2 708,1 |
34,4 |
240,9 |
|
90,0 |
40,0 |
|
|
50,0 |
|
3 543,5 |
060107 |
Спеціальні приймальники-розподільники |
906,1 |
833,5 |
642,1 |
11,6 |
72,6 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
906,1 |
061007 |
Інші правоохоронні заходи і заклади |
3 533,1 |
2 675,2 |
2 025,3 |
63,2 |
857,9 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
3 533,1 |
070000 |
Освіта |
6 463,3 |
4 821,5 |
1 582,4 |
554,4 |
1 641,8 |
|
373,1 |
357,6 |
161,6 |
9,1 |
15,5 |
|
6 836,4 |
080000 |
Охорона здоров'я |
63 400,4 |
60 755,4 |
25 235,1 |
6 198,2 |
2 645,0 |
|
1 692,3 |
1 632,3 |
179,0 |
393,4 |
60,0 |
|
65 092,7 |
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього |
59 020,2 |
59 020,2 |
31,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
59 020,2 |
090201 |
Пільги ветеранам війни та праці на житлово-комунальні послуги |
54 497,1 |
54 497,1 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
54 497,1 |
090204 |
Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ на житлово-комунальні послуги |
1 090,4 |
1 090,4 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 090,4 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення ("Комплексна програма соціального захисту населення м.Харкова на 2003 рік") |
2 500,0 |
2 500,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2 500,0 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
124,4 |
124,4 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
124,4 |
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для молоді |
86,6 |
86,6 |
31,4 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
86,6 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді |
8,0 |
8,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
8,0 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
91,0 |
91,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
91,0 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
16,0 |
16,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
16,0 |
091207 |
Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (старезний житловий фонд) |
514,7 |
514,7 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
514,7 |
091207 |
Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (сім'ї загиблих воїнів-афганців) |
77,0 |
77,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
77,0 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
15,0 |
15,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
15,0 |
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
26 999,5 |
11 516,5 |
0,0 |
0,0 |
15 483,0 |
0,0 |
12 789,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 789,0 |
0,0 |
39 788,5 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
1 600,0 |
|
|
|
1 600,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 600,0 |
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (інвентаризація інженерних мереж міста) |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
100,0 |
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
0,0 |
|
|
|
|
|
10 759,0 |
|
|
|
10 759,0 |
|
10 759,0 |
100203 |
Благоустрій міст, сел, селищ |
22 633,0 |
8 750,0 |
|
|
13 883,0 |
|
2 030,0 |
|
|
|
2 030,0 |
|
24 663,0 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
2 666,5 |
2 666,5 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2 666,5 |
110000 |
Культура і мистецтво |
4 615,0 |
3 615,0 |
330,3 |
35,8 |
1 000,0 |
0,0 |
74,1 |
74,1 |
48,2 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
4 689,1 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (свята) |
910,0 |
910,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
910,0 |
110202 |
Музеї і виставки |
299,3 |
299,3 |
96,7 |
30,4 |
|
|
11,0 |
11,0 |
4,0 |
|
|
|
310,3 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
3 177,1 |
2 177,1 |
72,1 |
|
1 000,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
3 177,1 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
228,6 |
228,6 |
161,5 |
5,4 |
|
|
63,1 |
63,1 |
44,2 |
1,5 |
|
|
291,7 |
120000 |
Засоби масової інформації |
429,6 |
429,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
429,6 |
120201 |
Періодичні видання (газета "Слобода") |
429,6 |
429,6 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
429,6 |
130000 |
Фізична культура і спорт |
4 946,3 |
2 906,3 |
491,3 |
392,7 |
2 040,0 |
0,0 |
13,8 |
11,8 |
0,0 |
3,5 |
2,0 |
0,0 |
4 960,1 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
250,0 |
250,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
250,0 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
1 993,6 |
1 453,6 |
491,3 |
392,7 |
540,0 |
|
13,8 |
11,8 |
|
3,5 |
2,0 |
|
2 007,4 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 102,7 |
602,7 |
|
|
1 500,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2 102,7 |
130112 |
Інші видатки |
600,0 |
600,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
600,0 |
150000 |
Будівництво |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37 563,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37 563,0 |
22 072,0 |
37 563,0 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
0,0 |
|
|
|
|
|
21 672,0 |
|
|
|
21 672,0 |
21 672,0 |
21 672,0 |
150101 |
Капітальні вкладення (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
0,0 |
|
|
|
|
|
15 491,0 |
|
|
|
15 491,0 |
|
15 491,0 |
150112 |
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) житла |
0,0 |
|
|
|
|
|
400,0 |
|
|
|
400,0 |
400,0 |
400,0 |
160000 |
Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство |
700,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
160101 |
Землеустрій (регулювання земельних відносин) |
700,0 |
700,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
700,0 |
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
38 265,2 |
36 847,2 |
0,0 |
0,0 |
1 418,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38 265,2 |
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 046,8 |
1 046,8 |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 046,8 |
170103 |
Інші заходи у сфері автомобільного транспорту |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 000,0 |
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
4 784,4 |
4 784,4 |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 784,4 |
170303 |
Регулювання цін на послуги метрополітену |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 000,0 |
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
6 207,0 |
6 207,0 |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 207,0 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
23 777,0 |
22 777,0 |
|
|
1 000,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
23 777,0 |
171000 |
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (фінансова підтримка Харківського аеропорту) |
450,0 |
32,0 |
|
|
418,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
450,0 |
180000 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю |
947,6 |
947,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
947,6 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
647,6 |
647,6 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
647,6 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
300,0 |
210000 |
Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
183,7 |
183,7 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
183,7 |
210105 |
Видатки на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
183,7 |
183,7 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
183,7 |
230000 |
Обслуговування боргу |
115,0 |
115,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
115,0 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу (обслуговування боргів органів місцевого самоврядування) |
115,0 |
115,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
115,0 |
240000 |
Цільові фонди |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
383,0 |
383,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
383,0 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
0,0 |
|
|
|
|
|
383,0 |
383,0 |
|
|
|
|
383,0 |
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
3 372,2 |
739,1 |
0,0 |
0,0 |
2 421,0 |
212,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 372,2 |
250102 |
Резервний фонд |
212,1 |
|
|
|
|
212,1 |
0,0 |
|
|
|
|
|
212,1 |
250203 |
Проведення виборів народних депутатів АР Крим та місцевих рад |
31,8 |
31,8 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
31,8 |
250404 |
Інші видатки |
3 128,3 |
707,3 |
0,0 |
0,0 |
2 421,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 128,3 |
|
Разом видатків |
229 298,6 |
198 421,7 |
36 895,1 |
7 635,3 |
30 664,8 |
212,1 |
53 033,6 |
2 550,4 |
388,8 |
407,5 |
50 483,2 |
22 072,0 |
282 332,2 |
250311 |
Дотація вирівнювання бюджету Московського району |
14 506,6 |
14 506,6 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
14 506,6 |
250311 |
Дотація вирівнювання бюджету Орджонікідзевського району |
13 055,3 |
13055,3 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
13 055,3 |
250311 |
Дотація вирівнювання бюджету Фрунзенського району |
1 101,6 |
1 101,6 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 101,6 |
|
Разом дотація |
28 663,5 |
28 663,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28 663,5 |
|
Разом видатків з дотацією |
257 962,1 |
227 085,2 |
36 895,1 |
7 635,3 |
30 664,8 |
212,1 |
53 033,6 |
2 550,4 |
388,8 |
407,5 |
50 483,2 |
22 072,0 |
310 995,7 |
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
110 805,0 |
110 805,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
110 805,0 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам (згідно додатку 6) |
28 365,2 |
28 365,2 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
28 365,2 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати та вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно додатку 6) |
59 969,6 |
59 969,6 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
59 969,6 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ з послуг зв'язку та інших передбачених діючим законодавством послуг (крім пільг на одержання ліків і зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого побутового палива, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати та вивезення побутового сміття та рідких нечистот) (згідно додатку 6) |
3 695,4 |
3 695,4 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
3 695,4 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу (згідно додатку 6) |
365,3 |
365,3 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
365,3 |
|
Всього субвенція з державного бюджету районним у м. Харкові бюджетам (згідно додатку 6) |
92 395,5 |
92 395,5 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
92 395,5 |
|
Всього видатків |
461 162,6 |
430 285,7 |
36 895,1 |
7 635,3 |
30 664,8 |
212,1 |
53 033,6 |
2 550,4 |
388,8 |
407,5 |
50 483,2 |
22 072,0 |
514 196,2 |
250306 |
Кошти, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку |
1 990,0 |
|
|
|
1 990,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 990,0 |
|
Всього видатків |
463 152,6 |
430 285,7 |
36 895,1 |
7 635,3 |
32 654,8 |
212,1 |
53 033,6 |
2 550,4 |
388,8 |
407,5 |
50 483,2 |
22 072,0 |
516 186,2 |
Начальник Головного управління бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток 3
до рішення ХІІ сесії Харківської міської ради ХХIV скликання «Про внесення змін до рішення «Про міський бюджет міста Харкова на 2003 рік» від 29.12.2002 р.»
від 26.02.2003 р. № 19/03
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2003 рік за головними розпорядниками коштів
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тис.грн. |
|
Код голов-ного розпорядника коштів Код функції |
|
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
|
||||||||||
Назва головного розпорядника коштів Назва підрозділу бюджетної класифікації |
ВСЬОГО |
поточні видатки (код 1000) |
у т.ч. оплата праці (код 1110) |
у т.ч. оплата комунальних послуг (код 1160) |
капітальні видатки (код 2000) |
нерозподільні видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
поточні видатки (код 1000) |
у т.ч. оплата праці (код 1110) |
у т.ч. оплата комунальних послуг (код 1160) |
капітальні видатки (код 2000) |
в т.ч. бюджет розвитку |
РАЗОМ |
|
106 |
Управління охорони здоров'я |
63 758,7 |
61 113,7 |
25 363,4 |
6 198,2 |
2 645,0 |
0,0 |
1 692,3 |
1 632,3 |
179,0 |
393,4 |
60,0 |
0,0 |
65 451,0 |
010116 |
Утримання апарату |
358,3 |
358,3 |
128,3 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
358,3 |
080101 |
Лікарні |
45 676,9 |
43 086,9 |
17 574,9 |
4 376,6 |
2 590,0 |
|
1 540,1 |
1 520,1 |
166,0 |
369,8 |
20,0 |
|
47 217,0 |
080102 |
Територіальні медичні об'єднання |
4 475,8 |
4 475,8 |
1 918,8 |
402,9 |
|
|
8,7 |
8,7 |
|
6,1 |
|
|
4 484,5 |
080203 |
Пологові будинки |
10 763,2 |
10 723,2 |
5 239,4 |
1 388,4 |
40,0 |
|
23,5 |
23,5 |
|
14,3 |
|
|
10 786,7 |
080300 |
Поліклініки і амбулаторії |
1 065,0 |
1 065,0 |
472,0 |
30,0 |
|
|
120,0 |
80,0 |
13,0 |
3,2 |
40,0 |
|
1 185,0 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
54,5 |
54,5 |
30,0 |
0,3 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
54,5 |
081002 |
Інші заходи з охорони здоров'я |
1 350,0 |
1 350,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 350,0 |
081003 |
Служби технагляду за будівництвом і капітальним ремонтом |
15,0 |
|
|
|
15,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
15,0 |
112 |
Міська рада |
5 491,2 |
3 914,8 |
915,8 |
190,2 |
1 576,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 491,2 |
010116 |
Утримання апарату |
4 418,2 |
2 841,8 |
915,8 |
190,2 |
1 576,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 418,2 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
124,4 |
124,4 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
124,4 |
120201 |
Періодичні видання (газета "Слобода") |
429,6 |
429,6 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
429,6 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
28,0 |
28,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
28,0 |
210105 |
Видатки на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
183,7 |
183,7 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
183,7 |
250404 |
Інші видатки |
307,3 |
307,3 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
307,3 |
114 |
ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин |
1 742,0 |
1 463,0 |
365,2 |
69,9 |
279,0 |
0,0 |
1 350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 350,0 |
1 350,0 |
3 092,0 |
010116 |
Утримання апарату |
1 042,0 |
763,0 |
365,2 |
69,9 |
279,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 042,0 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
0,0 |
|
|
|
|
|
1 350,0 |
|
|
|
1 350,0 |
1 350,0 |
1 350,0 |
160101 |
Землеустрій (регулювання земельних відносин) |
700,0 |
700,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
700,0 |
115 |
Управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку |
323,2 |
262,4 |
168,3 |
0,0 |
60,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
323,2 |
010116 |
Утримання апарату |
323,2 |
262,4 |
168,3 |
|
60,8 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
323,2 |
118 |
Міський архів |
44,8 |
44,8 |
18,9 |
5,9 |
0,0 |
0,0 |
3,6 |
3,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48,4 |
010116 |
Утримання апарату |
44,8 |
44,8 |
18,9 |
5,9 |
|
|
3,6 |
3,6 |
|
|
|
|
48,4 |
119 |
Управління праці і соціального захисту населення |
58 563,3 |
58 524,9 |
136,0 |
0,0 |
38,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58 563,3 |
010116 |
Утримання апарату |
383,8 |
345,4 |
136,0 |
|
38,4 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
383,8 |
090201 |
Пільги ветеранам війни та праці на житлово-комунальні послуги |
54 497,1 |
54 497,1 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
54 497,1 |
090204 |
Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ на житлово-комунальні послуги |
1 090,4 |
1 090,4 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 090,4 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення ("Комплексна програма соціального захисту населення м. Харкова на 2003 рік") |
2 500,0 |
2 500,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2 500,0 |
091207 |
Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (сім'ї загиблих воїнів-афганців) |
77,0 |
77,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
77,0 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
15,0 |
15,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
15,0 |
121 |
Управління споживчого ринку |
597,0 |
517,0 |
288,2 |
21,3 |
80,0 |
0,0 |
3,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,7 |
0,0 |
600,7 |
010116 |
Утримання апарату |
597,0 |
517,0 |
288,2 |
21,3 |
80,0 |
|
3,7 |
|
|
|
3,7 |
|
600,7 |
123 |
Управління житлового господарства |
2 663,1 |
897,1 |
202,3 |
13,3 |
1 766,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 663,1 |
010116 |
Утримання апарату |
548,4 |
382,4 |
202,3 |
13,3 |
166,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
548,4 |
091207 |
Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (старезний житловий фонд) |
514,7 |
514,7 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
514,7 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
1 600,0 |
|
|
|
1 600,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 600,0 |
145 |
ГУ бюджету та фінансів |
242 751,5 |
239 218,0 |
5 651,3 |
109,2 |
3 321,4 |
212,1 |
90,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
242 841,5 |
010116 |
Утримання апарату |
645,9 |
485,9 |
275,8 |
|
160,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
645,9 |
060103 |
Підрозділи дорожньо-патрульної служби та дорожнього нагляду |
3 453,5 |
3 212,6 |
2 708,1 |
34,4 |
240,9 |
|
90,0 |
40,0 |
|
|
50,0 |
|
3 543,5 |
060107 |
Спеціальні приймальники-розподільники |
906,1 |
833,5 |
642,1 |
11,6 |
72,6 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
906,1 |
061007 |
Інші правоохоронні заходи і заклади |
3 533,1 |
2 675,2 |
2 025,3 |
63,2 |
857,9 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
3 533,1 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу (обслуговування боргів органів місцевого самоврядування) |
115,0 |
115,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
115,0 |
250102 |
Резервний фонд |
212,1 |
|
|
|
|
212,1 |
0,0 |
|
|
|
|
|
212,1 |
250203 |
Проведення виборів народних депутатів АР Крим та місцевих рад |
31,8 |
31,8 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
31,8 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів |
28 663,5 |
28 663,5 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
28 663,5 |
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
110 805,0 |
110 805,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
110 805,0 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам (згідно додатку 6) |
28 365,2 |
28 365,2 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
28 365,2 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати та вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно додатку 6) |
59 969,6 |
59 969,6 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
59 969,6 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ з послуг зв'язку та інших передбачених діючим законодавством послуг (крім пільг на одержання ліків і зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого побутового палива, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати та вивезення побутового сміття та рідких нечистот) (згідно додатку 6) |
3 695,4 |
3 695,4 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
3 695,4 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу (згідно додатку 6) |
365,3 |
365,3 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
365,3 |
250306 |
Кошти, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку |
1 990,0 |
|
|
|
1 990,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 990,0 |
150 |
ГУ енергетики та інженерного забезпечення міста |
419,1 |
283,0 |
97,7 |
0,0 |
136,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
419,1 |
010116 |
Утримання апарату |
419,1 |
283,0 |
97,7 |
|
136,1 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
419,1 |
151 |
ГУ житлово-комунального господарства |
64 341,3 |
49 295,1 |
281,9 |
10,1 |
15 046,2 |
0,0 |
2 461,0 |
431,0 |
0,0 |
0,0 |
2 030,0 |
0,0 |
66 802,3 |
010116 |
Утримання апарату |
726,6 |
563,4 |
281,9 |
10,1 |
163,2 |
|
48,0 |
48,0 |
|
|
|
|
774,6 |
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (інвентаризація інженерних мереж міста) |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
100,0 |
100203 |
Благоустрій міст, сел, селищ |
22 633,0 |
8 750,0 |
|
|
13 883,0 |
|
2 030,0 |
|
|
|
2 030,0 |
|
24 663,0 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
2 666,5 |
2 666,5 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2 666,5 |
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 046,8 |
1 046,8 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 046,8 |
170103 |
Інші заходи у сфері автомобільного транспорту |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 000,0 |
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
4 784,4 |
4 784,4 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
4 784,4 |
170303 |
Регулювання цін на послуги метрополітену |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 000,0 |
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
6 207,0 |
6 207,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
6 207,0 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
23 777,0 |
22 777,0 |
|
|
1 000,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
23 777,0 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
200,0 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
0,0 |
|
|
|
|
|
383,0 |
383,0 |
|
|
|
|
383,0 |
250404 |
Інші видатки (поховання) |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
200,0 |
152 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
46 572,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
46 572,0 |
20 322,0 |
46 572,0 |
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
0,0 |
|
|
|
|
|
10 759,0 |
|
|
|
10 759,0 |
|
10 759,0 |
150101 |
Капітальні вкладення (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
0,0 |
|
|
|
|
|
15 491,0 |
|
|
|
15 491,0 |
|
15 491,0 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
0,0 |
|
|
|
|
|
20 322,0 |
|
|
|
20 322,0 |
20 322,0 |
20 322,0 |
153 |
ГУ гуманітарних та соціальних питань |
10 484,7 |
7 385,9 |
1 008,6 |
377,6 |
3 098,8 |
0,0 |
487,9 |
85,9 |
48,2 |
5,0 |
402,0 |
400,0 |
10 972,6 |
010116 |
Утримання апарату |
926,8 |
858,0 |
297,3 |
|
68,8 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
926,8 |
070303 |
Дитячі будинки (прийомна сім'я) |
3,0 |
3,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
3,0 |
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для молоді |
86,6 |
86,6 |
31,4 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
86,6 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді |
8,0 |
8,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
8,0 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
91,0 |
91,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
91,0 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
16,0 |
16,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
16,0 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (свята) |
910,0 |
910,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
910,0 |
110202 |
Музеї і виставки |
299,3 |
299,3 |
96,7 |
30,4 |
|
|
11,0 |
11,0 |
4,0 |
|
|
|
310,3 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
3 177,1 |
2 177,1 |
72,1 |
|
1 000,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
3 177,1 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
228,6 |
228,6 |
161,5 |
5,4 |
|
|
63,1 |
63,1 |
44,2 |
1,5 |
|
|
291,7 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
250,0 |
250,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
250,0 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
1 706,0 |
1 176,0 |
349,6 |
341,8 |
530,0 |
|
13,8 |
11,8 |
|
3,5 |
2,0 |
|
1 719,8 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 102,7 |
602,7 |
|
|
1 500,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2 102,7 |
130112 |
Інші видатки |
600,0 |
600,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
600,0 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
79,6 |
79,6 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
79,6 |
150112 |
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) житла |
0,0 |
|
|
|
|
|
400,0 |
|
|
|
400,0 |
400,0 |
400,0 |
154 |
Управління освіти |
7 071,3 |
5 384,5 |
1 810,1 |
605,3 |
1 686,8 |
0,0 |
373,1 |
357,6 |
161,6 |
9,1 |
15,5 |
0,0 |
7 444,4 |
010116 |
Утримання апарату |
323,4 |
288,4 |
86,0 |
|
35,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
323,4 |
070201 |
Загальноосвітні школи |
1 200,0 |
152,5 |
0,0 |
|
1 047,5 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 200,0 |
070301 |
Загальноосвітні школи-інтернати |
967,5 |
807,5 |
292,1 |
115,0 |
160,0 |
|
2,5 |
2,5 |
|
|
|
|
970,0 |
070303 |
Дитячі будинки |
1 507,8 |
1 438,4 |
533,7 |
181,4 |
69,4 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 507,8 |
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
1 407,5 |
1 297,5 |
694,1 |
249,1 |
110,0 |
|
370,6 |
355,1 |
161,6 |
9,1 |
15,5 |
|
1 778,1 |
070802 |
Методична робота, інші заходи по народній освіті |
408,4 |
168,5 |
62,5 |
8,9 |
239,9 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
408,4 |
070803 |
Служби технагляду за будівництвом і капітальним ремонтом |
15,0 |
|
|
|
15,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
15,0 |
070807 |
Інші освітні програми |
954,1 |
954,1 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
954,1 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
287,6 |
277,6 |
141,7 |
50,9 |
10,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
287,6 |
155 |
ГУ економіки та комунального майна |
1 297,6 |
818,7 |
250,6 |
10,6 |
478,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 297,6 |
010116 |
Утримання апарату |
507,6 |
446,7 |
250,6 |
10,6 |
60,9 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
507,6 |
171000 |
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (фінансова підтримка Харківського аеропорту) |
450,0 |
32,0 |
|
|
418,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
450,0 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
40,0 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
300,0 |
156 |
Управління комунального майна та приватизації |
3 603,8 |
1 162,8 |
336,8 |
23,7 |
2 441,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 603,8 |
010116 |
Утримання апарату |
682,8 |
662,8 |
336,8 |
23,7 |
20,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
682,8 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
300,0 |
250404 |
Інші видатки |
2 621,0 |
200,0 |
|
|
2 421,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2 621,0 |
|
В С Ь О Г О |
463 152,6 |
430 285,7 |
36 895,1 |
7 635,3 |
32 654,8 |
212,1 |
53 033,6 |
2 550,4 |
388,8 |
407,5 |
50 483,2 |
22 072,0 |
516 186,2 |
Начальник Головного управління бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток 6
до рішення ХІІ сесії Харківської міської ради ХХIV скликання «Про внесення змін до рішення «Про міський бюджет міста Харкова на 2003 рік» від 29.12.2002 р.»
від 26.02.2003 р. № 19/03
Субвенції районним у м. Харкові бюджетам на
|
|
|
|
|
|
|
тис.грн. |
Райони міста |
надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ на оплату квартирної плати |
надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ на оплату твердого палива і скрапленого газу |
надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ з послуг зв'язку та інших, передбачених діючим законодавством послуг (крім пільг на одержання ліків і зубопротезування, оплату електроенергії, твердого та рідкого побутового палива, природного і скрапленого газу, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати та вивезення побутового сміття та рідких нечистот) |
надання субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати та вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
надання субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу |
виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам |
Всього |
Дзержинський |
3008,6 |
26,9 |
545,8 |
8468,8 |
2,4 |
5158,4 |
17210,9 |
Київський |
1675,7 |
40,2 |
494,3 |
5005,3 |
9,2 |
3335,7 |
10560,4 |
Комінтернівський |
1766,6 |
23,7 |
442,3 |
4717,1 |
0,6 |
2750,8 |
9701,1 |
Ленінський |
768,7 |
16,1 |
401,2 |
2601,6 |
26,6 |
1807,3 |
5621,5 |
Московський |
3143,4 |
11,8 |
375,0 |
8774,9 |
2,5 |
5433,6 |
17741,2 |
Жовтневий |
323,6 |
15,4 |
819,7 |
2615,5 |
21,7 |
1876,0 |
5671,9 |
Орджонікідзевський |
1677,4 |
|
313,4 |
4905,3 |
0,3 |
3697,2 |
10593,6 |
Червонозаводський |
665,1 |
129,1 |
100,6 |
2921,9 |
35,2 |
1767,1 |
5619,0 |
Фрунзенський |
1738,0 |
2,2 |
203,1 |
5192,1 |
1,4 |
2539,1 |
9675,9 |
Разом |
14767,1 |
265,4 |
3695,4 |
45202,5 |
99,9 |
28365,2 |
92395,5 |
Начальник Головного управління бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток 7
до рішення ХІІ сесії Харківської міської ради ХХIV скликання «Про внесення змін до рішення «Про міський бюджет міста Харкова на 2003 рік» від 29.12.2002 р.»
від 26.02.2003 р. № 19/03
Ліміт на споживання енергоносіїв в 2003 році бюджетними установами, що фінансуються з міського бюджету, в натуральних показниках
Найменування установи |
теплова енергія |
електроенергія |
газ |
водопостачання і водовідведення |
Гкал |
квт.годин |
куб.м |
куб.м |
|
1. Головне управління з гуманітарних та соціальних питань, всього |
1033,06 |
972700 |
30800 |
22200 |
в тому числі: |
|
|
|
|
1.1.Комунальний заклад "Міська школа мистецтв для підлітків та дорослих" |
51,6 |
2400 |
|
600 |
1.2.Комунальна установа культури "Міська художня галерея ім.С.Васильківського" |
39 |
10000 |
|
200 |
1.3.Харківський літературний музей |
110,36 |
8400 |
15200 |
800 |
1.4.Комунальна установа культури міський музей ім.К.І.Шульженко |
|
4700 |
15600 |
900 |
1.5.Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа |
174 |
7200 |
|
1500 |
1.6.Міська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву |
658,1 |
940000 |
|
18200 |
|
|
|
|
|
2. Управління охорони здоров"я, всього |
36299 |
6252808 |
78884 |
1342291 |
в тому числі: |
|
|
|
|
2.1.Державний комунальний заклад клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги |
7691 |
1924732 |
|
321301 |
2.2.Державна комунальна установа охорони здоров'я міська лікарня №2 |
3153 |
565816 |
3229 |
13862 |
2.3.Комунальна установа охорони здоров'я дитяча міська лікарня №5 |
1512 |
60752 |
3134 |
52655 |
2.4.Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна наркологічна лікарня №9 |
387 |
47128 |
10741 |
3596 |
2.5.Комунальний заклад охорони здоров'я міська клінічна лікарня №13 |
2950 |
339484 |
6061 |
30894 |
2.6.Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна лікарня №14 ім.проф.Л.Л.Гіршмана |
1591 |
255468 |
3935 |
42398 |
2.7.Комунальний заклад охорони здоров'я Харківська міська клінічна психіатрична лікарня №15 |
5812 |
816252 |
5195 |
486479 |
2.8.Державний комунальний заклад охорони здоров'я міська дитяча лікарня №16 |
1047 |
154408 |
|
46626 |
2.9.Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна лікарня №30 |
1513 |
119048 |
11104 |
35598 |
2.10.Комунальний заклад охорони здоров'я "Територіальне медичне об'єднання "Фтизіатрія" |
2463 |
289576 |
34199 |
79611 |
2.11.Комунальна установа охорони здоров'я міський клінічний пологовий будинок із неонатологічним стаціонаром |
4159 |
671384 |
|
96427 |
2.12.Комунальна установа охорони здоров'я міський пологовий будинок №2 |
810 |
234912 |
|
26056 |
2.13.Державна комунальна установа охорони здоров'я спеціалізований міський клінічний пологовий будинок №5 |
1673 |
397200 |
|
63805 |
2.14.Комунальна установа охорони здоров'я міський пологовий будинок №6 |
638 |
144024 |
1286 |
15024 |
2.15.Комунальна установа охорони здоров'я міський пологовий будинок №7 |
653 |
199148 |
|
24925 |
2.16.Комунальна установа охорони здоров'я міський психоневрологічний диспансер №3 |
247 |
32200 |
|
2989 |
2.17.Міський центр здоров'я |
|
1276 |
|
45 |
|
|
|
|
|
3. Управління освіти, всього |
4426,23 |
559078 |
16000 |
81178 |
в тому числі: |
|
|
|
|
3.1.Державний комунальний заклад освіти "Неповна загальноосвітня школа-інтернат I-II ступня №14 м. Харкова" |
981,2 |
27000 |
16000 |
11000 |
3.2.Комунальний заклад освіти "Харківський дитячий будинок змішаного типу" |
1075,3 |
229350 |
|
26800 |
3.3.Міський дитячий Палац культури |
1941,73 |
232163 |
|
41088 |
3.4.Науково-методичний педагогічний центр |
69,3 |
8695 |
|
224 |
3.5.Комунальний заклад освіти дитячо-юнацька спортивна школа №7 |
358,7 |
61870 |
|
2066 |
|
|
|
|
|
4. Органи місцевого самоврядування, всього |
1612,583 |
551867 |
0 |
28917 |
в тому числі: |
|
|
|
|
4.1.Міська рада |
900 |
320390 |
|
22900 |
4.2.Управління споживчого ринку |
121,32 |
25000 |
|
2600 |
4.3.Управління житлового господарства |
35,88 |
23990 |
|
55 |
4.4.Головне управління економіки та комунального майна |
82,803 |
8747 |
|
330 |
4.5.Головне управління житлово-комунального господарства |
70 |
5990 |
|
804 |
4.6.Головне управління містобудування, архітектури та земельних відносин |
287,5 |
102350 |
|
2096 |
4.7.Міський архів |
56,9 |
1400 |
|
60 |
4.8.Управління комунального майна та приватизації |
58,18 |
64000 |
|
72 |
|
|
|
|
|
5. Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави, всього |
586,06 |
165664 |
23000 |
10336,5 |
в тому числі: |
|
|
|
|
5.1.Батальйон дорожньо-патрульної служби ДАІ ХМУ УМВС України в Харківській області |
101,25 |
87391 |
|
3780 |
5.2.Окремий батальйон патрульно-постової служби ХМУ УМВС України в Харківській області |
121,5 |
34000 |
|
3138 |
5.3.Центр соціальної адаптації |
66,31 |
11473 |
|
118,5 |
5.4.Приймальник-розподільник ХМУ УМВС України в Харківській області |
85 |
11400 |
6000 |
850 |
5.5.Спецприймальник для осіб адмінзаарештованих ХМУ УМВС України в Харківській області |
212 |
21400 |
17000 |
2450 |
Всього |
43956,933 |
8502117 |
148684 |
1484922,5 |
Начальник Головного управління бюджету та фінансів Т. Таукешева