Про внесення змін до рішення “Про міський бюджет міста Харкова на 2003 рік” від 29.12.2002 р.

Номер
19/03
Сесія
12/24
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
26/02/2003
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

12 сесія 24скликання


РІШЕННЯ


Від 26.02.2003 № 19/03

м. Харків

Про внесення змін до рішення “Про міський бюджет міста Харкова на 2003 рік” від 29.12.2002 р.

В зв'язку зі збільшенням відсотка відрахувань податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів до доходів спеціального фонду міського бюджету, збільшенням субвенції з державного бюджету через обласний бюджет на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, зі збільшенням компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському електро- та автотранспорті, а також з переведенням обсерваційного пологового відділення з лікарні № 2 до пологового будинку № 2, в зв'язку з вимогами ст.46 Закону України “Про Державний бюджет України на 2003 рік” щодо встановлення лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, на підставі ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись ст.59 зазначеного Закону та ст.29 Статуту територіальної громади міста Харкова, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Х сесії Харківської міської ради ХХІV скликання “Про міський бюджет міста Харкова на 2003 рік” від 29.12.2002 р. такі зміни:

1.1. Додатки 1 “Доходи міського бюджету міста Харкова на 2003 рік”, 2 “Видатки міського бюджету м. Харкова на 2003 рік за функціональною структурою”, 3 “Видатки міського бюджету м. Харкова на 2003 рік за головними розпорядниками коштів”, 6 “Субвенції районним у м. Харкові бюджетам” викласти у новій редакції відповідно до додатків 1, 2, 3, 6 до цього рішення.

1.2. Доповнити рішення додатком 7 “Ліміт на споживання енергоносіїв в 2003 році бюджетними установами, що фінансуються з міського бюджету, в натуральних показниках”.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради Воронова М.М.


Міський голова В. Шумілкін

Додаток 1

до рішення ХІІ сесії Харківської міської ради ХХIV скликання «Про внесення змін до рішення «Про міський бюджет міста Харкова на 2003 рік» від 29.12.2002 р.»

від 26.02.2003 р. № 19/03


Доходи міського бюджету міста Харкова на 2003 рік






тис.грн.

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

у т.ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6=(гр.3+гр.4)

10000000

Податкові надходження

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

234 287,8

Х

Х

234 287,8

11010000

Прибутковий податок з громадян

234 287,8

Х

Х

234 287,8

11020000

Податок на прибуток підприємств

1 850,8

Х

Х

1 850,8

11020200

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

1 850,8

Х

Х

1 850,8

12000000

Податки на власність

2 030,0

Х

2 030,0

12020000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Х

2 030,0

Х

2 030,0

13000000

Збори за спеціальне використання природних ресурсів

22 323,8

Х

Х

22 323,8

13050000

Плата за землю

22 323,8

Х

Х

22 323,8

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

737,2

Х

737,2

14060300

Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

428,5

Х

Х

428,5

14070000

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

308,7

Х

Х

308,7

16000000

Інші податки

23 750,4

Х

Х

23 750,4

16010000

Місцеві податки і збори

23 750,4

Х

Х

23 750,4

20000000

Неподаткові надходження

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

1 209,5

1 209,5

21040000

Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів

1 209,5

Х

Х

1 209,5

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу

16 002,5

Х

Х

16 002,5

22020000

Плата за утримання дітей у школах-інтернатах

2,5

Х

Х

2,5

22080000

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна

16 000,0

Х

Х

16 000,0

23000000

Надходження від штрафів та фінансових санкцій

5,3

5,3

23030000

Адміністративні штрафи та інші санкції

5,3

Х

Х

5,3

24000000

Інші неподаткові надходження

2 964,1

2 380,6

82,0

5 344,7

24060000

Інші надходження

2 964,1

Х

Х

2 964,1

24110600

Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів

Х

82,0

82,0

82,0

25000000

Власні надходження бюджетних установ

Х

2 298,6

Х

2 298,6

31030000

Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності

Х

20 000,0

20 000,0

20 000,0

50000000

Цільові фонди

Х

383,0

Х

383,0

50080000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

Х

383,0

Х

383,0

Разом доходів

303 131,4

24 793,6

20 082,0

327 925,0

40000000

Офіційні трансферти

41000000

Від органів державного управління

160 021,2

26 250,0

186 271,2

41030000

Субвенції

160 021,2

26 250,0

Х

186 271,2

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам

28 365,2

28 365,2

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати та вивезення побутового сміття та рідких нечистот

107 757,1

107 757,1

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ з послуг зв'язку та інших, передбачених законодавством послуг (крім пільг на отримання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати та вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

23 533,6

23 533,6

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

365,3

365,3

41031200

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах

26 250,0

26 250,0

43000000

З іншої частини бюджету

Х

1 990,0

1 990,0

1 990,0

43010000

Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

Х

1 990,0

1 990,0

1 990,0

Всього доходів

463 152,6

53 033,6

22 072,0

516 186,2








Начальник Головного управління бюджету та фінансів Т. Таукешева


Додаток 2

до рішення ХІІ сесії Харківської міської ради ХХIV скликання «Про внесення змін до рішення «Про міський бюджет міста Харкова на 2003 рік» від 29.12.2002 р.»

від 26.02.2003 р. № 19/03

Видатки міського бюджету м. Харкова на 2003 рік

за функціональною структурою


Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Код функції

Видатки бюджету за функціональною структурою

ВСЬОГО

поточні видатки (код 1000)

у т.ч. оплата праці (код 1110)

у т.ч. оплата комунальних послуг (код 1160)

капітальні видатки (код 2000)

нерозподільні видатки (код 3000)

ВСЬОГО

поточні видатки (код 1000)

у т.ч. оплата праці (код 1110)

у т.ч. оплата комунальних послуг (код 1160)

капітальні видатки (код 2000)

в т.ч. бюджет розвитку

Р А З О М

010000

Державне управління

11 947,9

9 103,3

3 849,1

345,0

2 844,6

0,0

55,3

51,6

0,0

0,0

3,7

0,0

12 003,2

010116

Органи місцевого самоврядування

11 947,9

9 103,3

3 849,1

345,0

2 844,6

55,3

51,6

3,7

12 003,2

060000

Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави

7 892,7

6 721,3

5 375,5

109,2

1 171,4

0,0

90,0

40,0

0,0

0,0

50,0

0,0

7 982,7

060103

Підрозділи дорожньо-патрульної служби та дорожнього нагляду

3 453,5

3 212,6

2 708,1

34,4

240,9

90,0

40,0

50,0

3 543,5

060107

Спеціальні приймальники-розподільники

906,1

833,5

642,1

11,6

72,6

0,0

906,1

061007

Інші правоохоронні заходи і заклади

3 533,1

2 675,2

2 025,3

63,2

857,9

0,0

3 533,1

070000

Освіта

6 463,3

4 821,5

1 582,4

554,4

1 641,8

373,1

357,6

161,6

9,1

15,5

6 836,4

080000

Охорона здоров'я

63 400,4

60 755,4

25 235,1

6 198,2

2 645,0

1 692,3

1 632,3

179,0

393,4

60,0

65 092,7

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього

59 020,2

59 020,2

31,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

59 020,2

090201

Пільги ветеранам війни та праці на житлово-комунальні послуги

54 497,1

54 497,1

0,0

54 497,1

090204

Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ на житлово-комунальні послуги

1 090,4

1 090,4

0,0

1 090,4

090412

Інші видатки на соціальний захист населення ("Комплексна програма соціального захисту населення м.Харкова на 2003 рік")

2 500,0

2 500,0

0,0

2 500,0

090412

Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста)

124,4

124,4

0,0

124,4

091101

Утримання центрів соціальних служб для молоді

86,6

86,6

31,4

0,0

86,6

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді

8,0

8,0

0,0

8,0

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

91,0

91,0

0,0

91,0

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

16,0

16,0

0,0

16,0

091207

Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (старезний житловий фонд)

514,7

514,7

0,0

514,7

091207

Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (сім'ї загиблих воїнів-афганців)

77,0

77,0

0,0

77,0

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

15,0

15,0

0,0

15,0

100000

Житлово-комунальне господарство

26 999,5

11 516,5

0,0

0,0

15 483,0

0,0

12 789,0

0,0

0,0

0,0

12 789,0

0,0

39 788,5

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

1 600,0

1 600,0

0,0

1 600,0

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство (інвентаризація інженерних мереж міста)

100,0

100,0

0,0

100,0

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста)

0,0

10 759,0

10 759,0

10 759,0

100203

Благоустрій міст, сел, селищ

22 633,0

8 750,0

13 883,0

2 030,0

2 030,0

24 663,0

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

2 666,5

2 666,5

0,0

2 666,5

110000

Культура і мистецтво

4 615,0

3 615,0

330,3

35,8

1 000,0

0,0

74,1

74,1

48,2

1,5

0,0

0,0

4 689,1

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (свята)

910,0

910,0

0,0

910,0

110202

Музеї і виставки

299,3

299,3

96,7

30,4

11,0

11,0

4,0

310,3

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

3 177,1

2 177,1

72,1

1 000,0

0,0

3 177,1

110205

Школи естетичного виховання дітей

228,6

228,6

161,5

5,4

63,1

63,1

44,2

1,5

291,7

120000

Засоби масової інформації

429,6

429,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

429,6

120201

Періодичні видання (газета "Слобода")

429,6

429,6

0,0

429,6

130000

Фізична культура і спорт

4 946,3

2 906,3

491,3

392,7

2 040,0

0,0

13,8

11,8

0,0

3,5

2,0

0,0

4 960,1

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури

250,0

250,0

0,0

250,0

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

1 993,6

1 453,6

491,3

392,7

540,0

13,8

11,8

3,5

2,0

2 007,4

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

2 102,7

602,7

1 500,0

0,0

2 102,7

130112

Інші видатки

600,0

600,0

0,0

600,0

150000

Будівництво

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37 563,0

0,0

0,0

0,0

37 563,0

22 072,0

37 563,0

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)

0,0

21 672,0

21 672,0

21 672,0

21 672,0

150101

Капітальні вкладення (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста)

0,0

15 491,0

15 491,0

15 491,0

150112

Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) житла

0,0

400,0

400,0

400,0

400,0

160000

Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство

700,0

700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

700,0

160101

Землеустрій (регулювання земельних відносин)

700,0

700,0

0,0

700,0

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

38 265,2

36 847,2

0,0

0,0

1 418,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

38 265,2

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

1 046,8

1 046,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 046,8

170103

Інші заходи у сфері автомобільного транспорту

1 000,0

1 000,0

0,0

1 000,0

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція)

4 784,4

4 784,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 784,4

170303

Регулювання цін на послуги метрополітену

1 000,0

1 000,0

0,0

1 000,0

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

6 207,0

6 207,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 207,0

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

23 777,0

22 777,0

1 000,0

0,0

23 777,0

171000

Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (фінансова підтримка Харківського аеропорту)

450,0

32,0

418,0

0,0

450,0

180000

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

947,6

947,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

947,6

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

647,6

647,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

647,6

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

300,0

300,0

0,0

300,0

210000

Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

183,7

183,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

183,7

210105

Видатки на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

183,7

183,7

0,0

183,7

230000

Обслуговування боргу

115,0

115,0

0,0

115,0

230100

Обслуговування внутрішнього боргу (обслуговування боргів органів місцевого самоврядування)

115,0

115,0

0,0

115,0

240000

Цільові фонди

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

383,0

383,0

0,0

0,0

0,0

0,0

383,0

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

0,0

383,0

383,0

383,0

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

3 372,2

739,1

0,0

0,0

2 421,0

212,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 372,2

250102

Резервний фонд

212,1

212,1

0,0

212,1

250203

Проведення виборів народних депутатів АР Крим та місцевих рад

31,8

31,8

0,0

31,8

250404

Інші видатки

3 128,3

707,3

0,0

0,0

2 421,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 128,3

Разом видатків

229 298,6

198 421,7

36 895,1

7 635,3

30 664,8

212,1

53 033,6

2 550,4

388,8

407,5

50 483,2

22 072,0

282 332,2

250311

Дотація вирівнювання бюджету Московського району

14 506,6

14 506,6

0,0

14 506,6

250311

Дотація вирівнювання бюджету Орджонікідзевського району

13 055,3

13055,3

0,0

13 055,3

250311

Дотація вирівнювання бюджету Фрунзенського району

1 101,6

1 101,6

0,0

1 101,6

Разом дотація

28 663,5

28 663,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28 663,5

Разом видатків з дотацією

257 962,1

227 085,2

36 895,1

7 635,3

30 664,8

212,1

53 033,6

2 550,4

388,8

407,5

50 483,2

22 072,0

310 995,7

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету

110 805,0

110 805,0

0,0

110 805,0

250326

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам (згідно додатку 6)

28 365,2

28 365,2

0,0

28 365,2

250328

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати та вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно додатку 6)

59 969,6

59 969,6

0,0

59 969,6

250329

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ з послуг зв'язку та інших передбачених діючим законодавством послуг (крім пільг на одержання ліків і зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого побутового палива, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати та вивезення побутового сміття та рідких нечистот) (згідно додатку 6)

3 695,4

3 695,4

0,0

3 695,4

250330

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу (згідно додатку 6)

365,3

365,3

0,0

365,3

Всього субвенція з державного бюджету районним у м. Харкові бюджетам (згідно додатку 6)

92 395,5

92 395,5

0,0

92 395,5

Всього видатків

461 162,6

430 285,7

36 895,1

7 635,3

30 664,8

212,1

53 033,6

2 550,4

388,8

407,5

50 483,2

22 072,0

514 196,2

250306

Кошти, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку

1 990,0

1 990,0

0,0

1 990,0

Всього видатків

463 152,6

430 285,7

36 895,1

7 635,3

32 654,8

212,1

53 033,6

2 550,4

388,8

407,5

50 483,2

22 072,0

516 186,2


Начальник Головного управління бюджету та фінансів Т. Таукешева


Додаток 3

до рішення ХІІ сесії Харківської міської ради ХХIV скликання «Про внесення змін до рішення «Про міський бюджет міста Харкова на 2003 рік» від 29.12.2002 р.»

від 26.02.2003 р. № 19/03


Видатки міського бюджету м. Харкова на 2003 рік за головними розпорядниками коштів














тис.грн.

Код голов-ного розпорядника коштів

Код функції

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Назва головного розпорядника коштів Назва підрозділу бюджетної класифікації

ВСЬОГО

поточні видатки (код 1000)

у т.ч. оплата праці (код 1110)

у т.ч. оплата комунальних послуг (код 1160)

капітальні видатки (код 2000)

нерозподільні видатки (код 3000)

ВСЬОГО

поточні видатки (код 1000)

у т.ч. оплата праці (код 1110)

у т.ч. оплата комунальних послуг (код 1160)

капітальні видатки (код 2000)

в т.ч. бюджет розвитку

РАЗОМ

106

Управління охорони здоров'я

63 758,7

61 113,7

25 363,4

6 198,2

2 645,0

0,0

1 692,3

1 632,3

179,0

393,4

60,0

0,0

65 451,0

010116

Утримання апарату

358,3

358,3

128,3

0,0

358,3

080101

Лікарні

45 676,9

43 086,9

17 574,9

4 376,6

2 590,0

1 540,1

1 520,1

166,0

369,8

20,0

47 217,0

080102

Територіальні медичні об'єднання

4 475,8

4 475,8

1 918,8

402,9

8,7

8,7

6,1

4 484,5

080203

Пологові будинки

10 763,2

10 723,2

5 239,4

1 388,4

40,0

23,5

23,5

14,3

10 786,7

080300

Поліклініки і амбулаторії

1 065,0

1 065,0

472,0

30,0

120,0

80,0

13,0

3,2

40,0

1 185,0

080400

Спеціалізовані поліклініки

0,0

0,0

0,0

080704

Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті

54,5

54,5

30,0

0,3

0,0

54,5

081002

Інші заходи з охорони здоров'я

1 350,0

1 350,0

0,0

1 350,0

081003

Служби технагляду за будівництвом і капітальним ремонтом

15,0

15,0

0,0

15,0

112

Міська рада

5 491,2

3 914,8

915,8

190,2

1 576,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 491,2

010116

Утримання апарату

4 418,2

2 841,8

915,8

190,2

1 576,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 418,2

090412

Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста)

124,4

124,4

0,0

124,4

120201

Періодичні видання (газета "Слобода")

429,6

429,6

0,0

429,6

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

28,0

28,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28,0

210105

Видатки на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

183,7

183,7

0,0

183,7

250404

Інші видатки

307,3

307,3

0,0

307,3

114

ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин

1 742,0

1 463,0

365,2

69,9

279,0

0,0

1 350,0

0,0

0,0

0,0

1 350,0

1 350,0

3 092,0

010116

Утримання апарату

1 042,0

763,0

365,2

69,9

279,0

0,0

1 042,0

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)

0,0

1 350,0

1 350,0

1 350,0

1 350,0

160101

Землеустрій (регулювання земельних відносин)

700,0

700,0

0,0

700,0

115

Управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку

323,2

262,4

168,3

0,0

60,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

323,2

010116

Утримання апарату

323,2

262,4

168,3

60,8

0,0

323,2

118

Міський архів

44,8

44,8

18,9

5,9

0,0

0,0

3,6

3,6

0,0

0,0

0,0

0,0

48,4

010116

Утримання апарату

44,8

44,8

18,9

5,9

3,6

3,6

48,4

119

Управління праці і соціального захисту населення

58 563,3

58 524,9

136,0

0,0

38,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

58 563,3

010116

Утримання апарату

383,8

345,4

136,0

38,4

0,0

383,8

090201

Пільги ветеранам війни та праці на житлово-комунальні послуги

54 497,1

54 497,1

0,0

54 497,1

090204

Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ на житлово-комунальні послуги

1 090,4

1 090,4

0,0

1 090,4

090412

Інші видатки на соціальний захист населення ("Комплексна програма соціального захисту населення м. Харкова на 2003 рік")

2 500,0

2 500,0

0,0

2 500,0

091207

Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (сім'ї загиблих воїнів-афганців)

77,0

77,0

0,0

77,0

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

15,0

15,0

0,0

15,0

121

Управління споживчого ринку

597,0

517,0

288,2

21,3

80,0

0,0

3,7

0,0

0,0

0,0

3,7

0,0

600,7

010116

Утримання апарату

597,0

517,0

288,2

21,3

80,0

3,7

3,7

600,7

123

Управління житлового господарства

2 663,1

897,1

202,3

13,3

1 766,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 663,1

010116

Утримання апарату

548,4

382,4

202,3

13,3

166,0

0,0

548,4

091207

Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (старезний житловий фонд)

514,7

514,7

0,0

514,7

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

1 600,0

1 600,0

0,0

1 600,0

145

ГУ бюджету та фінансів

242 751,5

239 218,0

5 651,3

109,2

3 321,4

212,1

90,0

40,0

0,0

0,0

50,0

0,0

242 841,5

010116

Утримання апарату

645,9

485,9

275,8

160,0

0,0

645,9

060103

Підрозділи дорожньо-патрульної служби та дорожнього нагляду

3 453,5

3 212,6

2 708,1

34,4

240,9

90,0

40,0

50,0

3 543,5

060107

Спеціальні приймальники-розподільники

906,1

833,5

642,1

11,6

72,6

0,0

906,1

061007

Інші правоохоронні заходи і заклади

3 533,1

2 675,2

2 025,3

63,2

857,9

0,0

3 533,1

230100

Обслуговування внутрішнього боргу (обслуговування боргів органів місцевого самоврядування)

115,0

115,0

0,0

115,0

250102

Резервний фонд

212,1

212,1

0,0

212,1

250203

Проведення виборів народних депутатів АР Крим та місцевих рад

31,8

31,8

0,0

31,8

250311

Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів

28 663,5

28 663,5

0,0

28 663,5

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету

110 805,0

110 805,0

0,0

110 805,0

250326

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам (згідно додатку 6)

28 365,2

28 365,2

0,0

28 365,2

250328

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати та вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно додатку 6)

59 969,6

59 969,6

0,0

59 969,6

250329

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ з послуг зв'язку та інших передбачених діючим законодавством послуг (крім пільг на одержання ліків і зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого побутового палива, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати та вивезення побутового сміття та рідких нечистот) (згідно додатку 6)

3 695,4

3 695,4

0,0

3 695,4

250330

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу (згідно додатку 6)

365,3

365,3

0,0

365,3

250306

Кошти, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку

1 990,0

1 990,0

0,0

1 990,0

150

ГУ енергетики та інженерного забезпечення міста

419,1

283,0

97,7

0,0

136,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

419,1

010116

Утримання апарату

419,1

283,0

97,7

136,1

0,0

419,1

151

ГУ житлово-комунального господарства

64 341,3

49 295,1

281,9

10,1

15 046,2

0,0

2 461,0

431,0

0,0

0,0

2 030,0

0,0

66 802,3

010116

Утримання апарату

726,6

563,4

281,9

10,1

163,2

48,0

48,0

774,6

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство (інвентаризація інженерних мереж міста)

100,0

100,0

0,0

100,0

100203

Благоустрій міст, сел, селищ

22 633,0

8 750,0

13 883,0

2 030,0

2 030,0

24 663,0

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

2 666,5

2 666,5

0,0

2 666,5

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

1 046,8

1 046,8

0,0

1 046,8

170103

Інші заходи у сфері автомобільного транспорту

1 000,0

1 000,0

0,0

1 000,0

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція)

4 784,4

4 784,4

0,0

4 784,4

170303

Регулювання цін на послуги метрополітену

1 000,0

1 000,0

0,0

1 000,0

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

6 207,0

6 207,0

0,0

6 207,0

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

23 777,0

22 777,0

1 000,0

0,0

23 777,0

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

200,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

0,0

383,0

383,0

383,0

250404

Інші видатки (поховання)

200,0

200,0

0,0

200,0

152

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

46 572,0

0,0

0,0

0,0

46 572,0

20 322,0

46 572,0

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста)

0,0

10 759,0

10 759,0

10 759,0

150101

Капітальні вкладення (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста)

0,0

15 491,0

15 491,0

15 491,0

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)

0,0

20 322,0

20 322,0

20 322,0

20 322,0

153

ГУ гуманітарних та соціальних питань

10 484,7

7 385,9

1 008,6

377,6

3 098,8

0,0

487,9

85,9

48,2

5,0

402,0

400,0

10 972,6

010116

Утримання апарату

926,8

858,0

297,3

68,8

0,0

926,8

070303

Дитячі будинки (прийомна сім'я)

3,0

3,0

0,0

3,0

091101

Утримання центрів соціальних служб для молоді

86,6

86,6

31,4

0,0

86,6

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді

8,0

8,0

0,0

8,0

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

91,0

91,0

0,0

91,0

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

16,0

16,0

0,0

16,0

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (свята)

910,0

910,0

0,0

910,0

110202

Музеї і виставки

299,3

299,3

96,7

30,4

11,0

11,0

4,0

310,3

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

3 177,1

2 177,1

72,1

1 000,0

0,0

3 177,1

110205

Школи естетичного виховання дітей

228,6

228,6

161,5

5,4

63,1

63,1

44,2

1,5

291,7

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури

250,0

250,0

0,0

250,0

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

1 706,0

1 176,0

349,6

341,8

530,0

13,8

11,8

3,5

2,0

1 719,8

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

2 102,7

602,7

1 500,0

0,0

2 102,7

130112

Інші видатки

600,0

600,0

0,0

600,0

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

79,6

79,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

79,6

150112

Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) житла

0,0

400,0

400,0

400,0

400,0

154

Управління освіти

7 071,3

5 384,5

1 810,1

605,3

1 686,8

0,0

373,1

357,6

161,6

9,1

15,5

0,0

7 444,4

010116

Утримання апарату

323,4

288,4

86,0

35,0

0,0

323,4

070201

Загальноосвітні школи

1 200,0

152,5

0,0

1 047,5

0,0

1 200,0

070301

Загальноосвітні школи-інтернати

967,5

807,5

292,1

115,0

160,0

2,5

2,5

970,0

070303

Дитячі будинки

1 507,8

1 438,4

533,7

181,4

69,4

0,0

1 507,8

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

1 407,5

1 297,5

694,1

249,1

110,0

370,6

355,1

161,6

9,1

15,5

1 778,1

070802

Методична робота, інші заходи по народній освіті

408,4

168,5

62,5

8,9

239,9

0,0

408,4

070803

Служби технагляду за будівництвом і капітальним ремонтом

15,0

15,0

0,0

15,0

070807

Інші освітні програми

954,1

954,1

0,0

954,1

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

287,6

277,6

141,7

50,9

10,0

0,0

287,6

155

ГУ економіки та комунального майна

1 297,6

818,7

250,6

10,6

478,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 297,6

010116

Утримання апарату

507,6

446,7

250,6

10,6

60,9

0,0

507,6

171000

Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (фінансова підтримка Харківського аеропорту)

450,0

32,0

418,0

0,0

450,0

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

40,0

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

300,0

300,0

0,0

300,0

156

Управління комунального майна та приватизації

3 603,8

1 162,8

336,8

23,7

2 441,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 603,8

010116

Утримання апарату

682,8

662,8

336,8

23,7

20,0

0,0

682,8

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

250404

Інші видатки

2 621,0

200,0

2 421,0

0,0

2 621,0

В С Ь О Г О

463 152,6

430 285,7

36 895,1

7 635,3

32 654,8

212,1

53 033,6

2 550,4

388,8

407,5

50 483,2

22 072,0

516 186,2


Начальник Головного управління бюджету та фінансів Т. Таукешева



Додаток 6

до рішення ХІІ сесії Харківської міської ради ХХIV скликання «Про внесення змін до рішення «Про міський бюджет міста Харкова на 2003 рік» від 29.12.2002 р.»

від 26.02.2003 р. № 19/03


Субвенції районним у м. Харкові бюджетам на









тис.грн.

Райони міста

надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ на оплату квартирної плати

надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ на оплату твердого палива і скрапленого газу

надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ з послуг зв'язку та інших, передбачених діючим законодавством послуг (крім пільг на одержання ліків і зубопротезування, оплату електроенергії, твердого та рідкого побутового палива,  природного і скрапленого газу, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати та вивезення побутового сміття та рідких нечистот)

надання субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати та вивезення побутового сміття та рідких нечистот

надання субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого  газу

виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам

Всього

Дзержинський

3008,6

26,9

545,8

8468,8

2,4

5158,4

17210,9

Київський

1675,7

40,2

494,3

5005,3

9,2

3335,7

10560,4

Комінтернівський

1766,6

23,7

442,3

4717,1

0,6

2750,8

9701,1

Ленінський

768,7

16,1

401,2

2601,6

26,6

1807,3

5621,5

Московський

3143,4

11,8

375,0

8774,9

2,5

5433,6

17741,2

Жовтневий

323,6

15,4

819,7

2615,5

21,7

1876,0

5671,9

Орджонікідзевський

1677,4

 

313,4

4905,3

0,3

3697,2

10593,6

Червонозаводський

665,1

129,1

100,6

2921,9

35,2

1767,1

5619,0

Фрунзенський

1738,0

2,2

203,1

5192,1

1,4

2539,1

9675,9

Разом

14767,1

265,4

3695,4

45202,5

99,9

28365,2

92395,5


Начальник Головного управління бюджету та фінансів Т. Таукешева



Додаток 7

до рішення ХІІ сесії Харківської міської ради ХХIV скликання «Про внесення змін до рішення «Про міський бюджет міста Харкова на 2003 рік» від 29.12.2002 р.»

від 26.02.2003 р. № 19/03


Ліміт на споживання енергоносіїв в 2003 році бюджетними установами, що фінансуються з міського бюджету, в натуральних показниках


Найменування установи

теплова енергія

електроенергія

газ

водопостачання і водовідведення

Гкал

квт.годин

куб.м

куб.м

1. Головне управління з гуманітарних та соціальних питань, всього

1033,06

972700

30800

22200

в тому числі:

1.1.Комунальний заклад "Міська школа мистецтв для підлітків та дорослих"

51,6

2400

600

1.2.Комунальна установа культури "Міська художня галерея ім.С.Васильківського"

39

10000

200

1.3.Харківський літературний музей

110,36

8400

15200

800

1.4.Комунальна установа культури міський музей ім.К.І.Шульженко

4700

15600

900

1.5.Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа

174

7200

1500

1.6.Міська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву

658,1

940000

18200

2. Управління охорони здоров"я, всього

36299

6252808

78884

1342291

в тому числі:

2.1.Державний комунальний заклад клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги

7691

1924732

321301

2.2.Державна комунальна установа охорони здоров'я міська лікарня №2

3153

565816

3229

13862

2.3.Комунальна установа охорони здоров'я дитяча міська лікарня №5

1512

60752

3134

52655

2.4.Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна наркологічна лікарня №9

387

47128

10741

3596

2.5.Комунальний заклад охорони здоров'я міська клінічна лікарня №13

2950

339484

6061

30894

2.6.Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна лікарня №14 ім.проф.Л.Л.Гіршмана

1591

255468

3935

42398

2.7.Комунальний заклад охорони здоров'я Харківська міська клінічна психіатрична лікарня №15

5812

816252

5195

486479

2.8.Державний комунальний заклад охорони здоров'я міська дитяча лікарня №16

1047

154408

46626

2.9.Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна лікарня №30

1513

119048

11104

35598

2.10.Комунальний заклад охорони здоров'я "Територіальне медичне об'єднання "Фтизіатрія"

2463

289576

34199

79611

2.11.Комунальна установа охорони здоров'я міський клінічний пологовий будинок із неонатологічним стаціонаром

4159

671384

96427

2.12.Комунальна установа охорони здоров'я міський пологовий будинок №2

810

234912

26056

2.13.Державна комунальна установа охорони здоров'я спеціалізований міський клінічний пологовий будинок №5

1673

397200

63805

2.14.Комунальна установа охорони здоров'я міський пологовий будинок №6

638

144024

1286

15024

2.15.Комунальна установа охорони здоров'я міський пологовий будинок №7

653

199148

24925

2.16.Комунальна установа охорони здоров'я міський психоневрологічний диспансер №3

247

32200

2989

2.17.Міський центр здоров'я

1276

45

3. Управління освіти, всього

4426,23

559078

16000

81178

в тому числі:

3.1.Державний комунальний заклад освіти "Неповна загальноосвітня школа-інтернат I-II ступня №14 м. Харкова"

981,2

27000

16000

11000

3.2.Комунальний заклад освіти "Харківський дитячий будинок змішаного типу"

1075,3

229350

26800

3.3.Міський дитячий Палац культури

1941,73

232163

41088

3.4.Науково-методичний педагогічний центр

69,3

8695

224

3.5.Комунальний заклад освіти дитячо-юнацька спортивна школа №7

358,7

61870

2066

4. Органи місцевого самоврядування, всього

1612,583

551867

0

28917

в тому числі:

4.1.Міська рада

900

320390

22900

4.2.Управління споживчого ринку

121,32

25000

2600

4.3.Управління житлового господарства

35,88

23990

55

4.4.Головне управління економіки та комунального майна

82,803

8747

330

4.5.Головне управління житлово-комунального господарства

70

5990

804

4.6.Головне управління містобудування, архітектури та земельних відносин

287,5

102350

2096

4.7.Міський архів

56,9

1400

60

4.8.Управління комунального майна та приватизації

58,18

64000

72

5. Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави, всього

586,06

165664

23000

10336,5

в тому числі:

5.1.Батальйон дорожньо-патрульної служби ДАІ ХМУ УМВС України в Харківській області

101,25

87391

3780

5.2.Окремий батальйон патрульно-постової служби ХМУ УМВС України в Харківській області

121,5

34000

3138

5.3.Центр соціальної адаптації

66,31

11473

118,5

5.4.Приймальник-розподільник ХМУ УМВС України в Харківській області

85

11400

6000

850

5.5.Спецприймальник для осіб адмінзаарештованих ХМУ УМВС України в Харківській області

212

21400

17000

2450

Всього

43956,933

8502117

148684

1484922,5



Начальник Головного управління бюджету та фінансів Т. Таукешева