Про внесення змін до міського бюджету міста Харкова на 2002 рік

Номер
/
Сесія
3/24
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
28/05/2002
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


3 сесія 24 скликання

РІшенНЯ


Із змінами і доповненнями, внесеними

рішеннями міської ради

від 19.06.2002 р. ІV сесія ХХІV скликання


Від 28.05.2002 р.

м. Харків


Про внесення змін до міського бюджету міста Харкова на 2002 рік


У зв'язку з уточненням напрямів використання коштів субвенції з державного бюджету міському бюджету м. Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах (27750 тис. грн.) і внесенням змін до бюджетної класифікації згідно з наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 р. № 604 «Про бюджетну класифікацію та її введення», на підставі п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 даного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення XXVII сесії Харківської міської ради XXIII скликання від 26.12.2001 р. «Про міський бюджет міста Харкова на 2002 рік», затвердивши додатки № 2 «Видатки міського бюджету м. Харкова на 2002 рік за функціональною структурою», і № 3 «Видатки міського бюджету м. Харкова на 2002 рік за головними розпорядниками коштів» у новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради та постійні комісії міської ради.


Міський голова В.Шумілкін


Додаток №2

до рішення III сесії Харківської

міської ради XXIV скликання

від 28 травня 2002 року «Про внесення

змін до міського бюджету м. Харкова

на 2002 рік»

(в редакції рішення IV сесії Харківської міської ради XXIV скликання

від 19 червня 2002 року «Про внесений змін до Програми

соціальна-економічного розвитку і міського бюджету міста

Харкова на 2002 рік», від 19.06.2002 р )




Видатки міського бюджету м. Харкова на 2002 рік за функціональною структурою

тис. грн.

Код

Видатки бюджету за функціональною структурою

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

Всього

поточні видатки (код 1000)

у т. ч. оплата праці (код 1110)

у т. ч. оплата комунальних послуг (код 1160)

капітальні видатки (код 2000)

Всього

поточні видатки (код 1000)

у т. ч. оплата праці (код 1110)

у т. ч. Оплата комунальних послуг код 1160)

капітальні видатки (код 2000)

в т. ч. бюджет розвитку

010000

Державне управління

9 721,0

7 722,6

3 542,4

273,0

1 998,4

937,9

567,8

30,4

24,0

370,1

0,0

10 658,9

010116

Органи місцевого самоврядування

9 721,0

7 722,6

3 542,4

273,0

1 998,4

937,9

567,8

30,4

24,0

370,1


10 658,9

060000

Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави

10 385,9

9 169,7

6 243,6

609,3

1 216,2

120,0

100,0

0,0

5,0

20,0

0,0

10 505,9

060103

Підрозділи дорожньо-патрульної служби та дорожнього нагляду

3 718,9

3 539,7

2 773,0

41,4

179,2

120,0

100,0


5,0

20,0


3 838,9

060107

Спеціальні приймальники розподільники

932,1

932,1

698,5

10,4


0,0






932,1

061002

Спеціалізовані монтажно-експлуатаційні підрозділи ДАІ

2 000,0

1 705,0

574,2

498,7

295,0

0,0






2 000,0

061007

Інші правоохоронні органи

3 734,9

2 992,9

2 197,9

58,8

742,0

0,0






3 734,9

070000

Освіта

7 890,1

4 410,0

1 980,6

470,6

3 480,1

332,1

295,1

120,0

23,0

37,0


8 222,2

080000

Охорона здоров'я

47 220,0

44 410,0

17 210,0

3 963,7

3 154,0

951,8

927,3

147,9

255,7

24,5


48 171,8

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

2 302,6

2 290,9

31,3

0,0

11,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 302,6

090412

Інші видатки («Комплексна програма соціального захисту населення м. Харкова на 2002 рік»)

2 106,0

2 106,0




0,0






2 106,0

091101

Утримання центрів соціальних служб для молоді

75,3

63,6

31,1


11,7

0,0






75,3

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді

5,0

5,0




0,0






5,0

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

87,5

87,5




0,0






87,5

091105

Утримання клубів підлітків за місцем проживання

1,3

1,3




0,0






1,3

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

12,5

12,5




0,0






12,5

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

15,0

15,0




0,0






15,0

100000

Житлово-комунальне господарство

28 706,0

7 781,5

0,0

0,0

20 924,5

18 455,4

0,0

0,0

0,0

18 455,4

0,0

47 161,4

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

9 945,0




9 945,0

0,0






9 945,0

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство

0,0





16 704,6




16 704,6


16 704,6

100203

Благоустрій міст

16 019,5

6 380,0



9 639,5

1 750,8




1 750,8


17 770,3

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання, інші підприємства, установи та організації ЖКГ

2 741,5

1 401,5



1 340,0

0,0






2 741,5

110000

Культура і мистецтво

4 134,9

3 292,7

240,8

31,7

842,2

59,9

59,9

41,1

0,0

0,0

0,0

4 194,8

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (свята)

771,0

771,0




0,0






771,0

110201

Бібліотеки

50,0




50,0

0,0






50,0

110202

Музеї і виставки

241,2

165,8

65,5

25,3

75,4

10,0

10,0

4,8




251,2

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

2 798,7

2 191,9

65,1


606,8

0,0






2 798,7

110205

Школи естетичного виховання дітей

224,0

164,0

110,2

6,4

60,0

49,9

49,9

36,3




273,9

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

50,0




50,0

0,0






50,0

120000

Засоби масової інформації

180,0

180,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

180,0

120201

Періодичні видання (газета «Слобода»)

180,0

180,0




0,0






180,0

130000

Фізична культура і спорт

4 917,1

2 555,5

413,7

364,7

2 361,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 917,1

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури

250,0

250,0




0,0






250,0

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

1 942,1

1 402,8

413,7

364,7

539,3

0,0






1 942,1

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

2 425,0

602,7



1 822,3

0,0






2 425,0

130112

Інші видатки

300,0

300,0




0,0






300,0

150000

Будівництво

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30 764,9

0,0

0,0

0,0

30 764,9

18 999,5

30 764,9

150101

Капітальні вкладення

0,0





30 764,9




30 764,9

18 999,5

30 764,9

160000

Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство

700,0

700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

700,0

160101

Землеустрій (регулювання земельних відносин)

700,0

700,0




0,0






700,0

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

26 227,0

26 227,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26 227,0

170103

Інші заходи у сфері автомобільного транспорту

1 727,0

1 727,0




0,0






1 727,0

170303

Регулювання цін на послуги метрополітену

5 500,0

5 500,0




0,0






5 500,0

170603

Інші заходи у сфері електротранспорту

19 000,0

19 000,0

0,0


0,0

0,0






19 000,0

180000

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

300,0

300,0




0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

300,0

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

300,0

300,0

0,0


0,0

0,0






300,0

210000

Попередження та ліквідація надзвичайних стихійного лиха ситуацій та наслідків

197,2

197,2




0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

197,2

210105

Видатки на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

197,2

197,2

0,0


0,0

0,0






197,2

230000

Обслуговування боргу

130,0

130,0




0,0






130,0

230100

Обслуговування внутрішнього боргу(обслуговування боргів місцевого самоврядування)

130,0

130,0




0,0






130,0

240000

Державні цільові фонди

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

336,2

336,2

0,0

0,0

0,0

0,0

336,2

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

0,0





336,2

336,2





336,2

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

4 626,2

3 426,2

0,0

0,0

1 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 626,2

250102

Резервний фонд

2 692,7

2 692,7




0,0






2 692,7

250404

Інші видатки

1 933,5

733,5

0,0

0,0

1 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 933,5


Разом видатків

147 638,0

112 449,3

29 662,4

5 713,0

35 188,7

51 958,2

2 286,3

339,4

307,7

49 671,9

18 999,5

199 596,2

250311

Дотація вирівнювання бюджету Московського району

10 436,3

10 436,3




0,0






10 436,3

250311

Дотація вирівнювання бюджету Орджонікідзевського району

9 154,9

9 154,9




0,0






9 154,9

250311

Дотація вирівнювання бюджету Фрунзенського району

1 159,0

1 159,0




0,0






1 159,0


Разом дотація

20 750,2

20 750,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20 750,2


Разом видатків з дотацією

168 388,2

133 199,5

29 662,4

5 713,0

35 188,7

51 958,2

2 286,3

339,4

307,7

49 671,9

18 999,5

220 346,4

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету

92 997,9

92 997,9




0,0






92 997,9


Всього видатків

261 386,1

226 197,4

29 662,4

5 713,0

35 188,7

51 958,2

2 286,3

339,4

307,7

49 671,9

18 999,5

313 344,3






Додаток №3

до рішення III сесії Харківської міської ради XXIV скликання

від 28 травня 2002 року «Про внесення змін до міського

бюджету м. Харкова на 2002 рік»

(в редакції рішення IV сесії Харківської міської ради XXIV скликання

від 19 червня 2002 року «Про внесений змін до Програми

соціальна-економічного розвитку і міського бюджету міста

Харкова на 2002 рік», від 19.06.2002 р )

Видатки міського бюджету м. Харкова на 2002 рік

за головними розпорядниками коштів

                                                                                                                       тис. грн.

Код головного розпорядника коштів

Код функції

Назва головного розпорядника коштів

Назва підрозділу бюджетної класифікації

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

Всього

поточні видатки (код 1000)

у т. ч. оплата праці (код 1110)

у т. ч. оплата комунальних послуг (код 1160)

капітальні видатки (код 2000)

Всього

поточні видатки (код 1000)

у т. ч. оплата праці (код 1110)

у т. ч. Оплата комунальних послуг код 1160)

капітальні видатки (код 2000)

в т. ч. бюджет розвитку

106

Управління охорони здоров'я

47 565,7

44 390,5

17 320,7

3 963,7

3 175,2

951,8

927,3

147,9

255,7

24,5

0,0

48 517,5

010116

Утримання апарату

345,7

324,5

110,7


21,2

0,0






345,7

080101

Лікарні

30 325,5

28 326,6

11 660,6

2 638,1

1 998,9

919,1

894,6

147,9

235,8

24,5


31 244,6

080102

Територіальні медичні об'єднання

3 811,5

3 675,5

1 609,8

331,5

136,0

8,7

8,7


6,1



3 820,2

080203

Пологові будинки

8 940,1

8 115,1

3 912,3

993,8

825,0

24,0

24,0


13,8



8 964,1

080300

Поліклініки і амбулаторії

579,1

400,0



179,0

0,0






579,1

080704

Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті

51,3

51,3

27,3

0,3


0,0






51,3

081002

Інші заходи з охорони здоров'я

1 097,5

1 097,5




0,0






1 097,5

081003

Служби технагляду за будівництвом капітальним ремонтом

15,0




15,0

0,0






15,0

081006

Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики

200,0

200,0




0,0






200,0

081008

Програми і централізовані заходи з профілактики СНІДу

100,0

100,0




0,0






100,0

081009

Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет

2 100,0

2 100,0




0,0






2 100,0

112

Міська рада

4 821,6

3 177,3

883,9

172,4

1 644,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 821,6

010116

Утримання апарату

4 287,4

2 643,1

883,9

172,4

1 644,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 287,4

090412

Інші видатки

106,0

106,0




0,0






106,0

210105

Видатки на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

197,2

197,2




0,0






197,2

250404

Інші видатки

231,0

231,0




0,0






231,0

114

ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин

1 236,6

1 216,6

281,0

34,4

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 236,6

010116

Утримання апарату

536,6

516,6

281,0

34,4

20,0

0,0






536,6

160101

Землеустрій (регулювання земельних відносин)

700,0

700,0




0,0






700,0

115

Управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку

255,4

239,0

156,2

0,0

16,4

800,0

10,0

0,0

0,0

790,0

0,0

1 055,4

010116

Утримання апарату

255,4

239,0

156,2


16,4

80,0

10,0



70,0


335,4

150101

Капітальні вкладення

0,0





720,0




720,0


720,0

118

Міський архів

58,7

42,7

20,6

6,3

16,0

1,8

1,8

0,4

0,0

0,0

0,0

60,5

010116

Утримання апарату

58,7

42,7

20,6

6,3

16,0

1,8

1,8

0,4




60,5

119

Управління праці і соціального захисту населення

2 159,9

2 159,9

75,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21 159,9

010116

Утримання апарату

144,9

144,9

75,5



0,0






144,9

090412

Інші видатки («Комплексна програма соціального захисту населення м. Харкова на 2002 рік»)

2 000,0

2 000,0




0,0






2 000,0

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

15,0

15,0




0,0






15,0

121

Управління споживчого ринку

601,0

495,5

275,2

26,7

105,5

26,1

6,0

0,0

0,0

20,1

0,0

627,1

010116

Утримання апарату

601,0

495,5

275,2

26,7

105,5

26,1

6,0



20,1


627,1

123

Управління житлового господарства

10 251,4

291,4

174,8

14,9

9 960,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 251,4

010116

Утримання апарату

306,4

291,4

174,8

14,9

15,0

0,0






306,4

100102

Капітальний ремонт житлового фонду

9 945,0




9 945,0

0,0






9 945,0

145

ГУ бюджету та фінансів

127 559,3

126 243,1

6 523,1

609,3

1 316,2

120,0

100,0

0,0

0,5

20,0

0,0

127 679,3

010116

Утримання апарату

570,1

470,1

279,5


100,0

0,0






570,1

060103

Підрозділи дорожньо-патрульної служби та дорожнього нагляду

3 718,9

3 539,7

2 773,0

41,4

179,2

120,0

100,0


0,5

20,0


3 838,9

060107

Спеціальні приймальники-розподільники

932,1

932,1

698,5

10,4

0,0

0,0






932,1

061002

Спеціалізовані монтажно-експлуатаційні підрозділи ДАІ

2 000,0

1 705,0

574,2

498,7

295,0

0,0






2 000,0

061007

Інші правоохоронні органи

3 734,9

2 992,9

2 197,9

58,8

742,0

0,0






3 734,9

230100

Обслуговування внутрішнього боргу (обслуговування боргів місцевого самоврядування)

130,0

130,0




0,0






130,0

250102

Резервний фонд

2 692,7

2 692,7




0,0






2 692,7

250404

Інші видатки

32,5

32,5




0,0






32,5

250311

Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у містах бюджетах

20 750,2

20 750,2




0,0






20 750,2

25301

Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету

92 997,9

92 750,2




0,0






92 997,9

150

ГУ енергетики та інженерного забезпечення міста

111,3

101,3

60,7

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

111,3

010116

Утримання апарату

111,3

101,3

60,7


10,0

0,0






111,3

151

ГУ житлово-комунального господарства

45 773,2

34 773,7

296,5

9,2

10 999,5

48 966,5

436,2

0,0

0,0

48 530,3

18 999,5

94 739,7

010116

Утримання апарату

515,2

495,2

296,5

9,2

20,0

130,0

100,0



30,0


645,2

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство

0,0





16 704,6




16 704,6


16 704,6

100203

Благоустрій міст

16 019,5

6 380,0



9 639,5

1 750,8




1 750,8


17 770,3

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання, інші підприємства, установи та організації ЖКГ

2 741,5

1 401,5



1 340,0

0,0






2 741,5

150101

Капітальні вкладення

0,0





30 044,9




30 044,9

18 999,5

30 044,9

170103

Інші заходи у сфері автомобільного транспорту

1 727,0

1 727,0




0,0






1 727,0

170303

Регулювання цін на послуги метрополітену

5 500,0

5 500,0




0,0






5 500,0

170603

Інші заходи у сфері електротранспорту

19 000,0

19 000,0




0,0






19 000,0

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

0,0





336,2

336,2





336,2

250404

Інші видатки (поховання)

270,0

270,0




0,0






270,0

153

ГУ гуманітарних та соціальних питань

9 987,4

6 850,8

869,8

354,5

3 136,6

59,9

59,9

41,1

0,0

0,0

0,0

10 047,3

010116

Утримання апарату

884,6

854,6

290,6


30,0

0,0






884,6

091101

Утримання центрів соціальних служб для молоді

75,3

63,6

31,3


11,7

0,0






75,3

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді

5,0

5,0




0,0






5,0

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

87,5

87,5




0,0






87,5

091105

Утримання клубів підлітків за місцем проживання

1,3

1,3




0,0






1,3

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

12,5

12,5




0,0






12,5

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (свята)

771,0

771,0




0,0






771,0

110201

Бібліотеки

50,0




50,0

0,0






50,0

110202

Музеї і виставки

241,2

165,8

65,5

25,3

75,4

10,0

10,0

4,8




251,2

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

2 798,7

2 191,9

65,1


606,8

0,0






2 798,7

110205

Школи естетичного виховання дітей

224,0

164,0

110,2

6,4

60,0

49,9

49,9

36,3




273,9

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

50,0




50,0

0,0






50,0

120201

Періодичні видання (газета «Слобода»)

180,0

180,0




0,0






180,0

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури

250,0

250,0




0,0






250,0

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

1 631,3

1 200,9

307,1

322,8

430,4

0,0






1 631,3

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

2 425,0

602,7



1 822,3

0,0






2 425,0

130112

Інші видатки

300,0

300,0




0,0






300,0

154

Управління освіти

8 460,8

4 871,8

2 167,8

512,5

3 589,0

332,1

295,1

120,0

23,0

37,0

0,0

8 792,9

010116

Утримання апарату

259,9

259,9

80,6



0,0






259,9

070101

Дошкільні заклади освіти

544,9




544,9

0,0






544,9

070201

Загальноосвітні школи

3 584,3

1 021,6

489,0


2 562,7

0,0






3 584,3

070301

Загальноосвітні школи-інтернати

940,1

780,1

270,0

112,0

160,0

0,0

0,8





940,9

070303

Дитячі будинки

1 460,9

1 394,5

562,2

160,8

66,4

0,0






1 460,9

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

1 258,3

1 128,3

610,4

191,4

130,0

331,3

294,3

120,0

23,0

37,0


1 589,6

070802

Методична робота, інші заходи по народній освіті

90,5

85,5

49,0

6,4

5,0

0,0






90,5

070803

Служби технагляду за будівництвом і капітальним ремонтом

11,1




11,1

0,0






11,1

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

310,8

201,9

106,6

41,9

108,9

0,0






310,8

155

ГУ економіки та комунального майна

723,3

723,3

249,5

9,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

723,3

010116

Утримання апарату

423,3

423,3

249,5

9,1


0,0






423,3

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

300,0

300,0




0,0






300,0

156

Управління комунального майна та приватизації

1 820,5

620,5

307,1

0,0

1 200,0

700,0

450,0

30,0

24,0

250,0

0,0

2 520,5

010116

Утримання апарату

420,5

420,5

307,1



700,0

450,0

30,0

24,0

250,0


1 120,5

250404

Інші видатки

1 400,0

200,0



1 200,0

0,0






1 400,0


ВСЬОГО

261 386,1

226 197,4

29 662,4

5 713,0

35 188,7

51 958,2

2 286,3

339,4

307,7

49 671,9

18 999,5

313 344,3