УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
11 сесія 5 скликання
РІШЕННЯ
Від 21.02.2007 р. № 5/07
м. Харків
Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.12.2006 р. № 237/06 «Про міський бюджет міста Харкова на 2007 рік»
Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 11.01.2007р. №8 «Про внесення змін та доповнень до бюджетної класифікації», враховуючи звернення головних розпорядників коштів міського бюджету міста Харкова, на підставі ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.59 зазначеного закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення 10 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.12.2006р. №237/06 «Про міський бюджет міста Харкова на 2007 рік» такі зміни:
1.1. Викласти пункт 1 рішення у новій редакції:
«Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2007 рік у сумі 1836988,1тис.грн., в тому числі субвенції з інших бюджетів у сумі 532229,2тис.грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 1505929,6тис.грн., спеціального фонду бюджету - у сумі 331058,5тис.грн., у тому числі бюджет розвитку - 184381,3тис.грн. та цільові фонди міської ради - 105870,0тис.грн. (додаток №1)».
1.2. Викласти пункт 2 рішення у новій редакції:
«Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2007 рік у сумі 1837435,1тис.грн., у тому числі: кошти, що передаються до Державного бюджету, в сумі 79928,4тис.грн., видатки загального фонду бюджету в сумі 1506376,6тис.грн., видатки спеціального фонду бюджету в сумі 331058,5тис.грн. за функціональною (додаток №2) та відомчою (додаток №3) структурою бюджету».
1.3. Викласти пункт 5 рішення у новій редакції:
«Установити обсяг коштів, які передаються з загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету, у сумі 59381,3тис.грн.».
1.4. Викласти пункт 8 рішення у новій редакції:
«Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів до міського бюджету міста Харкова на 2007 рік в загальній сумі 532229,2тис.грн. та з міського бюджету міста Харкова на 2007 рік в загальній сумі 949936,5тис.грн. (згідно з додатком №5 до цього рішення).».
1.5. Доповнити рішення пунктом 12 наступного змісту:
«Затвердити обсяги фінансування міського бюджету м. Харкова на 2007 рік згідно з додатком №9 до цього рішення (додається)».
1.6. Викласти додатки №№1, 2, 3, 5, 6, 8 до рішення у новій редакції (додаються), затвердити додаток №9 до рішення (додається).
1.7. Викласти пункт 33 рішення у новій редакції:
«Додатки №№1-9 до цього рішення є його невід'ємною частиною».
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова М.М. Добкін
Додаток № 1 до рішення 11 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.12.2006р. № 237/06 «Про міський бюджет міста Харкова на 2007 рік» від 21.02.2007р. № 5/07 |
|||||||||
|
|
|
|||||||
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2007 рік |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
(грн.) |
||||
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|||||
|
|
|
Разом |
У т.ч. бюджет розвитку |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
||||
10000000 |
Податкові надходження |
984 559 200 |
22 796 500 |
X |
1 007 355 700 |
||||
11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
846 886 600 |
X |
X |
846 886 600 |
||||
11010000 |
Податок з доходів фізичних осіб |
835 928 700 |
X |
X |
835 928 700 |
||||
11010100 |
Податок з доходів найманих працівників |
771 196 700 |
X |
X |
771 196 700 |
||||
11010200 |
Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності |
6 223 700 |
X |
X |
6 223 700 |
||||
11010300 |
Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті |
5 148 500 |
X |
X |
5 148 500 |
||||
11010400 |
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю |
15 784 400 |
X |
X |
15 784 400 |
||||
11010800 |
Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу |
31 746 100 |
X |
X |
31 746 100 |
||||
11011100 |
Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності |
5 829 300 |
X |
X |
5 829 300 |
||||
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
10 957 900 |
X |
X |
10 957 900 |
||||
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
10 957 900 |
X |
X |
10 957 900 |
||||
12000000 |
Податки на власність |
X |
22 796 500 |
X |
22 796 500 |
||||
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
X |
22 796 500 |
X |
22 796 500 |
||||
12020100 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) |
X |
11 077 600 |
X |
11 077 600 |
||||
12020200 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян) |
X |
11 717 700 |
X |
11 717 700 |
||||
12020400 |
Податок з власників водних транспортних засобів |
X |
1 200 |
X |
1 200 |
||||
13000000 |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
102 922 500 |
X |
X |
102 922 500 |
||||
13050000 |
Плата за землю |
102 922 500 |
X |
X |
102 922 500 |
||||
13050100 |
Земельний податок з юридичних осіб |
29 389 500 |
X |
X |
29 389 500 |
||||
13050200 |
Орендна плата з юридичних осіб |
65 205 000 |
X |
X |
65 205 000 |
||||
13050500 |
Орендна плата з фізичних осіб |
8 328 000 |
X |
X |
8 328 000 |
||||
14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
1 628 500 |
X |
X |
1 628 500 |
||||
14060300 |
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
1 200 000 |
X |
X |
1 200 000 |
||||
14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
428 500 |
X |
X |
428 500 |
||||
14070200 |
Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами |
428 500 |
X |
X |
428 500 |
||||
16000000 |
Інші податки |
33 121 600 |
X |
X |
33 121 600 |
||||
16010000 |
Місцеві податки і збори |
33 121 600 |
X |
X |
33 121 600 |
||||
16010100 |
Податок з реклами |
75 400 |
X |
X |
75 400 |
||||
16010200 |
Комунальний податок |
3 914 400 |
X |
X |
3 914 400 |
||||
16010400 |
Збір за припаркування автотранспорту |
869 000 |
X |
X |
869 000 |
||||
16010500 |
Ринковий збір |
25 953 800 |
X |
X |
25 953 800 |
||||
16011100 |
Збір за право використання місцевої символіки |
200 |
X |
X |
200 |
||||
16011300 |
Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей |
22 000 |
X |
X |
22 000 |
||||
16011500 |
Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг |
2 286 800 |
X |
X |
2 286 800 |
||||
20000000 |
Неподаткові надходження |
24 141 200 |
8 030 800 |
20 000 |
32 172 000 |
||||
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
2 410 900 |
X |
X |
2 410 900 |
||||
21040000 |
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів |
2 400 000 |
X |
X |
2 400 000 |
||||
21080000 |
Інші надходження |
10 900 |
X |
X |
10 900 |
||||
21081100 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
10 900 |
X |
X |
10 900 |
||||
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу |
21 715 300 |
X |
X |
21 715 300 |
||||
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
14 500 |
X |
X |
14 500 |
||||
22080000 |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна |
21 700 000 |
X |
X |
21 700 000 |
||||
22080400 |
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності |
21 700 000 |
X |
X |
21 700 000 |
||||
22090000 |
Державне мито |
800 |
X |
X |
800 |
||||
22090100 |
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
800 |
X |
X |
800 |
||||
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
15 000 |
20 000 |
20 000 |
35 000 |
||||
24110000 |
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій |
15 000 |
20 000 |
20 000 |
35 000 |
||||
24110600 |
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів |
15 000 |
20 000 |
20 000 |
35 000 |
||||
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
X |
8 010 800 |
X |
8 010 800 |
||||
25010000 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами |
X |
5 446 450 |
X |
5 446 450 |
||||
25010100 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями |
X |
4 719 050 |
X |
4 719 050 |
||||
25010300 |
Плата за оренду майна бюджетних установ |
X |
526 000 |
X |
526 000 |
||||
25010400 |
Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна |
X |
201 400 |
X |
201 400 |
||||
25020000 |
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
X |
2 564 350 |
X |
2 564 350 |
||||
25020100 |
Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами |
X |
2 059 200 |
X |
2 059 200 |
||||
25020200 |
Надходження, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів |
X |
505 150 |
X |
505 150 |
||||
30000000 |
Доходи від операцій з капіталом |
X |
99 980 000 |
99 980 000 |
99 980 000 |
||||
31000000 |
Надходження від продажу основного капіталу |
X |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||
31030000 |
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності |
X |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||
33000000 |
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів |
X |
49 980 000 |
49 980 000 |
49 980 000 |
||||
33010000 |
Надходження від продажу землі |
X |
49 980 000 |
49 980 000 |
49 980 000 |
||||
33010100 |
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності |
X |
49 980 000 |
49 980 000 |
49 980 000 |
||||
50000000 |
Цільові фонди |
X |
105 870 000 |
X |
105 870 000 |
||||
50080000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
X |
870 000 |
X |
870 000 |
||||
50080200 |
Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища |
X |
811 700 |
X |
811 700 |
||||
50080300 |
Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами |
X |
58 300 |
X |
58 300 |
||||
50110000 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
X |
105 000 000 |
X |
105 000 000 |
||||
|
Разом доходів |
1 008 700 400 |
236 677 300 |
100 000 000 |
1 245 377 700 |
||||
40000000 |
Офіційні трансферти |
497 229 195 |
94 381 250 |
84 381 250 |
591 610 445 |
||||
41000000 |
Від органів державного управління |
497 229 195 |
35 000 000 |
25 000 000 |
532 229 195 |
||||
41030000 |
Субвенції |
497 229 195 |
35 000 000 |
25 000 000 |
532 229 195 |
||||
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
192 244 400 |
X |
X |
192 244 400 |
||||
41030700 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
7 781 250 |
X |
X |
7 781 250 |
||||
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
190 603 700 |
X |
X |
190 603 700 |
||||
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
42 480 900 |
X |
X |
42 480 900 |
||||
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
269 200 |
X |
X |
269 200 |
||||
41032300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів |
7 538 500 |
X |
X |
7 538 500 |
||||
41034000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
49 600 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
74 600 000 |
||||
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
91 245 |
Х |
Х |
91 245 |
||||
41036000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність |
1 620 000 |
Х |
Х |
1 620 000 |
||||
41037100 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) |
5 000 000 |
10 000 000 |
Х |
15 000 000 |
||||
43000000 |
З іншої частини бюджету |
Х |
59 381 250 |
59 381 250 |
59 381 250 |
||||
43010000 |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
Х |
59 381 250 |
59 381 250 |
59 381 250 |
||||
|
Всього доходів |
1 505 929 595 |
331 058 550 |
184 381 250 |
1 836 988 145 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева |
Додаток № 2 до рішення 11 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.12.2006р. № 237/06 «Про міський бюджет міста Харкова на 2007 рік» від 21.02.2007р. № 5/07 |
||||||||||||||||
Видатки міського бюджету м.Харкова на 2007 рік за функціональною структурою |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|
|
|
Видатки загального фонду |
|
Видатки спеціального фонду |
|
|
|
|||||||||
Код КТВК |
Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом) |
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них оплата праці (код 1110) |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160) |
капітальні (код 2000) |
нерозподілені видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них: оплата праці (код 1110) |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160) |
капітальні (код 2000) |
З них: бюджет розвитку |
Р А З О М |
|
|
010000 |
Державне управління |
42 546 500 |
42 546 500 |
24 323 300 |
3 286 552 |
|
|
2 704 400 |
2 634 400 |
1 614 200 |
|
70 000 |
|
45 250 900 |
|
|
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
42 546 500 |
42 546 500 |
24 323 300 |
3 286 552 |
|
|
2 704 400 |
2 634 400 |
1 614 200 |
|
70 000 |
|
45 250 900 |
|
|
070000 |
Освіта |
19 792 500 |
11 120 100 |
3 888 200 |
1 277 100 |
8 672 400 |
|
567 800 |
544 800 |
273 600 |
21 200 |
23 000 |
|
20 360 300 |
|
|
080000 |
Охорона здоров"я |
213 353 971 |
185 856 300 |
91 308 500 |
19 836 300 |
27 497 671 |
|
4 517 600 |
3 756 700 |
854 400 |
80 100 |
760 900 |
|
217 871 571 |
|
|
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього |
27 847 100 |
26 715 600 |
837 600 |
108 100 |
1 131 500 |
|
|
|
|
|
|
|
27 847 100 |
|
|
090203 |
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами |
5 651 960 |
5 651 960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 651 960 |
|
|
090206 |
Інші пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної служби спеціального зв'яку та захисту інформації України,вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони та ветеранів Державної служби спеціального зв'яку та захисту інформації України, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури |
673 880 |
673 880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
673 880 |
|
|
090209 |
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою |
332 360 |
332 360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
332 360 |
|
|
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харкова на 2007 рік) |
17 380 000 |
17 380 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 380 000 |
|
|
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
415 800 |
415 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
415 800 |
|
|
090802 |
Інші програми соціального захисту неповнолітніх |
58 000 |
58 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
1 209 200 |
278 800 |
155 300 |
11 500 |
930 400 |
|
|
|
|
|
|
|
1 209 200 |
|
|
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 000 |
|
|
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
|
|
091106 |
Інші видатки |
376 800 |
311 800 |
93 300 |
|
65 000 |
|
|
|
|
|
|
|
376 800 |
|
|
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім"ї |
70 000 |
70 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 000 |
|
|
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
64 200 |
64 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 200 |
|
|
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
923 800 |
787 700 |
399 000 |
68 600 |
136 100 |
|
|
|
|
|
|
|
923 800 |
|
|
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
391 100 |
391 100 |
190 000 |
28 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
391 100 |
|
|
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
84 020 000 |
60 404 700 |
|
17 200 600 |
23 615 300 |
|
22 796 500 |
22 796 500 |
|
16 011 000 |
|
|
106 816 500 |
|
|
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
17 800 000 |
15 800 000 |
|
|
2 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
17 800 000 |
|
|
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
10 000 000 |
|
|
|
10 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
10 000 000 |
|
|
100105 |
Видатки на утримання об"єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
1 620 000 |
|
|
|
1 620 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 620 000 |
|
|
100203 |
Благоустрій міста |
54 600 000 |
44 604 700 |
|
17 200 600 |
9 995 300 |
|
22 796 500 |
22 796 500 |
|
16 011 000 |
|
|
77 396 500 |
|
|
110000 |
Культура і мистецтво |
11 646 500 |
9 554 500 |
1 258 300 |
80 500 |
2 092 000 |
|
137 000 |
137 000 |
99 100 |
|
|
|
11 783 500 |
|
|
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки) |
3 225 000 |
3 225 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 225 000 |
|
|
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
100 000 |
45 400 |
|
|
54 600 |
|
|
|
|
|
|
|
100 000 |
|
|
110202 |
Музеї і виставки |
2 200 600 |
729 300 |
329 900 |
61 800 |
1 471 300 |
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
2 202 600 |
|
|
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
372 400 |
336 300 |
223 100 |
1 400 |
36 100 |
|
|
|
|
|
|
|
372 400 |
|
|
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
1 041 200 |
1 011 200 |
705 300 |
17 300 |
30 000 |
|
135 000 |
135 000 |
99 100 |
|
|
|
1 176 200 |
|
|
110206 |
Здійснення виплат, визначених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" |
17 300 |
17 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 300 |
|
|
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи (зоопарк) |
4 690 000 |
4 190 000 |
|
|
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
4 690 000 |
|
|
120000 |
Засоби масової інформації |
1 880 000 |
1 797 000 |
|
|
83 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 880 000 |
|
|
120201 |
Періодичні видання (газета "Слобода") |
1 880 000 |
1 797 000 |
|
|
83 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 880 000 |
|
|
130000 |
Фізична культура і спорт |
8 908 318 |
8 791 018 |
2 345 600 |
1 001 000 |
117 300 |
|
84 000 |
58 500 |
|
21 400 |
25 500 |
|
8 992 318 |
|
|
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
318 100 |
318 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
318 100 |
|
|
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
5 290 200 |
5 172 900 |
2 345 600 |
1 001 000 |
117 300 |
|
84 000 |
58 500 |
|
21 400 |
25 500 |
|
5 374 200 |
|
|
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 172 518 |
2 172 518 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 172 518 |
|
|
130112 |
Інші видатки |
1 127 500 |
1 127 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 127 500 |
|
|
150000 |
Будівництво |
|
|
|
|
|
|
176 381 250 |
|
|
|
176 381 250 |
176 381 250 |
176 381 250 |
|
|
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
82 878 500 |
|
|
|
82 878 500 |
82 878 500 |
82 878 500 |
|
|
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов`язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
|
|
|
7 781 250 |
|
|
|
7 781 250 |
7 781 250 |
7 781 250 |
|
|
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
|
|
|
85 721 500 |
|
|
|
85 721 500 |
85 721 500 |
85 721 500 |
|
|
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв"язок, теле-комунікації та інформатика |
71 556 100 |
51 122 700 |
|
|
20 433 400 |
|
10 000 000 |
|
|
|
10 000 000 |
|
81 556 100 |
|
|
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 399 200 |
1 399 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 399 200 |
|
|
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
11 261 900 |
11 261 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 261 900 |
|
|
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
18 461 600 |
18 461 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 461 600 |
|
|
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
40 433 400 |
20 000 000 |
|
|
20 433 400 |
|
10 000 000 |
|
|
|
10 000 000 |
|
50 433 400 |
|
|
180000 |
Інші послуги, пов"язані з економічною діяльністю |
747 100 |
647 100 |
|
|
100 000 |
|
3 000 000 |
|
|
|
3 000 000 |
3 000 000 |
3 747 100 |
|
|
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
370 000 |
370 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
370 000 |
|
|
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
100 000 |
|
|
|
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
100 000 |
|
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб"єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
3 000 000 |
|
|
|
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльностю |
277 100 |
277 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277 100 |
|
|
230000 |
Обслуговування боргу |
10 820 000 |
10 820 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 820 000 |
|
|
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
10 820 000 |
10 820 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 820 000 |
|
|
240000 |
Цільові фонди |
|
|
|
|
|
|
105 870 000 |
42 220 000 |
|
|
63 650 000 |
|
105 870 000 |
|
|
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
870 000 |
320 000 |
|
|
550 000 |
|
870 000 |
|
|
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
105 000 000 |
41 900 000 |
|
|
63 100 000 |
|
105 000 000 |
|
|
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
68 321 950 |
1 259 400 |
|
|
64 752 350 |
2 310 200 |
|
|
|
|
|
|
68 321 950 |
|
|
250102 |
Резервний фонд |
2 310 200 |
|
|
|
|
2 310 200 |
|
|
|
|
|
|
2 310 200 |
|
|
250404 |
Інші видатки |
6 630 500 |
1 259 400 |
|
|
5 371 100 |
|
|
|
|
|
|
|
6 630 500 |
|
|
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
59 381 250 |
|
|
|
59 381 250 |
|
|
|
|
|
|
|
59 381 250 |
|
|
|
Разом видатків |
561 440 039 |
410 634 918 |
123 961 500 |
42 790 152 |
148 494 921 |
2 310 200 |
326 058 550 |
72 147 900 |
2 841 300 |
16 133 700 |
253 910 650 |
179 381 250 |
887 498 589 |
|
|
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
79 928 400 |
79 928 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79 928 400 |
|
|
|
Додаткова дотація з міського бюджету на вирівнювання доходної спроможності районних у місті бюджетів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом видатків |
641 368 439 |
490 563 318 |
123 961 500 |
42 790 152 |
148 494 921 |
2 310 200 |
326 058 550 |
72 147 900 |
2 841 300 |
16 133 700 |
253 910 650 |
179 381 250 |
967 426 989 |
|
|
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів |
469 181 900 |
469 181 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
469 181 900 |
|
|
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №5) |
192 244 400 |
192 244 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
192 244 400 |
|
|
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком №5) |
190 603 700 |
190 603 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 603 700 |
|
|
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком №5) |
4 700 000 |
4 700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 700 000 |
|
|
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №5) |
269 200 |
269 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
269 200 |
|
|
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" (згідно з додатком №5) |
7 417 700 |
7 417 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 417 700 |
|
|
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"(згідно з додатком №5) |
91 245 |
91 245 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 245 |
|
|
250380 |
Інші субвенції (субвенція з міського бюджету м.Харкова обласному бюджету Харьківської області на реконструкцію стадіону "Металіст") (згідно з додатком №5) |
|
|
|
|
|
|
5 000 000 |
|
|
|
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
250323 |
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюжету Дергачівського району для міського бюджету м.Дергачі) |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
|
|
|
Всього видатків |
1 506 376 584 |
1 355 571 463 |
123 961 500 |
42 790 152 |
148 494 921 |
2 310 200 |
331 058 550 |
72 147 900 |
2 841 300 |
16 133 700 |
258 910 650 |
184 381 250 |
1 837 435 134 |
|
|
Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева |
Додаток № 3 до рішення 11 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.12.2006р. № 237/06 «Про міський бюджет міста Харкова на 2007 рік» від 21.02.2007р. № 5/07 |
||||||||||||||||
Розподіл видатків міського бюджету м.Харкова на 2007 рік за головними розпорядниками коштів |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
||
Код відомчої класифікації ------ Код КТВК |
|
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
|
||||||||||||
Назва головного розпорядника коштів --------------------------------------------- Назва КТВК |
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них оплата праці (код 1110) |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160) |
капітальні (код 2000) |
нерозподілені видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них: оплата праці (код 1110) |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160) |
капітальні (код 2000) |
З них: бюджет розвитку |
Р А З О М |
|||
001 |
Харківська міська рада |
16 604 122 |
16 521 122 |
6 566 399 |
1 722 652 |
83 000 |
|
5 000 000 |
1 900 000 |
|
|
3 100 000 |
|
21 604 122 |
||
010116 |
Утримання апарату |
13 648 922 |
13 648 922 |
6 566 399 |
1 722 652 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 648 922 |
||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
415 800 |
415 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
415 800 |
||
120201 |
Періодичні видання (газета "Слобода") |
1 880 000 |
1 797 000 |
|
|
83 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 880 000 |
||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 000 |
||
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
5 000 000 |
1 900 000 |
|
|
3 100 000 |
|
5 000 000 |
||
250404 |
Інші видатки (Прийом іноземних делегацій) |
390 000 |
390 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
390 000 |
||
250404 |
Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України та громад, асоціації фінансистів України, Асоціації "Міжнародна Асамблея столиць і великих міст", Міжнародної Асоціації "Поріднені міста") |
219 400 |
219 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
219 400 |
||
020 |
Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
20 655 200 |
11 982 800 |
4 371 400 |
1 431 300 |
8 672 400 |
|
567 800 |
544 800 |
273 600 |
21 200 |
23 000 |
|
21 223 000 |
||
010116 |
Утримання апарату |
862 700 |
862 700 |
483 200 |
154 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
862 700 |
||
070301 |
Загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
1 932 620 |
1 737 620 |
707 200 |
302 220 |
195 000 |
|
15 600 |
15 600 |
|
|
|
|
1 948 220 |
||
070303 |
Дитячi будинки (в т.ч. сiмейного типу, прийомнi сiм'ї) |
3 190 850 |
3 029 850 |
1 135 000 |
406 950 |
161 000 |
|
50 400 |
45 400 |
|
|
5 000 |
|
3 241 250 |
||
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
3 379 600 |
3 167 500 |
1 767 500 |
551 100 |
212 100 |
|
501 800 |
483 800 |
273 600 |
21 200 |
18 000 |
|
3 881 400 |
||
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освiти |
683 830 |
640 330 |
278 500 |
16 830 |
43 500 |
|
|
|
|
|
|
|
683 830 |
||
070807 |
Інші освітні програми |
10 339 100 |
2 278 300 |
|
|
8 060 800 |
|
|
|
|
|
|
|
10 339 100 |
||
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
163 000 |
163 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
163 000 |
||
070809 |
Здійснення виплат, визначених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" |
103 500 |
103 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103 500 |
||
030 |
Департамент охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
394 800 |
394 800 |
225 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
394 800 |
||
010116 |
Утримання апарату |
394 800 |
394 800 |
225 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
394 800 |
||
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
214 395 971 |
186 898 300 |
91 871 300 |
20011300 |
27 497 671 |
|
7 517 600 |
3 756 700 |
854 400 |
80 100 |
3 760 900 |
3 000 000 |
221 913 571 |
||
010116 |
Утримання апарату |
1 042 000 |
1 042 000 |
562 800 |
175 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 042 000 |
||
080101 |
Лікарні |
155 550 771 |
129 392 600 |
64 664 700 |
14 441 900 |
26 158 171 |
|
3 415 200 |
2 847 300 |
670 900 |
60 400 |
567 900 |
|
158 965 971 |
||
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
14 484 500 |
14 284 500 |
7 871 400 |
1 412 700 |
200 000 |
|
362 200 |
347 200 |
129 100 |
8 600 |
15 000 |
|
14 846 700 |
||
080203 |
Пологові будинки |
32 718 000 |
31 578 500 |
17 265 500 |
3 899 700 |
1 139 500 |
|
514 600 |
364 600 |
400 |
5 600 |
150 000 |
|
33 232 600 |
||
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
2 512 200 |
2 512 200 |
1 388 800 |
78 700 |
|
|
225 000 |
197 000 |
54 000 |
5 500 |
28 000 |
|
2 737 200 |
||
080704 |
Центри здоров"я і заходи по санітарній освіті |
203 700 |
203 700 |
118 100 |
3 300 |
|
|
600 |
600 |
|
|
|
|
204 300 |
||
081009 |
Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет |
7 884 800 |
7 884 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 884 800 |
||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб"єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
3 000 000 |
|
|
|
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
20 222 097 |
20 085 997 |
1 455 713 |
263 900 |
136 100 |
|
|
|
|
|
|
|
20 222 097 |
||
010116 |
Утримання апарату |
1 462 997 |
1 462 997 |
866 713 |
167 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 462 997 |
||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харкова на 2007 рік) |
17 380 000 |
17 380 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 380 000 |
||
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
64 200 |
64 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 200 |
||
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
923 800 |
787 700 |
399 000 |
68 600 |
136 100 |
|
|
|
|
|
|
|
923 800 |
||
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
391 100 |
391 100 |
190 000 |
28 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
391 100 |
||
060 |
Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради |
3 633 400 |
2 638 000 |
1 086 700 |
238 300 |
995 400 |
|
|
|
|
|
|
|
3 633 400 |
||
010116 |
Утримання апарату |
1 499 400 |
1 499 400 |
838 100 |
226 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 499 400 |
||
090802 |
Інші програми соціального захисту неповнолітніх |
58 000 |
58 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 000 |
||
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
1 209 200 |
278 800 |
155 300 |
11 500 |
930 400 |
|
|
|
|
|
|
|
1 209 200 |
||
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 000 |
||
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
||
091106 |
Інші видатки |
376 800 |
311 800 |
93 300 |
|
65 000 |
|
|
|
|
|
|
|
376 800 |
||
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім"ї |
70 000 |
70 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 000 |
||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій ("Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян") |
120 000 |
120 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 000 |
||
063 |
Управління житлового господарства Департаменту житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради |
32 625 700 |
19 875 700 |
1 159 200 |
60 000 |
12 750 000 |
|
66 300 000 |
40 000 000 |
|
|
26 300 000 |
|
98 925 700 |
||
010116 |
Утримання апарату |
1 825 700 |
1 825 700 |
1 159 200 |
60 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 825 700 |
||
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
17 800 000 |
15 800 000 |
|
|
2 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
17 800 000 |
||
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
10 000 000 |
|
|
|
10 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
10 000 000 |
||
100203 |
Благоустрій міста |
3 000 000 |
2 250 000 |
|
|
750 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 000 000 |
||
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
66 300 000 |
40 000 000 |
|
|
26 300 000 |
|
66 300 000 |
||
075 |
Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
2 389 330 |
2 389 330 |
1 602 126 |
33 200 |
|
|
9 400 |
9 400 |
|
|
|
|
2 398 730 |
||
010116 |
Утримання апарату |
2 389 330 |
2 389 330 |
1 602 126 |
33 200 |
|
|
9 400 |
9 400 |
|
|
|
|
2 398 730 |
||
080 |
Департамент житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради |
30 935 097 |
28 095 097 |
1 895 215 |
11 513 800 |
2 840 000 |
|
16 045 700 |
320 000 |
|
|
15 725 700 |
15 265 700 |
46 980 797 |
||
010116 |
Утримання апарату |
2 893 097 |
2 893 097 |
1 895 215 |
30 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 893 097 |
||
100105 |
Видатки на утримання об"єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
1 620 000 |
|
|
|
1 620 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 620 000 |
||
100203 |
Благоустрій міста |
25 972 000 |
24 752 000 |
|
11 483 000 |
1 220 000 |
|
|
|
|
|
|
|
25 972 000 |
||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
15 265 700 |
|
|
|
15 265 700 |
15 265 700 |
15 265 700 |
||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Бухгалтерський аудит КП "Харківські теплові мережі") |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
780 000 |
320 000 |
|
|
460 000 |
|
780 000 |
||
250404 |
Інші видатки (поховання) |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
||
110 |
Управління культури Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
12 303 000 |
10 211 000 |
1 640 800 |
167 700 |
2 092 000 |
|
137 000 |
137 000 |
99 100 |
|
|
|
12 440 000 |
||
010116 |
Утримання апарату |
656 500 |
656 500 |
382 500 |
87 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
656 500 |
||
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки) |
3 225 000 |
3 225 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 225 000 |
||
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
100 000 |
45 400 |
|
|
54 600 |
|
|
|
|
|
|
|
100 000 |
||
110202 |
Музеї і виставки |
2 200 600 |
729 300 |
329 900 |
61 800 |
1 471 300 |
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
2 202 600 |
||
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
372 400 |
336 300 |
223 100 |
1 400 |
36 100 |
|
|
|
|
|
|
|
372 400 |
||
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
1 041 200 |
1 011 200 |
705 300 |
17 300 |
30 000 |
|
135 000 |
135 000 |
99 100 |
|
|
|
1 176 200 |
||
110206 |
Здійснення виплат, визначених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" |
17 300 |
17 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 300 |
||
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи (зоопарк) |
4 690 000 |
4 190 000 |
|
|
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
4 690 000 |
||
150 |
Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
9 423 318 |
9 306 018 |
2 633 600 |
1 078 400 |
117 300 |
|
84 000 |
58 500 |
|
21 400 |
25 500 |
|
9 507 318 |
||
010116 |
Утримання апарату |
515 000 |
515 000 |
288 000 |
77 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
515 000 |
||
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
318 100 |
318 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
318 100 |
||
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
5 290 200 |
5 172 900 |
2 345 600 |
1 001 000 |
117 300 |
|
84 000 |
58 500 |
|
21 400 |
25 500 |
|
5 374 200 |
||
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 172 518 |
2 172 518 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 172 518 |
||
130112 |
Інші видатки |
1 127 500 |
1 127 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 127 500 |
||
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
79 282 802 |
58 849 402 |
688 595 |
|
20 433 400 |
|
10 050 000 |
50 000 |
|
|
10 000 000 |
|
89 332 802 |
||
010116 |
Утримання апарату |
1 068 502 |
1 068 502 |
688 595 |
|
|
|
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
1 118 502 |
||
090203 |
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами |
5 651 960 |
5 651 960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 651 960 |
||
090206 |
Інші пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної служби спеціального зв'яку та захисту інформації України,вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони та ветеранів Державної служби спеціального зв'яку та захисту інформації України, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури |
673 880 |
673 880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
673 880 |
||
090209 |
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою |
332 360 |
332 360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
332 360 |
||
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 399 200 |
1 399 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 399 200 |
||
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
11 261 900 |
11 261 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 261 900 |
||
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
18 461 600 |
18 461 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 461 600 |
||
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
40 433 400 |
20 000 000 |
|
|
20 433 400 |
|
10 000 000 |
|
|
|
10 000 000 |
|
50 433 400 |
||
190 |
Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
5 299 563 |
5 299 563 |
3 053 660 |
468 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 299 563 |
||
010116 |
Утримання апарату |
5 299 563 |
5 299 563 |
3 053 660 |
468 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 299 563 |
||
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
21 680 011 |
19 048 011 |
780 392 |
5 717 600 |
2 632 000 |
|
22 796 500 |
22 796 500 |
|
16 011 000 |
|
|
44 476 511 |
||
010116 |
Утримання апарату |
1 445 311 |
1 445 311 |
780 392 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 445 311 |
||
100203 |
Благоустрій міста |
20 234 700 |
17 602 700 |
|
5 717 600 |
2 632 000 |
|
22 796 500 |
22 796 500 |
|
16 011 000 |
|
|
43 031 200 |
||
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
5 393 300 |
|
|
|
5 393 300 |
|
197 550 550 |
2 575 000 |
1 614 200 |
|
194 975 550 |
161 115 550 |
202 943 850 |
||
010116 |
Утримання апарату |
|
|
|
|
|
|
2 645 000 |
2 575 000 |
1 614 200 |
|
70 000 |
|
2 645 000 |
||
100203 |
Благоустрій міста |
5 393 300 |
|
|
|
5 393 300 |
|
|
|
|
|
|
|
5 393 300 |
||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
67 612 800 |
|
|
|
67 612 800 |
67 612 800 |
67 612 800 |
||
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
|
|
|
7 781 250 |
|
|
|
7 781 250 |
7 781 250 |
7 781 250 |
||
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
|
|
|
85 721 500 |
|
|
|
85 721 500 |
85 721 500 |
85 721 500 |
||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
90 000 |
|
|
|
90 000 |
|
90 000 |
||
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
33 700 000 |
|
|
|
33 700 000 |
|
33 700 000 |
||
220 |
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради |
1 011 728 595 |
946 976 245 |
1 306 100 |
|
64 752 350 |
|
5 000 000 |
|
|
|
5 000 000 |
5 000 000 |
1 016 728 595 |
||
010116 |
Утримання апарату |
1 969 700 |
1 969 700 |
1 306 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 969 700 |
||
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
70 000 |
70 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 000 |
||
250404 |
Інші видатки |
5 371 100 |
|
|
|
5 371 100 |
|
|
|
|
|
|
|
5 371 100 |
||
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком №5) |
469 181 900 |
469 181 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
469 181 900 |
||
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
79 928 400 |
79 928 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79 928 400 |
||
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
59 381 250 |
|
|
|
59 381 250 |
|
|
|
|
|
|
|
59 381 250 |
||
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №5) |
192 244 400 |
192 244 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
192 244 400 |
||
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком №5) |
190 603 700 |
190 603 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 603 700 |
||
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законо-давством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопро-тезування, оплату електро-енергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопоста-чання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком №5) |
4 700 000 |
4 700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 700 000 |
||
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №5) |
269 200 |
269 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
269 200 |
||
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"(згідно з додатком №5) |
91 245 |
91 245 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 245 |
||
250380 |
Інші субвенції (субвенція з міського бюджету м.Харкова обласному бюджету Харьківської області на реконструкцію стадіону "Металіст") (згідно з додатком №5) |
|
|
|
|
|
|
5 000 000 |
|
|
|
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
250323 |
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюжету Дергачівського району для міського бюджету м.Дергачі) |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
||
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" |
7 417 700 |
7 417 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 417 700 |
||
230 |
Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради |
13 278 400 |
13 178 400 |
1 396 900 |
|
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
13 278 400 |
||
010116 |
Утримання апарату |
2 151 300 |
2 151 300 |
1 396 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 151 300 |
||
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
100 000 |
|
|
|
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
100 000 |
||
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльностю |
277 100 |
277 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277 100 |
||
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
10 750 000 |
10 750 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 750 000 |
||
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
1 284 278 |
1 284 278 |
876 800 |
11 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 284 278 |
||
010116 |
Утримання апарату |
1 284 278 |
1 284 278 |
876 800 |
11 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 284 278 |
||
240 |
Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
2 537 400 |
2 537 400 |
1 351 100 |
71 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 537 400 |
||
010116 |
Утримання апарату |
2 137 400 |
2 137 400 |
1 351 100 |
71 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 137 400 |
||
250404 |
Інші видатки (управління комунальним майном) |
400 000 |
400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 000 |
||
300 |
Резервний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
250102 |
2 310 200 |
|
|
|
|
2 310 200 |
|
|
|
|
|
|
2 310 200 |
|||
|
В С Ь О Г О |
1 506 376 584 |
1 355 571 463 |
123 961 500 |
42 790 152 |
148 494 921 |
2 310 200 |
331 058 550 |
72 147 900 |
2 841 300 |
16 133 700 |
258 910 650 |
184 381 250 |
1 837 435 134 |
||
Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева |
Додаток № 5 до рішення 11 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.12.2006р. № 237/06 «Про міський бюджет міста Харкова на 2007 рік» від 21.02.2007р. № 5/07 |
||||
Показники міжбюджетних трансфертів |
||||
між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами |
||||
на 2007 рік |
||||
|
|
|
|
Таблиця 1 |
Код |
Назва трансферту |
Міжбюджетні трансферти, що надходять до міського бюджету |
||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||
Сума (грн.) |
Сума (грн.) |
Сума (грн.) |
||
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
192 244 400 |
|
192 244 400 |
41030700 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
7 781 250 |
|
7 781 250 |
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
190 603 700 |
|
190 603 700 |
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
42 480 900 |
|
42 480 900 |
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
269 200 |
|
269 200 |
41032300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" |
7 538 500 |
|
7 538 500 |
41034000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
49 600 000 |
25 000 000 |
74 600 000 |
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" |
91 245 |
|
91 245 |
41036000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність |
1 620 000 |
|
1 620 000 |
41037100 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) |
5 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
|
В с ь о г о |
497 229 195 |
35 000 000 |
532 229 195 |
|
|
|
|
|
|
Таблиця 2 |
|
|
|
|
|
грн. |
|
Код |
Назва трансферту |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
||||
------------------------------------ |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|||
Назва бюджету |
Сума (грн.) |
Щоденний норматив відрахувань, % |
Сума (грн.) |
Щоденний норматив відрахувань, % |
Сума (грн.) |
|
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету міста Харкова |
79 928 400 |
9,31 |
|
|
79 928 400 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету міста Харкова до районних у місті бюджетів |
469 181 900 |
50,52 |
|
|
469 181 900 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
61 703 600 |
6,64 |
|
|
61 703 600 |
|
Бюджету Київського району |
63 150 700 |
6,80 |
|
|
63 150 700 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
41 188 600 |
4,43 |
|
|
41 188 600 |
|
Бюджету Ленінського району |
34 613 900 |
3,73 |
|
|
34 613 900 |
|
Бюджету Московського району |
98 152 400 |
10,57 |
|
|
98 152 400 |
|
Бюджету Жовтневого району |
34 635 400 |
3,73 |
|
|
34 635 400 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
57 526 200 |
6,19 |
|
|
57 526 200 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
32 455 500 |
3,49 |
|
|
32 455 500 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
45 755 600 |
4,93 |
|
|
45 755 600 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
192 244 400 |
|
|
|
192 244 400 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
23 877 300 |
|
|
|
23 877 300 |
|
Бюджету Київського району |
21 466 000 |
|
|
|
21 466 000 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
19 577 600 |
|
|
|
19 577 600 |
|
Бюджету Ленінського району |
13 615 800 |
|
|
|
13 615 800 |
|
Бюджету Московського району |
41 256 700 |
|
|
|
41 256 700 |
|
Бюджету Жовтневого району |
16 439 900 |
|
|
|
16 439 900 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
23 544 700 |
|
|
|
23 544 700 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
12 248 500 |
|
|
|
12 248 500 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
20 217 900 |
|
|
|
20 217 900 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
190 603 700 |
|
|
|
190 603 700 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
26 266 800 |
|
|
|
26 266 800 |
|
Бюджету Київського району |
19 927 100 |
|
|
|
19 927 100 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
23 055 200 |
|
|
|
23 055 200 |
|
Бюджету Ленінського району |
13 216 900 |
|
|
|
13 216 900 |
|
Бюджету Московського району |
49 671 600 |
|
|
|
49 671 600 |
|
Бюджету Жовтневого району |
10 643 100 |
|
|
|
10 643 100 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
22 106 300 |
|
|
|
22 106 300 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
10 488 100 |
|
|
|
10 488 100 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
15 228 600 |
|
|
|
15 228 600 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
4 700 000 |
|
|
|
4 700 000 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
491 250 |
|
|
|
491 250 |
|
Бюджету Київського району |
376 560 |
|
|
|
376 560 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
725 960 |
|
|
|
725 960 |
|
Бюджету Ленінського району |
680 500 |
|
|
|
680 500 |
|
Бюджету Московського району |
630 830 |
|
|
|
630 830 |
|
Бюджету Жовтневого району |
686 500 |
|
|
|
686 500 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
131 800 |
|
|
|
131 800 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
514 800 |
|
|
|
514 800 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
461 800 |
|
|
|
461 800 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
269 200 |
|
|
|
269 200 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
6 570 |
|
|
|
6 570 |
|
Бюджету Київського району |
32 480 |
|
|
|
32 480 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
16 720 |
|
|
|
16 720 |
|
Бюджету Ленінського району |
68 070 |
|
|
|
68 070 |
|
Бюджету Московського району |
18 400 |
|
|
|
18 400 |
|
Бюджету Жовтневого району |
47 680 |
|
|
|
47 680 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
1 350 |
|
|
|
1 350 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
72 420 |
|
|
|
72 420 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
5 510 |
|
|
|
5 510 |
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" |
7 417 700 |
|
|
|
7 417 700 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
973 140 |
|
|
|
973 140 |
|
Бюджету Київського району |
1 252 650 |
|
|
|
1 252 650 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
589 720 |
|
|
|
589 720 |
|
Бюджету Ленінського району |
484 460 |
|
|
|
484 460 |
|
Бюджету Московського району |
1 387 530 |
|
|
|
1 387 530 |
|
Бюджету Жовтневого району |
646 440 |
|
|
|
646 440 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
887 410 |
|
|
|
887 410 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
561 170 |
|
|
|
561 170 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
635 180 |
|
|
|
635 180 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" |
91 245 |
|
|
|
91 245 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
22 811 |
|
|
|
22 811 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
12 831 |
|
|
|
12 831 |
|
Бюджету Ленінського району |
19 961 |
|
|
|
19 961 |
|
Бюджету Московського району |
12 831 |
|
|
|
12 831 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
22 811 |
|
|
|
22 811 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція з міського бюджету м.Харкова обласному бюджету Харьківської області на реконструкцію стадіону "Металіст") |
|
|
5 000 000 |
|
5 000 000 |
250323 |
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюжету Дергачівського району для міського бюджету м.Дергачі) |
500 000 |
|
|
|
500 000 |
|
В с ь о г о |
944 936 545 |
|
5 000 000 |
|
949 936 545 |
|
Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів |
Т.Д.Таукешева |
Додаток №6 до рішення 11 сесії Харківської міської ради 5 скликання "Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.12.2006р. №237/06 "Про міський бюджет міста Харкова на 2007 рік" від 21.02.2007р. № 5/07 |
|
||||||
Перелік об'єктів, |
|
||||||
видатки на які у 2007 році будуть проводитися |
|
||||||
за рахунок коштів бюджету розвитку |
|
||||||
грн. |
|
||||||
№ п/п |
Код головного розпорядника коштів
|
Назва головного розпорядника коштів
|
Загальний обсяг фінансування будівництва |
Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на завершення будівництва |
Всього видатків на поточний рік |
У тому числі, фінансування об'єктів за рахунок субвенції з державного бюджету |
Всього по бюджету розвитку: |
|
|
908 264 700 |
|
510 364 300 |
184 381 250 |
82 381 250 |
|
150000 |
Будівництво |
908 264 700 |
|
510 364 300 |
176 381 250 |
82 381 250 |
|
150101 |
Капітальні вкладення |
304 454 500 |
|
249 296 000 |
82 878 500 |
|
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
231 320 100 |
|
195 863 400 |
67 612 800 |
|
|
|
Житлове будівництво |
20 000 000 |
|
10 000 000 |
10 000 000 |
|
1 |
|
Дольова участь у будівництві житла для соціально незахищених категорій громадян |
20 000 000 |
50,0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
|
у тому числі погашення заборгованості станом на 01.01.2007р. по реконструкції житлового будинку по вул.Благодатній,2 |
9 600 000 |
69,5 |
2 928 776 |
2 928 776 |
|
|
|
Будівництво адміністративних об'єктів |
9 950 000 |
|
3 450 000 |
3 450 000 |
|
2 |
|
Дольова участь у будівництві адміністративної будівлі для потреб міської ради та її виконавчих органів по вул.Квітки Основ`яненко (зал прийому делегацій, прес-центр, кафе) |
9 000 000 |
83,3 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
3 |
|
Будівництво об'єктів енергозабезпечення комплексу адміністративних будівель міськвиконкому |
950 000 |
|
950 000 |
950 000 |
|
|
|
Охорона здоров'я |
9 500 000 |
|
9 500 000 |
5 000 000 |
|
4 |
|
Реконструкція будівлі по просп.Московському, 195 (для переведення міської лікарні № 30) (будівельно - монтажні роботи) |
9 500 000 |
|
9 500 000 |
5 000 000 |
|
|
|
Освіта |
7 800 000 |
|
7 000 000 |
2 061 000 |
|
5 |
|
Реконструкція Палацу дитячого та юнацького мистецтва |
7 800 000 |
10,3 |
7 000 000 |
2 061 000 |
|
|
|
Об'єкти комунального призначення |
184 070 100 |
|
165 913 400 |
47 101 800 |
|
|
|
Перекладка мереж в зоні будівництва метрополітену |
15 910 300 |
|
14 075 200 |
13 878 500 |
|
6 |
|
Підведення кабельних ліній від ПС "Перемога" до СТП-32 (станція метро "Інтернаціональна") |
2 227 400 |
15,3 |
1 887 400 |
1 887 400 |
|
7 |
|
Підведення кабельних ліній від ПС "Перемога" до СТП-33 (станція метро "23 Серпня") |
2 015 300 |
16,6 |
1 680 300 |
1 680 300 |
|
8 |
|
Будівництво станції метро "Інтернаціональна" - благоустрій території |
5 150 000 |
|
5 150 000 |
5 150 000 |
|
9 |
|
Будівництво постійних підключень інженерних мереж до станції метро "Інтернаціональна" |
3 110 700 |
4,2 |
2 980 700 |
2 980 700 |
|
10 |
|
Перекладка інженерних мереж в зоні будівництва станції метро "Інтернаціональна" |
550 000 |
54,5 |
250 000 |
53 300 |
|
11 |
|
Будівництво зливової каналізації і благоустрій Олексіївської балки |
1 316 900 |
55,4 |
586 800 |
586 800 |
|
12 |
|
Будівництво порталу на ПК-30 в зоні будівництва метрополітену - благоустрій території в районі будівництва |
1 540 000 |
|
1 540 000 |
1 540 000 |
|
|
|
Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж |
24 570 500 |
|
14 038 800 |
3 373 000 |
|
13 |
|
Перекладка водоводу по вул.Архітекторів |
3 236 500 |
74,8 |
815 600 |
163 300 |
|
14 |
|
Перекладка технічно зношеної водопровідної мережі по вул.Афанасіївській |
4 797 800 |
27,6 |
3 475 400 |
299 950 |
|
15 |
|
Будівництво водопровідних мереж сел.Пилипівка |
4 485 200 |
57,7 |
1 897 600 |
700 000 |
|
16 |
|
Будівництво водопровідних мереж сел.Жихар (вул.Борисоглєбська, Ленкоранська, Мічуріна, пров.Пролетарський, вул.Першого Травня, Желєзнякова) |
711 400 |
|
711 400 |
111 850 |
|
17 |
|
Санація і перекладка водопровідної мережі Д-1000 мм по Білгородському шосе |
3 931 600 |
|
3 931 600 |
821 600 |
|
18 |
|
Перекладка та санація технічно-зношених водопровідних мереж водогону від Лідновських РЧВ до насосної станції №25 (від ВК22 до ВК23) o1600мм |
1 687 600 |
|
1 687 600 |
506 300 |
|
19 |
|
Перекладка технічно зношеної водопровідної мережі по вул.Академіка Проскури |
5 720 400 |
73,4 |
1 519 600 |
770 000 |
|
|
|
Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальних каналізацій |
44 748 000 |
|
43 857 900 |
2 346 000 |
|
20 |
|
Будівництво каналізаційного розвантажувального колектору Салтівського житлового масиву |
7 723 000 |
9,7 |
6 972 900 |
275 000 |
|
21 |
|
Будівництво зливостоку із Журавлівських схилів в районі міського кладовища №2 по вул.Пушкінській |
2 950 000 |
|
2 950 000 |
155 800 |
|
22 |
|
Каналізаційний колекторний тунель по пров.Досвідному - будівництво |
29 000 000 |
|
29 000 000 |
125 000 |
|
23 |
|
Будівництво шахтного стволу в р-ні приєднання Плеханівського каналізаційного тонелю до головного колекторного тунелю |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
250 000 |
|
24 |
|
Будівництво мережі госпфекальної каналізації по вул.Усурійській, вул.Західній, пров.Батайському, пров.Довгожданому |
350 000 |
|
350 000 |
247 000 |
|
25 |
|
Будівництво централізованої мережі водовідведення по провулку Докучаєва |
150 000 |
|
150 000 |
106 200 |
|
26 |
|
Будівництво зливової каналізації по пров.Червоностудентському |
1 100 000 |
|
1 100 000 |
352 000 |
|
27 |
|
Перекладка каналізації по вул.Гиївській, Верхній Гиївській, Нижній Гиївській (у т.ч. від житлового будинку 24-40) |
250 000 |
56,0 |
110 000 |
110 000 |
|
28 |
|
Реконструкція напірного каналізаційного трубопроводу по просп.Тракторобудівників від насосної станції №15 |
475 000 |
|
475 000 |
475 000 |
|
29 |
|
Будівництво каналізаційної мережі в сел.Жихар по вул.Жовтневій |
250 000 |
|
250 000 |
250 000 |
|
|
|
Будівництво, реконструкція теплових мереж: |
30 031 500 |
|
30 031 500 |
8 734 300 |
|
30 |
|
Реконструкція теплових мереж, прийнятих на баланс від об'єктів соціальної сфери м.Харкова |
1 295 000 |
|
1 295 000 |
431 700 |
|
31 |
|
Реконструкція теплових мереж від теплорозподільчої станції 3/2 до житлових будинків по вул.Іль`їнській, м. Харків |
790 000 |
|
790 000 |
263 300 |
|
32 |
|
Реконструкція теплорозподільчої станції 4/39 по вул.Плитковій,65, заміна кожухотрубних теплообмінників |
390 000 |
|
390 000 |
130 000 |
|
33 |
|
Реконструкція теплових мереж від теплорозподільчої станції 2/11 і МК 4510-МК4512 до житлових будинків по вул.Тобольській, просп.Леніна, вул.Єсеніна, вул.Отакара Яроша |
2 470 000 |
|
2 470 000 |
823 300 |
|
34 |
|
Підключення споживачів до централізованого теплозабезпечення і погашення вбудованих котелень по вул.Полтавський Шлях, 190, 190/9, вул.Кашуби,4,7 |
996 300 |
|
996 300 |
332 100 |
|
35 |
|
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 3/30 по вул.Урицького,7а з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках, м.Харків |
500 000 |
|
500 000 |
166 700 |
|
36 |
|
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 4/14 по просп.Героїв Сталінграду,41/1 з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках, м.Харків |
1 500 000 |
|
1 500 000 |
500 000 |
|
37 |
|
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 4/33а по просп.Косіора,65а з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках, м.Харків |
558 800 |
|
558 800 |
186 300 |
|
38 |
|
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 4/34а по просп.Косіора,114а з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках, м.Харків |
643 000 |
|
643 000 |
214 300 |
|
39 |
|
Роботи з реконструкції теплових мереж кварталу житлово-побутового комбінату №1 по бульвару Івана Каркача і вул.Луї Пастера |
166 700 |
|
166 700 |
166 700 |
|
40 |
|
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 3/9 по ул.Єлізарова,3 з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках, м.Харків |
639 800 |
|
639 800 |
213 300 |
|
41 |
|
Реконструкція газової котельні для теплопостачання споруд другого підйому ВУВГ "Дніпро" |
850 000 |
|
850 000 |
283 400 |
|
42 |
|
Реконструкція технічно зношених теплових мереж (на території насосної станції №1 по вул.Червоножовтневій,90, на дільницях 1,2,3 блоків очисних споруд ВУВГ "Донець", на дільниці другого підйому ВУВГ "Дніпро") |
1 150 000 |
|
1 150 000 |
384 000 |
|
43 |
|
Технічне переоснащення теплових мереж з погашенням вбудованої котельні по пров.Різниківському,1 та підключенням споживачів до котельні по вул.Котлова, 29 |
79 700 |
|
79 700 |
26 600 |
|
44 |
|
Реконструкція 7 окремо розташованих котелень з заміною котлів на високоефективні по вул.Валер'янівській,113, бульвару Фронтовиків,1, вул.Армійської,113, вул.Верховського,5, вул.Котлова,67, вул.Квіткінській,25, вул.Гордієнківській,42 м.Харків |
1 247 300 |
|
1 247 300 |
415 700 |
|
45 |
|
Реконструкція теплових мереж по вул.Муранова, вул.Полтавський шлях, вул.Скорохода та підключення споживачів до централізованого теплопостачання з ліквідацією вбудованих котелень по вул.Муранова,5, ул.Полтавський шлях,110,114,118, вул.Скорохода,7/6,8 |
1 200 000 |
|
1 200 000 |
400 000 |
|
46 |
|
Реконструкція 4 вбудованих котелень з заміною котлів на високоефективні по вул.Клочківській,61/6, вул.Жовтневої революції,36, вул.Червоножовтневій,6,9 м.Харків |
730 000 |
|
730 000 |
243 300 |
|
47 |
|
Реконструкція теплорозподільчої станції № 1та № 2 мікрорайону №522 та теплових мереж до житлових будинків по вул.Блюхера, вул.Героїв Праці, вул.Академіка Павлова мікрорайону №522 з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках, м.Харків |
3 930 300 |
|
3 930 300 |
643 800 |
|
48 |
|
Реконструкція теплових мереж, теплорозподільчих станцій №1 и №2 533 мікрорайону з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках по просп.Тракторобудівників та вул. Командарма Уборевича м.Харкова |
3 144 000 |
|
3 144 000 |
326 300 |
|
49 |
|
Реконструкція теплових мереж по вул.Броненосця Потьомкіна м.Харкова з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках, м.Харків |
250 000 |
|
250 000 |
83 300 |
|
50 |
|
Реконструкція пересувної котельної установки по вул.Кам'янець-Подільській м.Харкова з улаштуванням топочної |
331 000 |
|
331 000 |
110 300 |
|
51 |
|
Реконструкція вбудованої котельні по вул.Будівельній,29 м.Харкова з улаштуванням топочної |
174 300 |
|
174 300 |
58 100 |
|
52 |
|
Реконструкція котельної по вул.Карла Маркса,13Ж та технічне переоснащення теплових мереж з ліквідацією вбудованої котельні по вул.Полтавський шлях,24А м.Харкова |
513 200 |
|
513 200 |
171 200 |
|
53 |
|
Реконструкція теплових мереж теплотраси-перемички між селищами "Комунар" та ім.Жуковського м.Харкова |
1 500 000 |
|
1 500 000 |
500 000 |
|
54 |
|
Реконструкція теплових мереж на ділянці від МК 1146/2 до МК 1146/10 по вул.Карбишева м.Харкова |
1 600 000 |
|
1 600 000 |
533 300 |
|
55 |
|
Реконструкція теплових мереж кварталу Електроважмаш-1 по вул.Мира, вул.Верстатобудівній, вул.12 Квітня та вул.2-й П'ятирічки м.Харкова |
1 487 200 |
|
1 487 200 |
495 700 |
|
56 |
|
Реконструкція теплових мереж по вул.Таджицькій та вул.12 Квітня Електроважмаш-2 м.Харкова |
694 900 |
|
694 900 |
231 600 |
|
57 |
|
Реконструкція ділянки теплових мереж по пров.Отакара Яроша ДУ=400мм від МК 4304 до МК 4304/8, м.Харків |
1 200 000 |
|
1 200 000 |
400 000 |
|
|
|
Реконструкція доріг і інженерних об`єктів на них: |
31 017 500 |
|
29 351 000 |
13 000 000 |
|
58 |
|
Будівництво світлофорних об`єктів в т.ч.: |
750 500 |
|
684 500 |
684 500 |
|
58.1 |
|
просп. Перемоги в р-ні житлового будинку № 65 (зуп. "Шкільна") |
404 800 |
8,4 |
370 800 |
370 800 |
|
58.2 |
|
просп.Перемоги в районі житлових будинків №53-55 |
345 700 |
9,3 |
313 700 |
313 700 |
|
59 |
|
Реконструкція світлофорних об`єктів в т.ч.: |
590 000 |
|
525 000 |
525 000 |
|
59.1 |
|
- на перехресті вул.Маршала Конєва і вул.Великої Гончарівської |
300 000 |
8,3 |
275 000 |
275 000 |
|
59.2 |
|
- на перехресті просп.Гагаріна, просп.Героїв Сталінграда і вул.Одеської |
290 000 |
13,8 |
250 000 |
250 000 |
|
60 |
|
Наземний пішохідний перехід через окружну дорогу в районі вул.Джутової |
1 271 500 |
3,6 |
1 226 000 |
1 226 000 |
|
61 |
|
Реконструкція вул.Шевченко І черги (ділянка від Білгородського спуску до вул.Матюшенко) |
25 000 000 |
1,2 |
24 700 000 |
8 349 000 |
|
62 |
|
Реконструкція пр.50-річчя ВЛКСМ |
3 380 000 |
35,2 |
2 190 000 |
2 190 000 |
|
63 |
|
Реконструкція спортивної площадки по вул.Старова |
25 500 |
|
25 500 |
25 500 |
|
|
|
Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ |
34 772 300 |
|
31 539 000 |
2 750 000 |
|
64 |
|
Розширення міського кладовища №17 (4 черга) |
9 752 500 |
17,2 |
8 070 500 |
2 500 000 |
|
65 |
|
Інженерне облаштування - закриття Дергачівського полігону ТПВ |
25 019 800 |
6,2 |
23 468 500 |
250 000 |
|
66 |
|
Придбання житла для відселення жителів при реконструкції вул.Шевченко |
2 200 000 |
|
2 200 000 |
2 200 000 |
|
67 |
|
Проектні роботи майбутніх років |
820 000 |
|
820 000 |
820 000 |
|
|
080 |
Департамент житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради |
73 134 400 |
|
53 432 600 |
15 265 700 |
|
68 |
|
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення |
24 520 000 |
56,5 |
10 660 000 |
10 000 000 |
|
|
|
у т.ч. систем зовнішнього освітлення об'єктів освіти та охорони здоров'я |
2 000 000 |
|
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
|
Технічне переоснащення теплових мереж і котелень |
9 555 800 |
|
5 472 600 |
1 265 700 |
|
69 |
|
Теплова мережа по вул.Кузнечній і вул.Університетській, пров.Лопатинському - технічне переоснащення |
1 000 200 |
50,4 |
495 600 |
110 000 |
|
70 |
|
Технічне переоснащення теплових мереж з підключенням будинків по пров.Донбасівському, вул.Таганській, пров.1-ому Таганському до централізованого теплопостачання з погашенням вбудованих котелень по пров.Донбасівському,3, вул.Таганській, 14/1, пров.1-ому Таганському,4 |
560 200 |
17,0 |
465 200 |
100 000 |
|
71 |
|
Технічне переоснащення мереж з підключенням будинків по вул.Макіївській до централізованого теплозабезпечення з погашенням вбудованої котельні по вул.Макіївській,4 |
541 400 |
39,7 |
326 400 |
70 000 |
|
72 |
|
Теплова мережа від теплорозподільної станції № 2/17 до житлових будинків по просп.Перемоги, м.Харків - технічне переоснащення |
2 762 000 |
64,0 |
993 400 |
200 000 |
|
73 |
|
Система гарячого водопостачання житлового району Харківського тракторного заводу, м. Харків з улаштуванням групових бойлерних - реконструкція |
4 580 000 |
32,8 |
3 080 000 |
685 000 |
|
74 |
|
Проектування та реконструкція теплорозподільчої станції з улаштуванням котельні по вул.Літаковій, 16 |
112 000 |
|
112 000 |
100 700 |
|
|
|
Перекладка і будівництво водопровідних мереж |
3 058 600 |
|
2 000 000 |
2 000 000 |
|
75 |
|
Кабельна лінія до насосної станції № 27б, м.Харків - заміна мережі енергопостачання |
1 558 600 |
67,9 |
500 000 |
500 000 |
|
76 |
|
Санація водоводу по вул.Китаєнка, Д=1200мм |
1 500 000 |
|
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
|
Реконструкція та будівництво каналізаційних мереж |
36 000 000 |
|
35 300 000 |
2 000 000 |
|
77 |
|
Будівництво головного дублюючого каналізаційного колектору |
28 000 000 |
0,7 |
27 800 000 |
300 000 |
|
78 |
|
Закінчення робіт з будівництва каналізаційного напірного трубопроводу Д-600 мм від Основянської напірної станції № 4 до просп.Гагаріна |
4 300 000 |
11,6 |
3 800 000 |
1 150 000 |
|
79 |
|
Модернізація мулової насосної станції на Комплексі біологічної очистки "Диканівський" |
3 700 000 |
|
3 700 000 |
550 000 |
|
|
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов`язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
7 781 250 |
7 781 250 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
|
|
7 781 250 |
7 781 250 |
80 |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов`язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
7 781 250 |
7 781 250 |
|
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
603 810 200 |
|
261 068 300 |
85 721 500 |
74 600 000 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
603 810 200 |
|
261 068 300 |
85 721 500 |
74 600 000 |
81 |
|
Дольова участь у будівництві метрополітену на дільниці від станції метро "23 Серпня" до станції метро "Проспект Перемоги" |
603 810 200 |
56,8 |
261 068 300 |
85 721 500 |
74 600 000 |
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
3 000 000 |
|
|
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
|
|
|
3 000 000 |
|
82 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
3 000 000 |
|
|
250380 |
Інші субвенції |
|
|
|
5 000 000 |
|
|
220 |
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради |
|
|
|
5 000 000 |
|
83 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція з міського бюджету м.Харкова обласному бюджету Харьківської області на реконструкцію стадіону "Металіст") |
|
|
|
5 000 000 |
|
Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Т.Д.Таукешева |
Додаток №8
|
|
|||||||
Ліміти |
|
|||||||
споживання енергоносіїв у фізичних обсягах |
|
|||||||
по бюджетним установам, які фінансуються з міського бюджету |
|
|||||||
міста Харкова у 2007 році |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Код головного розпорядника коштів |
Найменування установи |
теплова енергія |
електро-енергія |
газ |
водопо-стачання |
водовід-ведення |
|
Гкал |
квт.годин |
куб.м |
куб.м |
куб.м |
|
|||
1. |
060 |
Департамент з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
350,9 |
33250,0 |
0,0 |
1771,4 |
2134,7 |
|
1.1 |
|
Харківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді "Довіра" |
28,0 |
5250,0 |
|
67,0 |
94,7 |
|
1.2 |
|
Центр соціальної адаптації для осіб без постійнного місця проживання |
72,9 |
15000,0 |
|
104,4 |
140,0 |
|
1.3 |
|
Міський центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей інвалідів та інвалідів дитинства |
250,0 |
13000,0 |
|
1600,0 |
1900,0 |
|
2. |
110 |
Управління культури Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
228,6 |
28159,5 |
14407,1 |
968,3 |
1139,0 |
|
2.1 |
|
Комунальний заклад "Міська школа мистецтв для підлітків та дорослих" |
61,2 |
4386,0 |
|
152,0 |
155,0 |
|
2.2 |
|
Комунальна установа культури "Міська художня галерея ім.С.Васильківського" |
31,4 |
9473,7 |
|
54,0 |
54,0 |
|
2.3 |
|
Комунальна установа культури "Харківський літературний музей" |
132,5 |
8023,7 |
4701,5 |
410,0 |
539,0 |
|
2.4 |
|
Комунальна установа культури музей ім.К.І.Шульженко |
0,0 |
5142,1 |
9705,6 |
329,3 |
368,0 |
|
2.5 |
|
Комунальна установа культури "Театр народної музики України "Обереги" |
3,5 |
1134,0 |
|
23,0 |
23,0 |
|
3. |
150 |
Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
1309,0 |
1387049,7 |
0,0 |
14557,0 |
16895,0 |
|
3.1 |
|
Комунальний заклад "Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа" |
155,1 |
10826,8 |
|
319,5 |
530,5 |
|
3.2 |
|
Міська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву |
650,0 |
1330850,1 |
|
13021,3 |
14744,6 |
|
3.3 |
|
Комунальний заклад "Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №7" |
503,9 |
45372,8 |
|
1216,2 |
1620,0 |
|
4. |
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
51402,4 |
8969929,7 |
132946,7 |
678308,4 |
747902,8 |
|
4.1 |
|
Комунальна установа охорони здоровья Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім.професора О.І.Мещанінова |
9914,4 |
2219719,4 |
|
148460,0 |
154045,9 |
|
4.2 |
|
Комунальний заклад охорони здоров'я міська клінічна лікарня №2 |
2715,2 |
527900,0 |
|
9653,5 |
10083,6 |
|
4.3 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я дитяча міська лікарня №5 |
1562,6 |
66034,0 |
3366,0 |
20604,0 |
31283,0 |
|
4.4 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я "Міська клінічна лікарня №7" |
1808,0 |
499589,9 |
|
42008,8 |
50670,4 |
|
4.5 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна лікарня №8 |
1333,3 |
291050,4 |
|
26648,0 |
27203,4 |
|
4.6 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я "Міська клінічна наркологічна лікарня №9" |
456,0 |
65016,0 |
9409,0 |
1410,6 |
2232,2 |
|
4.7 |
|
Комунальний заклад охорони здоров'я міська клінічна лікарня №13 |
3390,0 |
350438,6 |
9958,0 |
36495,0 |
38181,0 |
|
4.8 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна лікарня №14 ім.проф.Л.Л.Гіршмана |
1351,3 |
252051,0 |
2842,0 |
15280,0 |
16388,0 |
|
4.9 |
|
Державний комунальний заклад охорони здоров'я міська дитяча лікарня №16 |
864,1 |
139254,4 |
|
13499,0 |
14830,5 |
|
4.10 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я клінічна багатопрофільна лікарня №17 |
4085,2 |
867718,0 |
|
70326,0 |
80909,2 |
|
4.11 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я міська багатопрофільна лікарня №18 |
2911,7 |
332463,0 |
22918,0 |
39470,8 |
44945,6 |
|
4.12 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна багатопрофільна лікарня №25 |
3971,0 |
659750,0 |
|
44911,8 |
52100,6 |
|
4.13 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна лікарня №30 |
932,8 |
149260,0 |
8992,0 |
12511,0 |
13131,5 |
|
4.14 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна лікарня №31 |
1470,6 |
315046,0 |
30541,7 |
25171,0 |
29295,2 |
|
4.15 |
|
Комунальний заклад охорони здоров'я "Міський клінічний противо-туберкульозний діспансер №1" |
3681,0 |
479890,0 |
44920,0 |
39333,2 |
43083,7 |
|
4.16 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я міський клінічний пологовий будинок із неонатологічним стаціонаром |
5753,3 |
738094,0 |
|
60007,3 |
63749,0 |
|
4.17 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я міський пологовий будинок №2 ім.М.Х.Гельферіха |
1168,3 |
222760,0 |
|
15291,0 |
15683,7 |
|
4.18 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я "Спеціалізований міський клінічний пологовий будинок №5 м.Харкова" |
2216,1 |
376296,0 |
|
33529,1 |
33934,0 |
|
4.19 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я міський пологовий будинок №6 |
822,1 |
131366,0 |
|
9976,0 |
11487,0 |
|
4.20 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я міський пологовий будинок №7 |
734,3 |
252876,0 |
|
12725,3 |
13375,3 |
|
4.21 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я міський психоневрологічний діспансер №3 |
250,3 |
32351,0 |
|
893,0 |
1186,0 |
|
4.22 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я міський центр здоров'я |
10,8 |
1006,0 |
|
104,0 |
104,0 |
|
5. |
020 |
Управління освіти Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
4352,5 |
476923,0 |
0,0 |
25845,0 |
33852,0 |
|
5.1 |
|
Харківська загальноосвітня школа -інтернат I-II ступенів №14 Харківської міської ради |
1273,7 |
39488,0 |
|
4284,0 |
5418,0 |
|
5.2 |
|
Комунальний заклад освіти "Харківський дитячий будинок змішаного типу" |
1103,2 |
161738,0 |
|
16011,0 |
19023,0 |
|
5.3 |
|
Харківський Палац дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради |
1911,3 |
270360,0 |
|
5430,0 |
9261,0 |
|
5.4 |
|
Науково-методичний педагогічний центр |
64,3 |
5337,0 |
|
120,0 |
150,0 |
|
6. |
|
Органи місцевого самоврядування |
1894,4 |
1053752,0 |
18580,0 |
17744,0 |
18174,0 |
|
6.1 |
001 |
Харківська міська рада |
1284,0 |
700000,0 |
|
12200,0 |
12500,0 |
|
6.2 |
075 |
Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
80,0 |
32700,0 |
|
700,0 |
800,0 |
|
6.3 |
063 |
Управління житлового господарства Департаменту житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради |
107,1 |
42650,0 |
|
966,0 |
966,0 |
|
6.4 |
230 |
Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради |
71,8 |
8750,0 |
|
90,0 |
90,0 |
|
6.5 |
080 |
Департамент житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради |
0,0 |
13900,0 |
10000,0 |
140,0 |
170,0 |
|
6.6 |
190 |
Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
251,5 |
155250,0 |
|
1800,0 |
1800,0 |
|
6.7 |
240 |
Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
100,0 |
88000,0 |
|
1740,0 |
1740,0 |
|
6.8 |
236 |
Департамент по взаїмодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
0,0 |
12502,0 |
8580,0 |
108,0 |
108,0 |
|
|
|
Всього |
59537,8 |
11949063,8 |
165933,8 |
739194,1 |
820097,5 |
|
Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Т.Д.Таукешева |
Додаток № 9
|
||||
Фінансування міського бюджету м.Харкова на 2007 рік |
||||
|
|
|
|
(грн.) |
Найменування |
Код функції |
Всього |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
1 |
2 |
|
3 |
4 |
Фінансування бюджету за типом кредитора |
|
446 989 |
446 989 |
0 |
Внутрішнє фінансування |
200000 |
446 989 |
446 989 |
0 |
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ |
205000 |
0 |
0 |
0 |
На початок періоду |
205100 |
935 844 |
0 |
935 844 |
На кінець періоду |
205200 |
935 844 |
0 |
935 844 |
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
206000 |
0 |
0 |
0 |
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
206100 |
25 603 615 |
4 000 000 |
21 603 615 |
Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів |
206200 |
25 603 615 |
4 000 000 |
21 603 615 |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів |
208000 |
446 989 |
446 989 |
0 |
На початок періоду |
208100 |
3 309 132 |
2 954 003 |
355 129 |
На кінець періоду |
208200 |
2 862 143 |
2 507 014 |
355 129 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора |
|
446 989 |
446 989 |
0 |
Фінансування за активними операціями |
600000 |
446 989 |
446 989 |
0 |
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
601000 |
0 |
0 |
0 |
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
601100 |
25 603 615 |
4 000 000 |
21 603 615 |
Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів |
601200 |
25 603 615 |
4 000 000 |
21 603 615 |
Зміни обсягів готівкових коштів |
602000 |
446 989 |
446 989 |
0 |
На початок періоду |
602100 |
4 244 976 |
2 954 003 |
1 290 973 |
На кінець періоду |
602200 |
3 797 987 |
2 507 014 |
1 290 973 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
|
446 989 |
446 989 |
0 |
Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Т.Таукешева |