УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
13 сесія 5 скликання
РІШЕННЯ
Від 25.04.2007р. №64/07
м. Харків
Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.12.2006 р. № 237/06 «Про міський бюджет міста Харкова на 2007 рік»
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік», постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами), наказу Міністерства фінансів України від 11.01.2007 р. № 8 «Про внесення змін та доповнень до бюджетної класифікації», рішення ХІІ сесії Харківської обласної ради V скликання від 03.04.2007 р. № 210-V, враховуючи звернення головних розпорядників коштів міського бюджету міста Харкова, на підставі ст.23 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення 10 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.12.2006 р. № 237/06 «Про міський бюджет міста Харкова на 2007 рік» (із змінами) такі зміни:
1.1. Викласти пункт 1 рішення у новій редакції:
«Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2007 рік у сумі 1898091,3тис.грн., в тому числі дотації і субвенції з інших бюджетів у сумі 593188,4тис.грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 1566888,8тис.грн., спеціального фонду бюджету - у сумі 331202,5тис.грн., у тому числі бюджет розвитку - 184525,3тис.грн. та цільові фонди міської ради - 105870,0тис.грн. (додаток №1).».
1.2. Викласти пункт 2 рішення у новій редакції:
«Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2007 рік у сумі 1898538,3тис.грн., у тому числі: кошти, що передаються до Державного бюджету, в сумі 79928,4тис.грн., видатки загального фонду бюджету в сумі 1567335,8тис.грн., видатки спеціального фонду бюджету в сумі 331202,5тис.грн. за функціональною (додаток №2) та відомчою (додаток №3) структурою бюджету.».
1.3. Викласти пункт 5 рішення у новій редакції:
«Установити обсяг коштів, які передаються з загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету, у сумі 59525,3тис.грн.».
1.4. Викласти пункт 8 рішення у новій редакції:
«Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів до міського бюджету міста Харкова на 2007 рік в загальній сумі 593188,4тис.грн. та з міського бюджету міста Харкова на 2007 рік в загальній сумі 984851,1тис.грн. (згідно з додатком №5 до цього рішення).».
1.5. Пункт 24 рішення виключити.
1.6. Доповнити рішення пунктом 33 наступного змісту:
«Якщо після прийняття рішення про міський бюджет міста Харкова на 2007 рік відповідальність за виконання функцій або надання послуг, на які затверджене бюджетне призначення, передається від одного головного розпорядника коштів міського бюджету іншому головному розпоряднику, то відповідно до пункту шостого статті 23 Бюджетного кодексу України дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується в порядку, встановленому цим рішенням.».
1.7. Додаток №7 до цього рішення виключити.
1.8. Викласти додатки №№1, 2, 3, 4, 5, 6 до рішення у новій редакції (додаються).
1.9. Пункти 33 і 34 рішення вважати відповідно пунктами 34 і 35.
1.10. Пункт 34 рішення викласти у новій редакції:
«Додатки №№1-6, 8, 9 до цього рішення є його невід'ємною частиною.».
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова М.М. Добкін
Додаток № 1
до рішення 13 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.12.2006 р. № 237/06 «Про міський бюджет міста Харкова на 2007 рік»
від 25.04.2007 р. № 64/07
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2007 рік
|
|
(грн.) |
||||
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||
Разом |
У т.ч. бюджет розвитку |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
|
10000000 |
Податкові надходження |
984 559 200 |
22 796 500 |
X |
1 007 355 700 |
|
11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
846 886 600 |
X |
X |
846 886 600 |
|
11010000 |
Податок з доходів фізичних осіб |
835 928 700 |
X |
X |
835 928 700 |
|
11010100 |
Податок з доходів найманих працівників |
771 196 700 |
X |
X |
771 196 700 |
|
11010200 |
Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності |
6 223 700 |
X |
X |
6 223 700 |
|
11010300 |
Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті |
5 148 500 |
X |
X |
5 148 500 |
|
11010400 |
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю |
15 784 400 |
X |
X |
15 784 400 |
|
11010800 |
Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу |
31 746 100 |
X |
X |
31 746 100 |
|
11011100 |
Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності |
5 829 300 |
X |
X |
5 829 300 |
|
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
10 957 900 |
X |
X |
10 957 900 |
|
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
10 957 900 |
X |
X |
10 957 900 |
|
12000000 |
Податки на власність |
X |
22 796 500 |
X |
22 796 500 |
|
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
X |
22 796 500 |
X |
22 796 500 |
|
12020100 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) |
X |
11 077 600 |
X |
11 077 600 |
|
12020200 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян) |
X |
11 717 700 |
X |
11 717 700 |
|
12020400 |
Податок з власників водних транспортних засобів |
X |
1 200 |
X |
1 200 |
|
13000000 |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
102 922 500 |
X |
X |
102 922 500 |
|
13050000 |
Плата за землю |
102 922 500 |
X |
X |
102 922 500 |
|
13050100 |
Земельний податок з юридичних осіб |
29 389 500 |
X |
X |
29 389 500 |
|
13050200 |
Орендна плата з юридичних осіб |
65 205 000 |
X |
X |
65 205 000 |
|
13050500 |
Орендна плата з фізичних осіб |
8 328 000 |
X |
X |
8 328 000 |
|
14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
1 628 500 |
X |
X |
1 628 500 |
|
14060300 |
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
1 200 000 |
X |
X |
1 200 000 |
|
14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
428 500 |
X |
X |
428 500 |
|
14070200 |
Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами |
428 500 |
X |
X |
428 500 |
|
16000000 |
Інші податки |
33 121 600 |
X |
X |
33 121 600 |
|
16010000 |
Місцеві податки і збори |
33 121 600 |
X |
X |
33 121 600 |
|
16010100 |
Податок з реклами |
75 400 |
X |
X |
75 400 |
|
16010200 |
Комунальний податок |
3 914 400 |
X |
X |
3 914 400 |
|
16010400 |
Збір за припаркування автотранспорту |
869 000 |
X |
X |
869 000 |
|
16010500 |
Ринковий збір |
25 953 800 |
X |
X |
25 953 800 |
|
16011100 |
Збір за право використання місцевої символіки |
200 |
X |
X |
200 |
|
16011300 |
Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей |
22 000 |
X |
X |
22 000 |
|
16011500 |
Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг |
2 286 800 |
X |
X |
2 286 800 |
|
20000000 |
Неподаткові надходження |
24 141 200 |
8 030 800 |
20 000 |
32 172 000 |
|
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
2 410 900 |
X |
X |
2 410 900 |
|
21040000 |
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів |
2 400 000 |
X |
X |
2 400 000 |
|
21080000 |
Інші надходження |
10 900 |
X |
X |
10 900 |
|
21081100 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
10 900 |
X |
X |
10 900 |
|
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу |
21 715 300 |
X |
X |
21 715 300 |
|
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
14 500 |
X |
X |
14 500 |
|
22080000 |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна |
21 700 000 |
X |
X |
21 700 000 |
|
22080400 |
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності |
21 700 000 |
X |
X |
21 700 000 |
|
22090000 |
Державне мито |
800 |
X |
X |
800 |
|
22090100 |
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
800 |
X |
X |
800 |
|
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
15 000 |
20 000 |
20 000 |
35 000 |
|
24110000 |
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій |
15 000 |
20 000 |
20 000 |
35 000 |
|
24110600 |
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів |
X |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
24110900 |
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
15 000 |
X |
X |
15 000 |
|
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
X |
8 010 800 |
X |
8 010 800 |
|
25010000 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами |
X |
5 446 450 |
X |
5 446 450 |
|
25010100 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями |
X |
4 719 050 |
X |
4 719 050 |
|
25010300 |
Плата за оренду майна бюджетних установ |
X |
526 000 |
X |
526 000 |
|
25010400 |
Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна |
X |
201 400 |
X |
201 400 |
|
25020000 |
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
X |
2 564 350 |
X |
2 564 350 |
|
25020100 |
Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами |
X |
2 059 200 |
X |
2 059 200 |
|
25020200 |
Надходження, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів |
X |
505 150 |
X |
505 150 |
|
30000000 |
Доходи від операцій з капіталом |
X |
99 980 000 |
99 980 000 |
99 980 000 |
|
31000000 |
Надходження від продажу основного капіталу |
X |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
31030000 |
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності |
X |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
33000000 |
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів |
X |
49 980 000 |
49 980 000 |
49 980 000 |
|
33010000 |
Надходження від продажу землі |
X |
49 980 000 |
49 980 000 |
49 980 000 |
|
33010100 |
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності |
X |
49 980 000 |
49 980 000 |
49 980 000 |
|
50000000 |
Цільові фонди |
X |
105 870 000 |
X |
105 870 000 |
|
50080000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
X |
870 000 |
X |
870 000 |
|
50080200 |
Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища |
X |
811 700 |
X |
811 700 |
|
50080300 |
Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами |
X |
58 300 |
X |
58 300 |
|
50110000 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
X |
105 000 000 |
X |
105 000 000 |
|
|
Разом доходів |
1 008 700 400 |
236 677 300 |
100 000 000 |
1 245 377 700 |
|
40000000 |
Офіційні трансферти |
558 188 395 |
94 525 250 |
84 525 250 |
652 713 645 |
|
41000000 |
Від органів державного управління |
558 188 395 |
35 000 000 |
25 000 000 |
593 188 395 |
|
41020000 |
Дотації |
26 044 600 |
X |
X |
26 044 600 |
|
41021000 |
Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, виплату стипендій і допомоги учням та студентам навчальних закладів |
26 044 600 |
X |
X |
26 044 600 |
|
41030000 |
Субвенції |
532 143 795 |
35 000 000 |
25 000 000 |
567 143 795 |
|
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
227 167 000 |
X |
X |
227 167 000 |
|
41030700 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
7 781 250 |
X |
X |
7 781 250 |
|
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
190 603 700 |
X |
X |
190 603 700 |
|
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
42 480 900 |
X |
X |
42 480 900 |
|
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
269 200 |
X |
X |
269 200 |
|
41032300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів |
7 538 500 |
X |
X |
7 538 500 |
|
41034000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
49 600 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
74 600 000 |
|
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
83 245 |
Х |
Х |
83 245 |
|
41036000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність |
1 620 000 |
Х |
Х |
1 620 000 |
|
41037100 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) |
5 000 000 |
10 000 000 |
Х |
15 000 000 |
|
43000000 |
З іншої частини бюджету |
Х |
59 525 250 |
59 525 250 |
59 525 250 |
|
43010000 |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
Х |
59 525 250 |
59 525 250 |
59 525 250 |
|
|
Всього доходів |
1 566 888 795 |
331 202 550 |
184 525 250 |
1 898 091 345 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 2
до рішення 13 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.12.2006 р. № 237/06 «Про міський бюджет міста Харкова на 2007 рік»
від 25.04.2007 р. № 64/07
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2007 рік
за функціональною структурою
(грн.)
Код КТВК |
Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом) |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
||||||||||
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них оплата праці (код 1110) |
оплата комунальних послуг та енерго- носіїв (код 1160) |
капітальні (код 2000) |
нерозпо-ділені видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них: оплата праці (код 1110) |
оплата комунальних послуг та енерго- носіїв (код 1160) |
капітальні (код 2000) |
З них: бюджет розвитку |
|||
010000 |
Державне управління |
42 541 697 |
42 541 697 |
24 357 226 |
3 262 008 |
|
|
2 704 400 |
2 634 400 |
1 614 200 |
|
70 000 |
|
45 246 097 |
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
42 541 697 |
42 541 697 |
24 357 226 |
3 262 008 |
|
|
2 704 400 |
2 634 400 |
1 614 200 |
|
70 000 |
|
45 246 097 |
070000 |
Освіта |
19 792 890 |
11 031 492 |
3 957 381 |
1 189 340 |
8 761 398 |
|
567 800 |
544 800 |
273 600 |
21 200 |
23 000 |
|
20 360 690 |
080000 |
Охорона здоров'я |
218 444 628 |
190 946 957 |
95 276 100 |
19 649 393 |
27 497 671 |
|
4 517 600 |
3 756 700 |
854 400 |
80 100 |
760 900 |
|
222 962 228 |
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього |
27 131 271 |
26 815 171 |
841 858 |
105 095 |
316 100 |
|
|
|
|
|
|
|
27 131 271 |
090214 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку |
6 658 200 |
6 658 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 658 200 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007 рік) |
17 380 000 |
17 380 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 380 000 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
415 800 |
415 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
415 800 |
090802 |
Інші програми соціального захисту неповнолітніх |
158 000 |
158 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
390 650 |
275 650 |
155 300 |
8 495 |
115 000 |
|
|
|
|
|
|
|
390 650 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 000 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
091106 |
Інші видатки |
379 521 |
314 521 |
97 558 |
|
65 000 |
|
|
|
|
|
|
|
379 521 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
70 000 |
70 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 000 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
64 200 |
64 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 200 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
923 800 |
787 700 |
399 000 |
68 600 |
136 100 |
|
|
|
|
|
|
|
923 800 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
391 100 |
391 100 |
190 000 |
28 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
391 100 |
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
84 345 908 |
61 150 608 |
|
14 900 600 |
23 195 300 |
|
22 796 500 |
22 796 500 |
|
16 011 000 |
|
|
107 142 408 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
17 800 000 |
15 800 000 |
|
|
2 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
17 800 000 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
10 075 000 |
200 000 |
|
|
9 875 000 |
|
|
|
|
|
|
|
10 075 000 |
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
1 645 908 |
25 908 |
|
|
1 620 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 645 908 |
100203 |
Благоустрій міста |
54 825 000 |
45 124 700 |
|
14 900 600 |
9 700 300 |
|
22 796 500 |
22 796 500 |
|
16 011 000 |
|
|
77 621 500 |
110000 |
Культура і мистецтво |
11 599 100 |
9 651 100 |
1 329 225 |
80 500 |
1 948 000 |
|
137 000 |
137 000 |
99 100 |
|
|
|
11 736 100 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки) |
3 225 000 |
3 225 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 225 000 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
100 000 |
45 400 |
|
|
54 600 |
|
|
|
|
|
|
|
100 000 |
110202 |
Музеї і виставки |
2 081 926 |
754 626 |
348 495 |
61 800 |
1 327 300 |
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
2 083 926 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
389 527 |
353 427 |
235 675 |
1 400 |
36 100 |
|
|
|
|
|
|
|
389 527 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
1 095 347 |
1 065 347 |
745 055 |
17 300 |
30 000 |
|
135 000 |
135 000 |
99 100 |
|
|
|
1 230 347 |
110206 |
Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
17 300 |
17 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 300 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи (зоопарк) |
4 690 000 |
4 190 000 |
|
|
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
4 690 000 |
120000 |
Засоби масової інформації |
1 880 000 |
1 797 000 |
|
|
83 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 880 000 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
1 880 000 |
1 797 000 |
|
|
83 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 880 000 |
130000 |
Фізична культура і спорт |
8 993 313 |
8 876 013 |
2 442 299 |
955 460 |
117 300 |
|
84 000 |
58 500 |
|
21 400 |
25 500 |
|
9 077 313 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
318 100 |
318 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
318 100 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
5 375 195 |
5 257 895 |
2 442 299 |
955 460 |
117 300 |
|
84 000 |
58 500 |
|
21 400 |
25 500 |
|
5 459 195 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 172 518 |
2 172 518 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 172 518 |
130112 |
Інші видатки |
1 127 500 |
1 127 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 127 500 |
150000 |
Будівництво |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
176 525 250 |
|
|
|
176 525 250 |
176 525 250 |
176 725 250 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
75 022 500 |
|
|
|
75 022 500 |
75 022 500 |
75 022 500 |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов`язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
|
|
|
7 781 250 |
|
|
|
7 781 250 |
7 781 250 |
7 781 250 |
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
|
|
|
93 721 500 |
|
|
|
93 721 500 |
93 721 500 |
93 721 500 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
71 556 100 |
51 122 700 |
|
|
20 433 400 |
|
10 000 000 |
|
|
|
10 000 000 |
|
81 556 100 |
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 399 200 |
1 399 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 399 200 |
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
11 261 900 |
11 261 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 261 900 |
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
18 461 600 |
18 461 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 461 600 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
40 433 400 |
20 000 000 |
|
|
20 433 400 |
|
10 000 000 |
|
|
|
10 000 000 |
|
50 433 400 |
180000 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю |
547 100 |
447 100 |
|
|
100 000 |
|
3 000 000 |
|
|
|
3 000 000 |
3 000 000 |
3 547 100 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
170 000 |
170 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 000 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
100 000 |
|
|
|
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
100 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
3 000 000 |
|
|
|
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
277 100 |
277 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277 100 |
230000 |
Обслуговування боргу |
10 820 000 |
10 820 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 820 000 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
10 820 000 |
10 820 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 820 000 |
240000 |
Цільові фонди |
|
|
|
|
|
|
105 870 000 |
78 615 800 |
|
1 127 800 |
27 254 200 |
|
105 870 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
870 000 |
320 000 |
|
|
550 000 |
|
870 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
105 000 000 |
78 295 800 |
|
1 127 800 |
26 704 200 |
|
105 000 000 |
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
69 389 632 |
1 392 588 |
|
47 756 |
65 686 844 |
2 310 200 |
|
|
|
|
|
|
69 389 632 |
250102 |
Резервний фонд |
2 310 200 |
|
|
|
|
2 310 200 |
|
|
|
|
|
|
2 310 200 |
250404 |
Інші видатки |
7 554 182 |
1 392 588 |
|
47 756 |
6 161 594 |
|
|
|
|
|
|
|
7 554 182 |
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
59 525 250 |
|
|
|
59 525 250 |
|
|
|
|
|
|
|
59 525 250 |
|
Разом видатків |
567 241 639 |
416 792 426 |
128 204 089 |
40 190 152 |
148 139 013 |
2 310 200 |
326 202 550 |
108 543 700 |
2 841 300 |
17 261 500 |
217 658 850 |
179 525 250 |
893 444 189 |
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
79 928 400 |
79 928 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79 928 400 |
250321 |
Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, виплату стипендій і допомоги учням та студентам навчальних закладів (згідно з додатком №5) |
20 243 000 |
20 243 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 243 000 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком №5) |
469 181 900 |
469 181 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
469 181 900 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №5) |
227 167 000 |
227 167 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
227 167 000 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком №5) |
190 603 700 |
190 603 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 603 700 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком №5) |
4 700 000 |
4 700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 700 000 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №5) |
269 200 |
269 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
269 200 |
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» (згідно з додатком №5) |
7 417 700 |
7 417 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 417 700 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком №5) |
83 245 |
83 245 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83 245 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція з міського бюджету м. Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону «Металіст») (згідно з додатком №5) |
|
|
|
|
|
|
5 000 000 |
|
|
|
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
250323 |
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м.Дергачі) (згідно з додатком №5) |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
|
Всього видатків |
1567335784 |
1416886571 |
128 204 089 |
40 190 152 |
148 139 013 |
2 310 200 |
331 202 550 |
108 543 700 |
2 841 300 |
17 261 500 |
222 658 850 |
184 525 250 |
1898538334 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 3
до рішення 13 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.12.2006 р. № 237/06 «Про міський бюджет міста Харкова на 2007 рік»
від 25.04.2007 р. № 64/07
Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2007 рік
за головними розпорядниками коштів
(грн.)
Код відом- чої класи- фікації ------- Код КТВК |
Назва головного розпорядника коштів --------------------- Назва КТВК |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
||||||||||
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них оплата праці (код 1110) |
оплата комуналь- них послуг та енерго- носіїв (код 1160) |
капітальні (код 2000) |
нерозпо- ділені видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них: оплата праці (код 1110) |
оплата комуналь- них послуг та енерго- носіїв (код 1160) |
капітальні (код 2000) |
З них: бюджет розвитку |
|||
001 |
Харківська міська рада |
16 598 443 |
16 515 443 |
6 584 865 |
1 692 979 |
83 000 |
|
5 000 000 |
1 900 000 |
|
|
3 100 000 |
|
21 598 443 |
010116 |
Утримання апарату |
13 643 243 |
13 643 243 |
6 584 865 |
1 692 979 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 643 243 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
415 800 |
415 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
415 800 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
1 880 000 |
1 797 000 |
|
|
83 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 880 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
5 000 000 |
1 900 000 |
|
|
3 100 000 |
|
5 000 000 |
250404 |
Інші видатки (Прийом іноземних делегацій) |
390 000 |
390 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
390 000 |
250404 |
Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України та громад, асоціації фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст», Міжнародної Асоціації «Поріднені міста») |
219 400 |
219 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
219 400 |
020 |
Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
20 654 959 |
11 893 561 |
4 441 541 |
1 343 540 |
8 761 398 |
|
567 800 |
544 800 |
273 600 |
21 200 |
23 000 |
|
21 222 759 |
010116 |
Утримання апарату |
862 069 |
862 069 |
484 160 |
154 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
862 069 |
070301 |
Загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
1 930 504 |
1 736 506 |
731 146 |
273 443 |
193 998 |
|
15 600 |
15 600 |
|
|
|
|
1 946 104 |
070303 |
Дитячi будинки (в т.ч. сiмейного типу, прийомнi сiм'ї) |
3 232 837 |
3 071 837 |
1 172 004 |
398 659 |
161 000 |
|
50 400 |
45 400 |
|
|
5 000 |
|
3 283 237 |
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
3 329 165 |
3 117 065 |
1 767 508 |
500 654 |
212 100 |
|
501 800 |
483 800 |
273 600 |
21 200 |
18 000 |
|
3 830 965 |
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освiти |
694 784 |
651 284 |
286 723 |
16 584 |
43 500 |
|
|
|
|
|
|
|
694 784 |
070807 |
Інші освітні програми |
10 339 100 |
2 188 300 |
|
|
8 150 800 |
|
|
|
|
|
|
|
10 339 100 |
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
163 000 |
163 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
163 000 |
070809 |
Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
103 500 |
103 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103 500 |
030 |
Департамент охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
394 800 |
394 800 |
225 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
394 800 |
010116 |
Утримання апарату |
394 800 |
394 800 |
225 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
394 800 |
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
219 486 628 |
191 988 957 |
95 838 900 |
19 824 393 |
27 497 671 |
|
7 517 600 |
3 756 700 |
854 400 |
80 100 |
3 760 900 |
3 000 000 |
227 004 228 |
010116 |
Утримання апарату |
1 042 000 |
1 042 000 |
562 800 |
175 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 042 000 |
080101 |
Лікарні |
159 159 300 |
133 001 129 |
67 397 200 |
14 428 229 |
26 158 171 |
|
3 415 200 |
2 847 300 |
670 900 |
60 400 |
567 900 |
|
162 574 500 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
14 817 063 |
14 617 063 |
8 177 000 |
1 347 399 |
200 000 |
|
362 200 |
347 200 |
129 100 |
8 600 |
15 000 |
|
15 179 263 |
080203 |
Пологові будинки |
33 785 993 |
32 646 493 |
18 127 100 |
3 797 993 |
1 139 500 |
|
514 600 |
364 600 |
400 |
5 600 |
150 000 |
|
34 300 593 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
2 584 948 |
2 584 948 |
1 450 000 |
72 748 |
|
|
225 000 |
197 000 |
54 000 |
5 500 |
28 000 |
|
2 809 948 |
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
212 524 |
212 524 |
124 800 |
3 024 |
|
|
600 |
600 |
|
|
|
|
213 124 |
081009 |
Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет |
7 884 800 |
7 884 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 884 800 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
3 000 000 |
|
|
|
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
20 222 097 |
20 085 997 |
1 455 713 |
263 900 |
136 100 |
|
|
|
|
|
|
|
20 222 097 |
010116 |
Утримання апарату |
1 462 997 |
1 462 997 |
866 713 |
167 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 462 997 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007 рік) |
17 380 000 |
17 380 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 380 000 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
64 200 |
64 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 200 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
923 800 |
787 700 |
399 000 |
68 600 |
136 100 |
|
|
|
|
|
|
|
923 800 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
391 100 |
391 100 |
190 000 |
28 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
391 100 |
060 |
Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради |
2 916 864 |
2 736 864 |
1 091 640 |
235 295 |
180 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 916 864 |
010116 |
Утримання апарату |
1 498 693 |
1 498 693 |
838 782 |
226 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 498 693 |
090802 |
Інші програми соціального захисту неповнолітніх |
158 000 |
158 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
158 000 |
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
390 650 |
275 650 |
155 300 |
8 495 |
115 000 |
|
|
|
|
|
|
|
390 650 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 000 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
091106 |
Інші видатки |
379 521 |
314 521 |
97 558 |
|
65 000 |
|
|
|
|
|
|
|
379 521 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
70 000 |
70 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 000 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій («Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян») |
120 000 |
120 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 000 |
063 |
Управління житлового господарства Департаменту житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради |
31 874 512 |
20 074 512 |
1 159 882 |
62 562 |
11 800 000 |
|
76 068 000 |
72 395 800 |
|
1 127 800 |
3 672 200 |
|
107 942 512 |
010116 |
Утримання апарату |
1 824 512 |
1 824 512 |
1 159 882 |
62 562 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 824 512 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
17 800 000 |
15 800 000 |
|
|
2 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
17 800 000 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
10 000 000 |
200 000 |
|
|
9 800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
10 000 000 |
100203 |
Благоустрій міста |
2 250 000 |
2 250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 250 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
76 068 000 |
72 395 800 |
|
1 127 800 |
3 672 200 |
|
76 068 000 |
075 |
Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
2 492 451 |
2 392 451 |
1 605 814 |
31 298 |
100 000 |
|
9 400 |
9 400 |
|
|
|
|
2 501 851 |
010116 |
Утримання апарату |
2 392 451 |
2 392 451 |
1 605 814 |
31 298 |
|
|
9 400 |
9 400 |
|
|
|
|
2 401 851 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
100 000 |
|
|
|
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
100 000 |
080 |
Департамент житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради |
31 061 005 |
28 441 005 |
1 895 215 |
11 513 800 |
2 620 000 |
|
16 045 700 |
320 000 |
|
|
15 725 700 |
15 265 700 |
47 106 705 |
010116 |
Утримання апарату |
2 893 097 |
2 893 097 |
1 895 215 |
30 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 893 097 |
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
1 645 908 |
25 908 |
|
|
1 620 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 645 908 |
100203 |
Благоустрій міста |
26 272 000 |
25 272 000 |
|
11 483 000 |
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
26 272 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
15 265 700 |
|
|
|
15 265 700 |
15 265 700 |
15 265 700 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
780 000 |
320 000 |
|
|
460 000 |
|
780 000 |
250404 |
Інші видатки (поховання) |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
110 |
Управління культури Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
12 256 233 |
10 308 233 |
1 712 685 |
167 700 |
1 948 000 |
|
137 000 |
137 000 |
99 100 |
|
|
|
12 393 233 |
010116 |
Утримання апарату |
657 133 |
657 133 |
383 460 |
87 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
657 133 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки) |
3 225 000 |
3 225 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 225 000 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
100 000 |
45 400 |
|
|
54 600 |
|
|
|
|
|
|
|
100 000 |
110202 |
Музеї і виставки |
2 081 926 |
754 626 |
348 495 |
61 800 |
1 327 300 |
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
2 083 926 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
389 527 |
353 427 |
235 675 |
1 400 |
36 100 |
|
|
|
|
|
|
|
389 527 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
1 095 347 |
1 065 347 |
745 055 |
17 300 |
30 000 |
|
135 000 |
135 000 |
99 100 |
|
|
|
1 230 347 |
110206 |
Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
17 300 |
17 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 300 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи (зоопарк) |
4 690 000 |
4 190 000 |
|
|
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
4 690 000 |
150 |
Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
9 509 623 |
9 392 323 |
2 731 259 |
1 032 860 |
117 300 |
|
84 000 |
58 500 |
|
21 400 |
25 500 |
|
9 593 623 |
010116 |
Утримання апарату |
516 310 |
516 310 |
288 960 |
77 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
516 310 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
318 100 |
318 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
318 100 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
5 375 195 |
5 257 895 |
2 442 299 |
955 460 |
117 300 |
|
84 000 |
58 500 |
|
21 400 |
25 500 |
|
5 459 195 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 172 518 |
2 172 518 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 172 518 |
130112 |
Інші видатки |
1 127 500 |
1 127 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 127 500 |
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
79 284 273 |
58 850 873 |
690 919 |
|
20 433 400 |
|
10 050 000 |
50 000 |
|
|
10 000 000 |
|
89 334 273 |
010116 |
Утримання апарату |
1 069 973 |
1 069 973 |
690 919 |
|
|
|
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
1 119 973 |
090214 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку |
6 658 200 |
6 658 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 658 200 |
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 399 200 |
1 399 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 399 200 |
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
11 261 900 |
11 261 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 261 900 |
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
18 461 600 |
18 461 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 461 600 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
40 433 400 |
20 000 000 |
|
|
20 433 400 |
|
10 000 000 |
|
|
|
10 000 000 |
|
50 433 400 |
190 |
Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
5 502 178 |
5 502 178 |
3 055 580 |
468 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 502 178 |
010116 |
Утримання апарату |
5 302 178 |
5 302 178 |
3 055 580 |
468 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 302 178 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
21 680 011 |
19 048 011 |
780 392 |
3 417 600 |
2 632 000 |
|
26 796 500 |
26 796 500 |
|
16 011 000 |
|
|
48 476 511 |
010116 |
Утримання апарату |
1 445 311 |
1 445 311 |
780 392 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 445 311 |
100203 |
Благоустрій міста |
20 234 700 |
17 602 700 |
|
3 417 600 |
2 632 000 |
|
22 796 500 |
22 796 500 |
|
16 011 000 |
|
|
43 031 200 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
|
|
4 000 000 |
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
6 143 300 |
|
|
|
6 143 300 |
|
183 926 550 |
2 575 000 |
1 614 200 |
|
181 351 550 |
161 259 550 |
190 069 850 |
010116 |
Утримання апарату |
|
|
|
|
|
|
2 645 000 |
2 575 000 |
1 614 200 |
|
70 000 |
|
2 645 000 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
75 000 |
|
|
|
75 000 |
|
|
|
|
|
|
|
75 000 |
100203 |
Благоустрій міста |
6 068 300 |
|
|
|
6 068 300 |
|
|
|
|
|
|
|
6 068 300 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
59 756 800 |
|
|
|
59 756 800 |
59 756 800 |
59 756 800 |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
|
|
|
7 781 250 |
|
|
|
7 781 250 |
7 781 250 |
7 781 250 |
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
|
|
|
93 721 500 |
|
|
|
93 721 500 |
93 721 500 |
93 721 500 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
90 000 |
|
|
|
90 000 |
|
90 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
19 932 000 |
|
|
|
19 932 000 |
|
19 932 000 |
220 |
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради |
1067946473 |
1002259629 |
1 306 100 |
47 756 |
65 686 844 |
|
5 000 000 |
|
|
|
5 000 000 |
5 000 000 |
1072946473 |
010116 |
Утримання апарату |
1 962 296 |
1 962 296 |
1 306 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 962 296 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
70 000 |
70 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 000 |
250404 |
Інші видатки |
6 294 782 |
133 188 |
|
47 756 |
6 161 594 |
|
|
|
|
|
|
|
6 294 782 |
250321 |
Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, виплату стипендій і допомоги учням та студентам навчальних закладів (згідно з додатком №5) |
20 243 000 |
20 243 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 243 000 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком №5) |
469 181 900 |
469 181 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
469 181 900 |
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
79 928 400 |
79 928 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79 928 400 |
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
59 525 250 |
|
|
|
59 525 250 |
|
|
|
|
|
|
|
59 525 250 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №5) |
227 167 000 |
227 167 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
227 167 000 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком №5) |
190 603 700 |
190 603 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 603 700 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком №5) |
4 700 000 |
4 700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 700 000 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №5) |
269 200 |
269 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
269 200 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком №5) |
83 245 |
83 245 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83 245 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція з міського бюджету м. Харкова обласному бюджету Харьківської області на реконструкцію стадіону «Металіст») (згідно з додатком №5) |
|
|
|
|
|
|
5 000 000 |
|
|
|
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
250323 |
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюжету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) (згідно з додатком №5) |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
7 417 700 |
7 417 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 417 700 |
230 |
Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради |
13 178 400 |
13 178 400 |
1 396 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 178 400 |
010116 |
Утримання апарату |
2 151 300 |
2 151 300 |
1 396 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 151 300 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
277 100 |
277 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277 100 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
10 750 000 |
10 750 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 750 000 |
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
1 286 514 |
1 286 514 |
878 442 |
18 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 286 514 |
010116 |
Утримання апарату |
1 286 514 |
1 286 514 |
878 442 |
18 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 286 514 |
240 |
Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
2 536 820 |
2 536 820 |
1 352 742 |
68 869 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 536 820 |
010116 |
Утримання апарату |
2 136 820 |
2 136 820 |
1 352 742 |
68 869 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 136 820 |
250404 |
Інші видатки (управління комунальним майном) |
400 000 |
400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 000 |
300 |
Резервний фонд |
2 310 200 |
|
|
|
|
2 310 200 |
|
|
|
|
|
|
2 310 200 |
250102 |
||||||||||||||
|
В С Ь О Г О |
1567335784 |
1416886571 |
128 204 089 |
40 190 152 |
148 139 013 |
2 310 200 |
331 202 550 |
108 543 700 |
2 841 300 |
17 261 500 |
222 658 850 |
184 525 250 |
1898538334 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 4
до рішення 13 сесії Харківської міської ради 5 скликання
«Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської
міської ради 5 скликання від 27.12.2006 р. № 237/06
«Про міський бюджет міста Харкова на 2007 рік»
від 25.04.2007 р. № 64/07
Розподіл коштів |
|||
Фонду охорони навколишнього природного середовища |
|||
Харківської міської ради на 2007 рік |
|||
грн. |
|||
№ п/п |
Код головного розпорядника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації |
Всього видатків на поточний рік |
|
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
870 000 |
1 |
080 |
Департамент житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради |
780 000 |
1.1 |
|
Капітальний ремонт Журавлівської греблі |
293 000 |
1.2 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт греблі на Лозовеньківському водосховищі |
109 000 |
1.3 |
|
Проведення експертизи екологічного становища, що склалось в районі заводу «Хімреактивів» |
80 000 |
1.4 |
|
Проведення експертизи екологічного становища, що склалось в мікрорайоні Залютіно |
60 000 |
1.5 |
|
Заходи щодо охорони підземних вод |
20 000 |
1.6 |
|
Придбання спеціального обладнання, транспортних засобів та засобів зв'язку для утримання об'єктів природно-заповідного фонду |
38 000 |
1.7 |
|
Придбання контейнерів для збирання твердих побутових відходів |
180 000 |
2 |
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
90 000 |
2.1 |
|
Розробка проекту будівництва комплексу «Екзотаріум» у Харківському державному зоологічному парку |
90 000 |
Всього: |
870 000 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 5
до рішення 13 сесії Харківської міської ради 5 скликання
«Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської
міської ради 5 скликання від 27.12.2006 р. № 237/06
«Про міський бюджет міста Харкова на 2007 рік»
від 25.04.2007 р. № 64/07
Показники міжбюджетних трансфертів |
||||||
між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами |
||||||
на 2007 рік |
||||||
Таблиця 1 |
||||||
Код |
Назва трансферту |
Міжбюджетні трансферти, що надходять до міського бюджету |
||||
Загальний фонд |
Спеціаль- ний фонд |
Разом |
||||
Сума (грн.) |
Сума (грн.) |
Сума (грн.) |
||||
41021000 |
Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, виплату стипендій і допомоги учням та студентам навчальних закладів |
26 044 600 |
|
26 044 600 |
||
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
227 167 000 |
|
227 167 000 |
||
41030700 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
7 781 250 |
|
7 781 250 |
||
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
190 603 700 |
|
190 603 700 |
||
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
42 480 900 |
|
42 480 900 |
||
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
269 200 |
|
269 200 |
||
41032300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
7 538 500 |
|
7 538 500 |
||
41034000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
49 600 000 |
25 000 000 |
74 600 000 |
||
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
83 245 |
|
83 245 |
||
41036000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність |
1 620 000 |
|
1 620 000 |
||
41037100 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) |
5 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
||
|
Всього |
558 188 395 |
35 000 000 |
593 188 395 |
Таблиця 2
грн.
Код |
Назва трансферту |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
||||
------------------------------------ |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|||
Назва бюджету |
Сума (грн.) |
Щоденний норматив відраху- вань, % |
Сума (грн.) |
Щоденний норматив відраху- вань, % |
Сума (грн.) |
|
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету міста Харкова |
79 928 400 |
9,31 |
|
|
79 928 400 |
250321 |
Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, виплату стипендій і допомоги учням та студентам навчальних закладів |
20 243 000 |
|
|
|
20 243 000 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
2 936 900 |
|
|
|
2 936 900 |
|
Бюджету Київського району |
2 817 500 |
|
|
|
2 817 500 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
1 846 800 |
|
|
|
1 846 800 |
|
Бюджету Ленінського району |
1 543 500 |
|
|
|
1 543 500 |
|
Бюджету Московського району |
3 762 100 |
|
|
|
3 762 100 |
|
Бюджету Жовтневого району |
1 965 000 |
|
|
|
1 965 000 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
2 074 500 |
|
|
|
2 074 500 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
1 463 800 |
|
|
|
1 463 800 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
1 832 900 |
|
|
|
1 832 900 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету міста Харкова до районних у місті бюджетів |
469 181 900 |
50,52 |
|
|
469 181 900 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
61 703 600 |
6,64 |
|
|
61 703 600 |
|
Бюджету Київського району |
63 150 700 |
6,80 |
|
|
63 150 700 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
41 188 600 |
4,43 |
|
|
41 188 600 |
|
Бюджету Ленінського району |
34 613 900 |
3,73 |
|
|
34 613 900 |
|
Бюджету Московського району |
98 152 400 |
10,57 |
|
|
98 152 400 |
|
Бюджету Жовтневого району |
34 635 400 |
3,73 |
|
|
34 635 400 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
57 526 200 |
6,19 |
|
|
57 526 200 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
32 455 500 |
3,49 |
|
|
32 455 500 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
45 755 600 |
4,93 |
|
|
45 755 600 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
227 167 000 |
|
|
|
227 167 000 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
31 507 300 |
|
|
|
31 507 300 |
|
Бюджету Київського району |
24 753 100 |
|
|
|
24 753 100 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
22 455 500 |
|
|
|
22 455 500 |
|
Бюджету Ленінського району |
18 023 600 |
|
|
|
18 023 600 |
|
Бюджету Московського району |
47 321 400 |
|
|
|
47 321 400 |
|
Бюджету Жовтневого району |
18 856 600 |
|
|
|
18 856 600 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
27 006 600 |
|
|
|
27 006 600 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
14 049 000 |
|
|
|
14 049 000 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
23 193 900 |
|
|
|
23 193 900 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
190 603 700 |
|
|
|
190 603 700 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
26 266 800 |
|
|
|
26 266 800 |
|
Бюджету Київського району |
19 927 100 |
|
|
|
19 927 100 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
23 055 200 |
|
|
|
23 055 200 |
|
Бюджету Ленінського району |
13 216 900 |
|
|
|
13 216 900 |
|
Бюджету Московського району |
49 671 600 |
|
|
|
49 671 600 |
|
Бюджету Жовтневого району |
10 643 100 |
|
|
|
10 643 100 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
22 106 300 |
|
|
|
22 106 300 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
10 488 100 |
|
|
|
10 488 100 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
15 228 600 |
|
|
|
15 228 600 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
4 700 000 |
|
|
|
4 700 000 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
491 250 |
|
|
|
491 250 |
|
Бюджету Київського району |
376 560 |
|
|
|
376 560 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
725 960 |
|
|
|
725 960 |
|
Бюджету Ленінського району |
680 500 |
|
|
|
680 500 |
|
Бюджету Московського району |
630 830 |
|
|
|
630 830 |
|
Бюджету Жовтневого району |
686 500 |
|
|
|
686 500 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
131 800 |
|
|
|
131 800 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
514 800 |
|
|
|
514 800 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
461 800 |
|
|
|
461 800 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
269 200 |
|
|
|
269 200 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
6 570 |
|
|
|
6 570 |
|
Бюджету Київського району |
32 480 |
|
|
|
32 480 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
16 720 |
|
|
|
16 720 |
|
Бюджету Ленінського району |
68 070 |
|
|
|
68 070 |
|
Бюджету Московського району |
18 400 |
|
|
|
18 400 |
|
Бюджету Жовтневого району |
47 680 |
|
|
|
47 680 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
1 350 |
|
|
|
1 350 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
72 420 |
|
|
|
72 420 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
5 510 |
|
|
|
5 510 |
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
7 417 700 |
|
|
|
7 417 700 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
973 140 |
|
|
|
973 140 |
|
Бюджету Київського району |
1 252 650 |
|
|
|
1 252 650 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
589 720 |
|
|
|
589 720 |
|
Бюджету Ленінського району |
484 460 |
|
|
|
484 460 |
|
Бюджету Московського району |
1 387 530 |
|
|
|
1 387 530 |
|
Бюджету Жовтневого району |
646 440 |
|
|
|
646 440 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
887 410 |
|
|
|
887 410 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
561 170 |
|
|
|
561 170 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
635 180 |
|
|
|
635 180 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
83 245 |
|
|
|
83 245 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
20 811 |
|
|
|
20 811 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
11 706 |
|
|
|
11 706 |
|
Бюджету Ленінського району |
18 211 |
|
|
|
18 211 |
|
Бюджету Московського району |
11 706 |
|
|
|
11 706 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
20 811 |
|
|
|
20 811 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція з міського бюджету м. Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону «Металіст») |
|
|
5000000 |
|
5 000 000 |
250323 |
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) |
500 000 |
|
|
|
500 000 |
|
В с ь о г о |
979 851 145 |
|
5000000 |
|
984 851 145 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 6
до рішення 13 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.12.2006 р. № 237/06 «Про міський бюджет міста Харкова на 2007 рік»
від 25.04.2007 р. № 64/07
Перелік об'єктів, |
|||||||
видатки на які у 2007 році будуть проводитися |
|||||||
за рахунок коштів бюджету розвитку |
|||||||
грн. |
|||||||
№ п/п |
Код головного розпоряд- ника коштів
|
Назва головного розпорядника коштів
|
Загальний обсяг фінансування будівництва |
Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на завершення будівництва |
Всього видатків на поточний рік |
У тому числі, фінансування об'єктів за рахунок субвенції з державного бюджету |
Всього по бюджету розвитку: |
969 569 813 |
|
540 238 070 |
184 525 250 |
82 381 250 |
||
|
150000 |
Будівництво |
969 569 813 |
|
540 238 070 |
176 525 250 |
82 381 250 |
|
150101 |
Капітальні вкладення |
365 759 613 |
|
279 169 770 |
75 022 500 |
0 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
292 625 213 |
|
225 737 170 |
59 756 800 |
0 |
|
|
Житлове будівництво |
27 988 100 |
|
17 988 100 |
13 358 000 |
0 |
1 |
|
Дольова участь у будівництві житла для соціально незахищених категорій громадян |
20 000 000 |
50,0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
|
у тому числі погашення заборгованості на 01.01.2007р. по реконструкції житлового будинку по вул.Благодатній,2 |
8 734 166 |
2 928 776 |
|
||
2 |
|
Придбання житла для відселення жителів при реконструкції вул.Шевченка |
2 200 000 |
|
2 200 000 |
2 200 000 |
|
3 |
|
Реконструкція житлового будинку по майдану Повстання,1 |
5 788 100 |
|
5 788 100 |
1 158 000 |
|
|
|
Будівництво адміністративних об'єктів |
13 050 000 |
|
3 450 000 |
3 450 000 |
0 |
4 |
|
Дольова участь у будівництві адміністративної будівлі для потреб міської ради та її виконавчих органів по вул.Квітки-Основ`яненка |
9 000 000 |
83,3 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
5 |
|
Будівництво об'єктів енергозабезпечення комплексу адміністративних будівель міськвиконкому |
4 050 000 |
76,5 |
950 000 |
950 000 |
|
|
|
Охорона здоров'я |
9 500 000 |
|
9 500 000 |
5 000 000 |
0 |
6 |
|
Реконструкція будівлі по просп.Московському, 195 |
9 500 000 |
|
9 500 000 |
5 000 000 |
|
|
|
Освіта |
7 800 000 |
|
7 000 000 |
2 061 000 |
0 |
7 |
|
Реконструкція Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості |
7 800 000 |
10,3 |
7 000 000 |
2 061 000 |
|
|
|
Культура |
144 000 |
|
144 000 |
144 000 |
0 |
8 |
|
Будівництво мережі госпфекальної каналізації до дитячої школи мистецтв №2 ім.П.І.Чайковського |
144 000 |
|
144 000 |
144 000 |
|
|
|
Об'єкти комунального призначення |
234 143 113 |
|
187 655 070 |
35 743 800 |
0 |
|
|
Перекладка мереж в зоні будівництва метрополітену |
16 242 862 |
|
14 579 308 |
1 876 600 |
0 |
9 |
|
Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-32 (станція метро «Інтернаціональна») |
2 227 400 |
15,3 |
1 887 400 |
37 400 |
|
10 |
|
Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-33 (станція метро «23 Серпня») |
2 015 300 |
16,6 |
1 680 300 |
30 300 |
|
11 |
|
Будівництво станції метро «Інтернаціональна» - благоустрій території |
5 150 000 |
|
5 150 000 |
150 000 |
|
12 |
|
Будівництво постійних підключень інженерних мереж до станції метро «Інтернаціональна» |
3 110 662 |
4,2 |
2 981 435 |
218 800 |
|
13 |
|
Перекладка інженерних мереж в зоні будівництва станції метро «Інтернаціональна» |
182 600 |
70,8 |
53 373 |
53 300 |
|
14 |
|
Будівництво зливової каналізації і благоустрій Олексіївської балки |
1 316 900 |
55,4 |
586 800 |
586 800 |
|
15 |
|
Будівництво метрополітену-благоустрій території в районі порталу на ПК-30 |
1 540 000 |
|
1 540 000 |
200 000 |
|
16 |
|
Реконструкція водопровідних мереж над інженерними спорудами у зоні будівництва метрополітену |
700 000 |
|
700 000 |
600 000 |
|
|
|
Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж |
27 905 333 |
|
16 535 653 |
4 684 800 |
0 |
17 |
|
Перекладка водоводу по вул.Архітекторів |
3 236 500 |
68,7 |
1 013 008 |
163 300 |
|
18 |
|
Перекладка технічно зношеної водопровідної мережі по вул.Афанасіївській |
4 797 788 |
27,8 |
3 465 451 |
1 199 450 |
|
19 |
|
Будівництво водопровідних мереж сел.Пилипівка |
4 485 210 |
56,6 |
1 947 582 |
620 000 |
|
20 |
|
Будівництво водопровідних мереж сел.Жихор (вул.Борисоглєбська, Ленкоранська, Мічуріна, пров.Пролетарський, вул.Першого Травня, Желєзнякова) |
1 800 000 |
|
1 800 000 |
511 850 |
|
21 |
|
Санація і перекладка водопровідної мережі Д-1000 мм по Білгородському шосе |
3 931 568 |
|
3 931 568 |
1 100 000 |
|
22 |
|
Перекладка та санація технічно зношених водопровідних мереж водогону від Лідновських РЧВ до насосної станції №25 (від ВК22 до ВК23) |
2 858 434 |
|
2 858 434 |
9 500 |
|
23 |
|
Перекладка технічно зношеної водопровідної мережі по вул.Академіка Проскури |
5 720 394 |
73,4 |
1 519 610 |
770 000 |
|
24 |
|
Погашення заборгованості на 01.01.2007р. по будівництву насосної станції водопостачання №3 у заплаві р.Лопань у м.Дергачі |
1 075 439 |
|
|
310 700 |
|
|
|
Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальних каналізацій |
23 429 132 |
|
22 533 521 |
3 113 700 |
0 |
25 |
|
Будівництво каналізаційного розвантажувального колектору Салтівського житлового масиву |
7 723 000 |
9,7 |
6 972 900 |
1 270 100 |
|
26 |
|
Будівництво водовідводу з території Журавлівських схилів в районі кладовища №2 по вул.Пушкінській |
2 955 600 |
|
2 955 600 |
535 800 |
|
27 |
|
Будівництво каналізаційного колекторного тунелю по пров.Досвідному |
7 000 000 |
|
7 000 000 |
10 000 |
|
28 |
|
Будівництво шахтного стволу в районі приєднання Плеханівського каналізаційного тонелю до головного колекторного тунелю |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
10 000 |
|
29 |
|
Будівництво мережі госпфекальної каналізації по вул.Усурійській, вул.Бригадній, вул.Західній, пров.Батайському, пров.Довгожданому |
575 532 |
|
575 532 |
50 000 |
|
30 |
|
Будівництво централізованої мережі водовідведення по пров.Докучаєва |
150 000 |
|
150 000 |
50 000 |
|
31 |
|
Будівництво зливової каналізації по пров.Червоностудентському |
1 100 000 |
|
1 100 000 |
352 000 |
|
32 |
|
Перекладка каналізації по вул.Гиївській, Верхній Гиївській, Нижній Гиївській (у т.ч. від житлових будинків №№24-40) |
350 000 |
41,6 |
204 489 |
200 000 |
|
33 |
|
Реконструкція напірного каналізаційного трубопроводу по просп.Тракторобудівників від насосної станції №15 |
475 000 |
|
475 000 |
10 000 |
|
34 |
|
Будівництво каналізаційної мережі в сел.Жихор по вул.Жовтневій |
250 000 |
|
250 000 |
275 800 |
|
35 |
|
Інженерне облаштування схилів в районі Будівельного 2-го в`їзду-будівництво |
350 000 |
|
350 000 |
350 000 |
|
|
|
Будівництво, реконструкція теплових мереж: |
54 040 400 |
|
54 040 400 |
9 418 700 |
0 |
36 |
|
Реконструкція теплових мереж по вул.Межлаука,7, просп.Московському,246, Салтовському шосе,121,242-В, вул.Золочівській,3-А, 22-А, 26-А, вул.Кривоконівській,27, вул.Башкірській,2, вул.Соціалістичній,57, пров.Золочівському,3-А, вул.Підлісній,9, вул.Тимурівців,21-А, вул.Гвардійців Широнінців,5-Г |
1 295 000 |
|
1 295 000 |
216 000 |
|
37 |
|
Реконструкція теплових мереж від теплорозподільчої станції 3/2 до житлових будинків по вул.Іллінській |
790 000 |
|
790 000 |
132 000 |
|
38 |
|
Реконструкція теплорозподільчої станції 4/39 по вул.Плитковій,65 |
390 000 |
|
390 000 |
65 000 |
|
39 |
|
Реконструкція теплових мереж від теплорозподільчої станції 2/11 і МК 4510-МК4512 до житлових будинків по вул.Тобольській, просп.Леніна, вул.Єсеніна, вул.Отакара Яроша |
2 470 000 |
|
2 470 000 |
412 000 |
|
40 |
|
Реконструкція вбудованих котелень по вул.Полтавський Шлях, 190, 190/9, вул.Кашуби,4,7 з підключенням споживачів до централізованого теплопостачання |
996 300 |
|
996 300 |
332 100 |
|
41 |
|
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 3/30 по вул.Урицького,7а з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
500 000 |
|
500 000 |
166 700 |
|
42 |
|
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 4/14 по просп.Героїв Сталінграду,41/1 з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
1 500 000 |
|
1 500 000 |
500 000 |
|
43 |
|
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 4/33а по просп.Косіора,65а з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
558 800 |
|
558 800 |
186 300 |
|
44 |
|
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 4/34а по просп.Косіора,114а з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
643 000 |
|
643 000 |
214 300 |
|
45 |
|
Реконструкція теплових мереж кварталу домобудівельного комбінату №1 по бульвару Івана Каркача і вул.Луї Пастера |
500 000 |
|
500 000 |
166 700 |
|
46 |
|
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 3/9 по вул.Єлізарова,3 з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
639 800 |
|
639 800 |
213 300 |
|
47 |
|
Реконструкція газової котельні для теплопостачання споруд станції другого підйому ВУВГ «Дніпро» |
850 000 |
|
850 000 |
283 400 |
|
48 |
|
Реконструкція технічно зношених теплових мереж (на території насосної станції №1 по вул.Червоножовтневій,90; на дільницях 1,2,3 блоків очисних споруд ВУВГ «Донець»; на дільницях другого підйому ВУВГ «Дніпро») |
1 150 000 |
|
1 150 000 |
384 000 |
|
49 |
|
Реконструкція теплових мереж з ліквідацією вбудованої котельні по пров.Різниківському,1 та підключенням споживачів до котельні по вул.Котлова, 29 |
79 700 |
|
79 700 |
26 600 |
|
50 |
|
Реконструкція окремо розташованих котелень по вул.Верховського,5, вул.Квіткинській,25, вул.Гордієнківській,42 |
1 247 300 |
|
1 247 300 |
415 700 |
|
51 |
|
Реконструкція теплових мереж по вул.Муранова, вул.Полтавський Шлях, вул.Скорохода та підключення споживачів до централізованого теплопостачання з ліквідацією вбудованих котелень по вул.Муранова,5, вул.Полтавський Шлях,110,114,118, вул.Скорохода,7/9,8 |
1 200 000 |
|
1 200 000 |
400 000 |
|
52 |
|
Реконструкція вбудованих котелень по вул.Клочківській,61/63, вул.Жовтневої Революції,36, вул.Червоножовтневій,6,9 |
730 000 |
|
730 000 |
243 300 |
|
53 |
|
Реконструкція теплорозподільчої станції № 1та № 2 мікрорайону №522 та теплових мереж до житлових будинків по вул.Блюхера, вул.Героїв Праці, вул.Академіка Павлова мікрорайону №522 з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
3 930 300 |
|
3 930 300 |
643 800 |
|
54 |
|
Реконструкція теплових мереж, теплорозподільчих станцій №1 та №2 мікрорайону №533 з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках по просп.Тракторобудівників та вул. Командарма Уборевича |
3 144 000 |
|
3 144 000 |
164 000 |
|
55 |
|
Реконструкція теплових мереж по вул.Броненосця Потьомкіна з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
250 000 |
|
250 000 |
42 000 |
|
56 |
|
Реконструкція пересувної котельної установки по вул.Кам'янець-Подільській,23 |
331 000 |
|
331 000 |
56 000 |
|
57 |
|
Реконструкція вбудованої котельні по вул.Будівельній,29 |
174 300 |
|
174 300 |
30 000 |
|
58 |
|
Реконструкція котельної по вул.Карла Маркса,13Ж та реконструкція теплових мереж з ліквідацією вбудованої котельні по вул.Полтавський Шлях,24А |
513 200 |
|
513 200 |
85 500 |
|
59 |
|
Реконструкція теплових мереж між селищами «Комунар» та ім.Жуковського |
1 500 000 |
|
1 500 000 |
250 000 |
|
60 |
|
Реконструкція теплових мереж на ділянці від МК 1146 до МК 1146/10 по майдану Руднєва |
1 600 000 |
|
1 600 000 |
267 000 |
|
61 |
|
Реконструкція теплових мереж кварталу Електроважмаш-1 по вул.Миру, вул.Верстатобудівній, вул.12 Квітня та вул.Другої П'ятирічки |
1 487 200 |
|
1 487 200 |
248 000 |
|
62 |
|
Реконструкція теплових мереж по вул.Таджицькій та вул.12 Квітня кварталу Електроважмаш-2 |
694 900 |
|
694 900 |
116 000 |
|
63 |
|
Реконструкція теплових мереж по пров.Отакара Яроша від МК 4304 до МК 4304/8 |
1 200 000 |
|
1 200 000 |
200 000 |
|
64 |
|
Реконструкція теплорозподільчої станції по просп.Московському,122 |
350 000 |
|
350 000 |
58 500 |
|
65 |
|
Реконструкція теплових мереж між камерами 1115 та 1120 по просп.Московському |
2 700 000 |
|
2 700 000 |
240 000 |
|
66 |
|
Реконструкція теплових мереж по вул.Соїча, вул.Кошкіна, просп.Московському з улаштуванням теплових пунктів у житлових будинках |
1 550 000 |
|
1 550 000 |
210 000 |
|
67 |
|
Реконструкція теплових мереж від ТРС-2 604 мікрорайону до житлових будинків по Салтівському шосе і просп.Тракторобудівників з улаштуванням теплових пунктів у житлових будинках |
2 600 000 |
|
2 600 000 |
320 000 |
|
68 |
|
Реконструкція котелень по вул.Валер`янівській,113, вул.Армійській,113, бульвару Фронтовиків,1 |
1 474 400 |
|
1 474 400 |
294 900 |
|
69 |
|
Реконструкція теплових мереж між камерами МК-3 та МК-5 по вул.Академіка Проскури |
1 950 000 |
|
1 950 000 |
190 000 |
|
70 |
|
Реконструкція теплових мереж між камерами ТК-3 та СТК-24 з улаштуванням теплових пунктів у житлових будинках по вул.Іллінській |
2 400 000 |
|
2 400 000 |
130 000 |
|
71 |
|
Реконструкція теплових мереж кварталу по вул.Єсеніна, вул. 23 Серпня, вул.Отакара Яроша |
4 191 200 |
|
4 191 200 |
403 600 |
|
72 |
|
Реконструкція теплових мереж від ТРС 4/16 по вул.Фонвізіна,17/1 з улаштуванням теплових пунктів у житлових будинках |
1 700 000 |
|
1 700 000 |
140 000 |
|
73 |
|
Реконструкція теплових мереж від ТРС 4/15 по вул.Кірова,9а з улаштуванням теплових пунктів у житлових будинках |
800 000 |
|
800 000 |
180 000 |
|
74 |
|
Реконструкція теплових мереж у кварталі по просп.Тракторобудівників, вул.Героїв Праці з улаштуванням теплових пунктів у житлових будинках |
2 460 000 |
|
2 460 000 |
292 000 |
|
75 |
|
Реконструкція теплорозподільчої станції 3/5 по вул.Жовтневої Революції,5а з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
1 500 000 |
|
1 500 000 |
500 000 |
|
|
|
Реконструкція доріг і інженерних об`єктів на них: |
76 853 078 |
|
47 523 526 |
13 000 000 |
0 |
76 |
|
Будівництво світлофорних об`єктів, у т.ч.: |
845 947 |
|
779 724 |
610 000 |
|
76.1 |
|
просп. Перемоги,65 (зуп. «Шкільна») |
380 207 |
9,0 |
346 108 |
240 000 |
|
76.2 |
|
просп.Перемоги,53-55 |
345 740 |
9,3 |
313 616 |
250 000 |
|
76.3 |
|
вул.Комітетська - вул.Дерев'янка |
120 000 |
|
120 000 |
120 000 |
|
77 |
|
Реконструкція світлофорних об`єктів, у т.ч.: |
940 000 |
|
900 000 |
750 000 |
|
77.1 |
|
на перехресті просп.Гагаріна - просп.Героїв Сталінграду і вул.Одеської |
290 000 |
|
250 000 |
250 000 |
|
77.2 |
|
на перехресті вул.Новгородської - вул.Клочківської |
150 000 |
|
150 000 |
150 000 |
|
77.3 |
|
на перехресті узв.Пассіонарії - вул.Клочківської |
250 000 |
|
250 000 |
250 000 |
|
77.4 |
|
по вул.Клочківській в районі Соснової гірки |
250 000 |
|
250 000 |
100 000 |
|
78 |
|
Будівництво наземного пішохідного переходу в районі вул.Джутової |
1 271 500 |
3,3 |
1 229 212 |
560 000 |
|
79 |
|
Реконструкція вул.Шевченка від вул.Матюшенка до просп.Московського. Перша черга. Дільниця від просп.Московського до Білгородського спуску |
29 975 443 |
96,4 |
1 085 015 |
1 000 000 |
|
80 |
|
Реконструкція вул.Шевченка від вул.Матюшенка до просп.Московського. Перша черга. Дільниця від Білгородського спуску до вул.Матюшенка |
41 240 188 |
0,7 |
40 949 575 |
7 500 000 |
|
81 |
|
Реконструкція вул.Жилярді та перехрестя з вул.Сидора Ковпака, вул.Героїв Праці і вул.Саперній |
1 430 000 |
|
1 430 000 |
1 430 000 |
|
82 |
|
Реконструкція з'їздів з Кузінського шляхопроводу (на вул.Муранова та вул.Ленінградську) |
600 000 |
|
600 000 |
600 000 |
|
83 |
|
Проектні роботи (реконструкція вулиць, мостів, світлофорних об'єктів) |
550 000 |
|
550 000 |
550 000 |
|
|
|
Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ |
34 772 308 |
|
31 542 662 |
2 750 000 |
0 |
84 |
|
Розширення міського кладовища №17 (4 черга) |
9 752 508 |
17,2 |
8 074 162 |
2 500 000 |
|
85 |
|
Інженерне облаштування - закриття Дергачівського полігону ТПВ |
25 019 800 |
6,2 |
23 468 500 |
250 000 |
|
86 |
|
Перекладка газопроводу низького тиску по вул.Новоолександрівській - вул.Омській |
80 000 |
|
80 000 |
80 000 |
|
87 |
|
Проектні роботи майбутніх років |
820 000 |
|
820 000 |
820 000 |
|
|
080 |
Департамент житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради |
73 134 400 |
|
53 432 600 |
15 265 700 |
0 |
88 |
|
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення |
24 520 000 |
56,5 |
10 660 000 |
10 000 000 |
|
|
|
у т.ч. систем зовнішнього освітлення об'єктів освіти та охорони здоров'я |
2 000 000 |
|
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
|
Технічне переоснащення теплових мереж і котелень |
9 555 800 |
|
5 472 600 |
1 265 700 |
0 |
89 |
|
Теплова мережа по вул.Кузнечній і вул.Університетській, пров.Лопатинському - технічне переоснащення |
1 000 200 |
50,4 |
495 600 |
110 000 |
|
90 |
|
Технічне переоснащення теплових мереж з підключенням будинків по пров.Донбасівському, вул.Таганській, пров.1-ому Таганському до централізованого теплопостачання з погашенням вбудованих котелень по пров.Донбасівському,3, вул.Таганській, 14/1, пров.1-ому Таганському,4 |
560 200 |
17,0 |
465 200 |
100 000 |
|
91 |
|
Технічне переоснащення теплових мереж з підключенням будинків по вул.Макіївській до централізованого теплопостачання з погашенням вбудованої котельні по вул.Макіївській,4 |
541 400 |
39,7 |
326 400 |
70 000 |
|
92 |
|
Теплова мережа від теплорозподільчої станції № 2/17 до житлових будинків по просп.Перемоги - технічне переоснащення |
2 762 000 |
64,0 |
993 400 |
200 000 |
|
93 |
|
Система гарячого водопостачання житлового району Харківського тракторного заводу з улаштуванням групових бойлерних - реконструкція |
4 580 000 |
32,8 |
3 080 000 |
685 000 |
|
94 |
|
Проектування реконструкції теплорозподільчої станції з улаштуванням котельні по вул.Літаковій, 16 |
112 000 |
|
112 000 |
100 700 |
|
|
|
Перекладка і будівництво водопровідних мереж |
3 058 600 |
|
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
95 |
|
Кабельна лінія до насосної станції № 27б - заміна мережі енергопостачання |
1 558 600 |
67,9 |
500 000 |
500 000 |
|
96 |
|
Санація водоводу по вул.Китаєнка, Д=1200мм |
1 500 000 |
|
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
|
Реконструкція та будівництво каналізаційних мереж |
36 000 000 |
|
35 300 000 |
2 000 000 |
0 |
97 |
|
Будівництво головного дублюючого каналізаційного колектору |
28 000 000 |
0,7 |
27 800 000 |
300 000 |
|
98 |
|
Закінчення робіт з будівництва каналізаційного напірного трубопроводу Д-600 мм від Основ'янської напірної станції № 4 до просп.Гагаріна |
4 300 000 |
11,6 |
3 800 000 |
1 150 000 |
|
99 |
|
Модернізація мулової насосної станції на Комплексі біологічної очистки «Диканівський» |
3 700 000 |
|
3 700 000 |
550 000 |
|
|
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов`язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
7 781 250 |
7 781 250 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
|
|
7 781 250 |
7 781 250 |
100 |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов`язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
7 781 250 |
7 781 250 |
|
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
603 810 200 |
|
261 068 300 |
93 721 500 |
74 600 000 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
603 810 200 |
|
261 068 300 |
93 721 500 |
74 600 000 |
101 |
|
Дольова участь у будівництві метрополітену на дільниці від станції метро «23 Серпня» до станції метро «Проспект Перемоги» (у т.ч. проектні роботи на об'єктах майбутніх років) |
603 810 200 |
56,8 |
261 068 300 |
93 721 500 |
74 600 000 |
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0 |
|
0 |
3 000 000 |
0 |
|
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
3 000 000 |
0 |
102 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
3 000 000 |
|
|
250380 |
Інші субвенції |
0 |
|
0 |
5 000 000 |
0 |
|
220 |
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
5 000 000 |
0 |
103 |
|
Субвенція з міського бюджету м.Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону «Металіст» |
|
|
|
5 000 000 |
|
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева