УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
14 сесія 5 скликання
РІШЕННЯ
Від 04.07.2007 р. № 122/07
м. Харків
Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.12.2006 р. № 237/06 «Про міський бюджет міста Харкова на 2007 рік»
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від 04.05.2007 р. № 1004-V, постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 р. № 700 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268», рішення ХV сесії Харківської обласної ради V скликання від 22.05.2007 р. № 283-V, враховуючи висновок Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 02.07.2007 р. № 2-07/3-209 про перевиконання доходної частини загального фонду міського бюджету м. Харкова за І півріччя 2007 року та звернення головних розпорядників коштів міського бюджету міста Харкова, на підставі ст.23 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення 10 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.12.2006р. №237/06 «Про міський бюджет міста Харкова на 2007 рік» (із змінами) такі зміни:
1.1. Викласти пункт 1 рішення у новій редакції:
«Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2007 рік у сумі 2099664,3тис.грн., в тому числі дотації і субвенції з інших бюджетів у сумі 646711,5тис.грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 1697667,4тис.грн., спеціального фонду бюджету - у сумі 401996,9тис.грн., у тому числі бюджет розвитку - 230319,6тис.грн. та цільові фонди міської ради - 130870,0тис.грн. (додаток №1).».
1.2. Викласти пункт 2 рішення у новій редакції:
«Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2007 рік у сумі 2100111,3тис.грн., у тому числі: кошти, що передаються до Державного бюджету, в сумі 79928,4тис.грн., видатки загального фонду бюджету в сумі 1698114,4тис.грн., видатки спеціального фонду бюджету в сумі 401996,9тис.грн. за функціональною (додаток №2) та відомчою (додаток №3) структурою бюджету.».
1.3. Викласти пункт 5 рішення у новій редакції:
«Установити обсяг коштів, які передаються з загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету, у сумі 79885,4тис.грн.».
1.4. Викласти пункт 8 рішення у новій редакції:
«Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів до міського бюджету міста Харкова на 2007 рік в загальній сумі 646711,5тис.грн. та з міського бюджету міста Харкова на 2007 рік в загальній сумі 1069581,8тис.грн. (згідно з додатком №5 до цього рішення).».
1.5. Пункт 30 рішення доповнити підпунктом 30.3 наступного змісту:
«30.3. З Чугуївською міською радою Харківської області.».
1.6. Викласти додатки №№1, 2, 3, 4, 5, 6 до рішення у новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова М.М. Добкін
Додаток № 1
до рішення 14 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.12.2006 р. № 237/06 «Про міський бюджет міста Харкова на 2007 рік»
від 04.07.2007 р. № 122/07
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2007 рік
(грн.)
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
Разом |
Разом |
У т. ч. бюджет розвитку |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
10000000 |
Податкові надходження |
1 055 464 800 |
22 796 500 |
X |
1 078 261 300 |
11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
891 492 200 |
X |
X |
891 492 200 |
11010000 |
Податок з доходів фізичних осіб |
880 534 300 |
X |
X |
880 534 300 |
11010100 |
Податок з доходів найманих працівників |
815 802 300 |
X |
X |
815 802 300 |
11010200 |
Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності |
6 223 700 |
X |
X |
6 223 700 |
11010300 |
Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті |
5 148 500 |
X |
X |
5 148 500 |
11010400 |
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю |
15 784 400 |
X |
X |
15 784 400 |
11010800 |
Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу |
31 746 100 |
X |
X |
31 746 100 |
11011100 |
Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності |
5 829 300 |
X |
X |
5 829 300 |
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
10 957 900 |
X |
X |
10 957 900 |
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
10 957 900 |
X |
X |
10 957 900 |
12000000 |
Податки на власність |
X |
22 796 500 |
X |
22 796 500 |
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
X |
22 796 500 |
X |
22 796 500 |
12020100 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) |
X |
11 077 600 |
X |
11 077 600 |
12020200 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян) |
X |
11 717 700 |
X |
11 717 700 |
12020400 |
Податок з власників водних транспортних засобів |
X |
1 200 |
X |
1 200 |
13000000 |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
128 922 500 |
X |
X |
128 922 500 |
13050000 |
Плата за землю |
128 922 500 |
X |
X |
128 922 500 |
13050100 |
Земельний податок з юридичних осіб |
30 889 500 |
X |
X |
30 889 500 |
13050200 |
Орендна плата з юридичних осіб |
89 705 000 |
X |
X |
89 705 000 |
13050500 |
Орендна плата з фізичних осіб |
8 328 000 |
X |
X |
8 328 000 |
14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
1 528 500 |
X |
X |
1 528 500 |
14060300 |
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
1 200 000 |
X |
X |
1 200 000 |
14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
328 500 |
X |
X |
328 500 |
14070200 |
Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами |
328 500 |
X |
X |
328 500 |
16000000 |
Інші податки |
33 521 600 |
X |
X |
33 521 600 |
16010000 |
Місцеві податки і збори |
33 521 600 |
X |
X |
33 521 600 |
16010100 |
Податок з реклами |
75 400 |
X |
X |
75 400 |
16010200 |
Комунальний податок |
3 914 400 |
X |
X |
3 914 400 |
16010400 |
Збір за припаркування автотранспорту |
869 000 |
X |
X |
869 000 |
16010500 |
Ринковий збір |
26 353 800 |
X |
X |
26 353 800 |
16011100 |
Збір за право використання місцевої символіки |
200 |
X |
X |
200 |
16011300 |
Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей |
22 000 |
X |
X |
22 000 |
16011500 |
Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг |
2 286 800 |
X |
X |
2 286 800 |
20000000 |
Неподаткові надходження |
30 491 100 |
8 030 800 |
20 000 |
38 521 900 |
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
5 532 900 |
X |
X |
5 532 900 |
21040000 |
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів |
5 300 000 |
X |
X |
5 300 000 |
21080000 |
Інші надходження |
232 900 |
X |
X |
232 900 |
21080900 |
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
2 000 |
X |
X |
2 000 |
21081100 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
230 900 |
X |
X |
230 900 |
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу |
24 717 300 |
X |
X |
24 717 300 |
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
14 500 |
X |
X |
14 500 |
22080000 |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна |
24 100 000 |
X |
X |
24 100 000 |
22080400 |
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності |
24 100 000 |
X |
X |
24 100 000 |
22090000 |
Державне мито |
602 800 |
X |
X |
602 800 |
22090100 |
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
602 800 |
X |
X |
602 800 |
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
240 900 |
20 000 |
20 000 |
260 900 |
24060000 |
Інші надходження |
237 900 |
X |
X |
237 900 |
24060300 |
Інші надходження |
237 900 |
X |
X |
237 900 |
24110000 |
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій |
3 000 |
20 000 |
20 000 |
23 000 |
24110600 |
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів |
X |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
24110900 |
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
3 000 |
X |
X |
3 000 |
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
X |
8 010 800 |
X |
8 010 800 |
25010000 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами |
X |
5 446 450 |
X |
5 446 450 |
25010100 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями |
X |
4 719 050 |
X |
4 719 050 |
25010300 |
Плата за оренду майна бюджетних установ |
X |
526 000 |
X |
526 000 |
25010400 |
Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна |
X |
201 400 |
X |
201 400 |
25020000 |
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
X |
2 564 350 |
X |
2 564 350 |
25020100 |
Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами |
X |
2 059 200 |
X |
2 059 200 |
25020200 |
Надходження, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів |
X |
505 150 |
X |
505 150 |
30000000 |
Доходи від операцій з капіталом |
X |
125 414 200 |
125 414 200 |
125 414 200 |
31000000 |
Надходження від продажу основного капіталу |
X |
75 434 200 |
75 434 200 |
75 434 200 |
31030000 |
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності |
X |
75 434 200 |
75 434 200 |
75 434 200 |
33000000 |
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів |
X |
49 980 000 |
49 980 000 |
49 980 000 |
33010000 |
Надходження від продажу землі |
X |
49 980 000 |
49 980 000 |
49 980 000 |
33010100 |
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності |
X |
49 980 000 |
49 980 000 |
49 980 000 |
50000000 |
Цільові фонди |
X |
130 870 000 |
X |
130 870 000 |
50080000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
X |
870 000 |
X |
870 000 |
50080200 |
Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища |
X |
811 700 |
X |
811 700 |
50080300 |
Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами |
X |
58 300 |
X |
58 300 |
50110000 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
X |
130 000 000 |
X |
130 000 000 |
|
Разом доходів |
1 085 955 900 |
287 111 500 |
125 434 200 |
1 373 067 400 |
40000000 |
Офіційні трансферти |
611 711 510 |
114 885 350 |
104 885 350 |
726 596 860 |
41000000 |
Від органів державного управління |
611 711 510 |
35 000 000 |
25 000 000 |
646 711 510 |
41020000 |
Дотації |
57 420 000 |
X |
X |
57 420 000 |
41021000 |
Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, запровадженням II етапу Єдиної тарифної сітки, підвищенням розмірів посадових окладів та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної сітки, на виплату стипендій і допомоги учням та студентам навчальних закладів |
57 420 000 |
X |
X |
57 420 000 |
41030000 |
Субвенції |
554 291 510 |
35 000 000 |
25 000 000 |
589 291 510 |
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
227 167 000 |
X |
X |
227 167 000 |
41030700 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
7 781 250 |
X |
X |
7 781 250 |
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
190 603 700 |
X |
X |
190 603 700 |
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
42 480 900 |
X |
X |
42 480 900 |
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
269 200 |
X |
X |
269 200 |
41031900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на ведення та адміністрування Державного реєстру виборців |
1 385 400 |
X |
X |
1 385 400 |
41032200 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток регіонів, заходів з попередження аварій і запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності, в тому числі на ремонт і реконструкцію теплових мереж і котелень |
22 360 100 |
X |
X |
22 360 100 |
41032300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів |
7 538 500 |
X |
X |
7 538 500 |
41034000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
49 600 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
74 600 000 |
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
105 460 |
Х |
Х |
105 460 |
41037100 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) |
5 000 000 |
10 000 000 |
Х |
15 000 000 |
43000000 |
З іншої частини бюджету |
Х |
79 885 350 |
79 885 350 |
79 885 350 |
43010000 |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
Х |
79 885 350 |
79 885 350 |
79 885 350 |
|
Всього доходів |
1 697 667 410 |
401 996 850 |
230 319 550 |
2 099 664 260 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 2
до рішення 14 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.12.2006 р. № 237/06 «Про міський бюджет міста Харкова на 2007 рік» від 04.07.2007 р. № 122/07
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2007 рік
за функціональною структурою
(грн.)
Код КТВК |
Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом) |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
|||||||||||
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них оплата праці (код 1110) |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160) |
Капітальні (код 2000) |
нерозподілені видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них: оплата праці (код 1110) |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160) |
капітальні (код 2000) |
З них: бюджет розвитку |
РАЗОМ |
||
010000 |
Державне управління |
47 391 517 |
47 077 117 |
26 233 856 |
3 481 658 |
314 400 |
|
2 704 400 |
2 634 400 |
1 614 200 |
|
70 000 |
|
50 095 917 |
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
47 391 517 |
47 077 117 |
26 233 856 |
3 481 658 |
314 400 |
|
2 704 400 |
2 634 400 |
1 614 200 |
|
70 000 |
|
50 095 917 |
070000 |
Освіта |
20 466 990 |
11 705 592 |
4 452 314 |
1 189 340 |
8 761 398 |
|
567 800 |
544 800 |
273 600 |
21 200 |
23 000 |
|
21 034 790 |
080000 |
Охорона здоров'я |
231482128 |
203284457 |
103967400 |
19 649 393 |
28 197 671 |
|
4 517 600 |
3 756 700 |
854 400 |
80 100 |
760 900 |
|
235999728 |
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього |
27 885 114 |
26 969 014 |
959 917 |
104 524 |
916 100 |
|
|
|
|
|
|
|
27 885 114 |
090214 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку |
6 658 200 |
6 658 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 658 200 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харкова на 2007 рік) |
17 380 000 |
17 380 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 380 000 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
406 080 |
406 080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
406 080 |
090802 |
Інші програми соціального захисту неповнолітніх |
156 413 |
156 413 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
413 550 |
298 550 |
172 113 |
8 495 |
115 000 |
|
|
|
|
|
|
|
413 550 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 000 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
091106 |
Інші видатки |
994 021 |
329 021 |
108 204 |
|
665 000 |
|
|
|
|
|
|
|
994 021 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
70 000 |
70 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 000 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
71 100 |
71 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 100 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
1 005 750 |
869 650 |
459 800 |
68 029 |
136 100 |
|
|
|
|
|
|
|
1 005 750 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
430 000 |
430 000 |
219 800 |
28 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
430 000 |
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
97 845 908 |
74 032 508 |
|
23 600 600 |
23 813 400 |
|
22 796 500 |
22 796 500 |
|
16 011 000 |
|
|
120642408 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
19 437 000 |
17 437 000 |
|
|
2 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
19 437 000 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
11 705 000 |
200 000 |
|
|
11 505 000 |
|
|
|
|
|
|
|
11 705 000 |
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
25 908 |
25 908 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 908 |
100203 |
Благоустрій міста |
66 063 000 |
56 369 600 |
|
23 600 600 |
9 693 400 |
|
22 796 500 |
22 796 500 |
|
16 011 000 |
|
|
88 859 500 |
100400 |
Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності |
615 000 |
|
|
|
615 000 |
|
|
|
|
|
|
|
615 000 |
110000 |
Культура і мистецтво |
11 803 340 |
9 855 340 |
1 481 281 |
77 640 |
1 948 000 |
|
137 000 |
137 000 |
99 100 |
|
|
|
11 940 340 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки) |
3 225 000 |
3 225 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 225 000 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
100 000 |
45 400 |
|
|
54 600 |
|
|
|
|
|
|
|
100 000 |
110202 |
Музеї і виставки |
2 134 152 |
806 852 |
387 960 |
60 275 |
1 327 300 |
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
2 136 152 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
425 141 |
389 041 |
261 823 |
1 400 |
36 100 |
|
|
|
|
|
|
|
425 141 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
1 211 747 |
1 181 747 |
831 498 |
15 965 |
30 000 |
|
135 000 |
135 000 |
99 100 |
|
|
|
1 346 747 |
110206 |
Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
17 300 |
17 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 300 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи (зоопарк) |
4 690 000 |
4 190 000 |
|
|
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
4 690 000 |
120000 |
Засоби масової інформації |
1 880 000 |
1 797 000 |
|
|
83 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 880 000 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
1 880 000 |
1 797 000 |
|
|
83 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 880 000 |
130000 |
Фізична культура і спорт |
10 458 613 |
9 791 313 |
2 710 508 |
955 460 |
667 300 |
|
84 000 |
58 500 |
|
21 400 |
25 500 |
|
10 542 613 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
318 100 |
318 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
318 100 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
5 890 495 |
5 623 195 |
2 710 508 |
955 460 |
267 300 |
|
84 000 |
58 500 |
|
21 400 |
25 500 |
|
5 974 495 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 572 518 |
2 172 518 |
|
|
400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 572 518 |
130112 |
Інші видатки |
1 677 500 |
1 677 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 677 500 |
150000 |
Будівництво |
897 280 |
897 280 |
|
|
|
|
218319550 |
|
|
|
218319550 |
218319550 |
219216830 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
90 976 550 |
|
|
|
90 976 550 |
90 976 550 |
90 976 550 |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов`язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
|
|
|
7 781 250 |
|
|
|
7 781 250 |
7 781 250 |
7 781 250 |
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
|
|
|
93 721 500 |
|
|
|
93 721 500 |
93 721 500 |
93 721 500 |
150122 |
Івестиційні проекти |
|
|
|
|
|
|
25 840 250 |
|
|
|
25 840 250 |
25 840 250 |
25 840 250 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
897 280 |
897 280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
897 280 |
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
79 556 100 |
57 122 700 |
|
|
22 433 400 |
|
10 000 000 |
|
|
|
10 000 000 |
|
89 556 100 |
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 399 200 |
1 399 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 399 200 |
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
11 261 900 |
11 261 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 261 900 |
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
18 461 600 |
18 461 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 461 600 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
48 433 400 |
26 000 000 |
|
|
22 433 400 |
|
10 000 000 |
|
|
|
10 000 000 |
|
58 433 400 |
180000 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю |
1 880 850 |
1 825 850 |
|
|
55 000 |
|
7 000 000 |
|
|
|
7 000 000 |
7 000 000 |
8 880 850 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
1 370 000 |
1 370 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 370 000 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
100 000 |
45 000 |
|
|
55 000 |
|
|
|
|
|
|
|
100 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
7 000 000 |
|
|
|
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
410 850 |
410 850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410 850 |
230000 |
Обслуговування боргу |
10 820 000 |
10 820 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 820 000 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
10 820 000 |
10 820 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 820 000 |
240000 |
Цільові фонди |
|
|
|
|
|
|
130870000 |
89 615 800 |
|
1 127 800 |
41 254 200 |
|
130870000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
870 000 |
320 000 |
|
|
550 000 |
|
870 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
130000000 |
89 295 800 |
|
1 127 800 |
40 704 200 |
|
130000000 |
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
91 164 759 |
4 875 085 |
|
51 187 |
83 979 474 |
2 310 200 |
|
|
|
|
|
|
91 164 759 |
250102 |
Резервний фонд |
2 310 200 |
|
|
|
|
2 310 200 |
|
|
|
|
|
|
2 310 200 |
250404 |
Інші видатки |
8 969 209 |
4 875 085 |
|
51 187 |
4 094 124 |
|
|
|
|
|
|
|
8 969 209 |
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
79 885 350 |
|
|
|
79 885 350 |
|
|
|
|
|
|
|
79 885 350 |
|
Разом видатків |
633532599 |
460053256 |
139805276 |
49 109 802 |
171169143 |
2 310 200 |
396996850 |
119543700 |
2 841 300 |
17 261 500 |
277453150 |
225319550 |
1030529449 |
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
79 928 400 |
79 928 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79 928 400 |
250321 |
Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, виплату стипендій і допомоги учням та студентам навчальних закладів (згідно з додатком №5) |
51 618 400 |
51 618 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 618 400 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком №5) |
496576600 |
496576600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
496576600 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №5) |
227167000 |
227167000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
227167000 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком №5) |
190603700 |
190603700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190603700 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком №5) |
4 700 000 |
4 700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 700 000 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №5) |
269 200 |
269 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
269 200 |
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» (згідно з додатком №5) |
7 417 700 |
7 417 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 417 700 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (співфінансування на реалізацію «Загальнодержавної програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства» і програми «Капітальний ремонт та модернізація ліфтів житлового фонду») |
5 395 340 |
|
|
|
5 395 340 |
|
|
|
|
|
|
|
5 395 340 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком №5) |
105 460 |
105 460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 460 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція з міського бюджету м.Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону «Металіст») (згідно з додатком №5) |
|
|
|
|
|
|
5 000 000 |
|
|
|
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м.Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання) |
300 000 |
300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 000 |
250323 |
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м.Дергачі) (згідно з додатком №5) |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
|
Всього видатків |
1698114399 |
1519239716 |
139805276 |
49 109 802 |
176564483 |
2 310 200 |
401996850 |
119543700 |
2 841 300 |
17 261 500 |
282453150 |
230319550 |
2100111249 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету та фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 3
до рішення 14 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.12.2006 р. № 237/06 «Про міський бюджет міста Харкова на 2007 рік»
від 04.07.2007 р. № 122/07
Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2007 рік
за головними розпорядниками коштів
(грн.)
Код голов-ного роз-поряд-ника коштів Код КТВК |
Назва головного розпорядника коштів --------------------- Назва КТВК |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
||||||||||
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них оплата праці (код 1110) |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160) |
капітальні (код 2000) |
нерозподілені видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них: оплата праці (код 1110) |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160) |
капітальні (код 2000) |
З них: бюджет розвитку |
|||
001 |
Харківська міська рада |
19 258 961 |
19 070 561 |
6 945 225 |
2 138 979 |
188 400 |
|
5 000 000 |
1 900 000 |
|
|
3 100 000 |
|
24 258 961 |
010116 |
Утримання апарату |
16 313 481 |
16 208 081 |
6 945 225 |
2 138 979 |
105 400 |
|
|
|
|
|
|
|
16 313 481 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
406 080 |
406 080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
406 080 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
1 880 000 |
1 797 000 |
|
|
83 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 880 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
5 000 000 |
1 900 000 |
|
|
3 100 000 |
|
5 000 000 |
250404 |
Інші видатки (Прийом іноземних делегацій) |
390 000 |
390 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
390 000 |
250404 |
Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України та громад, асоціації фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст», Міжнародної Асоціації «Поріднені міста») |
219 400 |
219 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
219 400 |
020 |
Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
21 374 389 |
12 612 991 |
4 969 756 |
1 343 540 |
8 761 398 |
|
567 800 |
544 800 |
273 600 |
21 200 |
23 000 |
|
21 942 189 |
010116 |
Утримання апарату |
907 399 |
907 399 |
517 442 |
154 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
907 399 |
070301 |
Загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
2 052 504 |
1 858 506 |
820 720 |
273 443 |
193 998 |
|
15 600 |
15 600 |
|
|
|
|
2 068 104 |
070303 |
Дитячi будинки (в т.ч. сiмейного типу, прийомнi сiм'ї) |
3 411 537 |
3 250 537 |
1 303 208 |
398 659 |
161 000 |
|
50 400 |
45 400 |
|
|
5 000 |
|
3 461 937 |
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
3 638 365 |
3 426 265 |
1 994 527 |
500 654 |
212 100 |
|
501 800 |
483 800 |
273 600 |
21 200 |
18 000 |
|
4 140 165 |
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освiти |
758 984 |
715 484 |
333 859 |
16 584 |
43 500 |
|
|
|
|
|
|
|
758 984 |
070807 |
Інші освітні програми |
10 339 100 |
2 188 300 |
|
|
8 150 800 |
|
|
|
|
|
|
|
10 339 100 |
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
163 000 |
163 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
163 000 |
070809 |
Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
103 500 |
103 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103 500 |
030 |
Департамент охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
430 291 |
420 291 |
230 119 |
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
430 291 |
010116 |
Утримання апарату |
430 291 |
420 291 |
230 119 |
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
430 291 |
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
233175136 |
204362465 |
104556637 |
19824393 |
28 812 671 |
|
7 517 600 |
3 756 700 |
854 400 |
80 100 |
3 760 900 |
3 000 000 |
240692736 |
010116 |
Утримання апарату |
1 078 008 |
1 078 008 |
589 237 |
175 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 078 008 |
080101 |
Лікарні |
168390200 |
141532029 |
73 660 700 |
14 428 229 |
26 858 171 |
|
3 415 200 |
2 847 300 |
670 900 |
60 400 |
567 900 |
|
171805400 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
15 690 063 |
15 490 063 |
8 818 000 |
1 347 399 |
200 000 |
|
362 200 |
347 200 |
129 100 |
8 600 |
15 000 |
|
16 052 263 |
080203 |
Пологові будинки |
36 532 993 |
35 393 493 |
19 776 900 |
3 797 993 |
1 139 500 |
|
514 600 |
364 600 |
400 |
5 600 |
150 000 |
|
37 047 593 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
2 762 048 |
2 762 048 |
1 580 000 |
72 748 |
|
|
225 000 |
197 000 |
54 000 |
5 500 |
28 000 |
|
2 987 048 |
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
222 024 |
222 024 |
131 800 |
3 024 |
|
|
600 |
600 |
|
|
|
|
222 624 |
081009 |
Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет |
7 884 800 |
7 884 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 884 800 |
100400 |
Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності |
615 000 |
|
|
|
615 000 |
|
|
|
|
|
|
|
615 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
3 000 000 |
|
|
|
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
20 490 772 |
20 354 672 |
1 649 782 |
263 329 |
136 100 |
|
|
|
|
|
|
|
20 490 772 |
010116 |
Утримання апарату |
1 603 922 |
1 603 922 |
970 182 |
167 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 603 922 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харкова на 2007 рік) |
17 380 000 |
17 380 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 380 000 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
71 100 |
71 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 100 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
1 005 750 |
869 650 |
459 800 |
68 029 |
136 100 |
|
|
|
|
|
|
|
1 005 750 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
430 000 |
430 000 |
219 800 |
28 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
430 000 |
060 |
Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради |
3 627 970 |
2 847 970 |
1 174 380 |
235 295 |
780 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 627 970 |
010116 |
Утримання апарату |
1 573 986 |
1 573 986 |
894 063 |
226 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 573 986 |
090802 |
Інші програми соціального захисту неповнолітніх |
156 413 |
156 413 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
156 413 |
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
413 550 |
298 550 |
172 113 |
8 495 |
115 000 |
|
|
|
|
|
|
|
413 550 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 000 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
091106 |
Інші видатки |
994 021 |
329 021 |
108 204 |
|
665 000 |
|
|
|
|
|
|
|
994 021 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім»ї |
70 000 |
70 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 000 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій («Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян») |
120 000 |
120 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 000 |
063 |
Управління житлового господарства Департаменту житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради |
35 293 621 |
21 863 621 |
1 261 797 |
67 362 |
13 430 000 |
|
80 068 000 |
72 395 800 |
|
1 127 800 |
7 672 200 |
2 000 000 |
115361621 |
010116 |
Утримання апарату |
1 976 621 |
1 976 621 |
1 261 797 |
67 362 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 976 621 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
19 437 000 |
17 437 000 |
|
|
2 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
19 437 000 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
11 630 000 |
200 000 |
|
|
11 430 000 |
|
|
|
|
|
|
|
11 630 000 |
100203 |
Благоустрій міста |
2 250 000 |
2 250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 250 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
2 000 000 |
|
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
78 068 000 |
72 395 800 |
|
1 127 800 |
5 672 200 |
|
78 068 000 |
075 |
Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
2 548 321 |
2 493 321 |
1 646 834 |
31 298 |
55 000 |
|
9 400 |
9 400 |
|
|
|
|
2 557 721 |
010116 |
Утримання апарату |
2 448 321 |
2 448 321 |
1 646 834 |
31 298 |
|
|
9 400 |
9 400 |
|
|
|
|
2 457 721 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
100 000 |
45 000 |
|
|
55 000 |
|
|
|
|
|
|
|
100 000 |
080 |
Департамент житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради |
32 377 941 |
31 367 941 |
2 048 428 |
12 337 610 |
1 010 000 |
|
23 065 300 |
320 000 |
|
|
22 745 300 |
21 285 300 |
55 443 241 |
010116 |
Утримання апарату |
3 192 033 |
3 182 033 |
2 048 428 |
54 610 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 192 033 |
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
25 908 |
25 908 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 908 |
100203 |
Благоустрій міста |
28 910 000 |
27 910 000 |
|
12 283 000 |
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
28 910 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
15 370 700 |
|
|
|
15 370 700 |
15 370 700 |
15 370 700 |
150122 |
Івестиційні проекти |
|
|
|
|
|
|
3 914 600 |
|
|
|
3 914 600 |
3 914 600 |
3 914 600 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
2 000 000 |
|
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
780 000 |
320 000 |
|
|
460 000 |
|
780 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
|
1 000 000 |
250404 |
Інші видатки (поховання) |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
110 |
Управління культури Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
12 499 104 |
10 551 104 |
1 893 104 |
164 840 |
1 948 000 |
|
137 000 |
137 000 |
99 100 |
|
|
|
12 636 104 |
010116 |
Утримання апарату |
695 764 |
695 764 |
411 823 |
87 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
695 764 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки) |
3 225 000 |
3 225 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 225 000 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
100 000 |
45 400 |
|
|
54 600 |
|
|
|
|
|
|
|
100 000 |
110202 |
Музеї і виставки |
2 134 152 |
806 852 |
387 960 |
60 275 |
1 327 300 |
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
2 136 152 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
425 141 |
389 041 |
261 823 |
1 400 |
36 100 |
|
|
|
|
|
|
|
425 141 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
1 211 747 |
1 181 747 |
831 498 |
15 965 |
30 000 |
|
135 000 |
135 000 |
99 100 |
|
|
|
1 346 747 |
110206 |
Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
17 300 |
17 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 300 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи (зоопарк) |
4 690 000 |
4 190 000 |
|
|
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
4 690 000 |
150 |
Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
10 991 510 |
10 324 210 |
3 004 157 |
1 032 860 |
667 300 |
|
84 000 |
58 500 |
|
21 400 |
25 500 |
|
11 075 510 |
010116 |
Утримання апарату |
532 897 |
532 897 |
293 649 |
77 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
532 897 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
318 100 |
318 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
318 100 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
5 890 495 |
5 623 195 |
2 710 508 |
955 460 |
267 300 |
|
84 000 |
58 500 |
|
21 400 |
25 500 |
|
5 974 495 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 572 518 |
2 172 518 |
|
|
400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 572 518 |
130112 |
Інші видатки |
1 677 500 |
1 677 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 677 500 |
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
87 394 628 |
64 929 228 |
738 023 |
|
22 465 400 |
|
21 050 000 |
11 050 000 |
|
|
10 000 000 |
|
108444628 |
010116 |
Утримання апарату |
1 180 328 |
1 148 328 |
738 023 |
|
32 000 |
|
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
1 230 328 |
090214 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку |
6 658 200 |
6 658 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 658 200 |
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 399 200 |
1 399 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 399 200 |
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
11 261 900 |
11 261 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 261 900 |
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
18 461 600 |
18 461 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 461 600 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
48 433 400 |
26 000 000 |
|
|
22 433 400 |
|
10 000 000 |
|
|
|
10 000 000 |
|
58 433 400 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
11 000 000 |
11 000 000 |
|
|
|
|
11 000 000 |
190 |
Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
7 613 907 |
7 518 907 |
3 323 707 |
213 940 |
95 000 |
|
|
|
|
|
|
|
7 613 907 |
010116 |
Утримання апарату |
5 516 627 |
5 421 627 |
3 323 707 |
213 940 |
95 000 |
|
|
|
|
|
|
|
5 516 627 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
897 280 |
897 280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
897 280 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 200 000 |
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
30 416 243 |
27 784 243 |
880 416 |
11 317 600 |
2 632 000 |
|
26 796 500 |
26 796 500 |
|
16 011 000 |
|
|
57 212 743 |
010116 |
Утримання апарату |
1 581 543 |
1 581 543 |
880 416 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 581 543 |
100203 |
Благоустрій міста |
28 834 700 |
26 202 700 |
|
11 317 600 |
2 632 000 |
|
22 796 500 |
22 796 500 |
|
16 011 000 |
|
|
51 631 200 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
|
|
4 000 000 |
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
6 143 300 |
6 900 |
|
|
6 136 400 |
|
232701250 |
2 575 000 |
1 614 200 |
|
230126250 |
199034250 |
238844550 |
010116 |
Утримання апарату |
|
|
|
|
|
|
2 645 000 |
2 575 000 |
1 614 200 |
|
70 000 |
|
2 645 000 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
75 000 |
|
|
|
75 000 |
|
|
|
|
|
|
|
75 000 |
100203 |
Благоустрій міста |
6 068 300 |
6 900 |
|
|
6 061 400 |
|
|
|
|
|
|
|
6 068 300 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
75 605 850 |
|
|
|
75 605 850 |
75 605 850 |
75 605 850 |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
|
|
|
7 781 250 |
|
|
|
7 781 250 |
7 781 250 |
7 781 250 |
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
|
|
|
93 721 500 |
|
|
|
93 721 500 |
93 721 500 |
93 721 500 |
150122 |
Івестиційні проекти |
|
|
|
|
|
|
21 925 650 |
|
|
|
21 925 650 |
21 925 650 |
21 925 650 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
90 000 |
|
|
|
90 000 |
|
90 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
30 932 000 |
|
|
|
30 932 000 |
|
30 932 000 |
220 |
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради |
1154706268 |
1065271454 |
1 626 961 |
51 187 |
89 434 814 |
|
5 000 000 |
|
|
|
5 000 000 |
5 000 000 |
1159706268 |
010116 |
Утримання апарату |
2 459 309 |
2 399 309 |
1 626 961 |
|
60 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 459 309 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
70 000 |
70 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 000 |
250404 |
Інші видатки |
7 709 809 |
3 615 685 |
|
51 187 |
4 094 124 |
|
|
|
|
|
|
|
7 709 809 |
250321 |
Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, виплату стипендій і допомоги учням та студентам навчальних закладів (згідно з додатком №5) |
51 618 400 |
51 618 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 618 400 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком №5) |
496576600 |
496576600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
496576600 |
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
79 928 400 |
79 928 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79 928 400 |
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
79 885 350 |
|
|
|
79 885 350 |
|
|
|
|
|
|
|
79 885 350 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №5) |
227167000 |
227167000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
227167000 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком №5) |
190603700 |
190603700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190603700 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком №5) |
4 700 000 |
4 700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 700 000 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №5) |
269 200 |
269 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
269 200 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком №5) |
105 460 |
105 460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 460 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція з міського бюджету м.Харкова обласному бюджету Харьківської області на реконструкцію стадіону «Металіст») (згідно з додатком №5) |
|
|
|
|
|
|
5 000 000 |
|
|
|
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м.Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання) |
300 000 |
300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 000 |
250323 |
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюжету Дергачівського району для міського бюджету м.Дергачі) (згідно з додатком №5) |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
7 417 700 |
7 417 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 417 700 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів |
5 395 340 |
|
|
|
5 395 340 |
|
|
|
|
|
|
|
5 395 340 |
230 |
Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради |
13 451 805 |
13 451 805 |
1 503 108 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 451 805 |
010116 |
Утримання апарату |
2 290 955 |
2 290 955 |
1 503 108 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 290 955 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
410 850 |
410 850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410 850 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
10 750 000 |
10 750 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 750 000 |
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
1 354 978 |
1 352 978 |
913 291 |
18 700 |
2 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 354 978 |
010116 |
Утримання апарату |
1 354 978 |
1 352 978 |
913 291 |
18 700 |
2 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 354 978 |
240 |
Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
2 655 054 |
2 655 054 |
1 439 551 |
68 869 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 655 054 |
010116 |
Утримання апарату |
2 255 054 |
2 255 054 |
1 439 551 |
68 869 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 255 054 |
250404 |
Інші видатки (управління комунальним майном) |
400 000 |
400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 000 |
300 |
Резервний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250102 |
|
2 310 200 |
|
|
|
|
2 310 200 |
|
|
|
|
|
|
2 310 200 |
|
В С Ь О Г О |
1698114399 |
1519239716 |
139805276 |
49109802 |
176564483 |
2 310 200 |
401996850 |
119543700 |
2 841 300 |
17 261 500 |
282453150 |
230319550 |
2100111249 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 4
до рішення 14 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.12.2006 р. № 237/06 «Про міський бюджет міста Харкова на 2007 рік»
від 04.07.2007 р. № 122/07
Розподіл коштів
Фонду охорони навколишнього природного середовища
Харківської міської ради на 2007 рік
грн.
№ п/п |
Код головного розпорядника коштів
|
Назва головного розпорядника коштів
|
Всього видатків на поточний рік |
|
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
870 000 |
1 |
080 |
Департамент житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради |
780 000 |
1.1 |
|
Капітальний ремонт Журавлівської греблі |
293 000 |
1.2 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт греблі на Лозовеньківському водосховищі |
29 000 |
1.3 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації на роботи по розчищенню русла р.Харків |
80 000 |
1.4 |
|
Проведення експертизи екологічного становища, що склалось в районі заводу «Хімреактивів» |
80 000 |
1.5 |
|
Проведення експертизи екологічного становища, що склалось в мікрорайоні Залютіно |
60 000 |
1.6 |
|
Заходи щодо охорони підземних вод |
20 000 |
1.7 |
|
Придбання спеціального обладнання, транспортних засобів та засобів зв'язку для утримання об'єктів природно-заповідного фонду |
38 000 |
1.8 |
|
Придбання контейнерів для збирання твердих побутових відходів |
180 000 |
2 |
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
90 000 |
2.1 |
|
Розробка проекту будівництва комплексу «Екзотаріум» у Харківському державному зоологічному парку |
90 000 |
Всього: |
870 000 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 5
до рішення 14 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.12.2006 р. № 237/06 «Про міський бюджет міста Харкова на 2007 рік»
від 04.07.2007 р. № 122/07
Показники міжбюджетних трансфертів
між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами
на 2007 рік
Таблиця 1
Код |
Назва трансферту |
Між бюджетні трансферти, що надходять до міського бюджету |
||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||
Сума (грн) |
Сума (грн) |
Сума (грн) |
||
41021000 |
Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, запровадженням ІІ етапу Єдиної тарифної сітки, підвищенням розмірів посадових окладів та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної сітки, на виплату стипендій і допомоги учням та студентам навчальних закладів |
57 420 000 |
|
57 420 000 |
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
227 167 000 |
|
227 167 000 |
41030700 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
7 781 250 |
|
7 781 250 |
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
190 603 700 |
|
190 603 700 |
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
42 480 900 |
|
42 480 900 |
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
269 200 |
|
269 200 |
41031900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на ведення та адміністрування Державного реєстру виборців |
1 385 400,000 |
|
1 385 400 |
41032200 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів, у тому числі на капітальний ремонт сільських шкіл, на розвиток та реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення, на впровадження заходів, спрямованих на зменшення витрат по виробництву, передачі та споживанню теплової енергії |
22 360 100 |
|
22 360 100 |
41032300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
7 538 500 |
|
7 538 500 |
41034000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
49 600 000 |
25 000 000 |
74 600 000 |
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
105 460 |
|
105 460 |
41037100 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) |
5 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
|
В с ь о г о |
611 711 510 |
35 000 000 |
646 711 510 |
Таблиця 2
Код |
Назва трансферту ------------------------------- Назва бюджету |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||||
Сума (грн.) |
Щоденний норматив відрахувань, % |
Сума (грн.) |
Щоденний норматив відрахувань, % |
Сума (грн.) |
||
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету міста Харкова |
79 928 400 |
9,31 |
|
|
79 928 400 |
250321 |
Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, виплату стипендій і допомоги учням та студентам навчальних закладів |
51 618 400 |
|
|
|
51 618 400 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
7 686 500 |
|
|
|
7 686 500 |
|
Бюджету Київського району |
7 254 800 |
|
|
|
7 254 800 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
4 833 600 |
|
|
|
4 833 600 |
|
Бюджету Ленінського району |
3 938 500 |
|
|
|
3 938 500 |
|
Бюджету Московського району |
9 824 000 |
|
|
|
9 824 000 |
|
Бюджету Жовтневого району |
4 286 600 |
|
|
|
4 286 600 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
5 364 100 |
|
|
|
5 364 100 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
3 674 600 |
|
|
|
3 674 600 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
4 755 700 |
|
|
|
4 755 700 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету міста Харкова до районних у місті бюджетів |
496 576 600 |
49,26 |
|
|
496 576 600 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
65 471 200 |
6,50 |
|
|
65 471 200 |
|
Бюджету Київського району |
67 925 600 |
6,74 |
|
|
67 925 600 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
43 737 700 |
4,34 |
|
|
43 737 700 |
|
Бюджету Ленінського району |
36 605 300 |
3,63 |
|
|
36 605 300 |
|
Бюджету Московського району |
101 855 900 |
10,10 |
|
|
101 855 900 |
|
Бюджету Жовтневого району |
36 598 100 |
3,63 |
|
|
36 598 100 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
60 761 700 |
6,03 |
|
|
60 761 700 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
34 842 600 |
3,45 |
|
|
34 842 600 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
48 778 500 |
4,84 |
|
|
48 778 500 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
227 167 000 |
|
|
|
227 167 000 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
31 507 300 |
|
|
|
31 507 300 |
|
Бюджету Київського району |
24 753 100 |
|
|
|
24 753 100 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
22 455 500 |
|
|
|
22 455 500 |
|
Бюджету Ленінського району |
18 023 600 |
|
|
|
18 023 600 |
|
Бюджету Московського району |
47 321 400 |
|
|
|
47 321 400 |
|
Бюджету Жовтневого району |
18 856 600 |
|
|
|
18 856 600 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
27 006 600 |
|
|
|
27 006 600 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
14 049 000 |
|
|
|
14 049 000 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
23 193 900 |
|
|
|
23 193 900 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
190 603 700 |
|
|
|
190 603 700 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
26 266 800 |
|
|
|
26 266 800 |
|
Бюджету Київського району |
19 927 100 |
|
|
|
19 927 100 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
23 055 200 |
|
|
|
23 055 200 |
|
Бюджету Ленінського району |
13 216 900 |
|
|
|
13 216 900 |
|
Бюджету Московського району |
49 671 600 |
|
|
|
49 671 600 |
|
Бюджету Жовтневого району |
10 643 100 |
|
|
|
10 643 100 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
22 106 300 |
|
|
|
22 106 300 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
10 488 100 |
|
|
|
10 488 100 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
15 228 600 |
|
|
|
15 228 600 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
4 700 000 |
|
|
|
4 700 000 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
491 250 |
|
|
|
491 250 |
|
Бюджету Київського району |
376 560 |
|
|
|
376 560 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
725 960 |
|
|
|
725 960 |
|
Бюджету Ленінського району |
680 500 |
|
|
|
680 500 |
|
Бюджету Московського району |
630 830 |
|
|
|
630 830 |
|
Бюджету Жовтневого району |
686 500 |
|
|
|
686 500 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
131 800 |
|
|
|
131 800 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
514 800 |
|
|
|
514 800 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
461 800 |
|
|
|
461 800 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
269 200 |
|
|
|
269 200 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
6 570 |
|
|
|
6 570 |
|
Бюджету Київського району |
32 480 |
|
|
|
32 480 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
16 720 |
|
|
|
16 720 |
|
Бюджету Ленінського району |
68 070 |
|
|
|
68 070 |
|
Бюджету Московського району |
18 400 |
|
|
|
18 400 |
|
Бюджету Жовтневого району |
47 680 |
|
|
|
47 680 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
1 350 |
|
|
|
1 350 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
72 420 |
|
|
|
72 420 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
5 510 |
|
|
|
5 510 |
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
7 417 700 |
|
|
|
7 417 700 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
973 140 |
|
|
|
973 140 |
|
Бюджету Київського району |
1 252 650 |
|
|
|
1 252 650 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
589 720 |
|
|
|
589 720 |
|
Бюджету Ленінського району |
484 460 |
|
|
|
484 460 |
|
Бюджету Московського району |
1 387 530 |
|
|
|
1 387 530 |
|
Бюджету Жовтневого району |
646 440 |
|
|
|
646 440 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
887 410 |
|
|
|
887 410 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
561 170 |
|
|
|
561 170 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
635 180 |
|
|
|
635 180 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
105 460 |
|
|
|
105 460 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
22 399 |
|
|
|
22 399 |
|
Бюджету Київського району |
10 220 |
|
|
|
10 220 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
18 332 |
|
|
|
18 332 |
|
Бюджету Ленінського району |
19 566 |
|
|
|
19 566 |
|
Бюджету Московського району |
12 602 |
|
|
|
12 602 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
22 341 |
|
|
|
22 341 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція з міського бюджету м.Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону «Металіст») |
|
|
5 000 000 |
|
5 000 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м.Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання) |
300 000 |
|
|
|
300 000 |
250323 |
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м.Дергачі) |
500 000 |
|
|
|
500 000 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (співфінансування на реалізацію «Загальнодержавної програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства» і програми «Капітальний ремонт та модернізація ліфтів житлового фонду») |
5 395 340 |
|
|
|
5 395 340 |
|
В с ь о г о |
1 064 581 800 |
|
5 000 000 |
|
1 069 581 800 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 6
до рішення 14 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.12.2006 р. № 237/06 «Про міський бюджет міста Харкова на 2007 рік»
від 04.07.2007 р. № 122/07
Перелік об'єктів,
видатки на які у 2007 році будуть проводитися
за рахунок коштів бюджету розвитку
грн.
№п/п |
Код головного розпорядника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації |
Загальний обсяг фінансування будівництва |
Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на завершення будівництва |
Всього видатків на поточний рік |
У тому числі, фінансування об'єктів за рахунок субвенції з державного бюджету (ПКМУ від 10.07.06р. № 951) |
Всього по бюджету розвитку: |
980 119 863 |
|
550 808 120 |
230 319 550 |
102 741 350 |
||
|
150000 |
Будівництво |
980 119 863 |
|
550 808 120 |
218 319 550 |
102 741 350 |
|
150101 |
Капітальні вкладення |
345 481 613 |
|
262 759 970 |
90 976 550 |
0 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
281 049 613 |
|
214 161 570 |
75 605 850 |
0 |
|
|
Житлове будівництво |
27 988 100 |
|
17 988 100 |
13 358 000 |
0 |
1 |
|
Дольова участь у будівництві житла для соціально незахищених категорій громадян |
20 000 000 |
50,0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
погашення заборгованості на 01.01.2007р. по реконструкції житлового будинку по вул. Благодатній ,2 |
8 734 166 |
|
|
2 928 776 |
|
|
|
будівництво житлового будинку по вул. Гвардійців Широнінців, 49Е |
500 000 |
|
|
500 000 |
|
2 |
|
Придбання житла для відселення жителів при реконструкції вул. Шевченка |
2 200 000 |
|
2 200 000 |
2 200 000 |
|
3 |
|
Реконструкція житлового будинку по майдану Повстання, 1 |
5 788 100 |
|
5 788 100 |
1 158 000 |
|
|
|
Будівництво адміністративних об'єктів |
13 050 000 |
|
3 450 000 |
3 450 000 |
0 |
4 |
|
Дольова участь у будівництві адміністративної будівлі для потреб міської ради та її виконавчих органів по вул. Квітки-Основ`яненка |
9 000 000 |
83,3 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
5 |
|
Будівництво об'єктів енергозабезпечення комплексу адміністративних будівель міськвиконкому |
4 050 000 |
76,5 |
950 000 |
950 000 |
|
|
|
Охорона здоров'я |
9 500 000 |
|
9 500 000 |
5 000 000 |
0 |
6 |
|
Реконструкція будівлі по просп. Московському, 195 |
9 500 000 |
|
9 500 000 |
5 000 000 |
|
|
|
Освіта |
7 800 000 |
|
7 000 000 |
2 061 000 |
0 |
7 |
|
Реконструкція Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості |
7 800 000 |
10,3 |
7 000 000 |
2 061 000 |
|
|
|
Культура |
144 000 |
|
144 000 |
144 000 |
0 |
8 |
|
Будівництво мережі госпфекальної каналізації до дитячої школи мистецтв №2 ім.П.І.Чайковського |
144 000 |
|
144 000 |
144 000 |
|
|
|
Об'єкти комунального призначення |
222 567 513 |
|
176 079 470 |
51 592 850 |
0 |
|
|
Перекладка мереж в зоні будівництва метрополітену |
16 242 862 |
|
14 579 308 |
1 876 600 |
0 |
9 |
|
Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-32 (станція метро «Інтернаціональна») |
2 227 400 |
15,3 |
1 887 400 |
37 400 |
|
10 |
|
Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-33 (станція метро «23 Серпня») |
2 015 300 |
16,6 |
1 680 300 |
30 300 |
|
11 |
|
Будівництво станції метро «Інтернаціональна» - благоустрій території |
5 150 000 |
|
5 150 000 |
150 000 |
|
12 |
|
Будівництво постійних підключень інженерних мереж до станції метро «Інтернаціональна» |
3 110 662 |
4,2 |
2 981 435 |
218 800 |
|
13 |
|
Перекладка інженерних мереж в зоні будівництва станції метро «Інтернаціональна» |
182 600 |
70,8 |
53 373 |
53 300 |
|
14 |
|
Будівництво зливової каналізації і благоустрій Олексіївської балки |
1 316 900 |
55,4 |
586 800 |
586 800 |
|
15 |
|
Будівництво метрополітену-благоустрій території в районі порталу на ПК-30 |
1 540 000 |
|
1 540 000 |
200 000 |
|
16 |
|
Реконструкція водопровідних мереж над інженерними спорудами у зоні будівництва метрополітену |
700 000 |
|
700 000 |
600 000 |
|
|
|
Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж |
27 905 333 |
|
16 535 653 |
4 884 350 |
0 |
17 |
|
Перекладка водоводу по вул. Архітекторів |
3 236 500 |
68,7 |
1 013 008 |
163 300 |
|
18 |
|
Перекладка технічно зношеної водопровідної мережі по вул. Афанасіївській |
4 797 788 |
27,8 |
3 465 451 |
1 199 450 |
|
19 |
|
Будівництво водопровідних мереж сел. Пилипівка |
4 485 210 |
56,6 |
1 947 582 |
620 000 |
|
20 |
|
Будівництво водопровідних мереж сел. Жихор (вул. Борисоглєбська, Ленкоранська, Мічуріна, пров. Пролетарський, вул. Першого Травня, Желєзнякова) |
1 800 000 |
|
1 800 000 |
711 400 |
|
21 |
|
Санація і перекладка водопровідної мережі Д-1000 мм по Білгородському шосе |
3 931 568 |
|
3 931 568 |
1 100 000 |
|
22 |
|
Перекладка та санація технічно зношених водопровідних мереж водогону від Лідновських РЧВ до насосної станції №25 (від ВК22 до ВК23) |
2 858 434 |
|
2 858 434 |
9 500 |
|
23 |
|
Перекладка технічно зношеної водопровідної мережі по вул. Академіка Проскури |
5 720 394 |
73,4 |
1 519 610 |
770 000 |
|
24 |
|
Погашення заборгованості на 01.01.2007р. по будівництву насосної станції водопостачання №3 у заплаві р.Лопань у м.Дергачі |
1 075 439 |
|
|
310 700 |
|
|
|
Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальних каналізацій |
24 979 132 |
|
24 083 521 |
4 663 700 |
0 |
25 |
|
Будівництво каналізаційного розвантажувального колектору Салтівського житлового масиву |
7 723 000 |
9,7 |
6 972 900 |
1 270 100 |
|
26 |
|
Будівництво водовідводу з території Журавлівських схилів в районі кладовища №2 по вул. Пушкінській |
2 955 600 |
|
2 955 600 |
535 800 |
|
27 |
|
Будівництво каналізаційного колекторного тунелю по пров. Досвідному |
7 000 000 |
|
7 000 000 |
10 000 |
|
28 |
|
Будівництво шахтного стволу в районі приєднання Плеханівського каналізаційного тонелю до головного колекторного тунелю |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
10 000 |
|
29 |
|
Будівництво мережі госпфекальної каналізації по вул.Усурійській, вул. Бригадній, вул. Західній, пров. Батайському, пров. Довгожданому |
575 532 |
|
575 532 |
50 000 |
|
30 |
|
Будівництво централізованої мережі водовідведення по пров. Докучаєва |
150 000 |
|
150 000 |
50 000 |
|
31 |
|
Будівництво зливової каналізації по пров. Червоностудентському |
1 100 000 |
|
1 100 000 |
352 000 |
|
32 |
|
Перекладка каналізації по вул. Гиївській, Верхній Гиївській, Нижній Гиївській (у т.ч. від житлових будинків №№24-40) |
350 000 |
41,6 |
204 489 |
200 000 |
|
33 |
|
Реконструкція напірного каналізаційного трубопроводу по просп. Тракторобудівників від насосної станції №15 |
475 000 |
|
475 000 |
10 000 |
|
34 |
|
Будівництво каналізаційної мережі в сел. Жихор по вул. Жовтневій |
250 000 |
|
250 000 |
275 800 |
|
35 |
|
Інженерне облаштування схилів в районі Будівельного 2-го в`їзду-будівництво |
350 000 |
|
350 000 |
350 000 |
|
36 |
|
Реконструкція зливостоку по пров. Машинобудівному |
800 000 |
|
800 000 |
800 000 |
|
37 |
|
Захист від підтоплення житлового будинку по вул.Клочківській,197 - будівництво |
750 000 |
|
750 000 |
750 000 |
|
|
|
Будівництво, реконструкція теплових мереж: |
32 214 800 |
|
32 214 800 |
7 018 200 |
0 |
38 |
|
Реконструкція теплових мереж по вул. Межлаука, 7, просп. Московському, 246, Салтовському шосе, 121,242-В, вул. Золочівській, 3-А, 22-А, 26-А, вул. Кривоконівській, 27, вул. Башкірській, 2, вул. Соціалістичній, 57, пров. Золочівському, 3-А, вул. Підлісній, 9, вул. Тимурівців, 21-А, вул. Гвардійців Широнінців, 5-Г |
1 295 000 |
|
1 295 000 |
216 000 |
|
39 |
|
Реконструкція теплових мереж від теплорозподільчої станції 3/2 до житлових будинків по вул. Іллінській |
790 000 |
|
790 000 |
132 000 |
|
40 |
|
Реконструкція теплорозподільчої станції 4/39 по вул. Плитковій, 65 |
390 000 |
|
390 000 |
65 000 |
|
41 |
|
Реконструкція теплових мереж від теплорозподільчої станції 2/11 і МК 4510-МК4512 до житлових будинків по вул. Тобольській, просп. Леніна, вул. Єсеніна, вул. Отакара Яроша |
2 470 000 |
|
2 470 000 |
412 000 |
|
42 |
|
Реконструкція вбудованих котелень по вул. Полтавський Шлях, 190, 190/9, вул. Кашуби, 4, 7 з підключенням споживачів до централізованого теплопостачання |
996 300 |
|
996 300 |
332 100 |
|
43 |
|
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 3/30 по вул. Урицького, 7а з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
500 000 |
|
500 000 |
166 700 |
|
44 |
|
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 4/14 по просп. Героїв Сталінграду, 41/1 з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
1 500 000 |
|
1 500 000 |
500 000 |
|
45 |
|
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 4/33а по просп. Косіора, 65а з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
558 800 |
|
558 800 |
186 300 |
|
46 |
|
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 4/34а по просп. Косіора, 114а з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
643 000 |
|
643 000 |
214 300 |
|
47 |
|
Реконструкція теплових мереж кварталу домобудівельного комбінату №1 по бульвару Івана Каркача і вул. Луї Пастера |
500 000 |
|
500 000 |
166 700 |
|
48 |
|
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 3/9 по вул. Єлізарова, 3 з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
639 800 |
|
639 800 |
213 300 |
|
49 |
|
Реконструкція газової котельні для теплопостачання споруд станції другого підйому ВУВГ «Дніпро» |
850 000 |
|
850 000 |
283 400 |
|
50 |
|
Реконструкція технічно зношених теплових мереж (на території насосної станції №1 по вул. Червоножовтневій, 90; на дільницях 1,2,3 блоків очисних споруд ВУВГ «Донець»; на дільницях другого підйому ВУВГ «Дніпро») |
1 150 000 |
|
1 150 000 |
384 000 |
|
51 |
|
Реконструкція теплових мереж з ліквідацією вбудованої котельні по пров. Різниківському, 1 та підключенням споживачів до котельні по вул. Котлова, 29 |
79 700 |
|
79 700 |
26 600 |
|
52 |
|
Реконструкція окремо розташованих котелень по вул. Верховського, 5, вул. Квіткинській, 25, вул. Гордієнківській, 42 |
1 247 300 |
|
1 247 300 |
415 700 |
|
53 |
|
Реконструкція теплових мереж по вул. Муранова, вул. Полтавський Шлях, вул. Скорохода та підключення споживачів до централізованого теплопостачання з ліквідацією вбудованих котелень по вул. Муранова, 5, вул. Полтавський Шлях, 110, 114, 118, вул. Скорохода, 7/9, 8 |
1 200 000 |
|
1 200 000 |
400 000 |
|
54 |
|
Реконструкція вбудованих котелень по вул. Клочківській, 61/63, вул. Жовтневої Революції, 36, вул. Червоножовтневій, 6, 9 |
730 000 |
|
730 000 |
243 300 |
|
55 |
|
Реконструкція теплорозподільчої станції № 1та № 2 мікрорайону №522 та теплових мереж до житлових будинків по вул. Блюхера, вул. Героїв Праці, вул. Академіка Павлова мікрорайону №522 з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
3 930 300 |
|
3 930 300 |
643 800 |
|
56 |
|
Реконструкція теплових мереж, теплорозподільчих станцій №1 та №2 мікрорайону №533 з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках по просп. Тракторобудівників та вул. Командарма Уборевича |
3 144 000 |
|
3 144 000 |
164 000 |
|
57 |
|
Реконструкція теплових мереж по вул. Броненосця Потьомкіна з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
250 000 |
|
250 000 |
42 000 |
|
58 |
|
Реконструкція пересувної котельної установки по вул. Кам'янець-Подільській, 23 |
331 000 |
|
331 000 |
56 000 |
|
59 |
|
Реконструкція вбудованої котельні по вул. Будівельній, 29 |
174 300 |
|
174 300 |
30 000 |
|
60 |
|
Реконструкція котельної по вул. Карла Маркса, 13Ж та реконструкція теплових мереж з ліквідацією вбудованої котельні по вул. Полтавський Шлях, 24А |
513 200 |
|
513 200 |
85 500 |
|
61 |
|
Реконструкція теплових мереж між селищами «Комунар» та ім. Жуковського |
1 500 000 |
|
1 500 000 |
250 000 |
|
62 |
|
Реконструкція теплових мереж на ділянці від МК 1146 до МК 1146/10 по майдану Руднєва |
1 600 000 |
|
1 600 000 |
267 000 |
|
63 |
|
Реконструкція теплових мереж кварталу Електроважмаш-1 по вул. Миру, вул. Верстатобудівній, вул. 12 Квітня та вул. Другої П'ятирічки |
1 487 200 |
|
1 487 200 |
248 000 |
|
64 |
|
Реконструкція теплових мереж по вул. Таджицькій та вул. 12 Квітня кварталу Електроважмаш-2 |
694 900 |
|
694 900 |
116 000 |
|
65 |
|
Реконструкція теплових мереж по пров. Отакара Яроша від МК 4304 до МК 4304/8 |
1 200 000 |
|
1 200 000 |
200 000 |
|
66 |
|
Реконструкція теплорозподільчої станції по просп. Московському, 122 |
350 000 |
|
350 000 |
58 500 |
|
67 |
|
Реконструкція теплорозподільчої станції 3/5 по вул. Жовтневої Революції, 5а з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
1 500 000 |
|
1 500 000 |
500 000 |
|
|
|
Реконструкція доріг і інженерних об`єктів на них: |
76 853 078 |
|
47 523 526 |
13 000 000 |
0 |
68 |
|
Будівництво світлофорних об`єктів, у т.ч.: |
845 947 |
|
779 724 |
610 000 |
|
68.1 |
|
просп. Перемоги, 65 (зуп. «Шкільна») |
380 207 |
9,0 |
346 108 |
240 000 |
|
68.2 |
|
просп. Перемоги, 53-55 |
345 740 |
9,3 |
313 616 |
250 000 |
|
68.3 |
|
вул. Комітетська - вул. Дерев'янка |
120 000 |
|
120 000 |
120 000 |
|
69 |
|
Реконструкція світлофорних об`єктів, у т.ч.: |
940 000 |
|
900 000 |
750 000 |
|
69.1 |
|
на перехресті просп. Гагаріна - просп. Героїв Сталінграду і вул. Одеської |
290 000 |
|
250 000 |
250 000 |
|
69.2 |
|
на перехресті вул. Новгородської - вул. Клочківської |
150 000 |
|
150 000 |
150 000 |
|
69.3 |
|
на перехресті узв. Пассіонарії - вул. Клочківської |
250 000 |
|
250 000 |
250 000 |
|
69.4 |
|
по вул. Клочківській в районі Соснової гірки |
250 000 |
|
250 000 |
100 000 |
|
70 |
|
Будівництво наземного пішохідного переходу в районі вул. Джутової |
1 271 500 |
3,3 |
1 229 212 |
560 000 |
|
71 |
|
Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від просп. Московського до Білгородського спуску |
29 975 443 |
96,4 |
1 085 015 |
1 000 000 |
|
72 |
|
Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від Білгородського спуску до вул. Матюшенка |
41 240 188 |
0,7 |
40 949 575 |
7 500 000 |
|
73 |
|
Реконструкція вул. Жилярді та перехрестя з вул. Сидора Ковпака, вул. Героїв Праці і вул. Саперній |
1 430 000 |
|
1 430 000 |
1 430 000 |
|
74 |
|
Реконструкція з'їздів з Кузінського шляхопроводу (на вул. .Муранова та вул. Ленінградську) |
600 000 |
|
600 000 |
600 000 |
|
75 |
|
Проектні роботи (реконструкція вулиць, мостів, світлофорних об'єктів) |
550 000 |
|
550 000 |
550 000 |
|
|
|
Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ |
42 972 308 |
|
39 742 662 |
18 750 000 |
0 |
76 |
|
Розширення міського кладовища №17 (4 черга) |
9 752 508 |
17,2 |
8 074 162 |
2 500 000 |
|
77 |
|
Інженерне облаштування - закриття Дергачівського полігону ТПВ |
25 019 800 |
6,2 |
23 468 500 |
8 250 000 |
|
78 |
|
Будівництво другої черги Дергачівського полігону по захороненню ТПВ |
8 200 000 |
|
8 200 000 |
8 000 000 |
|
79 |
|
Перекладка газопроводу низького тиску по вул. Новоолександрівській - вул. Омській |
80 000 |
|
80 000 |
80 000 |
|
80 |
|
Проектні роботи майбутніх років |
1 320 000 |
|
1 320 000 |
1 320 000 |
|
|
080 |
Департамент житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради |
64 432 000 |
|
48 598 400 |
15 370 700 |
0 |
81 |
|
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення |
24 520 000 |
56,5 |
10 660 000 |
10 000 000 |
|
|
|
у т.ч. систем зовнішнього освітлення об'єктів освіти та охорони здоров'я |
2 000 000 |
|
2 000 000 |
2 000 000 |
|
82 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво другої черги Дергачівського полігону по захороненню ТПВ |
200 000 |
|
200 000 |
200 000 |
|
|
|
Технічне переоснащення теплових мереж і котелень |
653 400 |
|
438 400 |
170 700 |
0 |
83 |
|
Технічне переоснащення теплових мереж з підключенням будинків по вул. Макіївській до централізованого теплопостачання з погашенням вбудованої котельні по вул.Макіївській,4 |
541 400 |
39,7 |
326 400 |
70 000 |
|
84 |
|
Проектування реконструкції теплорозподільчої станції з улаштуванням котельні по вул. Літаковій, 16 |
112 000 |
|
112 000 |
100 700 |
|
|
|
Перекладка і будівництво водопровідних мереж |
3 058 600 |
|
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
85 |
|
Кабельна лінія до насосної станції № 27б - заміна мережі енергопостачання |
1 558 600 |
67,9 |
500 000 |
500 000 |
|
86 |
|
Санація водоводу по вул. Китаєнка, Д=1200мм |
1 500 000 |
|
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
|
Реконструкція та будівництво каналізаційних мереж |
36 000 000 |
|
35 300 000 |
3 000 000 |
0 |
87 |
|
Будівництво головного дублюючого каналізаційного колектору |
28 000 000 |
0,7 |
27 800 000 |
1 300 000 |
|
88 |
|
Закінчення робіт з будівництва каналізаційного напірного трубопроводу Д-600 мм від Основ'янської напірної станції № 4 до просп. Гагаріна |
4 300 000 |
11,6 |
3 800 000 |
1 150 000 |
|
89 |
|
Модернізація мулової насосної станції на Комплексі біологічної очистки «Диканівський» |
3 700 000 |
|
3 700 000 |
550 000 |
|
|
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов`язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
7 781 250 |
7 781 250 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
|
|
7 781 250 |
7 781 250 |
90 |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов`язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
7 781 250 |
7 781 250 |
|
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
603 810 200 |
|
261 068 300 |
93 721 500 |
74 600 000 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
603 810 200 |
|
261 068 300 |
93 721 500 |
74 600 000 |
91 |
|
Дольова участь у будівництві метрополітену на дільниці від станції метро «23 Серпня» до станції метро «Проспект Перемоги» (у т.ч. проектні роботи на об'єктах майбутніх років) |
603 810 200 |
56,8 |
261 068 300 |
93 721 500 |
74 600 000 |
|
150122 |
Інвестиційні проекти |
30 828 050 |
|
26 979 850 |
25 840 250 |
20 360 100 |
|
080 |
Департамент житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради |
8 902 400 |
|
5 054 200 |
3 914 600 |
2 819 600 |
92 |
|
Теплові мережі по вулицях Кузнечній, Університетській, пров. Лопатинському, м. Харків - реконструкція (технічне переоснащення) |
1 000 200 |
50,4 |
495 600 |
457 600 |
347 600 |
93 |
|
Теплові мережі з підключенням будинків по пров. Донбасівському, вул. Таганській, пров. 1-му Таганському до централізованного теплопостачання котелень по пров. Донбасівському, 3, вул. Таганській, 14/1, пров. 1-му Таганському, 4, м. Харків - реконструкція (технічне переоснащення) |
560 200 |
16,9 |
465 600 |
465 600 |
365 600 |
94 |
|
Системи гарячого водопостачання житлового району Харківського тракторного заводу, м. Харків - реконструкція з улаштуванням групових бойлерних |
4 580 000 |
32,5 |
3 091 900 |
1 990 000 |
1 305 300 |
95 |
|
Теплова мережа від теплорозподільчої станції № 2/17 до житлових будинків по просп. Перемоги, м. Харків - реконструкція (технічне переоснащення) |
2 762 000 |
63,8 |
1 001 100 |
1 001 400 |
801 100 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
21 925 650 |
|
21 925 650 |
21 925 650 |
17 540 500 |
96 |
|
Теплові мережі між камерами № 1115 і 1120 по просп. Московському, м. Харків - реконструкція |
2 700 000 |
|
2 700 000 |
2 700 000 |
2 160 000 |
97 |
|
Теплові мережі по вулицях Соїча, Кошкіна, просп. Московському, м. Харків - реконструкція з улаштуванням теплових пунктів |
1 550 000 |
|
1 550 000 |
1 550 000 |
1 240 000 |
98 |
|
Теплові мережі від теплорозподільчої станції № 2 604-го мікрорайону до житлових будинків по Салтівському шосе та просп. Тракторобудівників, м. Харків - реконструкція з улаштуванням теплових пунктів |
2 600 000 |
|
2 600 000 |
2 600 000 |
2 080 000 |
99 |
|
Котельні по вулицях Валер'янівській, 113, Армійській, 113, бульв. Фронтовиків, 1, м. Харків - реконструкція |
1 474 400 |
|
1 474 400 |
1 474 400 |
1 179 500 |
100 |
|
Теплові мережі між магістральними камерами № 3 і 5 по вул. Академіка Проскури, м. Харків - реконструкція |
1 950 000 |
|
1 950 000 |
1 950 000 |
1 560 000 |
101 |
|
Теплові мережі між тепловою камерою № 3 та оглядовою тепловою камерою № 24 з улаштуванням теплових пунктів у житлових будинках по вул. Ільїнській, м. Харків - реконструкція |
2 400 000 |
|
2 400 000 |
2 400 000 |
1 920 000 |
102 |
|
Теплові мережі кварталу по вулицях Єсеніна, 23 Серпня, Отакара Яроша, м. Харків - реконструкція |
4 191 250 |
|
4 191 250 |
4 191 250 |
3 353 000 |
103 |
|
Теплові мережі від теплорозподільчої станції № 4/16 по вул. Фонвізіна, 17/1, з улаштуванням теплових пунктів, м. Харків - реконструкція |
1 700 000 |
|
1 700 000 |
1 700 000 |
1 360 000 |
104 |
|
Теплові мережі від теплорозподільчої станції № 4/15 по вул. Кірова, 9а, з улаштуванням теплових пунктів, м. Харків - реконструкція |
900 000 |
|
900 000 |
900 000 |
720 000 |
105 |
|
Теплові мережі до житлових будинків по вулицях Світлій, Героїв Праці та Командарма Уборевича, м. Харків - реконструкція |
2 460 000 |
|
2 460 000 |
2 460 000 |
1 968 000 |
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0 |
|
0 |
7 000 000 |
0 |
|
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
3 000 000 |
0 |
106 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
3 000 000 |
|
|
063 |
Управління житлового господарства Департаменту житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
2 000 000 |
0 |
107 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
2 000 000 |
0 |
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
КП «Жилкомсервіс» |
|
|
|
2 000 000 |
0 |
|
080 |
Департамент житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради |
|
|
|
2 000 000 |
0 |
108 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
2 000 000 |
0 |
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
СКП «Харківзеленбуд» |
|
|
|
2 000 000 |
0 |
|
250380 |
Інші субвенції |
|
|
|
5 000 000 |
0 |
|
220 |
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради |
|
|
|
5 000 000 |
0 |
109 |
|
Субвенція з міського бюджету м.Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону «Металіст» |
|
|
|
5 000 000 |
|
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева