УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
15 сесія 5 скликання
РІШЕННЯ
Від 03.10.2007 р. № 218/07
м. Харків
Про внесення змін до рішення 14 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 24.06.2003 р. № 145/03 «Про затвердження «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010р.р.»
В зв'язку зі змінами в обсягах та номенклатурі робіт з ремонту та утримання об'єктів житлово-комунального господарства та транспорту, на підставі ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.59 зазначеного закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення 14 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 24.06.2003 р. № 145/03 «Про затвердження Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010р.р.» зі змінами та доповненнями (далі - Програма) наступні зміни:
1.1. Додаток №41 «Заходи щодо забезпечення реформування комунального господарства (благоустрій, транспорт та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів» викласти в новій редакції (додаток №1).
1.2. Кошторис витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010р.р.» на 2007р. викласти в новій редакції з урахуванням внесених змін в додаток №41 (додаток №2).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради з питань транспорту, зв'язку та екології, з питань планування бюджету та фінансів та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова М.М. Добкін
Додаток № 1
до рішення 15 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 14 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 24.06.03 р. № 145/03 «Про затвердження Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.»
від 03.10.07 № 218/07
Додаток 41
Заходи щодо забезпечення реформування комунального
господарства (благоустрій, транспорт та інші напрямки)
за рахунок бюджетних коштів
I. БЛАГОУСТРІЙ
1. Капітальний ремонт та поточне утримання доріг
Заходи |
Одиниця виміру |
Роки |
||||||
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Довести технічний стан вулично-дорож-ньої мережі міста до відповідності вимо-гам ДБН В.2.3-4-2000 «Автомобільні доро-ги», проводити: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- капітальний ремонт дорожнього покриття |
тис. м2 |
800 |
900 |
1188,4 |
1188,4 |
1188,4 |
1188,4 |
1188,4 |
- поточний ремонт дорожнього покриття |
тис. м2 |
360 |
400 |
230,4 |
200 |
200 |
200 |
200 |
- ремонт інженерних споруд вулично-дорожньої магістралі міста |
од. |
6 |
10 |
15 |
16 |
17 |
19 |
20 |
- паспортизація об'єктів вулично-дорожньої мережі |
тис. грн. |
300 |
250 |
200 |
250 |
260 |
270 |
280 |
- придбання спецмашин і механізмів |
шт. |
26 |
30 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
-інші роботи |
тис. грн. |
1400 |
1600 |
1700 |
1600 |
1600 |
1700 |
1700 |
2. Експлуатація дорожньої системи місцевого значення: |
|
|
|
|
|
|
|
|
а) розмітка проїжджої частини міста |
тис. м2 |
35,0 |
40,0 |
42,3 |
46,53 |
51,19 |
56,31 |
61,95 |
б) придбання: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- комплексу машин для розмітки доріг |
шт. |
4 |
3 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- автопідйомників |
шт. |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
в) забезпечення технічних засобів регулювання дорожнього руху з урахуванням установлених нових об'єктів (280 світлофорних об'єктів, 18,0 тис. дорожніх знаків, 18,0 тис. п.м пішохідної огорожі) |
тис. грн. |
3000,0 |
4000,0 |
5120,0 |
6144,0 |
7373,0 |
8848,0 |
10618,0 |
г) спожита світлофорними об'єктами електроенергія |
тис. кВт/рік |
2540 |
2700 |
2800 |
3360 |
4032 |
4839 |
5807 |
д) утримання мережі світлофорних об'єктів з ЦУП АСУ ДД |
тис. грн. |
400 |
450,0 |
500,0 |
600,0 |
720,0 |
864,0 |
1037,0 |
е) оновлення (реконструкція) світлофорних об'єктів АСУ-ДД, заміна обладнання з повною установкою світодіодних світло-форів |
тис. грн. |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
600,0 |
750,0 |
900,0 |
1200,0 |
ж) заміна: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- світлофорів транспортних |
шт. |
150 |
150 |
150 |
158 |
166 |
175 |
184 |
- світлофорів пішохідних |
шт. |
70 |
70 |
70 |
74 |
78 |
82 |
87 |
- дорожніх знаків |
шт. |
4500 |
4500 |
2400 |
4726 |
4962 |
5211 |
5472 |
- указників маршрутного орієнтування водіїв |
шт. |
100 |
100 |
100 |
105 |
111 |
117 |
123 |
з) установка пішохідного огородження |
п. м |
2500 |
2500 |
2500 |
2625 |
2757 |
2895 |
3010 |
к) заміна існуючого пішохідного огородження |
п. м |
2500 |
2500 |
150 |
2750 |
3025 |
3328 |
3660 |
л) інші роботи |
тис. грн. |
600 |
600 |
600 |
650 |
700 |
750 |
800 |
3. Поточний ремонт та утримання магістральних доріг загальноміського значення |
|
|
|
|
|
|
|
|
- поточний ремонт проїжджої частини і тротуарів |
тис. м2 |
10,6 |
28,7 |
14,6 |
14,8 |
15,0 |
15,2 |
15,5 |
- ручне та механізоване прибирання території |
тис.м2 |
312,3 |
843 |
843 |
843 |
843 |
863 |
863 |
- інші роботи |
тис. грн. |
800 |
800 |
800 |
850 |
900 |
950 |
1000 |
4.Поточний ремонт та утримання мостів |
|
|
|
|
|
|
|
|
- прибирання проїжджої частини і тротуарів |
тис. м2 |
62,0 |
120,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- ремонт проїжджої частини і тротуарів |
тис. м2 |
2,1 |
4,1 |
3,5 |
7,6 |
7,7 |
7,8 |
7,9 |
- фарбування окремих елементів поручневої і перильної огорожі |
тис. м2 |
3,0 |
6,6 |
5,2 |
5,3 |
5,3 |
5,6 |
5,6 |
- інші роботи |
тис. грн. |
300 |
300 |
300 |
350 |
400 |
450 |
500 |
5. Ремонт та утримання дорожньої мережі районів комунальними дорожньо -експлуатаційними підприємствами |
|
|
|
|
|
|
|
|
- ручне та механізоване прибирання території |
тис. м2 |
5070 |
6000 |
10880 |
10880 |
10880 |
11000 |
11000 |
2. Освітлення міста
Наявність світлоточок по місту 66431 одиниць (станом на 01.07.2006 р.)
Довжина електричних мереж більш ніж 1980 км.
Заходи |
Одиниця виміру |
Роки |
||||||
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Довести відсоток горіння світлоточок зовнішнього освітлення по місту за рахунок капітального та поточного ремонтів до |
% млн.грн. |
50 |
65 |
80 |
65 16,7 |
70 12,6 |
75 13,8 |
80 15,2 |
2. Поточний ремонт та утримання об'єктів зовнішнього освітлення в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- обслуговування та ремонт ліхтарів |
тис. шт. |
66 |
66.1 |
66.3 |
68,0 |
68,5 |
67,0 |
67,5 |
- заміна ліхтарів |
тис. шт. |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
3,0 |
3,2 |
3,3 |
3,4 |
- заміна ламп |
тис. шт. |
43,7 |
56,8 |
70,1 |
20,0 |
22,0 |
24,0 |
26,0 |
- обслуговування ліній електропередач і кабельних мереж |
тис. км |
2,0 |
2,0 |
2,3 |
2,4 |
2,42 |
2,44 |
2,46 |
- обслуговування опор, кронштейнів |
тис. шт. |
22,0 |
22,1 |
22,3 |
42,4 |
45,5 |
48,8 |
52,1 |
- заміна опор та кронштейнів |
шт. |
1102 |
1103 |
1104 |
3020 |
3225 |
3330 |
3440 |
- ремонт та обслуговування виконавчих пунктів, пункту живлення та обладнання в них |
шт. |
689 |
691 |
714 |
720 |
721 |
722 |
723 |
- інші роботи |
тис. грн. |
700 |
900 |
1300 |
1800 |
2200 |
2600 |
3000 |
- енергозабезпечення ( електроенергія на зовнішнє освітлення) |
млн.кВт/г |
30,7 |
41,3 |
51,8 |
32,2 |
34,8 |
37,4 |
40,0 |
3. Придбання та заміна виконавчих пунктів |
од. |
200 |
204 |
210 |
80 |
80 |
80 |
80 |
4. Придбання спецмашин і механізмів |
од. |
7 |
10 |
9 |
5 |
5 |
6 |
7 |
5. Забезпечення святкового оформлення міста |
тис. грн. |
200 |
150 |
300 |
300 |
330 |
360 |
390 |
3. Озеленення міста
Загальна площа об'єктів зеленого господарства, що обслуговуються - 3402,65 га,
з них лісопаркового господарства - 2093 га
Заходи |
Одиниця виміру |
Роки |
||||||
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Поточний ремонт та утримання об'єктів зеленого господарства в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- вирощування та висадка на об'єктах: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- квітів |
тис. шт. |
240 |
245 |
250 |
260 |
270 |
275 |
280 |
- кущів |
шт. |
- |
- |
12000 |
12500 |
12600 |
12650 |
12700 |
- створення тематичних квітників |
шт. |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
12 |
14 |
- висадка дерев |
шт. |
200 |
400 |
600 |
700 |
850 |
900 |
950 |
- догляд за садово-парковими доріжками |
га |
1221,5 |
1465,8 |
1609,8 |
1810,3 |
1993,8 |
2150,9 |
2309,1 |
- догляд за газонами |
га |
4949,5 |
5938,8 |
6967,8 |
7067,1 |
7190,2 |
7272,7 |
7315,2 |
- догляд за квітниками |
га |
534,0 |
213,6 |
256,3 |
276,5 |
325,0 |
343,0 |
355,0 |
- догляд за садовим обладнанням та елементами благоустрою |
т.шт./т.м2 |
57,8/13,4 |
57,9/13,5 |
58,3/14,1 |
58,7/14,3 |
58,9/15,1 |
59,1/15,2 |
59,3/15,4 |
- догляд за деревами |
т. шт./га |
9,7/111,8 |
9,9/112,3 |
10,1/113,8 |
10,3/114 |
10,45/114,2 |
10,5/114,3 |
11,0/114,5 |
- валка сухостійних дерев |
м3 |
|
|
2000 |
2300 |
2500 |
2700 |
2900 |
- вивезення сміття |
м3 |
290 |
348 |
406 |
456 |
506 |
557 |
581 |
- вивезення гілок , листя та снігу |
тн. |
730 |
846 |
1000 |
1150 |
1215 |
1308 |
1451 |
- інші роботи |
тис. грн. |
550,0 |
720,0 |
770 |
820 |
850 |
860 |
870 |
2. Капремонт об'єктів зеленого господарства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сад ім. Т.Г.Шевченка (асфальтування алей) інші роботи |
тис.м2 тис. грн. |
1,4 |
1,6 |
1,8 1000 |
2,0 1110 |
2,2 1221 |
2,4 277,5 |
2,6 277,5 |
Пам'ятник Т.Г. Шевченку |
од. |
1 |
- |
- |
1 |
1 |
|
|
Сквери |
од. |
4 |
5 |
4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Меморіал «Слава» |
од. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Майдан Р. Люксембург |
од. |
- |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
Пам'ятник Г.Квітці - Основ'яненку |
од. |
- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
Пам'ятник В. І. Леніну |
од. |
- |
- |
1 |
1 |
- |
|
|
Газони з облаштуванням квітників та поливального водопроводу |
об'єкт |
- |
- |
- |
6 |
6 |
5 |
4 |
Інші об'єкти |
од. |
|
|
5 |
3 |
2 |
2 |
2 |
3. Інвентаризація зелених насаджень |
га |
700 |
800 |
654 |
654 |
504 |
354 |
204 |
4. Придбання спецмашин та механізмів |
од. |
35 |
47 |
54 |
62 |
51 |
48 |
54 |
5. Розробка програм |
шт. |
|
|
2 |
- |
1 |
- |
- |
4. Міські фонтани
Всього фонтанів - 9
Діючих - 5
Заходи |
Одиниця виміру |
Роки |
||||||
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Поточний ремонт та утримання міських фонтанів: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- очистка від бруду басейнів |
м3 |
9 |
13,5 |
18,0 |
20 |
23,5 |
23,5 |
27 |
- догляд за гранітними поверхнями |
м2 |
18500 |
23500 |
28500 |
29000 |
29200 |
29500 |
30000 |
- прибирання фонтанів та басейнів |
м2 |
84000 |
103000 |
118000 |
141000 |
168000 |
179000 |
201000 |
- фарбування металевих поверхонь |
м2 |
580 |
730 |
980 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
- монтаж та демонтаж електродвигунів |
шт. |
5 |
7 |
9 |
18 |
22 |
22 |
22 |
- ревізія насосів |
шт. |
5 |
7 |
9 |
18 |
22 |
22 |
22 |
- заміна трубопроводів |
п.м |
470 |
720 |
1250 |
120 |
50 |
50 |
50 |
- інші роботи |
тис. грн. |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
2.Капітальний ремонт фонтанів |
од. |
1 |
3 |
4 |
4 |
2 |
1 |
1 |
5. Водозниження та ліквідація підтоплень
Наявність магістральних та внутрішньоквартальних мереж
зливної каналізації по місту - 550 км
Експлуатується по місту :
- магістральних мереж зливної каналізації -500,6 км ,
- станції водозниження 5 од.
- сифонний водоскид від колишнього кар'єра заводу «Будкераміка» по вул. Ак. Павлова.
Заходи |
Одиниця виміру |
Роки |
||||||
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Поточний ремонт та утримання мереж зливної каналізації та систем водозниження |
|
|
|
|
|
|
|
|
- прочистка та промивка колекторів зливної каналізації |
км |
18 |
24 |
28 |
37 |
42 |
55 |
60 |
- встановлення залізобетонних плит та люків на оглядових колодязях |
шт. |
160 |
120 |
120 |
180 |
180 |
210 |
250 |
- прочистка оглядових колодязів |
шт. |
1600 |
2000 |
3000 |
4000 |
4500 |
5000 |
5300 |
- ремонт оглядових колодязів |
шт. |
300 |
400 |
500 |
665 |
700 |
740 |
800 |
- прочистка шиберних камер |
шт. |
34 |
34 |
34 |
32 |
32 |
32 |
32 |
- розчистка випускних оголовків колекторів |
шт. |
80 |
100 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
- експлуатація станцій водозниження (променевого дренажу) |
од. |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
6 |
- експлуатація сифонного водоскиду |
од. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- ішні роботи |
тис. грн. |
300 |
400 |
520 |
570 |
600 |
650 |
700 |
2. Капітальний ремонт мереж зливної каналізації та систем водозниження. |
|
|
|
|
|
|
|
|
- шиберні камери |
шт. |
19 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- випускні оголовки |
шт. |
10 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
3.Інвентаризація мереж зливної каналізації, які не мають балансового відображення |
км |
150 |
150 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Придбання спецмашин і механізмів |
од. |
12 |
10 |
8 |
- |
8 |
5 |
5 |
5. Розробка Програми з ліквідації наслідків підтоплень територій м. Харкова |
од. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. Розробка нормативно-правової документації з експлуатації мереж зливної каналізації |
од. |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
6. Утримання річок та гідроспоруд
Площа басейну річок міста Харкова - 7020 км2
Довжина річок в межах міста - 54,2км
Кількість гідроспоруд - 7шт.
Заходи |
Одиниця виміру |
Роки |
|||||||
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. Поточний ремонт та утримання річок та гідротехнічних споруд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- утримання гребель (перевірка гідрорежиму у річках та водоймищах, розбирання заторів у верхньому б'єфі греблі, у зимовий період піддержання незамерзаючої ділянки вздовж ГТС, безаварійний пропуск повені та ін.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- прибирання сміття з берегів та водної гладі |
тис. м2 |
21 |
23 |
101,9 |
250 |
250 |
200 |
200 |
|
- прибирання під'їзних шляхів до гідроспоруд |
тис. м2 |
8 |
8 |
117,2 |
140 |
140 |
100 |
100 |
|
- вирубка кущів |
тис.м2 |
300 |
300 |
300 |
120 |
150 |
200 |
300 |
|
- штукатурення поверхонь |
м2 |
1500 |
1500 |
1500 |
120 |
250 |
350 |
350 |
|
- побілка стін та стель |
м2 |
600 |
600 |
600 |
315 |
400 |
400 |
600 |
|
- фарбування металевих конструкцій та елементів гідроспоруд |
м2 |
1800 |
1800 |
1800 |
700 |
1000 |
1000 |
1800 |
|
- прибирання відкосів Журавлівського гідропарку |
тис. м2 |
|
|
72,6 |
1444 |
1500 |
1500 |
1500 |
|
- розчистка швів гранитної набережної в центрі міста |
тис. м2 |
|
|
23,8 |
35 |
35 |
40 |
40 |
|
- поточний ремонт сегментних затворів на Журавлівській та Павлівській греблях |
|
|
|
3 |
4 |
- |
- |
- |
|
- інші роботи. |
тис. грн. |
800 |
1200 |
1600 |
1515 |
2000 |
2000 |
2500 |
|
2. Капітальний ремонт об'єктів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- греблі |
шт. |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
2 |
2 |
|
- огорожі набережних річок Харків та Лопань |
км |
1 |
1,2 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
3,5 |
3,5 |
|
- гранітне оздоблення набережної в центральній частині міста |
м2 |
300 |
300 |
250 |
250 |
300 |
300 |
300 |
|
- лодочних причалів |
од. |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
|
- розчистка русел річок |
т. м3 |
12 |
12 |
25 |
- |
- |
- |
|
|
- лівий затвір Гончарівської греблі |
од. |
|
|
1 |
1 |
- |
- |
|
|
- гранітної набережної від моста Чигирина до Харківського моста |
м2 |
|
|
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
|
- водозабезпечення греблі |
об'єкт |
|
|
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
- ремонт приміщень гребель |
об'єкт |
|
|
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
3. Інвентаризація земель водного фонду |
га |
100 |
100 |
376 |
376 |
376 |
376 |
376 |
|
4. Паспортизація гідротехнічних споруд |
об'єкт |
3 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
- |
|
5. Придбання спецмашин і механізмів |
од. |
7 |
7 |
7 |
7 |
- |
- |
2 |
|
6. Розробка проектно-вишукувальних робіт та реконструкція Лопанської та Жихарської гребель |
об'єкт |
|
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
7. Благоустрій кладовищ
Ритуальне господарство налічує :
- 18 міських кладовищ площею 372,3
- крематорій,
- меморіальний комплекс жертвам репресій в 6 кварталі лісопаркової зони - 3,7 га
Заходи |
Одиниця виміру |
Роки |
||||||
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Поточний ремонт та утримання міських кладовищ та меморіального комплексу жертвам репресій в 6 кварталі лісопаркової зони |
|
|
|
|
|
|
|
|
- знесення аварійних дерев |
шт. |
100 |
120 |
150 |
400 |
450 |
500 |
550 |
- висадка квітників |
м2 |
1415 |
1415 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
- прополка квітників |
м2 |
7075 |
7075 |
7500 |
7500 |
7500 |
7500 |
7500 |
- покіс газонів |
тис.м2 |
20 |
20 |
80 |
95 |
95 |
100 |
100 |
- покіс трави |
тис.м2 |
540 |
540,6 |
541 |
710 |
800 |
850 |
900 |
- вивіз сміття |
т. |
800 |
850 |
900 |
4800 |
5000 |
5200 |
5400 |
- догляд за гранітною поверхнею пам'ятників |
тис.м2 |
11,8 |
12 |
30 |
33 |
33 |
33 |
33 |
- розчищення алей та доріжок від снігу та льоду |
тис.м2 |
1162 |
1200 |
1300 |
1300 |
1350 |
1400 |
1450 |
- розчистка від снігу та льоду газонів, бортового каменю |
тис.м2 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,5 |
3,0 |
3,5 |
- прибирання алей та доріжок від сміття |
тис.м2 |
18,2 |
18,2 |
22 |
22 |
23 |
24 |
25 |
- забезпечення охорони меморіального комплексу жертвам репресій в 6 кварталі лісопаркової зони |
об'єкт |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- відновлення пам'ятників та намогильних споруд |
од. |
20 |
25 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
- ремонт доріг |
м2 |
650 |
700 |
750 |
750 |
800 |
850 |
900 |
- інші роботи |
тис.грн. |
200 |
230 |
260 |
500 |
500 |
500 |
600 |
- забезпечення охорони міських кладовищ |
об'єкт |
|
|
18 |
18 |
18 |
18 |
19 |
2. Капітальний ремонт об'єктів ритуального господарства |
|
|
|
|
|
|
|
|
- кремаційних печей |
од. |
1 |
1 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
- колумбарних стін |
од. |
15 |
16 |
16 |
20 |
20 |
20 |
20 |
- воїнських меморіалів |
од. |
3 |
2 |
1 |
4 |
2 |
2 |
2 |
- поховань видних діячів на кладовищах №№ 2,13 |
од. |
137 |
20 |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- огорож кладовищ |
п. м |
550 |
550 |
680 |
700 |
800 |
900 |
1000 |
- освітлення кладовищ |
од. |
|
|
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
- будівлі крематорію |
од. |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- водоводу у крематорії |
п.м |
|
|
100 |
120 |
80 |
80 |
80 |
- відновлення пам'ятників та намогильних споруд |
од. |
|
|
120 |
120 |
30 |
30 |
30 |
- меморіального комплексу жертвам репресій в 6 кварталі лісопаркової зони |
об'єкт |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
- інші об'єкти |
од. |
|
|
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
- капітальний ремонт доріг |
м2 |
|
|
|
5500 |
2100 |
1200 |
1200 |
- капітальний ремонт водоводу |
п.м. |
|
|
|
2000 |
2000 |
1500 |
1500 |
3. Продовження робіт з інвентаризації міських кладовищ |
од. |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
4. Придбання спецмашин та механізмів |
шт. |
2 |
2 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
8. Відлов і утилізація бродячих тварин
Заходи |
Одиниця виміру |
Роки |
||||||
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
- |
- |
- |
1. Відлов бродячих тварин |
тис.од. |
20 |
23 |
28 |
19 |
- |
- |
- |
2. Придбання спецмашин для відлову тварин |
од. |
2 |
2 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
3. Капітальний ремонт цеху утилізації тварин |
об'єкт |
|
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
II. Транспорт
Комунальне підприємство «Міськелектротранс» і підприємства пасажирського автотранспорту міста Харкова щодобово перевозять 0,9 млн. пасажирів, в т.ч.:
- ХКП «Міськелектротранс» - 0,7 млн. пас.;
- підприємства пасажирського автотранспорту - 0,2 млн. пас.;
з них пасажирів пільгових категорій:
- ХКП «Міськелектротранс» - 0,3 млн. пас.;
- підприємства пасажирського автотранспорту - 0,1 млн. пас.
Постійне зростання тарифів на енергоносії (електроенергія, ПММ), запчастини і інші матеріали, а також підвищення рівня мінімальної заробітної плати і в той же час не вирішення на державному рівні питання відшкодування втрат доходів від перевезень пасажирів пільгових категорій, призводять підприємства пасажирського транспорту до складного фінансового становища. Доходи від перевезень платних пасажирів відшкодовують лише 40-45 % експлуатаційних витрат.
Для забезпечення сталої роботи підприємств пасажирського транспорту а також перевезень населення міста на садово-городні ділянки в міському бюджеті плануються видатки на їх фінансову підтримку.
Заходи |
Одиниця виміру |
Роки |
||||||
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Фінансова підтримка комунального підприємства «Міськелектротранс» |
млн. грн. |
50 |
50 |
105 |
130 |
150 |
150 |
150 |
2. Фінансова підтримка автотранспортних підприємств, для забезпечення перевезень пасажирів пільгових категорій на міських маршрутах, а також на садово-городні ділянки |
млн. грн. |
2 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
- |
3. Капітальний ремонт об'єктів міського електротранспорту |
млн. грн. |
- |
- |
13 |
40 |
45 |
45 |
45 |
4. Розробка програм і транспортних схем |
шт. |
- |
- |
4 |
1 |
- |
- |
- |
Ш. Інші заходи
Заходи |
Одиниця виміру |
Роки |
||||||
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Моніторинг підземної гідросфери в районі Дергачівського полігону |
об'єкт |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2. Вивіз фільтрату з закритого Дергачівського полігону |
тис.м3 |
- |
- |
- |
15 |
15 |
15 |
15 |
3. Виконання технічних умов з експлуатації Дергачівського полігону ТПВ - вивіз сміття з міста Дергачі |
тис. м3 |
12 |
12 |
18 |
19 |
21 |
23 |
25 |
4. Пропаганда роздільного збору відходів |
тис. грн. |
|
|
|
40 |
|
|
|
5. Придбання спецтехніки для комунальних підприємств |
од. |
10 |
15 |
20 |
23 |
28 |
30 |
32 |
6. Заміна пухонесучих та аварійних тополь |
од. |
- |
- |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
7. Знос сухостійних та аварійних дерев у місті |
м3 |
- |
- |
- |
500 |
500 |
500 |
500 |
8. Поховання незапитаних з моргу і самотніх громадян |
чол. |
1000 |
1200 |
1300 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
9. Інвентаризація каналізаційних насосних станцій, які планується прийняти в комунальну власність міста |
од. |
4 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
10. Інвентаризація інженерних мереж |
км. |
100 |
100 |
100 |
150 |
100 |
150 |
150 |
11. Обґрунтування вдосконалення маршрутної мережі міського пасажирського транспорту |
од. |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
12. Вивезення (з захороненням) твердих побутових відходів з приватного сектору міста |
тис. м3 |
- |
- |
500 |
550 |
- |
- |
- |
13. Оновлення рухомого складу для ХКП «Міськелектротранс» на умовах фінансового лізингу - трамваїв - тролейбусів |
од. од. |
- - |
- - |
- - |
50 4 |
70 16 |
- - |
- - |
14. Внески до статутного фонду КП «Харківський вагоноремонтний завод» на приріст обігових коштів |
млн. грн. |
- |
- |
- |
1,1 |
- |
- |
- |
В.о. заступника міського голови - директора Департаменту
житлово-комунального господарства та енергетики С.В. Кадигроб
Директор Департаменту транспорту і зв'язку Є.Н. Водовозов
Додаток № 2
до рішення 15 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 14 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 24.06.03 р. № 145/03 «Про затвердження Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.» від 03.10.2007 р. № 218/07
Кошторис витрат на виконання «Програми розвитку і реформування
житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003 - 2010 р.р.» на 2007 рік
№№ п/п |
Розділ програми |
Головний розпорядник коштів, |
Передбачено видатків в міському бюджеті |
зміст |
на 2007 р., грн. |
||
Управління житлового господарства Департаменту житлово-комунального господарства та енергетики |
|||
1. |
Додаток № 17 |
Благоустрій та санітарна очистка прибудинкових та інших територій, підготовка житлового фонду до весняно-літнього, осінньо-зимового сезонів та до свят |
12250000 |
1.1. |
|
Приріст обігових коштів КП «Харківблагоустрій» |
12000000 |
1.1.1. |
|
в т.ч. загальний фонд |
6000000 |
1.1.2. |
|
цільовий фонд |
6000000 |
1.2. |
|
Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг |
250000 |
|
|
||
2. |
Додаток № 24 |
Капітальний ремонт і заміна конструктивних елементів та інженерного обладнання житлових будинків комунальної власності та ЖБК |
13630000 |
2.1. |
|
Капітальний ремонт покрівель житлових будинків комунальної власності |
7295370 |
2.1.1. |
|
в т. ч. загальний фонд |
7295370 |
2.2. |
|
Капітальний ремонт під'їздів житлових будинків комунальної власності |
250000 |
2.2.1. |
|
в т. ч. загальний фонд |
250000 |
2.3. |
|
Газова безпека |
500000 |
2.4. |
|
Розробка проектно-кошторисної документації |
400000 |
2.5. |
|
Розробка технічних висновків про стан житлового фонду |
200000 |
2.6. |
|
Вибірковий капітальний ремонт окремих конструктивів житлових будинків комунальної власності |
2000000 |
2.7. |
|
Кредиторська заборгованість за роботи, виконані у 2006 році |
984630 |
2.8. |
|
Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків комунальної власності |
2000000 |
|
|
||
3. |
Додаток № 39 |
Планово-попереджувальний ремонт житлового фонду |
6750000 |
3.1. |
|
Фінансова підтримка КСП «Харківгорліфт» |
6750000 |
|
|
||
4. |
|
Інші |
75755000 |
4.1. |
|
Приріст обігових коштів КП «Жилкомсервіс» |
69318000 |
4.1.1. |
|
в т.ч. загальний фонд |
10350000 |
4.1.2. |
|
цільовий фонд |
58968000 |
4.2. |
|
Внески у статутні фонди КСП «Харківгорліфт» |
1800000 |
4.2.1. |
|
в т. ч. цільовий фонд |
1800000 |
4.3. |
|
Внески у статутні фонди КП «Жилкомсервіс» |
2000000 |
4.3.1. |
|
в.т.ч. цільовий фонд |
2000000 |
4.4. |
|
Фінансова підтримка житлово-експлуатаційних підприємств |
2637000 |
4.4.1. |
|
Фінансова підтримка КВЖРЕП |
2388560 |
4.4.1.1. |
|
в т.ч. загальний фонд |
88560 |
4.4.1.2. |
|
цільовий фонд |
2300000 |
4.4.2. |
|
Фінансова підтримка КП «Центр соціального розвитку Немишлі» |
109760 |
4.4.2.1. |
|
в. т. ч. загальний фонд |
109760 |
4.4.3. |
|
Фінансова підтримка КВПОПДіЗН |
138680 |
4.4.3.1. |
|
в т. ч. загальний фонд |
138680 |
|
|
РАЗОМ по головному розпоряднику коштів |
108385000 |
|
|
|
|
Департамент житлово-комунального господарства та енергетики |
|||
5. |
Додаток № 41 |
Заходи щодо забезпечення реформування комунального господарства (благоустрій, транспорт та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів |
|
5.1. |
|
Благоустрій міста |
30290000 |
5.1.1. |
|
Освітлення міста |
14140000 |
5.1.1.1. |
|
Поточний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення |
7427000 |
5.1.1.2. |
|
Електроенергія для зовнішнього освітлення міста |
6713000 |
5.1.2. |
|
Озеленення міста |
11635000 |
5.1.2.1. |
|
Прибирання об'єктів зеленого господарства |
6320000 |
5.1.2.2. |
|
Утримання об'єктів зеленого господарства |
4962000 |
5.1.2.3. |
|
Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства |
330000 |
5.1.2.4. |
|
Технічна інвентаризація об'єктів зеленого господарства |
23000 |
5.1.3. |
|
Утримання річок та гідроспоруд |
1800000 |
5.1.3.1. |
|
Поточний ремонт гідроспоруд і водних об'єктів |
100000 |
5.1.3.2. |
|
Догляд за гідроспорудами та воднимим об'єктами |
1400000 |
5.1.3.3. |
|
Прибирання гідроспоруд і водних об'єктів |
300000 |
5.1.4. |
|
Благоустрій кладовищ та меморіального комплексу жертвам репресій в 6 кварталі лісопаркової зони |
1880000 |
5.1.4.1. |
|
Фінансова підтримка КП «Ритуал» |
1090000 |
5.1.4.2. |
|
Фінансова підтримка СКП «Заповіт» |
90000 |
5.1.4.3. |
|
Капітальний ремонт кладовищ, кремаційних печей, колумбарних стін, намогильних споруд, доріг на кладовищах |
700000 |
5.1.5. |
|
Відлов (евтаназія) бродячих тварин |
250000 |
5.1.5.1. |
|
Відлов (евтаназія) бродячих тварин |
250000 |
5.1.6. |
|
Фінансова підтримка СКП «Харківзеленбуд» |
220000 |
5.1.7. |
|
Вивіз фільтрату з закритого Дергачівського полігону |
300000 |
5.1.8. |
|
Моніторинг підземної гідросфери в районі закритого Дергачівського полігону |
65000 |
5.2. |
|
Кредиторська заборгованість за роботи з інвентаризації, паспортизації та оцінки інженерних мереж, виконаних у 2006 році |
25908 |
5.3. |
|
Розробка проектної документації на будівництво 2-ї черги Дергачівського полігону |
200000 |
5.4. |
|
Капітальний ремонт фонтанів |
1000000 |
5.5. |
|
Внески у статутні фонди СКП «Харківзеленбуд» |
2000000 |
5.6. |
|
Інші заходи |
250000 |
5.6.1. |
|
Поховання самотніх |
250000 |
|
|
|
|
6. |
Додаток № 42 |
Заходи з охорони навколишнього природного середовища, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів Фонду охорони навколишнього природного середовища Харківської міської ради |
780000 |
6.1. |
|
Охорона і раціональне використання водних ресурсів |
402000 |
6.1.1. |
|
Капітальний ремонт Журавлівської греблі |
293000 |
6.1.2. |
|
Розробка проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт дамби на Лозовеньківському водосховищі |
29000 |
6.1.3. |
|
Розробка проектно-кошторисної документації на роботи по розчищенню русла р. Харків |
80000 |
6.2. |
|
Заходи щодо охорони підземних вод |
20000 |
6.2.1. |
|
в т. ч. інші заходи |
20000 |
6.3. |
|
Придбання спеціального обладнання, транспортних засобів та засобів зв'язку для утримання об'єктів природно-заповідного фонду (СКП «Харківзеленбуд») |
38000 |
6.4. |
|
Придбання контейнерів для збору ТПВ |
180000 |
6.5. |
|
Охорона атмосферного повітря |
140000 |
6.5.1. |
|
Проведення експертизи екологічної ситуації, що склалася в районі заводи «Хімреактивів» |
80000 |
6.5.2. |
|
Проведення експертизи екологічної ситуації, що склалася у м/р Залютіно (пров. Пластичний) |
60000 |
|
|
|
|
7. |
Додаток № 22 |
Енергозбереження в житловому фонді |
|
7.1. |
|
Оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, в т. ч.: |
15767250 |
|
|
Лічильники холодної води |
5843625 |
|
|
Лічильники гарячої води |
3307875 |
|
|
Лічильники теплової енергії |
6615750 |
|
|
Разом по головному розпоряднику коштів |
50313158 |
|
|
|
|
Департамент будівництва та шляхового господарства |
|||
8 |
Додаток № 41 |
Заходи щодо забезпечення реформування комунального господарства (благоустрій, транспорт та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів |
|
8.1. |
|
Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі |
60631200 |
8.1.1. |
|
Утримання мостів (загальний фонд) |
830000 |
8.1.2. |
|
Поточний ремонт мостів (загальний фонд) |
290000 |
8.1.3. |
|
Обстеження технічного стану мостів (загальний фонд) |
29400 |
8.1.4. |
|
Утримання центральних магістралей - всього |
5136200 |
8.1.4.1. |
|
в т. ч. загальний фонд |
2400000 |
8.1.4.2 |
|
спеціальний фонд |
2736200 |
8.1.5. |
|
Поточний ремонт центральних магістралей |
280000 |
8.1.5.1 |
|
в т.ч. спеціальний фонд |
280000 |
8.1.6. |
|
Утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху (загальний фонд) |
4725000 |
8.1.7. |
|
Розмітка проїжджої частини міста - всього |
475000 |
8.1.7.1. |
|
в т. ч. загальний фонд |
275000 |
8.1.7.2 |
|
спеціальний фонд |
200000 |
8.1.8. |
|
Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі |
11174400 |
8.1.8.1. |
|
в т. ч. загальний фонд |
2279300 |
8.1.8.2. |
|
спеціальний фонд |
4895100 |
8.1.8.3. |
|
цільовий фонд |
4000000 |
8.1.9. |
|
Утримання вулично-дорожньої мережі в районах міста |
23147200 |
8.1.9.1. |
|
в т. ч. загальний фонд |
8462000 |
8.1.9.1.1. |
|
з них субсидії та поточні трансферти районним КШЕП на утримання вулично-дорожньої мережі |
374400 |
8.1.9.2. |
|
спеціальний фонд |
14685200 |
8.1.9.2.1. |
|
з них субсидії та поточні трансферти районним КШЕП на утримання вулично-дорожньої мережі |
1410400 |
8.1.10. |
|
Приріст обігових коштів комунальних дорожно-експлуатаційних підприємств (загальний фонд) |
2300000 |
8.1.11. |
|
Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі (кредиторська заборгованість за роботи, виконані у 2006 р.) (загальний фонд) |
2632000 |
8.1.12. |
|
Поточний ремонт та обслуговування мереж зливної каналізації та об'єктів водозниження (загальний фонд) |
4600000 |
8.1.13. |
|
Внески до статутного фонду КПСП РБА м. Харкова «Шляхрембуд» шляхом поповнення обігових коштів |
5000000 |
8.1.14. |
|
Визначення фізико-механічних властивостей піску і піщано-сольової суміші |
12000 |
|
|
Разом по головному розпоряднику коштів |
60631200 |
|
|
|
|
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства |
|||
9. |
Додаток № 41 |
Заходи щодо забезпечення реформування комунального господарства (благоустрій, транспорт та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів |
|
9.1. |
|
Капітальний ремонт доріг і штучних споруд |
32768300 |
9.1.1. |
|
в т. ч. загальний фонд |
5318300 |
9.1.2. |
|
цільовий фонд |
27450000 |
9.2. |
|
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів |
4000000 |
9.2.1. |
|
в т.ч. загальний фонд |
750000 |
9.2.2. |
|
цільовий фонд |
3250000 |
9.3. |
|
Капітальний ремонт житлового фонду |
75000 |
9 |
|
в т.ч. загальний фонд |
75000 |
|
|
|
|
10. |
Додаток № 42 |
Заходи з охорони навколишнього природного середовища, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів Фонду охорони навколишнього природного середовища Харківської міської ради |
90000 |
10.1. |
|
Розробка проекту будівництва комплексу «Екзотаріум» в Харківському державному зоологічному парку |
90000 |
|
|
Разом по головному розпоряднику коштів |
36933300 |
Департамент транспорту і зв'язку |
|||
10. |
Додаток № 41 |
Заходи щодо забезпечення реформування комунального господарства (благоустрій, транспорт та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів |
|
10.1. |
|
Транспорт |
67500000 |
10.1.1. |
|
Фінансова підтримка ХКП «Міськелектротранс» |
67000000 |
10.1.1.1. |
|
в т. ч. загальний фонд |
56000000 |
10.1.1.2. |
|
спеціальний фонд |
11000000 |
10.1.2. |
|
Капітальний ремонт трамвайних колій |
292500 |
10.1.3. |
|
Капітальний ремонт кабельної мережі |
207500 |
10.2. |
|
Інші заходи |
16033400 |
10.2.1. |
|
Придбання вагонів (трамваїв і тролейбусів) для ХКП «Міськелектротранс» на умовах співфінансування з державного бюджету |
14933400 |
10.2.2. |
|
Внески до статутного фонду КП «Харківський вагоноремонтний завод» на приріст обігових коштів |
1100000 |
|
|
Разом по головному розпоряднику коштів |
83533400 |
|
|||
|
|
Всього витрат на виконання Програми |
339796058 |
В.о. заступника міського голови - зам. директора Департаменту
житлово-комунального господарства та енергетики С.В. Кадигроб
В.о. директора Департаменту будівництва та
шляхового господарства Є.О. Гриневич
Директор Департаменту транспорту і зв'язку Є.Н. Водовозов