УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
17 сесія 5 скликання
РІШЕННЯ
Від 30.12.2007 р. № 339/07
м. Харків
Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік
Відповідно до ст.77 Бюджетного кодексу України, на підставі п.23 ч.1 ст.26, ст.61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2008 рік у сумі 1756150,1 тис.грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 1525888,4тис.грн., спеціального фонду бюджету 230261,7тис.грн., у тому числі бюджет розвитку - 160017,4тис.грн. та цільові фонди міської ради -22583,5тис.грн. (додаток №1).
2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2008 рік у сумі 2161150,1тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 1525888,4тис.грн. та видатків спеціального фонду - 635261,7тис.грн. за функціональною (додаток №2) та відомчою (додаток №3) структурою бюджету.
3. Установити розмір оборотної касової готівки міського бюджету міста Харкова у сумі 1900,0тис.грн.
4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів з міського бюджету міста Харкова на 2008 рік у загальній сумі 829510,2тис.грн. (згідно з додатком №4 до цього рішення):
4.1. Коштів, що передаються до державного бюджету у сумі 98087,3тис.грн.;
4.2. Дотації вирівнювання районним у місті Харкові бюджетам у сумі 731422,9тис.грн.
5. Затвердити на 2008 рік профіцит спеціального фонду міського бюджету міста Харкова у частині бюджету розвитку в сумі 100000,0тис.грн., пов'язаний з погашенням випущених в 2005 році облігацій внутрішньої місцевої позики (додаток №5).
6. Встановити на 2008 рік граничний розмір дефіциту спеціального фонду міського бюджету м. Харкова у частині бюджету розвитку в сумі 505000,0тис.грн. за рахунок здійснення запозичень (додаток №5).
7. Встановити на 31 грудня 2008 року граничний обсяг зовнішнього боргу міського бюджету міста Харкова в сумі 505000,0тис.грн.
8. Затвердити перелік об'єктів, видатки на які у 2008 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (згідно з додатком №6 до цього рішення).
9. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету міста Харкова на 2008 рік у сумі 4011,8тис.грн.
10. Затвердити розподіл коштів Фонду охорони навколишнього природного середовища Харківської міської ради на 2008 рік (згідно з додатком №7 до цього рішення).
11. Затвердити в складі видатків міського бюджету міста Харкова кошти на реалізацію державних та міських галузевих програм на загальну суму 894477,0тис.грн. (додаток №8).
12. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по бюджетним установам, які фінансуються з міського бюджету міста Харкова у 2008 році (згідно з додатком №9 до цього рішення).
13. Установити, що до доходів загального фонду бюджету міста Харкова у 2008 році належать доходи, передбачені ст.ст.64,69 Бюджетного кодексу України та Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».
14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету міста Харкова у 2008 році є:
14.1. Надходження до бюджету розвитку міського бюджету, які включають:
14.1.1. Кошти від відчуження майна, яке перебуває у комунальній власності.
14.1.2. 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, від продажу яких до міського бюджету зараховується 10 відсотків); 100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності (після розмежування земель державної та комунальної власності).
14.1.3. Кошти від повернення позик, які надавалися з міського бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України, та відсотки, сплачені за користування ними.
14.1.4. Кошти, які передаються з іншої частини міського бюджету за рішенням міської ради.
14.1.5. Субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів.
14.2. 70 відсотків податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у разі реєстрації транспортних засобів на території міста Харкова.
14.3. Власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету.
14.4. 10 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.
14.5. Надходження до цільового фонду міської ради з комплексного соціально-економічного розвитку міста.
14.6. Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
14.7. Інші надходження.
Кошти спеціального фонду міського бюджету витрачаються на заходи, передбачені рішеннями міської ради відповідно до законодавства України.
15. Установити, що джерелами формування цільового фонду міського бюджету міста Харкова у 2008 році є джерела, які визначені Положенням про цільовий фонд міської ради з комплексного соціально-економічного розвитку міста, затвердженим рішенням 33 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 22.02.2005 року № 45/05 (зі змінами та доповненнями).
16. Установити, що податок з доходів фізичних осіб (крім податку з доходів фізичних осіб-нерезидентів), плата за оренду земельних ділянок, податок з власників транспортних засобів, збір за забруднення навколишнього природного середовища в частині, що належить бюджету міста, зараховуються до міського бюджету міста Харкова.
17. Установити, що надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення в частині, що належить бюджету міста, зараховуються до міського бюджету міста Харкова.
18. Установити, що ринковий збір, збір за припаркування автотранспорту, збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей в місті Харкові, збір за видачу дозволу на розміщення об'єкту торгівлі, збір за право використання місцевої символіки, плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, плата за оренду та кошти від приватизації комунального майна територіальної громади міста Харкова у повному обсязі зараховуються до міського бюджету міста Харкова.
19. Установити, що збір з власників собак у 2008 році у повному обсязі зараховується до доходів районних у місті Харкові бюджетів.
20. Установити, що податки, збори та інші платежі сплачуються платниками податків до міського та районних у місті бюджетів в залежності від місця їх податкового обліку, за винятком платежів, вказаних в пунктах 17-19, та з урахуванням особливостей, зазначених у пункті 16.
21. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету міста Харкова на 2008 рік відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» за економічною структурою видатків:
оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
нарахування на заробітну плату (код 1120);
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);
забезпечення продуктами харчування (код 1133);
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);
обслуговування внутрішнього боргу (код 1200);
трансферти населенню (код 1340);
трансферти місцевим бюджетам (код 1320).
22. Районним у місті Харкові радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про затвердження відповідних бюджетів на 2008 рік.
23. Установити, що у 2008 році суми дотації вирівнювання районним у місті Харкові бюджетам перераховуються органами Державного казначейства України в Харківській області шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду міського бюджету, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів міського бюджету міста Харкова за виключенням трансфертів (згідно з додатком №4 до цього рішення).
Суми дотації вирівнювання, недоодержані згідно з розписом міського бюджету міста Харкова, перераховуються органами Державного казначейства України в Харківській області до 10 числа наступного місяця на підставі платіжних доручень Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради за рахунок доходів загального фонду міського бюджету.
24. Відмітити, що відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» вносяться зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до яких чисельність працівників органів місцевого самоврядування встановлюватиметься відповідною радою в межах загальної чисельності, визначеної типовими штатами, затвердженими Кабінетом Міністрів України.
25. Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах міського бюджету міста» Харкова на оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків.
26. Розпорядники коштів міського бюджету у 2008 році мають право брати бюджетні зобов'язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах виділених їм асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань 2007 року.
Розпорядники коштів міського бюджету беруть зобов'язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.
Зобов'язання, взяті розпорядниками коштів міського бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.
27. Розпорядникам коштів міського та районних у місті бюджетів при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості по оплаті вищезазначених товарів та послуг. Розпорядникам коштів міського та районних у місті бюджетів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядникам обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням зменшення обсягів споживання енергоносіїв щонайменш як на 10 відсотків.
28. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
Будь-які видатки, пов'язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії.
29. Установити, що у випадках, коли обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені цим рішенням, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.
У разі, якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:
50 відсотків коштів - на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;
50 відсотків коштів - на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету.
При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду бюджету.
30. Внести до рішення 33 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 22.02.2005 р. № 45/05 «Про створення цільового фонду міської ради» (зі змінами та доповненнями) зміни, доповнивши розділ 2 Положення про цільовий фонд міської ради з комплексного соціально-економічного розвитку міста пунктом 2.1.4 наступного змісту: «2.1.4. Плата за використання міської території», у зв'язку з чим пункт 2.1.4 Положення вважати пунктом 2.1.5.
31. Внести до рішення 1 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 19.04.2006 р. № 5/06 «Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 5 скликання» (зі змінами) зміни, виклавши абзац 1 пункту 2 в такій редакції: «2. Затвердити з 01.01.2008р. загальну чисельність апарату Харківської міської ради та її виконавчих органів у кількості 1120 осіб».
32. Внести до рішення 10 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.12.2006 р. № 237/06 «Про міський бюджет міста Харкова на 2007 рік» (зі змінами) такі зміни:
32.1. В тексті рішення цифри «2142532,8», «693612,3», «1820461,4», «2142979,8», «1820908,4», «693612,3», «1110286,1» замінити цифрами «2137532,8», «688612,3», «1815461,4», «2137979,8», «1815908,4», «688612,3», «1103853,3» відповідно.
32.2. В додатку №1 до рішення цифри «216603700», «43078232», «1820461408», «2142532833» замінити цифрами «210170900», «44511032», «1815461408», «2137532833» відповідно.
32.3. В додатках №2 і №3 до рішення цифри «11261900», «18461600», «216603700», «1820908397», «1627298820», «2142979822» замінити цифрами «12194700», «18961600», «210170900», «1815908397», «1622298820», «2137979822» відповідно.
32.4. В додатку №5 до рішення цифри «216603700», «43078232», «640627600», «693612300», «216603700», «34201140», «26249380», «22794390», «12272320», «46215410», «15869220», «23797420», «12870740», «22333680», «1101830812», «1110286098» замінити цифрами «210170900», «44511032», «635627600», «688612300», «210170900», «32957030», «25407506», «22126352», «11955403», «45085944», «15063950», «23170296», «12557092», «21847327», «1095398012», «1103853298» відповідно.
33. Надати право заступнику міського голови - директору Департаменту бюджету і фінансів, а в разі його відсутності одному з його заступників, затверджувати розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів міського бюджету м. Харкова.
34. Надати Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради правова:
34.1. Встановлення у випадках, передбачених діючим законодавством, тимчасових обмежень асигнувань загального фонду міського бюджету м. Харкова.
34.2. Укладання від імені міської ради договорів на отримання короткотермінових позичок в органах Державного казначейства України в Харківській області на покриття у 2008 році тимчасових касових розривів міського бюджету міста Харкова.
34.3. Вчинення дій по отриманню середньострокових позичок у Міністерстві фінансів України за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку та укладання від імені міської ради відповідних договорів.
34.4. Укладання договорів на залучення коштів до цільового фонду міської ради з комплексного соціально-економічного розвитку міста.
34.5. Здійснення операцій по розміщенню коштів міського бюджету міста Харкова на депозитних рахунках в установах банків.
34.6. Здійснення операцій з боргом міського бюджету міста Харкова з метою економії бюджетних коштів.
35. Додатки №№1-9 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
36. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2008 року.
37. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Секретар міської ради Г.А. Кернес
Додаток № 1
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 30.12.2007 р. № 339/07
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2008 рік
(грн.)
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
Разом |
У т. ч. бюджет розвитку |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
10000000 |
Податкові надходження |
1 473 622 000 |
31 751 000 |
Х |
1 505 373 000 |
11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
1 239 142 200 |
Х |
Х |
1 239 142 200 |
11010000 |
Податок з доходів фізичних осіб |
1 227 954 800 |
X |
X |
1 227 954 800 |
11010100 |
Податок з доходів найманих працівників |
1 106 301 700 |
Х |
Х |
1 106 301 700 |
11010200 |
Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності |
7 304 500 |
Х |
Х |
7 304 500 |
11010300 |
Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті |
10 768 200 |
Х |
Х |
10 768 200 |
11010400 |
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю |
15 476 600 |
Х |
Х |
15 476 600 |
11010700 |
Податок з доходів фізичних осіб - нерезидентів |
677 300 |
Х |
Х |
677 300 |
11010800 |
Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу |
48 888 100 |
Х |
Х |
48 888 100 |
11011100 |
Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності |
27 941 300 |
Х |
Х |
27 941 300 |
11011200 |
Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) |
10 379 900 |
Х |
Х |
10 379 900 |
11011300 |
Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) |
217 200 |
Х |
Х |
217 200 |
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
11 187 400 |
X |
X |
11 187 400 |
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
11 187 400 |
X |
X |
11 187 400 |
12000000 |
Податки на власність |
X |
31 751 000 |
X |
31 751 000 |
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
X |
31 751 000 |
X |
31 751 000 |
12020100 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) |
X |
11 654 200 |
X |
11 654 200 |
12020200 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян) |
Х |
20 090 200 |
Х |
20 090 200 |
12020400 |
Податок з власників водних транспортних засобів |
Х |
6 600 |
Х |
6 600 |
13000000 |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
186 992 600 |
X |
X |
186 992 600 |
13050000 |
Плата за землю |
186 992 600 |
X |
X |
186 992 600 |
13050100 |
Земельний податок з юридичних осіб |
32 108 300 |
X |
X |
32 108 300 |
13050200 |
Орендна плата з юридичних осіб |
136 843 900 |
X |
X |
136 843 900 |
13050300 |
Земельний податок з фізичних осіб |
18 040 400 |
X |
X |
18 040 400 |
13050500 |
Орендна плата з фізичних осіб |
8328000 |
Х |
Х |
8328000 |
14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
1 510 500 |
X |
X |
1 510 500 |
14060300 |
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
1 200 000 |
X |
X |
1 200 000 |
14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
310 500 |
X |
X |
310 500 |
14070200 |
Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами |
310 500 |
Х |
Х |
310 500 |
16000000 |
Інші податки |
45 976 700 |
X |
X |
45 976 700 |
16010000 |
Місцеві податки і збори |
45 976 700 |
X |
X |
45 976 700 |
16010100 |
Податок з реклами |
113 200 |
X |
X |
113 200 |
16010200 |
Комунальний податок |
3 249 200 |
X |
X |
3 249 200 |
16010400 |
Збір за припаркування автотранспорту |
1 001 500 |
X |
X |
1 001 500 |
16010500 |
Ринковий збір |
39 500 000 |
X |
X |
39 500 000 |
16011100 |
Збір за право використання місцевої символіки |
200 |
X |
X |
200 |
16011300 |
Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей |
15 200 |
X |
X |
15 200 |
16011500 |
Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг |
2 097 400 |
Х |
Х |
2 097 400 |
20000000 |
Неподаткові надходження |
52 266 400 |
15 927 200 |
17 400 |
68 193 600 |
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
14 016 200 |
Х |
Х |
14 016 200 |
21040000 |
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних залишків бюджетних коштів |
14 000 000 |
Х |
Х |
14 000 000 |
21080000 |
Інші надходження |
16 200 |
Х |
Х |
16 200 |
21081100 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
16 200 |
Х |
Х |
16 200 |
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу |
38 235 700 |
Х |
Х |
38 235 700 |
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
15 500 |
Х |
Х |
15 500 |
22080000 |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна |
38 220 000 |
Х |
Х |
38 220 000 |
22080400 |
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що знаходиться у комунальній власності |
38 220 000 |
Х |
Х |
38 220 000 |
22090000 |
Державне мито |
200 |
Х |
Х |
200 |
22090100 |
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
200 |
Х |
Х |
200 |
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
14 500 |
17 400 |
17 400 |
31 900 |
24060000 |
Інші надходження |
12 000 |
Х |
Х |
12 000 |
24060300 |
Інші надходження |
12 000 |
Х |
Х |
12 000 |
24110000 |
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій |
2 500 |
17 400 |
17 400 |
19 900 |
24110600 |
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів |
Х |
17 400 |
17 400 |
17 400 |
24110900 |
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
2 500 |
Х |
Х |
2 500 |
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
Х |
15 909 800 |
Х |
15 909 800 |
25010000 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами |
Х |
15 909 800 |
Х |
15 909 800 |
30000000 |
Доходи від операцій з капіталом |
Х |
160 000 000 |
160 000 000 |
160 000 000 |
31000000 |
Надходження від продажу основного капіталу |
Х |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
31030000 |
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності |
Х |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
33000000 |
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів |
Х |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
33010000 |
Надходження від продажу землі |
Х |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
33010100 |
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності |
Х |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
50000000 |
Цільові фонди |
Х |
22 583 500 |
Х |
22 583 500 |
50080000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
Х |
956 700 |
Х |
956 700 |
50080200 |
Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища |
Х |
891 700 |
Х |
891 700 |
50080300 |
Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами |
Х |
65 000 |
Х |
65 000 |
50110000 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
Х |
21 626 800 |
Х |
21 626 800 |
|
Разом доходів |
1 525 888 400 |
230 261 700 |
160 017 400 |
1 756 150 100 |
|
Всього доходів |
1 525 888 400 |
230 261 700 |
160 017 400 |
1 756 150 100 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету та фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 2
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 30.12.2007 р. № 339/07
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2008 рік за функціональною структурою
(грн.)
Код КТВК |
Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом) |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
|||||||||||
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
нерозподілені видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
в тому числі бюджет розвитку |
РАЗОМ |
||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
|||||||||||
010000 |
Державне управління |
69 143 000 |
67 928 000 |
39 852 183 |
3 420 000 |
1 215 000 |
|
524 900 |
449 000 |
|
|
75 000 |
|
69667900 |
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
69 143 000 |
67 928 000 |
39 852 183 |
3 420 000 |
1 215 000 |
|
524 900 |
524 900 |
|
|
75 000 |
|
69667900 |
070000 |
Освіта |
35 191 100 |
15 673 300 |
6 962 000 |
1 556 800 |
19 517 800 |
|
1 298 300 |
1 220 300 |
715 897 |
47 599 |
78 000 |
|
36489400 |
080000 |
Охорона здоров'я |
288610700 |
254412900 |
137266800 |
21 452 700 |
34 197 800 |
|
12 985 100 |
7 633 700 |
1 182 900 |
80 100 |
5 351 400 |
|
301595800 |
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього |
9 549 200 |
8 723 800 |
1 298 500 |
130 700 |
825 400 |
|
425 700 |
425 700 |
206 300 |
103 900 |
|
|
9 974 900 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2008 рік») |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 000 000 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
594 300 |
594 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
594 300 |
090802 |
Інші програми соціального захисту неповнолітніх |
171 400 |
171 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
515 200 |
400 200 |
244 300 |
9 300 |
115 000 |
|
|
|
|
|
|
|
515 200 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
54 800 |
54 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 800 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
274 000 |
274 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
274 000 |
091106 |
Інші видатки |
1 055 000 |
390 000 |
141 700 |
|
665 000 |
|
425 700 |
425 700 |
206 300 |
103 900 |
|
|
1 480 700 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
76 700 |
76 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 700 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
94 300 |
94 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 300 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
1 168 200 |
1 122 800 |
623 100 |
82 700 |
45 400 |
|
|
|
|
|
|
|
1 168 200 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
545 300 |
545 300 |
289 400 |
38 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
545 300 |
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
130172200 |
101666400 |
|
31 359 200 |
28 505 800 |
|
31 751 000 |
31 751 000 |
|
28 500 000 |
|
|
161923200 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
31 781 400 |
29 781 400 |
|
699 200 |
2 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
31781400 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
10 200 000 |
|
|
|
10 200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
10200000 |
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
1 765 800 |
|
|
|
1 765 800 |
|
|
|
|
|
|
|
1 765 800 |
100203 |
Благоустрій міста |
85 825 000 |
71 885 000 |
|
30 660 000 |
13 940 000 |
|
31 751 000 |
31 751 000 |
|
28 500 000 |
|
|
117576000 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
600 000 |
|
|
|
600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
600 000 |
110000 |
Культура і мистецтво |
18 506 200 |
15 189 100 |
3 974 000 |
318 400 |
3 317 100 |
|
414 100 |
414 100 |
291 600 |
|
|
|
18920300 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки) |
3 638 400 |
3 638 400 |
100 000 |
1 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 638 400 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
2 320 800 |
63 700 |
|
|
2 257 100 |
|
|
|
|
|
|
|
2 320 800 |
101201 |
Бібліотеки |
505 700 |
505 700 |
339 900 |
12 200 |
|
|
15 000 |
15 000 |
|
|
|
|
520 700 |
110202 |
Музеї і виставки |
1 183 600 |
1 123 600 |
586 900 |
95 300 |
60 000 |
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
1 185 600 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
589 000 |
589 000 |
398 400 |
2 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
589 000 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
3 765 900 |
3 765 900 |
2 548 800 |
207 900 |
|
|
397 100 |
397 100 |
291 600 |
|
|
|
4 163 000 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи (зоопарк) |
6 502 800 |
5 502 800 |
|
|
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
6 502 800 |
120000 |
Засоби масової інформації |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 300 000 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 300 000 |
130000 |
Фізична культура і спорт |
15 852 700 |
15 585 400 |
5 310 700 |
2 262 800 |
267 300 |
|
261 700 |
231 000 |
68 600 |
30 700 |
30 700 |
|
16114400 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
318 100 |
318 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
318 100 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
11 033 100 |
10 765 800 |
5 310 700 |
2 262 800 |
267 300 |
|
261 700 |
231 000 |
68 600 |
30 700 |
30 700 |
|
11294800 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 824 000 |
2 824 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 824 000 |
130112 |
Інші видатки |
1 677 500 |
1 677 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 677 500 |
150000 |
Будівництво |
2 125 000 |
|
|
|
2 125 000 |
|
488 648 000 |
|
|
|
488 648 000 |
488648000 |
490773000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
473 448 000 |
|
|
|
473 448 000 |
473448000 |
473448000 |
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
|
|
|
15 200 000 |
|
|
|
15 200 000 |
15200000 |
15200000 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
2 125 000 |
|
|
|
2 125 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 125 000 |
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
33 468 800 |
20 000 000 |
|
|
13 468 800 |
|
|
|
|
|
|
|
33468800 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
33 468 800 |
20 000 000 |
|
|
13 468 800 |
|
|
|
|
|
|
|
33468800 |
180000 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю |
10 666 936 |
9 014 936 |
|
|
1 652 000 |
|
76 369 400 |
|
|
|
76 369 400 |
76369400 |
87036336 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
3 870 836 |
2 268 836 |
|
|
1 602 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 268 836 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
100 000 |
50 000 |
|
|
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
100 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
76 369 400 |
|
|
|
76 369 400 |
76369400 |
76369400 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
6 696 100 |
6 696 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 696 100 |
230000 |
Обслуговування боргу |
29 185 000 |
29 185 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29185000 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
29 185 000 |
29 185 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29185000 |
240000 |
Цільові фонди |
|
|
|
|
|
|
22 583 500 |
6 760 000 |
|
|
15 823 500 |
|
22583500 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
956 700 |
260 000 |
|
|
696 700 |
|
956 700 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
21 626 800 |
6 500 000 |
|
|
15 126 800 |
|
21626800 |
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
51 607 364 |
1 647 400 |
|
|
45 948 164 |
4 011 800 |
|
|
|
|
|
|
51607364 |
250102 |
Резервний фонд |
4 011 800 |
|
|
|
|
4 011 800 |
|
|
|
|
|
|
4 011 800 |
250404 |
Інші видатки |
47 595 564 |
1 647 400 |
|
|
45 948 164 |
|
|
|
|
|
|
|
47595564 |
|
Разом видатків |
696 378 200 |
541 326 236 |
194 664 183 |
60 500 600 |
151 040 164 |
4 011 800 |
635 261 700 |
48 885 700 |
2 465 297 |
28 762 299 |
586 376 000 |
565017400 |
1331639900 |
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
98 087 300 |
98 087 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98 087 300 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком №5) |
731 422 900 |
731 422 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
731422900 |
|
Всього видатків |
1 525888400 |
1 370836436 |
194 664 183 |
60 500 600 |
151 040 164 |
4 011 800 |
635 261 700 |
48 885 700 |
2 465 297 |
28 762 299 |
586 376 000 |
565017400 |
2161150100 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету та фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 3
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 30.12.2007 р. № 339/07
Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2008 рік за головними розпорядниками коштів
(грн.)
Код головного розпорядника коштів ----------Код КТВК |
Назва головного розпорядника коштів ----------------------------Назва КТВК |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
||||||||||
ВСЬОГО |
споживання |
з них: |
розвитку |
нерозподілені видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
споживання |
з них: |
розвитку |
в тому числі бюджет розвитку |
|||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
|||||||||||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
|||||||||||||
001 |
Харківська міська рада |
25 917 268 |
25 435 268 |
10 535 624 |
2 066 200 |
482 000 |
|
12 000 000 |
6 500 000 |
|
|
5 500 000 |
|
37917268 |
010116 |
Утримання апарату |
21 854 732 |
21 404 732 |
10 535 624 |
2 066 200 |
450 000 |
|
|
|
|
|
|
|
21 854 732 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
594 300 |
594 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
594 300 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 300 000 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів і депутатів Харківської міської ради на 2006-2010р.р.) |
19 836 |
19 836 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 836 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Міська програма підтримки архівної справи на 2008-2010р.р.) |
151 000 |
119 000 |
|
|
32 000 |
|
|
|
|
|
|
|
151 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
12 000 000 |
6 500 000 |
|
|
5 500 000 |
|
12 000 000 |
250404 |
Інші видатки (Прийом іноземних делегацій) |
672 400 |
672 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
672 400 |
250404 |
Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України та громад, асоціації фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст», Міжнародної Асоціації «Поріднені міста» |
325 000 |
325 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
325 000 |
020 |
Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
36 457 014 |
16 929 214 |
7 697 398 |
1 734 300 |
19527800 |
|
1 298 300 |
1 220 300 |
715 897 |
47 599 |
78 000 |
|
37755314 |
010116 |
Утримання апарату |
1 265 914 |
1 255 914 |
735 398 |
177 500 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 265 914 |
070201 |
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
2 088 600 |
2 088 600 |
1 366 900 |
161 500 |
|
|
400 500 |
399 500 |
251 697 |
28 299 |
1 000 |
|
2 489 100 |
070301 |
Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні |
2 306 900 |
2 306 900 |
1 059 300 |
340 600 |
|
|
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
2 326 900 |
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
3 870 500 |
3 870 500 |
1 638 200 |
453 000 |
|
|
93 000 |
28 000 |
|
|
65 000 |
|
3 963 500 |
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
4 154 100 |
4 154 100 |
2 452 000 |
583 500 |
|
|
784 800 |
772 800 |
464 200 |
19 300 |
12 000 |
|
4 938 900 |
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
866 100 |
866 100 |
445 600 |
18 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
866 100 |
070807 |
Інші освітні програми |
21 706 100 |
2 188 300 |
|
|
19 517 800 |
|
|
|
|
|
|
|
21 706 100 |
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
198 800 |
198 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
198 800 |
030 |
Департамент охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
704 454 |
684 454 |
361 148 |
|
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
704 454 |
010116 |
Утримання апарату |
704 454 |
684 454 |
361 148 |
|
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
704 454 |
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
290323139 |
256055339 |
138208604 |
21 650 800 |
34267800 |
|
17 554 500 |
7 633 700 |
1 182 900 |
80 100 |
9 920 800 |
4 569 400 |
307877639 |
010116 |
Утримання апарату |
1 712 439 |
1 642 439 |
941 804 |
198 100 |
70 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 712 439 |
080101 |
Лікарні |
216 663500 |
183 763700 |
97 053 600 |
15 587 900 |
32 899 800 |
|
9 224 000 |
5 590 800 |
870 300 |
62 300 |
3 633 200 |
|
225887500 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
20 659 400 |
20 289 400 |
11 649 300 |
1 520 700 |
370 000 |
|
560 700 |
520 700 |
229 600 |
6 700 |
40 000 |
|
21 220 100 |
080203 |
Пологові будинки |
45 747 600 |
44 819 600 |
26 239 900 |
4 257 400 |
928 000 |
|
2 896 800 |
1 253 600 |
2 300 |
4 900 |
1 643 200 |
|
48 644 400 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
3 605 900 |
3 605 900 |
2 149 600 |
82 000 |
|
|
303 600 |
268 000 |
80 700 |
6 200 |
35 000 |
|
3 909 500 |
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
284 300 |
284 300 |
174 400 |
4 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
284 300 |
081009 |
Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет |
1 650 000 |
1 650 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 650 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
4 569 400 |
|
|
|
4 569 400 |
4 569 400 |
4 569 400 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
8 957 542 |
8 887 142 |
2 196 597 |
314 100 |
70 400 |
|
|
|
|
|
|
|
8 957 542 |
010116 |
Утримання апарату |
2 149 742 |
2 124 742 |
1 284 097 |
192 700 |
25 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 149 742 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2008 рік») |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 000 000 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
94 300 |
94 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 300 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
1 168 200 |
1 122 800 |
623 100 |
82 700 |
45 400 |
|
|
|
|
|
|
|
1 168 200 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
545 300 |
545 300 |
289 400 |
38 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
545 300 |
060 |
Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради |
4 584 268 |
3 754 268 |
1 645 446 |
270 600 |
830 000 |
|
425 700 |
425 700 |
206 300 |
103 900 |
|
|
5 009 968 |
010116 |
Утримання апарату |
2 237 168 |
2 187 168 |
1 259 446 |
261 300 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 237 168 |
090802 |
Інші програми соціального захисту неповнолітніх |
171 400 |
171 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
171 400 |
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
515 200 |
400 200 |
244 300 |
9 300 |
115 000 |
|
|
|
|
|
|
|
515 200 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
54 800 |
54 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 800 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
274 000 |
274 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
274 000 |
091106 |
Інші видатки |
1 055 000 |
390 000 |
141 700 |
|
665 000 |
|
425 700 |
425 700 |
206 300 |
103 900 |
|
|
1 480 700 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
76 700 |
76 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 700 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій («Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян») |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
063 |
Управління житлового господарства Департаменту житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради |
48 222 083 |
32 586 283 |
1 765 640 |
790 800 |
15635800 |
|
5 626 800 |
|
|
|
5 626 800 |
|
53848883 |
010116 |
Утримання апарату |
2 874 883 |
2 804 883 |
1 765 640 |
91 600 |
70 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 874 883 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
31 781 400 |
29 781 400 |
|
699 200 |
2 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
31 781 400 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
10 200 000 |
|
|
|
10 200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
10 200 000 |
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
1 765 800 |
|
|
|
1 765 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100203 |
Благоустрій міста |
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
600 000 |
|
|
|
600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
600 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
5 626 800 |
|
|
|
5 626 800 |
|
5 626 800 |
075 |
Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
3 529 066 |
3 439 066 |
2 269 799 |
34 700 |
90 000 |
|
1 500 |
1 500 |
|
|
|
|
3 530 566 |
010116 |
Утримання апарату |
3 429 066 |
3 389 066 |
2 269 799 |
34 700 |
40 000 |
|
1 500 |
1 500 |
|
|
|
|
3 430 566 |
080 |
Департамент житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради |
39 211 596 |
37 871 596 |
2 677 457 |
14 268 600 |
1 340 000 |
|
204826700 |
260 000 |
|
|
204566700 |
202000000 |
244038296 |
010116 |
Утримання апарату |
4 476 596 |
4 376 596 |
2 677 457 |
108 600 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
4 476 596 |
100203 |
Благоустрій міста |
34 485 000 |
33 245 000 |
|
14 160 000 |
1 240 000 |
|
|
|
|
|
|
|
34 485 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
202 000000 |
|
|
|
202 000000 |
202000000 |
202000000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
826 700 |
260 000 |
|
|
566 700 |
|
826 700 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
2 000 000 |
|
|
|
2 000 000 |
|
2 000 000 |
110 |
Управління культури Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
19 517 353 |
16 180 253 |
4 553 259 |
418 900 |
3 337 100 |
|
414 100 |
414 100 |
291 600 |
|
|
|
19931453 |
010116 |
Утримання апарату |
1 011 153 |
991 153 |
579 259 |
100 500 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 011 153 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини Харкова на 2006-2009 роки) |
3 638 400 |
3 638 400 |
100 000 |
1 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 638 400 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
2 320 800 |
63 700 |
|
|
2 257 100 |
|
|
|
|
|
|
|
2 320 800 |
110201 |
Бібліотеки |
505 700 |
505 700 |
339 900 |
12 200 |
|
|
15 000 |
15 000 |
|
|
|
|
520 700 |
110202 |
Музеї і виставки |
1 183 600 |
1 123 600 |
586 900 |
95 300 |
60 000 |
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
1 185 600 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
589 000 |
589 000 |
398 400 |
2 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
589 000 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
3 765 900 |
3 765 900 |
2 548 800 |
207 900 |
|
|
397 100 |
397 100 |
291 600 |
|
|
|
4 163 000 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи (зоопарк) |
6 502 800 |
5 502 800 |
|
|
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
6 502 800 |
150 |
Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
16 614 534 |
16 327 234 |
5 729 446 |
2 352 000 |
287 300 |
|
261 700 |
231 000 |
68 600 |
30 700 |
30 700 |
|
16876234 |
010116 |
Утримання апарату |
761 834 |
741 834 |
418 746 |
89 200 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
761 834 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
318 100 |
318 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
318 100 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
11 033 100 |
10 765 800 |
5 310 700 |
2 262 800 |
267 300 |
|
261 700 |
231 000 |
68 600 |
30 700 |
30 700 |
|
11 294 800 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 824 000 |
2 284 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 284 000 |
130112 |
Інші видатки |
1 677 500 |
1 677 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 677 500 |
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
35 261 775 |
21 762 975 |
1 096 531 |
8 900 |
13498800 |
|
2 100 000 |
100 000 |
|
|
2 000 000 |
|
37361775 |
010116 |
Утримання апарату |
1 792 975 |
1 762 975 |
1 096 531 |
8 900 |
30 000 |
|
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
1 892 975 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
33 468 800 |
20 000 000 |
|
|
13 468 800 |
|
|
|
|
|
|
|
33 468 800 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
2 000 000 |
|
|
|
2 000 000 |
|
2 000 000 |
161 |
Управління з питань підготовки та проведення в місті Харкові фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року з футболу Харківської міської ради |
446 486 |
441 486 |
201 752 |
|
5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
446 486 |
010116 |
Утримання апарату |
446 486 |
441 486 |
201 752 |
|
5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
446 486 |
190 |
Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
10 550 241 |
8 960 241 |
4 549 883 |
|
1 590 000 |
|
|
|
|
|
|
|
10550241 |
010116 |
Утримання апарату |
7 050 241 |
7 030 241 |
4 549 883 |
|
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
7 050 241 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
1 500 000 |
|
|
|
1 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
2 000 000 |
1 930 000 |
|
|
70 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 000 000 |
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
42 056 266 |
41 296 266 |
1 512 750 |
16 500 000 |
760 000 |
|
103 551 000 |
31 751 000 |
|
28 500 000 |
71 800 000 |
71 800 000 |
145 607 266 |
010116 |
Утримання апарату |
2 716 266 |
2 656 266 |
1 512 750 |
|
60 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 716 266 |
100203 |
Благоустрій міста |
39 340 000 |
38 640 000 |
|
16 500 000 |
700 000 |
|
31 751 000 |
31 751 000 |
|
28 500 000 |
|
|
71 091 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
71 800 000 |
|
|
|
71 800 000 |
71 800000 |
71 800 000 |
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
14 192 600 |
2 567 600 |
1 866 800 |
|
11625000 |
|
287201400 |
348 400 |
|
|
286648000 |
286648000 |
301394000 |
010116 |
Утримання апарату |
2 567 600 |
2 567 600 |
1 866 800 |
|
|
|
423 400 |
348 400 |
|
|
75 000 |
|
2 991 000 |
100203 |
Благоустрій міста |
11 000 000 |
|
|
|
11 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
11 000 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
271 448000 |
|
|
|
271 448000 |
271448000 |
271448000 |
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
|
|
|
15 200 000 |
|
|
|
15 200 000 |
15 200000 |
15 200 000 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
625 000 |
|
|
|
625 000 |
|
|
|
|
|
|
|
625 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
130 000 |
|
|
|
130 000 |
|
130 000 |
220 |
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради |
879 113 036 |
833 089 872 |
2 431 844 |
|
46 023 164 |
|
|
|
|
|
|
|
879 113 036 |
010116 |
Утримання апарату |
3 594 672 |
3 519 672 |
2 431 844 |
|
75 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 594 672 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
60 000 |
60 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 000 |
250404 |
Інші видатки |
45 948 164 |
|
|
|
45 948 164 |
|
|
|
|
|
|
|
45 948 164 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно із додатком № 5) |
731 422 900 |
731 422 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
731 422 900 |
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
98 087 300 |
98 087 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98 087 300 |
230 |
Департамент економіки та комунального майна |
39 062 235 |
38 982 235 |
2 071 318 |
|
80 000 |
|
|
|
|
|
|
|
39062235 |
010116 |
Утримання апарату |
3 241 135 |
3 161 135 |
2 071 318 |
|
80 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 241 135 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
6 696 100 |
6 696 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 696 100 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
29 125 000 |
29 125 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29125000 |
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
3 439 250 |
1 919 250 |
1 225 734 |
3 200 |
1 520 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 439 250 |
010116 |
Утримання апарату |
1 939 250 |
1 919 250 |
1 225 734 |
3 200 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 939 250 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м.Харкові на 2006-2010 роки) |
1 500 000 |
|
|
|
1 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000 |
240 |
Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
3 716 394 |
3 666 394 |
2 067 153 |
87 500 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 716 394 |
010116 |
Утримання апарату |
3 316 394 |
3 266 394 |
2 067 153 |
87 500 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 316 394 |
250404 |
Інші видатки (управління комунальним майном) |
400 000 |
400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 000 |
300 250102 |
Резервний фонд |
4 011 800 |
|
|
|
|
4 011 800 |
|
|
|
|
|
|
4 011 800 |
|
ВСЬОГО |
1525888400 |
1370836436 |
194664183 |
60 500 600 |
151040164 |
4 011 800 |
635 261 700 |
48 885 700 |
2 465 297 |
28 762 299 |
586 376 000 |
565 017400 |
2161150100 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету та фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 4
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 30.12.2007 р. № 339/07
Показники між бюджетних трансфертів
між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами
на 2008 рік
грн.
Код |
Назва трансферту |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
||||
------------------------------------ |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|||
Назва бюджету |
Сума (грн.) |
Щоденний норматив відрахувань, % |
Сума (грн.) |
Щоденний норматив відрахувань, % |
Сума (грн.) |
|
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету міста Харкова |
98 087 300 |
|
|
|
98 087 300 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету міста Харкова до районних у місті бюджетів |
731 422 900 |
51,23 |
|
|
731 422 900 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
106 168 800 |
7,44 |
|
|
106 168 800 |
|
Бюджету Київського району |
103 062 100 |
7,22 |
|
|
103 062 100 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
62 590 500 |
4,38 |
|
|
62 590 500 |
|
Бюджету Ленінського району |
54 073 100 |
3,79 |
|
|
54 073 100 |
|
Бюджету Московського району |
143 174 700 |
10,03 |
|
|
143 174 700 |
|
Бюджету Жовтневого району |
54 787 700 |
3,84 |
|
|
54 787 700 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
84 167 100 |
5,89 |
|
|
84 167 100 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
53 554 600 |
3,75 |
|
|
53 554 600 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
69 844 300 |
4,89 |
|
|
69 844 300 |
|
В с ь о г о |
829 510 200 |
|
0 |
|
829 510 200 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету та фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 5
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 30.12.2007 р. № 339/07
Фінансування міського бюджету м. Харкова на 2008 рік
(грн.)
Найменування |
Код функції |
Всього |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
1 |
2 |
|
3 |
4 |
Фінансування бюджету за типом кредитора |
|
-100 000 000 |
0 |
-100 000 000 |
Внутрішнє фінансування |
200000 |
-100 000 000 |
0 |
-100 000 000 |
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
206000 |
-100 000 000 |
0 |
-100 000 000 |
Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів |
206200 |
100 000 000 |
|
100 000 000 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора |
|
-100 000 000 |
0 |
-100 000 000 |
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
|
|
|
|
Фінансування за борговими операціями |
400000 |
505 000 000 |
0 |
505 000 000 |
Запозичення |
401000 |
505 000 000 |
0 |
505 000 000 |
Зовнішні запозичення |
401200 |
505 000 000 |
0 |
505 000 000 |
Довгострокові зобов'язання |
401201 |
505 000 000 |
|
505 000 000 |
Короткострокові зобов'язання та векселі |
402203 |
0 |
|
|
Інші зобов'язання |
402204 |
0 |
|
|
Фінансування за активними операціями |
600000 |
-100 000 000 |
0 |
-100 000 000 |
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
601000 |
-100 000 000 |
0 |
-100 000 000 |
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
601100 |
0 |
0 |
0 |
Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів |
601200 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
|
405 000 000 |
0 |
405 000 000 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету та фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 6
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 30.12.2007 р. № 339/07
Перелік об'єктів, видатки на які у 2008 році будуть проводитися
за рахунок коштів бюджету розвитку
грн. |
|||||||
№ п/п |
Код головного розпорядника коштів
|
Назва головного розпорядника коштів
|
Загальний обсяг фінансування будівництва |
Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на завершення будівництва |
Всього видатків на поточний рік |
У тому числі, фінансування об'єктів за рахунок запозичення |
Всього по бюджету розвитку: |
1 657 224 680 |
|
1 183 517 106 |
565 017 400 |
505 000 000 |
||
|
150000 |
Будівництво |
1 657 224 680 |
|
1 183 517 106 |
488 648 000 |
433 200 000 |
|
150101 |
Капітальні вкладення |
848 866 680 |
|
765 759 106 |
473 448 000 |
433 200 000 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
632 346 680 |
|
563 759 106 |
271 448 000 |
241 200 000 |
|
|
Будівництво адміністративних об'єктів |
9 000 000 |
|
520 000 |
500 000 |
0 |
1 |
|
Дольова участь у будівництві адміністративної будівлі для потреб міської ради та її виконавчих органів по вул.Квітки-Основ`яненка |
9 000 000 |
83,3 |
520 000 |
500 000 |
|
|
|
Охорона здоров'я |
13 500 000 |
|
10 500 000 |
5 000 000 |
0 |
2 |
|
Реконструкція будівлі міської клінічної лікарні №30 по просп.Московському, 195 (під розміщення стаціонару на 80 ліжок) |
13 500 000 |
22,2 |
10 500 000 |
5 000 000 |
|
|
|
Освіта |
7 800 000 |
|
3 972 300 |
1 000 000 |
0 |
3 |
|
Реконструкція Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості |
7 800 000 |
49,1 |
3 972 300 |
1 000 000 |
|
|
|
Культура |
7 000 000 |
|
7 000 000 |
500 000 |
0 |
4 |
|
Реконструкція приміщення під розміщення музею приватних колекцій |
7 000 000 |
|
7 000 000 |
500 000 |
|
|
|
Фізкультура і спорт |
10 000 000 |
|
10 000 000 |
500 000 |
0 |
5 |
|
Реконструкція міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з водних видів спорту ім.Яни Клочкової |
10 000 000 |
|
10 000 000 |
500 000 |
|
|
|
Об'єкти комунального призначення |
585 046 680 |
|
531 766 806 |
263 948 000 |
241 200 000 |
|
|
Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж |
28 138 104 |
|
22 752 208 |
1 000 000 |
0 |
6 |
|
Перекладка водоводу по вул.Архітекторів |
3 236 500 |
69,8 |
978 008 |
50 000 |
|
7 |
|
Санація водоводу по просп.Тракторобудівників |
2 326 745 |
5,2 |
2 205 000 |
50 000 |
|
8 |
|
Санація водоводу по просп.Тракторобудівників, від вул.Механізаторської до вул.Блюхера, Д-800мм |
7 145 100 |
|
7 145 100 |
50 000 |
|
9 |
|
Перекладка водоводу по вул.Лісопарковій |
4 140 403 |
|
4 097 000 |
50 000 |
|
10 |
|
Перекладка технічно зношеної водопровідної мережі по вул.Афанасіївській |
4 797 788 |
52,6 |
2 275 500 |
50 000 |
|
11 |
|
Санація і перекладка водопровідної мережі Д-1000 мм по Білгородському шосе |
3 931 568 |
|
3 931 600 |
50 000 |
|
12 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул.Новопролетарській |
560 000 |
|
170 000 |
170 000 |
|
13 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Першого Травня |
370 000 |
|
370 000 |
150 000 |
|
14 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул.Тернопільській |
410 000 |
|
410 000 |
130 000 |
|
15 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Вешенській та Руднєва |
710 000 |
|
710 000 |
100 000 |
|
16 |
|
Будівництво водопровідної мережі по просп.Тракторобудівників |
510 000 |
9,8 |
460 000 |
150 000 |
|
|
|
Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальних каналізацій, заходи по ліквідації підтоплення території міста |
44 244 637 |
|
43 380 336 |
2 000 000 |
0 |
17 |
|
Будівництво мережі госпфекальної каналізації по вул.Усурійській, вул.Бригадній, вул.Західній, пров.Батайському, пров.Довгожданому |
850 000 |
|
850 000 |
150 000 |
|
18 |
|
Будівництво госпфекальної каналізації по вул. Лютовській та вул. Світланівській |
400 000 |
|
400 000 |
30 000 |
|
19 |
|
Будівництво мереж каналізації по просп.Тракторобудівників |
400 000 |
0,0 |
400 000 |
100 000 |
|
20 |
|
Будівництво каналізаційної мережі в сел.Жихор по вул.Жовтневій |
650 000 |
12,5 |
568 500 |
150 000 |
|
21 |
|
Будівництво зливової каналізації по пров.Червоностудентському |
452 000 |
22,6 |
350 000 |
220 000 |
|
22 |
|
Будівництво зливової каналізації в районі Журавлівських схилів - відведення поверхневих вод |
4 500 000 |
|
4 500 000 |
50 000 |
|
23 |
|
Будівництво зливової каналізації в районі перехрестя Салтівське шосе - просп.Тракторобудівників |
460 000 |
|
410 000 |
100 000 |
|
24 |
|
Реконструкція зливової каналізації по вул.Жилярді в районі вул.Шевченка - вул.Інтернатської |
1 500 000 |
|
1 500 000 |
50 000 |
|
25 |
|
Реконструкція зливостоку по пров.Машинобудівному |
620 094 |
2,6 |
604 066 |
50 000 |
|
26 |
|
Будівництво водовідводу з території Журавлівських схилів в районі кладовища №2 по вул.Пушкінській |
3 070 373 |
20,0 |
2 455 600 |
100 000 |
|
27 |
|
Захист від підтоплення житлового будинку по вул.Клочківській,197 - будівництво |
5 342 170 |
|
5 342 170 |
400 000 |
|
28 |
|
Захист від підтоплення мікрорайону №421 по вул.Клочківській - будівництво |
20 000 000 |
|
20 000 000 |
400 000 |
|
29 |
|
Захист від підтоплення території по просп.Гагаріна - будівництво |
6 000 000 |
|
6 000 000 |
200 000 |
|
|
|
Будівництво, реконструкція теплових мереж |
6 064 300 |
|
3 448 600 |
1 000 000 |
0 |
30 |
|
Реконструкція технічно зношених теплових мереж (на території насосної станції №1 по вул.Червоножовтневій,90) |
1 534 000 |
41,3 |
900 000 |
600 000 |
|
31 |
|
Реконструкція теплорозподільчої станції № 1та № 2 мікрорайону №522 та теплових мереж до житлових будинків по вул.Блюхера, вул.Героїв Праці, вул.Академіка Павлова мікрорайону №522 з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
3 930 300 |
49,1 |
1 998 600 |
300 000 |
|
32 |
|
Будівництво теплотраси по Салтівському шосе від МК-5206 |
600 000 |
8,3 |
550 000 |
100 000 |
|
|
|
Реконструкція доріг і інженерних об`єктів на них |
374 457 131 |
|
333 051 500 |
242 300 000 |
241 200 000 |
33 |
|
Реконструкція світлофорних об`єктів, у т.ч.: |
1 820 000 |
|
1 820 000 |
920 000 |
|
33.1 |
|
на перехресті вул.Маршала Конєва і вул.Великої Гончарівської |
750 000 |
|
750 000 |
140 000 |
|
33.2 |
|
на перехресті вул.Новгородської - вул.Клочківської |
550 000 |
|
550 000 |
260 000 |
|
33.3 |
|
на перехресті узв.Пассіонарії - вул.Клочківської |
330 000 |
|
330 000 |
330 000 |
|
33.4 |
|
по вул.Клочківській в районі Соснової гірки |
190 000 |
|
190 000 |
190 000 |
|
34 |
|
Будівництво наземного пішохідного переходу в районі вул.Джутової |
1 271 500 |
45,6 |
691 500 |
80 000 |
|
35 |
|
Реконструкція вул.Шевченка від вул.Матюшенка до просп.Московського. Перша черга. Дільниця від просп.Московського до Білгородського спуску (у т.ч. компенсація за домоволодіння, яке підлягає знесенню) |
29 975 443 |
97,3 |
800 000 |
800 000 |
700 000 |
36 |
|
Реконструкція вул.Шевченка від вул.Матюшенка до просп.Московського. Перша черга. Дільниця від Білгородського спуску до вул.Матюшенка |
41 240 188 |
21,8 |
32 240 000 |
23 300 000 |
23 300 000 |
37 |
|
Реконструкція вул.Жилярді та перехрестя з вул.Сидора Ковпака, вул.Героїв Праці і вул.Саперній |
6 500 000 |
15,4 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
38 |
|
Реконструкція вул.Пушкінської |
45 000 000 |
|
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
39 |
|
Будівництво вул. Нової |
8 000 000 |
|
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
40 |
|
Реконструкція вул.Полтавський шлях |
50 000 000 |
|
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
41 |
|
Будівництво вул.Скрипника |
25 000 000 |
|
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
42 |
|
Реконструкція вул. Весніна |
10 000 000 |
|
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
43 |
|
Реконструкція вул.Чкалова - Чєбишева |
5 500 000 |
|
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
44 |
|
Реконструкція вулиць Новгородської, Котлова, Довгалевської (з будівництвом мосту та виїздом на Окружну дорогу) |
90 000 000 |
|
90 000 000 |
9 700 000 |
9 700 000 |
45 |
|
Реконструкція просп.50-річчя ВЛКСМ |
3 400 000 |
41,2 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
46 |
|
Реконструкція мосту через р.Уди |
12 000 000 |
|
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
47 |
|
Будівництво мосту по провулку Банному - Нетечінська набережна |
21 000 000 |
|
21 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
48 |
|
Реконструкція автоматизованої системи управління дорожнім рухом |
10 000 000 |
|
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
49 |
|
Реконструкція благоустрою пішохідної зони на перехресті просп.Правди - вул.Галана |
1 750 000 |
2,9 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
50 |
|
Реконструкція з'їздів з Кузінського шляхопроводу (на вул.Муранова та вул.Ленінградську) |
5 000 000 |
4,0 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
51 |
|
Проектні роботи (реконструкція вулиць, мостів, світлофорних об'єктів) |
7 000 000 |
|
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ |
55 852 508 |
|
55 174 162 |
10 500 000 |
0 |
52 |
|
Розширення міського кладовища №17 (4 черга) |
9 752 508 |
7,0 |
9 074 162 |
500 000 |
|
53 |
|
Будівництво міського кладовища по просп.Гагаріна |
8 500 000 |
|
8 500 000 |
2 600 000 |
|
54 |
|
Будівництво огороджень кладовищ № 8, Котляри, Бочанки в Київському районі м.Харкова |
350 000 |
|
350 000 |
150 000 |
|
55 |
|
Будівництво адміністративного приміщення кладовища по вул.Ленінградській з облаштуванням водопроводу, каналізації та електроосвітлення |
250 000 |
|
250 000 |
250 000 |
|
56 |
|
Будівництво колумбарних стін на кладовищі № 5 |
4 000 000 |
|
4 000 000 |
800 000 |
|
57 |
|
Будівництво колумбарних стін на території крематорію |
3 000 000 |
|
3 000 000 |
700 000 |
|
58 |
|
Будівництво другої черги Дергачівського полігону по захороненню ТПВ |
30 000 000 |
|
30 000 000 |
5 500 000 |
|
|
|
Будівництво та реконструкція газопровідних та інших інженерних мереж |
72 270 000 |
|
72 260 000 |
2 000 000 |
0 |
59 |
|
Будівництво газопроводу по вул. Дудківській |
520 000 |
|
520 000 |
520 000 |
|
60 |
|
Будівництво газопроводу по вул.Сіриковській та Ніжинській |
400 000 |
|
400 000 |
400 000 |
|
61 |
|
Перекладка газопроводу низького тиску по вул.Новоолександрівській - вул.Омській |
80 000 |
|
80 000 |
80 000 |
|
62 |
|
Будівництво інженерних мереж мікрорайону №421 по вул.Клочківській |
70 000 000 |
|
70 000 000 |
400 000 |
|
63 |
|
Будівництво ТП в районі парку Перемоги та благоустрій прилягаючої території |
660 000 |
7,6 |
610 000 |
300 000 |
|
64 |
|
Будівництво мереж електрозабезпечення в районі парку Перемоги по просп.Тракторобудівників |
610 000 |
-6,6 |
650 000 |
300 000 |
|
65 |
|
Реконструкція приміщень притулку для тварин |
1 700 000 |
|
1 700 000 |
148 000 |
|
66 |
|
Проектні роботи майбутніх років |
2 320 000 |
|
|
5 000 000 |
|
|
080 |
Департамент житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради |
216 520 000 |
|
202 000 000 |
202 000 000 |
192 000 000 |
67 |
|
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення |
24 520 000 |
59,2 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
68 |
|
Будівництво когенераційної станції на базі районної котельні Салтівського житлового масиву, проведення комплексної реконструкції інженерних комунікацій в будинках житлових мікрорайонів Олексіївки та Салтівського житлового масиву |
45 000 000 |
|
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
69 |
|
Реконструкція житлового фонду комунальної власності Салтівського житлового масиву |
130 000 000 |
|
130 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
70 |
|
Реконструкція повітродувної станції комплексу біологічного очищення стічних вод «Диканьовський» |
17 000 000 |
|
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
|
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
808 358 000 |
|
417 758 000 |
15 200 000 |
0 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
808 358 000 |
|
417 758 000 |
15 200 000 |
0 |
71 |
|
Дольова участь у будівництві третьої черги метрополітену на дільниці від станції метро «23 Серпня» до станції метро «Проспект Перемоги» (у т.ч. проектні роботи на об'єктах майбутніх років) |
808 358 000 |
48,3 |
417 758 000 |
15 200 000 |
|
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0 |
|
0 |
76 369 400 |
71 800 000 |
|
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
4 569 400 |
0 |
72 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
4 569 400 |
|
|
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
71 800 000 |
71 800 000 |
73 |
|
Внески у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова (придбання спецмашин та механізмів для утримання доріг та проведення ремонтних робіт) |
|
|
|
71 800 000 |
71 800 000 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету та фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 7
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 30.12.2007 р. № 339/07
Розподіл коштів
Фонду навколишнього природного середовища
Харківської міської ради на 2008 рік
грн.
№ п/п |
Код головного розпорядника коштів
|
Назва головного розпорядника коштів
|
Всього видатків на поточний рік |
|
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
956 700 |
1 |
080 |
Департамент житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради |
826 700 |
1.1 |
|
Охорона і раціональне використання водних ресурсів |
536 700 |
1.1.1 |
|
Паспортизація 15 водойм, розташованих на території м. Харкова |
90 000 |
1.1.2 |
|
Роботи з розчистки гранітного кріплення берегових відкосів річок у центральній частині міста |
130 000 |
1.1.3 |
|
Водолазне обстеження донної бетонної частини Павлівської греблі |
60 000 |
1.1.4 |
|
Часткове відновлення працездатності лівого затвору Гончарівської греблі |
256 700 |
1.2 |
|
Придбання спеціального обладнання, транспортних засобів та засобів зв'язку для утримання об'єктів природно-заповідного фонду |
70 000 |
1.3 |
|
Охорона атмосферного повітря, в т.ч.: |
220 000 |
1.3.1 |
|
Проведення експертизи екологічної ситуації, що склалась у районі ВАТ «Хартрон» |
110 000 |
1.3.2 |
|
Розробка проекту реконструкції існуючого газоочисного обладнання (труби Вентурі) кремаційних печей крематорію КП «Ритуал» |
12 000 |
1.3.3 |
|
Реконструкція існуючого газоочисного обладнання (труб Вентурі) кремаційних печей крематорію КП «Ритуал» |
49 300 |
1.3.4 |
|
Виготовлення системи контролю та оснащення нею пункту спостереження за забрудненням атмосферного повітря у районі вул. Проскури та вул. Продольної (м/район ім. Жуковського) |
48 700 |
2 |
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
130 000 |
2.1 |
|
Розробка проекту будівництва комплексу «Екзотаріум» у Харківському державному зоологічному парку |
130 000 |
Всього: |
956 700 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету та фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 8
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 30.12.2007 р. № 339/07
Перелік державних та міських галузевих програм по міському бюджету міста Харкова
на 2008 рік
грн.
КВК |
Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||
КТКВ |
Найменування програми |
Сумма |
Найменування програми |
Сумма |
Сума |
|
001 |
Харківська міська рада |
|
2 470 836 |
|
12 000 000 |
14 470 836 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 роки |
151 000 |
|
|
151 000 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Програма підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів та депутатів Харківської міської ради на 2006-2010 роки |
19 836 |
|
|
19 836 |
120201 |
Періодичні видання (газети та журнали) |
Комплексна цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підпріємства «Газета «Харьковские известия» Харківської міської ради» на 2008 рік |
2 300 000 |
|
|
2 300 000 |
240900 |
Цільови фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
|
|
Програма інформатизації міста Харкова на 2008 рік |
12 000 000 |
12 000 000 |
020 |
Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
|
21 706 100 |
|
0 |
21 706 100 |
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Обдарована молодь» на 2007-2010 роки |
1 677 000 |
|
|
1 677 000 |
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Комп'ютерізація та інформатизація закладів освіти м.Харкова 2006-2008 роки» |
3 600 000 |
|
|
3 600 000 |
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти міста Харкова на 2007-2010 роки» |
16 429 100 |
|
|
16 429 100 |
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
|
22 552 900 |
|
4 569 400 |
27 122 300 |
|
|
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2007-2010 роки» |
22 552 900 |
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2007-2010 роки» |
4 569 400 |
27 122 300 |
080101 |
Лікарні |
|
18 748 900 |
|
|
18 748 900 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
|
70 000 |
|
|
70 000 |
080203 |
Пологові будинки |
|
2 084 000 |
|
|
2 084 000 |
081009 |
Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет |
|
1 650 000 |
|
|
1 650 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
4 569 400 |
4 569 400 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
|
5 000 000 |
|
0 |
5 000 000 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення |
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харкова на 2007-2010 роки |
5 000 000 |
|
|
5 000 000 |
060 |
Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради |
|
776 900 |
|
0 |
776 900 |
090802 |
Інші програми соціального захисту неповнолітніх |
Програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності на 2008-2010р.р» |
171 400 |
|
|
171 400 |
|
|
Комплексна програма «Молодь Харкова» на 2007-2008 роки» |
405 500 |
|
0 |
405 500 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
|
54 800 |
|
|
54 800 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
|
274 000 |
|
|
274 000 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
|
76 700 |
|
|
76 700 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м.Харкова на 2008 рік |
200 000 |
|
|
200 000 |
063 |
Управління житлового господарства Департаменту житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради |
|
45 347 200 |
|
5 626 800 |
50 974 000 |
|
|
«Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2003-2010р.р.» |
42 648 000 |
«Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2003-2010р.р.» |
5 626 800 |
48 274 800 |
100101 |
Житлово-експлуатацiйне господарство |
|
29 082 200 |
|
|
29 082 200 |
100102 |
Капiтальний ремонт житлового фонду мiсцевих органiв влади |
|
10 200 000 |
|
|
10 200 000 |
100105 |
Видатки на утримання об`єктiв соцiальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власностi |
|
1 765 800 |
|
|
1 765 800 |
100203 |
Благоустрiй мiст, сіл, селищ |
|
1 000 000 |
|
|
1 000 000 |
100301 |
Збiр та вивезення смiття i вiдходiв, експлуатацiя каналiзацiйних систем |
|
600 000 |
|
|
600 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
|
|
|
5 626 800 |
5 626 800 |
100101 |
Житлово-експлуатацiйне господарство |
«Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові» |
2 699 200 |
|
|
2 699 200 |
075 |
Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
|
100 000 |
|
0 |
100 000 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
Комплексна Програма підтримки розвитку малого підприємництва у м.Харкові на 2007-2008роки |
100 000 |
|
|
100 000 |
080 |
Департамент житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради |
|
34 735 000 |
|
204 974 700 |
239 709 700 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2003-2010 роки |
34 435 000 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2003-2010 роки |
2 826 700 |
37 261 700 |
100203 |
Благоустрiй мiст, сіл, селищ |
|
34 185 000 |
|
|
34 185 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
826 700 |
826 700 |
240900 |
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
|
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
250404 |
Іншi видатки |
|
250 000 |
|
|
250 000 |
|
|
Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м.Харкові на 2007-2012 роки |
300 000 |
Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м.Харкові на 2007-2012 роки |
148 000 |
448 000 |
100203 |
Благоустрiй мiст, сіл, селищ |
|
300 000 |
|
|
300 000 |
150101 |
Капiтальнi вкладення |
|
|
|
148 000 |
148 000 |
150101 |
Капiтальнi вкладення |
|
|
Програма економічного і соціального розвитку м.Харкова на 2008 рік» |
202 000 000 |
202 000 000 |
110 |
Управління культури Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
|
11 961 700 |
|
0 |
11 961 700 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву |
Програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2008 рік |
3 638 400 |
|
|
3 638 400 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва |
Програма «Корпоративна мережа міських масових бібліотек на 2008 рік» |
65 000 |
|
|
65 000 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів культури міста Харкова на 2008 рік» |
2 255 500 |
|
|
2 255 500 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
Програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2008 рік |
6 002 800 |
|
|
6 002 800 |
150 |
Управління фізичної культури та спорту Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
|
4 819 600 |
|
0 |
4 819 600 |
|
|
Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Харкові на 2006-2011 роки |
4 819 600 |
|
0 |
4 819 600 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
|
318 100 |
|
|
318 100 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
|
2 824 000 |
|
|
2 824 000 |
130112 |
Інші видатки |
|
1 677 500 |
|
|
1 677 500 |
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
|
33 468 800 |
|
2 000 000 |
35 468 800 |
|
|
Програма розвитку міського електротранспорту м.Харкова на 2008-2015 роки |
33 468 800 |
Програма розвитку міського електротранспорту м.Харкова на 2008-2015 роки |
2 000 000 |
35 468 800 |
170603 |
Інші заходи у сфері електротранспорту |
|
33 468 800 |
|
|
33 468 800 |
240900 |
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
|
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
190 |
Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
|
3 500 000 |
|
0 |
3 500 000 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
Програма по реалізації рішень генерального плану м.Харкова до 2026р. на період до 2015 року |
1 500 000 |
|
|
1 500 000 |
180109 |
Програма стабiлiзацiї та соціально-економічного розвитку територій |
Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2010 роки |
2 000 000 |
|
|
2 000 000 |
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
39 340 000 |
|
103 551 000 |
142 891 000 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2003-2010 роки |
39 340 000 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2003-2010 роки |
103 551 000 |
142 891 000 |
100203 |
Благоустрiй мiст, сіл, селищ |
|
39 340 000 |
|
31 751 000 |
71 091 000 |
180409 |
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
71 800 000 |
71 800 000 |
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
11 625 000 |
|
286 630 000 |
298 255 000 |
150101 |
Капітальні вкладення |
|
|
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2007-2010 роки» |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2003-2010 роки |
11 000 000 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2003-2010 роки |
130 000 |
11 130 000 |
100203 |
Благоустрiй мiст, сіл, селищ |
|
11 000 000 |
|
|
11 000 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
130 000 |
130 000 |
|
|
Програма економічного і соціального розвитку м.Харкова на 2008 рік |
625 000 |
Програма економічного і соціального розвитку м.Харкова на 2008 рік |
281 500 000 |
282 125 000 |
150101 |
Капiтальнi вкладення |
|
|
|
266 300 000 |
266 300 000 |
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
15 200 000 |
15 200 000 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
|
625 000 |
|
|
625 000 |
230 |
Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради |
|
35 821 100 |
|
0 |
35 821 100 |
|
|
Програма економічного і соціального розвитку м.Харкова на 2008 рік |
35 821 100 |
|
0 |
35 821 100 |
180410 |
Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю |
|
6 696 100 |
|
|
6 696 100 |
230100 |
Обслуговування внутрiшнього боргу |
|
29 125 000 |
|
|
29 125 000 |
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
|
1 500 000 |
|
0 |
1 500 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м.Харкові на 2006-2010 роки |
1 500 000 |
|
|
1 500 000 |
240 |
Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
|
400 000 |
|
0 |
400 000 |
250404 |
Іншi видатки |
Програма економічного і соціального розвитку м.Харкова на 2008 рік |
400 000 |
|
|
400 000 |
|
ВСЬОГО |
|
275 125 136 |
|
619 351 900 |
894 477 036 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету та фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 9
до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 30.12.2007 р. № 339/07
Ліміти
споживання енергоносіїв у фізичних обсягах
по бюджетним установам, які фінансуються з міського бюджету
міста Харкова у 2008 році
№ п/п |
Код головного розпорядника коштів |
Найменування установи |
теплова енергія |
електро-енергія |
газ |
водопо-стачання |
водовід-ведення |
Гкал |
квт.годин |
куб.м |
куб.м |
куб.м |
|||
1. |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
350,0 |
29 000,0 |
0,0 |
1 704,4 |
2 040,0 |
1.1 |
|
Центр соціальної адаптації для осіб без постійнного місця проживання |
100,0 |
15 000,0 |
|
104,4 |
140,0 |
1.2 |
|
Міський центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей інвалідів та інвалідів дитинства |
250,0 |
14 000,0 |
|
1 600,0 |
1 900,0 |
2. |
060 |
Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради |
23,7 |
5 200,0 |
0,0 |
111,1 |
136,4 |
2.1 |
|
Харківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді «Довіра» |
23,7 |
5 200,0 |
|
111,1 |
136,4 |
3. |
110 |
Управління культури Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
836,2 |
125 921,1 |
11 289,1 |
4 010,2 |
4 453,6 |
3.1 |
|
Комунальна установа культури «Міська спеціалізована музично-театральна бібліотека ім. К.С. Станіславського» |
10,4 |
19 389,3 |
|
|
|
3.2 |
|
Комунальний заклад «Міська школа мистецтв для підлітків та дорослих» |
64,5 |
4 857,0 |
|
251,0 |
251,0 |
3.3 |
|
Комунальна установа культури «Міська художня галерея ім.С.Васильківського» |
35,0 |
9 523,0 |
|
59,9 |
59,9 |
3.4 |
|
Комунальна установа культури «Харківський літературний музей» |
214,6 |
8 023,7 |
4 701,5 |
328,7 |
428,8 |
3.5 |
|
Комунальна установа культури музей ім.К.І.Шульженко |
0,0 |
5 142,1 |
6 587,6 |
365,0 |
415,0 |
3.6 |
|
Комунальна установа культури «Театр народної музики України «Обереги» |
5,0 |
1 134,0 |
|
23,0 |
23,0 |
3.7 |
|
Комунальна установа навчально-виховний заклад культури «Харківська хореграфічна школа» |
506,7 |
77 852,0 |
|
2 982,6 |
3 275,9 |
4. |
150 |
Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
3 863,1 |
1 848 200,0 |
0,0 |
48 311,0 |
52 000,0 |
4.1 |
|
Комунальний заклад «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» |
124,1 |
10 800,0 |
|
444,4 |
636,4 |
4.2 |
|
Комунальний заклад «Міська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву» |
553,8 |
1 533 400,0 |
|
15 888,9 |
19 090,9 |
4.3 |
|
Комунальний заклад «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №7» |
679,9 |
48 800,0 |
|
1 333,3 |
1 818,2 |
4.4 |
|
Комунальний заклад «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з водних видів спорту Я.Клочкової» |
2 505,3 |
255 200,0 |
|
30 644,4 |
30 454,5 |
4.5 |
|
Комунальний заклад «Міська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву зі стрільби з луку «Комунар» |
|
12 000,0 |
|
|
|
5. |
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
47 628,0 |
8 877 877,0 |
107 297,0 |
666 265,0 |
744 062,0 |
5.1 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім.професора О.І.Мещанінова |
8 415,0 |
2 210 000,0 |
|
155 940,0 |
165 300,0 |
5.2 |
|
Комунальний заклад охорони здоров'я міська клінічна лікарня №2 |
2 542,0 |
490 000,0 |
|
9 479,0 |
9 840,0 |
5.3 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я дитяча міська лікарня №5 |
1 367,0 |
60 535,0 |
3 416,0 |
19 605,0 |
27 770,0 |
5.4 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я «Міська клінічна лікарня №7» |
1 590,0 |
481 398,0 |
|
41 518,0 |
50 402,0 |
5.5 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна лікарня №8 |
1 177,0 |
300 090,0 |
|
25 073,0 |
25 946,0 |
5.6 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я «Міська клінічна наркологічна лікарня №9» |
432,0 |
52 420,0 |
6 968,0 |
1 320,0 |
2 269,0 |
5.7 |
|
Комунальний заклад охорони здоров'я міська клінічна лікарня №13 |
3 429,0 |
333 788,0 |
9 943,0 |
36 243,0 |
38 181,0 |
5.8 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна лікарня №14 ім.проф.Л.Л.Гіршмана |
1 257,0 |
218 768,0 |
2 717,0 |
13 819,0 |
14 809,0 |
5.9 |
|
Державний комунальний заклад охорони здоров'я міська дитяча лікарня №16 |
817,0 |
142 796,0 |
|
12 640,0 |
15 295,0 |
5.10 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я клінічна багатопрофільна лікарня №17 |
3 724,0 |
846 068,0 |
|
62 241,0 |
75 350,0 |
5.11 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я міська багатопрофільна лікарня №18 |
2 780,0 |
295 180,0 |
13 308,0 |
36 410,0 |
42 433,0 |
5.12 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна багатопрофільна лікарня №25 |
4 308,0 |
737 319,0 |
|
44 932,0 |
53 596,0 |
5.13 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна лікарня №30 |
1 203,0 |
180 220,0 |
7 670,0 |
12 580,0 |
13 134,0 |
5.14 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна лікарня №31 |
1 471,0 |
288 963,0 |
26 246,0 |
27 617,0 |
31 818,0 |
5.15 |
|
Комунальний заклад охорони здоров'я «Міський клінічний противотуберкульозний диспансер №1» |
3 296,0 |
448 777,0 |
37 029,0 |
38 018,0 |
43 963,0 |
5.16 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я міський клінічний пологовий будинок із неонатологічним стаціонаром |
5 160,0 |
754 757,0 |
|
54 189,0 |
58 455,0 |
5.17 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я міський пологовий будинок №2 ім.М.Х.Гельферіха |
1 008,0 |
223 532,0 |
|
16 020,0 |
16 673,0 |
5.18 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я «Спеціалізований міський клінічний пологовий будинок №5 м.Харкова» |
1 855,0 |
381 520,0 |
|
34 881,0 |
33 052,0 |
5.19 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я міський пологовий будинок №6 |
852,0 |
157 140,0 |
|
10 619,0 |
11 865,0 |
5.20 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я міський пологовий будинок №7 |
714,0 |
236 030,0 |
|
12 173,0 |
12 769,0 |
5.21 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я міський психоневрологічний диспансер №3 |
218,0 |
36 147,0 |
|
895,0 |
1 089,0 |
5.22 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я міський центр здоров'я |
13,0 |
2 429,0 |
|
53,0 |
53,0 |
6. |
020 |
Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
3 788,7 |
503 400,0 |
0,0 |
27 755,5 |
34 181,8 |
6.1 |
|
Харківська загальноосвітня школа-інтернат I-II ступенів №14 Харківської міської ради |
1 186,3 |
37 800,0 |
|
3 733,3 |
4 909,1 |
6.2 |
|
Комунальний заклад освіти «Харківський дитячий будинок «Родина» для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, Харківської міської ради» |
994,1 |
186 800,0 |
|
16 511,1 |
17 500,0 |
6.3 |
|
Харківський Палац дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради |
1 557,3 |
272 400,0 |
|
7 200,0 |
11 590,9 |
6.4 |
|
Науково-методичний педагогічний центр |
51,0 |
6 400,0 |
|
311,1 |
181,8 |
6.5 |
|
Харківський фізико-математичний ліцей №27 Харківської міської ради |
400,3 |
107 200,0 |
|
1 000,0 |
1 954,5 |
7. |
|
Органи місцевого самоврядування |
2 908,4 |
1 926 142,0 |
9 642,0 |
17 455,0 |
18 033,0 |
7.1 |
001 |
Харківська міська рада |
2 540,9 |
1 704 000,0 |
|
13 539,0 |
13 945,0 |
7.2 |
075 |
Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
69,3 |
25 700,0 |
|
600,0 |
700,0 |
7.3 |
063 |
Управління житлового господарства Департаменту житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради |
101,0 |
50 500,0 |
|
1 364,0 |
1 364,0 |
7.4 |
080 |
Департамент житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради |
97,2 |
49 200,0 |
5 200,0 |
246,0 |
321,0 |
7.5 |
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
0,0 |
12 342,0 |
2 272,0 |
24,0 |
29,0 |
7.6 |
240 |
Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
100,0 |
83 000,0 |
|
1 660,0 |
1 660,0 |
7.7 |
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
0,0 |
1 400,0 |
2 170,0 |
22,0 |
14,0 |
|
|
Всього |
59 048,1 |
13 286 740,1 |
128 228,1 |
763 907,8 |
852 866,8 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету та фінансів Т.Д. Таукешева