УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
33 сесія 5 скликання
РІШЕННЯ
Від 29.04.2009 р. № 77/09
м. Харків
Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»
Враховуючи рішення ХL сесії Харківської обласної ради V скликання від 26 березня 2009 року № 1136-V «Про внесення змін до рішення обласної ради від 03 лютого 2009 року № 1107-V «Про обласний бюджет на 2009 рік» (зі змінами)» та звернення головних розпорядників коштів міського бюджету міста Харкова, на підставі ст.ст. 23, 72 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік» (зі змінами) такі зміни:
1.1. Викласти пункт 1 рішення у новій редакції:
«1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2009 рік у сумі 2646244,5 тис. грн., у тому числі дотації та субвенції з державного та обласного бюджетів в сумі 743501,2 тис. грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 2180161,0 тис. грн., спеціального фонду бюджету 466083,5 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку - 226450,0 тис. грн. та цільові фонди міської ради - 13635,9 тис. грн. (додаток № 1).».
1.2. Викласти пункт 2 рішення у новій редакції:
«2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2009 рік у сумі 2731791,3 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 2233236,5 тис. грн. та видатків спеціального фонду - 498554,8 тис. грн. за функціональною (додаток № 2) та відомчою (додаток № 3) структурою бюджету.».
1.3. Викласти пункт 28 рішення у новій редакції:
«28. Встановити граничний розмір дефіциту загального фонду міського бюджету м. Харкова на 2009 рік в сумі 53075,6 тис. грн. за рахунок вільного залишку бюджетних коштів (додаток № 7).
Направити на видатки спеціального фонду міського бюджету міста Харкова на 2008 рік залишок коштів спеціального фонду міського бюджету міста Харкова станом на 01.01.2009 року у сумі 32471,3 тис. грн. (додаток № 7).».
1.4. Викласти пункт 31 рішення у новій редакції:
«31. Затвердити в складі видатків міського бюджету міста Харкова кошти на реалізацію державних та міських галузевих програм на загальну суму 556526,1 тис. грн. (додаток № 8).».
1.5. Викласти додатки №№ 1-5, 7, 8 до цього рішення у новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова М.М. Добкін
Додаток № 1
до рішення 33 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»
від 29.04.2009 р. № 77/09
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2009 рік
(грн.)
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
Разом |
У т. ч. бюджет розвитку |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
10000000 |
Податкові надходження |
1 565 158 900 |
43 764 100 |
X |
1 608 923 000 |
11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
1 237 170 900 |
X |
X |
1 237 170 900 |
11010000 |
Податок з доходів фізичних осіб |
1 233 305 300 |
X |
X |
1 233 305 300 |
11010100 |
Податок з доходів найманих працівників |
1 113 921 700 |
X |
X |
1 113 921 700 |
11010200 |
Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності |
9 261 700 |
X |
X |
9 261 700 |
11010400 |
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю |
15 266 300 |
X |
X |
15 266 300 |
11010700 |
Податок з доходів фізичних осіб - нерезидентів |
1 646 400 |
X |
X |
1 646 400 |
11010800 |
Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу |
63 776 300 |
X |
X |
63 776 300 |
11011100 |
Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності |
12 511 100 |
X |
X |
12 511 100 |
11011200 |
Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) |
16 643 000 |
X |
X |
16 643 000 |
11011300 |
Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) |
278 800 |
X |
X |
278 800 |
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
3 865 600 |
X |
X |
3 865 600 |
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
3 865 600 |
X |
X |
3 865 600 |
12000000 |
Податки на власність |
X |
43 764 100 |
X |
43 764 100 |
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
X |
43 764 100 |
X |
43 764 100 |
12020100 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) |
X |
15 833 600 |
X |
15 833 600 |
12020200 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян) |
X |
27 921 500 |
X |
27 921 500 |
12020400 |
Податок з власників водних транспортних засобів |
X |
9 000 |
X |
9 000 |
13000000 |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
272 986 700 |
X |
X |
272 986 700 |
13050000 |
Плата за землю |
272 986 700 |
X |
X |
272 986 700 |
13050100 |
Земельний податок з юридичних осіб |
43 202 000 |
X |
X |
43 202 000 |
13050200 |
Орендна плата з юридичних осіб |
205 388 000 |
X |
X |
205 388 000 |
13050500 |
Орендна плата з фізичних осіб |
24 396 700 |
X |
X |
24 396 700 |
14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
1 589 400 |
X |
X |
1 589 400 |
14060300 |
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
1 200 000 |
X |
X |
1 200 000 |
14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
389 400 |
X |
X |
389 400 |
14070200 |
Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами |
389 400 |
X |
X |
389 400 |
16000000 |
Інші податки |
53 411 900 |
X |
X |
53 411 900 |
16010000 |
Місцеві податки і збори |
53 411 900 |
X |
X |
53 411 900 |
16010100 |
Податок з реклами |
171 500 |
X |
X |
171 500 |
16010200 |
Комунальний податок |
3 239 600 |
X |
X |
3 239 600 |
16010400 |
Збір за припаркування автотранспорту |
1 278 500 |
X |
X |
1 278 500 |
16010500 |
Ринковий збір |
46 284 300 |
X |
X |
46 284 300 |
16011100 |
Збір за право використання місцевої символіки |
700 |
X |
X |
700 |
16011300 |
Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей |
22 400 |
X |
X |
22 400 |
16011500 |
Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг |
2 414 900 |
X |
X |
2 414 900 |
20000000 |
Неподаткові надходження |
59 161 200 |
9 551 200 |
17 400 |
68 712 400 |
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
2 023 500 |
X |
X |
2 023 500 |
21040000 |
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів |
2 000 000 |
X |
X |
2 000 000 |
21080000 |
Інші надходження |
23 500 |
X |
X |
23 500 |
21081100 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
23 500 |
X |
X |
23 500 |
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу |
57 121 500 |
X |
X |
57 121 500 |
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
21 300 |
X |
X |
21 300 |
22080000 |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна |
57 100 000 |
X |
X |
57 100 000 |
22080400 |
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності |
57 100 000 |
X |
X |
57 100 000 |
22090000 |
Державне мито |
200 |
X |
X |
200 |
22090100 |
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
200 |
X |
X |
200 |
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
16 200 |
17 400 |
17 400 |
33 600 |
24060000 |
Інші надходження |
16 200 |
X |
X |
16 200 |
24060300 |
Інші надходження |
16 200 |
X |
X |
16 200 |
24110000 |
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій |
X |
17 400 |
17 400 |
17 400 |
24110600 |
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів |
X |
17 400 |
17 400 |
17 400 |
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
X |
9 533 800 |
X |
9 533 800 |
30000000 |
Доходи від операцій з капіталом |
39 400 |
209 632 600 |
209 632 600 |
209 672 000 |
31000000 |
Надходження від продажу основного капіталу |
39 400 |
99 632 600 |
99 632 600 |
99 672 000 |
31010000 |
Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави або територіальної громади, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |
39 400 |
X |
X |
39 400 |
31010200 |
Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |
39 400 |
X |
X |
39 400 |
31030000 |
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності |
X |
99 632 600 |
99 632 600 |
99 632 600 |
33000000 |
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів |
X |
110 000 000 |
110 000 000 |
110 000 000 |
33010000 |
Надходження від продажу землі |
X |
110 000 000 |
110 000 000 |
110 000 000 |
33010100 |
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності |
X |
110 000 000 |
110 000 000 |
110 000 000 |
40000000 |
Офіційні трансферти |
555 801 462 |
189 499 700 |
16 800 000 |
745 301 162 |
41000000 |
Від органів державного управління |
555 801 462 |
187 699 700 |
15 000 000 |
743 501 162 |
41030000 |
Субвенції |
555 801 462 |
187 699 700 |
15 000 000 |
743 501 162 |
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
377 169 200 |
X |
X |
377 169 200 |
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
110 518 500 |
170 699 700 |
X |
281 218 200 |
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
56 449 588 |
X |
X |
56 449 588 |
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
277 000 |
X |
X |
277 000 |
41035000 |
Інші субвенції |
10 581 704 |
17 000 000 |
15 000 000 |
27 581 704 |
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
805 470 |
Х |
Х |
805 470 |
43000000 |
З іншої частини бюджету |
Х |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
43010000 |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
Х |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
50000000 |
Цільові фонди |
X |
13 635 900 |
X |
13 635 900 |
50080000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
X |
8 635 900 |
X |
8 635 900 |
50080200 |
Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища |
X |
8 065 900 |
X |
8 065 900 |
50080300 |
Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами |
X |
570 000 |
X |
570 000 |
50110000 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
X |
5 000 000 |
X |
5 000 000 |
|
Всього доходів |
2 180 160 962 |
466 083 500 |
226 450 000 |
2 646 244 462 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 2
до рішення 33 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»
від 29.04.2009 р. № 77/09
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2009 рік
за функціональною структурою
(грн.)
Код КТВК |
Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом) |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
|||||||||
ВСЬОГО |
споживан- ня |
з них |
розвитку |
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
в тому числі бюджет розвитку |
|||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
||||||||||
010000 |
Державне управління |
79 795 386 |
79 795 386 |
46 294 873 |
4 307 620 |
|
1 080 220 |
972 220 |
|
|
108 000 |
|
80 875 606 |
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
79 795 386 |
79 795 386 |
46 294 873 |
4 307 620 |
|
1 080 220 |
972 220 |
|
|
108 000 |
|
80 875 606 |
070000 |
Освіта |
29 458 398 |
18 514 618 |
7 704 300 |
2 607 964 |
10 943 780 |
1 839 440 |
1 797 940 |
1 006 100 |
65 500 |
41 500 |
|
31 297 838 |
070201 |
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
2 326 527 |
2 326 527 |
1 440 000 |
326 103 |
|
590 440 |
579 940 |
378 200 |
28 000 |
10 500 |
|
2 916 967 |
070301 |
Загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
2 818 210 |
2 818 210 |
1 188 800 |
534 960 |
|
86 000 |
86 000 |
|
|
|
|
2 904 210 |
070303 |
Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
4 657 133 |
4 657 133 |
1 901 400 |
778 522 |
|
30 000 |
24 000 |
|
|
6 000 |
|
4 687 133 |
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
4 841 395 |
4 841 395 |
2 709 200 |
939 876 |
|
1 133 000 |
1 108 000 |
627 900 |
37 500 |
25 000 |
|
5 974 395 |
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
813 533 |
813 533 |
464 900 |
28 503 |
|
|
|
|
|
|
|
813 533 |
070807 |
Інші освітні програми |
13 715 400 |
2 771 620 |
|
|
10 943 780 |
|
|
|
|
|
|
13 715 400 |
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
286 200 |
286 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
286 200 |
080000 |
Охорона здоров'я |
325572968 |
305653168 |
147424200 |
33 506 845 |
19 919 800 |
4 479 300 |
4 182 000 |
1 683 900 |
224 300 |
297 300 |
|
330 052 268 |
080101 |
Лікарні |
231 751 069 |
214 050 769 |
105 152 300 |
24 485 860 |
17 700 300 |
3 285 500 |
2 995 200 |
1 207 200 |
168 100 |
290 300 |
|
235 036 569 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
18 356 862 |
18 356 862 |
10 340 700 |
1 931 462 |
|
698 800 |
691 800 |
329 700 |
14 300 |
7 000 |
|
19 055 662 |
080203 |
Пологові будинки |
54 171 787 |
52 043 287 |
28 886 000 |
6 886 677 |
2 128 500 |
142 500 |
142 500 |
26 000 |
33 500 |
|
|
54 314 287 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
5 149 727 |
5 058 727 |
2 852 900 |
197 727 |
91 000 |
352 500 |
352 500 |
121 000 |
8 400 |
|
|
5 502 227 |
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
311 819 |
311 819 |
192 300 |
5 119 |
|
|
|
|
|
|
|
311 819 |
081009 |
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
15 831 704 |
15 831 704 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 831 704 |
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
21 205 034 |
20 890 034 |
1 231 306 |
271 516 |
315 000 |
804 100 |
804 100 |
330 000 |
191 394 |
|
|
22 009 134 |
090214 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку |
11 996 990 |
11 996 990 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 996 990 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки) |
5 223 840 |
5 223 840 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 223 840 |
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей |
171 400 |
171 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
435 495 |
435 495 |
248 194 |
41 022 |
|
|
|
|
|
|
|
435 495 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
65 100 |
65 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 100 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
491 000 |
491 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
491 000 |
091106 |
Інші видатки |
1 176 485 |
941 485 |
189 692 |
140 420 |
235 000 |
804 100 |
804 100 |
330 000 |
191 394 |
|
|
1 980 585 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
114 000 |
114 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114 000 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
120 000 |
120 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 000 |
091214 |
Інші установи та заклади |
1 410 724 |
1 330 724 |
793 420 |
90 074 |
80 000 |
|
|
|
|
|
|
1 410 724 |
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
272223403 |
187028788 |
|
71 794 900 |
85 194 615 |
43 764 100 |
43 764 100 |
|
36 764 100 |
|
|
315 987 503 |
100101 |
Житлово- експлуатаційне господарство |
41 860 000 |
37 090 000 |
|
1 320 000 |
4 770 000 |
|
|
|
|
|
|
41 860 000 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
19 950 000 |
|
|
|
19 950 000 |
|
|
|
|
|
|
19 950 000 |
100203 |
Благоустрій міста |
204 828 403 |
144 853 788 |
|
70 474 900 |
59 974 615 |
43 764 100 |
43 764 100 |
|
36 764 100 |
|
|
248 592 503 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 000 000 |
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства |
500 000 |
|
|
|
500 000 |
|
|
|
|
|
|
500 000 |
100303 |
Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства |
85 000 |
85 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85 000 |
110000 |
Культура і мистецтво |
32 280 816 |
20 488 181 |
4 788 380 |
573 566 |
11 792 635 |
962 640 |
873 090 |
505 391 |
9 496 |
89 550 |
|
33 243 456 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки) |
3 157 500 |
3 157 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 157 500 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
9 393 829 |
250 000 |
|
|
9 143 829 |
|
|
|
|
|
|
9 393 829 |
101201 |
Бібліотеки |
659 293 |
659 293 |
410 000 |
62 473 |
|
35 000 |
20 000 |
7 710 |
|
15 000 |
|
694 293 |
110202 |
Музеї і виставки |
1 250 502 |
1 250 502 |
664 102 |
103 954 |
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
1 252 502 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
568 344 |
568 344 |
380 000 |
3 214 |
|
|
|
|
|
|
|
568 344 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
5 031 083 |
5 031 083 |
3 334 278 |
403 925 |
|
925 640 |
851 090 |
497 681 |
9 496 |
74 550 |
|
5 956 723 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
12 220 265 |
9 571 459 |
|
|
2 648 806 |
|
|
|
|
|
|
12 220 265 |
120000 |
Засоби масової інформації |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 300 000 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 300 000 |
130000 |
Фізична культура і спорт |
17 178 163 |
16 950 172 |
6 016 200 |
3 116 057 |
227 991 |
368 100 |
321 100 |
137 800 |
86 800 |
47 000 |
|
17 546 263 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
418 100 |
418 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
418 100 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
12 258 563 |
12 030 572 |
6 016 200 |
3 116 057 |
227 991 |
368 100 |
321 100 |
137 800 |
86 800 |
47 000 |
|
12 626 663 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 824 000 |
2 824 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 824 000 |
130112 |
Інші видатки |
1 677 500 |
1 677 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 677 500 |
150000 |
Будівництво |
3 009 953 |
|
|
|
3 009 953 |
189746000 |
|
|
|
189746000 |
189746000 |
192 755 953 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
174 746 000 |
|
|
|
174 746 000 |
174 746 000 |
174 746 000 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
3 009 953 |
|
|
|
3 009 953 |
|
|
|
|
|
|
3 009 953 |
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
85 476 388 |
72 007 588 |
|
|
13 468 800 |
|
|
|
|
|
|
85 476 388 |
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
2 254 578 |
2 254 578 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 254 578 |
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
14 493 640 |
14 493 640 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 493 640 |
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
23 759 370 |
23 759 370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 759 370 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
44 968 800 |
31 500 000 |
|
|
13 468 800 |
|
|
|
|
|
|
44 968 800 |
180000 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю |
5 641 859 |
3 541 859 |
|
|
2 100 000 |
39 190 600 |
|
|
|
39 190 600 |
39 190 600 |
44 832 459 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально- економічного розвитку територій |
4 739 848 |
2 639 848 |
|
|
2 100 000 |
|
|
|
|
|
|
4 739 848 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
499 909 |
499 909 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
499 909 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
39 190 600 |
|
|
|
39 190 600 |
39 190 600 |
39 190 600 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
402 102 |
402 102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
402 102 |
210000 |
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
1 250 000 |
1 134 200 |
681 800 |
15 519 |
115 800 |
|
|
|
|
|
|
1 250 000 |
210110 |
Заходи з організації рятування на водах |
1 250 000 |
1 134 200 |
681 800 |
15 519 |
115 800 |
|
|
|
|
|
|
1 250 000 |
230000 |
Обслуговування боргу |
41 000 |
41 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 000 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
41 000 |
41 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 000 |
240000 |
Цільові фонди |
|
|
|
|
|
15 620 579 |
4 298 000 |
|
|
11 322 579 |
|
15 620 579 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
10 620 579 |
98 000 |
|
|
10 522 579 |
|
10 620 579 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
5 000 000 |
4 200 000 |
|
|
800 000 |
|
5 000 000 |
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
45 894 100 |
39 724 200 |
26 972 400 |
|
1 800 000 |
|
|
|
|
|
|
45 894 100 |
250102 |
Резервний фонд |
4 369 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 369 900 |
250404 |
Інші видатки |
39 724 200 |
39 724 200 |
26 972 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39 724 200 |
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
1 800 000 |
|
|
|
1 800 000 |
|
|
|
|
|
|
1 800 000 |
|
Разом видатків |
921327468 |
768069194 |
241113459 |
116193987 |
148888374 |
297855079 |
57 012 550 |
3 663 191 |
37 341 590 |
240842529 |
228936600 |
1219182547 |
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
13 571 400 |
13 571 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 571 400 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком №4) |
804 122 500 |
804 122 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
804 122 500 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №4) |
377 169 200 |
377 169 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
377 169 200 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком №4) |
110 518 500 |
110 518 500 |
|
|
|
170 699 700 |
170 699 700 |
|
|
|
|
281 218 200 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком №4) |
3 945 010 |
3 945 010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 945 010 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №4) |
277 000 |
277 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277 000 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у капітальному ремонті пам`ятки архітектури - будівлі апеляційного суду Харківської області за адресою м. Харків, майдан Руднева, 36) (згідно з додатком №4) |
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком №4) |
805 470 |
805 470 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
805 470 |
250380 |
Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків) (згідно з додатком №4) |
|
|
|
|
|
30 000 000 |
|
|
|
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
250323 |
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м.Дергачі) (згідно з додатком №4) |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
|
Всього видатків |
2233236548 |
2078978274 |
241113459 |
116193987 |
149888374 |
498554779 |
227712250 |
3 663 191 |
37 341 590 |
270842529 |
258936600 |
2731791327 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 3
до рішення 33 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»
від 29.04.2009 р. № 77/09
Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2009 рік
за головними розпорядниками коштів
(грн.)
Код голов- ного розпорядника коштів -------- Код КТВК |
Назва головного розпорядника коштів --------------------- Назва КТВК |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
|||||||||
ВСЬОГО |
споживан- ня |
з них |
розвитку |
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
в тому числі бюджет розвитку |
|||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
||||||||||
001 |
Харківська міська рада |
30 148 746 |
30 148 746 |
11 655 130 |
2 414 013 |
|
5 000 000 |
4 200 000 |
|
|
800 000 |
|
35 148 746 |
010116 |
Утримання апарату |
24 154 746 |
24 154 746 |
11 655 130 |
2 414 013 |
|
|
|
|
|
|
|
24 154 746 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 300 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Міська програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 р.р.) |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма забезпечення судово-правової реформи і діяльності районних судів м. Харкова на 2008-2010 р.р.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
5 000 000 |
4 200 000 |
|
|
800 000 |
|
5 000 000 |
250404 |
Інші видатки (Прийом іноземних делегацій) |
700 000 |
700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 000 |
250404 |
Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України та громад, асоціації фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст», Міжнародної Асоціації «Поріднені міста») |
642 000 |
642 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
642 000 |
250404 |
Інші видатки (стипендії почесним громадянам міста) |
952 000 |
952 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
952 000 |
250404 |
Інші видатки (Премія Харківської міської ради за вагомій внесок у розвиток місцевого самоврядування) |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
020 |
Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
30 858 680 |
19 914 900 |
8 481 953 |
2 869 164 |
10 943 780 |
1 839 440 |
1 797 940 |
1 006 100 |
65 500 |
41 500 |
|
32 698 120 |
010116 |
Утримання апарату |
1 400 282 |
1 400 282 |
777 653 |
261 200 |
|
|
|
|
|
|
|
1 400 282 |
070201 |
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
2 326 527 |
2 326 527 |
1 440 000 |
326 103 |
|
590 440 |
579 940 |
378 200 |
28 000 |
10 500 |
|
2 916 967 |
070301 |
Загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
2 818 210 |
2 818 210 |
1 188 800 |
534 960 |
|
86 000 |
86 000 |
|
|
|
|
2 904 210 |
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
4 657 133 |
4 657 133 |
1 901 400 |
778 522 |
|
30 000 |
24 000 |
|
|
6 000 |
|
4 687 133 |
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
4 841 395 |
4 841 395 |
2 709 200 |
939 876 |
|
1 133 000 |
1 108 000 |
627 900 |
37 500 |
25 000 |
|
5 974 395 |
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
813 533 |
813 533 |
464 900 |
28 503 |
|
|
|
|
|
|
|
813 533 |
070807 |
Інші освітні програми |
13 715 400 |
2 771 620 |
|
|
10 943 780 |
|
|
|
|
|
|
13 715 400 |
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
286 200 |
286 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
286 200 |
030 |
Департамент охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
755 648 |
755 648 |
376 598 |
|
|
|
|
|
|
|
|
755 648 |
010116 |
Утримання апарату |
755 648 |
755 648 |
376 598 |
|
|
|
|
|
|
|
|
755 648 |
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
327952253 |
307532453 |
148461526 |
33 798 245 |
20 419 800 |
6 279 300 |
4 182 000 |
1 683 900 |
224 300 |
2 097 300 |
1 800 000 |
334 231 553 |
010116 |
Утримання апарату |
1 879 285 |
1 879 285 |
1 037 326 |
291 400 |
|
|
|
|
|
|
|
1 879 285 |
080101 |
Лікарні |
231751069 |
214050769 |
105 152 300 |
24 485 860 |
17 700 300 |
3 285 500 |
2 995 200 |
1 207 200 |
168 100 |
290 300 |
|
235 036 569 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
18 356 862 |
18 356 862 |
10 340 700 |
1 931 462 |
|
698 800 |
691 800 |
329 700 |
14 300 |
7 000 |
|
19 055 662 |
080203 |
Пологові будинки |
54 171 787 |
52 043 287 |
28 886 000 |
6 886 677 |
2 128 500 |
142 500 |
142 500 |
26 000 |
33 500 |
|
|
54 314 287 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
5 149 727 |
5 058 727 |
2 852 900 |
197 727 |
91 000 |
352 500 |
352 500 |
121 000 |
8 400 |
|
|
5 502 227 |
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
311 819 |
311 819 |
192 300 |
5 119 |
|
|
|
|
|
|
|
311 819 |
081009 |
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
15 831 704 |
15 831 704 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 831 704 |
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування) |
500 000 |
|
|
|
500 000 |
|
|
|
|
|
|
500 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
1 800 000 |
|
|
|
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
9 032 928 |
8 952 928 |
2 179 939 |
373 574 |
80 000 |
|
|
|
|
|
|
9 032 928 |
010116 |
Утримання апарату |
2 398 364 |
2 398 364 |
1 386 519 |
283 500 |
|
|
|
|
|
|
|
2 398 364 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки) |
5 223 840 |
5 223 840 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 223 840 |
091214 |
Інші установи та заклади |
1 410 724 |
1 330 724 |
793 420 |
90 074 |
80 000 |
|
|
|
|
|
|
1 410 724 |
060 |
Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради |
5 273 636 |
5 038 636 |
1 838 803 |
565 742 |
235 000 |
804 100 |
804 100 |
330 000 |
191 394 |
|
|
6 077 736 |
010116 |
Утримання апарату |
2 500 156 |
2 500 156 |
1 400 917 |
384 300 |
|
|
|
|
|
|
|
2 500 156 |
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей |
171 400 |
171 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
171 400 |
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
435 495 |
435 495 |
248 194 |
41 022 |
|
|
|
|
|
|
|
435 495 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
65 100 |
65 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 100 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
491 000 |
491 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
491 000 |
091106 |
Інші видатки |
1 176 485 |
941 485 |
189 692 |
140 420 |
235 000 |
804 100 |
804 100 |
330 000 |
191 394 |
|
|
1 980 585 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
114 000 |
114 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114 000 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
120 000 |
120 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 000 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян) |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
80 023 688 |
54 043 688 |
2 468 198 |
1 446 790 |
25 980 000 |
14 774 200 |
98 000 |
|
|
14 676 200 |
10 750 000 |
94 797 888 |
010116 |
Утримання апарату |
3 883 688 |
3 883 688 |
2 468 198 |
126 790 |
|
|
|
|
|
|
|
3 883 688 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
41 860 000 |
37 090 000 |
|
1 320 000 |
4 770 000 |
|
|
|
|
|
|
41 860 000 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
19 950 000 |
|
|
|
19 950 000 |
|
|
|
|
|
|
19 950 000 |
100203 |
Благоустрій міста |
9 330 000 |
8 070 000 |
|
|
1 260 000 |
|
|
|
|
|
|
9 330 000 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 000 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
10 750 000 |
|
|
|
10 750 000 |
10 750 000 |
10 750 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
4 024 200 |
98 000 |
|
|
3 926 200 |
|
4 024 200 |
075 |
Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
4 264 589 |
4 264 589 |
2 500 184 |
51 465 |
|
1 700 |
1 700 |
|
|
|
|
4 266 289 |
010116 |
Утримання апарату |
3 764 680 |
3 764 680 |
2 500 184 |
51 465 |
|
1 700 |
1 700 |
|
|
|
|
3 766 380 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
499 909 |
499 909 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
499 909 |
083 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
70 541 495 |
47 243 495 |
2 440 322 |
20 025 154 |
23 298 000 |
19 177 979 |
|
|
|
19 177 979 |
18 591 600 |
89 719 474 |
010116 |
Утримання апарату |
4 056 746 |
4 056 746 |
2 440 322 |
86 154 |
|
|
|
|
|
|
|
4 056 746 |
100203 |
Благоустрій міста |
65 785 531 |
42 886 749 |
|
19 939 000 |
22 898 782 |
|
|
|
|
|
|
65 785 531 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
399 218 |
|
|
|
399 218 |
|
|
|
|
|
|
399 218 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
13 246 000 |
|
|
|
13 246 000 |
13 246 000 |
13 246 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
5 345 600 |
|
|
|
5 345 600 |
5 345 600 |
5 345 600 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
586 379 |
|
|
|
586 379 |
|
586 379 |
250404 |
Інші видатки (поховання) |
300 000 |
300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 000 |
110 |
Управління культури Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
32 978 319 |
21 584 902 |
5 407 014 |
721 366 |
11 393 417 |
962 640 |
873 090 |
505 391 |
9 496 |
89 550 |
|
33 940 959 |
010116 |
Утримання апарату |
1 096 721 |
1 096 721 |
618 634 |
147 800 |
|
|
|
|
|
|
|
1 096 721 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки) |
3 157 500 |
3 157 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 157 500 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
9 393 829 |
250 000 |
|
|
9 143 829 |
|
|
|
|
|
|
9 393 829 |
110201 |
Бібліотеки |
659 293 |
659 293 |
410 000 |
62 473 |
|
35 000 |
20 000 |
7 710 |
|
15 000 |
|
694 293 |
110202 |
Музеї і виставки |
1 250 502 |
1 250 502 |
664 102 |
103 954 |
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
1 252 502 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
568 344 |
568 344 |
380 000 |
3 214 |
|
|
|
|
|
|
|
568 344 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
5 031 083 |
5 031 083 |
3 334 278 |
403 925 |
|
925 640 |
851 090 |
497 681 |
9 496 |
74 550 |
|
5 956 723 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
11 821 047 |
9 571 459 |
|
|
2 249 588 |
|
|
|
|
|
|
11 821 047 |
150 |
Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради |
17 994 179 |
17 766 188 |
6 454 048 |
3 247 257 |
227 991 |
368 100 |
321 100 |
137 800 |
86 800 |
47 000 |
|
18 362 279 |
010116 |
Утримання апарату |
816 016 |
816 016 |
437 848 |
131 200 |
|
|
|
|
|
|
|
816 016 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
418 100 |
418 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
418 100 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
12 258 563 |
12 030 572 |
6 016 200 |
3 116 057 |
227 991 |
368 100 |
321 100 |
137 800 |
86 800 |
47 000 |
|
12 626 663 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 824 000 |
2 824 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 824 000 |
130112 |
Інші видатки |
1 677 500 |
1 677 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 677 500 |
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
113600553 |
100131753 |
1 256 547 |
5 650 |
13 468 800 |
37 555 000 |
110 000 |
|
|
37 445 000 |
37 445 000 |
151 155 553 |
010116 |
Утримання апарату |
2 162 136 |
2 162 136 |
1 256 547 |
5 650 |
|
110 000 |
110 000 |
|
|
|
|
2 272 136 |
090214 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку |
11 996 990 |
11 996 990 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 996 990 |
100203 |
Благоустрій міста |
13 965 039 |
13 965 039 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 965 039 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
30 150 000 |
|
|
|
30 150 000 |
30 150 000 |
30 150 000 |
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
2 254 578 |
2 254 578 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 254 578 |
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
14 493 640 |
14 493 640 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 493 640 |
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
23 759 370 |
23 759 370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 759 370 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
44 968 800 |
31 500 000 |
|
|
13 468 800 |
|
|
|
|
|
|
44 968 800 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
7 295 000 |
|
|
|
7 295 000 |
7 295 000 |
7 295 000 |
161 |
Департамент з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради |
913 970 |
913 970 |
484 195 |
|
|
|
|
|
|
|
|
913 970 |
010116 |
Утримання апарату |
913 970 |
913 970 |
484 195 |
|
|
|
|
|
|
|
|
913 970 |
161 |
Управління з організації ЄВРО-2012 Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради |
735 355 |
735 355 |
382 421 |
|
|
|
|
|
|
|
|
735 355 |
010116 |
Утримання апарату |
735 355 |
735 355 |
382 421 |
|
|
|
|
|
|
|
|
735 355 |
190 |
Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
11 791 824 |
8 731 871 |
4 847 985 |
|
3 059 953 |
|
|
|
|
|
|
11 791 824 |
010116 |
Утримання апарату |
7 492 023 |
7 492 023 |
4 847 985 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 492 023 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
2 959 953 |
|
|
|
2 959 953 |
|
|
|
|
|
|
2 959 953 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
1 339 848 |
1 239 848 |
|
|
100 000 |
|
|
|
|
|
|
1 339 848 |
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
83 602 286 |
83 019 453 |
1 711 926 |
50 535 900 |
582 833 |
57 764 100 |
43 764 100 |
|
36 764 100 |
14 000 000 |
14 000 000 |
141 366 386 |
010116 |
Утримання апарату |
3 002 453 |
3 002 453 |
1 711 926 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 002 453 |
100203 |
Благоустрій міста |
80 514 833 |
79 932 000 |
|
50 535 900 |
582 833 |
43 764 100 |
43 764 100 |
|
36 764 100 |
|
|
124 278 933 |
100303 |
Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства |
85 000 |
85 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
14 000 000 |
|
|
|
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
38 830 295 |
3 547 295 |
2 617 310 |
|
35 283 000 |
153328520 |
860 520 |
|
|
152468000 |
146350000 |
192 158 815 |
010116 |
Утримання апарату |
3 547 295 |
3 547 295 |
2 617 310 |
|
|
968 520 |
860 520 |
|
|
108 000 |
|
4 515 815 |
100203 |
Благоустрій міста |
35 233 000 |
|
|
|
35 233 000 |
|
|
|
|
|
|
35 233 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
131 350 000 |
|
|
|
131 350 000 |
131 350 000 |
131 350 000 |
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
|
|
15 000 000 |
|
|
|
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
50 000 |
|
|
|
50 000 |
|
|
|
|
|
|
50 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
6 010 000 |
|
|
|
6 010 000 |
|
6 010 000 |
220 |
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради |
1355984092 |
1353184092 |
30 899 959 |
|
2 800 000 |
200699700 |
170699700 |
|
|
30 000 000 |
30 000 000 |
1556683792 |
010116 |
Утримання апарату |
5 797 812 |
5 797 812 |
3 927 559 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 797 812 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
27 000 |
27 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 000 |
250404 |
Інші видатки |
36 450 200 |
36 450 200 |
26 972 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
36 450 200 |
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
13 571 400 |
13 571 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 571 400 |
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
1 800 000 |
|
|
|
1 800 000 |
|
|
|
|
|
|
1 800 000 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком №4) |
804122500 |
804122500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
804 122 500 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №4) |
377169200 |
377169200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
377 169 200 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком №4) |
110518500 |
110518500 |
|
|
|
170 699 700 |
170 699 700 |
|
|
|
|
281 218 200 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком №4) |
3 945 010 |
3 945 010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 945 010 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №4) |
277 000 |
277 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277 000 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком №4) |
805 470 |
805 470 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
805 470 |
250380 |
Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків) (згідно з додатком №4) |
|
|
|
|
|
30 000 000 |
|
|
|
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
250323 |
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) (згідно з додатком №4) |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у капітальному ремонті пам`ятки архітектури - будівлі апеляційного суду Харківської області за адресою м. Харків, майдан Руднева, 36) (згідно з додатком №4) |
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
230 |
Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради |
3 831 897 |
3 831 897 |
2 278 736 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 831 897 |
010116 |
Утримання апарату |
3 415 795 |
3 415 795 |
2 278 736 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 415 795 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
402 102 |
402 102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
402 102 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
14 000 |
14 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 000 |
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
5 596 171 |
3 480 371 |
2 046 139 |
27 044 |
2 115 800 |
|
|
|
|
|
|
5 596 171 |
010116 |
Утримання апарату |
2 346 171 |
2 346 171 |
1 364 339 |
11 525 |
|
|
|
|
|
|
|
2 346 171 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м. Харкові на 2006-2010 роки) |
2 000 000 |
|
|
|
2 000 000 |
|
|
|
|
|
|
2 000 000 |
210110 |
Утримання комунальної установи «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова» (на виконання Комплексної програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 роки) |
1 250 000 |
1 134 200 |
681 800 |
15 519 |
115 800 |
|
|
|
|
|
|
1 250 000 |
240 |
Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
4 156 044 |
4 156 044 |
2 324 526 |
112 623 |
|
|
|
|
|
|
|
4 156 044 |
010116 |
Утримання апарату |
3 676 044 |
3 676 044 |
2 324 526 |
112 623 |
|
|
|
|
|
|
|
3 676 044 |
250404 |
Інші видатки (управління комунальним майном) |
480 000 |
480 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
480 000 |
250102 |
Резервний фонд |
4 369 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 369 900 |
|
ВСЬОГО |
2233236548 |
2078978274 |
241113459 |
116193987 |
149888374 |
498554779 |
227712250 |
3 663 191 |
37 341 590 |
270842529 |
258936600 |
2731791327 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 4
до рішення 33 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»
від 29.04.2009 р. № 77/09
Показники між бюджетних трансфертів
між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами
на 2009 рік
Таблиця 1
грн.
Код |
Назва трансферту |
Міжбюджетні трансферти, що надходять до міського бюджету |
||
Загальний фонд |
Спеціальній фонд |
Разом |
||
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
377 169 200 |
|
377 169 200 |
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
110 518 500 |
170 699 700 |
281 218 200 |
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
56 449 588 |
|
56 449 588 |
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
277 000 |
|
277 000 |
41035000 |
Інші субвенції |
10 581 704 |
17 000 000 |
27 581 704 |
|
у тому числі: |
|
|
|
|
Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова для забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
10 581 704 |
|
10 581 704 |
|
Субвенція з обласного бюджету Харківської област міському бюджету м. Харкова на будівництво метрополітену на виконання Цільової Програми підготовки та проведення в Харківськії області матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету |
|
15 000 000 |
15 000 000 |
|
Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова на реконструкцію каналізаційних мереж по м. Харкову за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього середовища |
|
2 000 000 |
2 000 000 |
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
805 470 |
|
805 470 |
|
Всього |
555 801 462 |
187 699 700 |
743 501 162 |
Таблиця 2
грн.
Назва бюджету |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
|||||||
Загальний фонд |
||||||||
Вилучення |
Дотації |
Субвенції |
||||||
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету міста Харкова 250301 |
Щоденний норматив від- рахувань, % |
Дотації ви- рівнювання, що передаються з міського бюджету міста Харкова до районних у місті бюджетів 250311 |
Щоденний норматив від- рахувань, % |
на виплату допомоги сім'ям з дітьми, мало- забезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 250326 |
на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 250328 |
на надання інших пільг передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) 250329 |
на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 250330 |
|
Державний бюджет |
13 571 400 |
1,08 |
|
|
|
|
|
|
Обласний бюджет Харківської області |
|
|
|
|
|
|
|
|
Міський бюджет міста Дергачі через районний бюджет Дергачівського району |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет Дзержинського району |
|
|
112 027 700 |
6,95 |
46 770 480 |
17 478 860 |
672 940 |
7 970 |
Бюджет Київського району |
|
|
112 882 800 |
7,01 |
41 865 271 |
13 390 690 |
972 480 |
27 700 |
Бюджет Комінтернівського району |
|
|
69 654 800 |
4,32 |
41 512 722 |
12 023 280 |
544 860 |
13 830 |
Бюджет Ленінського району |
|
|
56 655 300 |
3,52 |
26 842 271 |
6 567 420 |
330 700 |
69 790 |
Бюджет Московського району |
|
|
163 879 100 |
10,17 |
74 045 147 |
24 753 340 |
389 150 |
14 670 |
Бюджет Жовтневого району |
|
|
60 622 000 |
3,76 |
32 902 172 |
7 510 240 |
215 230 |
52 790 |
Бюджет Орджонікідзевського району |
|
|
95 097 600 |
5,90 |
42 700 726 |
11 909 990 |
159 420 |
110 |
Бюджет Червонозаводського району |
|
|
56 626 500 |
3,52 |
27 904 449 |
6 144 070 |
359 480 |
81 290 |
Бюджет Фрунзенського району |
|
|
76 676 700 |
4,76 |
42 625 962 |
10 740 610 |
300 750 |
8 850 |
ВСЬОГО |
13 571 400 |
1,08 |
804 122 500 |
49,92 |
377 169 200 |
110 518 500 |
3 945 010 |
277 000 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Назва бюджету |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
РАЗОМ |
в тому числі |
|||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціаль- ний фонд |
|||||
Субвенції |
||||||||
на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 250376 |
на утримання об'єктів спільного користуван- ня чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користуван- ня 250323 |
на виконання програм соціально- економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у капітальному ремонті пам`ятки архітектури - будівлі апеляційного суду Харківської області за адресою м. Харків, майдан Руднева, 36) 250344 |
на надан ня пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 250328 |
на реконструк- цію стадіону Кому- нального під- приємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків 250380 |
||||
Державний бюджет |
|
|
1 000 000 |
|
|
14 571 400 |
14 571 400 |
0 |
Обласний бюджет Харківської області |
|
|
|
|
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
Міський бюджет міста Дергачі через районний бюджет Дергачівського району |
|
500 000 |
|
|
|
500 000 |
500 000 |
0 |
Бюджет Дзержинського району |
123 292 |
|
|
26 287 730 |
|
203 368 972 |
177 081 242 |
26 287 730 |
Бюджет Київського району |
122 761 |
|
|
20 825 380 |
|
190 087 082 |
169 261 702 |
20 825 380 |
Бюджет Комінтернівського району |
45 876 |
|
|
18 776 980 |
|
142 572 348 |
123 795 368 |
18 776 980 |
Бюджет Ленінського району |
87 424 |
|
|
10 071 290 |
|
100 624 195 |
90 552 905 |
10 071 290 |
Бюджет Московського району |
59 068 |
|
|
38 407 470 |
|
301 547 945 |
263 140 475 |
38 407 470 |
Бюджет Жовтневого району |
24 703 |
|
|
11 607 560 |
|
112 934 695 |
101 327 135 |
11 607 560 |
Бюджет Орджонікідзевського району |
31 090 |
|
|
18 264 860 |
|
168 163 796 |
149 898 936 |
18 264 860 |
Бюджет Червонозаводського району |
142 674 |
|
|
9 559 190 |
|
100 817 653 |
91 258 463 |
9 559 190 |
Бюджет Фрунзенського району |
168 582 |
|
|
16 899 240 |
|
147 420 694 |
130 521 454 |
16 899 240 |
ВСЬОГО |
805 470 |
500 000 |
1 000 000 |
170 699 700 |
30 000 000 |
1512608780 |
1311909080 |
200699700 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 5
до рішення 33 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»
від 29.04.2009 р. № 77/09
Перелік об'єктів,
видатки на які у 2009 році будуть проводитися
за рахунок коштів бюджету розвитку
грн.
№ п/п |
Код головного розпорядника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації |
Загальний обсяг фінансування будівництва |
Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на поточний рік |
Всього по бюджету розвитку: |
1 241 458 121 |
|
823 580 362 |
258 936 600 |
||
|
150000 |
Будівництво |
1 241 458 121 |
|
823 580 362 |
189 746 000 |
|
150101 |
Капітальні вкладення |
477 257 531 |
|
313 031 018 |
174 746 000 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
433 861 531 |
|
269 635 018 |
131 350 000 |
|
|
Освіта |
11 700 000 |
|
8 000 000 |
8 000 000 |
1 |
|
Реконструкція Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості по просп. Тракторобудівників, 55 |
11 700 000 |
31,6 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
Охорона здоров'я |
56 288 217 |
|
43 900 000 |
10 900 000 |
2 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації (II стадія) та продовження будівництва лікарняного комплексу по просп. Московському, 197 |
35 000 000 |
|
35 000 000 |
3 000 000 |
3 |
|
Реконструкція будівлі міської клінічної лікарні № 30 по просп. Московському, 195 (під розміщення стаціонару на 80 ліжок) |
21 288 217 |
58,2 |
8 900 000 |
7 900 000 |
|
|
Культура |
3 500 000 |
|
3 500 000 |
50 000 |
4 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації та початок робіт з реконструкції приміщення під розміщення музею приватних колекцій |
3 500 000 |
|
3 500 000 |
50 000 |
|
|
Фізкультура і спорт |
4 425 700 |
|
1 125 700 |
1 000 000 |
5 |
|
Будівництво котельної для теплопостачання КЗ «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з водних видів спорту Яни Клочкової» |
3 800 000 |
86,8 |
500 000 |
374 300 |
6 |
|
Реконструкція елементів благоустрою прилеглої території КЗ «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з водних видів спорту Яни Клочкової» з коригуванням та експертизою проектно-кошторисної документації |
625 700 |
|
625 700 |
625 700 |
|
|
Об'єкти комунального призначення |
357 947 614 |
|
213 109 318 |
111 400 000 |
|
|
Будівництво інженерних мереж в зоні будівництва метрополітену, в т.ч.: |
24 789 923 |
|
22 605 855 |
16 936 580 |
7 |
|
Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-32 (станція метро «Інтернаціональна») |
4 027 369 |
8,2 |
3 695 400 |
3 695 400 |
8 |
|
Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-33 (станція метро «23 Серпня») |
3 815 304 |
8,8 |
3 480 304 |
3 480 300 |
9 |
|
Будівництво постійних підключень інженерних мереж до станції метро «Інтернаціональна» |
4 556 795 |
2,8 |
4 427 568 |
4 427 500 |
10 |
|
Будівництво метрополітену - благоустрій території в районі порталу на ПК-30 |
750 079 |
3,4 |
724 687 |
724 600 |
11 |
|
Будівництво метрополітену - благоустрій території станції метро «Інтернаціональна» |
7 650 000 |
|
7 650 000 |
2 644 780 |
12 |
|
Перекладка мереж водопроводу в районі станції метро «Проспект Перемоги» (ПК-10+33) |
584 069 |
|
584 069 |
584 000 |
13 |
|
Перекладка мереж газопроводу в районі станції метро «Інтернаціональна» |
1 200 000 |
|
1 200 000 |
1 200 000 |
14 |
|
Будівництво зливової каналізації і благоустрій в Олексіївській балці |
2 206 307 |
61,8 |
843 827 |
180 000 |
|
|
Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж, в т.ч.: |
32 862 614 |
|
25 957 819 |
9 874 820 |
15 |
|
Санація і перекладка водопровідної мережі Д-1000 мм по Бєлгородському шосе |
8 027 081 |
17,7 |
6 606 841 |
3 420 240 |
16 |
|
Перекладка технічно зношеної водопровідної мережі по вул. Афанасіївській |
4 797 788 |
69,4 |
1 470 500 |
98 610 |
17 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Першого Травня |
563 803 |
87,1 |
72 978 |
17 164 |
18 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації та початок робіт з будівництва систем водопостачання житлових будинків № 27/1-27/7 по вул. Довгалівській |
124 404 |
78,7 |
26 500 |
26 500 |
19 |
|
Будівництво водопровідної мережі по просп. Тракторобудівників |
389 144 |
71,1 |
112 250 |
12 306 |
20 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Тернопільській |
4 113 226 |
22,6 |
3 183 000 |
1 000 000 |
21 |
|
Будівництво водопровідної мережі в сел. Жихор по вул. Сіверса, Хабарівській |
1 570 000 |
17,4 |
1 296 700 |
1 200 000 |
22 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Валдайській, Охотській, пров. Піщаному, Валдайському |
1 277 168 |
6,9 |
1 189 050 |
1 000 000 |
23 |
|
Будівництво насосної станції водопостачання по вул. Довгалівській |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
300 000 |
24 |
|
Реконструкція водопровідної мережі по вул. Квітки Основ`яненка |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
300 000 |
25 |
|
Реконструкція водопровідної мережі по вул. Римарській |
4 500 000 |
|
4 500 000 |
2 500 000 |
|
|
Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації, в т.ч.: |
34 054 301 |
|
27 995 918 |
4 600 180 |
26 |
|
Будівництво мережі госпфекальної каналізації по вул. Усурійській, вул. Бригадній, вул. Західній, пров. Батайському, пров. Довгожданому |
700 000 |
50,0 |
350 000 |
250 000 |
27 |
|
Будівництво зливової каналізації в районі Журавлівських схилів |
300 000 |
|
300 000 |
300 000 |
27 |
|
Будівництво мереж каналізації вздовж просп. Тракторобудівників (в районі паркової зони) |
650 000 |
30,8 |
450 000 |
450 000 |
29 |
|
Будівництво зливової каналізації по пров. Червоностудентському |
3 324 000 |
61,8 |
1 268 900 |
522 280 |
30 |
|
Будівництво зливової каналізації в районі перехрестя Салтівське шосе - просп. Тракторобудівників |
600 000 |
16,7 |
500 000 |
500 000 |
31 |
|
Будівництво водопропускних споруд в районі Олексіївської балки |
360 000 |
13,9 |
310 000 |
285 000 |
32 |
|
Реконструкція зливостоку по пров. Машинобудівному |
785 970 |
18,4 |
558 000 |
558 000 |
33 |
|
Будівництво каналізаційного розвантажувального колектору Салтівського житлового масиву |
16 675 313 |
18,4 |
13 600 000 |
276 900 |
34 |
|
Будівництво госпфекальної каналізації по пров. Конторському |
250 000 |
|
250 000 |
250 000 |
35 |
|
Будівництво мережі гопфекальної каналізації по пров. Сичівському та 2-му Сичівському в`їзду |
409 018 |
|
409 018 |
408 000 |
36 |
|
Санація каналізаційного колектору по просп. Гагаріна на перехресті Мереф'янського шосе, просп. Гагаріна, 50-річчя СРСР |
4 000 000 |
|
4 000 000 |
300 000 |
37 |
|
Будівництво зливової каналізації по вул. Політехнічній |
6 000 000 |
|
6 000 000 |
500 000 |
|
|
Будівництво, реконструкція теплових мереж, в т. ч.: |
5 546 675 |
|
3 529 326 |
3 005 000 |
38 |
|
Реконструкція технічно зношених теплових мереж (на території насосної станції № 1 по вул. Червоножовтневій, 90) |
2 347 680 |
57,4 |
1 000 000 |
1 000 000 |
39 |
|
Будівництво тепломережі по Салтівському шосе від МК-5206 |
600 000 |
66,7 |
200 000 |
200 000 |
40 |
|
Реконструкція теплозабезпечення КПШЕП-9 по вул. Автогенній |
501 169 |
54,8 |
231 500 |
231 500 |
41 |
|
Реконструкція теплових мереж між камерами МК 2242 та МК 2243 по Бєлгородському узвізу |
2 097 826 |
|
2 097 826 |
1 573 500 |
|
|
Будівництво та реконструкція доріг і інженерних об`єктів на них, в т. ч.: |
188 056 743 |
|
69 137 000 |
54 850 000 |
42 |
|
Реконструкція вул. Жилярді та перехрестя з вул. Сидора Ковпака, вул. Героїв Праці і вул. Саперній |
7 274 112 |
90,8 |
670 000 |
483 000 |
43 |
|
Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від Бєлгородського узвізу до вул. Матюшенка |
41 240 188 |
86,4 |
5 600 000 |
4 200 000 |
44 |
|
Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від просп. Московського до Бєлгородського узвізу (в тому числі компенсація за знесені споруди) |
29 975 443 |
97,3 |
800 000 |
800 000 |
45 |
|
Будівництво пішохідного тротуару по вул. Желєзнякова |
70 000 |
|
70 000 |
70 000 |
46 |
|
Реконструкція вул. Пушкінської |
29 850 000 |
|
29 850 000 |
29 850 000 |
47 |
|
Реконструкція вул. Римарської |
4 697 000 |
|
4 697 000 |
4 697 000 |
48 |
|
Рекострукція Червоношкільної набережної |
2 000 000 |
|
2 000 000 |
1 500 000 |
49 |
|
Рекострукція вул. Чебишева, вул. Чкалова |
2 200 000 |
|
2 200 000 |
1 225 000 |
50 |
|
Реконструкція перехрестя просп. 50-річчя ВЛКСМ - 50-річчя СРСР |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
1 900 000 |
51 |
|
Реконструкція проспекту 50-річчя ВЛКСМ (від вул. Познанської до тролейбусного кола в районі Салтівського шосе) |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
1 875 000 |
52 |
|
Реконструкція вул. Політехнічної |
250 000 |
|
250 000 |
250 000 |
53 |
|
Реконструкція вул. Бакуліна |
2 200 000 |
|
2 200 000 |
500 000 |
54 |
|
Реконструкція вул. Плеханівської |
2 300 000 |
|
2 300 000 |
100 000 |
55 |
|
Реконструкція вул. Храмова |
10 000 000 |
|
10 000 000 |
100 000 |
56 |
|
Рекострукція пер. Власівського |
4 000 000 |
|
4 000 000 |
100 000 |
57 |
|
Реконструкція Купечеського мосту через річку Лопань |
4 000 000 |
|
4 000 000 |
1 500 000 |
58 |
|
Реконструкція вул. Державінської |
25 000 000 |
|
25 000 000 |
100 000 |
59 |
|
Реконструкція Нетеченської набережної |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
100 000 |
60 |
|
Реконструкція Лопанського мосту |
3 000 000 |
|
3 000 000 |
500 000 |
61 |
|
Реконструкція внутрішньоквартальних доріг та тротуарів |
10 000 000 |
|
10 000 000 |
5 000 000 |
|
|
Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ, в т. ч.: |
63 432 358 |
|
56 900 000 |
17 000 000 |
62 |
|
Будівництво міського кладовища по просп. Гагаріна |
38 428 476 |
10,2 |
34 500 000 |
5 000 000 |
63 |
|
Будівництво другої черги Дергачівського полігону по захороненню твердих побутових відходів в м. Дергачі |
25 003 882 |
10,4 |
22 400 000 |
12 000 000 |
|
|
Будівництво та реконструкція газопровідних та інших інженерних мереж, в т. ч.: |
3 705 000 |
|
1 620 000 |
1 633 420 |
64 |
|
Будівництво газопроводу по вул. Сіриковській та Ніжинській |
630 000 |
61,9 |
240 000 |
233 420 |
65 |
|
Перекладка газопроводу низького тиску по вул. Новоолександрівській - вул. Омській |
65 000 |
69,2 |
20 000 |
40 000 |
66 |
|
Будівництво трансформаторної підстанції в районі парку Перемоги та благоустрій прилягаючої території |
1 060 000 |
33,0 |
710 000 |
710 000 |
67 |
|
Будівництво мереж електрозабезпечення в районі парку Перемоги по просп. Тракторобудівників |
1 950 000 |
66,7 |
650 000 |
650 000 |
|
|
Будівництво та реконструкція будівель, в т. ч.: |
2 500 000 |
|
2 363 400 |
500 000 |
68 |
|
Реконструкція будівлі по в`їзду Достоєвського, 32 під розміщення міського центру етичного утримання безпритульних тварин |
2 500 000 |
5,5 |
2 363 400 |
500 000 |
69 |
|
Проектні роботи майбутніх років,в т. ч.: |
3 000 000 |
|
3 000 000 |
3 000 000 |
69.1 |
|
на будівництво об'єктів |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
69.2 |
|
на реконструкцію об'єктів |
2 000 000 |
|
2 000 000 |
2 000 000 |
|
083 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
13 246 000 |
|
13 246 000 |
13 246 000 |
70 |
|
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення |
10 000 000 |
|
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж, в т. ч.: |
3 246 000 |
|
3 246 000 |
3 246 000 |
71 |
Модернізація мулової насосної станції на Комплексі біологічної очистки «Диканівський» |
200 000 |
|
200 000 |
200 000 |
|
72 |
Завершення будівництва головного дублюючого каналізаційного колектору |
2 900 000 |
|
2 900 000 |
2 900 000 |
|
73 |
|
Будівництво каналізаційної мережі по вул. Карпатський, 2-му Карпатському проїзду та вул. Краснодарській |
146 000 |
|
146 000 |
146 000 |
|
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
30 150 000 |
|
30 150 000 |
30 150 000 |
74 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації та будівництво розворотної гілки трамваю від м-ну Рози Люксембург - пров.Банний - м-н Рибний до вул.Університетської |
6 140 200 |
|
6 140 200 |
6 140 200 |
75 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію комплексу телемеханіки районного диспетчерського пункту «Дзержинська» ХКП «Міськелектротранс» |
300 000 |
|
300 000 |
300 000 |
76 |
|
Реконструкція комплексу телемеханіки районного диспетчерського пункту «Герцена» ХКП «Міськелектротранс» |
1 788 000 |
|
1 788 000 |
1 788 000 |
77 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію об'єктів ХКП «Міськелектротранс» (трамвайних колій, переїздів, тягових підстанцій та інших) |
3 967 800 |
|
3 967 800 |
3 967 800 |
78 |
|
Завершення реконструкції трамвайних колій ХКП «Міськелектротранс» у т.ч.: |
2 822 000 |
|
2 822 000 |
2 822 000 |
78.1 |
|
вузла «м-н Рози Люксембург - м-н Пролетарський» |
2 822 000 |
|
2 822 000 |
2 822 000 |
79 |
|
Реконструкція трамвайних переїздів ХКП «Міськелектротранс, у т.ч.: |
15 132 000 |
|
15 132 000 |
15 132 000 |
79.1 |
|
вул. Плеханівська - вул Нехаєнка (Балашовський шляхопровід) |
549 388 |
|
549 388 |
549 388 |
79.2 |
|
вул. Плеханівська - вул. Польова |
2 636 040 |
|
2 636 040 |
2 636 040 |
79.3 |
|
вул. Плеханівська - вул. Морозова (2 переїзду) |
830 300 |
|
830 300 |
830 300 |
79.4 |
|
вул. Кірова - вул. Плеханівська |
3 098 857 |
|
3 098 857 |
3 098 857 |
79.5 |
|
вул. Кірова - просп. Гагаріна |
901 036 |
|
901 036 |
901 036 |
79.6 |
|
просп. Московський - вул. Морозова |
502 305 |
|
502 305 |
502 305 |
79.7 |
|
просп. Московський - вул. Академіка Павлова |
2 982 611 |
|
2 982 611 |
2 982 611 |
79.8 |
|
майдан Повстання (просп. Московський - вул. Кірова) |
3 631 463 |
|
3 631 463 |
3 631 463 |
|
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
764 200 590 |
|
510 549 344 |
15 000 000 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
764 200 590 |
|
510 549 344 |
15 000 000 |
80 |
|
Ббудівництво третьої черги метрополітену на дільниці від станції метро «23 Серпня» до станції метро «Проспект Перемоги» (у т.ч. проектні роботи на об'єктах майбутніх років) (за рахунок субвенціі з обласного бюджету) |
764 200 590 |
33,2 |
510 549 344 |
15 000 000 |
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
39 190 600 |
|
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
|
|
|
1 800 000 |
81 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
|
|
|
1 800 000 |
81.1 |
|
КП «Автобаза швидкої медичної допомоги м. Харкова» |
|
|
|
1 800 000 |
|
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
|
|
|
10 750 000 |
82 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
|
|
|
10 750 000 |
82.1 |
|
КСП «Харківгорліфт» (на придбання техніки, механізмів та обладнання) |
|
|
|
750 000 |
81.2 |
|
КП «Харківблагоустрій» (на придбання техніки, механізмів та обладнання) |
|
|
|
3 000 000 |
81.3 |
|
КПКГ «Комплекс з вивозу твердих побутових відходів» (на придбання техніки, механізмів та обладнання) |
|
|
|
7 000 000 |
|
083 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
|
|
|
5 345 600 |
82 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
|
|
|
5 345 600 |
82.1 |
|
КП «Міськсвітло» (на придбання техніки, механізмів, обладнання) |
|
|
|
1 000 000 |
82.2 |
|
КП «Харківзеленбуд» (на придбання техніки, механізмів, обладнання) |
|
|
|
3 345 600 |
82.3 |
|
ДКП «Харківкомуночиствод» (на придбання техніки, механізмів, обладнання) |
|
|
|
500 000 |
82.4 |
|
КП «Ритуал» (на придбання техніки, механізмів, обладнання) |
|
|
|
500 000 |
|
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
|
|
|
7 295 000 |
83 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
|
|
|
7 295 000 |
83.1 |
|
ХКП «Міськелектротранс» (на придбання спецтехніки) |
|
|
|
3 995 000 |
83.2 |
|
КП «Харків-Сигнал» (на придбання спецтехніки) |
|
|
|
3 300 000 |
|
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
|
|
14 000 000 |
84 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т. ч.: |
|
|
|
14 000 000 |
84.1 |
|
КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» (на придбання спецтехніки) |
|
|
|
3 992 000 |
84.2 |
|
КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд» (на придбання спецтехніки) |
|
|
|
10 000 000 |
84.3 |
|
КП «Харьковгорстрой» (на придбання оргтехніки) |
|
|
|
8 000 |
|
250380 |
Інші субвенції |
|
|
|
30 000 000 |
|
220 |
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради |
|
|
|
30 000 000 |
85 |
|
Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків) |
|
|
|
30 000 000 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 7
до рішення 33 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»
від 29.04.2009 р. № 77/09
Фінансування міського бюджету м. Харкова на 2009 рік
грн.
Найменування |
Код функції |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Всього |
|
Разом |
у т. ч. бюджет розвитку |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Фінансування бюджету за типом кредитора |
|
|
|
|
|
Внутрішнє фінансування |
200000 |
53 075 586 |
32 471 279 |
32 486 600 |
85 546 865 |
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ |
205000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
На початок періоду |
205100 |
0 |
1 024 422 |
|
1 024 422 |
На кінець періоду |
205200 |
0 |
1 024 422 |
|
1 024 422 |
Інші розрахунки |
205300 |
|
|
|
0 |
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
206000 |
45 262 000 |
32 491 600 |
32 491 600 |
77 753 600 |
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
206100 |
63 610 000 |
49 251 096 |
33 209 300 |
112 861 096 |
Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів |
206200 |
18 348 000 |
16 759 496 |
717 700 |
35 107 496 |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів |
208000 |
7 813 586 |
-20 321 |
-5 000 |
7 793 265 |
На початок періоду |
208100 |
15 684 869 |
2 056 958 |
1 773 850 |
17 741 827 |
На кінець періоду |
208200 |
7 871 283 |
2 077 279 |
1 778 850 |
9 948 562 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора |
|
53 075 586 |
32 471 279 |
32 486 600 |
85 546 865 |
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
|
|
|
|
|
Фінансування за активними операціями |
600000 |
53 075 586 |
32 471 279 |
32 486 600 |
85 546 865 |
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
601000 |
45 262 000 |
32 491 600 |
32 491 600 |
77 753 600 |
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
601100 |
63 610 000 |
49 251 096 |
33 209 300 |
112 861 096 |
Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів |
601200 |
18 348 000 |
16 759 496 |
717 700 |
35 107 496 |
Зміни обсягів готівкових коштів |
602000 |
7 813 586 |
-20 321 |
-5 000 |
7 793 265 |
На початок періоду |
602100 |
15 684 869 |
3 081 380 |
1 773 850 |
18 766 249 |
На кінець періоду |
602200 |
7 871 283 |
3 101 701 |
1 778 850 |
10 972 984 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
|
53 075 586 |
32 471 279 |
32 486 600 |
85 546 865 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 8
до рішення 33 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»
від 29.04.2009 р. № 77/09
Перелік державних та міських галузевих програм по бюджету міста Харкова на 2009 рік
грн.
КВК |
Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||
КТКВ |
Найменування програми |
Сума |
Найменування програми |
Сума |
Сума |
|
001 |
Харківська міська рада |
|
3 500 000 |
|
5 000 000 |
8 500 000 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Міська Програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 роки |
200 000 |
|
|
200 000 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Програма забезпечення судово-правової реформи, діяльності районних судів м. Харкова та апеляційного суду Харківської області на 2008-2010 роки |
1 000 000 |
|
|
1 000 000 |
120201 |
Періодичні видання (газети та журнали) |
Міська комплексна цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства «Газета «Харьковские известия» Харківської міської ради» на 2009 рік |
2 300 000 |
|
|
2 300 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
|
|
Програма інформатизації міста Харкова на 2009 рік |
5 000 000 |
5 000 000 |
020 |
Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
|
13 715 400 |
|
|
13 715 400 |
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Обдарована молодь» на 2007-2010 роки |
1 300 000 |
|
|
1 300 000 |
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті м. Харкова на 2009-2011 роки» |
900 000 |
|
|
900 000 |
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти міста Харкова на 2007-2010 роки» |
11 515 400 |
|
|
11 515 400 |
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
|
38 763 904 |
|
1 800 000 |
40 563 904 |
|
|
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки» |
38 763 904 |
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки» |
1 800 000 |
40 563 904 |
080101 |
Лікарні |
|
18 498 700 |
|
|
18 498 700 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
|
50 000 |
|
|
50 000 |
080203 |
Пологові будинки |
|
3 533 500 |
|
|
3 533 500 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
|
350 000 |
|
|
350 000 |
081009 |
Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет |
|
15 831 704 |
|
|
15 831 704 |
100302 |
Комбінати комунальних підприємств та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування) |
|
500 000 |
|
|
500 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
1 800 000 |
1 800 000 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
|
5 223 836 |
|
|
5 223 836 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення |
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки |
5 223 836 |
|
|
5 223 836 |
060 |
Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради |
|
1 664 500 |
|
|
1 664 500 |
090802 |
Інші програми соціального захисту неповнолітніх |
Міська програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності на 2008-2010 р.р |
171 400 |
|
|
171 400 |
|
|
Міська програма «Молодь Харкова» на 2009-2010 р.р.» |
1 173 100 |
|
|
1 173 100 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
|
65 100 |
|
|
65 100 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
|
491 000 |
|
|
491 000 |
091106 |
Інші видатки |
|
503 000 |
|
|
503 000 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
|
114 000 |
|
|
114 000 |
|
|
Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2009-2011 роки |
320 000 |
|
|
320 000 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
|
120 000 |
|
|
120 000 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
|
200 000 |
|
|
200 000 |
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
|
76 140 000 |
|
14 774 200 |
90 914 200 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.» |
68 150 000 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
10 750 000 |
78 900 000 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
|
35 200 000 |
|
|
35 200 000 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
|
19 950 000 |
|
|
19 950 000 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
8 000 000 |
|
|
8 000 000 |
100301 |
Збір та вивезення сміття i вiдходiв, експлуатація каналiзацiйних систем |
|
5 000 000 |
|
|
5 000 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
10 750 000 |
10 750 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012 р.р. |
4 024 200 |
4 024 200 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові |
6 010 000 |
|
|
6 010 000 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 р.р. |
1 000 000 |
|
|
1 000 000 |
|
|
Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р.р. |
980 000 |
|
|
980 000 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
|
650 000 |
|
|
650 000 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
330 000 |
|
|
330 000 |
075 |
Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
|
500 000 |
|
|
500 000 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
Програма підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2009-2011 роки |
500 000 |
|
|
500 000 |
083 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
|
66 484 749 |
|
5 931 979 |
72 416 728 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
66 085 531 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
5 345 600 |
71 431 131 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
65 785 531 |
|
|
65 785 531 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
5 345 600 |
5 345 600 |
250404 |
Інші видатки |
|
300 000 |
|
|
300 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012 р.р. |
586 379 |
586 379 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури міста Харкова на 2008-2011 роки» |
399 218 |
|
|
399 218 |
110 |
Управління культури Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
|
24 372 376 |
|
|
24 372 376 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву |
Програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки |
3 157 500 |
|
|
3 157 500 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури міста Харкова на 2008-2011 роки» |
9 296 689 |
|
|
9 296 689 |
110105 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва |
Програма «Розвиток масових бібліотек м. Харкова на 2009-2012 роки» |
97 140 |
|
|
97 140 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів культури міста Харкова на 2008 рік» |
|
|
|
|
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
Програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на період 2007-2011 р.р. |
11 821 047 |
|
|
11 821 047 |
150 |
Управління фізичної культури та спорту Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
|
4 919 600 |
|
|
4 919 600 |
|
|
Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Харкові на 2006-2011 роки |
4 919 600 |
|
|
4 919 600 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
|
418 100 |
|
|
418 100 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
|
2 824 000 |
|
|
2 824 000 |
130112 |
Інші видатки |
|
1 677 500 |
|
|
1 677 500 |
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
|
58 933 839 |
|
37 445 000 |
96 378 839 |
|
|
Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки |
13 965 039 |
Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки |
3 300 000 |
17 265 039 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
13 965 039 |
|
|
13 965 039 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
3 300 000 |
3 300 000 |
|
|
Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки |
44 968 800 |
Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки |
34 145 000 |
79 113 800 |
150101 |
Капітальні вкладення |
|
|
|
30 150 000 |
30 150 000 |
170603 |
Інші заходи у сфері електротранспорту |
|
44 968 800 |
|
|
44 968 800 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
3 995 000 |
3 995 000 |
190 |
Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
|
4 299 801 |
|
|
4 299 801 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026 р. на період до 2015 року |
2 959 953 |
|
|
2 959 953 |
180109 |
Програма стабiлiзацiї та соціально-економічного розвитку територій |
Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2010 роки |
1 339 848 |
|
|
1 339 848 |
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
80 599 833 |
|
57 764 100 |
138 363 933 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
80 599 833 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
57 764 100 |
138 363 933 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
80 514 833 |
|
43 764 100 |
124 278 933 |
180409 |
Внески органів самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
14 000 000 |
14 000 000 |
100303 |
Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства |
|
85 000 |
|
|
85 000 |
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
35 283 000 |
|
17 410 000 |
52 693 000 |
150101 |
Капітальні вкладення |
|
|
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки» |
10 900 000 |
10 900 000 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
34 923 000 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
|
34 923 000 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
34 923 000 |
|
|
34 923 000 |
|
|
Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р.р. |
310 000 |
Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р.р. |
|
310 000 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
310 000 |
|
|
310 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012 р.р. |
6 010 000 |
6 010 000 |
|
|
|
|
Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 роки |
500 000 |
500 000 |
150101 |
Капiтальнi вкладення |
|
|
|
500 000 |
500 000 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026 р. на період до 2015 року |
50 000 |
|
|
50 000 |
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
|
2 000 000 |
|
|
2 000 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м. Харкові на 2006-2010 роки |
2 000 000 |
|
|
2 000 000 |
|
ВСЬОГО |
|
416 400 838 |
|
140 125 279 |
556 526 117 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева