УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
36 сесія 5 скликання
РІШЕННЯ
Від 30.09.2009 р. № 198/09
м. Харків
Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»
Враховуючи рішення ХLIII сесії Харківської обласної ради V скликання від 04 серпня 2009 року «Про внесення змін до рішення обласної ради від 03 лютого 2009 року № 1107-V «Про обласний бюджет на 2009 рік» (із змінами)», звернення головних розпорядників коштів міського бюджету міста Харкова, на підставі ст.ст.23,72 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік» (зі змінами) такі зміни:
1.1. Викласти пункт 1 рішення у новій редакції:
«1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2009 рік у сумі 2675650,1тис.грн., у тому числі дотації та субвенції з державного та обласного бюджетів в сумі 741755,8тис.грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 2220497,2тис.грн.. спеціального фонду бюджету 455152,9тис.грн., у тому числі бюджет розвитку - 214450,0тис.грн. та цільові фонди міської ради -13635,9тис.грн. (додаток №1).».
1.2. Викласти пункт 2 рішення у новій редакції:
«2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2009 рік у сумі 2780401,0тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 2292447,8тис.грн. та видатків спеціального фонду - 487953,2тис.грн. за функціональною (додаток № 2) та відомчою (додаток № 3) структурою бюджету.».
1.3. Викласти пункт 4 рішення у новій редакції:
«4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів з міського бюджету міста Харкова на 2009 рік у загальній сумі 1518577,4тис.грн. (згідно з додатком №4 до цього рішення), в тому числі:
4.1. Кошти, що передаються до державного бюджету у сумі 14571,4тис.грн.
4.2. Субвенція з міського бюджету м. Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону обласного спортивного комплексу «Металіст», м. Харків, на виконання Цільової програми підготовки та проведення в Харківській області матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу у сумі 30000,0тис.грн.
4.3. Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція з міського бюджету м. Харкова районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) у сумі 500,0тис.грн.
4.4. Субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання у сумі 200,0тис.грн.
4.5. Субвенції з державного бюджету районним у місті Харкові бюджетам:
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям -377169,2тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот - 281218,2тис.грн., у тому числі за рахунок загального фонду -110518,5тис.грн. та спеціального фонду- 170699,7тис.грн.;
- на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) - 3945,0тис.грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу -277,0тис.грн.;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» - 727,8тис.грн.; на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст.57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» - 3262,9тис.грн.;
- на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» - 1069,4тис.грн.
4.6. Дотації вирівнювання районним у місті Харкові бюджетам у сумі 805636,5тис.грн.».
1.4. Викласти пункт 28 рішення у новій редакції:
«28. Встановити граничний розмір дефіциту загального фонду міського бюджету м. Харкова на 2009 рік в сумі 71950,5тис.грн. за рахунок вільного залишку бюджетних коштів (додаток № 7).
Направити на видатки спеціального фонду міського бюджету міста Харкова на 2008 рік залишок коштів спеціального фонду міського бюджету міста Харкова станом на 01.01.2009 року у сумі 32800,3тис.грн. (додаток № 7).».
1.5. Викласти пункт 31 рішення у новій редакції:
«31. Затвердити в складі видатків міського бюджету міста Харкова кошти на реалізацію державних та міських галузевих програм на загальну суму 607109,5тис.грн. (додаток № 8).».
1.6. Викласти додатки №№1-5, 7, 8 до цього рішення у новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова М.М. Добкін
Додаток № 1
до рішення 36 сесії Харківської міської ради
5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії
Харківської міської ради 5 скликання
від 30.12.2008р. № 401/08
«Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»
від 30.09.2009р. № 198/09
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2009 рік
(грн.)
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||
Разом |
у т.ч. бюджет розвитку |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
|
10000000 |
Податкові надходження |
1 588 309 942 |
43 764 100 |
X |
1 632 074 042 |
|
11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
1 260 321 942 |
X |
X |
1 260 321 942 |
|
11010000 |
Податок з доходів фізичних осіб |
1 256 456 342 |
X |
X |
1 256 456 342 |
|
11010100 |
Податок з доходів найманих працівників |
1 137 072 742 |
X |
X |
1 137 072 742 |
|
11010200 |
Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності |
9 261 700 |
X |
X |
9 261 700 |
|
11010400 |
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю |
15 266 300 |
X |
X |
15 266 300 |
|
11010700 |
Податок з доходів фізичних осіб - нерезидентів |
1 646 400 |
X |
X |
1 646 400 |
|
11010800 |
Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу |
63 776 300 |
X |
X |
63 776 300 |
|
11011100 |
Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності |
12 511 100 |
X |
X |
12 511 100 |
|
11011200 |
Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) |
16 643 000 |
X |
X |
16 643 000 |
|
11011300 |
Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) . |
278 800 |
X |
X |
278 800 |
|
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
3 865 600 |
X |
X |
3 865 600 |
|
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
3 865 600 |
X |
X |
3 865 600 |
|
12000000 |
Податки на власність |
X |
43 764 100 |
X |
43 764 100 |
|
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
X |
43 764 100 |
X |
43 764 100 |
|
12020100 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) |
X |
15 833 600 |
X |
15 833 600 |
|
12020200 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян) |
X |
27 921 500 |
X |
27 921 500 |
|
12020400 |
Податок з власників водних транспортних засобів |
X |
9 000 |
X |
9 000 |
|
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||
Разом |
у т.ч. бюджет розвитку |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
|
13000000 |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
272 986 700 |
X |
X |
272 986 700 |
|
13050000 |
Плата за землю |
272 986 700 |
X |
X |
272 986 700 |
|
13050100 |
Земельний податок з юридичних осіб |
43 202 000 |
X |
X |
43 202 000 |
|
13050200 |
Орендна плата з юридичних осіб |
205 388 000 |
X |
X |
205 388 000 |
|
13050500 |
Орендна плата з фізичних осіб |
24 396 700 |
X |
X |
24 396 700 |
|
14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
1 589 400 |
X |
X |
1 589 400 |
|
14060300 |
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
1 200 000 |
X |
X |
1 200 000 |
|
14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
389 400 |
X |
X |
389 400 |
|
14070200 |
Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами |
389 400 |
X |
X |
389 400 |
|
16000000 |
Інші податки |
53 411 900 |
X |
X |
53 411 900 |
|
16010000 |
Місцеві податки і збори |
53411 900 |
X |
X |
53411 900 |
|
16010100 |
Податок з реклами |
171 500 |
X |
X |
171 500 |
|
16010200 |
Комунальний податок |
3 239 600 |
X |
X |
3 239 600 |
|
16010400 |
Збір за припаркування автотранспорту |
1 278 500 |
X |
X |
1 278 500 |
|
16010500 |
Ринковий збір |
46 284 300 |
X |
X |
46 284 300 |
|
16011100 |
Збір за право використання місцевої символіки |
700 |
X |
X |
700 |
|
16011300 |
Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей |
22 400 |
X |
X |
22 400 |
|
16011500 |
Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг |
2 414 900 |
X |
X |
2 414 900 |
|
20000000 |
Неподаткові надходження |
66 161 100 |
9 551 200 |
17 400 |
75 712 300 |
|
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
8 643 500 |
X |
X |
8 643 500 |
|
21040000 |
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів |
8 620 000 |
X |
X |
8 620 000 |
|
21080000 |
Інші надходження |
23 500 |
X |
X |
23 500 |
|
21081100 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
23500 |
X |
X |
23500 |
|
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу |
57 121 500 |
X |
X |
57 121 500 |
|
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
21 300 |
X |
X |
21 300 |
|
22080000 |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна |
57 100000 |
X |
X |
57 100000 |
|
22080400 |
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності |
57 100 000 |
X |
X |
57 100 000 |
|
22090000 |
Державне мито |
200 |
X |
X |
200 |
|
22090100 |
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
200 |
X |
X |
200 |
|
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
396 100 |
17 400 |
17 400 |
413 500 |
|
24030000 |
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності |
900 |
X |
X |
900 |
|
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||
Разом |
у т.ч. бюджет розвитку |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
|
24060000 |
Інші надходження |
395 200 |
X |
X |
395 200 |
|
24060300 |
Інші надходження |
395 200 |
X |
X |
395 200 |
|
24110000 |
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій |
X |
17 400 |
17 400 |
17 400 |
|
24110600 |
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів |
X |
17 400 |
17 400 |
17 400 |
|
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
X |
9 533 800 |
X |
9 533 800 |
|
30000000 |
Доходи від операцій з капіталом |
39 500 |
209 632 600 |
209 632 600 |
209 672 100 |
|
31000000 |
Надходження від продажу основного капіталу |
39 500 |
99 632 600 |
99 632 600 |
99 672 100 |
|
31010000 |
Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави або територіальної громади, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |
39 400 |
X |
X |
39 400 |
|
31010200 |
Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |
39 400 |
X |
X |
39 400 |
|
31020000 |
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
100 |
X |
X |
100 |
|
31030000 |
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності |
X |
99 632 600 |
99 632 600 |
99 632 600 |
|
33000000 |
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів |
X |
110 000 000 |
110 000 000 |
110 000 000 |
|
33010000 |
Надходження від продажу землі |
X |
110 000 000 |
110 000 000 |
110 000 000 |
|
33010100 |
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності |
X |
110 000 000 |
110 000 000 |
110 000 000 |
|
40000000 |
Офіційні трансферти |
565 986 687 |
178 569 100 |
4 800 000 |
744 555 787 |
|
41000000 |
Від органів державного управління |
565 986 687 |
175 769 100 |
2 000 000 |
741 755 787 |
|
41020000 |
Дотації |
7 000 000 |
X |
X |
7 000 000 |
|
41021200 |
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет |
7 000 000 |
X |
X |
7 000 000 |
|
41030000 |
Субвенції |
558 986 687 |
175 769 100 |
2 000 000 |
734 755 787 |
|
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
377 169 200 |
X |
X |
377 169 200 |
|
Код |
Найменування Доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||
Разом |
у т.ч. бюджет розвитку |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
|
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
110 518 500 |
170 699 700 |
X |
281 218 200 |
|
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
56 449 588 |
X |
X |
56 449 588 |
|
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
277 000 |
X |
X |
277 000 |
|
41032300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів |
3 262 925 |
X |
X |
3 262 925 |
|
41034300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» |
X |
1 069 400 |
X |
1069400 |
|
41035000 |
Інші субвенції |
10 581 704 |
4 000 000 |
2 000 000 |
14 581 704 |
|
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||
Разом |
у т.ч. бюджет розвитку |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
|
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
727 770 |
X |
X |
727 770 |
|
43000000 |
3 іншої частини бюджету |
X |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
43010000 |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
X |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
50000000 |
Цільові фонди |
X |
13 635 900 |
X |
13 635 900 |
|
50080000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
X |
8 635 900 |
X |
8 635 900 |
|
50080200 |
Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища |
X |
8 065 900 |
X |
8 065 900 |
|
50080300 |
Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами |
X |
570 000 |
X |
570 000 |
|
50110000 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
X |
5 000 000 |
X |
5 000 000 |
|
|
Всього доходів |
2 220 497 229 |
455 152 900 |
214 450 000 |
2 675 650 129 |
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 2
до рішення 36 сесії Харківської міської ради 5 скликання
«Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради
5 скликання від 30.12.2008р. № 401/08
«Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»
від 30.09.2009р. № 198/09
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2009 рік
за функціональною структурою
(грн.)
Код КТВК |
Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом) |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
|||||||||
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
В тому числі бюджет розвитку |
|||||
Оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
Оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
||||||||||
010000 |
Державне управління |
80 503 718 |
80 392 718 |
46 018 101 |
4 243 046 |
111 000 |
1 080 220 |
972 220 |
|
|
108 000 |
|
81 583 938 |
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
80 503 718 |
80 392 718 |
46 018 101 |
4 243 046 |
111 000 |
1 080 220 |
972 220 |
|
|
108 000 |
|
81 583 938 |
070000 |
Освіта |
30 362 398 |
19 159 618 |
7 704 300 |
2 607 964 |
11 202 780 |
1 839 440 |
1 797 940 |
1 006 100 |
65 500 |
41 500 |
|
32 201 838 |
070201 |
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
2 326 527 |
2 326 527 |
1 440 000 |
326 103 |
|
590 440 |
579 940 |
378 200 |
28 000 |
10 500 |
|
2 916 967 |
070301 |
Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
2 818 210 |
2 818 210 |
1 188 800 |
534 960 |
|
86 000 |
86 000 |
|
|
|
|
2 904 210 |
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім,ї) |
4 657 133 |
4 657 133 |
1 901 400 |
778 522 |
|
30 000 |
24 000 |
|
|
6 000 |
|
4 687 133 |
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
4 841 395 |
4 841 395 |
2 709 200 |
939 876 |
|
1 133 000 |
1 108 000 |
627 900 |
37 500 |
25 000 |
|
5 974 395 |
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
1 493 533 |
1 406 533 |
464 900 |
28 503 |
87 000 |
|
|
|
|
|
|
1 493 533 |
070807 |
Інші освітні програми |
13 939 400 |
2 823 62 |
|
|
11 115 780 |
|
|
|
|
|
|
13 939 400 |
070808 |
Допомога дітям -сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
286 200 |
286 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
286 200 |
080000 |
Охорона здоров,я |
332 862 968 |
312 653 168 |
147 424 200 |
33 506 845 |
20 209 800 |
4 479 300 |
4 182 000 |
1 683 900 |
224 300 |
297 300 |
|
337 342 268 |
080101 |
Лікарні |
232 041 069 |
214 050 769 |
105 152 300 |
24 485 860 |
17 990 300 |
3 285 500 |
2 995 200 |
1 207 200 |
168 100 |
290 300 |
|
235 326 569 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
12 240 833 |
12 240 833 |
6 896 600 |
1 501 800 |
|
694 880 |
687 880 |
329 500 |
12 400 |
7 000 |
|
12 935 713 |
080203 |
Пологові будинки |
54 171 787 |
52 043 287 |
28 886 000 |
6 886 677 |
2 128 500 |
142 500 |
142 500 |
26 000 |
33 500 |
|
|
54 314 287 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
11 265 756 |
11 174 756 |
6 297 000 |
627 389 |
91 000 |
356 420 |
356 420 |
121 200 |
10 300 |
|
|
11 622 176 |
080704 |
Центри здоров,я і заходи по санітарній освіті |
311 819 |
311 819 |
192 300 |
5 119 |
|
|
|
|
|
|
|
311 819 |
081009 |
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
22 831 704 |
22 831 704 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 831 704 |
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
24 098 076 |
23 783 076 |
1 351 818 |
300 181 |
315 000 |
804 100 |
804 100 |
330 000 |
191 394 |
|
|
24 902 176 |
090214 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв,язку |
11 996 990 |
11 996 990 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 996 990 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки) |
7 923 840 |
7 923 840 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 923 840 |
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей |
171 400 |
171 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім,ї, дітей та молоді |
435 495 |
435 495 |
248 194 |
41 022 |
|
|
|
|
|
|
|
435 495 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім,ї, дітей та молоді |
65 100 |
65 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 100 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
491 100 |
491 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
491 100 |
091106 |
Інші видатки |
1 176 485 |
941 485 |
189 692 |
140 420 |
235 000 |
804 100 |
804 100 |
330 000 |
191 394 |
|
|
1 980 585 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім,ї |
114 000 |
114 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114 000 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
120 000 |
120 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 000 |
091214 |
Інші установи та заклади |
1 603 766 |
1 523 766 |
913 932 |
118 739 |
80 000 |
|
|
|
|
|
|
1 603 766 |
100000 |
Житлово - комунальне господарство |
296 933 403 |
193 823 936 |
|
72 094 900 |
103 109 467 |
43 764 100 |
43 764 100 |
|
36 764 100 |
|
|
340 697 503 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарст-во |
45 186 200 |
39 916 200 |
|
1 420 000 |
5 270 000 |
|
|
|
|
|
|
45 186 200 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
20 633 800 |
|
|
|
20 633 800 |
|
|
|
|
|
|
20 633 800 |
100203 |
Благоустрій міста |
225 528 403 |
148 822 736 |
|
70 674 900 |
76 705 667 |
43 764 100 |
43 764 100 |
|
36 764 100 |
|
|
269 292 503 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 000 000 |
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об,єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства |
500 000 |
|
|
|
500 000 |
|
|
|
|
|
|
500 000 |
100303 |
Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства |
85 000 |
85 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85 000 |
110000 |
Культура і мистецтво |
33 830 816 |
22 035 768 |
4 788 380 |
577 766 |
11 795 048 |
962 640 |
873 090 |
505 391 |
9 496 |
89 550 |
|
34 793 456 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки) |
4 407 500 |
4 407 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 407 500 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
9 393 829 |
447 587 |
|
|
8 946 242 |
|
|
|
|
|
|
9 393 829 |
110201 |
Бібліотеки |
659 293 |
659 293 |
410 000 |
62 473 |
|
35 000 |
20 000 |
7 710 |
|
15 000 |
|
694 293 |
110202 |
Музеї і виставки |
1 250 502 |
1 250 502 |
664 102 |
108 154 |
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
1 252 502 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
568 344 |
568 344 |
380 000 |
3 214 |
|
|
|
|
|
|
|
568 344 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
5 231 083 |
5 031 083 |
3 334 278 |
403 925 |
200 000 |
925 640 |
851 090 |
497 681 |
9 496 |
74 550 |
|
6 156 723 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
12 320 265 |
9 671 459 |
|
|
2 648 806 |
|
|
|
|
|
|
12 320 265 |
120000 |
Засоби масової інформації |
4 270 476 |
4 270 476 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 270 476 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
4 270 476 |
4 270 476 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 270 476 |
130000 |
Фізична культура і спорт |
17 573 399 |
17 153 408 |
6 016 200 |
3 116 057 |
419 991 |
368 100 |
321 100 |
137 800 |
86 800 |
47 000 |
|
17 941 499 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
418 100 |
418 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
418 100 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
12 538 563 |
12 118 572 |
6 016 200 |
3 116 057 |
419 991 |
368 100 |
321 100 |
137 800 |
86 800 |
47 000 |
|
12 906 663 |
130110 |
Фінансова підтримка споруд |
2 824 000 |
2 824 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 824 000 |
130112 |
Інші видатки |
1 792 736 |
1 792 736 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 792 736 |
150000 |
Будівництво |
3 299 953 |
|
|
|
3 299 953 |
171 282 538 |
|
|
|
171 282 538 |
171 282 538 |
174 582 491 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
162 282 538 |
|
|
|
162 282 538 |
162 282 538 |
162 282 538 |
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
|
|
9 000 000 |
|
|
|
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
3 299 953 |
|
|
|
3 299 953 |
|
|
|
|
|
|
3 299 953 |
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв,язок, телекомунікації та інформатика |
97 776 388 |
83 307 588 |
|
|
14 468 800 |
|
|
|
|
|
|
97 776 388 |
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
2 254 578 |
2 254 578 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 254 578 |
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
14 493 640 |
14 493 640 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 493 640 |
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
23 759 370 |
23 759 370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 759 370 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
57 268 800 |
42 800 000 |
|
|
14 468 800 |
|
|
|
|
|
|
57 268 800 |
180000 |
Інші послуги, пов,язані з економічною діяльністю |
5 351 859 |
3 201 859 |
|
|
2 150 000 |
45 654 062 |
|
|
|
45 654 062 |
45 654 062 |
51 005 921 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
4 449 848 |
2 299 848 |
|
|
2 150 000 |
|
|
|
|
|
|
4 449 848 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
499 909 |
499 909 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
499 909 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб,єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
45 654 062 |
|
|
|
45 654 062 |
45 654 062 |
45 654 062 |
180410 |
Інші заходи, пов,язані з економічною діяльністю |
402 102 |
402 102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
402 102 |
210000 |
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
1 250 000 |
1 134 200 |
681 800 |
15 519 |
115 800 |
|
|
|
|
|
|
1 250 000 |
210110 |
Заходи з організації рятування на водах |
1 250 000 |
1 134 200 |
681 800 |
15 519 |
115 800 |
|
|
|
|
|
|
1 250 000 |
230000 |
Обслуговування боргу |
93 400 |
93 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93 400 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
93 400 |
93 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93 400 |
240000 |
Цільові фонди |
|
|
|
|
|
15 949 579 |
4 391 000 |
|
|
11 558 579 |
|
15 949 579 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
10 949 579 |
191 000 |
|
|
10 758 579 |
|
10 949 579 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
5 000 000 |
4 200 000 |
|
|
800 000 |
|
5 000 000 |
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
47 432 619 |
40 262 719 |
26 972 400 |
|
2 800 000 |
|
|
|
|
|
|
47 432 619 |
250102 |
Резервний фонд |
4 369 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 369 900 |
250404 |
Інші видатки |
40 262 719 |
40 262 719 |
26 972 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
40 262 719 |
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
2 800 000 |
|
|
|
2 800 000 |
|
|
|
|
|
|
2 800 000 |
|
Разом видатків |
975 639 473 |
801 271 934 |
240 957 199 |
116 462 278 |
169 997 639 |
286 184 079 |
57 105 550 |
3 663 191 |
37 341 590 |
229 078 529 |
216 936 600 |
1 261 823 552 |
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
13 571 400 |
13 571 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 571 400 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком № 4) |
805 636 500 |
805 636 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
805 636 500 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім,ям з дітьми, малозабезпеченим сім,ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком № 4) |
377 169 200 |
377 169 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
377 169 200 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком № 4). |
110 518 500 |
110 518 500 |
|
|
|
170 699 700 |
170 699 700 |
|
|
|
|
281 218 200 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв,язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послу тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком № 4) |
3 945 010 |
3 945 010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 945 010 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком № 4) |
277 000 |
277 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277 000 |
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст.57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» (згідно з додатком № 4) |
3 262 925 |
3 262 925 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 262 925 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у капітальному ремонті пам,ятки архітектури-будівлі апеляційного суду Харківської області за адресою м. Харків, майдан Руднева, 36) (згідно з додатком № 4) |
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
250335 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» |
|
|
|
|
|
1 069 400 |
1 069 400 |
|
|
|
|
1 069 400 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім,ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком № 4) |
727 770 |
727 770 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
727 770 |
250380 |
Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків) (згідно з додатком № 4) |
|
|
|
|
|
30 000 000 |
|
|
|
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м.Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання) (згідно з додатком № 4) |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
250323 |
Субвенція на утримання об,єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об,єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) (згідно з додатком № 4) |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
|
Всього видатків |
2 292 447 778 |
2 117 080 239 |
240 957 199 |
116 462 278 |
170 997 639 |
487 953 179 |
228 874 650 |
3 663 191 |
37 341 590 |
259 078 529 |
246 936 600 |
2 780 400 957 |
В.о. заступника міського голови -
директора Департаменту бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Додаток № 3
до рішення 36 сесії Харківської міської ради
5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії
Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008р. № 401/08
«Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»
від 30.09.2009р. № 198/09
Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2009 рік за головними
розпорядниками коштів
(грн.)
Код головного розпорядника коштів |
Назва головного розпорядника коштів |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
|||||||||
ВСЬОГО |
споживання |
з них: |
розвитку |
ВСЬОГО |
споживання |
з них: |
розвитку |
в тому числі бюджет розвитку |
|||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
||||||||||
Назва КТВК |
|||||||||||||
Код КТВК |
|||||||||||||
001 |
Харківська міська рада |
33 269 642 |
33 169 642 |
11 551 470 |
2 349 439 |
100 000 |
5 000 000 |
4 200 000 |
|
|
800 000 |
|
38 269 642 |
010116 |
Утримання апарату |
25 026 647 |
24 926 647 |
11 551 470 |
2 349 439 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
25 026 647 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
4 270 476 |
4 270 476 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 270 476 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Міська програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 р.р.) |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма забезпечення судово-правової реформи і діяльності районних судів м. Харкова на 2008-2010 р.р.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
5 000 000 |
4 200 000 |
|
|
800 000 |
|
5 000 000 |
250404 |
Інші видатки (Прийом іноземних делегацій) |
1 024 500 |
1 024 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 024 500 |
250404 |
Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України та громад, асоціації фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст», Міжнародної Асоціації «Поріднені міста») |
642 000 |
642 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
642 000 |
250404 |
Інші видатки (стипендії почесним громадянам міста) |
906 019 |
906 019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
906 019 |
250404 |
Інші видатки (Премія Харківської міської ради за вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування) |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
020 |
Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
31 762 680 |
20 559 900 |
8 481 953 |
2 869 164 |
11 202 780 |
1 839 440 |
1 797 940 |
1 006 100 |
65 500 |
41 500 |
|
33 602 120 |
010116 |
Утримання апарату |
1 400 282 |
1 400 282 |
777 653 |
261 200 |
|
|
|
|
|
|
|
1 400 282 |
070201 |
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі),спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
2 326 527 |
2 326 527 |
1 440 000 |
326 103 |
|
590 440 |
579 940 |
378 200 |
28 000 |
10 500 |
|
2 916 967 |
070301 |
Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
2 818 210 |
2 818 210 |
1 188 800 |
534 960 |
|
86 000 |
86 000 |
|
|
|
|
2 904 210 |
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім,ї) |
4 657 133 |
4 657 133 |
1 901 400 |
778 522 |
|
30 000 |
24 000 |
|
|
6 000 |
|
4 687 133 |
070401 |
Позашкільні заклади освіті, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
4 841 395 |
4 841 395 |
2 709 200 |
939 876 |
|
1 133 000 |
1 108 000 |
627 900 |
37 500 |
25 000 |
|
5 974 395 |
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
1 493 533 |
1 406 533 |
464 900 |
28 503 |
87 000 |
|
|
|
|
|
|
1 493 533 |
070807 |
Інші освітні програми |
13 939 400 |
2 823 620 |
|
|
11 115 780 |
|
|
|
|
|
|
13 939 400 |
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
286 200 |
286 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
286 200 |
030 |
Департамент охорони здоров,я та соціальних питань Харківської міської ради |
755 648 |
755 648 |
376 598 |
|
|
|
|
|
|
|
|
755 648 |
010116 |
Утримання апарату |
755 648 |
755 648 |
376 598 |
|
|
|
|
|
|
|
|
755 648 |
030 |
Управління охорони здоров,я Департаменту охорони здоров,я та соціальних питань Харківської міської ради |
335 219 473 |
314 509 673 |
148 438 746 |
33 798 245 |
20 709 800 |
6 279 300 |
4 182 000 |
1 683 900 |
224 300 |
2 097 300 |
1 800 000 |
341 498 773 |
010116 |
Утримання апарату |
1 856 505 |
1 856 505 |
1 014 546 |
291 400 |
|
|
|
|
|
|
|
1 856 505 |
080101 |
Лікарні |
232 041 069 |
214 050 769 |
105 152 300 |
24 485 860 |
17 990 300 |
3 285 500 |
2 995 200 |
1 207 200 |
168 100 |
290 300 |
|
235 326 569 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
12 240 833 |
12 240 833 |
6 896 600 |
1 501 800 |
|
694 880 |
687 880 |
329 500 |
12 400 |
7 000 |
|
12 935 713 |
080203 |
Пологові будинки |
54 171 787 |
52 043 287 |
28 886 000 |
6 886 677 |
2 128 500 |
142 500 |
142 500 |
26 000 |
33 500 |
|
|
54 314 287 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
11 265 756 |
11 174 756 |
6 297 000 |
627 389 |
91 000 |
356 420 |
356 420 |
121 200 |
10 300 |
|
|
11 622 176 |
080704 |
Центри здоров,я і заходи по санітарній освіті |
311 819 |
311 819 |
192 300 |
5 119 |
|
|
|
|
|
|
|
311 819 |
081009 |
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
22 831 704 |
22 831 704 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 831 704 |
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об,єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування) |
500 000 |
|
|
|
500 000 |
|
|
|
|
|
|
500 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб,єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
1 800 000 |
|
|
|
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров,я та соціальних питань Харківської міської ради |
11 919 458 |
11 839 458 |
2 293 939 |
402 239 |
80 000 |
|
|
|
|
|
|
11 919 458 |
010116 |
Утримання апарату |
2 391 852 |
2 391 852 |
1 380 007 |
283 500 |
|
|
|
|
|
|
|
2 391 852 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки) |
7 923 840 |
7 923 840 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 923 840 |
091214 |
Інші установи та заклади |
1 603 766 |
1 523 766 |
913 932 |
118 739 |
80 000 |
|
|
|
|
|
|
1 603 766 |
060 |
Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради |
5 235 136 |
5 000 136 |
1 838 803 |
565 742 |
235 000 |
804 100 |
804 100 |
330 000 |
191 394 |
|
|
6 039 236 |
010116 |
Утримання апарату |
2 461 656 |
2 461 656 |
1 400 917 |
384 300 |
|
|
|
|
|
|
|
2 461 656 |
090802 |
Інші програми соціального захисту дитей |
171 400 |
171 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
171 400 |
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім,ї, дітей та молоді |
435 495 |
435 495 |
248 194 |
41 022 |
|
|
|
|
|
|
|
435 495 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім,ї, дітей та молоді |
65 100 |
65 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 100 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
491 000 |
491 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
491 000 |
091106 |
Інші видатки |
1 176 485 |
941 485 |
189 692 |
140 420 |
235 000 |
804 100 |
804 100 |
330 000 |
191 394 |
|
|
1 980 585 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім,ї |
114 000 |
114 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114 000 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
120 000 |
120 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 000 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма взаємодії міської ради з об,єднаннями громадян) |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
85 751 350 |
56 840 748 |
2 461 998 |
1 546 790 |
28 910 602 |
14 774 200 |
191 000 |
|
|
14 583 200 |
10 750 000 |
100 525 550 |
010116 |
Утримання апарату |
3 877 488 |
3 877 488 |
2 461 998 |
126 790 |
|
|
|
|
|
|
|
3 877 488 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
45 186 200 |
39 916 200 |
|
1 420 000 |
5 270 000 |
|
|
|
|
|
|
45 186 200 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
20 633 800 |
|
|
|
20 633 800 |
|
|
|
|
|
|
20 633 800 |
100203 |
Благоустрій міста |
11 053 862 |
8 047 060 |
|
|
3 006 802 |
|
|
|
|
|
|
11 053 862 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 000 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб,єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
10 750 000 |
|
|
|
10 750 000 |
10 750 000 |
10 750 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
4 024 200 |
191 000 |
|
|
3 833 200 |
|
4 024 200 |
075 |
Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської |
4 228 699 |
4 228 699 |
2 464 294 |
51 465 |
|
1 700 |
1 700 |
|
|
|
|
4 230 399 |
010116 |
Утримання апарату |
3 728 790 |
3 728 790 |
2 464 294 |
51 465 |
|
1 700 |
1 700 |
|
|
|
|
3 730 490 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
499 909 |
499 909 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
499 909 |
083 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
79 870 033 |
49 581 819 |
2 440 322 |
20 025 154 |
30 288 214 |
20 506 979 |
|
|
|
20 506 979 |
19 591 600 |
100 377 012 |
010116 |
Утримання апарату |
4 056 746 |
4 056 746 |
2 440 322 |
86 154 |
|
|
|
|
|
|
|
4 056 746 |
100203 |
Благоустрій міста |
75 061 669 |
45 172 673 |
|
19 939 000 |
29 888 996 |
|
|
|
|
|
|
75 061 669 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
399 218 |
|
|
|
399 218 |
|
|
|
|
|
|
399 218 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
14 246 000 |
|
|
|
14 246 000 |
14 246 000 |
14 246 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб,єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
5 345 600 |
|
|
|
5 345 600 |
5 345 600 |
5 345 600 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
52 400 |
52 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 400 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
915 379 |
|
|
|
915 379 |
|
915 379 |
250404 |
Інші видатки (поховання) |
300 000 |
300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 000 |
110 |
Управління культури Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
34 568 319 |
23 172 489 |
5 407 014 |
725 566 |
11 395 830 |
962 640 |
873 090 |
505 391 |
9 496 |
89 550 |
|
35 530 959 |
010116 |
Утримання апарату |
1 136 721 |
1 136 721 |
618 634 |
147 800 |
|
|
|
|
|
|
|
1 136 721 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки) |
4 407 500 |
4 407 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 407 500 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
9 393 829 |
447 587 |
|
|
8 946 242 |
|
|
|
|
|
|
9 393 829 |
110201 |
Бібліотеки |
659 293 |
659 293 |
410 000 |
62 473 |
|
35 000 |
20 000 |
7 710 |
|
15 000 |
|
694 293 |
110202 |
Музеї і виставки |
1 250 502 |
1 250 502 |
664 102 |
108 154 |
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
1 252 502 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
568 344 |
568 344 |
380 000 |
3 214 |
|
|
|
|
|
|
|
568 344 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
5 231 083 |
5 031 083 |
3 334 278 |
403 925 |
200 000 |
925 640 |
851 090 |
497 681 |
9 496 |
74 550 |
|
6 156 723 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
11 921 047 |
9 671 459 |
|
|
2 249 588 |
|
|
|
|
|
|
11 921 047 |
150 |
Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради |
18 389 415 |
17 969 424 |
6 454 048 |
3 247 257 |
419 991 |
368 100 |
321 100 |
137 800 |
86 800 |
47 000 |
|
18 757 515 |
010116 |
Утримання апарату |
816 016 |
816 016 |
437 848 |
131 200 |
|
|
|
|
|
|
|
816 016 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
418 100 |
418 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
418 100 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
12 538 563 |
12 118 572 |
6 016 200 |
3 116 057 |
419 991 |
368 100 |
321 100 |
137 800 |
86 800 |
47 000 |
|
12 906 663 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 824 000 |
2 824 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 824 000 |
130112 |
Інші видатки |
1 792 736 |
1 792 736 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 792 736 |
160 |
Департамент транспорту і зв,язку Харківської міської ради |
125 900 553 |
111 431 753 |
1 256 547 |
5 650 |
14 468 800 |
37 555 000 |
110 000 |
|
|
37 445 000 |
|
163 455 553 |
010116 |
Утримання апарату |
2 162 136 |
2 162 136 |
1 256 547 |
5 650 |
|
110 000 |
110 000 |
|
|
|
|
2 272 136 |
090214 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв,язку |
11 996 990 |
11 996 990 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 996 990 |
100203 |
Благоустрій міста |
13 965 039 |
13 965 039 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 965 039 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
23 686 538 |
|
|
|
23 686 538 |
23 686 538 |
23 686 538 |
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
2 254 578 |
2 254 578 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 254 578 |
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
14 493 640 |
14 493 640 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 493 640 |
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
23 759 370 |
23 759 370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 759 370 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
57 268 800 |
42 800 000 |
|
|
14 468 800 |
|
|
|
|
|
|
57 268 800 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб,єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
13 758 462 |
|
|
|
13 758 462 |
13 758 462 |
13 758 462 |
161 |
Департамент з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради |
913 970 |
913 970 |
484 195 |
|
|
|
|
|
|
|
|
913 970 |
010116 |
Утримання апарату |
913 970 |
913 970 |
484 195 |
|
|
|
|
|
|
|
|
913 970 |
161 |
Управління з організації ЄВРО-2012 Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради |
735 355 |
735 355 |
382 421 |
|
|
|
|
|
|
|
|
735 355 |
010116 |
Утримання апарату |
735 355 |
735 355 |
382 421 |
|
|
|
|
|
|
|
|
735 355 |
190 |
Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
11 767 774 |
8 367 821 |
4 823 935 |
|
3 399 953 |
|
|
|
|
|
|
11 767 774 |
010116 |
Утримання апарату |
7 467 973 |
7 467 973 |
4 823 935 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 467 973 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
3 249 953 |
|
|
|
3 249 953 |
|
|
|
|
|
|
3 249 953 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
1 049 848 |
899 848 |
|
|
150 000 |
|
|
|
|
|
|
1 049 848 |
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
85 332 286 |
84 749 453 |
1 711 926 |
50 735 900 |
582 833 |
57 764 100 |
43 764 100 |
|
36 764 100 |
14 000 000 |
14 000 000 |
143 096 386 |
010116 |
Утримання апарату |
3 032 453 |
3 032 453 |
1 711 926 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 032 453 |
100203 |
Благоустрій міста |
82 214 833 |
81 632 000 |
|
50 735 900 |
582 833 |
43 764 100 |
43 764 100 |
|
36 764 100 |
|
|
125 978 933 |
100303 |
Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства |
85 000 |
85 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб,єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
14 000 000 |
|
|
|
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
46 789 775 |
3 512 739 |
2 576 790 |
|
43 277 036 |
140 328 520 |
860 520 |
|
|
139 468 000 |
133 350 000 |
187 118 295 |
010116 |
Утримання апарату |
3 506 775 |
3 506 775 |
2 576 790 |
|
|
968 520 |
860 520 |
|
|
108 000 |
|
4 475 295 |
100203 |
Благоустрій міста |
43 233 000 |
5 964 |
|
|
43 227 036 |
|
|
|
|
|
|
43 233 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
124 350 000 |
|
|
|
124 350 000 |
124 350 000 |
124 350 000 |
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
|
|
9 000 000 |
|
|
|
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
50 000 |
|
|
|
50 000 |
|
|
|
|
|
|
50 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
6 010 000 |
|
|
|
6 010 000 |
|
6 010 000 |
220 |
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради |
1 361 894 317 |
1 358 083 317 |
30 899 959 |
|
3 811 000 |
201 769 100 |
171 769 100 |
|
|
30 000 000 |
30 000 000 |
1 563 663 417 |
010116 |
Утримання апарату |
5 808 812 |
5 797 812 |
3 927 559 |
|
11 000 |
|
|
|
|
|
|
5 808 812 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
27 000 |
27 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 000 |
250404 |
Інші видатки |
36 450 200 |
36 450 200 |
26 972 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
36 450 200 |
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
13 571 400 |
13 571 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 571 400 |
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
2 800 000 |
|
|
|
2 800 000 |
|
|
|
|
|
|
2 800 000 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком № 4) |
805 636 500 |
805 636 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
805 636 500 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім,ям з дітьми, малозабезпеченим сім,ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком № 4) |
377 169 200 |
377 169 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
377 169 200 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком № 4) |
110 518 500 |
110 518 500 |
|
|
|
170 699 700 |
170 699 700 |
|
|
|
|
281 218 200 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв,язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування , оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком № 4) |
3 945 010 |
3 945 010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 945 010 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком № 4) |
277 000 |
277 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277 000 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім,ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком № 4) |
727 770 |
727 770 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
727 770 |
250380 |
Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків) (згідно з додатком № 4) |
|
|
|
|
|
30 000 000 |
|
|
|
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
250380 |
Інші субвенції (Субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання) (згідно з додатком № 4) |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
250323 |
Субвенція на утримання об,єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об,єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) (згідно з додатком № 4) |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст.57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» (згідно з додатком № 4) |
3 262 925 |
3 262 925 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 262 925 |
250335 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), айонних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» |
|
|
|
|
|
1 069 400 |
1 069 400 |
|
|
|
|
1 069 400 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у капітальному ремонті пам,ятки архітектури-будівлі апеляційного суду Харківської області за адресою м. Харків, майдан Руднева,36 (згідно з додатком № 4) |
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
230 |
Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради |
3 817 267 |
3 817 267 |
2 264 106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 817 267 |
010116 |
Утримання апарату |
3 401 165 |
3 401 165 |
2 264 106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 401 165 |
180410 |
Інші заходи, пов,язані з економічною діяльністю |
402 102 |
402 102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
402 102 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
14 000 |
14 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 000 |
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
5 540 684 |
3 424 884 |
2 023 609 |
27 044 |
2 115 800 |
|
|
|
|
|
|
5 540 684 |
010116 |
Утримання апарату |
2 290 684 |
2 290 684 |
1 341 809 |
11 525 |
|
|
|
|
|
|
|
2 290 684 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м Харкові на 2006-2010 роки) |
2 000 000 |
|
|
|
2 000 000 |
|
|
|
|
|
|
2 000 000 |
210110 |
Утримання комунальної установи «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова» (на виконання Комплексної програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 роки) |
1 250 000 |
1 134 200 |
681 800 |
15 519 |
115 800 |
|
|
|
|
|
|
1 250 000 |
240 |
Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
4 416 044 |
4 416 044 |
2 324 526 |
112 623 |
|
|
|
|
|
|
|
4 416 044 |
010116 |
Утримання апарату |
3 676 044 |
3 676 044 |
2 324 526 |
112 623 |
|
|
|
|
|
|
|
3 676 044 |
250404 |
Інші видатки (управління комунальним майном) |
740 000 |
740 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
740 000 |
250102 |
Резервний фонд |
4 369 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 369 900 |
|
ВСЬОГО |
2 292 447 778 |
2 117 080 239 |
240 957 199 |
116 462 278 |
170 997 639 |
487 953 179 |
228 874 650 |
3 663 191 |
37 341 590 |
259 078 529 |
246 936 600 |
2 780 400 957 |
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 4
до рішення 36 сесії Харківської міської ради
5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії
Харківської міської ради 5 скликання
від 30.12.2008р. № 401/08 «Про міський
бюджет міста Харкова на 2009 рік»
від 30.09.2009р. № 198/09
Показники міжбюджетних трансфертів
між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами
на 2009 рік
Таблиця 1
грн.
Код |
Назва трансферту |
Міжбюджетні трансферти, що надходять до міського бюджету |
|||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|||
41021200 |
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет |
7 000 000 |
|
7 000 000 |
|
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
377 169 200 |
|
377 169 200 |
|
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
110 518 500 |
170 699 700 |
281 218 200 |
|
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
56 449 588 |
|
56 449 588 |
|
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
277 000 |
|
277 000 |
|
41032300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
3 262 925 |
|
3 262 925 |
|
41034300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» |
|
1 069 400 |
1 069 400 |
|
41035000 |
Інші субвенції |
10 581 704 |
4 000 000 |
14 581 704 |
|
|
у тому числі: |
|
|
||
Код |
Назва трансферту |
Міжбюджетні трансферти, що надходять до міського бюджету |
|||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|||
|
Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова для забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
10 581 704 |
|
10 581 704 |
|
|
Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова на реконструкцію пров. Власівського від вул. Плеханівської до вул. Тарасівської в м. Харкові |
|
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова на реконструкцію каналізаційних мереж по м. Харкову за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього середовища |
|
2 000 000 |
2 000 000 |
|
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
727 770 |
|
727 770 |
|
|
Всього |
565 986 687 |
175 769 100 |
741 755 787 |
Таблиця 2
грн.
Назва бюджету |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
|||||||
Загальний фонд |
||||||||
Вилучення |
Дотації |
Субвенції |
||||||
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету міста Харкова 250301 |
Щоденний норматив відрахувань, % |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету міста Харкова до районних у місті бюджетів 250311 |
Щоденний норматив відрахувань, % |
на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 250326 |
на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення. квартирної плати. побутового сміття та рідких нечистот 250328 |
на надання інших пільг передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-. водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) 250329 |
на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 250330 |
|
Державний бюджет |
13 571 400 |
1,08 |
|
|
|
|
|
|
Обласний бюджет Харківської області |
|
|
|
|
|
|
|
|
Міський бюджет міста Дергачі через районний бюджет Дергачівського району |
|
|
|
|
|
|
|
|
Міський бюджет м. Чугуєва |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет Дзержинського району |
|
|
112 131 200 |
6,83 |
46 770 480 |
17 478 860 |
672 940 |
7 970 |
Бюджет Київського району |
|
|
112 990 400 |
6,89 |
41 865 271 |
13 390 690 |
972 480 |
27 700 |
Бюджет Комінтернівського району |
|
|
69 725 900 |
4,25 |
41 512 722 |
12 023 280 |
544 860 |
13 830 |
Бюджет Ленінського району |
|
|
56 944 400 |
3,47 |
26 842 271 |
6 567 420 |
330 700 |
69 790 |
Бюджет Московського району |
|
|
164 014 700 |
10,00 |
74 045 147 |
24 753 340 |
389 150 |
14 670 |
Бюджет Жовтневого району |
|
|
60 692 000 |
3,70 |
32 902 172 |
7 510 240 |
215 230 |
52 790 |
Бюджет Орджонікідзевського району |
|
|
95 166 400 |
5,80 |
42 700 726 |
11 909 990 |
159 420 |
110 |
Бюджет Червонозаводського району |
|
|
56 667 700 |
3,45 |
27 904 449 |
6 144 070 |
359 480 |
81 290 |
Бюджет Фрунзенського району |
|
|
77 303 800 |
4,71 |
42 625 962 |
10 740 610 |
300 750 |
8 850 |
ВСЬОГО |
13 571 400 |
1,08 |
805 636 500 |
49,10 |
377 169 200 |
110 518 500 |
3 945 010 |
277 000 |
Назва бюджету |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
|||||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||||||
Субвенції |
||||||||
на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 250376 |
на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» 250343 |
на утримання об'єктів користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування 250323 |
на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання 250380 |
на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у капітальному ремонті пам,ятки архітектури - будівлі апеляційного суду Харківської області за адресою м. Харків, майдан Руднева, 36) 250344 |
на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 250328 |
на фінансування ремонту приміщень Управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» 250335 |
на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків 250380 |
|
Державний бюджет |
|
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
Обласний бюджет Харківської області |
|
|
|
|
|
|
|
30 000 000 |
Міський бюджет міста Дергачі через районний бюджет Дергачівського району |
|
|
500 000 |
|
|
|
|
|
Міський бюджет м. Чугуєва |
|
|
|
200 000 |
|
|
|
|
Бюджет Дзержинського району |
114 231 |
713 423 |
|
|
|
26 287 730 |
85 200 |
|
Бюджет Київського району |
122 006 |
476 703 |
|
|
|
20 825 380 |
87 600 |
|
Бюджет Комінтернівського району |
40 178 |
346 408 |
|
|
|
18 776 980 |
168 100 |
|
Бюджет Ленінського району |
75 313 |
300 970 |
|
|
|
10 071 290 |
130 700 |
|
Бюджет Московського району |
58 188 |
873 514 |
|
|
|
38 407 470 |
|
|
Бюджет Жовтневого району |
21 597 |
|
|
|
|
11 607 560 |
156 800 |
|
Бюджет Орджонікідзевського району |
26 540 |
425 611 |
|
|
|
18 264 860 |
|
|
Бюджет Червонозаводського району |
127 306 |
8 549 |
|
|
|
9 559 190 |
151 000 |
|
Бюджет Фрунзенського району |
142 411 |
117 747 |
|
|
|
16 899 240 |
290 000 |
|
ВСЬОГО |
727 770 |
3 262 925 |
500 000 |
200 000 |
1 000 000 |
170 699 700 |
1 069 400 |
30 000 000 |
Назва бюджету |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
||
РАЗОМ |
в тому числі |
||
загальний фонд |
спеціальний фонд |
||
Державний бюджет |
14 571 400 |
14 571 400 |
0 |
Обласний бюджет Харківської області |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
Міський бюджет міста Дергачі через районний бюджет Дергачівського району |
500 000 |
500 000 |
0 |
Міський бюджет м.Чугуєва |
200 000 |
200 000 |
0 |
Бюджет Дзержинського району |
204 262 034 |
177 889 104 |
26 372 930 |
Бюджет Київського району |
190 758 230 |
169 845 250 |
20 912 980 |
Бюджет Комінтернівського району |
143 152 258 |
124207178 |
18 945 080 |
Бюджет Ленінського району |
101 332 854 |
91 130 864 |
10 201 990 |
Бюджет Московського району |
302 556 179 |
264 148 709 |
38 407 470 |
Бюджет Жовтневого району |
113 158 389 |
101 394 029 |
11 764 360 |
Бюджет Орджонікідзевського району |
168 653 657 |
150388797 |
18264860 |
Бюджет Червонозаводського району |
101 003 034 |
91 292 844 |
9 710 190 |
Бюджет Фрунзенського району |
148 429 370 |
131 240 130 |
17 189 240 |
ВСЬОГО |
1 518 577 405 |
1 316 808 305 |
201 769 100 |
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 5
до рішення 36 сесії Харківської міської ради
5 скликання «Про внесення змін до рішення
30 сесії Харківської міської ради 5 скликання
від 30.12.2008р. № 401/08
«Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»
від 30.09.2009р. № 198/09
Перелік об'єктів,
видатки на які у 2009 році будуть
проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
грн.
№ п/п |
Код головного розпорядника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації |
Загальний обсяг фінансування будівництва |
Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на поточний рік |
||
Всього по бюджету розвитку: |
1 301 130 298 |
930 772 539 |
246 936 600 |
|||||
|
150000 |
Будівництво |
1 301 130 298 |
930 772 539 |
171 282 538 |
|||
|
150101 |
Капітальні вкладення |
536 929 708 |
420 223 195 |
162 282 538 |
|||
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
498 997 170 |
382 290 657 |
124 350 000 |
|||
|
Освіта |
11 700 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
1 |
Реконструкція Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості по просп. Тракторобудівників,55 |
11 700 000 |
31,6 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||
|
Охорона здоров'я |
56 288 217 |
43 900 000 |
12 650 000 |
||||
2 |
Розробка проектно-кошторисної документації та завершення будівництва лікарняного комплексу по просп. Московському, 197 |
35 000 000 |
35 000 000 |
1 500 000 |
||||
3 |
Реконструкція будівлі міської клінічної лікарні №30 по просп. Московському, 195 (під розміщення стаціонару на 80 ліжок) |
21 288217 |
58,2 |
8 900 000 |
11 150000 |
|||
|
Фізкультура і спорт |
3 800 000 |
500 000 |
374 300 |
||||
4 |
Будівництво котельної для теплопостачання КЗ «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з водних видів спорту Яни Клочкової» |
3 800 000 |
86,8 |
500 0.00 |
374 300 |
|||
|
Об'єкти комунального призначення |
427 208 953 |
329 890 657 |
103 325 700 |
||||
|
Будівництво інженерних мереж в зоні будівництва метрополітену, в т. ч. : |
23 704 923 |
21 520 855 |
732 020 |
||||
5 |
Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-32 (станція метро «Інтернаціональна») |
4 027 369 |
8,2 |
3 695 400 |
95 000 |
|||
6 |
Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-33 (станція метро «23 Серпня») |
3 815 304 |
8,8 |
3 480 304 |
80 000 |
|||
7 |
Будівництво постійних підключень інженерних мереж до станції метро «Інтернаціональна» |
4 556 795 |
2,8 |
4 427 568 |
97 000 |
|||
8 9 |
Будівництво метрополітену - благоустрій території в районі порталу на ПК-30 |
750 079 |
3,4 |
724 687 |
100 000 |
|||
|
Будівництво метрополітену - благоустрій території станції метро «Інтернаціональна» |
7 650 000 |
7 650 000 |
96 020 |
||||
10 |
Перекладка мереж водопроводу в районі станції метро «Проспект Перемоги» (ПК-10+33) |
584 069 |
584 069 |
84 000 |
||||
11 |
Будівництво зливової каналізації і благоустрій в Олексіївській балці |
2 206 307 |
61,8 |
843 827 |
65 000 |
|||
12 |
Будівництво зливової каналізації та благоустрій на ПК-34 |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
||||
|
Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж, в т.ч.: |
42 311 926 |
35 407 131 |
9 047 580 |
||||
№ п/п |
Код головного розпорядника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації |
Загальний обсяг фінансування будівництва |
Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на поточний рік |
||
13 |
|
Санація і перекладка водопровідної мережі Д-1000 мм по Бєлгородському шосе |
8 027 081 |
17,7 |
6 606 841 |
1 423 000 |
||
14 |
|
Перекладка технічно зношеної водопровідної мережі по вул. Афанасіївській |
4 797 788 |
69,4 |
1 470 500 |
98 610 |
||
15 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Першого Травня |
563 803 |
87,1 |
72 978 |
17 164 |
||
16 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації та початок робіт з будівництва систем водопостачання житлових будинків №27/1 -27/7 по вул. Довгалівській |
124 404 |
78,7 |
26 500 |
26 500 |
||
17 |
|
Будівництво водопровідної мережі по просп. Тракторобудівників |
389 144 |
71,1 |
112 250 |
12 306 |
||
18 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Тернопільській |
4113226 |
22,6 |
3 183 000 |
1 000 000 |
||
19 |
|
Будівництво водопровідної мережі в сел. Жихор по вул. Сіверса, Хабарівській |
1 570 000 |
17,4 |
1 296 700 |
1 200 000 |
||
20 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Валдайській, Охотській, пров. Піщаному, Валдайському |
1 277 168 |
6,9 |
1 189 050 |
1 000 000 |
||
21 |
|
Будівництво насосної станції водопостачання по вул. Довгалівській |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
300 000 |
||
22 |
|
Реконструкція водопровідної мережі по вул. Квітки Основ'яненка |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
300 000 |
||
23 |
|
Будівництво водопровідних мереж по вул. Вешенській та Руднєва в сел. Жихор |
3 004 312 |
|
3 004 312 |
370 000 |
||
24 |
|
Будівництво водопроводу по вул. Державінській |
7 820 000 |
|
7 820 000 |
1 800 000 |
||
25 |
|
Будівництво водопроводу по пров. Власівському |
3 125 000 |
|
3 125 000 |
1 500 000 |
||
|
|
Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації, в т.ч.: |
36 361 871 |
|
30 303 488 |
6 274 480 |
||
26 |
|
Будівництво мережі госпфекальної каналізації по вул. Усурійській, вул. Бригадній, вул. Західній, пров. Батайському, пров. Довгожданому |
700 000 |
50,0 |
350 000 |
94 800 |
||
27 |
|
Будівництво зливової каналізації в районі Журавлівських схилів |
300 000 |
|
300 000 |
300 000 |
||
28 |
|
Будівництво мереж каналізації вздовж просп. Тракторобудівників ( в районі паркової зони) |
650 000 |
30,8 |
450 000 |
450 000 |
||
29 |
|
Будівництво зливової каналізації по пров. Червоностудентському |
3 324 000 |
61,8 |
1 268 900 |
522 280 |
||
30 |
|
Будівництво зливової каналізації в районі перехрестя Салтівське шосе -просп. Тракторобудівників |
600 000 |
16,7 |
500 000 |
450 000 |
||
31 |
|
Будівництво водопропускних споруд в районі Олексіївської балки |
360 000 |
13,9 |
310000 |
285 000 |
||
32 |
|
Реконструкція зливостоку по пров. Машинобудівному |
785 970 |
18,4 |
558 000 |
558 000 |
||
33 |
|
Реконструкція зливостоку в районі вул. Близнюківської |
320 000 |
|
320 000 |
100 000 |
||
34 |
|
Реконструкція зливової каналізації в районі вул. Академіка Білецького |
342 739 |
|
342 739 |
315 000 |
||
35 |
|
Будівництво каналізаційного розвантажувального колектору Салтівського житлового масиву |
16 675 313 |
18,4 |
13 600 000 |
276 900 |
||
36 |
|
Будівництво госпфекальної каналізації по пров. Конторському |
250 000 |
|
250 000 |
250 000 |
||
№ п/п |
Код головного розпорядника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації |
Загальний обсяг фінансування будівництва |
Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на поточний рік |
||
37 |
|
Будівництво мережі гопфекальної каналізації по пров. Сичівському та 2-му Сичівському в'їзду |
409 018 |
|
409 018 |
408 000 |
||
38 |
|
Санація каналізаційного колектору d 1500мм по просп. Гагаріна на перехресті Мереф'янського шосе, просп. Гагаріна, П'ятидесятиріччя СРСР |
4 364 503 |
|
4 364 503 |
1 664 500 |
||
39 |
|
Будівництво зливової каналізації по вул. Політехнічній |
6 000 000 |
|
6 000 000 |
500 000 |
||
40 |
|
Захист від підтоплення житлового будинку по вул. Клочківській, 197 (реконструкція зливової каналізації) |
1 280 328 |
|
1 280 328 |
100 000 |
||
|
|
Будівництво, реконструкція теплових мереж, в т.ч.: |
5 761 349 |
|
3 744 000 |
3 244 000 |
||
41 |
|
Реконструкція технічно зношених теплових мереж (на території насосної станції №1 по вул. Червоножовтневій,90) |
2 347 680 |
57,4 |
1 000 000 |
500 000 |
||
42 |
|
Будівництво тепломережі по Салтівському шосе від МК-5206 |
600 000 |
66,7 |
200 000 |
200 000 |
||
43 |
|
Реконструкція теплозабезпечення КПШЕП-9 по вул. Автогенній |
501 169 |
54,8 |
231 500 |
231 500 |
||
44 |
|
Реконструкція теплових мереж між камерами МК 2242 та МК 2243 по Бєлгородському узвізу |
2 312 500 |
|
2 312 500 |
2 312 500 |
||
|
|
Будівництво та реконструкція доріг і інженерних об'єктів на них, в т.ч.: |
245 331 526 |
|
173 911 783 |
58 263 600 |
||
45 |
|
Реконструкція вул. Жилярді та перехрестя з вул. Сидора Ковпака, вул. Героїв Праці і вул. Саперній |
7 274 112 |
90,8 |
670 000 |
483 000 |
||
46 |
|
Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від Бєлгородського узвізу до вул. Матюшенка |
41 240 188 |
86,4 |
5 600 000 |
3 201 500 |
||
47 |
|
Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від просп. Московського до Бєлгородського узвізу (в тому числі компенсація за знесені споруди) |
29 975 443 |
97,3 |
800 000 |
450 500 |
||
48 |
|
Будівництво пішохідного тротуару по вул. Желєзнякова |
70 000 |
|
70 000 |
70 000 |
||
49 |
|
Реконструкция благоустрою пішохідної зони на перехресті пр. Правди - вул. Галана |
1 829 460 |
|
1 829 460 |
113 000 |
||
50 |
|
Реконструкція вул. Пушкінської |
40 202 074 |
|
40 202 074 |
28 850 000 |
||
51 |
|
Реконструкція вул. Римарської |
5 096 884 |
|
5 096 884 |
4 047 000 |
||
52 |
|
Реконструкція Червоношкільної набережної |
2 000 000 |
|
2 000 000 |
320 000 |
||
53 |
|
Реконструкція вул. Чебишева, вул. Чкалова |
2 200 000 |
|
2 200 000 |
350 000 |
||
54 |
|
Реконструкція перехрестя просп. 50-річчя ВЛКСМ - 50-річчя СРСР |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
300 000 |
||
55 |
|
Реконструкція вул. Політехнічної |
250 000 |
|
250 000 |
120 000 |
||
56 |
|
Реконструкція вул. Бакуліна |
2 200 000 |
|
2 200 000 |
35 000 |
||
57 |
|
Реконструкція вул. Плеханівській |
20 179 054 |
|
20 179 054 |
300 000 |
||
58 |
|
Реконструкція вул. Храмова |
10 000 000 |
|
10 000 000 |
4 297 400 |
||
59 |
|
Реконструкція вул. Храмова на дільниці від вул. Дніпровської до вул. Тарасівської |
8 000 000 |
|
8 000 000 |
280 000 |
||
60 |
|
Реконструкція вул. Ахсарова |
7 000 000 |
|
7 000 000 |
3 450 000 |
||
61 |
|
Реконструкція підпірної стінки Журавлівських схилів в районі в'їзду Бутівського |
818 300 |
|
818 300 |
780 000 |
||
62 |
|
Реконструкція пер. Власівського |
4 000 000 |
|
4 000 000 |
2 000 325 |
||
№ п/п |
Код головного розпорядника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації |
Загальний обсяг фінансування будівництва |
Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на поточний рік |
||
63 |
|
Реконструкція Купечеського мосту |
4 000 000 |
|
4 000 000 |
270 000 |
||
64 |
|
Реконструкція вул. Державінської |
25 000 000 |
|
25 000 000 |
987 675 |
||
65 |
|
Реконструкція Нетеченської набережної |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
100 000 |
||
66 |
|
Реконструкція Лопанського мосту |
3 000 000 |
|
3 000 000 |
280 000 |
||
67 |
|
Реконструкція мосту через р. Немишля по вул. Академіка Павлова |
1 500 000 |
|
1 500 000 |
100 000 |
||
68 |
|
Реконструкція внутрішньоквартальних доріг та тротуарів |
10 000 000 |
|
10 000 000 |
5 155 200 |
||
69 |
|
Реконструкція однорівневої транспортної розв'язки вул. Державінська-пр. Гагаріна |
11 996 011 |
|
11 996 011 |
1 923 000 |
||
|
|
Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ, в т.ч.: |
63 432 358 |
|
56 900 000 |
20 000 000 |
||
70 |
|
Будівництво міського кладовища по просп. Гагаріна |
38 428 476 |
10,2 |
34 500 000 |
8 000 000 |
||
71 |
|
Будівництво другої черги Дергачівського полігону по захороненню твердих побутових відходів в |
25 003 882 |
10,4 |
22 400 000 |
12 000 000 |
||
|
. |
Будівництво та реконструкція газопровідних та інших інженерних мереж, в т.ч.: |
4 805 000 |
|
2 740 000 |
2 628 420 |
||
72 |
|
Будівництво газопроводу по вул. Сіриковській та Ніжинській |
630 000 |
61,9 |
240 000 |
233 420 |
||
73 |
|
Перекладка газопроводу низького тиску по вул. Новоолександрівській - вул. Омській |
65 000 |
69,2 |
40 000 |
40 000 |
||
74 |
|
Будівництво трансформаторної підстанції в районі парку Перемоги та благоустрій прилягаючої території |
1 060 000 |
33,0 |
710 000 |
710 000 |
||
75 |
|
Реконструкція трансформаторної підстанції «59» по пр. Московському, 195 |
1 100 000 |
|
1 100 000 |
995 000 |
||
76 |
|
Будівництво мереж елекгрозабезпечення в районі парку Перемоги по просп. Тракторобудівників |
1 950 000 |
66,7 |
650 000 |
650 000 |
||
|
|
Будівництво та реконструкція будівель, в т.ч.: |
2 500 000 |
|
2 363 400 |
135 600 |
||
77 |
|
Реконструкція будівлі по в'їзду Достоєвського, 32 під розміщення міського центру етичного утримання безпритульних тварин |
2 500 000 |
5,5 |
2 363 400 |
135 600 |
||
78 |
|
Проектні роботи майбутніх років, в т.ч.: |
3 000 000 |
|
3 000 000 |
3 000 000 |
||
78.1 |
|
на будівництво об'єктів |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
||
78.2 |
|
на реконструкцію об'єктів |
2 000 000 |
|
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
083 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
14 246 000 |
|
14 246 000 |
14 246 000 |
||
79 |
|
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення |
11 000 000 |
|
11 000 000 |
11 000 000 |
||
|
|
Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж, в т.ч.: |
3 246 000 |
|
3 246 000 |
3 246 000 |
||
80 |
|
Модернізація мулової насосної станції на Комплексі біологічної очистки «Диканівський» |
200 000 |
|
200 000 |
200 000 |
||
81 |
|
Завершення будівництва головного дублюючого каналізаційного колектору |
2 900 000 |
|
2 900 000 |
2 900 000 |
||
82 |
|
Будівництво каналізаційної мережі по вул. Карпатський, 2-му Карпатському проїзду та вул. Краснодарській |
146 000 |
|
146 000 |
146 000 |
||
|
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
23 686 538 |
|
23 686 538 |
23 686 538 |
||
83 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації та будівництво розворотної гілки трамваю від м-ну Рози Люксембург - пров. Банний - м-н Рибний до вул. Університетської |
6 140 200 |
|
6 140 200 |
6 140 200 |
||
№ п/п |
Код головного розлорядника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації |
Загальний обсяг фінансування будівництва |
Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на поточний рік |
||
84 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію комплексу телемеханіки районного диспетчерського пункту «Дзержинська» ХКП «Міськелектротранс» |
300 000 |
|
300 000 |
300 000 |
||
85 |
|
Реконструкція комплексу телемеханіки районного диспетчерського пункту «Герцена» ХКП «Міськелектротранс» |
1 788 000 |
|
1 788 000 |
1 788 000 |
||
86 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію об'єктів ХКП «Міськелектротранс» (трамвайних колій, переїздів, тягових підстанцій та інших) |
3 967 800 |
|
3 967 800 |
3 967 800 |
||
87 |
|
Завершення реконструкції трамвайних колій ХКП «Міськелектротранс» у т.ч.: |
2 822 000 |
|
2 822 000 |
2 822 000 |
||
87.1 |
|
вузла «м-н Рази Люксембург - м-н Пролетарський» |
2 822 000 |
|
2 822 000 |
2 822 000 |
||
88 |
|
Реконструкція трамвайних переїздів ХКП «Міськелектротранс, у т.ч.: |
8 668 538 |
|
8 668 538 |
8 668 538 |
||
88.1 |
|
вул. Плеханівська - вуя. Польова |
2 636 040 |
|
2 636 040 |
2 636 040 |
||
88.2 |
|
вул. Плеханівська - вул. Морозова (2 переїзду) |
830 300 |
|
830 300 |
830 300 |
||
88.3 |
|
вул. Кірова - вул. Плеханівська |
3 098 857 |
|
3 098 857 |
3 098 857 |
||
88.4 |
|
вул. Кірова - просп. Гагаріна |
901 036 |
|
901 036 |
901 036 |
||
88.5 |
|
просп. Московський - вул. Морозова |
502 305 |
|
502 305 |
502 305 |
||
88.6 |
|
вул. Плеханівська - вул.Державінська |
700 000 |
|
700 000 |
700 000 |
||
|
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
764 200 590 |
|
510 549 344 |
9 000 000 |
||
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської |
764 200 590 |
|
510 549 344 |
9 000 000 |
||
89 |
|
Ббудівництво третьої черги метрополітену на дільниці від станції метро «23 Серпня» до станції метро «Проспект Перемоги» (у т.ч. проектні роботи на об'єктах майбутніх років) (за рахунок субвенції з обласного бюджету) |
764 200 590 |
33,2 |
510549344 |
9 000 000 |
||
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0 |
|
0 |
45 654 062 |
||
|
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
1 800 000 |
||
90 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
|
|
|
1 800 000 |
||
90.1 |
|
КП «Автобаза швидкої медичної допомоги м.Харкова « |
|
|
|
1 800 000 |
||
|
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
10 750 000 |
||
91 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
|
|
|
10 750 000 |
||
91. 1 |
|
КСП «Харківгорліфт» (на придбання техніки, механізмів та обладнання) |
|
|
|
750 000 |
||
91.2 |
|
КП «Харківблагоустрій» (на придбання техніки, механізмів та обладнання) |
|
|
|
3 000 000 |
||
91.3 |
|
КПКГ «Комплекс з вивозу твердих побутових відходів» (на придбання техніки, механізмів та обладнання) |
|
|
|
7 000 000 |
||
№ п/п |
Код головного розпорядника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації |
Загальний обсяг фінансування будівництва |
Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на поточний рік |
||
|
083 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
5 345 600 |
||
92 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч,: |
|
|
|
5 345 600 |
||
92.1 |
|
КП «Міськсвітло « (на придбання техніки, механізмів, обладнання) |
|
|
|
1 000 000 |
||
92.2 |
|
КП «Харківзеленбуд» (на придбання техніки, механізмів, обладнання) |
|
|
|
3 345 600 |
||
92.3 |
|
ДКП «Харківкомуночиствод» (на придбання техніки, механізмів, обладнання) |
|
|
|
500 000 |
||
92.4 |
|
КП «Ритуал « (на придбання техніки, механізмів, обладнання) |
|
|
|
500 000 |
||
|
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
13 758 462 |
||
93 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т. ч. : |
|
|
|
13 758 462 |
||
93.1 |
|
ХКП «Міськелектротранс « (на придбання спецтехніки та системи диспетчеризації і контролю на лінії за рухомим складом та спецтєхнікою) |
|
|
|
10 458 462 |
||
93.2 |
|
КП «Харків-Сигнал « (на придбання спецтехніки) |
|
|
|
3 300 000 |
||
|
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
14 000 000 |
||
94 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т. ч.: |
|
|
|
14 000 000 |
||
94.1 |
|
КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» (на придбання спецтехніки) |
|
|
|
3 992 000 |
||
94.2 |
|
КПСП по ремонту та будівництву автошляхів М.Харкова «Шляхрембуд « (на придбання спецтехніки) |
|
|
|
10 000 000 |
||
94.3 |
|
КП «Харьковгорстрой» (на придбання оргтехніки) |
|
|
|
8 000 |
||
|
250380 |
Інші субвенції |
0 |
|
0 |
30 000 000 |
||
|
220 |
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
30 000 000 |
||
95 |
|
Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м.Харків) |
|
|
|
30 000 000 |
В.о. заступника міського голови-директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 7
до рішення 36 сесії Харківської міської ради 5 скликання
«Про внесення змін до рішення
30 сесії Харківської міської ради
5 скликання
від 30.12.2008р. № 401/08
«Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»
від 30.09.2009р. № 198/09
Фінансування міського бюджету м. Харкова на 2009 рік
грн.
Найменування |
Код функції |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Всього |
|
Разом |
у т.ч. бюджет розвитку |
||||
|
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Фінансування бюджету за типом кредитора |
|
|
|
|
|
Внутрішнє фінансування |
200000 |
71 950 549 |
32 800 279 |
32 486 600 |
104 750 828 |
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ |
205000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
На початок періоду |
205100 |
0 |
1 617 950 |
|
1 617 950 |
На кінець періоду |
205200 |
0 |
1 617 950 |
|
1 617 950 |
Інші розрахунки |
205300 |
|
|
|
0 |
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
206000 |
58 165 680 |
32 820 600 |
32 491 600 |
90 986 280 |
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
206100 |
63 610 000 |
49 251 096 |
33 209 300 |
112 861 096 |
Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів |
206200 |
5 444 320 |
16 430 496 |
717 700 |
21 874 816 |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів |
208000 |
13 784 869 |
-20 321 |
-5 000 |
13 764 548 |
На початок періоду |
208100 |
15 684 869 |
2 056 958 |
1 773 850 |
17 741 827 |
На кінець періоду |
208200 |
1 900 000 |
2 077 279 |
1 778 850 |
3 977 279 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора |
|
71 950 549 |
32 800 279 |
32 486 600 |
104 750 828 |
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
|
|
|
|
|
Фінансування за активними операціями |
600000 |
71 950 549 |
32 800 279 |
32 486 600 |
104 750 828 |
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
601000 |
58 165 680 |
32 820 600 |
32 491 600 |
90 986 280 |
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
601100 |
63 610 000 |
49 251 096 |
33 209 300 |
112 861 096 |
Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів |
601200 |
5 444 320 |
16 430 496 |
717 700 |
21 874 816 |
Зміни обсягів готівкових коштів |
602000 |
13 784 869 |
-20 321 |
-5 000 |
13 764 548 |
На початок періоду |
602100 |
15 684 869 |
3 674 908 |
1 773 850 |
19 359 777 |
На кінець періоду |
602200 |
1 900 000 |
3 695 229 |
1 778 850 |
5 595 229 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
|
71 950 549 |
32 800 279 |
32 486 600 |
104 750 828 |
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 8
до рішення 36 сесії Харківської міської ради
5 скликання «Про внесення змін до рішення 30 сесії
Харківської міської ради 5 скликання
від 30.12.2008р. № 401/08
«Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік»
від 30.09.2009р. № 198/09
Перелік державних та міських галузевих програм по міському бюджету міста Харкова на 2009 рік
грн.
КВК |
Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||
КТКВ |
Найменування програми |
Сума |
Найменування програми |
Сума |
Сума |
|
001 |
Харківська міська рада |
|
5 470 476 |
|
5 000 000 |
10 470 476 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Міська Програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 роки |
200 000 |
|
|
200 000 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Програма забезпечення судово-правової реформи, діяльності районних судів м.Харкова та апеляційного суду Харківської області на 2008-2010 роки |
1 000 000 |
|
|
1 000 000 |
120201 |
Періодичні видання (газети та журнали) |
Міська комплексна цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства «Газета «Харьковские известия» Харківської міської ради» на 2009 рік |
4 270 476 |
|
|
4 270 476 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
|
|
Програма інформатизації міста Харкова на 2009 рік |
5 000 000 |
5 000 000 |
020 |
Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
|
13 939 400 |
|
|
13 939 400 |
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Обдарована молодь» на 2007-2010 роки |
1 300 000 |
|
|
1 300 000 |
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті м. Харкова на 2009-2011 роки» |
900 000 |
|
|
900 000 |
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти міста Харкова на 2007-20 10 роки» |
11 739 400 |
|
|
11 739 400 |
КВК |
Назва головного розпорядника коштів найменування КТКВ |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||
КТКВ |
Найменування програми |
Сума |
Найменування програми |
Сума |
Сума |
|
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
|
45 763 904 |
|
1 800 000 |
47 563 904 |
|
|
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки» |
45 763 904 |
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки» |
1 800 000 |
47 563 904 |
080101 |
Лікарні |
|
18 498 700 |
|
|
18 498 700 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
|
50 000 |
|
|
50 000 |
080203 |
Пологові будинки |
|
3 533 500 |
|
|
3 533 500 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
|
350 000 |
|
|
350 000 |
081009 |
Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет |
|
22 831 704 |
|
|
22 831 704 |
100302 |
Комбінати комунальних підприємств та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування) |
|
500 000 |
|
|
500 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
1 800 000 |
1 800 000 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
|
7 923 840 |
|
|
7 923 840 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення |
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки |
7 923 840 |
|
|
7 923 840 |
060 |
Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради |
|
1 664 500 |
|
|
1 664 500 |
090802 |
Інші програми соціального захисту неповнолітніх |
Міська програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності на 2008-2010р.р |
171 400 |
|
|
171 400 |
|
|
Міська програма «Молодь Харкова» на 2009-2010 р.р.» |
1 173 100 |
|
|
1 173 100 |
КВК |
Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ |
Загальний фонд |
Спеціальним фонд |
Разом |
||
КТКВ |
Найменування програми |
Сума |
Найменування програми |
Сума |
Сума |
|
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
|
65 100 |
|
|
65 100 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
|
491 000 |
|
|
491 000 |
091106 |
Інші видатки |
|
503 000 |
|
|
503 000 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
|
114 000 |
|
|
114 000 |
|
|
Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2009-2011 роки |
320 000 |
|
|
320 000 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
|
120 000 |
|
|
120 000 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
|
200 000 |
|
|
200 000 |
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
|
81 873 862 |
|
14 774 200 |
96 648 062 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010р.р.» |
73 283 862 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010р.р. |
10 750 000 |
84 033 862 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
|
37 926 200 |
|
|
37 926 200 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
|
20 633 800 |
|
|
20 633 800 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селиш |
|
9 723 862 |
|
|
9 723 862 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
|
5 000 000 |
|
|
5 000 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
10 750 000 |
10 750 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008 2012р.р. |
4 024 200 |
4 024 200 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові |
6 610 000 |
|
|
6 610 000 |
КВК |
Назва головною розпорядника коштів,найменування КТКВ |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||
КТКВ |
Найменування програми |
Сума |
Найменування програми |
Сума |
Сума |
|
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 р.р. |
1 000 000 |
|
|
1 000 000 |
|
|
Програма підтримки органів самоорганізації населення в м.Харкові на 2008-2010р.р. |
980 000 |
|
|
980 000 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
|
650 000 |
|
|
650 000 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
330 000 |
|
|
330 000 |
075 |
Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
|
499 909 |
|
|
499 909 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
Програма підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2009-2011 роки |
499 909 |
|
|
499 909 |
083 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
|
75 760 887 |
|
6 260 979 |
82 021 866 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
75 361 669 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
5 345 600 |
80 707 269 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
75 061 669 |
|
|
75 061 669 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
5 345 600 |
5 345 600 |
250404 |
Інші видатки |
|
300 000 |
|
|
300 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008 2012р.р. |
915 379 |
915 379 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури міста Харкова на 2008-2011 роки» |
399 218 |
|
|
399 218 |
110 |
Управління культури Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
|
25 722 376 |
|
|
25 722 376 |
КВК |
Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
Разом |
||
КТКВ |
Найменування програми |
Сума |
Найменування програми |
Сума |
Сума |
|
|
|
Програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006 -20.09 роки |
4 507 500 |
|
|
4 507 500 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву |
|
4 407 500 |
|
|
4 407 500 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
|
100 000 |
|
|
100 000 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури міста Харкова на 2008-2011 роки» |
9 296 689 |
|
|
9 296 689 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва |
Програма «Розвиток масових бібліотек м. Харкова на 2009-2012 роки» |
97 140 |
|
|
97 140 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
Програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на період 2007-2011 р.р. |
11 821 047 |
|
|
11 821 047 |
150 |
Управління фізичної культури та спорту Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
|
4 919 600 |
|
|
4 919 600 |
|
|
Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Харкові на 2006-2011 роки |
4 919 600 |
|
|
4 919 600 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
|
418 100 |
|
|
418 100 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
|
2 824 000 |
|
|
2 824 000 |
130112 |
Інші видатки |
|
1 677 500 |
|
|
1 677 500 |
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
|
71 233 839 |
|
37 445 000 |
108 678 839 |
|
|
Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки |
13965039 |
Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на2008-2012 роки |
3 300 000 |
17 265 039 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селиш |
|
13 965 039 |
|
|
13 965 039 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
3 300 000 |
3 300 000 |
КВК |
Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||
КТКВ |
Найменування програми |
Сума |
Найменування програми |
Сума |
Сума |
|
|
|
Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки |
57 268 800 |
Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки |
34 145 000 |
91 413 800 |
150101 |
Капітальні вкладення |
|
|
|
23 686 538 |
23 686 538 |
170603 |
Інші заходи у сфері електротранспорту |
|
57 268 800 |
|
|
57 268 800 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
10 458 462 |
10 458 462 |
190 |
Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
|
4 299 801 |
|
|
4 299 801 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026р. на період до 2015 року |
3 249 953 |
|
|
3 249 953 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2010 роки |
1 049 848 |
|
|
1 049 848 |
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
82 299 833 |
|
57 764 100 |
140 063 933 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства М.Харкова на 2003-2010 р.р. |
82 299 833 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
57 764 100 |
140 063 933 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
82 214 833 |
|
43 764 100 |
125 978 933 |
180409 |
Внески органів самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
14 000 000 |
14 000 000 |
100303 |
Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства |
|
85 000 |
|
|
85 000 |
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
43 283 000 |
|
17 410 000 |
60 693 000 |
150101 |
Капітальні вкладення |
|
|
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 |
10 900 000 |
10 900 000 |
КВК |
Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||
КТКВ |
Найменування програми |
Сума |
Найменування програми |
Сума |
Сума |
|
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
43 000 000 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
|
43 000 000 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селиш |
|
43 000 000 |
|
|
43 000 000 |
|
|
Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010р.р. |
233 000 |
Програма підтримки органів самоорганізації населення в М.Харкові на 2008-2010р.р. |
|
233 000 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
233 000 |
|
|
233 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008 2012р.р. |
6 010 000 |
6 010 000 |
|
|
|
|
Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 роки |
500 000 |
500 000 |
150101 |
Капітальні вкладення |
|
|
|
500 000 |
500 000 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
Профана по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026р. на період до 20 1 5 року |
50 000 |
|
|
50 000 |
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
|
2 000 000 |
|
|
2 000 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м. Харкові на 2006-2010 роки |
2 000 000 |
|
|
2 000 000 |
|
ВСЬОГО |
|
466 655 227 |
|
140 454 279 |
607 109 506 |
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева