УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
41 сесія 5 скликання
РІШЕННЯ
від 24.02.2010 р. № 02/10
м. Харків
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Харкова за 2009 рік
На підставі ст.ст. 23, 80 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання пункту 2 рішення 39 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 23.12.2009р. № 315/09 «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік», керуючись ст.59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету міста Харкова за 2009 рік згідно з додатком 1 з урахуванням пунктів 2, 3 цього рішення, в тому числі:
- загального фонду - по доходах у сумі 2311357,5тис.грн. і видатках у сумі 2239324,6тис.грн., з перевищенням доходів над видатками у сумі 72032,9тис.грн.;
- спеціального фонду - по доходах у сумі 355133,0тис.грн. і видатках у сумі 320125,8тис.грн., з перевищенням доходів над видатками у сумі 35007,2тис.грн.
2. В зв'язку зі змінами річного обсягу субвенцій з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на 2009 рік, внести до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік» (зі змінами) такі зміни:
2.1. Викласти пункт 1 рішення у новій редакції:
«1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2009 рік у сумі 2554087,7тис.грн., у тому числі дотації та субвенції з державного та обласного бюджетів в сумі 724544,4тис.грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 2228216,4тис.грн., спеціального фонду бюджету 325871,3тис.грн., у тому числі бюджет розвитку - 97468,4тис.грн. та цільові фонди міської ради -13635,9тис.грн. (додаток №1)».
2.2. Викласти пункт 2 рішення у новій редакції:
«2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2009 рік у сумі 2659424,6тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 2300753,0тис.грн. та видатків спеціального фонду - 358671,6тис.грн. за функціональною (додаток №2) та відомчою (додаток №3) структурою бюджету».
2.3. Внести до пункту 4 рішення такі зміни:
в абзаці першому цифри «1486007,0» замінити на цифри «1489362,2»;
в абзаці другому підпункту 4.5. цифри «376259,0» замінити на цифри «376227,2»;
в абзаці третьому підпункту 4.5. цифри «228243,3» та «69843,6» замінити на цифри «231630,3» та «73230,6» відповідно.
2.4. В пункті 31 рішення цифри «585669,9» замінити на цифри «579322,9».
3. Викласти додатки №№1-5, 8 до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік» (зі змінами) у новій редакції згідно з додатком №2 до цього рішення (додається).
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова М.М. Добкін
Додаток № 1
до рішення 41 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Харкова за 2009 рік»
від 24.02.2010 р. № 02/10
ЗВІТ
про виконання міського бюджету м. Харкова за 2009 рік
грн.
Код |
Д О Х О Д И |
Затверджено на 2009 рік |
План на 2009 рік з урахуванням змін |
Виконано за 2009 рік |
% виконання |
Відхилення (+, -) |
||
до плану на рік |
до плану на рік з урахуванням змін |
від плану на рік |
від плану на рік з урахуванням змін |
|||||
|
Загальний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
11010000 |
Податок з доходів фізичних осіб |
1 233 305 300 |
1 258 913 104 |
1 275 137 348 |
103,4 |
101,3 |
41 832 048 |
16 224 244 |
14060300 |
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
1 200 000 |
832 100 |
833 101 |
69,4 |
100,1 |
-366 899 |
1 001 |
14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
389 400 |
381 500 |
381 582 |
98,0 |
100,0 |
-7 818 |
82 |
22020000 |
Державне мито |
200 |
1 620 000 |
1 620 010 |
понад 100 |
100,0 |
1 619 810 |
10 |
21081100 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
23 500 |
20 600 |
21 165 |
90,1 |
102,7 |
-2 335 |
565 |
|
Закріплені доходи - ВСЬОГО: |
1 234 918 400 |
1 261 767 304 |
1 277 993 206 |
103,5 |
101,3 |
43 074 806 |
16 225 902 |
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
3 865 600 |
19 653 600 |
19 653 681 |
понад 100 |
100,0 |
15 788 081 |
81 |
13050000 |
Плата за землю, в тому числі: |
272 986 700 |
260 936 700 |
260 633 529 |
95,5 |
99,9 |
-12 353 171 |
-303 171 |
|
орендна плата |
229 784 700 |
220 334 700 |
219 835 277 |
95,7 |
99,8 |
-9 949 423 |
-499 423 |
16010000 |
Місцеві податки і збори |
53 411 900 |
50 402 900 |
47 620 377 |
89,2 |
94,5 |
-5 791 523 |
-2 782 523 |
21040000 |
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів |
2 000 000 |
13 620 000 |
15 699 776 |
понад 100 |
115,3 |
13 699 776 |
2 079 776 |
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
21 300 |
13 200 |
14 926 |
70,1 |
113,1 |
-6 374 |
1 726 |
22080000 |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна |
57 100 000 |
60 000 000 |
60 152 216 |
105,3 |
100,3 |
3 052 216 |
152 216 |
24030000 |
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності |
|
1 700 |
1 741 |
|
102,4 |
1 741 |
41 |
24060300 |
Інші надходження |
16 200 |
628 200 |
675 110 |
понад 100 |
107,5 |
658 910 |
46 910 |
31010200 |
Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |
39 400 |
117 400 |
120 096 |
понад 100 |
102,3 |
80 696 |
2 696 |
Код |
Д О Х О Д И |
Затверджено на 2009 рік |
План на 2009 рік з урахуванням змін |
Виконано за 2009 рік |
% виконання |
Відхилення (+, -) |
||
до плану на рік |
до плану на рік з урахуванням змін |
від плану на рік |
від плану на рік з урахуванням змін |
|||||
31020000 |
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
|
100 |
292 |
|
понад 100 |
292 |
192 |
|
Власні доходи - ВСЬОГО: |
389 441 100 |
405 373 800 |
404 571 761 |
103,9 |
99,8 |
15 130 661 |
-802 039 |
|
Загальний фонд - разом: |
1 624 359 500 |
1 667 141 104 |
1 682 564 967 |
103,6 |
100,9 |
58 205 467 |
15 423 863 |
41020600 |
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів |
|
13 335 200 |
13 335 200 |
|
100,0 |
13 335 200 |
|
41021200 |
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет |
|
7 000 000 |
7 000 000 |
|
100,0 |
7 000 000 |
|
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
377 169 200 |
376 227 235 |
376 222 931 |
99,7 |
100,0 |
-946 269 |
-4 304 |
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
110 518 500 |
73 230 600 |
72 490 436 |
65,6 |
99,0 |
-38 028 064 |
-740 164 |
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
56 449 588 |
68 236 343 |
65 854 538 |
116,7 |
96,5 |
9 404 950 |
-2 381 805 |
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
277 000 |
167 500 |
167 310 |
60,4 |
99,9 |
-109 690 |
-190 |
Код |
Д О Х О Д И |
Затверджено на 2009 рік |
План на 2009 рік з урахуванням змін |
Виконано за 2009 рік |
% виконання |
Відхилення (+, -) |
||
до плану на рік |
до плану на рік з урахуванням змін |
від плану на рік |
від плану на рік з урахуванням змін |
|||||
41031800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів із запобігання поширенню та лікування грипу типу A/H1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих респіраторних захворювань |
|
8 356 000 |
|
|
|
|
-8 356 000 |
41032300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
|
3 262 925 |
3 226 582 |
|
98,9 |
3 226 582 |
-36 343 |
41035000 |
Інші субвенції |
10 581 704 |
10 581 704 |
10 581 653 |
100,0 |
100,0 |
-51 |
-51 |
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
805 470 |
677 770 |
619 035 |
76,9 |
91,3 |
-186 435 |
-58 735 |
|
Разом трансфертів |
555 801 462 |
561 075 277 |
549 497 686 |
98,9 |
97,9 |
-6 303 776 |
-11 577 591 |
|
Всього доходів загального фонду |
2 180 160 962 |
2 228 216 381 |
2 232 062 653 |
102,4 |
100,2 |
51 901 691 |
3 846 272 |
|
Залишки коштів загального фонду на початок року |
79 294 869 |
79 294 869 |
79 294 869 |
|
|
|
|
|
Доходи загального фонду з урахуванням залишків |
2 259 455 831 |
2 307 511 250 |
2 311 357 522 |
102,3 |
100,2 |
51 901 691 |
3 846 272 |
|
Спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
31030000 |
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності |
99 632 600 |
54 458 500 |
45 611 963 |
45.8 |
83.8 |
-54 020 637 |
-8 846 537 |
33010000 |
Надходження від продажу землі |
110 000 000 |
38 192 540 |
23 219 197 |
21,1 |
60,8 |
-86 780 803 |
-14 973 343 |
24110600 |
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів |
17 400 |
17 400 |
17 408 |
100,0 |
100,0 |
8 |
8 |
24110900 |
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
|
|
280 |
|
|
280 |
280 |
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
43 764 100 |
43 764 100 |
48 645 619 |
111,2 |
111,2 |
4 881 519 |
4 881 519 |
Код |
Д О Х О Д И |
Затверджено на 2009 рік |
План на 2009 рік з урахуванням змін |
Виконано за 2009 рік |
% виконання |
Відхилення (+, -) |
||
до плану на рік |
до плану на рік з урахуванням змін |
від плану на рік |
від плану на рік з урахуванням змін |
|||||
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
9 533 800 |
9 533 800 |
25 636 788 |
понад 100 |
понад 100 |
16 102 988 |
16 102 988 |
50080000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
8 635 900 |
8 635 900 |
7 243 059 |
83,9 |
83,9 |
-1 392 841 |
-1 392 841 |
24062100 |
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
|
|
248 953 |
|
|
248 953 |
248 953 |
50110000 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 568 244 |
71,4 |
71,4 |
-1 431 756 |
-1 431 756 |
21111000 |
Надходження коштів від відшкодування витрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва |
|
|
446 869 |
|
|
446 869 |
446 869 |
|
Спеціальний фонд разом: |
276 583 800 |
159 602 240 |
154 638 379 |
55,9 |
96,9 |
-121 945421 |
-4 963 861 |
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
170 699 700 |
158 399 700 |
145 568 660 |
85,3 |
91,9 |
-25 131 040 |
-12 831 040 |
41034300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» |
|
1 069 400 |
|
|
|
|
-1 069 400 |
41035000 |
Інші субвенції |
|
4 000 000 |
1 999 971 |
|
50,0 |
1 999 971 |
-2 000 029 |
43010000 |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
|
2 800 000 |
|
|
|
|
-2 800 000 |
|
Разом трансфертів спеціального фонду |
170 699 700 |
166 269 100 |
147 568 631 |
86,4 |
88,8 |
-23 131 069 |
-18 700 469 |
|
Всього доходів спеціального фонду |
447 283 500 |
325 871 340 |
302 207 010 |
67,6 |
92,7 |
-145 076490 |
-23 664 330 |
|
Залишки коштів спеціального фонду на початок року |
52 926 004 |
52 926 004 |
52 925 004 |
|
|
|
|
|
Доходи спеціального фонду з урахуванням залишків |
500 209 504 |
378 797 344 |
355 133 014 |
71,0 |
93,8 |
-145 076490 |
-23 664 330 |
|
ВСЬОГО ДОХОДІВ |
2 627 444 462 |
2 554 087 721 |
2 534 269 663 |
96,5 |
99,2 |
-93 174 799 |
-19 818 058 |
|
Всього доходів з урахуванням залишків |
2 759 665 335 |
2 686 308 594 |
2 666 490 536 |
96,6 |
99,3 |
-93 174 799 |
-19 818 058 |
Код |
В И Д А Т К И |
Затверджено на 2009 рік |
План на 2009 рік з урахуванням змін |
Виконано за 2009 рік |
% виконання |
Відхилення (+, -) |
||
до плану на рік |
до плану на рік з урахуванням змін |
від плану на рік |
від плану на рік з урахуванням змін |
|||||
|
Загальний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
010000 |
Державне управління |
80 718 600 |
79 448 096 |
78 957 120 |
97,8 |
99,4 |
-1 761 480 |
-490 976 |
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
80 718 600 |
79 448 096 |
78 957 120 |
97,8 |
99,4 |
-1 761 480 |
-490 976 |
070000 |
Освіта |
19 312 900 |
30 691 169 |
30 199 699 |
156,4 |
98,4 |
10 886 799 |
-491 470 |
070201 |
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
2 353 480 |
2 246 645 |
2 237 082 |
95,1 |
99,6 |
-116 398 |
-9 563 |
070301 |
Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
2 866 750 |
2 826 034 |
2 699 091 |
94,2 |
95,5 |
-167 659 |
-126 943 |
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
4 696 410 |
4 728 576 |
4 720 299 |
100,5 |
99,8 |
23 889 |
-8 277 |
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
4 857 830 |
4 839 092 |
4 828 681 |
99,4 |
99,8 |
-29 149 |
-10 411 |
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
823 030 |
1 484 922 |
1 478 936 |
179,7 |
99,6 |
655 906 |
-5 986 |
070807 |
Інші освітні програми |
3 715 400 |
14 279 700 |
13 950 406 |
понад 100 |
97,7 |
10 235 006 |
-329 294 |
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
|
286 200 |
285 204 |
|
99,7 |
285 204 |
-996 |
080000 |
Охорона здоров'я |
317 560 004 |
347 552 065 |
336 694 206 |
106,0 |
96,9 |
19 134 202 |
-10 857 859 |
080101 |
Лікарні |
224 564 500 |
238 587 971 |
236 393 198 |
105,3 |
99,1 |
11 828 698 |
-2 194 773 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
18 357 700 |
12 310 626 |
12 308 096 |
67,0 |
100,0 |
-6 049 604 |
-2 530 |
080203 |
Пологові будинки |
53 435 000 |
55 393 099 |
55 101 335 |
103,1 |
99,5 |
1 666 335 |
-291 764 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
5 059 100 |
9 760 456 |
9 748 473 |
192,7 |
99,9 |
4 689 373 |
-11 983 |
080703 |
Заходи боротьби з епідеміями |
|
8 356 000 |
|
|
|
|
-8 356 000 |
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
312 000 |
312 209 |
311 610 |
99,9 |
99,8 |
-390 |
-599 |
081009 |
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на |
15 831 704 |
22 831 704 |
22 831 494 |
144,2 |
100,0 |
6 999 790 |
-210 |
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього |
21 823 990 |
24 237 924 |
20 844 758 |
95,5 |
86,0 |
-979 232 |
-3 393 166 |
090214 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку (субвенція) |
11 996 990 |
11 996 990 |
10 001 982 |
83,4 |
83,4 |
-1 995 008 |
-1 995 008 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки) |
5 952 000 |
8 045 840 |
6 706 093 |
112,7 |
83,3 |
754 093 |
-1 339 747 |
Код |
В И Д А Т К И |
Затверджено на 2009 рік |
План на 2009 рік з урахуванням змін |
Виконано за 2009 рік |
% виконання |
Відхилення (+, -) |
||
до плану на рік |
до плану на рік з урахуванням змін |
від плану на рік |
від плану на рік з урахуванням змін |
|||||
090802 |
Інші програми соціального захисту неповнолітніх (Програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності) |
171 400 |
168 028 |
167 874 |
97,9 |
99,9 |
-3 526 |
-154 |
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
436 073 |
435 345 |
426 684 |
97,8 |
98,0 |
-9 389 |
-8 661 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
65 100 |
65 100 |
65 013 |
99,9 |
99,9 |
-87 |
-87 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах |
491 000 |
490 605 |
490 585 |
99,9 |
100,0 |
-415 |
-20 |
091106 |
Інші видатки |
1 036 527 |
1 197 273 |
1 196 993 |
115,5 |
100,0 |
160 466 |
-280 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
114 000 |
113 730 |
113 730 |
99,8 |
100,0 |
-270 |
|
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
120 000 |
120 000 |
119 998 |
100,0 |
100,0 |
-2 |
-2 |
091214 |
Інші установи та заклади |
1 440 900 |
1 605 013 |
1 555 806 |
108,0 |
96,9 |
114 906 |
-49 207 |
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
246 050 000 |
329 527 734 |
291 275 713 |
118,4 |
88,4 |
45 225 713 |
-38 252 021 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
32 500 000 |
48 215 292 |
42 372 773 |
130,4 |
87,9 |
9 872 773 |
-5 842 519 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
20 000 000 |
21 922 236 |
18 019 092 |
90,1 |
82,2 |
-1 980 908 |
-3 903 144 |
100201 |
Теплові мережі |
|
15 000 000 |
15 000 000 |
|
100,0 |
15 000 000 |
|
100203 |
Благоустрій міст |
188 050 000 |
238 708 860 |
210 203 204 |
111,8 |
88,1 |
22 153 204 |
-28 505 656 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100,0 |
100,0 |
|
|
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства |
500 000 |
596 346 |
595 646 |
119,1 |
99,9 |
95 646 |
-700 |
100303 |
Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства |
|
85 000 |
84 998 |
|
100,0 |
84 998 |
-2 |
110000 |
Культура і мистецтво |
30 067 100 |
34 767 413 |
33 425 052 |
111,2 |
96,1 |
3 357 952 |
-1 342 361 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та |
3 500 000 |
5 495 302 |
5 108 378 |
146,0 |
93,0 |
1 608 378 |
-386 924 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими |
7 076 500 |
9 393 829 |
9 193 157 |
129,9 |
97,9 |
2 116 657 |
-200 672 |
110201 |
Бібліотеки |
652 820 |
683 540 |
682 962 |
104,6 |
99,9 |
30 142 |
-578 |
110202 |
Музеї і виставки |
1 282 336 |
1 229 942 |
1 225 928 |
95,6 |
99,7 |
-56 408 |
-4 014 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного |
568 344 |
530 952 |
530 889 |
93,4 |
100,0 |
-37 455 |
-63 |
Код |
В И Д А Т К И |
Затверджено на 2009 рік |
План на 2009 рік з урахуванням змін |
Виконано за 2009 рік |
% виконання |
Відхилення (+, -) |
||
до плану на рік |
до плану на рік з урахуванням змін |
від плану на рік |
від плану на рік з урахуванням змін |
|||||
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
5 166 053 |
5 220 855 |
5 016 990 |
97,1 |
96,1 |
-149 063 |
-203 865 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
11 821 047 |
12 212 993 |
11 666 748 |
98,7 |
95,5 |
-154 299 |
-546 245 |
120000 |
Засоби масової інформації |
2 300 000 |
4 115 476 |
4 094 735 |
178,0 |
99,5 |
1 794 735 |
-20 741 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
2 300 000 |
4 115 476 |
4 094 735 |
178,0 |
99,5 |
1 794 735 |
-20 741 |
130000 |
Фізична культура і спорт |
17 191 600 |
17 639 380 |
17 430 736 |
101,4 |
98,8 |
239 136 |
-208 644 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових |
418 100 |
418 100 |
418 020 |
100,0 |
100,0 |
-80 |
-80 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо- |
12 272 000 |
12 692 631 |
12 486 446 |
101,7 |
98,4 |
214 446 |
-206 185 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 824 000 |
2 809 600 |
2 809 522 |
99,5 |
100,0 |
-14 478 |
-78 |
130112 |
Інші видатки |
1 677 500 |
1 719 049 |
1 716 748 |
102,3 |
99,9 |
39 248 |
-2 301 |
150000 |
Будівництво |
1 000 000 |
2 772 892 |
2 487 890 |
понад 100 |
89,7 |
1 487 890 |
-285 002 |
150202 |
Розробка схем і проектних рішень масового застосування |
1 000 000 |
2 772 892 |
2 487 890 |
понад 100 |
89,7 |
1 487 890 |
-285 002 |
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
83 976 388 |
119 063 143 |
118 941 486 |
141,6 |
99,9 |
34 965 098 |
-121 657 |
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
2 254 578 |
2 341 333 |
2 219 676 |
98,5 |
94,8 |
-34 902 |
-121 657 |
170302 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
14 493 640 |
22 993 640 |
22 993 640 |
158,6 |
100,0 |
8 500 000 |
|
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
23 759 370 |
26 959 370 |
26 959 370 |
113,5 |
100,0 |
3 200 000 |
|
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
43 468 800 |
66 768 800 |
66 768 800 |
153,6 |
100,0 |
23 300 000 |
|
180000 |
Інші заході, пов'язані з економічною діяльністю |
5 400 000 |
1 721 170 |
1 711 954 |
31,7 |
99,5 |
-3 688 046 |
-9 216 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
4 400 000 |
784 698 |
784 449 |
17,8 |
100,0 |
-3 615 551 |
-249 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
500 000 |
499 512 |
499 511 |
99,9 |
100,0 |
-489 |
-1 |
180410 |
Інші заході, пов'язані з економічною діяльністю |
500 000 |
436 960 |
427 994 |
85,6 |
97,9 |
-72 006 |
-8 966 |
210000 |
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
1 250 000 |
1 233 156 |
1 209 103 |
96,7 |
98,0 |
-40 897 |
-24 053 |
Код |
В И Д А Т К И |
Затверджено на 2009 рік |
План на 2009 рік з урахуванням змін |
Виконано за 2009 рік |
% виконання |
Відхилення (+, -) |
||
до плану на рік |
до плану на рік з урахуванням змін |
від плану на рік |
від плану на рік з урахуванням змін |
|||||
210105 |
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
|
41 000 |
40 995 |
|
100,0 |
40 995 |
-6 |
210110 |
Заходи з організації рятування на водах |
1 250 000 |
1 192 156 |
1 168 108 |
93,4 |
98,0 |
-81 892 |
-24 048 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу (обслуговування боргу органів місцевого самоврядування) |
53 000 |
93 321 |
35 130 |
66,3 |
37,6 |
-17 870 |
-58 191 |
250102 |
Резервний фонд |
4 369 900 |
1 500 000 |
|
|
|
-4 369 900 |
-1 500 000 |
250404 |
Інші видатки |
2 042 000 |
3 696 952 |
3 503 881 |
171,6 |
94,8 |
1 461 881 |
-193 071 |
|
Видатки на захищенні статті |
36 736 400 |
|
|
|
|
-36 736 400 |
|
900201 |
Разом видатків загального фонду |
869 851 882 |
998 059 891 |
940 811 464 |
108,2 |
94,3 |
70 959 582 |
-57 248 427 |
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету (вилучення) |
13 571 400 |
13 571 400 |
13 571 400 |
100,0 |
400,0 |
|
|
250306 |
Кошти, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку |
|
2 800 000 |
|
|
|
|
-2 800 000 |
250323 |
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) |
|
500 000 |
499 511 |
|
99,9 |
499 511 |
-489 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у капітальному ремонті пам'ятки архітектури - будівлі апеляційного суду Харківської області за адресою м.Харків, майдан Руднева, 36) |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
|
100,0 |
1 000 000 |
|
250380 |
Інші субвенції (субвенція з міського бюджету м.Харкова міському бюджету м.Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання) |
|
200 000 |
200 000 |
|
100,0 |
200 000 |
|
|
Разом видатків загального фонду |
883 423 282 |
1 016 131 291 |
956 082 375 |
108,2 |
94,1 |
72 659 093 |
-60 048 916 |
250311 |
Дотація вирівнювання районним у місті бюджетам |
804 022 500 |
821 656 590 |
821 381 941 |
102,2 |
100,0 |
17 359 441 |
-274 649 |
Код |
В И Д А Т К И |
Затверджено на 2009 рік |
План на 2009 рік з урахуванням змін |
Виконано за 2009 рік |
% виконання |
Відхилення (+, -) |
||
до плану на рік |
до плану на рік з урахуванням змін |
від плану на рік |
від плану на рік з урахуванням змін |
|||||
250313 |
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів |
|
5 454 110 |
5 454 110 |
|
100,0 |
5 454 110 |
|
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
377 169 200 |
376 227 235 |
376 222 931 |
99,7 |
100,0 |
-946 269 |
-4 304 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
110 518 500 |
73 230 600 |
72 490 436 |
65,6 |
99,0 |
-38 028 064 |
-740 164 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
3 945 010 |
3 945 010 |
3 679 870 |
93,3 |
93,3 |
-265 140 |
-265 140 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
277 000 |
167 500 |
167 310 |
60,4 |
99,9 |
-109 690 |
-190 |
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
|
3 262 925 |
3 226 583 |
|
98,9 |
3 226 583 |
-36 342 |
Код |
В И Д А Т К И |
Затверджено на 2009 рік |
План на 2009 рік з урахуванням змін |
Виконано за 2009 рік |
% виконання |
Відхилення (+, -) |
||
до плану на рік |
до плану на рік з урахуванням змін |
від плану на рік |
від плану на рік з урахуванням змін |
|||||
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях |
805 470 |
677 770 |
619 035 |
76,9 |
91,3 |
-186 435 |
-58 735 |
|
Всього видатків загального фонду з урахуванням переданих коштів |
2 180 160 962 |
2 300 753 031 |
2239324324591 |
102,7 |
97,3 |
59 163 629 |
-61 428 440 |
Перевищення доходів над видатками (по загальному фонду) |
79 294 869 |
6 758 219 |
72 032 931 |
|
|
|
|
|
|
Спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
1 080 220 |
1 080 220 |
887 012 |
82,1 |
82,1 |
-193 208 |
-193 208 |
070000 |
Освіта |
1 839 440 |
1 839 440 |
1 685 255 |
91,6 |
91,6 |
-154 185 |
-154 185 |
070201 |
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
590 440 |
590 440 |
637 321 |
107,9 |
107,9 |
46 881 |
46 881 |
070301 |
Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
86 000 |
86 000 |
29 464 |
34,3 |
34,3 |
-56 536 |
-56 536 |
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
30 000 |
30 000 |
199 204 |
понад 100 |
понад 100 |
169 204 |
169 204 |
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
1 133 000 |
1 133 000 |
819 266 |
72,3 |
72,3 |
-313 734 |
-313 734 |
080000 |
Охорона здоров'я |
4 479 300 |
4 479 300 |
19 540 821 |
понад 100 |
понад 100 |
15 061 521 |
15 061 521 |
080101 |
Лікарні |
3 285 500 |
3 285 500 |
11 049 933 |
понад 100 |
понад 100 |
7 764 433 |
7 764 433 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
694 880 |
694 880 |
1 223 992 |
176,1 |
176,1 |
529 112 |
529 112 |
080203 |
Пологові будинки |
142 500 |
142 500 |
6 683 157 |
понад 100 |
понад 100 |
6 540 657 |
6 540 657 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
356 420 |
356 420 |
583 323 |
163,7 |
163,7 |
226 903 |
226 903 |
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
|
|
416 |
|
|
416 |
416 |
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього |
804 100 |
804 100 |
667 917 |
83,1 |
83,1 |
-136 183 |
-136 183 |
091106 |
Інші видатки |
804 100 |
804 100 |
651 049 |
81,0 |
81,0 |
-153 051 |
-153 051 |
091214 |
Інші установи та заклади |
|
|
16 868 |
|
|
16 868 |
16 868 |
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
43 764 100 |
43 764 100 |
43 764 100 |
100,0 |
100,0 |
|
|
100203 |
Благоустрій міст |
43 764 100 |
43 764 100 |
43 764 100 |
100,0 |
100,0 |
|
|
110000 |
Культура і мистецтво |
962 640 |
962 640 |
2 027 176 |
понад 100 |
понад 100 |
1 064 536 |
1 064 536 |
Код |
В И Д А Т К И |
Затверджено на 2009 рік |
План на 2009 рік з урахуванням змін |
Виконано за 2009 рік |
% виконання |
Відхилення (+, -) |
||
до плану на рік |
до плану на рік з урахуванням змін |
від плану на рік |
від плану на рік з урахуванням змін |
|||||
110201 |
Бібліотеки |
35 000 |
35 000 |
426 435 |
понад 100 |
понад 100 |
391 435 |
391 435 |
110202 |
Музеї і виставки |
2 000 |
2 000 |
136 770 |
понад 100 |
понад 100 |
134 770 |
134 770 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
925 640 |
925 640 |
1 463 971 |
158,2 |
158,2 |
538 331 |
538 331 |
130000 |
Фізична культура і спорт |
368 100 |
368 100 |
533 166 |
144,8 |
144,8 |
165 066 |
165 066 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо- |
368 100 |
368 100 |
533 166 |
144,8 |
144,8 |
165 066 |
165 066 |
150000 |
Будівництво |
174 600 000 |
94 906 190 |
64 185 590 |
36,8 |
67,6 |
-110 414410 |
-30 720 600 |
|
в т.ч. бюджет розвитку |
174 600 000 |
94 906 190 |
64 185 590 |
36,8 |
67,6 |
-110 414410 |
-30 720 600 |
150101 |
Капітальні вкладення |
174 600 000 |
94 906 190 |
64 185 590 |
36,8 |
67,6 |
-110 414410 |
-30 720 600 |
250909 |
Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
|
|
-188 930 |
|
|
-188 930 |
- 188 930 |
180000 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю |
35 050 000 |
5 048 850 |
2 650 093 |
7,6 |
52,5 |
-32 399 907 |
-2 398 757 |
180409 |
Внески органів влади автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (бюджет розвитку) |
35 050 000 |
5 048 850 |
2 650 093 |
7,6 |
52,5 |
-32 399 907 |
-2 398 757 |
240000 |
Цільові фонди |
13 635 900 |
15 949 579 |
8 804 976 |
64,6 |
55,2 |
-4 830 924 |
-7 144 603 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
8 635 900 |
10 949 579 |
8 017 984 |
92,8 |
73,2 |
-617 916 |
-2 931 595 |
240900 |
Цільовий фонд Харківської міської ради |
5 000 000 |
5 000 000 |
786 992 |
15,7 |
15,7 |
-4 213 008 |
-4 213 008 |
250335 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту |
|
1 069 400 |
|
|
|
|
1 069 400 |
250380 |
Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету м. Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону обласного спортивного комплексу «Металіст», м.Харків, на виконання Цільової програми підготовки та проведення в Харківській області матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу) |
|
30 000 000 |
30 000 000 |
|
100,0 |
30 000 000 |
|
|
Всього видатків спеціального фонду |
276 583 800 |
200 271 919 |
145 557 176 |
63,1 |
87,2 |
-102 026624 |
-25 714 743 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергіє, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирноє плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (передається до районних у місті Харкові бюджетів) |
170 699 700 |
158 399 700 |
145 568 660 |
85,3 |
91,9 |
-25 131 040 |
-12 831 040 |
Всього видатків спеціального фонду з урахуванням переданих коштів |
447 283 500 |
358 671 619 |
320 125 836 |
71,6 |
89,3 |
-127 157664 |
-38 545 783 |
|
Перевищення доходів над видатками (по спеціальному фонду) |
52 926 004 |
20 125 725 |
35 007 178 |
|
|
|
|
|
|
Всього видатків загального і спеціального фондів |
2 627 444 462 |
2 659 424 650 |
2 559 450 427 |
97,4 |
96,2 |
-67 994 035 |
-99 974 223 |
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. ТаукешеваДодаток № 2
до рішення 41 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Харкова за 2009 рік»
від 24.02.2010 р. № 02/10
Додатки №№ 1-5, 8
до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання
від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет
міста Харкова на 2009 рік» (у новій редакції)
Додаток № 1
до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік» (в редакції рішення 41 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Харкова за 2009 рік»
від 24.02.2010 р. № 02/10
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2009 рік
(грн.)
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
Разом |
У т. ч. бюджет розвитку |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
10000000 |
Податкові надходження |
1 591 119 904 |
43 764 100 |
X |
1 634 884 004 |
11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
1 278 566 704 |
X |
X |
1 278 566 704 |
11010000 |
Податок з доходів фізичних осіб |
1 258 913 104 |
X |
X |
1 258 913 104 |
11010100 |
Податок з доходів найманих працівників |
1 144 970 784 |
X |
X |
1 144 970 784 |
11010200 |
Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності |
7 591 700 |
X |
X |
7 591 700 |
11010300 |
Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті |
9 320 000 |
Х |
Х |
9 320 000 |
11010400 |
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю |
13 266 300 |
X |
X |
13 266 300 |
11010600 |
Податок з доходів фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, і виграшів в азартні ігри |
114 420 |
Х |
Х |
114 420 |
11010700 |
Податок з доходів фізичних осіб - нерезидентів |
466 400 |
X |
X |
466 400 |
11010800 |
Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу |
61 646 300 |
X |
X |
61 646 300 |
11011100 |
Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності |
7 991 100 |
X |
X |
7 991 100 |
11011200 |
Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) |
11 743 000 |
X |
X |
11 743 000 |
11011300 |
Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) |
719 600 |
X |
X |
719 600 |
11011400 |
Податок з доходів фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав |
1 083 500 |
Х |
Х |
1 083 500 |
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
19 653 600 |
X |
X |
19 653 600 |
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
19 653 600 |
X |
X |
19 653 600 |
12000000 |
Податки на власність |
X |
43 764 100 |
X |
43 764 100 |
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
X |
43 764 100 |
X |
43 764 100 |
12020100 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) |
X |
15 833 600 |
X |
15 833 600 |
12020200 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян) |
X |
27 921 500 |
X |
27 921 500 |
12020400 |
Податок з власників водних транспортних засобів |
X |
9 000 |
X |
9 000 |
13000000 |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
260 936 700 |
X |
X |
260 936 700 |
13050000 |
Плата за землю |
260 936 700 |
X |
X |
260 936 700 |
13050100 |
Земельний податок з юридичних осіб |
40 602 000 |
X |
X |
40 602 000 |
13050200 |
Орендна плата з юридичних осіб |
197 388 000 |
X |
X |
197 388 000 |
13050500 |
Орендна плата з фізичних осіб |
22 946 700 |
X |
X |
22 946 700 |
14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
1 213 600 |
X |
X |
1 213 600 |
14060300 |
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
832 100 |
X |
X |
832 100 |
14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
381 500 |
X |
X |
381 500 |
14070200 |
Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами |
381 500 |
X |
X |
381 500 |
16000000 |
Інші податки |
50 402 900 |
X |
X |
50 402 900 |
16010000 |
Місцеві податки і збори |
50 402 900 |
X |
X |
50 402 900 |
16010100 |
Податок з реклами |
105 000 |
X |
X |
105 000 |
16010200 |
Комунальний податок |
2 885 600 |
X |
X |
2 885 600 |
16010400 |
Збір за припаркування автотранспорту |
1 348 500 |
X |
X |
1 348 500 |
16010500 |
Ринковий збір |
44 928 200 |
X |
X |
44 928 200 |
16011100 |
Збір за право використання місцевої символіки |
300 |
X |
X |
300 |
16011300 |
Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей |
20 400 |
X |
X |
20 400 |
16011500 |
Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг |
1 114 900 |
X |
X |
1 114 900 |
20000000 |
Неподаткові надходження |
75 903 700 |
9 551 200 |
17 400 |
85 454 900 |
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
13 640 600 |
X |
X |
13 640 600 |
21040000 |
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів |
13 620 000 |
X |
X |
13 620 000 |
21080000 |
Інші надходження |
20 600 |
X |
X |
20 600 |
21081100 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
20 600 |
X |
X |
20 600 |
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу |
61 633 200 |
X |
X |
61 633 200 |
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
13 200 |
X |
X |
13 200 |
22080000 |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна |
60 000 000 |
X |
X |
60 000 000 |
22080400 |
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності |
60 000 000 |
X |
X |
60 000 000 |
22090000 |
Державне мито |
1 620 000 |
X |
X |
1 620 000 |
22090100 |
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
1 620 000 |
X |
X |
1 620 000 |
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
629 900 |
17 400 |
17 400 |
647 300 |
24030000 |
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності |
1 700 |
Х |
Х |
1 700 |
24060000 |
Інші надходження |
628 200 |
X |
X |
628 200 |
24060300 |
Інші надходження |
628 200 |
X |
X |
628 200 |
24110000 |
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій |
X |
17 400 |
17 400 |
17 400 |
24110600 |
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів |
X |
17 400 |
17 400 |
17 400 |
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
X |
9 533 800 |
X |
9 533 800 |
30000000 |
Доходи від операцій з капіталом |
117 500 |
92 651 040 |
92 651 040 |
92 768 540 |
31000000 |
Надходження від продажу основного капіталу |
117 500 |
54 458 500 |
54 458 500 |
54 576 000 |
31010000 |
Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави або територіальної громади, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |
117 400 |
X |
X |
117 400 |
31010200 |
Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |
117 400 |
X |
X |
117 400 |
31020000 |
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
100 |
Х |
Х |
100 |
31030000 |
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності |
X |
54 458 500 |
54 458 500 |
54 458 500 |
33000000 |
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів |
X |
38 192 540 |
38 192 540 |
38 192 540 |
33010000 |
Надходження від продажу землі |
X |
38 192 540 |
38 192 540 |
38 192 540 |
33010100 |
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності |
X |
38 192 540 |
38 192 540 |
38 192 540 |
40000000 |
Офіційні трансферти |
561 075 277 |
166 269 100 |
4 800 000 |
727 344 377 |
41000000 |
Від органів державного управління |
561 075 277 |
163 469 100 |
2 000 000 |
724 544 377 |
41020000 |
Дотації |
20 335 200 |
Х |
Х |
20 335 200 |
41020600 |
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів |
13 335 200 |
Х |
Х |
13 335 200 |
41021200 |
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет |
7 000 000 |
Х |
Х |
7 000 000 |
41030000 |
Субвенції |
540 740 077 |
163 469 100 |
2 000 000 |
704 209 177 |
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
376 227 235 |
X |
X |
376 227 235 |
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
73 230 600 |
158 399 700 |
X |
231 630 300 |
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
68 236 343 |
X |
X |
68 236 343 |
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
167 500 |
X |
X |
167 500 |
41031800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів із запобігання поширенню та лікування грипу типу А/H1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих респіраторних захворювань |
8 356 000 |
Х |
Х |
8 356 000 |
41032300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів |
3 262 925 |
Х |
Х |
3 262 925 |
41034300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» |
Х |
1 069 400 |
Х |
1 069 400 |
41035000 |
Інші субвенції |
10 581 704 |
4 000 000 |
2 000 000 |
14 581 704 |
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
677 770 |
Х |
Х |
677 770 |
43000000 |
З іншої частини бюджету |
Х |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
43010000 |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
Х |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
50000000 |
Цільові фонди |
X |
13 635 900 |
X |
13 635 900 |
50080000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
X |
8 635 900 |
X |
8 635 900 |
50080200 |
Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища |
X |
8 065 900 |
X |
8 065 900 |
50080300 |
Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами |
X |
570 000 |
X |
570 000 |
50110000 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
X |
5 000 000 |
X |
5 000 000 |
|
Всього доходів |
2 228 316 381 |
325 871 340 |
97 468 440 |
2 554 087 731 |
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 2
до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік» (в редакції рішення 41 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Харкова за 2009 рік»
від 24.02.2010 р. № 02/10
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2009 рік за функціональною структурою
(грн.)
Код КТВК |
Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом) |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
|||||||||
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
в тому числі бюджет розвитку |
|||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
||||||||||
010000 |
Державне управління |
79 448 096 |
79 337 747 |
45 747 647 |
4 088 863 |
110 349 |
1 080 220 |
972 220 |
|
|
108 000 |
|
80 528 316 |
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
79 448 096 |
79 337 747 |
45 747 647 |
4 088 863 |
110 349 |
1 080 220 |
972 220 |
|
|
108 000 |
|
80 528 316 |
070000 |
Освіта |
30 691 169 |
19 124 389 |
7 689 499 |
2 810 765 |
11 566 780 |
1 839 440 |
1 797 940 |
1 006100 |
65 500 |
41 500 |
|
32 530 609 |
070201 |
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
2 246 645 |
2 246 645 |
1 420 000 |
274 461 |
|
590 440 |
579 940 |
378 200 |
28 000 |
10 500 |
|
2 837 085 |
070301 |
Загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
2 826 034 |
2 826 034 |
1 202 370 |
656 616 |
|
86 000 |
86 000 |
|
|
|
|
2 912 034 |
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
4 728 576 |
4 728 576 |
1 901 400 |
870 207 |
|
30 000 |
24 000 |
|
|
6 000 |
|
4 758 576 |
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
4 839 092 |
4 839 092 |
2 708 840 |
977 078 |
|
1 133 000 |
1 108 000 |
627 900 |
37 500 |
25 000 |
|
5 972 092 |
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
1 484 922 |
1 397 922 |
456 889 |
32 403 |
87 000 |
|
|
|
|
|
|
1 484 922 |
070807 |
Інші освітні програми |
14 279 700 |
2 799 920 |
|
|
11 479 780 |
|
|
|
|
|
|
14 279 700 |
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
286 200 |
286 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
286 200 |
080000 |
Охорона здоров'я |
346652065 |
319914095 |
147424200 |
38 006 629 |
26 737 970 |
4 479 300 |
4 182 000 |
1 683900 |
224 300 |
297 300 |
|
351 131 365 |
080101 |
Лікарні |
237 687 971 |
218 881 079 |
105 781 200 |
28 217 860 |
18 806 892 |
3 285 500 |
2 995 200 |
1 207 200 |
168 100 |
290 300 |
|
240 973 471 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
12 310 626 |
12 310 626 |
6 932 100 |
1 525 700 |
|
694 880 |
687 880 |
329 500 |
12 400 |
7 000 |
|
13 005 506 |
080203 |
Пологові будинки |
55 393 099 |
53 266 087 |
29 065 200 |
7 649 777 |
2 127 012 |
142 500 |
142 500 |
26 000 |
33 500 |
|
|
55 535 599 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
9 760 456 |
9 669 490 |
5 453 000 |
607 423 |
90 966 |
356 420 |
356 420 |
121 200 |
10 300 |
|
|
10 116 876 |
080703 |
Заходи боротьби з епідеміями |
8 356 000 |
2 642 900 |
|
|
5 713 100 |
|
|
|
|
|
|
5 356 000 |
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
312 209 |
312 209 |
192 700 |
5 869 |
|
|
|
|
|
|
|
312 209 |
081009 |
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
22 831 704 |
22 831 704 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 831 704 |
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
24 237 924 |
23 922 924 |
1 344 039 |
339 995 |
315 000 |
804 100 |
804 100 |
330 000 |
191 394 |
|
|
25 042 024 |
090214 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку |
11 996 990 |
11 996 990 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 996 990 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки) |
8 045 840 |
8 045 840 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 045 840 |
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей |
168 028 |
168 028 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
168 028 |
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
435 345 |
435 345 |
242 152 |
46 914 |
|
|
|
|
|
|
|
435 345 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
65 100 |
65 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 100 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
490 605 |
490 605 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
490 605 |
091106 |
Інші видатки |
1 197 273 |
962 273 |
188 371 |
163 681 |
235 000 |
804 100 |
804 100 |
330 000 |
191 394 |
|
|
2 001 373 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
113 730 |
113 730 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113 730 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
120 000 |
120 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 000 |
091214 |
Інші установи та заклади |
1 605 013 |
1 525 013 |
913 516 |
129 400 |
80 000 |
|
|
|
|
|
|
1 605 013 |
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
328227734 |
212037451 |
|
68 893 719 |
116 190283 |
43 764 100 |
43 764100 |
|
36 764 100 |
|
|
371 991 834 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
48 215 292 |
42 646 585 |
|
1 418 819 |
5 568 707 |
|
|
|
|
|
|
48 215 292 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
20 622 236 |
|
|
|
20 622 236 |
|
|
|
|
|
|
20 622 236 |
100201 |
Теплові мережі |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 000 000 |
100203 |
Благоустрій міста |
238 708 860 |
149 207 866 |
|
67 474 900 |
89 500 994 |
43 764 100 |
43 764 100 |
|
36 764 100 |
|
|
282 472 960 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 000 000 |
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства |
596 346 |
98 000 |
|
|
498 346 |
|
|
|
|
|
|
596 346 |
100303 |
Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства |
85 000 |
85 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85 000 |
110000 |
Культура і мистецтво |
34 767 413 |
22 896 239 |
4 790 179 |
615 069 |
11 871 174 |
962 640 |
873 090 |
505 391 |
9 496 |
89 550 |
|
35 730 053 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки) |
5 495 302 |
5 495 302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 495 302 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
9 393 829 |
447 587 |
|
|
8 946 242 |
|
|
|
|
|
|
9 393 829 |
101201 |
Бібліотеки |
683 540 |
683 540 |
445 500 |
55 545 |
|
35 000 |
20 000 |
7 710 |
|
15 000 |
|
718 540 |
110202 |
Музеї і виставки |
1 229 942 |
1 229 942 |
659 882 |
114 431 |
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
1 231 942 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
530 952 |
530 952 |
369 675 |
4 075 |
|
|
|
|
|
|
|
530 952 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
5 220 855 |
5 020 855 |
3 315 122 |
441 018 |
200 000 |
925 640 |
851 090 |
497 681 |
9 496 |
74 550 |
|
6 146 495 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
12 212 993 |
9 488 061 |
|
|
2 724 932 |
|
|
|
|
|
|
12 212 993 |
120000 |
Засоби масової інформації |
4 115 476 |
4 115 476 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 115 476 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
4 115 476 |
4 115 476 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 115 476 |
130000 |
Фізична культура і спорт |
17 639 380 |
17 219 389 |
6 011 200 |
3 323 220 |
419 991 |
368 100 |
321 100 |
137 800 |
86 800 |
47 000 |
|
18 007 480 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
418 100 |
418 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
418 100 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
12 692 631 |
12 272 640 |
6 011 200 |
3 323 220 |
419 991 |
368 100 |
321 100 |
137 800 |
86 800 |
47 000 |
|
13 060 731 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 809 600 |
2 809 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 809 600 |
130112 |
Інші видатки |
1 719 049 |
1 719 049 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 719 049 |
150000 |
Будівництво |
2 772 892 |
|
|
|
2 772 892 |
94 906 190 |
|
|
|
94 906 190 |
94 906 190 |
97 679 082 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
94 906 190 |
|
|
|
94 906 190 |
94 906 190 |
94 906 190 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
2 772 892 |
|
|
|
2 772 892 |
|
|
|
|
|
|
2 772 892 |
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
119 063143 |
104 094343 |
|
|
14 968 800 |
|
|
|
|
|
|
119 063 143 |
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
2 341 333 |
2 341 333 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 341 333 |
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
22 993 640 |
22 993 640 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 993 640 |
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
26 959 370 |
26 959 370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 959 370 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
66 768 800 |
51 800 000 |
|
|
14 968 800 |
|
|
|
|
|
|
66 768 800 |
180000 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю |
1 721 170 |
1 621 170 |
|
|
100 000 |
5 048 850 |
|
|
|
5 048 850 |
5 048 850 |
6 770 020 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
784 698 |
684 698 |
|
|
100 000 |
|
|
|
|
|
|
784 698 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
499 512 |
499 512 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
499 512 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
5 048 850 |
|
|
|
5 048 850 |
5 048 850 |
5 048 850 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
436 960 |
436 960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
436 960 |
210000 |
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
1 233 156 |
1 117 356 |
663 218 |
1 709 |
115 800 |
|
|
|
|
|
|
1 233 156 |
210105 |
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
41 000 |
41 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 000 |
210110 |
Заходи з організації рятування на водах |
1 192 156 |
1 076 356 |
663 218 |
1 709 |
115 800 |
|
|
|
|
|
|
1 192 156 |
230000 |
Обслуговування боргу |
93 321 |
93 321 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93 321 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
93 321 |
93 321 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93 321 |
240000 |
Цільові фонди |
|
|
|
|
|
15 949 579 |
4 391 000 |
|
|
11 558 579 |
|
15 949 579 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
10 949 579 |
191 000 |
|
|
10 758 579 |
|
10 949 579 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
5 000 000 |
4 200 000 |
|
|
800 000 |
|
5 000 000 |
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
10 196 952 |
3 696 952 |
|
|
2 800 000 |
|
|
|
|
|
|
10 196 952 |
250102 |
Резервний фонд |
3 700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 700 000 |
250404 |
Інші видатки |
3 696 952 |
3 696 952 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 696 952 |
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
2 800 000 |
|
|
|
2 800 000 |
|
|
|
|
|
|
2 800 000 |
|
Разом видатків |
1000859891 |
809 190852 |
213 669982 |
118 079 969 |
187 969039 |
169 202519 |
57 105550 |
3 663191 |
37 341 590 |
112096969 |
99 955 040 |
1170062410 |
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
13 571 400 |
13 571 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 571 400 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком №4) |
821 656 590 |
821 656 590 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
821 656 590 |
250313 |
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів (згідно з додатком №4) |
5 454 110 |
5 454 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 454 110 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №4) |
376 227 235 |
376 227 235 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
376 227 235 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком №4) |
73 230 600 |
73 230 600 |
|
|
|
158 399 700 |
158399700 |
|
|
|
|
231 630 300 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком №4) |
3 945 010 |
3 945 010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 945 010 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №4) |
167 500 |
167 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
167 500 |
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст.57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» (згідно з додатком №4) |
3 262 925 |
3 262 925 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 262 925 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у капітальному ремонті пам`ятки архітектури - будівлі апеляційного суду Харківської області за адресою м. Харків, майдан Руднева, 36) (згідно з додатком №4) |
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
250335 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), айонних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» |
|
|
|
|
|
1 069 400 |
1 069 400 |
|
|
|
|
1 069 400 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком №4) |
677 770 |
677 770 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
677 770 |
250380 |
Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків) (згідно з додатком №4) |
|
|
|
|
|
30 000 000 |
|
|
|
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання (згідно з додатком №4) |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
250323 |
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м.Дергачі) (згідно з додатком №4) |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
|
Всього видатків |
2300753031 |
2108083992 |
213 669982 |
118 079 969 |
188 969039 |
358 671619 |
216574650 |
3 663191 |
37 341 590 |
142096969 |
129 955 040 |
2659424650 |
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 3
до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік» (в редакції рішення 41 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Харкова за 2009 рік»
від 24.02.2010 р. № 02/10
Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2009 рік за головними розпорядниками коштів
(грн.)
Код головного розпорядника коштів -------- Код КТВК |
Назва головного розпорядника коштів --------------------- Назва КТВК |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
|||||||||
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
в тому числі бюджет розвитку |
|||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
||||||||||
001 |
Харківська міська рада |
31 909 584 |
31 809 610 |
11 551 470 |
2 237 788 |
99 974 |
5 000 000 |
4 200 000 |
|
|
800 000 |
|
36 909 584 |
010116 |
Утримання апарату |
24 859 708 |
24 759 734 |
11 551 470 |
2 237 788 |
99 974 |
|
|
|
|
|
|
24 859 708 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
4 115 476 |
4 115 476 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 115 476 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Міська програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 р.р.) |
199 067 |
199 067 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
199 067 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
5 000 000 |
4 200 000 |
|
|
800 000 |
|
5 000 000 |
250404 |
Інші видатки (Прийом іноземних делегацій) |
1 001 562 |
1 001 562 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 001 562 |
250404 |
Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України та громад, асоціації фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст», Міжнародної Асоціації «Поріднені міста») |
628 578 |
628 578 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
628 578 |
250404 |
Інші видатки (стипендії почесним громадянам міста) |
905 193 |
905 193 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
905 193 |
250404 |
Інші видатки (Премія Харківської міської ради за вагомій внесок у розвиток місцевого самоврядування) |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
020 |
Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
32 199 636 |
20 632 856 |
8 491 261 |
3 070 565 |
11 566 780 |
1 839 440 |
1 797 940 |
1 006 100 |
65 500 |
41 500 |
|
34 039 076 |
010116 |
Утримання апарату |
1 410 467 |
1 410 467 |
801 762 |
259 800 |
|
|
|
|
|
|
|
1 410 467 |
070201 |
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
2 246 645 |
2 246 645 |
1 420 000 |
274 461 |
|
590 440 |
579 940 |
378 200 |
28 000 |
10 500 |
|
2 837 085 |
070301 |
Загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
2 826 034 |
2 826 034 |
1 202 370 |
656 616 |
|
86 000 |
86 000 |
|
|
|
|
2 912 034 |
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
4 728 576 |
4 728 576 |
1 901 400 |
870 207 |
|
30 000 |
24 000 |
|
|
6 000 |
|
4 758 576 |
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
4 839 092 |
4 839 092 |
2 708 840 |
977 078 |
|
1 133 000 |
1 108 000 |
627 900 |
37 500 |
25 000 |
|
5 972 092 |
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
1 484 922 |
1 397 922 |
456 889 |
32 403 |
87 000 |
|
|
|
|
|
|
1 484 922 |
070807 |
Інші освітні програми |
14 279 700 |
2 799 920 |
|
|
11 479 780 |
|
|
|
|
|
|
14 279 700 |
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
286 200 |
286 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
286 200 |
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП «Комбінат дитячого харчування») |
98 000 |
98 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98 000 |
030 |
Департамент охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
737 648 |
737 648 |
376 598 |
|
|
|
|
|
|
|
|
737 648 |
010116 |
Утримання апарату |
737 648 |
737 648 |
376 598 |
|
|
|
|
|
|
|
|
737 648 |
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
348981466 |
321745150 |
148 438746 |
38 275 029 |
27 236 316 |
4 479 300 |
4 182 000 |
1 683 900 |
224 300 |
297 300 |
|
353 460 766 |
010116 |
Утримання апарату |
1 831 055 |
1 831 055 |
1 014 546 |
268 400 |
|
|
|
|
|
|
|
1 831 055 |
080101 |
Лікарні |
237687971 |
218881079 |
105 781 200 |
28 217 860 |
18 806 892 |
3 285 500 |
2 995 200 |
1 207 200 |
168 100 |
290 300 |
|
240 973 471 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
12 310 626 |
12 310 626 |
6 932 100 |
1 525 700 |
|
694 880 |
687 880 |
329 500 |
12 400 |
7 000 |
|
13 005 506 |
080203 |
Пологові будинки |
55 393 099 |
53 266 087 |
29 065 200 |
7 649 777 |
2 127 012 |
142 500 |
142 500 |
26 000 |
33 500 |
|
|
55 535 599 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
9 760 456 |
9 669 490 |
5 453 000 |
607 423 |
90 966 |
356 420 |
356 420 |
121 200 |
10 300 |
|
|
10 116 876 |
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
312 209 |
312 209 |
192 700 |
5 869 |
|
|
|
|
|
|
|
312 209 |
081009 |
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
22 831 704 |
22 831 704 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 831 704 |
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування) |
498 346 |
|
|
|
498 346 |
|
|
|
|
|
|
498 346 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
11 989 194 |
11 909 194 |
2 270 712 |
390 900 |
80 000 |
|
|
|
|
|
|
11 989 194 |
010116 |
Утримання апарату |
2 338 341 |
2 338 341 |
1 357 196 |
261 500 |
|
|
|
|
|
|
|
2 338 341 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки) |
8 045 840 |
8 045 840 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 045 840 |
091214 |
Інші установи та заклади |
1 605 013 |
1 525 013 |
913 516 |
129 400 |
80 000 |
|
|
|
|
|
|
1 605 013 |
060 |
Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради |
5 220 752 |
4 985 752 |
1 831 440 |
563 180 |
235 000 |
804 100 |
804 100 |
330 000 |
191 394 |
|
|
6 024 852 |
010116 |
Утримання апарату |
2 435 040 |
2 435 040 |
1 400 917 |
352 585 |
|
|
|
|
|
|
|
2 435 040 |
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей |
168 028 |
168 028 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
168 028 |
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
435 345 |
435 345 |
242 152 |
46 914 |
|
|
|
|
|
|
|
435 345 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
65 100 |
65 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 100 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
490 605 |
490 605 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
490 605 |
091106 |
Інші видатки |
1 197 273 |
962 273 |
188 371 |
163 681 |
235 000 |
804 100 |
804 100 |
330 000 |
191 394 |
|
|
2 001 373 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
113 730 |
113 730 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113 730 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
120 000 |
120 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 000 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян) |
195 631 |
195 631 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
195 631 |
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
88 691 460 |
59 557 048 |
2 441 002 |
1 574 377 |
29 134 412 |
5 684 200 |
191 000 |
|
|
5 493 200 |
1 600 000 |
94 375 660 |
010116 |
Утримання апарату |
3 864 257 |
3 864 257 |
2 441 002 |
155 558 |
|
|
|
|
|
|
|
3 864 257 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
48 215 292 |
42 646 585 |
|
1 418 819 |
5 568 707 |
|
|
|
|
|
|
48 215 292 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
20 622 236 |
|
|
|
20 622 236 |
|
|
|
|
|
|
20 622 236 |
100203 |
Благоустрій міста |
10 989 675 |
8 046 206 |
|
|
2 943 469 |
|
|
|
|
|
|
10 989 675 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 000 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
1 600 000 |
|
|
|
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
4 084 200 |
191 000 |
|
|
3 893 200 |
|
4 084 200 |
075 |
Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
4 198 791 |
4 198 791 |
2 452 454 |
57 834 |
|
1 700 |
1 700 |
|
|
|
|
4 200 491 |
010116 |
Утримання апарату |
3 699 279 |
3 699 279 |
2 452 454 |
57 834 |
|
1 700 |
1 700 |
|
|
|
|
3 700 979 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
499 512 |
499 512 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
499 512 |
083 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
99 097 406 |
63 553 240 |
2 440 322 |
18 816 906 |
35 544 166 |
11 957 529 |
|
|
|
11 957 529 |
11 042 150 |
111 054 935 |
010116 |
Утримання апарату |
3 960 998 |
3 960 998 |
2 440 322 |
77 906 |
|
|
|
|
|
|
|
3 960 998 |
100201 |
Теплові мережі |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 000 000 |
100203 |
Благоустрій міста |
79 423 171 |
44 278 223 |
|
18 739 000 |
35 144 948 |
|
|
|
|
|
|
79 423 171 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
399 218 |
|
|
|
399 218 |
|
|
|
|
|
|
399 218 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
10 093 300 |
|
|
|
10 093 300 |
10 093 300 |
10 093 300 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
948 850 |
|
|
|
948 850 |
948 850 |
948 850 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
52 400 |
52 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 400 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
915 379 |
|
|
|
915 379 |
|
915 379 |
250404 |
Інші видатки (поховання) |
261 619 |
261 619 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
261 619 |
110 |
Управління культури Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
35 473 516 |
24 001 560 |
5 408 813 |
752 369 |
11 471 956 |
962 640 |
873 090 |
505 391 |
9 496 |
89 550 |
|
36 436 156 |
010116 |
Утримання апарату |
1 105 321 |
1 105 321 |
618 634 |
137 300 |
|
|
|
|
|
|
|
1 105 321 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки) |
5 495 302 |
5 495 302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 495 302 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
9 393 829 |
447 587 |
|
|
8 946 242 |
|
|
|
|
|
|
9 393 829 |
110201 |
Бібліотеки |
683 540 |
683 540 |
445 500 |
55 545 |
|
35 000 |
20 000 |
7 710 |
|
15 000 |
|
718 540 |
110202 |
Музеї і виставки |
1 229 942 |
1 229 942 |
659 882 |
114 431 |
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
1 231 942 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
530 952 |
530 952 |
369 675 |
4 075 |
|
|
|
|
|
|
|
530 952 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
5 220 855 |
5 020 855 |
3 315 122 |
441 018 |
200 000 |
925 640 |
851 090 |
497 681 |
9 496 |
74 550 |
|
6 146 495 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
11 813 775 |
9 488 061 |
|
|
2 325 714 |
|
|
|
|
|
|
11 813 775 |
150 |
Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради |
18 448 896 |
18 028 905 |
6 449 048 |
3 453 920 |
419 991 |
368 100 |
321 100 |
137 800 |
86 800 |
47 000 |
|
18 816 996 |
010116 |
Утримання апарату |
809 516 |
809 516 |
437 848 |
130 700 |
|
|
|
|
|
|
|
809 516 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
418 100 |
418 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
418 100 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
12 692 631 |
12 272 640 |
6 011 200 |
3 323 220 |
419 991 |
368 100 |
321 100 |
137 800 |
86 800 |
47 000 |
|
13 060 731 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 809 600 |
2 809 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 809 600 |
130112 |
Інші видатки |
1 719 049 |
1 719 049 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 719 049 |
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
147186228 |
132217428 |
1 256 547 |
6 417 |
14 968 800 |
6 577 800 |
110 000 |
|
|
6 467 800 |
6 467 800 |
153 764 028 |
010116 |
Утримання апарату |
2 161 056 |
2 161 056 |
1 256 547 |
6 417 |
|
110 000 |
110 000 |
|
|
|
|
2 271 056 |
090214 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку |
11 996 990 |
11 996 990 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 996 990 |
100203 |
Благоустрій міста |
13 965 039 |
13 965 039 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 965 039 |
150101 |
Капітальні вкладення |
|
|
|
|
|
3 967 800 |
|
|
|
3 967 800 |
3 967 800 |
3 967 800 |
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
2 341 333 |
2 341 333 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 341 333 |
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
22 993 640 |
22 993 640 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 993 640 |
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
26 959 370 |
26 959 370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 959 370 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
66 768 800 |
51 800 000 |
|
|
14 968 800 |
|
|
|
|
|
|
66 768 800 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
2 500 000 |
|
|
|
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
161 |
Департамент з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради |
983 970 |
983 970 |
478 927 |
|
|
|
|
|
|
|
|
983 970 |
010116 |
Утримання апарату |
983 970 |
983 970 |
478 927 |
|
|
|
|
|
|
|
|
983 970 |
161 |
Управління з організації ЄВРО-2012 Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради |
773 604 |
773 604 |
370 211 |
|
|
|
|
|
|
|
|
773 604 |
010116 |
Утримання апарату |
773 604 |
773 604 |
370 211 |
|
|
|
|
|
|
|
|
773 604 |
190 |
Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
10 582 861 |
7 713 912 |
4 792 527 |
|
2 868 949 |
|
|
|
|
|
|
10 582 861 |
010116 |
Утримання апарату |
7 423 912 |
7 423 912 |
4 792 527 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 423 912 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
2 768 949 |
|
|
|
2 768 949 |
|
|
|
|
|
|
2 768 949 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
390 000 |
290 000 |
|
|
100 000 |
|
|
|
|
|
|
390 000 |
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
86 595 476 |
86 013 387 |
1 701 426 |
48 735 900 |
582 089 |
43 764 100 |
43 764 100 |
|
36 764 100 |
|
|
130 359 576 |
010116 |
Утримання апарату |
3 015 953 |
3 015 953 |
1 701 426 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 015 953 |
100203 |
Благоустрій міста |
83 494 523 |
82 912 434 |
|
48 735 900 |
582 089 |
43 764 100 |
43 764 100 |
|
36 764 100 |
|
|
127 258 623 |
100303 |
Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства |
85 000 |
85 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85 000 |
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
54 295 330 |
3 460 899 |
2 576 790 |
|
50 834 431 |
87 763 610 |
860 520 |
|
|
86 903 090 |
80 845 090 |
142 058 940 |
010116 |
Утримання апарату |
3 454 935 |
3 454 935 |
2 576 790 |
|
|
968 520 |
860 520 |
|
|
108 000 |
|
4 423 455 |
100203 |
Благоустрій міста |
50 836 452 |
5 964 |
|
|
50 830 488 |
|
|
|
|
|
|
50 836 452 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
80 845 090 |
|
|
|
80 845 090 |
80 845 090 |
80 845 090 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
3 943 |
|
|
|
3 943 |
|
|
|
|
|
|
3 943 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
5 950 000 |
|
|
|
5 950 000 |
|
5 950 000 |
220 |
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради |
1309098327 |
1304287952 |
3 825 559 |
|
3 810 375 |
189 469100 |
159 469100 |
|
|
30 000 000 |
30 000 000 |
1497567427 |
010116 |
Утримання апарату |
5 378 187 |
5 367 812 |
3 825 559 |
|
10 375 |
|
|
|
|
|
|
5 378 187 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
27 000 |
27 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 000 |
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
13 571 400 |
13 571 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 571 400 |
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
2 800 000 |
|
|
|
2 800 000 |
|
|
|
|
|
|
2 800 000 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком №4) |
821656 590 |
821656 590 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
821 656 590 |
250313 |
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів (згідно з додатком №4) |
5 454 110 |
5 454 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 454 110 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №4) |
376227235 |
376227235 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
376 227 235 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком №4) |
73 230 600 |
73 230 600 |
|
|
|
158 399 700 |
158 399 700 |
|
|
|
|
231 630 300 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком №4) |
3 945 010 |
3 945 010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 945 010 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №4) |
167 500 |
167 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
167 500 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком №4) |
677 770 |
677 770 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
677 770 |
250380 |
Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків) (згідно з додатком №4) |
|
|
|
|
|
30 000 000 |
|
|
|
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання) (згідно з додатком №4) |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
250323 |
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) (згідно з додатком №4) |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про рестуктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст.57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» (згідно з додатком №4) |
3 262 925 |
3 262 925 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 262 925 |
250335 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), айонних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» |
|
|
|
|
|
1 069 400 |
1 069 400 |
|
|
|
|
1 069 400 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у капітальному ремонті пам`ятки архітектури - будівлі апеляційного суду Харківської області за адресою м. Харків, майдан Руднева, 36) (згідно з додатком №4) |
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
230 |
Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради |
3 780 076 |
3 780 076 |
2 226 136 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 780 076 |
010116 |
Утримання апарату |
3 329 195 |
3 329 195 |
2 226 136 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 329 195 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
436 960 |
436 960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
436 960 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
13 921 |
13 921 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 921 |
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
3 458 803 |
3 343 003 |
2 005 027 |
18 638 |
115 800 |
|
|
|
|
|
|
3 458 803 |
010116 |
Утримання апарату |
2 225 647 |
2 225 647 |
1 341 809 |
16 929 |
|
|
|
|
|
|
|
2 225 647 |
210105 |
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
41 000 |
41 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 000 |
210110 |
Утримання комунальної установи «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова» (на виконання Комплексної програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 роки) |
1 192 156 |
1 076 356 |
663 218 |
1 709 |
115 800 |
|
|
|
|
|
|
1 192 156 |
240 |
Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
4 350 007 |
4 350 007 |
2 284 966 |
126 146 |
|
|
|
|
|
|
|
4 350 007 |
010116 |
Утримання апарату |
3 650 007 |
3 650 007 |
2 284 966 |
126 146 |
|
|
|
|
|
|
|
3 650 007 |
250404 |
Інші видатки (управління комунальним майном) |
700 000 |
700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 000 |
250102 |
Резервний фонд |
3 700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 700 000 |
|
ВСЬОГО |
2300753031 |
2108083992 |
213669982 |
118 079 969 |
188 969039 |
358 671619 |
216 574650 |
3 663 191 |
37 341 590 |
142 096969 |
129 955 040 |
2659424650 |
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 4
до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік» (в редакції рішення 41 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Харкова за 2009 рік»
від 24.02.2010 р. № 02/10
Показники між бюджетних трансфертів
між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами
на 2009 рік
Таблиця 1
грн.
Код |
Назва трансферту |
Міжбюджетні трансферти, що надходять до міського бюджету |
||
Загальний фонд |
Спеціальній фонд |
Разом |
||
Сума (грн.) |
Сума (грн.) |
Сума (грн.) |
||
41020600 |
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів |
13 335 200 |
|
13 335 200 |
41021200 |
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет |
7 000 000 |
|
7 000 000 |
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
376 227 235 |
|
376 227 235 |
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
73 230 600 |
158 399 700 |
231 630 300 |
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
68 236 343 |
|
68 236 343 |
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
167 500 |
|
167 500 |
41031800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів із запобігання поширенню та лікування грипу A/H1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих респіраторних захворювань |
8 356 000 |
|
8 356 000 |
41032300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про рестуктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст.57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
3 262 925 |
|
2 262 925 |
41034300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» |
|
1 069 400 |
1 069 400 |
41035000 |
Інші субвенції |
10 581 704 |
4 000 000 |
14 581 704 |
|
у тому числі: |
|
|
|
|
Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова для забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
10 581 704 |
|
10 581 704 |
|
Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова на реконструкцію пров.Власівського від вул.Плеханівської до вул.Тарасівської в м. Харкові |
|
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова на реконструкцію каналізаційних мереж по м. Харкову за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього середовища |
|
2 000 000 |
2 000 000 |
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
677 770 |
|
677 770 |
|
Всього |
561 075 227 |
163 469 100 |
724 544 377 |
Таблиця 2
грн.
Назва бюджету |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
||||||||
Загальний фонд |
|||||||||
Вилучення |
Дотації |
Субвенції |
|||||||
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету міста Харкова 250301 |
Щоденний норматив відрахувань, % |
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів 250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету міста Харкова до районних у місті бюджетів 250311 |
Щоденний норматив відрахувань, % |
на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 250326 |
на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 250328 |
на надання інших пільг передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) 250329 |
на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 250330 |
|
Державний бюджет |
13 571 400 |
1,08 |
|
|
|
|
|
|
|
Обласний бюджет Харківської області |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Міський бюджет міста Дергачі через районний бюджет Дергачівського району |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Міський бюджет м. Чугуєва |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет Дзержинського району |
|
|
899 600 |
114 820 400 |
6,85 |
49 538 548 |
12 562 950 |
672 940 |
6 235 |
Бюджет Київського району |
|
|
744 900 |
115 244 300 |
6,87 |
42 826 358 |
9 008 438 |
972 480 |
19 604 |
Бюджет Комінтернівського району |
|
|
590 300 |
71 411 800 |
4,26 |
38 698 755 |
7 839 590 |
544 860 |
8 920 |
Бюджет Ленінського району |
|
|
464 000 |
58 284 700 |
3,48 |
28 080 560 |
4 149 629 |
330 700 |
48 067 |
Бюджет Московського району |
|
|
741 100 |
166 017 300 |
9,90 |
76 655 192 |
16 294 633 |
389 150 |
8 110 |
Бюджет Жовтневого району |
|
|
410 200 |
61 798 200 |
3,68 |
32 509 683 |
4 728 432 |
215 230 |
36 724 |
Бюджет Орджонікідзевського району |
|
|
406 500 |
96 335 800 |
5,74 |
42 875 577 |
7 942 060 |
159 420 |
50 |
Бюджет Червонозаводського району |
|
|
450 300 |
57 975 800 |
3,46 |
23 908 664 |
3 776 098 |
359 480 |
36 010 |
Бюджет Фрунзенського району |
|
|
747 210 |
79 768 290 |
4,76 |
41 133 898 |
6 928 770 |
300 750 |
3 780 |
ВСЬОГО |
13 571 400 |
1,08 |
5 454 110 |
821 656 590 |
49,00 |
376 227 235 |
73 230 600 |
3 945 010 |
167 500 |
Назва бюджету |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
|||||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||||||
Субвенції |
||||||||
на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 250376 |
на здійснення виплат, визначених Законом України «Про рестуктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст.57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» 250343 |
на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування 250323 |
на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання 250380 |
на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у капітальному ремонті пам'ятки архітектури - будівлі апеляційного суду Харківської області за адресою м.Харків, майдан Руднева, 36) 250344 |
на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 250328 |
На фінансування ремонту приміщень Управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» 250335 |
на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків 250380 |
|
Державний бюджет |
|
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
Обласний бюджет Харківської області |
|
|
|
|
|
|
|
30 000 000 |
Міський бюджет міста Дергачі через районний бюджет Дергачівського району |
|
|
500 000 |
|
|
|
|
|
Міський бюджет м. Чугуєва |
|
|
|
200 000 |
|
|
|
|
Бюджет Дзержинського району |
95 575 |
713 423 |
|
|
|
24 099 270 |
85 200 |
|
Бюджет Київського району |
130 600 |
473 102 |
|
|
|
18 700 860 |
87 600 |
|
Бюджет Комінтернівського району |
37 973 |
346 408 |
|
|
|
17 257 420 |
168 100 |
|
Бюджет Ленінського району |
68 063 |
300 970 |
|
|
|
9 487 970 |
130 700 |
|
Бюджет Московського району |
66 689 |
873 514 |
|
|
|
35 663 320 |
|
|
Бюджет Жовтневого району |
19 493 |
|
|
|
|
10 917 500 |
156 800 |
|
Бюджет Орджонікідзевського району |
23 526 |
425 611 |
|
|
|
17 236 210 |
|
|
Бюджет Червонозаводського району |
112 244 |
12 150 |
|
|
|
9 063 530 |
151 000 |
|
Бюджет Фрунзенського району |
123 607 |
117 747 |
|
|
|
15 973 620 |
290 000 |
|
ВСЬОГО |
677 770 |
3 262 925 |
500 000 |
200 000 |
1 000 000 |
158 399 700 |
1 069 400 |
30 000 000 |
Назва бюджету |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
||
РАЗОМ |
в тому числі |
||
загальний фонд |
спеціальний фонд |
||
Державний бюджет |
14 571 400 |
14 571 400 |
0 |
Обласний бюджет Харківської області |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
Міський бюджет міста Дергачі через районний бюджет Дергачівського району |
500 000 |
500 000 |
0 |
Міський бюджет м. Чугуєва |
200 000 |
200 000 |
0 |
Бюджет Дзержинського району |
203 494 141 |
179 309 671 |
24 184 470 |
Бюджет Київського району |
188 208 242 |
169 419 782 |
18 788 460 |
Бюджет Комінтернівського району |
136 904 126 |
119 478 606 |
17 425 520 |
Бюджет Ленінського району |
101 345 359 |
91 726 689 |
9 618 670 |
Бюджет Московського району |
296 709 008 |
261 045 688 |
35 663 320 |
Бюджет Жовтневого району |
110 792 262 |
99 717 962 |
11 074 300 |
Бюджет Орджонікідзевського району |
165 404 754 |
148 168 544 |
17 236 210 |
Бюджет Червонозаводського району |
95 845 276 |
86 630 766 |
9 214 530 |
Бюджет Фрунзенського району |
145 387 672 |
129 124 052 |
16 263 620 |
ВСЬОГО |
1 489 362 240 |
1 299 893 140 |
189 469 100 |
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 5
до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік» (в редакції рішення 41 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Харкова за 2009 рік»
від 24.02.2010 р. № 02/10
Перелік об'єктів,
видатки на які у 2009 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
грн.
№ п/п |
Код головного розпорядника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації |
Загальний обсяг фінансування будівництва |
Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на поточний рік |
Всього по бюджету розвитку: |
463 319 094 |
|
349 254 409 |
129 955 040 |
||
|
150000 |
Будівництво |
463 319 094 |
|
349 254 409 |
94 906 190 |
|
150101 |
Капітальні вкладення |
463 319 094 |
|
349 254 409 |
94 906 190 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
445 105 294 |
|
331 040 609 |
80 845 090 |
|
|
Освіта |
11 700 000 |
|
8 000 000 |
3 257 413 |
1 |
|
Реконструкція Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості по просп. Тракторобудівників, 55 |
11 700 000 |
31,6 |
8 000 000 |
3 257 413 |
|
|
Охорона здоров'я |
56 288 217 |
|
43 900 000 |
3 942 157 |
2 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації та завершення будівництва лікарняного комплексу по просп. Московському, 197 |
35 000 000 |
|
35 000 000 |
896 250 |
3 |
|
Реконструкція будівлі міської клінічної лікарні № 30 по просп. Московському, 195 (під розміщення стаціонару на 80 ліжок) |
21 288 217 |
58,2 |
8 900 000 |
3 045 907 |
|
|
Фізкультура і спорт |
3 800 000 |
|
500 000 |
273 990 |
4 |
|
Будівництво котельної для теплопостачання КЗ «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з водних видів спорту Яни Клочкової» |
3 800 000 |
86,8 |
500 000 |
273 990 |
|
|
Об'єкти комунального призначення |
373 317 077 |
|
278 640 609 |
73 371 530 |
|
|
Будівництво інженерних мереж в зоні будівництва метрополітену, в т.ч.: |
3 201 307 |
|
1 838 827 |
111 000 |
5 |
|
Будівництво зливової каналізації і благоустрій в Олексіївській балці |
2 206 307 |
61,8 |
843 827 |
65 000 |
6 |
|
Будівництво зливової каналізації та благоустрій на ПК-34 |
115 000 |
|
115 000 |
5 000 |
7 |
|
Будівництво тепломережі по просп. Людвіга Свободи в районі станції метро «Інтернаціональна» |
270 000 |
|
270 000 |
10 000 |
8 |
|
Будівництво зливової каналізації по просп. Людвіга Свободи на ПК-13 |
250 000 |
|
250 000 |
1 000 |
9 |
|
Реконструкція водопропускної труби та водозливу на ПК-29 в зоні будівництва метрополітену |
360 000 |
|
360 000 |
30 000 |
|
|
Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж, в т.ч.: |
34 284 845 |
|
28 800 290 |
1 636 560 |
10 |
|
Перекладка технічно зношеної водопровідної мережі по вул. Афанасіївській |
4 797 788 |
69,4 |
1 470 500 |
98 610 |
11 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Першого Травня |
563 803 |
87,1 |
72 978 |
17 164 |
12 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації та початок робіт з будівництва систем водопостачання житлових будинків № 27/1-27/7 по вул. Довгалівській |
124 404 |
78,7 |
26 500 |
26 500 |
13 |
|
Будівництво водопровідної мережі по просп. Тракторобудівників |
389 144 |
71,1 |
112 250 |
12 306 |
14 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Тернопільській |
4 113 226 |
22,6 |
3 183 000 |
2 100 |
15 |
|
Будівництво водопровідної мережі в сел. Жихор по вул. Сіверса, Хабарівській |
1 570 000 |
17,4 |
1 296 700 |
573 840 |
16 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Валдайській, Охотській, пров. Піщаному, Валдайському |
1 277 168 |
6,9 |
1 189 050 |
305 000 |
17 |
|
Будівництво насосної станції водопостачання по вул. Довгалівській |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
209 840 |
18 |
|
Реконструкція водопровідної мережі по вул. Квітки Основ`яненка |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
2 700 |
19 |
|
Будівництво водопровідних мереж по вул. Вешенській та Руднєва в сел. Жихор |
3 004 312 |
|
3 004 312 |
5 000 |
20 |
|
Будівництво водопроводу по вул. Державінській |
7 820 000 |
|
7 820 000 |
133 500 |
21 |
|
Будівництво водопроводу по пров. Власівському |
3 125 000 |
|
3 125 000 |
250 000 |
|
|
Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації, в т.ч.: |
30 041 871 |
|
23 983 488 |
2 364 040 |
22 |
|
Будівництво мережі госпфекальної каналізації по вул. Усурійській, вул. Бригадній, вул. Західній, пров. Батайському, пров. Довгожданому |
700 000 |
50,0 |
350 000 |
94 800 |
23 |
|
Будівництво зливової каналізації в районі Журавлівських схилів |
300 000 |
|
300 000 |
300 000 |
24 |
|
Будівництво мереж каналізації вздовж просп. Тракторобудівників (в районі паркової зони) |
650 000 |
30,8 |
450 000 |
224 500 |
25 |
|
Будівництво зливової каналізації по пров. Червоностудентському |
3 324 000 |
61,8 |
1 268 900 |
213 480 |
26 |
|
Будівництво зливової каналізації в районі перехрестя Салтівське шосе - просп. Тракторобудівників |
600 000 |
16,7 |
500 000 |
339 190 |
27 |
|
Будівництво водопропускних споруд в районі Олексіївської балки |
360 000 |
13,9 |
310 000 |
114 820 |
28 |
|
Реконструкція зливостоку по пров. Машинобудівному |
785 970 |
18,4 |
558 000 |
355 200 |
29 |
|
Реконструкція зливової каналізації в районі вул. Академіка Білецького та благоустрій прилеглої території біля станції метро «Київська» |
342 739 |
|
342 739 |
313 020 |
30 |
|
Будівництво каналізаційного розвантажувального колектору Салтівського житлового масиву |
16 675 313 |
18,4 |
13 600 000 |
276 900 |
31 |
|
Будівництво госпфекальної каналізації по пров. Конторському |
250 000 |
|
250 000 |
121 210 |
32 |
|
Будівництво мережі гопфекальної каналізації по пров. Сичівському та 2-му Сичівському в`їзду |
409 018 |
|
409 018 |
4 330 |
33 |
|
Санація каналізаційного колектору d 1500мм по просп. Гагаріна на перехресті Мереф'янського шосе, просп. Гагаріна, 50-річчя СРСР - реконструкція |
4 364 503 |
|
4 364 503 |
90 |
34 |
|
Захист від підтоплення житлового будинку по вул. Клочківській, 197 (реконструкція зливової каналізації) |
1 280 328 |
|
1 280 328 |
6 500 |
|
|
Будівництво, реконструкція теплових мереж, в т. ч.: |
5 161 349 |
|
3 544 000 |
277 640 |
35 |
|
Реконструкція технічно зношених теплових мереж (на території насосної станції №1 по вул. Червоножовтневій, 90) |
2 347 680 |
57,4 |
1 000 000 |
45 570 |
36 |
|
Реконструкція теплозабезпечення КПШЕП-9 по вул. Автогенній |
501 169 |
54,8 |
231 500 |
231 500 |
37 |
|
Реконструкція теплових мереж між камерами МК 2242 та МК 2243 по Бєлгородському узвізу |
2 312 500 |
|
2 312 500 |
570 |
|
|
Будівництво та реконструкція доріг і інженерних об`єктів на них, в т. ч.: |
227 990 347 |
|
156 570 604 |
55 809 420 |
38 |
|
Реконструкція вул. Жилярді та перехрестя з вул. Сидора Ковпака, вул. Героїв Праці і вул. Саперній |
7 274 112 |
90,8 |
670 000 |
533 000 |
39 |
|
Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від Бєлгородського узвізу до вул. Матюшенка |
41 240 188 |
86,4 |
5 600 000 |
3 199 990 |
40 |
|
Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від просп. Московського до Бєлгородського узвізу (в тому числі компенсація за знесені споруди) |
29 975 443 |
97,3 |
800 000 |
400 340 |
41 |
|
Будівництво пішохідного тротуару по вул. Желєзнякова |
70 000 |
|
70 000 |
15 000 |
42 |
|
Реконструкція багоустрою пішохідної зони на перехресті пр.Правди - вул. Галана |
1 829 460 |
|
1 829 460 |
7 250 |
43 |
|
Реконструкція вул. Пушкінської (у рамках Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу) |
40 202 074 |
|
40 202 074 |
18 850 000 |
44 |
|
Реконструкція вул. Римарської (у рамках Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу) |
5 096 884 |
|
5 096 884 |
3 047 000 |
45 |
|
Реконструкція Червоношкільної набережної |
2 000 000 |
|
2 000 000 |
78 190 |
46 |
|
Реконструкція вул. Чебишева, вул. Чкалова |
2 200 000 |
|
2 200 000 |
38 730 |
47 |
|
Реконструкція перехрестя просп. 50-річчя ВЛКСМ - 50-річчя СРСР |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
39 000 |
48 |
|
Реконструкція вул. Плеханівській |
20 179 054 |
|
20 179 054 |
340 |
49 |
|
Реконструкція вул. Храмова (у рамках Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу) |
10 686 176 |
|
10 686 176 |
4 297 400 |
50 |
|
Реконструкція вул. Ахсарова |
2 943 389 |
|
2 943 389 |
52 140 |
51 |
|
Реконструкція пров. Власівського (у рамках Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу) |
9 069 798 |
|
9 069 798 |
5 315 400 |
52 |
|
Реконструкція Купецького мосту |
4 000 000 |
|
4 000 000 |
186 380 |
53 |
|
Реконструкція вул. Державінської (у рамках Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу) |
18 727 758 |
|
18 727 758 |
8 952 300 |
54 |
|
Реконструкція Нетеченської набережної |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
330 |
55 |
|
Реконструкція Лопанського мосту |
3 000 000 |
|
3 000 000 |
63 490 |
56 |
|
Реконструкція внутрішньоквартальних доріг та тротуарів |
10 000 000 |
|
10 000 000 |
3 314 840 |
57 |
|
Реконструкція однорівневої транспортної розв'язки вул. Державінська - проспект Гагаріна (у рамках Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу) |
11 996 011 |
|
11 996 011 |
7 418 300 |
|
|
Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ, в т. ч.: |
63 432 358 |
|
56 900 000 |
10 978 530 |
58 |
|
Будівництво міського кладовища по просп. Гагаріна |
38 428 476 |
10,2 |
34 500 000 |
2 056 370 |
59 |
|
Будівництво другої черги Дергачівського полігону по захороненню твердих побутових відходів в м. Дергачі |
25 003 882 |
10,4 |
22 400 000 |
8 922 160 |
|
|
Будівництво та реконструкція газопровідних та інших інженерних мереж, в т. ч.: |
3 705 000 |
|
1 640 000 |
788 060 |
60 |
|
Будівництво газопроводу по вул. Сіриковській та Ніжинській |
630 000 |
61,9 |
240 000 |
233 420 |
61 |
|
Перекладка газопроводу низького тиску по вул. Новоолександрівській - вул. Омській |
65 000 |
69,2 |
40 000 |
260 |
62 |
|
Будівництво трансформаторної підстанції в районі парку Перемоги та благоустрій прилягаючої території |
1 060 000 |
33,0 |
710 000 |
412 780 |
63 |
|
Будівництво мереж електрозабезпечення в районі парку Перемоги по просп. Тракторобудівників |
1 950 000 |
66,7 |
650 000 |
141 600 |
|
|
Будівництво та реконструкція будівель, в т. ч.: |
2 500 000 |
|
2 363 400 |
600 |
64 |
|
Реконструкція будівлі по в`їзду Достоєвського, 32 під розміщення міського центру етичного утримання безпритульних тварин |
2 500 000 |
5,5 |
2 363 400 |
600 |
65 |
|
Проектні роботи майбутніх років,в т. ч.: |
3 000 000 |
|
3 000 000 |
1 405 680 |
65.1 |
|
на будівництво об'єктів |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
405 680 |
65.2 |
|
на реконструкцію об'єктів |
2 000 000 |
|
2 000 000 |
1 000 000 |
|
083 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
14 246 000 |
|
14 246 000 |
10 093 300 |
66 |
|
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення |
11 000 000 |
|
11 000 000 |
8 597 300 |
|
|
Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж, в т. ч.: |
3 246 000 |
|
3 246 000 |
1 496 000 |
67 |
|
Модернізація мулової насосної станції на Комплексі біологічної очистки «Диканівський» |
200 000 |
|
200 000 |
200 000 |
68 |
|
Завершення будівництва головного дублюючого каналізаційного колектору |
2 900 000 |
|
2 900 000 |
2 900 000 |
69 |
|
Будівництво каналізаційної мережі по вул. Карпатський, 2-му Карпатському проїзду та вул. Краснодарській |
146 000 |
|
146 000 |
146 000 |
|
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
3 967 800 |
|
3 967 800 |
3 967 800 |
70 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію об'єктів ХКП «Міськелектротранс» (трамвайних колій, переїздів, тягових підстанцій та інших) |
3 967 800 |
|
3 967 800 |
3 967 800 |
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0 |
|
0 |
5 048 850 |
|
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
1 600 000 |
71 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
|
|
|
1 600 000 |
71.1 |
|
КПКГ «Комплекс з вивозу твердих побутових відходів» (на придбання техніки, механізмів та обладнання) |
|
|
|
1 600 000 |
|
083 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
948 850 |
72 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
|
|
|
948 850 |
72.1 |
|
КП «Харківзеленбуд» (на придбання техніки, механізмів, обладнання) |
|
|
|
948 850 |
|
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
2 500 000 |
73 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
|
|
|
2 500 000 |
73.1 |
|
ХКП «Міськелектротранс» (на придбання спецтехніки та системи диспетчеризації і контролю на лінії за рухомими складом та спецтехнікою) |
|
|
|
2 000 000 |
73.2 |
|
КП «Харків-Сигнал» (на придбання спецтехніки) |
|
|
|
500 000 |
|
250380 |
Інші субвенції |
0 |
|
0 |
30 000 000 |
|
220 |
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
30 000 000 |
74 |
|
Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків) |
|
|
|
30 000 000 |
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 8
до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік» (в редакції рішення 41 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Харкова за 2009 рік»
від 24.02.2010 р. № 02/10
Перелік державних та міських галузевих програм по бюджету міста Харкова на 2009 рік
грн.
КВК |
Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||
КТКВ |
Найменування програми |
Сума |
Найменування програми |
Сума |
Сума |
|
001 |
Харківська міська рада |
|
4 314 543 |
|
5 000 000 |
9 314 543 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Міська Програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 роки |
199 067 |
|
|
199 067 |
120201 |
Періодичні видання (газети та журнали) |
Міська комплексна цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства «Газета «Харьковские известия» Харківської міської ради» на 2009 рік |
4 115 476 |
|
|
4 115 476 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
|
|
Програма інформатизації міста Харкова на 2009 рік |
5 000 000 |
5 000 000 |
020 |
Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
|
14 279 700 |
|
0 |
14 279 700 |
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Обдарована молодь» на 2007-2010 роки |
1 276 300 |
|
|
1 276 300 |
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті м. Харкова на 2009-2011 роки» |
900 000 |
|
|
900 000 |
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти міста Харкова на 2007-2010 роки» |
12 103 400 |
|
|
12 103 400 |
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
|
46 939 784 |
|
0 |
46 939 784 |
|
|
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки» |
46 939 784 |
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки» |
0 |
46 939 784 |
080101 |
Лікарні |
|
19 390 980 |
|
|
19 390 980 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
|
50 000 |
|
|
50 000 |
080203 |
Пологові будинки |
|
3 767 100 |
|
|
3 767 100 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
|
400 000 |
|
|
400 000 |
081009 |
Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет |
|
22 831 704 |
|
|
22 831 704 |
100302 |
Комбінати комунальних підприємств та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування) |
|
500 000 |
|
|
500 000 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
|
8 045 840 |
|
0 |
8 045 840 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення |
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки |
8 045 840 |
|
|
8 045 840 |
060 |
Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради |
|
1 655 875 |
|
0 |
1 655 875 |
090802 |
Інші програми соціального захисту неповнолітніх |
Міська програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності на 2008-2010 р.р |
168 028 |
|
|
168 028 |
|
|
Міська програма «Молодь Харкова» на 2009-2010 р.р.» |
1 172 216 |
|
|
1 172 216 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
|
65 100 |
|
|
65 100 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
|
490 605 |
|
|
490 605 |
091106 |
Інші видатки |
|
502 781 |
|
|
502 781 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
|
113 730 |
|
|
113 730 |
|
|
Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2009-2011 роки |
315 631 |
|
|
315 631 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
|
120 000 |
|
|
120 000 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
|
195 631 |
|
|
195 631 |
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
|
84 827 203 |
|
5 684 200 |
90 511 403 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.» |
75 945 459 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
1 600 000 |
77 545 459 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
|
40 662 639 |
|
|
40 662 639 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
|
20 622 236 |
|
|
20 622 236 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
9 660 584 |
|
|
9 660 584 |
100301 |
Збір та вивезення сміття i вiдходiв, експлуатація каналiзацiйних систем |
|
5 000 000 |
|
|
5 000 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
1 600 000 |
1 600 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012 р.р. |
4 084 200 |
4 084 200 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові |
6 908 050 |
|
|
6 908 050 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 р.р. |
999 236 |
|
|
999 236 |
|
|
Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р.р. |
974 458 |
|
|
974 458 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
|
644 603 |
|
|
644 603 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
329 855 |
|
|
329 855 |
075 |
Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
|
499 512 |
|
0 |
499 512 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
Програма підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2009-2011 роки |
499 512 |
|
|
499 512 |
083 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
|
95 084 008 |
|
1 864 229 |
96 948 237 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
94 684 790 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
948 850 |
95 633 640 |
100201 |
Теплові мережі |
|
15 000 00 |
|
|
15 000 000 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
79 423 171 |
|
|
79 423 171 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
0 |
|
948 850 |
948 850 |
250404 |
Інші видатки |
|
261 619 |
|
|
261 619 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012 р.р. |
915 379 |
915 379 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури міста Харкова на 2008-2011 роки» |
399 218 |
|
|
399 218 |
110 |
Управління культури Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
|
26 702 906 |
|
0 |
26 702 906 |
|
|
Програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки |
5 574 946 |
|
|
5 574 946 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву |
|
5 495 302 |
|
|
5 495 302 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
|
79 644 |
|
|
79 644 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури міста Харкова на 2008-2011 роки» |
9 296 689 |
|
|
9 296 689 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва |
Програма «Розвиток масових бібліотек м. Харкова на 2009-2012 роки» |
97 140 |
|
|
97 140 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
Програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на період 2007-2011 р.р. |
11 734 131 |
|
|
11 734 131 |
150 |
Управління фізичної культури та спорту Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
|
4 946 749 |
|
0 |
4 946 749 |
|
|
Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Харкові на 2006-2011 роки |
4 946 749 |
|
0 |
4 946 749 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
|
418 100 |
|
|
418 100 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
|
2 809 600 |
|
|
2 809 600 |
130112 |
Інші видатки |
|
1 719 049 |
|
|
1 719 049 |
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
|
80 733 839 |
|
6 467 800 |
87 201 639 |
|
|
Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки |
13 965 039 |
Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки |
500 000 |
14 465 039 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
13 965 039 |
|
|
13 965 039 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
500 000 |
500 000 |
|
|
Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки |
66 768 800 |
Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки |
5 967 800 |
72 736 600 |
150101 |
Капітальні вкладення |
|
|
|
3 967 800 |
3 967 800 |
170603 |
Інші заходи у сфері електротранспорту |
|
66 768 800 |
|
|
66 768 800 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
190 |
Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
|
3 158 949 |
|
0 |
3 158 949 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026 р. на період до 2015 року |
2 768 949 |
|
|
2 768 849 |
180109 |
Програма стабiлiзацiї та соціально-економічного розвитку територій |
Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2010 роки |
390 000 |
|
|
390 000 |
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
83 579 523 |
|
43 764 100 |
127 343623 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
83 579 523 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
43 764 100 |
127 343623 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
83 494 523 |
|
43 764 100 |
127 258623 |
100303 |
Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства |
|
85 000 |
|
|
85 000 |
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
50 840 395 |
|
9 892 757 |
60 733 152 |
150101 |
Капітальні вкладення |
|
|
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки» |
3 942 157 |
3 948 157 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
50 609 960 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
0 |
50 609 960 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
50 609 960 |
|
|
50 609 960 |
|
|
Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р.р. |
226 492 |
Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р.р. |
0 |
226 492 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
226 492 |
|
|
226 492 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012 р.р. |
5 950 000 |
5 950 000 |
|
|
|
|
Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 роки |
600 |
600 000 |
150101 |
Капiтальнi вкладення |
|
|
|
600 |
600 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026 р. на період до 2015 року |
3 943 |
|
|
3 943 |
220 |
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради |
|
1 000 000 |
|
0 |
1 000 000 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у капітальному ремонті пам'ятки архітектури - будівлі апеляційного суду Харківської області за адресою м. Харків, майдан Руднева, 36) |
Програма забезпечення судово-правової реформи та діяльності районних судів на 2008-2010 роки |
1 000 000 |
|
|
1 000 000 |
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
|
41 000 |
|
0 |
41 000 |
210105 |
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
Комплексна програма «Запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 роки» |
41 000 |
|
|
41 000 |
|
ВСЬОГО |
|
506649826 |
|
72 673 086 |
579 322912 |
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева