Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Харкова за 2009 рік

Номер
02/10
Сесія
41/5
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
24/02/2010
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

41 сесія 5 скликання


РІШЕННЯ


від 24.02.2010 р. № 02/10

м. Харків

Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Харкова за 2009 рік

На підставі ст.ст. 23, 80 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання пункту 2 рішення 39 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 23.12.2009р. № 315/09 «Про внесення змін до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік», керуючись ст.59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету міста Харкова за 2009 рік згідно з додатком 1 з урахуванням пунктів 2, 3 цього рішення, в тому числі:

- загального фонду - по доходах у сумі 2311357,5тис.грн. і видатках у сумі 2239324,6тис.грн., з перевищенням доходів над видатками у сумі 72032,9тис.грн.;

- спеціального фонду - по доходах у сумі 355133,0тис.грн. і видатках у сумі 320125,8тис.грн., з перевищенням доходів над видатками у сумі 35007,2тис.грн.

2. В зв'язку зі змінами річного обсягу субвенцій з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на 2009 рік, внести до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік» (зі змінами) такі зміни:

2.1. Викласти пункт 1 рішення у новій редакції:

«1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2009 рік у сумі 2554087,7тис.грн., у тому числі дотації та субвенції з державного та обласного бюджетів в сумі 724544,4тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 2228216,4тис.грн., спеціального фонду бюджету 325871,3тис.грн., у тому числі бюджет розвитку - 97468,4тис.грн. та цільові фонди міської ради -13635,9тис.грн. (додаток №1)».

2.2. Викласти пункт 2 рішення у новій редакції:

«2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2009 рік у сумі 2659424,6тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 2300753,0тис.грн. та видатків спеціального фонду - 358671,6тис.грн. за функціональною (додаток №2) та відомчою (додаток №3) структурою бюджету».

2.3. Внести до пункту 4 рішення такі зміни:

в абзаці першому цифри «1486007,0» замінити на цифри «1489362,2»;

в абзаці другому підпункту 4.5. цифри «376259,0» замінити на цифри «376227,2»;

в абзаці третьому підпункту 4.5. цифри «228243,3» та «69843,6» замінити на цифри «231630,3» та «73230,6» відповідно.

2.4. В пункті 31 рішення цифри «585669,9» замінити на цифри «579322,9».

3. Викласти додатки №№1-5, 8 до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік» (зі змінами) у новій редакції згідно з додатком №2 до цього рішення (додається).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.


Міський голова М.М. Добкін


Додаток № 1

до рішення 41 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Харкова за 2009 рік»

від 24.02.2010 р. № 02/10


ЗВІТ

про виконання міського бюджету м. Харкова за 2009 рік

грн.

Код

Д О Х О Д И

Затверджено на 2009 рік

План на 2009 рік з урахуванням змін

Виконано за 2009 рік

% виконання

Відхилення (+, -)

до плану на рік

до плану на рік з урахуванням змін

від плану на рік

від плану на рік з урахуванням змін


Загальний фонд








11010000

Податок з доходів фізичних осіб

1 233 305 300

1 258 913 104

1 275 137 348

103,4

101,3

41 832 048

16 224 244

14060300

Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

1 200 000

832 100

833 101

69,4

100,1

-366 899

1 001

14070000

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

389 400

381 500

381 582

98,0

100,0

-7 818

82

22020000

Державне мито

200

1 620 000

1 620 010

понад 100

100,0

1 619 810

10

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

23 500

20 600

21 165

90,1

102,7

-2 335

565


Закріплені доходи - ВСЬОГО:

1 234 918 400

1 261 767 304

1 277 993 206

103,5

101,3

43 074 806

16 225 902

11020200

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

3 865 600

19 653 600

19 653 681

понад 100

100,0

15 788 081

81

13050000

Плата за землю, в тому числі:

272 986 700

260 936 700

260 633 529

95,5

99,9

-12 353 171

-303 171


орендна плата

229 784 700

220 334 700

219 835 277

95,7

99,8

-9 949 423

-499 423

16010000

Місцеві податки і збори

53 411 900

50 402 900

47 620 377

89,2

94,5

-5 791 523

-2 782 523

21040000

Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів

2 000 000

13 620 000

15 699 776

понад 100

115,3

13 699 776

2 079 776

22020000

Плата за утримання дітей у школах-інтернатах

21 300

13 200

14 926

70,1

113,1

-6 374

1 726

22080000

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна

57 100 000

60 000 000

60 152 216

105,3

100,3

3 052 216

152 216

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності


1 700

1 741


102,4

1 741

41

24060300

Інші надходження

16 200

628 200

675 110

понад 100

107,5

658 910

46 910

31010200

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

39 400

117 400

120 096

понад 100

102,3

80 696

2 696

Код

Д О Х О Д И

Затверджено на 2009 рік

План на 2009 рік з урахуванням змін

Виконано за 2009 рік

% виконання

Відхилення (+, -)

до плану на рік

до плану на рік з урахуванням змін

від плану на рік

від плану на рік з урахуванням змін

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння


100

292


понад 100

292

192


Власні доходи - ВСЬОГО:

389 441 100

405 373 800

404 571 761

103,9

99,8

15 130 661

-802 039


Загальний фонд - разом:

1 624 359 500

1 667 141 104

1 682 564 967

103,6

100,9

58 205 467

15 423 863

41020600

Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів


13 335 200

13 335 200


100,0

13 335 200


41021200

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет


7 000 000

7 000 000


100,0

7 000 000


41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

377 169 200

376 227 235

376 222 931

99,7

100,0

-946 269

-4 304

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

110 518 500

73 230 600

72 490 436

65,6

99,0

-38 028 064

-740 164

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

56 449 588

68 236 343

65 854 538

116,7

96,5

9 404 950

-2 381 805

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

277 000

167 500

167 310

60,4

99,9

-109 690

-190

Код

Д О Х О Д И

Затверджено на 2009 рік

План на 2009 рік з урахуванням змін

Виконано за 2009 рік

% виконання

Відхилення (+, -)

до плану на рік

до плану на рік з урахуванням змін

від плану на рік

від плану на рік з урахуванням змін

41031800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів із запобігання поширенню та лікування грипу типу A/H1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих респіраторних захворювань


8 356 000





-8 356 000

41032300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів»


3 262 925

3 226 582


98,9

3 226 582

-36 343

41035000

Інші субвенції

10 581 704

10 581 704

10 581 653

100,0

100,0

-51

-51

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

805 470

677 770

619 035

76,9

91,3

-186 435

-58 735


Разом трансфертів

555 801 462

561 075 277

549 497 686

98,9

97,9

-6 303 776

-11 577 591


Всього доходів загального фонду

2 180 160 962

2 228 216 381

2 232 062 653

102,4

100,2

51 901 691

3 846 272


Залишки коштів загального фонду на початок року

79 294 869

79 294 869

79 294 869






Доходи загального фонду з урахуванням залишків

2 259 455 831

2 307 511 250

2 311 357 522

102,3

100,2

51 901 691

3 846 272


Спеціальний фонд








31030000

Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності

99 632 600

54 458 500

45 611 963

45.8

83.8

-54 020 637

-8 846 537

33010000

Надходження від продажу землі

110 000 000

38 192 540

23 219 197

21,1

60,8

-86 780 803

-14 973 343

24110600

Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів

17 400

17 400

17 408

100,0

100,0

8

8

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла



280



280

280

12020000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

43 764 100

43 764 100

48 645 619

111,2

111,2

4 881 519

4 881 519

Код

Д О Х О Д И

Затверджено на 2009 рік

План на 2009 рік з урахуванням змін

Виконано за 2009 рік

% виконання

Відхилення (+, -)

до плану на рік

до плану на рік з урахуванням змін

від плану на рік

від плану на рік з урахуванням змін

25000000

Власні надходження бюджетних установ

9 533 800

9 533 800

25 636 788

понад 100

понад 100

16 102 988

16 102 988

50080000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

8 635 900

8 635 900

7 243 059

83,9

83,9

-1 392 841

-1 392 841

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності



248 953



248 953

248 953

50110000

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

5 000 000

5 000 000

3 568 244

71,4

71,4

-1 431 756

-1 431 756

21111000

Надходження коштів від відшкодування витрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва



446 869



446 869

446 869


Спеціальний фонд разом:

276 583 800

159 602 240

154 638 379

55,9

96,9

-121 945421

-4 963 861

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

170 699 700

158 399 700

145 568 660

85,3

91,9

-25 131 040

-12 831 040

41034300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»


1 069 400





-1 069 400

41035000

Інші субвенції


4 000 000

1 999 971


50,0

1 999 971

-2 000 029

43010000

Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)


2 800 000





-2 800 000


Разом трансфертів спеціального фонду

170 699 700

166 269 100

147 568 631

86,4

88,8

-23 131 069

-18 700 469


Всього доходів спеціального фонду

447 283 500

325 871 340

302 207 010

67,6

92,7

-145 076490

-23 664 330


Залишки коштів спеціального фонду на початок року

52 926 004

52 926 004

52 925 004






Доходи спеціального фонду з урахуванням залишків

500 209 504

378 797 344

355 133 014

71,0

93,8

-145 076490

-23 664 330


ВСЬОГО ДОХОДІВ

2 627 444 462

2 554 087 721

2 534 269 663

96,5

99,2

-93 174 799

-19 818 058


Всього доходів з урахуванням залишків

2 759 665 335

2 686 308 594

2 666 490 536

96,6

99,3

-93 174 799

-19 818 058

Код

В И Д А Т К И

Затверджено на 2009 рік

План на 2009 рік з урахуванням змін

Виконано за 2009 рік

% виконання

Відхилення (+, -)

до плану на рік

до плану на рік з урахуванням змін

від плану на рік

від плану на рік з урахуванням змін


Загальний фонд








010000

Державне управління

80 718 600

79 448 096

78 957 120

97,8

99,4

-1 761 480

-490 976

010116

Органи місцевого самоврядування

80 718 600

79 448 096

78 957 120

97,8

99,4

-1 761 480

-490 976

070000

Освіта

19 312 900

30 691 169

30 199 699

156,4

98,4

10 886 799

-491 470

070201

Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

2 353 480

2 246 645

2 237 082

95,1

99,6

-116 398

-9 563

070301

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

2 866 750

2 826 034

2 699 091

94,2

95,5

-167 659

-126 943

070303

Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

4 696 410

4 728 576

4 720 299

100,5

99,8

23 889

-8 277

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

4 857 830

4 839 092

4 828 681

99,4

99,8

-29 149

-10 411

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

823 030

1 484 922

1 478 936

179,7

99,6

655 906

-5 986

070807

Інші освітні програми

3 715 400

14 279 700

13 950 406

понад 100

97,7

10 235 006

-329 294

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років


286 200

285 204


99,7

285 204

-996

080000

Охорона здоров'я

317 560 004

347 552 065

336 694 206

106,0

96,9

19 134 202

-10 857 859

080101

Лікарні

224 564 500

238 587 971

236 393 198

105,3

99,1

11 828 698

-2 194 773

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

18 357 700

12 310 626

12 308 096

67,0

100,0

-6 049 604

-2 530

080203

Пологові будинки

53 435 000

55 393 099

55 101 335

103,1

99,5

1 666 335

-291 764

080400

Спеціалізовані поліклініки

5 059 100

9 760 456

9 748 473

192,7

99,9

4 689 373

-11 983

080703

Заходи боротьби з епідеміями


8 356 000





-8 356 000

080704

Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті

312 000

312 209

311 610

99,9

99,8

-390

-599

081009

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на

15 831 704

22 831 704

22 831 494

144,2

100,0

6 999 790

-210

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього

21 823 990

24 237 924

20 844 758

95,5

86,0

-979 232

-3 393 166

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку (субвенція)

11 996 990

11 996 990

10 001 982

83,4

83,4

-1 995 008

-1 995 008

090412

Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки)

5 952 000

8 045 840

6 706 093

112,7

83,3

754 093

-1 339 747

Код

В И Д А Т К И

Затверджено на 2009 рік

План на 2009 рік з урахуванням змін

Виконано за 2009 рік

% виконання

Відхилення (+, -)

до плану на рік

до плану на рік з урахуванням змін

від плану на рік

від плану на рік з урахуванням змін

090802

Інші програми соціального захисту неповнолітніх (Програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності)

171 400

168 028

167 874

97,9

99,9

-3 526

-154

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

436 073

435 345

426 684

97,8

98,0

-9 389

-8 661

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

65 100

65 100

65 013

99,9

99,9

-87

-87

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах

491 000

490 605

490 585

99,9

100,0

-415

-20

091106

Інші видатки

1 036 527

1 197 273

1 196 993

115,5

100,0

160 466

-280

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

114 000

113 730

113 730

99,8

100,0

-270


091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

120 000

120 000

119 998

100,0

100,0

-2

-2

091214

Інші установи та заклади

1 440 900

1 605 013

1 555 806

108,0

96,9

114 906

-49 207

100000

Житлово-комунальне господарство

246 050 000

329 527 734

291 275 713

118,4

88,4

45 225 713

-38 252 021

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

32 500 000

48 215 292

42 372 773

130,4

87,9

9 872 773

-5 842 519

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

20 000 000

21 922 236

18 019 092

90,1

82,2

-1 980 908

-3 903 144

100201

Теплові мережі


15 000 000

15 000 000


100,0

15 000 000


100203

Благоустрій міст

188 050 000

238 708 860

210 203 204

111,8

88,1

22 153 204

-28 505 656

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

5 000 000

5 000 000

5 000 000

100,0

100,0



100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

500 000

596 346

595 646

119,1

99,9

95 646

-700

100303

Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства


85 000

84 998


100,0

84 998

-2

110000

Культура і мистецтво

30 067 100

34 767 413

33 425 052

111,2

96,1

3 357 952

-1 342 361

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та

3 500 000

5 495 302

5 108 378

146,0

93,0

1 608 378

-386 924

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими

7 076 500

9 393 829

9 193 157

129,9

97,9

2 116 657

-200 672

110201

Бібліотеки

652 820

683 540

682 962

104,6

99,9

30 142

-578

110202

Музеї і виставки

1 282 336

1 229 942

1 225 928

95,6

99,7

-56 408

-4 014

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного

568 344

530 952

530 889

93,4

100,0

-37 455

-63

Код

В И Д А Т К И

Затверджено на 2009 рік

План на 2009 рік з урахуванням змін

Виконано за 2009 рік

% виконання

Відхилення (+, -)

до плану на рік

до плану на рік з урахуванням змін

від плану на рік

від плану на рік з урахуванням змін

110205

Школи естетичного виховання дітей

5 166 053

5 220 855

5 016 990

97,1

96,1

-149 063

-203 865

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

11 821 047

12 212 993

11 666 748

98,7

95,5

-154 299

-546 245

120000

Засоби масової інформації

2 300 000

4 115 476

4 094 735

178,0

99,5

1 794 735

-20 741

120201

Періодичні видання (газета «Харьковские известия»)

2 300 000

4 115 476

4 094 735

178,0

99,5

1 794 735

-20 741

130000

Фізична культура і спорт

17 191 600

17 639 380

17 430 736

101,4

98,8

239 136

-208 644

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових

418 100

418 100

418 020

100,0

100,0

-80

-80

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-

12 272 000

12 692 631

12 486 446

101,7

98,4

214 446

-206 185

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

2 824 000

2 809 600

2 809 522

99,5

100,0

-14 478

-78

130112

Інші видатки

1 677 500

1 719 049

1 716 748

102,3

99,9

39 248

-2 301

150000

Будівництво

1 000 000

2 772 892

2 487 890

понад 100

89,7

1 487 890

-285 002

150202

Розробка схем і проектних рішень масового застосування

1 000 000

2 772 892

2 487 890

понад 100

89,7

1 487 890

-285 002

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

83 976 388

119 063 143

118 941 486

141,6

99,9

34 965 098

-121 657

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

2 254 578

2 341 333

2 219 676

98,5

94,8

-34 902

-121 657

170302

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція)

14 493 640

22 993 640

22 993 640

158,6

100,0

8 500 000


170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

23 759 370

26 959 370

26 959 370

113,5

100,0

3 200 000


170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

43 468 800

66 768 800

66 768 800

153,6

100,0

23 300 000


180000

Інші заході, пов'язані з економічною діяльністю

5 400 000

1 721 170

1 711 954

31,7

99,5

-3 688 046

-9 216

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

4 400 000

784 698

784 449

17,8

100,0

-3 615 551

-249

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

500 000

499 512

499 511

99,9

100,0

-489

-1

180410

Інші заході, пов'язані з економічною діяльністю

500 000

436 960

427 994

85,6

97,9

-72 006

-8 966

210000

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

1 250 000

1 233 156

1 209 103

96,7

98,0

-40 897

-24 053

Код

В И Д А Т К И

Затверджено на 2009 рік

План на 2009 рік з урахуванням змін

Виконано за 2009 рік

% виконання

Відхилення (+, -)

до плану на рік

до плану на рік з урахуванням змін

від плану на рік

від плану на рік з урахуванням змін

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха


41 000

40 995


100,0

40 995

-6

210110

Заходи з організації рятування на водах

1 250 000

1 192 156

1 168 108

93,4

98,0

-81 892

-24 048

230100

Обслуговування внутрішнього боргу (обслуговування боргу органів місцевого самоврядування)

53 000

93 321

35 130

66,3

37,6

-17 870

-58 191

250102

Резервний фонд

4 369 900

1 500 000




-4 369 900

-1 500 000

250404

Інші видатки

2 042 000

3 696 952

3 503 881

171,6

94,8

1 461 881

-193 071


Видатки на захищенні статті

36 736 400





-36 736 400


900201

Разом видатків загального фонду

869 851 882

998 059 891

940 811 464

108,2

94,3

70 959 582

-57 248 427

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету (вилучення)

13 571 400

13 571 400

13 571 400

100,0

400,0



250306

Кошти, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку


2 800 000





-2 800 000

250323

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі)


500 000

499 511


99,9

499 511

-489

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у капітальному ремонті пам'ятки архітектури - будівлі апеляційного суду Харківської області за адресою м.Харків, майдан Руднева, 36)


1 000 000

1 000 000


100,0

1 000 000


250380

Інші субвенції (субвенція з міського бюджету м.Харкова міському бюджету м.Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання)


200 000

200 000


100,0

200 000



Разом видатків загального фонду

883 423 282

1 016 131 291

956 082 375

108,2

94,1

72 659 093

-60 048 916

250311

Дотація вирівнювання районним у місті бюджетам

804 022 500

821 656 590

821 381 941

102,2

100,0

17 359 441

-274 649

Код

В И Д А Т К И

Затверджено на 2009 рік

План на 2009 рік з урахуванням змін

Виконано за 2009 рік

% виконання

Відхилення (+, -)

до плану на рік

до плану на рік з урахуванням змін

від плану на рік

від плану на рік з урахуванням змін

250313

Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів


5 454 110

5 454 110


100,0

5 454 110


250326

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

377 169 200

376 227 235

376 222 931

99,7

100,0

-946 269

-4 304

250328

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

110 518 500

73 230 600

72 490 436

65,6

99,0

-38 028 064

-740 164

250329

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

3 945 010

3 945 010

3 679 870

93,3

93,3

-265 140

-265 140

250330

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

277 000

167 500

167 310

60,4

99,9

-109 690

-190

250343

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів»


3 262 925

3 226 583


98,9

3 226 583

-36 342

Код

В И Д А Т К И

Затверджено на 2009 рік

План на 2009 рік з урахуванням змін

Виконано за 2009 рік

% виконання

Відхилення (+, -)

до плану на рік

до плану на рік з урахуванням змін

від плану на рік

від плану на рік з урахуванням змін

250376

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

805 470

677 770

619 035

76,9

91,3

-186 435

-58 735


Всього видатків загального фонду з урахуванням переданих коштів

2 180 160 962

2 300 753 031

2239324324591

102,7

97,3

59 163 629

-61 428 440

Перевищення доходів над видатками (по загальному фонду)

79 294 869

6 758 219

72 032 931






Спеціальний фонд








010116

Органи місцевого самоврядування

1 080 220

1 080 220

887 012

82,1

82,1

-193 208

-193 208

070000

Освіта

1 839 440

1 839 440

1 685 255

91,6

91,6

-154 185

-154 185

070201

Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

590 440

590 440

637 321

107,9

107,9

46 881

46 881

070301

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

86 000

86 000

29 464

34,3

34,3

-56 536

-56 536

070303

Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

30 000

30 000

199 204

понад 100

понад 100

169 204

169 204

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

1 133 000

1 133 000

819 266

72,3

72,3

-313 734

-313 734

080000

Охорона здоров'я

4 479 300

4 479 300

19 540 821

понад 100

понад 100

15 061 521

15 061 521

080101

Лікарні

3 285 500

3 285 500

11 049 933

понад 100

понад 100

7 764 433

7 764 433

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

694 880

694 880

1 223 992

176,1

176,1

529 112

529 112

080203

Пологові будинки

142 500

142 500

6 683 157

понад 100

понад 100

6 540 657

6 540 657

080400

Спеціалізовані поліклініки

356 420

356 420

583 323

163,7

163,7

226 903

226 903

080704

Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті



416



416

416

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього

804 100

804 100

667 917

83,1

83,1

-136 183

-136 183

091106

Інші видатки

804 100

804 100

651 049

81,0

81,0

-153 051

-153 051

091214

Інші установи та заклади



16 868



16 868

16 868

100000

Житлово-комунальне господарство

43 764 100

43 764 100

43 764 100

100,0

100,0



100203

Благоустрій міст

43 764 100

43 764 100

43 764 100

100,0

100,0



110000

Культура і мистецтво

962 640

962 640

2 027 176

понад 100

понад 100

1 064 536

1 064 536

Код

В И Д А Т К И

Затверджено на 2009 рік

План на 2009 рік з урахуванням змін

Виконано за 2009 рік

% виконання

Відхилення (+, -)

до плану на рік

до плану на рік з урахуванням змін

від плану на рік

від плану на рік з урахуванням змін

110201

Бібліотеки

35 000

35 000

426 435

понад 100

понад 100

391 435

391 435

110202

Музеї і виставки

2 000

2 000

136 770

понад 100

понад 100

134 770

134 770

110205

Школи естетичного виховання дітей

925 640

925 640

1 463 971

158,2

158,2

538 331

538 331

130000

Фізична культура і спорт

368 100

368 100

533 166

144,8

144,8

165 066

165 066

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-

368 100

368 100

533 166

144,8

144,8

165 066

165 066

150000

Будівництво

174 600 000

94 906 190

64 185 590

36,8

67,6

-110 414410

-30 720 600


в т.ч. бюджет розвитку

174 600 000

94 906 190

64 185 590

36,8

67,6

-110 414410

-30 720 600

150101

Капітальні вкладення

174 600 000

94 906 190

64 185 590

36,8

67,6

-110 414410

-30 720 600

250909

Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла



-188 930



-188 930

- 188 930

180000

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

35 050 000

5 048 850

2 650 093

7,6

52,5

-32 399 907

-2 398 757

180409

Внески органів влади автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (бюджет розвитку)

35 050 000

5 048 850

2 650 093

7,6

52,5

-32 399 907

-2 398 757

240000

Цільові фонди

13 635 900

15 949 579

8 804 976

64,6

55,2

-4 830 924

-7 144 603

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

8 635 900

10 949 579

8 017 984

92,8

73,2

-617 916

-2 931 595

240900

Цільовий фонд Харківської міської ради

5 000 000

5 000 000

786 992

15,7

15,7

-4 213 008

-4 213 008

250335

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту


1 069 400





1 069 400

250380

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету м. Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону обласного спортивного комплексу «Металіст», м.Харків, на виконання Цільової програми підготовки та проведення в Харківській області матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу)


30 000 000

30 000 000


100,0

30 000 000



Всього видатків спеціального фонду

276 583 800

200 271 919

145 557 176

63,1

87,2

-102 026624

-25 714 743

250328

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергіє, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирноє плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (передається до районних у місті Харкові бюджетів)

170 699 700

158 399 700

145 568 660

85,3

91,9

-25 131 040

-12 831 040

Всього видатків спеціального фонду з урахуванням переданих коштів

447 283 500

358 671 619

320 125 836

71,6

89,3

-127 157664

-38 545 783

Перевищення доходів над видатками (по спеціальному фонду)

52 926 004

20 125 725

35 007 178






Всього видатків загального і спеціального фондів

2 627 444 462

2 659 424 650

2 559 450 427

97,4

96,2

-67 994 035

-99 974 223


В.о. заступника міського голови - директора

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. ТаукешеваДодаток № 2

до рішення 41 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Харкова за 2009 рік»

від 24.02.2010 р. № 02/10



Додатки №№ 1-5, 8

до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання

від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет

міста Харкова на 2009 рік» (у новій редакції)



Додаток № 1

до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік» (в редакції рішення 41 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Харкова за 2009 рік»

від 24.02.2010 р. № 02/10


Доходи міського бюджету міста Харкова на 2009 рік

(грн.)

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

У т. ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6=(гр.3+гр.4)

10000000

Податкові надходження

1 591 119 904

43 764 100

X

1 634 884 004

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

1 278 566 704

X

X

1 278 566 704

11010000

Податок з доходів фізичних осіб

1 258 913 104

X

X

1 258 913 104

11010100

Податок з доходів найманих працівників

1 144 970 784

X

X

1 144 970 784

11010200

Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності

7 591 700

X

X

7 591 700

11010300

Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті

9 320 000

Х

Х

9 320 000

11010400

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю

13 266 300

X

X

13 266 300

11010600

Податок з доходів фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, і виграшів в азартні ігри

114 420

Х

Х

114 420

11010700

Податок з доходів фізичних осіб - нерезидентів

466 400

X

X

466 400

11010800

Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу

61 646 300

X

X

61 646 300

11011100

Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності

7 991 100

X

X

7 991 100

11011200

Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)

11 743 000

X

X

11 743 000

11011300

Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду)

719 600

X

X

719 600

11011400

Податок з доходів фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав

1 083 500

Х

Х

1 083 500

11020000

Податок на прибуток підприємств

19 653 600

X

X

19 653 600

11020200

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

19 653 600

X

X

19 653 600

12000000

Податки на власність

X

43 764 100

X

43 764 100

12020000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

X

43 764 100

X

43 764 100

12020100

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)

X

15 833 600

X

15 833 600

12020200

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)

X

27 921 500

X

27 921 500

12020400

Податок з власників водних транспортних засобів

X

9 000

X

9 000

13000000

Збори за спеціальне використання природних ресурсів

260 936 700

X

X

260 936 700

13050000

Плата за землю

260 936 700

X

X

260 936 700

13050100

Земельний податок з юридичних осіб

40 602 000

X

X

40 602 000

13050200

Орендна плата з юридичних осіб

197 388 000

X

X

197 388 000

13050500

Орендна плата з фізичних осіб

22 946 700

X

X

22 946 700

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

1 213 600

X

X

1 213 600

14060300

Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

832 100

X

X

832 100

14070000

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

381 500

X

X

381 500

14070200

Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами

381 500

X

X

381 500

16000000

Інші податки

50 402 900

X

X

50 402 900

16010000

Місцеві податки і збори

50 402 900

X

X

50 402 900

16010100

Податок з реклами

105 000

X

X

105 000

16010200

Комунальний податок

2 885 600

X

X

2 885 600

16010400

Збір за припаркування автотранспорту

1 348 500

X

X

1 348 500

16010500

Ринковий збір

44 928 200

X

X

44 928 200

16011100

Збір за право використання місцевої символіки

300

X

X

300

16011300

Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей

20 400

X

X

20 400

16011500

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг

1 114 900

X

X

1 114 900

20000000

Неподаткові надходження

75 903 700

9 551 200

17 400

85 454 900

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

13 640 600

X

X

13 640 600

21040000

Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів

13 620 000

X

X

13 620 000

21080000

Інші надходження

20 600

X

X

20 600

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

20 600

X

X

20 600

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу

61 633 200

X

X

61 633 200

22020000

Плата за утримання дітей у школах-інтернатах

13 200

X

X

13 200

22080000

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна

60 000 000

X

X

60 000 000

22080400

Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності

60 000 000

X

X

60 000 000

22090000

Державне мито

1 620 000

X

X

1 620 000

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

1 620 000

X

X

1 620 000

24000000

Інші неподаткові надходження

629 900

17 400

17 400

647 300

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

1 700

Х

Х

1 700

24060000

Інші надходження

628 200

X

X

628 200

24060300

Інші надходження

628 200

X

X

628 200

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

X

17 400

17 400

17 400

24110600

Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів

X

17 400

17 400

17 400

25000000

Власні надходження бюджетних установ

X

9 533 800

X

9 533 800

30000000

Доходи від операцій з капіталом

117 500

92 651 040

92 651 040

92 768 540

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

117 500

54 458 500

54 458 500

54 576 000

31010000

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави або територіальної громади, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

117 400

X

X

117 400

31010200

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

117 400

X

X

117 400

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

100

Х

Х

100

31030000

Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності

X

54 458 500

54 458 500

54 458 500

33000000

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

X

38 192 540

38 192 540

38 192 540

33010000

Надходження від продажу землі

X

38 192 540

38 192 540

38 192 540

33010100

Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності

X

38 192 540

38 192 540

38 192 540

40000000

Офіційні трансферти

561 075 277

166 269 100

4 800 000

727 344 377

41000000

Від органів державного управління

561 075 277

163 469 100

2 000 000

724 544 377

41020000

Дотації

20 335 200

Х

Х

20 335 200

41020600

Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

13 335 200

Х

Х

13 335 200

41021200

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет

7 000 000

Х

Х

7 000 000

41030000

Субвенції

540 740 077

163 469 100

2 000 000

704 209 177

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

376 227 235

X

X

376 227 235

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

73 230 600

158 399 700

X

231 630 300

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

68 236 343

X

X

68 236 343

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

167 500

X

X

167 500

41031800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів із запобігання поширенню та лікування грипу типу А/H1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих респіраторних захворювань

8 356 000

Х

Х

8 356 000

41032300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості  виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів

3 262 925

Х

Х

3 262 925

41034300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»

Х

1 069 400

Х

1 069 400

41035000

Інші субвенції

10 581 704

4 000 000

2 000 000

14 581 704

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

677 770

Х

Х

677 770

43000000

З іншої частини бюджету

Х

2 800 000

2 800 000

2 800 000

43010000

Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

Х

2 800 000

2 800 000

2 800 000

50000000

Цільові фонди

X

13 635 900

X

13 635 900

50080000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

X

8 635 900

X

8 635 900

50080200

Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища

X

8 065 900

X

8 065 900

50080300

Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами

X

570 000

X

570 000

50110000

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

X

5 000 000

X

5 000 000

Всього доходів

2 228 316 381

325 871 340

97 468 440

2 554 087 731


В.о. заступника міського голови - директора

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 2

до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік» (в редакції рішення 41 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Харкова за 2009 рік»

від 24.02.2010 р. № 02/10


Видатки міського бюджету м. Харкова на 2009 рік за функціональною структурою

(грн.)

Код КТВК

Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом)

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

в тому числі бюджет розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

010000

Державне управління

79 448 096

79 337 747

45 747 647

4 088 863

110 349

1 080 220

972 220



108 000


80 528 316

010116

Органи місцевого самоврядування

79 448 096

79 337 747

45 747 647

4 088 863

110 349

1 080 220

972 220



108 000


80 528 316

070000

Освіта

30 691 169

19 124 389

7 689 499

2 810 765

11 566 780

1 839 440

1 797 940

1 006100

65 500

41 500


32 530 609

070201

Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

2 246 645

2 246 645

1 420 000

274 461


590 440

579 940

378 200

28 000

10 500


2 837 085

070301

Загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

2 826 034

2 826 034

1 202 370

656 616


86 000

86 000





2 912 034

070303

Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

4 728 576

4 728 576

1 901 400

870 207


30 000

24 000



6 000


4 758 576

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

4 839 092

4 839 092

2 708 840

977 078


1 133 000

1 108 000

627 900

37 500

25 000


5 972 092

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

1 484 922

1 397 922

456 889

32 403

87 000







1 484 922

070807

Інші освітні програми

14 279 700

2 799 920



11 479 780







14 279 700

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

286 200

286 200










286 200

080000

Охорона здоров'я

346652065

319914095

147424200

38 006 629

26 737 970

4 479 300

4 182 000

1 683900

224 300

297 300


351 131 365

080101

Лікарні

237 687 971

218 881 079

105 781 200

28 217 860

18 806 892

3 285 500

2 995 200

1 207 200

168 100

290 300


240 973 471

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

12 310 626

12 310 626

6 932 100

1 525 700


694 880

687 880

329 500

12 400

7 000


13 005 506

080203

Пологові будинки

55 393 099

53 266 087

29 065 200

7 649 777

2 127 012

142 500

142 500

26 000

33 500



55 535 599

080400

Спеціалізовані поліклініки

9 760 456

9 669 490

5 453 000

607 423

90 966

356 420

356 420

121 200

10 300



10 116 876

080703

Заходи боротьби з епідеміями

8 356 000

2 642 900



5 713 100







5 356 000

080704

Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті

312 209

312 209

192 700

5 869








312 209

081009

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

22 831 704

22 831 704










22 831 704

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

24 237 924

23 922 924

1 344 039

339 995

315 000

804 100

804 100

330 000

191 394



25 042 024

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

11 996 990

11 996 990










11 996 990

090412

Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки)

8 045 840

8 045 840










8 045 840

090802

Інші програми соціального захисту дітей

168 028

168 028










168 028

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

435 345

435 345

242 152

46 914








435 345

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

65 100

65 100










65 100

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

490 605

490 605










490 605

091106

Інші видатки

1 197 273

962 273

188 371

163 681

235 000

804 100

804 100

330 000

191 394



2 001 373

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

113 730

113 730










113 730

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

120 000

120 000










120 000

091214

Інші установи та заклади

1 605 013

1 525 013

913 516

129 400

80 000







1 605 013

100000

Житлово-комунальне господарство

328227734

212037451


68 893 719

116 190283

43 764 100

43 764100


36 764 100



371 991 834

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

48 215 292

42 646 585


1 418 819

5 568 707







48 215 292

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

20 622 236




20 622 236







20 622 236

100201

Теплові мережі

15 000 000

15 000 000










15 000 000

100203

Благоустрій міста

238 708 860

149 207 866


67 474 900

89 500 994

43 764 100

43 764 100


36 764 100



282 472 960

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

5 000 000

5 000 000










5 000 000

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

596 346

98 000



498 346







596 346

100303

Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства

85 000

85 000










85 000

110000

Культура і мистецтво

34 767 413

22 896 239

4 790 179

615 069

11 871 174

962 640

873 090

505 391

9 496

89 550


35 730 053

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки)

5 495 302

5 495 302










5 495 302

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури

9 393 829

447 587



8 946 242







9 393 829

101201

Бібліотеки

683 540

683 540

445 500

55 545


35 000

20 000

7 710


15 000


718 540

110202

Музеї і виставки

1 229 942

1 229 942

659 882

114 431


2 000

2 000





1 231 942

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

530 952

530 952

369 675

4 075








530 952

110205

Школи естетичного виховання дітей

5 220 855

5 020 855

3 315 122

441 018

200 000

925 640

851 090

497 681

9 496

74 550


6 146 495

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

12 212 993

9 488 061



2 724 932







12 212 993

120000

Засоби масової інформації

4 115 476

4 115 476










4 115 476

120201

Періодичні видання (газета «Харьковские известия»)

4 115 476

4 115 476










4 115 476

130000

Фізична культура і спорт

17 639 380

17 219 389

6 011 200

3 323 220

419 991

368 100

321 100

137 800

86 800

47 000


18 007 480

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури

418 100

418 100










418 100

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

12 692 631

12 272 640

6 011 200

3 323 220

419 991

368 100

321 100

137 800

86 800

47 000


13 060 731

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

2 809 600

2 809 600










2 809 600

130112

Інші видатки

1 719 049

1 719 049










1 719 049

150000

Будівництво

2 772 892




2 772 892

94 906 190




94 906 190

94 906 190

97 679 082

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)






94 906 190




94 906 190

94 906 190

94 906 190

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

2 772 892




2 772 892







2 772 892

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

119 063143

104 094343



14 968 800







119 063 143

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

2 341 333

2 341 333










2 341 333

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція)

22 993 640

22 993 640










22 993 640

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

26 959 370

26 959 370










26 959 370

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

66 768 800

51 800 000



14 968 800







66 768 800

180000

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

1 721 170

1 621 170



100 000

5 048 850




5 048 850

5 048 850

6 770 020

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

784 698

684 698



100 000







784 698

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

499 512

499 512










499 512

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності






5 048 850




5 048 850

5 048 850

5 048 850

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

436 960

436 960










436 960

210000

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

1 233 156

1 117 356

663 218

1 709

115 800







1 233 156

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

41 000

41 000










41 000

210110

Заходи з організації рятування на водах

1 192 156

1 076 356

663 218

1 709

115 800







1 192 156

230000

Обслуговування боргу

93 321

93 321










93 321

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

93 321

93 321










93 321

240000

Цільові фонди






15 949 579

4 391 000



11 558 579


15 949 579

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища






10 949 579

191 000



10 758 579


10 949 579

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування






5 000 000

4 200 000



800 000


5 000 000

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

10 196 952

3 696 952



2 800 000







10 196 952

250102

Резервний фонд

3 700 000











3 700 000

250404

Інші видатки

3 696 952

3 696 952










3 696 952

250306

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

2 800 000




2 800 000







2 800 000


Разом видатків

1000859891

809 190852

213 669982

118 079 969

187 969039

169 202519

57 105550

3 663191

37 341 590

112096969

99 955 040

1170062410

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету

13 571 400

13 571 400










13 571 400

250311

Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком №4)

821 656 590

821 656 590










821 656 590

250313

Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів (згідно з додатком №4)

5 454 110

5 454 110










5 454 110

250326

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №4)

376 227 235

376 227 235










376 227 235

250328

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком №4)

73 230 600

73 230 600




158 399 700

158399700





231 630 300

250329

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком №4)

3 945 010

3 945 010










3 945 010

250330

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №4)

167 500

167 500










167 500

250343

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст.57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» (згідно з додатком №4)

3 262 925

3 262 925










3 262 925

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у капітальному ремонті пам`ятки архітектури - будівлі апеляційного суду Харківської області за адресою м. Харків, майдан Руднева, 36) (згідно з додатком №4)

1 000 000




1 000 000







1 000 000

250335

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), айонних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»






1 069 400

1 069 400





1 069 400

250376

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком №4)

677 770

677 770










677 770

250380

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків) (згідно з додатком №4)






30 000 000




30 000 000

30 000 000

30 000 000

250380

Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання (згідно з додатком №4)

200 000

200 000










200 000

250323

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м.Дергачі) (згідно з додатком №4)

500 000

500 000










500 000


Всього видатків

2300753031

2108083992

213 669982

118 079 969

188 969039

358 671619

216574650

3 663191

37 341 590

142096969

129 955 040

2659424650


В.о. заступника міського голови - директора

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 3

до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік» (в редакції рішення 41 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Харкова за 2009 рік»

від 24.02.2010 р. № 02/10



Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2009 рік за головними розпорядниками коштів

(грн.)

Код головного розпорядника коштів

--------

Код КТВК

Назва головного розпорядника коштів

---------------------

Назва КТВК

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

ВСЬОГО

споживання

з них

розвитку

в тому числі бюджет розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

001

Харківська міська рада

31 909 584

31 809 610

11 551 470

2 237 788

99 974

5 000 000

4 200 000



800 000


36 909 584

010116

Утримання апарату

24 859 708

24 759 734

11 551 470

2 237 788

99 974







24 859 708

120201

Періодичні видання (газета «Харьковские известия»)

4 115 476

4 115 476










4 115 476

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Міська програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 р.р.)

199 067

199 067










199 067

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування






5 000 000

4 200 000



800 000


5 000 000

250404

Інші видатки (Прийом іноземних делегацій)

1 001 562

1 001 562










1 001 562

250404

Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України та громад, асоціації фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст», Міжнародної Асоціації «Поріднені міста»)

628 578

628 578










628 578

250404

Інші видатки (стипендії почесним громадянам міста)

905 193

905 193










905 193

250404

Інші видатки (Премія Харківської міської ради за вагомій внесок у розвиток місцевого самоврядування)

200 000

200 000










200 000

020

Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради

32 199 636

20 632 856

8 491 261

3 070 565

11 566 780

1 839 440

1 797 940

1 006 100

65 500

41 500


34 039 076

010116

Утримання апарату

1 410 467

1 410 467

801 762

259 800








1 410 467

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

2 246 645

2 246 645

1 420 000

274 461


590 440

579 940

378 200

28 000

10 500


2 837 085

070301

Загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

2 826 034

2 826 034

1 202 370

656 616


86 000

86 000





2 912 034

070303

Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

4 728 576

4 728 576

1 901 400

870 207


30 000

24 000



6 000


4 758 576

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

4 839 092

4 839 092

2 708 840

977 078


1 133 000

1 108 000

627 900

37 500

25 000


5 972 092

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

1 484 922

1 397 922

456 889

32 403

87 000







1 484 922

070807

Інші освітні програми

14 279 700

2 799 920



11 479 780







14 279 700

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

286 200

286 200










286 200

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП «Комбінат дитячого харчування»)

98 000

98 000










98 000

030

Департамент охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

737 648

737 648

376 598









737 648

010116

Утримання апарату

737 648

737 648

376 598









737 648

030

Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

348981466

321745150

148 438746

38 275 029

27 236 316

4 479 300

4 182 000

1 683 900

224 300

297 300


353 460 766

010116

Утримання апарату

1 831 055

1 831 055

1 014 546

268 400








1 831 055

080101

Лікарні

237687971

218881079

105 781 200

28 217 860

18 806 892

3 285 500

2 995 200

1 207 200

168 100

290 300


240 973 471

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

12 310 626

12 310 626

6 932 100

1 525 700


694 880

687 880

329 500

12 400

7 000


13 005 506

080203

Пологові будинки

55 393 099

53 266 087

29 065 200

7 649 777

2 127 012

142 500

142 500

26 000

33 500



55 535 599

080400

Спеціалізовані поліклініки

9 760 456

9 669 490

5 453 000

607 423

90 966

356 420

356 420

121 200

10 300



10 116 876

080704

Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті

312 209

312 209

192 700

5 869








312 209

081009

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

22 831 704

22 831 704










22 831 704

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування)

498 346




498 346







498 346

050

Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради

11 989 194

11 909 194

2 270 712

390 900

80 000







11 989 194

010116

Утримання апарату

2 338 341

2 338 341

1 357 196

261 500








2 338 341

090412

Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки)

8 045 840

8 045 840










8 045 840

091214

Інші установи та заклади

1 605 013

1 525 013

913 516

129 400

80 000







1 605 013

060

Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради

5 220 752

4 985 752

1 831 440

563 180

235 000

804 100

804 100

330 000

191 394



6 024 852

010116

Утримання апарату

2 435 040

2 435 040

1 400 917

352 585








2 435 040

090802

Інші програми соціального захисту дітей

168 028

168 028










168 028

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

435 345

435 345

242 152

46 914








435 345

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

65 100

65 100










65 100

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

490 605

490 605










490 605

091106

Інші видатки

1 197 273

962 273

188 371

163 681

235 000

804 100

804 100

330 000

191 394



2 001 373

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

113 730

113 730










113 730

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

120 000

120 000










120 000

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян)

195 631

195 631










195 631

063

Департамент житлового господарства Харківської міської ради

88 691 460

59 557 048

2 441 002

1 574 377

29 134 412

5 684 200

191 000



5 493 200

1 600 000

94 375 660

010116

Утримання апарату

3 864 257

3 864 257

2 441 002

155 558








3 864 257

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

48 215 292

42 646 585


1 418 819

5 568 707







48 215 292

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

20 622 236




20 622 236







20 622 236

100203

Благоустрій міста

10 989 675

8 046 206



2 943 469







10 989 675

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

5 000 000

5 000 000










5 000 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності






1 600 000




1 600 000

1 600 000

1 600 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища






4 084 200

191 000



3 893 200


4 084 200

075

Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

4 198 791

4 198 791

2 452 454

57 834


1 700

1 700





4 200 491

010116

Утримання апарату

3 699 279

3 699 279

2 452 454

57 834


1 700

1 700





3 700 979

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

499 512

499 512










499 512

083

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

99 097 406

63 553 240

2 440 322

18 816 906

35 544 166

11 957 529




11 957 529

11 042 150

111 054 935

010116

Утримання апарату

3 960 998

3 960 998

2 440 322

77 906








3 960 998

100201

Теплові мережі

15 000 000

15 000 000










15 000 000

100203

Благоустрій міста

79 423 171

44 278 223


18 739 000

35 144 948







79 423 171

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

399 218




399 218







399 218

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)






10 093 300




10 093 300

10 093 300

10 093 300

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності






948 850




948 850

948 850

948 850

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

52 400

52 400










52 400

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища






915 379




915 379


915 379

250404

Інші видатки (поховання)

261 619

261 619










261 619

110

Управління культури Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради

35 473 516

24 001 560

5 408 813

752 369

11 471 956

962 640

873 090

505 391

9 496

89 550


36 436 156

010116

Утримання апарату

1 105 321

1 105 321

618 634

137 300








1 105 321

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки)

5 495 302

5 495 302










5 495 302

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури

9 393 829

447 587



8 946 242







9 393 829

110201

Бібліотеки

683 540

683 540

445 500

55 545


35 000

20 000

7 710


15 000


718 540

110202

Музеї і виставки

1 229 942

1 229 942

659 882

114 431


2 000

2 000





1 231 942

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

530 952

530 952

369 675

4 075








530 952

110205

Школи естетичного виховання дітей

5 220 855

5 020 855

3 315 122

441 018

200 000

925 640

851 090

497 681

9 496

74 550


6 146 495

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

11 813 775

9 488 061



2 325 714







11 813 775

150

Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради

18 448 896

18 028 905

6 449 048

3 453 920

419 991

368 100

321 100

137 800

86 800

47 000


18 816 996

010116

Утримання апарату

809 516

809 516

437 848

130 700








809 516

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури

418 100

418 100










418 100

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

12 692 631

12 272 640

6 011 200

3 323 220

419 991

368 100

321 100

137 800

86 800

47 000


13 060 731

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

2 809 600

2 809 600










2 809 600

130112

Інші видатки

1 719 049

1 719 049










1 719 049

160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради

147186228

132217428

1 256 547

6 417

14 968 800

6 577 800

110 000



6 467 800

6 467 800

153 764 028

010116

Утримання апарату

2 161 056

2 161 056

1 256 547

6 417


110 000

110 000





2 271 056

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

11 996 990

11 996 990










11 996 990

100203

Благоустрій міста

13 965 039

13 965 039










13 965 039

150101

Капітальні вкладення






3 967 800




3 967 800

3 967 800

3 967 800

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

2 341 333

2 341 333










2 341 333

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція)

22 993 640

22 993 640










22 993 640

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція)

26 959 370

26 959 370










26 959 370

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

66 768 800

51 800 000



14 968 800







66 768 800

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності






2 500 000




2 500 000

2 500 000

2 500 000

161

Департамент з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради

983 970

983 970

478 927









983 970

010116

Утримання апарату

983 970

983 970

478 927









983 970

161

Управління з організації ЄВРО-2012 Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради

773 604

773 604

370 211









773 604

010116

Утримання апарату

773 604

773 604

370 211









773 604

190

Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради

10 582 861

7 713 912

4 792 527


2 868 949







10 582 861

010116

Утримання апарату

7 423 912

7 423 912

4 792 527









7 423 912

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

2 768 949




2 768 949







2 768 949

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

390 000

290 000



100 000







390 000

191

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

86 595 476

86 013 387

1 701 426

48 735 900

582 089

43 764 100

43 764 100


36 764 100



130 359 576

010116

Утримання апарату

3 015 953

3 015 953

1 701 426









3 015 953

100203

Благоустрій міста

83 494 523

82 912 434


48 735 900

582 089

43 764 100

43 764 100


36 764 100



127 258 623

100303

Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства

85 000

85 000










85 000

191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

54 295 330

3 460 899

2 576 790


50 834 431

87 763 610

860 520



86 903 090

80 845 090

142 058 940

010116

Утримання апарату

3 454 935

3 454 935

2 576 790



968 520

860 520



108 000


4 423 455

100203

Благоустрій міста

50 836 452

5 964



50 830 488







50 836 452

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)






80 845 090




80 845 090

80 845 090

80 845 090

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

3 943




3 943







3 943

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища






5 950 000




5 950 000


5 950 000

220

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

1309098327

1304287952

3 825 559


3 810 375

189 469100

159 469100



30 000 000

30 000 000

1497567427

010116

Утримання апарату

5 378 187

5 367 812

3 825 559


10 375







5 378 187

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

27 000

27 000










27 000

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету

13 571 400

13 571 400










13 571 400

250306

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

2 800 000




2 800 000







2 800 000

250311

Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком №4)

821656 590

821656 590










821 656 590

250313

Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів (згідно з додатком №4)

5 454 110

5 454 110










5 454 110

250326

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №4)

376227235

376227235










376 227 235

250328

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком №4)

73 230 600

73 230 600




158 399 700

158 399 700





231 630 300

250329

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком №4)

3 945 010

3 945 010










3 945 010

250330

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №4)

167 500

167 500










167 500

250376

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком №4)

677 770

677 770










677 770

250380

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків) (згідно з додатком №4)






30 000 000




30 000 000

30 000 000

30 000 000

250380

Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання) (згідно з додатком №4)

200 000

200 000










200 000

250323

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) (згідно з додатком №4)

500 000

500 000










500 000

250343

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про рестуктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст.57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» (згідно з додатком №4)

3 262 925

3 262 925










3 262 925

250335

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), айонних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»






1 069 400

1 069 400





1 069 400

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у капітальному ремонті пам`ятки архітектури - будівлі апеляційного суду Харківської області за адресою м. Харків, майдан Руднева, 36) (згідно з додатком №4)

1 000 000




1 000 000







1 000 000

230

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

3 780 076

3 780 076

2 226 136









3 780 076

010116

Утримання апарату

3 329 195

3 329 195

2 226 136









3 329 195

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

436 960

436 960










436 960

230100

Обслуговування внутрішнього боргу

13 921

13 921










13 921

236

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради

3 458 803

3 343 003

2 005 027

18 638

115 800







3 458 803

010116

Утримання апарату

2 225 647

2 225 647

1 341 809

16 929








2 225 647

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

41 000

41 000










41 000

210110

Утримання комунальної установи «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова» (на виконання Комплексної програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 роки)

1 192 156

1 076 356

663 218

1 709

115 800







1 192 156

240

Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

4 350 007

4 350 007

2 284 966

126 146








4 350 007

010116

Утримання апарату

3 650 007

3 650 007

2 284 966

126 146








3 650 007

250404

Інші видатки (управління комунальним майном)

700 000

700 000










700 000

250102

Резервний фонд

3 700 000











3 700 000


ВСЬОГО

2300753031

2108083992

213669982

118 079 969

188 969039

358 671619

216 574650

3 663 191

37 341 590

142 096969

129 955 040

2659424650


В.о. заступника міського голови - директора

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 4

до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік» (в редакції рішення 41 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Харкова за 2009 рік»

від 24.02.2010 р. № 02/10


Показники між бюджетних трансфертів

між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами

на 2009 рік

Таблиця 1

грн.

Код

Назва трансферту

Міжбюджетні трансферти, що надходять до міського бюджету

Загальний фонд

Спеціальній фонд

Разом

Сума (грн.)

Сума (грн.)

Сума (грн.)

41020600

Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

13 335 200


13 335 200

41021200

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет

7 000 000


7 000 000

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

376 227 235


376 227 235

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

73 230 600

158 399 700

231 630 300

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

68 236 343


68 236 343

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

167 500


167 500

41031800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів із запобігання поширенню та лікування грипу A/H1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих респіраторних захворювань

8 356 000


8 356 000

41032300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про рестуктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст.57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів»

3 262 925


2 262 925

41034300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»


1 069 400

1 069 400

41035000

Інші субвенції

10 581 704

4 000 000

14 581 704


у тому числі:





Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова для забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

10 581 704


10 581 704


Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова на реконструкцію пров.Власівського від вул.Плеханівської до вул.Тарасівської в м. Харкові


2 000 000

2 000 000


Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова на реконструкцію каналізаційних мереж по м. Харкову за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього середовища


2 000 000

2 000 000

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

677 770


677 770


Всього

561 075 227

163 469 100

724 544 377


Таблиця 2

грн.

Назва бюджету

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Загальний фонд

Вилучення

Дотації

Субвенції




Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету міста Харкова





250301

Щоденний норматив відрахувань, %



Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів






250311

Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету міста Харкова до районних у місті бюджетів








250311

Щоденний норматив відрахувань, %

на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям



250326

на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот


250328

на надання інших пільг передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот)


250329

на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу




250330

Державний бюджет

13 571 400

1,08








Обласний бюджет Харківської області










Міський бюджет міста Дергачі через районний бюджет Дергачівського району










Міський бюджет м. Чугуєва










Бюджет Дзержинського району



899 600

114 820 400

6,85

49 538 548

12 562 950

672 940

6 235

Бюджет Київського району



744 900

115 244 300

6,87

42 826 358

9 008 438

972 480

19 604

Бюджет Комінтернівського району



590 300

71 411 800

4,26

38 698 755

7 839 590

544 860

8 920

Бюджет Ленінського району



464 000

58 284 700

3,48

28 080 560

4 149 629

330 700

48 067

Бюджет Московського району



741 100

166 017 300

9,90

76 655 192

16 294 633

389 150

8 110

Бюджет Жовтневого району



410 200

61 798 200

3,68

32 509 683

4 728 432

215 230

36 724

Бюджет Орджонікідзевського району



406 500

96 335 800

5,74

42 875 577

7 942 060

159 420

50

Бюджет Червонозаводського району



450 300

57 975 800

3,46

23 908 664

3 776 098

359 480

36 010

Бюджет Фрунзенського району



747 210

79 768 290

4,76

41 133 898

6 928 770

300 750

3 780

ВСЬОГО

13 571 400

1,08

5 454 110

821 656 590

49,00

376 227 235

73 230 600

3 945 010

167 500



Назва бюджету

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Субвенції

на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення  батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»









250376

на здійснення виплат, визначених Законом України «Про рестуктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст.57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів»


250343

на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування
















250323

на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання

















250380

на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у капітальному ремонті пам'ятки архітектури - будівлі апеляційного суду Харківської області за адресою м.Харків, майдан Руднева, 36)



250344

на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот


250328

На фінансування ремонту приміщень Управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»



250335

на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст»,

м. Харків











250380

Державний бюджет

 

 


 

1 000 000 




Обласний бюджет Харківської області

 

 

 

 




30 000 000

Міський бюджет міста Дергачі через районний бюджет Дергачівського району

 


500 000

 





Міський бюджет м. Чугуєва




200 000





Бюджет Дзержинського району

95 575

713 423

 



24 099 270

85 200


Бюджет Київського району

130 600

473 102 




18 700 860

87 600


Бюджет Комінтернівського району

37 973

346 408 




17 257 420

168 100


Бюджет Ленінського району

68 063

300 970




9 487 970

130 700


Бюджет Московського району

66 689

873 514




35 663 320



Бюджет Жовтневого району

19 493





10 917 500

156 800


Бюджет Орджонікідзевського району

23 526

425 611




17 236 210



Бюджет Червонозаводського району

112 244

12 150




9 063 530

151 000


Бюджет Фрунзенського району

123 607

117 747




15 973 620

290 000


ВСЬОГО

677 770

3 262 925

500 000

200 000

1 000 000

158 399 700

1 069 400

30 000 000





Назва бюджету

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету


РАЗОМ

в тому числі

загальний фонд

спеціальний фонд

Державний бюджет

14 571 400

14 571 400

0

Обласний бюджет Харківської області

30 000 000

0

30 000 000

Міський бюджет міста Дергачі через районний бюджет Дергачівського району

500 000

500 000

0

Міський бюджет м. Чугуєва

200 000

200 000

0

Бюджет Дзержинського району

203 494 141

179 309 671

24 184 470

Бюджет Київського району

188 208 242

169 419 782

18 788 460

Бюджет Комінтернівського району

136 904 126

119 478 606

17 425 520

Бюджет Ленінського району

101 345 359

91 726 689

9 618 670

Бюджет Московського району

296 709 008

261 045 688

35 663 320

Бюджет Жовтневого району

110 792 262

99 717 962

11 074 300

Бюджет Орджонікідзевського району

165 404 754

148 168 544

17 236 210

Бюджет Червонозаводського району

95 845 276

86 630 766

9 214 530

Бюджет Фрунзенського району

145 387 672

129 124 052

16 263 620

ВСЬОГО

1 489 362 240

1 299 893 140

189 469 100


В.о. заступника міського голови - директора

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 5

до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік» (в редакції рішення 41 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Харкова за 2009 рік»

від 24.02.2010 р. № 02/10


Перелік об'єктів,

видатки на які у 2009 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

грн.

№ п/п

Код головного розпорядника коштів

Код функції

Назва головного розпорядника коштів

Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на поточний рік

Всього по бюджету розвитку:

463 319 094

 

349 254 409

129 955 040

 

150000

Будівництво

463 319 094

 

349 254 409

94 906 190

 

150101

Капітальні вкладення

463 319 094


349 254 409

94 906 190

 

191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

445 105 294


331 040 609

80 845 090

 

 

Освіта

11 700 000

 

8 000 000

3 257 413

1

 

Реконструкція Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості по просп. Тракторобудівників, 55

11 700 000

31,6

8 000 000

3 257 413

 

 

Охорона здоров'я

56 288 217

 

43 900 000

3 942 157

2

 

Розробка проектно-кошторисної документації та завершення будівництва лікарняного комплексу по просп. Московському, 197

35 000 000

 

35 000 000

896 250

3

 

Реконструкція будівлі міської клінічної лікарні № 30 по просп. Московському, 195 (під розміщення стаціонару на 80 ліжок)

21 288 217

58,2

8 900 000

3 045 907


 

Фізкультура і спорт

3 800 000

 

500 000

273 990

4

 

Будівництво котельної для теплопостачання КЗ «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з водних видів спорту Яни Клочкової»

3 800 000

86,8

500 000

273 990


 

Об'єкти комунального призначення

373 317 077


278 640 609

73 371 530

 

 

Будівництво інженерних мереж в зоні будівництва метрополітену, в т.ч.:

3 201 307

 

1 838 827

111 000

5


Будівництво зливової каналізації і благоустрій в Олексіївській балці

2 206 307

61,8

843 827

65 000

6


Будівництво зливової каналізації та благоустрій на ПК-34

115 000


115 000

5 000

7


Будівництво тепломережі по просп. Людвіга Свободи в районі станції метро «Інтернаціональна»

270 000


270 000

10 000

8


Будівництво зливової каналізації по просп. Людвіга Свободи на ПК-13

250 000


250 000

1 000

9


Реконструкція водопропускної труби та водозливу на ПК-29 в зоні будівництва метрополітену

360 000


360 000

30 000

 

 

Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж, в т.ч.:

34 284 845

 

28 800 290

1 636 560

10

 

Перекладка технічно зношеної водопровідної мережі по вул. Афанасіївській

4 797 788

69,4

1 470 500

98 610

11

 

Будівництво водопровідної мережі по вул. Першого Травня

563 803

87,1

72 978

17 164

12

 

Розробка проектно-кошторисної документації та початок робіт з будівництва систем водопостачання житлових будинків № 27/1-27/7 по вул. Довгалівській

124 404

78,7

26 500

26 500

13

 

Будівництво водопровідної мережі по просп. Тракторобудівників

389 144

71,1

112 250

12 306

14

 

Будівництво водопровідної мережі по вул. Тернопільській

4 113 226

22,6

3 183 000

2 100

15

 

Будівництво водопровідної мережі в сел. Жихор по вул. Сіверса, Хабарівській

1 570 000

17,4

1 296 700

573 840

16

 

Будівництво водопровідної мережі по вул. Валдайській, Охотській, пров. Піщаному, Валдайському

1 277 168

6,9

1 189 050

305 000

17

 

Будівництво насосної станції водопостачання  по вул. Довгалівській

2 500 000

 

2 500 000

209 840

18

 

Реконструкція водопровідної мережі по вул. Квітки Основ`яненка

5 000 000

 

5 000 000

2 700

19

 

Будівництво водопровідних мереж по вул. Вешенській та Руднєва в сел. Жихор

3 004 312

 

3 004 312

5 000

20


Будівництво водопроводу по вул. Державінській

7 820 000


7 820 000

133 500

21


Будівництво водопроводу по пров. Власівському

3 125 000


3 125 000

250 000

 

 

Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації, в т.ч.:

30 041 871

 

23 983 488

2 364 040

22

 

Будівництво мережі госпфекальної каналізації по вул. Усурійській, вул. Бригадній, вул. Західній, пров. Батайському, пров. Довгожданому

700 000

50,0

350 000

94 800

23

 

Будівництво зливової каналізації в районі Журавлівських схилів

300 000

 

300 000

300 000

24

 

Будівництво мереж каналізації вздовж просп. Тракторобудівників (в районі паркової зони)

650 000

30,8

450 000

224 500

25

 

Будівництво зливової каналізації по пров. Червоностудентському

3 324 000

61,8

1 268 900

213 480

26

 

Будівництво зливової каналізації в районі перехрестя Салтівське шосе - просп. Тракторобудівників

600 000

16,7

500 000

339 190

27

 

Будівництво водопропускних споруд в районі Олексіївської балки

360 000

13,9

310 000

114 820

28

 

Реконструкція зливостоку по пров. Машинобудівному

785 970

18,4

558 000

355 200

29


Реконструкція зливової каналізації в районі вул. Академіка Білецького та благоустрій прилеглої території біля станції метро «Київська»

342 739


342 739

313 020

30

 

Будівництво каналізаційного розвантажувального колектору Салтівського житлового масиву

16 675 313

18,4

13 600 000

276 900

31

 

Будівництво госпфекальної каналізації по пров. Конторському

250 000

 

250 000

121 210

32

 

Будівництво мережі гопфекальної каналізації по пров. Сичівському та 2-му Сичівському в`їзду

409 018

 

409 018

4 330

33

 

Санація каналізаційного колектору d 1500мм по просп. Гагаріна на перехресті Мереф'янського шосе, просп. Гагаріна, 50-річчя СРСР - реконструкція

4 364 503

 

4 364 503

90

34


Захист від підтоплення житлового будинку по вул. Клочківській, 197 (реконструкція зливової каналізації)

1 280 328


1 280 328

6 500

 

 

Будівництво, реконструкція теплових мереж, в т. ч.:

5 161 349

 

3 544 000

277 640

35

 

Реконструкція технічно зношених теплових мереж (на території насосної станції №1 по вул. Червоножовтневій, 90)

2 347 680

57,4

1 000 000

45 570

36

 

Реконструкція теплозабезпечення КПШЕП-9 по вул. Автогенній

501 169

54,8

231 500

231 500

37

 

Реконструкція теплових мереж між камерами МК 2242 та МК 2243 по Бєлгородському узвізу

2 312 500

 

2 312 500

570

 

 

Будівництво та реконструкція доріг і інженерних об`єктів на них, в т. ч.:

227 990 347

 

156 570 604

55 809 420

38

 

Реконструкція вул. Жилярді та перехрестя з вул. Сидора Ковпака, вул. Героїв Праці і вул. Саперній

7 274 112

90,8

670 000

533 000

39

 

Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від Бєлгородського узвізу до вул. Матюшенка

41 240 188

86,4

5 600 000

3 199 990

40

 

Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від просп. Московського до Бєлгородського узвізу (в тому числі компенсація за знесені споруди)

29 975 443

97,3

800 000

400 340

41

 

Будівництво пішохідного тротуару по вул. Желєзнякова

70 000

 

70 000

15 000

42

 

Реконструкція багоустрою пішохідної зони на перехресті пр.Правди - вул. Галана

1 829 460

 

1 829 460

7 250

43

 

Реконструкція вул. Пушкінської (у рамках Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу)

40 202 074

 

40 202 074

18 850 000

44

 

Реконструкція вул. Римарської (у рамках Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу)

5 096 884

 

5 096 884

3 047 000

45

 

Реконструкція Червоношкільної набережної

2 000 000

 

2 000 000

78 190

46


Реконструкція вул. Чебишева, вул. Чкалова

2 200 000


2 200 000

38 730

47


Реконструкція перехрестя просп. 50-річчя ВЛКСМ - 50-річчя СРСР

2 500 000


2 500 000

39 000

48

 

Реконструкція вул. Плеханівській

20 179 054

 

20 179 054

340

49

 

Реконструкція вул. Храмова (у рамках Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу)

10 686 176

 

10 686 176

4 297 400

50

 

Реконструкція вул. Ахсарова

2 943 389

 

2 943 389

52 140

51

 

Реконструкція пров. Власівського (у рамках Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу)

9 069 798

 

9 069 798

5 315 400

52

 

Реконструкція Купецького мосту

4 000 000

 

4 000 000

186 380

53

 

Реконструкція вул. Державінської (у рамках Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу)

18 727 758

 

18 727 758

8 952 300

54


Реконструкція Нетеченської набережної

5 000 000


5 000 000

330

55


Реконструкція Лопанського мосту

3 000 000


3 000 000

63 490

56


Реконструкція внутрішньоквартальних доріг та тротуарів

10 000 000


10 000 000

3 314 840

57


Реконструкція однорівневої транспортної розв'язки вул. Державінська - проспект Гагаріна (у рамках Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу)

11 996 011


11 996 011

7 418 300

 

 

Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ,

в т. ч.:

63 432 358

 

56 900 000

10 978 530

58

 

Будівництво міського кладовища по просп. Гагаріна

38 428 476

10,2

34 500 000

2 056 370

59

 

Будівництво другої черги Дергачівського полігону по захороненню твердих побутових відходів в м. Дергачі

25 003 882

10,4

22 400 000

8 922 160

 

 

Будівництво та реконструкція газопровідних та інших інженерних мереж, в т. ч.:

3 705 000

 

1 640 000

788 060

60

 

Будівництво газопроводу по вул. Сіриковській та Ніжинській

630 000

61,9

240 000

233 420

61

 

Перекладка газопроводу низького тиску по вул. Новоолександрівській - вул. Омській

65 000

69,2

40 000

260

62

 

Будівництво трансформаторної підстанції в районі парку Перемоги та благоустрій прилягаючої території

1 060 000

33,0

710 000

412 780

63

 

Будівництво мереж електрозабезпечення в районі парку Перемоги по просп. Тракторобудівників

1 950 000

66,7

650 000

141 600

 

 

Будівництво та реконструкція будівель, в т. ч.:

2 500 000

 

2 363 400

600

64

 

Реконструкція будівлі по в`їзду Достоєвського, 32 під розміщення міського центру етичного утримання безпритульних тварин

2 500 000

5,5

2 363 400

600

65

 

Проектні роботи майбутніх років,в т. ч.:

3 000 000

 

3 000 000

1 405 680

65.1

 

на будівництво об'єктів

1 000 000

 

1 000 000

405 680

65.2

 

на реконструкцію об'єктів

2 000 000

 

2 000 000

1 000 000

 

083

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

14 246 000

 

14 246 000

10 093 300

66

 

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення

11 000 000

 

11 000 000

8 597 300

 

 

Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж, в т. ч.:

3 246 000

 

3 246 000

1 496 000

67


Модернізація мулової насосної станції на Комплексі біологічної очистки «Диканівський»

200 000

200 000

200 000

68


Завершення будівництва головного дублюючого каналізаційного колектору

2 900 000

2 900 000

2 900 000

69

Будівництво каналізаційної мережі по вул. Карпатський, 2-му Карпатському проїзду та вул. Краснодарській

146 000

146 000

146 000

160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради

3 967 800


3 967 800

3 967 800

70

Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію об'єктів ХКП «Міськелектротранс» (трамвайних колій, переїздів, тягових підстанцій та інших)

3 967 800

3 967 800

3 967 800

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності

0

0

5 048 850

063

Департамент житлового господарства Харківської міської ради

0

0

1 600 000

71

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.:

1 600 000

71.1

КПКГ «Комплекс з вивозу твердих побутових відходів» (на придбання техніки, механізмів та обладнання)

1 600 000

083

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

0

0

948 850

72

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.:

948 850

72.1

КП «Харківзеленбуд» (на придбання техніки, механізмів, обладнання)

948 850

160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради

0

0

2 500 000

73

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.:

2 500 000

73.1

ХКП «Міськелектротранс» (на придбання спецтехніки та системи диспетчеризації і контролю на лінії за рухомими складом та спецтехнікою)

2 000 000

73.2

КП «Харків-Сигнал» (на придбання спецтехніки)

500 000

250380

Інші субвенції

0

0

30 000 000

220

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

0

0

30 000 000

74


Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків)

30 000 000


В.о. заступника міського голови - директора

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева


Додаток № 8

до рішення 30 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 401/08 «Про міський бюджет міста Харкова на 2009 рік» (в редакції рішення 41 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Харкова за 2009 рік»

від 24.02.2010 р. № 02/10


Перелік державних та міських галузевих програм по бюджету міста Харкова на 2009 рік

грн.

КВК

Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

КТКВ

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

Сума

001

Харківська міська рада


4 314 543


5 000 000

9 314 543

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Міська Програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 роки

199 067



199 067

120201

Періодичні видання (газети та журнали)

Міська комплексна цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства «Газета «Харьковские известия» Харківської міської ради» на 2009 рік

4 115 476



4 115 476

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади



Програма інформатизації міста Харкова на 2009 рік

5 000 000

5 000 000

020

Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради


14 279 700


0

14 279 700

070807

Інші освітні програми

Програма «Обдарована молодь» на 2007-2010 роки

1 276 300



1 276 300

070807

Інші освітні програми

Програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті м. Харкова на 2009-2011 роки»

900 000



900 000

070807

Інші освітні програми

Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти міста Харкова на 2007-2010 роки»

12 103 400



12 103 400

030

Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради


46 939 784


0

46 939 784



Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки»

46 939 784

Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки»

0

46 939 784

080101

Лікарні


19 390 980



19 390 980

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади


50 000



50 000

080203

Пологові будинки


3 767 100



3 767 100

080400

Спеціалізовані поліклініки


400 000



400 000

081009

Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет


22 831 704



22 831 704

100302

Комбінати комунальних підприємств та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування)


500 000



500 000

050

Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради


8 045 840


0

8 045 840

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки

8 045 840



8 045 840

060

Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради


1 655 875


0

1 655 875

090802

Інші програми соціального захисту неповнолітніх

Міська програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності на 2008-2010 р.р

168 028



168 028



Міська програма «Молодь Харкова» на 2009-2010 р.р.»

1 172 216



1 172 216

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді


65 100



65 100

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді


490 605



490 605

091106

Інші видатки


502 781



502 781

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї


113 730



113 730



Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2009-2011 роки

315 631



315 631

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів


120 000



120 000

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій


195 631



195 631

063

Департамент житлового господарства Харківської міської ради


84 827 203


5 684 200

90 511 403



Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.»

75 945 459

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.

1 600 000

77 545 459

100101

Житлово-експлуатаційне господарство


40 662 639



40 662 639

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади


20 622 236



20 622 236

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


9 660 584



9 660 584

100301

Збір та вивезення сміття i вiдходiв, експлуатація каналiзацiйних систем


5 000 000



5 000 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності




1 600 000

1 600 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища



Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012 р.р.

4 084 200

4 084 200

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові

6 908 050



6 908 050

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 р.р.

999 236



999 236



Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р.р.

974 458



974 458

100101

Житлово-експлуатаційне господарство


644 603



644 603

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


329 855



329 855

075

Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради


499 512


0

499 512

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

Програма підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2009-2011 роки

499 512



499 512

083

Департамент комунального господарства Харківської міської ради


95 084 008


1 864 229

96 948 237



Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.

94 684 790

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.

948 850

95 633 640

100201

Теплові мережі


15 000 00



15 000 000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


79 423 171



79 423 171

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності


0


948 850

948 850

250404

Інші видатки


261 619



261 619

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища



Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012 р.р.

915 379

915 379

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Програма «Розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури міста Харкова на 2008-2011 роки»

399 218



399 218

110

Управління культури Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради


26 702 906


0

26 702 906



Програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки

5 574 946



5 574 946

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву


5 495 302



5 495 302

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи


79 644



79 644

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва

Програма «Розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури міста Харкова на 2008-2011 роки»

9 296 689



9 296 689

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва

Програма «Розвиток масових бібліотек м. Харкова на 2009-2012 роки»

97 140



97 140

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на період 2007-2011 р.р.

11 734 131



11 734 131

150

Управління фізичної культури та спорту Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради


4 946 749


0

4 946 749



Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Харкові на 2006-2011 роки

4 946 749


0

4 946 749

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури


418 100



418 100

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд


2 809 600



2 809 600

130112

Інші видатки


1 719 049



1 719 049

160

Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради


80 733 839


6 467 800

87 201 639



Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки

13 965 039

Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки

500 000

14 465 039

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


13 965 039



13 965 039

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності




500 000

500 000



Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки

66 768 800

Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки

5 967 800

72 736 600

150101

Капітальні вкладення




3 967 800

3 967 800

170603

Інші заходи у сфері електротранспорту


66 768 800



66 768 800

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності




2 000 000

2 000 000

190

Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради


3 158 949


0

3 158 949

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026 р. на період до 2015 року

2 768 949



2 768 849

180109

Програма стабiлiзацiї та соціально-економічного розвитку територій

Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2010 роки

390 000



390 000

191

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради


83 579 523


43 764 100

127 343623



Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.

83 579 523

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.

43 764 100

127 343623

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


83 494 523


43 764 100

127 258623

100303

Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства


85 000



85 000

191

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради


50 840 395


9 892 757

60 733 152

150101

Капітальні вкладення



Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки»

3 942 157

3 948 157



Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.

50 609 960

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.

0

50 609 960

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


50 609 960



50 609 960



Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р.р.

226 492

Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р.р.

0

226 492

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ


226 492



226 492

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища



Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012 р.р.

5 950 000

5 950 000





Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 роки

600

600 000

150101

Капiтальнi вкладення




600

600

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026 р. на період до 2015 року

3 943



3 943

220

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради


1 000 000


0

1 000 000

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у капітальному ремонті пам'ятки архітектури - будівлі апеляційного суду Харківської області за адресою м. Харків, майдан Руднева, 36)

Програма забезпечення судово-правової реформи та діяльності районних судів на 2008-2010 роки

1 000 000



1 000 000

236

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради


41 000


0

41 000

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Комплексна програма «Запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 роки»

41 000



41 000


ВСЬОГО


506649826


72 673 086

579 322912


В.о. заступника міського голови - директора

Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева