УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
5 сесія 6 скликання
РІШЕННЯ
від 23.02.2011 р. № 143/11
м. Харків
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Харкова за 2010 рік
На підставі ст. 80 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету міста Харкова за 2010 рік згідно з додатком, в тому числі:
- загального фонду - по доходах у сумі 2716571,6тис.грн. і видатках у сумі 2635352,5тис.грн., з перевищенням доходів над видатками в сумі 81219,1тис.грн.;
- спеціального фонду - по доходах у сумі 482427,9тис.грн. і видатках у сумі 429876,4тис.грн., з перевищенням доходів над видатками у сумі 52551,5тис.грн.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. Кернес
Додаток № 1
до рішення 5 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Харкова за 2010 рік»
від 23.02.2011 р. № 143/11
ЗВІТ
про виконання міського бюджету м. Харкова за 2010 рік
грн.
Код |
Д О Х О Д И |
Затверджено на 2010 рік |
План на 2010 рік з урахуванням змін |
Виконано за 2010 рік |
% виконання |
Відхилення (+, -) |
||
до плану на рік |
до плану на рік з урахуванням змін |
від плану на рік |
від плану на рік з урахуванням змін |
|||||
Загальний фонд |
||||||||
11010000 |
Податок з доходів фізичних осіб |
1 479 179 100 |
1 516 536 898 |
1 432 312 883 |
96,8 |
94,4 |
-46 866 217 |
-84 224 015 |
14060300 |
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької |
850 400 |
850 400 |
939 635 |
110,5 |
110,5 |
89 235 |
89 235 |
14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької |
382 100 |
382 100 |
387 238 |
101,3 |
101,3 |
5 138 |
5 138 |
22090000 |
Державне мито |
4 300 |
8 600 |
17 380 |
понад 100 |
понад 100 |
13 080 |
8 780 |
21081100 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
21 600 |
43 200 |
84 431 |
понад 100 |
195,4 |
62 831 |
41 231 |
Закріплені доходи - ВСЬОГО: |
1 480 437 500 |
1 517 821 198 |
1 433 741 567 |
96,8 |
94,5 |
-46 695 933 |
-84 079 631 |
|
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
4 693 900 |
4 693 900 |
2 680 317 |
57,1 |
57,1 |
-2 013 583 |
-2 013 583 |
13050000 |
Плата за землю, в тому числі: |
279 961 800 |
279 961 800 |
267 263 899 |
95,5 |
95,5 |
-12 697 901 |
-12 697 901 |
орендна плата |
240 697 600 |
240 697 600 |
225 599 696 |
93,7 |
93,7 |
-15 097 904 |
-15 097 904 |
|
16010000 |
Місцеві податки і збори |
47 620 400 |
47 620 400 |
46 117 051 |
96,8 |
96,8 |
-1 503 349 |
-1 503 349 |
16030000 |
Податки, не віднесені до інших категорій |
18 400 |
18 452 |
100,3 |
18 452 |
52 |
||
21050000 |
Надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами місцевих бюджетів |
3 892 700 |
7 567 300 |
8 976 111 |
понад 100 |
118,6 |
5 083 411 |
1 408 811 |
21080500 |
Інші надходження |
20 335 |
20 335 |
20 335 |
||||
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
12 300 |
12 300 |
15 558 |
126,5 |
126,5 |
3 258 |
3 258 |
22080000 |
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном |
67 284 300 |
67 284 300 |
55 928 819 |
83,1 |
83,1 |
-11 355 481 |
-11 355 481 |
24030000 |
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності |
600 |
600 |
2 878 |
понад 100 |
понад 100 |
2 278 |
2 278 |
24060300 |
Інші надходження |
506 200 |
1 019 200 |
2 262 400 |
понад |
понад |
1 756 400 |
1 243 200 |
24060600 |
Надходження коштів з рахунків виборчих фондів |
19 953 |
19 953 |
19 953 |
||||
31010200 |
Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |
70 000 |
135 800 |
177 166 |
понад 100 |
130,5 |
107 166 |
41 366 |
31020000 |
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
100 |
18 800 |
36 470 |
понад 100 |
194,0 |
36 370 |
17 670 |
Власні доходи - ВСЬОГО: |
404 042 100 |
408 332 800 |
383 519 410 |
94,9 |
93,9 |
-20 522 690 |
-24 813 390 |
|
Загальний фонд - разом: |
1 884 479 600 |
1 926 153 998 |
1 817 260 977 |
96,4 |
94,3 |
-67 218 623 |
-108 893 021 |
|
41020100 |
Дотації вирівнювання, що одержуються з державного бюджету |
111 666 800 |
111 666 800 |
111 666 800 |
100,0 |
100,0 |
||
41020600 |
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості |
7 000 000 |
7 000 000 |
100,0 |
7 000 000 |
|||
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
536 321 300 |
487 921 300 |
487 404 227 |
90,9 |
99,9 |
-48 917 073 |
-517 073 |
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
131 783 700 |
77 824 565 |
77 824 480 |
59,1 |
100,0 |
-53 959 220 |
-85 |
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
63 239 880 |
64 670 810 |
64 659 742 |
102,2 |
100,0 |
1 419 862 |
-11 068 |
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
314 000 |
314 000 |
159 074 |
50,7 |
50,7 |
-154 926 |
-154 926 |
41034500 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку |
1 673 300 |
1 250 775 |
74,7 |
1 250 775 |
-422 525 |
||
41035000 |
Інші субвенції |
16 097 400 |
26 097 400 |
26 097 323 |
162,1 |
100,0 |
9 999 923 |
-77 |
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
613 700 |
1 138 083 |
1 111 884 |
181,2 |
97,7 |
498 184 |
-26 199 |
41037000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
9 598 025 |
8 878 038 |
92,5 |
8 878 038 |
-719 987 |
||
Разом трансфертів |
860 038 780 |
787 904 283 |
786 052 342 |
91,4 |
99,8 |
-73 984 438 |
-1 851 941 |
|
Всього доходів загального фонду |
2 744 516 380 |
2 714 058 281 |
2 603 313 320 |
94,9 |
95,9 |
-141 203060 |
-110 744 961 |
|
Залишки коштів загального фонду на початок року |
72 032 931 |
72 032 931 |
72 032 931 |
100,0 |
100,0 |
|||
Доходи загального фонду з урахуванням залишків |
2 816 549 311 |
2 786 091 212 |
2 675 346 251 |
95,0 |
96,0 |
-141 203060 |
-110 744 961 |
|
Середньострокова позика за рахунок коштів єдиного казначейского рахунку |
41 225 300 |
41 225 300 |
41 225 300 |
|||||
Разом надходжень загального фонду |
2 816 549 311 |
2 786 091 212 |
2 716 571 551 |
96,5 |
97,5 |
-99 977 760 |
-69 519 661 |
|
Спеціальний фонд |
||||||||
31030000 |
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності |
60 000 000 |
60 000 000 |
26 944 867 |
44,9 |
44,9 |
-33 055 133 |
-33 055 133 |
33010000 |
Надходження від продажу землі |
70 700 000 |
70 700 000 |
40 447 165 |
57,2 |
57,2 |
-30 252 835 |
-30 252 835 |
24110600 |
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів |
19 678 |
19 678 |
19 678 |
||||
24110900 |
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
1 169 |
1 169 |
1 169 |
||||
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
49 754 100 |
49 754 100 |
56 453 112 |
113,5 |
113,5 |
6 699 012 |
6 699 012 |
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
21 622 046 |
21 622 046 |
41 139 199 |
190,3 |
190,3 |
19 517 153 |
19 517 153 |
50080000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
2 136 000 |
2 136 000 |
2 331 454 |
109,2 |
109,2 |
195 454 |
195 454 |
24062100 |
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
31 600 |
31 600 |
24 824 |
78,6 |
78,6 |
-6 776 |
-6 776 |
50110000 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
3 964 100 |
3 964 100 |
11 928 090 |
понад 100 |
понад 100 |
7 963 990 |
7 963 990 |
Спеціальний фонд разом: |
208 207 846 |
208 207 846 |
179 289 558 |
86,1 |
86,1 |
-28 918 288 |
-28 918 288 |
|
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
158 100 700 |
153 700 748 |
153 700748 |
97,2 |
100,0 |
-4 399 952 |
|
41034300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» |
1 492 292 |
1 765 200 |
1 113 207 |
74,6 |
63,1 |
-379 085 |
-651 993 |
41035000 |
Інші субвенції |
1 340 000 |
399 305 |
29,8 |
399 305 |
-940 695 |
||
43010000 |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
8 414 000 |
10 087 300 |
9 664 775 |
114,9 |
95,8 |
1 250 775 |
-422 525 |
Разом трансфертів спеціального фонду |
168 006 992 |
166 893 248 |
164 878 035 |
98,1 |
98,8 |
-3 128 957 |
-2 015 213 |
|
Залишки коштів спеціального фонду на початок року |
35 007 178 |
35 007 178 |
35 260 328 |
100,72 |
100,7 |
253 150 |
253 150 |
|
Запозичення до бюджету розвитку |
500 000 000 |
350 000 000 |
103 000 000 |
20,60 |
29,4 |
-397 000000 |
-247 000 000 |
|
Всього доходів спеціального фонду |
911 222 016 |
760 108 272 |
484 427 921 |
52,9 |
63,5 |
-428 794095 |
-277 680 351 |
|
Разом надходжень |
3 727 771 327 |
3 546 199 484 |
3 198 999 472 |
85,8 |
90,2 |
-528 771755 |
-347 200 012 |
|
Загальний фонд |
||||||||
10000 |
Державне управління |
87 290 200 |
84 511 523 |
83 162 377 |
95,3 |
98,4 |
-4 127 823 |
-1 349 146 |
10116 |
Органи місцевого самоврядування |
87 290 200 |
84 511 523 |
83 162 377 |
95,3 |
98,4 |
-4 127 823 |
-1 349 146 |
070000 |
Освіта |
38 116 771 |
40 084 152 |
37 094 406 |
97,3 |
92,5 |
-1 022 365 |
-2 989 746 |
070201 |
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
2 687 140 |
2 520 280 |
2 512 980 |
93,5 |
99,7 |
-174 160 |
-7 300 |
070301 |
Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
3 827 384 |
3 656 241 |
3 651 781 |
95,4 |
99,9 |
-175 603 |
-4 460 |
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї) |
5 343 981 |
5 021 111 |
5 021 072 |
94,0 |
100,0 |
-322 909 |
-39 |
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
6 688 585 |
6 291 832 |
6 178 566 |
92,4 |
98,2 |
-510 019 |
-113 266 |
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
1 010 010 |
3 057 367 |
3 039 255 |
понад 100 |
99,4 |
2 029 245 |
-18 112 |
070807 |
Інші освітні програми |
18 316 371 |
19 295 141 |
16 448 711 |
89,8 |
85,2 |
-1 867 660 |
-2 846 430 |
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
243 300 |
242 180 |
242 041 |
99,5 |
99,9 |
-1 259 |
-139 |
080000 |
Охорона здоров’я |
470 564 992 |
468 395 944 |
448 470 370 |
95,3 |
95,8 |
-22 094 622 |
-19 875 574 |
080101 |
Лікарні |
316 816 192 |
314 760 815 |
299 842 326 |
94,6 |
95,3 |
-16 973 866 |
-14 918 489 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
8 994 700 |
8 633 242 |
7 724 562 |
85,9 |
89,5 |
-1 270 138 |
-908 680 |
080203 |
Пологові будинки |
71 197 200 |
71 203 497 |
67 303 606 |
94,5 |
94,5 |
-3 893 594 |
-3 899 891 |
080300 |
Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматолог) |
13 004 400 |
12 982 186 |
12 904 550 |
99,2 |
99,4 |
-99 850 |
-77 636 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
7 394 600 |
7 358 430 |
7 350 389 |
99,4 |
99,9 |
-44 211 |
-8 041 |
080500 |
Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки |
30 863 100 |
31 119 174 |
31 059 042 |
||||
080704 |
Центри здоров’я і заходи по санітарній освіті |
397 400 |
391 200 |
388 747 |
97,8 |
99,4 |
-8 653 |
-2 453 |
081009 |
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на |
21 897 400 |
21 897 400 |
21 897 149 |
100,0 |
100,0 |
-251 |
-251 |
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього |
25 378 700 |
24 081 413 |
23 511 919 |
92,6 |
97,6 |
-1 866 781 |
-569 494 |
090214 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку (субвенція) |
9 800 000 |
9 218 134 |
9 218 134 |
94,1 |
100,0 |
-581 866 |
|
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки) |
9 720 300 |
9 828 471 |
9 561 652 |
98,4 |
97,3 |
-158 648 |
-266 819 |
090802 |
Інші програми соціального захисту неповнолітніх (Програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності) |
184 200 |
179 879 |
179 866 |
97,6 |
100,0 |
-4 334 |
-13 |
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
559 948 |
545 970 |
537 542 |
96,0 |
98,5 |
-22 406 |
-8 428 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
185 500 |
185 467 |
173 066 |
93,3 |
93,3 |
-12 434 |
-12 401 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
345 000 |
333 905 |
325 398 |
94,3 |
97,5 |
-19 602 |
-8 507 |
091106 |
Інші видатки |
1 267 052 |
1 265 924 |
1 102 855 |
87,0 |
87,1 |
-164 197 |
-163 069 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї |
107 300 |
107 300 |
92 000 |
85,7 |
85,7 |
-15 300 |
-15 300 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
153 600 |
153 800 |
153 205 |
99,7 |
99,6 |
-395 |
-595 |
091214 |
Інші установи та заклади |
3 055 800 |
2 262 563 |
2 168 201 |
71,0 |
95,8 |
-887 599 |
-94 362 |
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
302 851 731 |
338 324 002 |
300 843 111 |
99,3 |
88,9 |
-2 008 620 |
-37 480 891 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
38 646 700 |
43 895 509 |
37 383 201 |
96,7 |
85,2 |
-1 263 499 |
-6 512 308 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
25 633 100 |
25 702 727 |
14 216 174 |
55,5 |
55,3 |
-11 416 926 |
-11 486 553 |
100201 |
Теплові мережі |
100 000 |
-100 000 |
|||||
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство |
100 000 |
-100 000 |
|||||
100203 |
Благоустрій міст |
217 525 631 |
245 479 466 |
226 758 350 |
104,2 |
92,4 |
9 232 719 |
-18 721 116 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
1 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
понад 100 |
100,0 |
2 000 000 |
|
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства |
19 546 300 |
19 546 300 |
18 985 386 |
97,1 |
97,1 |
-560 914 |
-560 914 |
110000 |
Культура і мистецтво |
45 904 455 |
49 982 529 |
48 286 087 |
105,2 |
96,6 |
2 381 632 |
-1 696 442 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та |
11 835 425 |
12 942 925 |
12 056 482 |
101,9 |
93,2 |
221 057 |
-886 443 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими |
12 645 093 |
12 820 805 |
12 602 907 |
99,7 |
98,3 |
-42 186 |
-217 898 |
110201 |
Бібліотеки |
1 241 490 |
1 206 659 |
1 202 282 |
96,8 |
99,6 |
-39 209 |
-4 378 |
110202 |
Музеї і виставки |
1 603 300 |
1 571 447 |
1 508 945 |
94,1 |
96,0 |
-94 355 |
-62 502 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного |
677 050 |
623 295 |
617 120 |
91,1 |
99,0 |
-59 930 |
-6 175 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
5 741 360 |
6 486 661 |
6 443 684 |
112,2 |
99,3 |
702 324 |
-42 977 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
12 160 737 |
14 330 737 |
13 854 668 |
113,9 |
96,7 |
1 693 931 |
-476 069 |
120000 |
Засоби масової інформації |
4 100 000 |
4 280 000 |
4 047 628 |
98,7 |
94,6 |
-52 372 |
-232 372 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
4 100 000 |
4 280 000 |
4 047 628 |
98,7 |
94,6 |
-52 372 |
-232 372 |
130000 |
Фізична культура і спорт |
19 000 000 |
19 519 239 |
18 781 440 |
98,8 |
96,2 |
-218 560 |
-737 799 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових |
363 600 |
491 200 |
433 367 |
119,2 |
88,2 |
69 767 |
-57 833 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
14 203 660 |
14 295 299 |
13 633 026 |
96,0 |
95,4 |
-570 634 |
-662 273 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 300 000 |
2 500 000 |
2 499 998 |
108,7 |
100,0 |
199 998 |
-2 |
130112 |
Інші видатки |
2 132 740 |
2 232 740 |
2 215 050 |
103,9 |
99,2 |
82 310 |
-17 690 |
150000 |
Будівництво |
1 135 000 |
1 235 000 |
780 600 |
68,8 |
63,2 |
-354 400 |
-454 400 |
150202 |
Розробка схем і проектних рішень масового застосування |
1 135 000 |
1 235 000 |
780 600 |
68,8 |
63,2 |
-354 400 |
-454 400 |
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
89 159 280 |
113 255 122 |
112 313 122 |
126,0 |
99,2 |
23 153 842 |
-942 000 |
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 681 457 |
1 336 501 |
1 336 501 |
79.5 |
100.0 |
-344 956 |
|
170302 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
21 633 699 |
21 633 699 |
21 633 699 |
100,0 |
100,0 |
||
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
23 559 724 |
26 448 522 |
26 448 522 |
112,3 |
100,0 |
2 888 798 |
|
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
42 284 400 |
63 743 400 |
62 804 400 |
148,5 |
98,5 |
20 520 000 |
-939 000 |
170800 |
Зв’язок |
93 000 |
90 000 |
96,8 |
90 000 |
-3 000 |
||
180000 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю |
2 739 400 |
2 705 364 |
1 504 390 |
54,9 |
55,6 |
-1 235 010 |
-1 200 974 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
1 560 000 |
1 623 475 |
1 089 349 |
69,8 |
67,1 |
-470 651 |
-534 126 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
500 000 |
500 000 |
334 608 |
66,9 |
66,9 |
-165 392 |
-165 392 |
180410 |
Інші заході, пов’язані з економічною діяльністю |
679 400 |
581 889 |
80 434 |
11,8 |
13,8 |
-598 966 |
-501 455 |
210000 |
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
1 281 400 |
1 279 462 |
1 263 987 |
98,6 |
98,8 |
-17 413 |
-15 475 |
210110 |
Заходи з організації рятування на водах |
1 281 400 |
1 279 462 |
1 263 987 |
98,6 |
98,8 |
-17 413 |
-15 475 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу (обслуговування боргу органів місцевого самоврядування) |
18 295 000 |
978 681 |
978 646 |
5,3 |
100,0 |
-17 316 354 |
-35 |
250102 |
Резервний фонд |
8 570 800 |
8 570 800 |
-8 570 800 |
-8 570 800 |
|||
250203 |
Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місіевих рад та сільських, селищних, міських голів (субвенція) |
9 598 025 |
8 878 037 |
92,5 |
-719 988 |
|||
250404 |
Інші видатки |
5 551 792 |
5 961 149 |
5 418 282 |
97,6 |
90,9 |
-133 510 |
-542 867 |
900201 |
Разом видатків загального фонду |
1 119 939 521 |
1 172 712 405 |
1 095 334 404 |
97,8 |
93,4 |
-24 605 117 |
-77 378 001 |
250306 |
Кошти, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку |
8 414 000 |
10 087 300 |
9 664 775 |
114,9 |
95,8 |
1 250 775 |
-422 525 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (співфінансування заходів загальнодержавної програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014р.р) |
948 046 |
948 046 |
100,0 |
948 046 |
|||
250380 |
Інші субвенції (субвенція обласному бюджету на проведення єтнофестивалю «Печеніжське поле») |
500 000 |
500 000 |
100,0 |
500 000 |
|||
250380 |
Інші субвенції (субвенція районним у місті бюджетам на виплату заробітної плати) |
4 088 233 |
4 088 233 |
100,0 |
4 088 233 |
|||
Всього видатків загального фонду |
1 128 353 521 |
1 188 335 984 |
1 110 535 458 |
98,4 |
93,5 |
-17 818 063 |
-77 800 526 |
|
250311 |
Дотація вирівнювання районним у місті бюджетам |
988 014 700 |
987 626 430 |
952 294 461 |
96,4 |
96,4 |
-35 720 239 |
-35 331 969 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
536 321 300 |
487 921 300 |
487 404 227 |
90,9 |
99,9 |
-48 917 073 |
-517 073 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
131 783 700 |
77 824 565 |
77 824 480 |
59,1 |
100,0 |
-53 959 220 |
-85 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
6 565 000 |
6 033 954 |
6 022 886 |
91,7 |
99,8 |
-542 114 |
-11 068 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
314 000 |
314 000 |
159 074 |
50,7 |
50,7 |
-154 926 |
-154 926 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях |
613 700 |
1 138 083 |
1 111 884 |
181,2 |
97,7 |
498 184 |
-26 199 |
Всього видатків загального фонду з урахуванням переданих коштів |
2 791 965 921 |
2 749 194 316 |
2 635 352 470 |
94,4 |
95,9 |
-156 613451 |
-113 841 846 |
|
Перевищення доходів над видатками (по загальному фонду) |
24 583 390 |
36 896 896 |
81 219 081 |
понад 100 |
понад 100 |
56 635 691 |
44 322 185 |
|
Спеціальний фонд |
||||||||
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
1 130 300 |
1 130 300 |
783 718 |
69,3 |
69,3 |
-346 582 |
-346 582 |
070000 |
Освіта |
1 815 300 |
1 815 300 |
1 924 218 |
106,0 |
106,0 |
108 918 |
108 918 |
070201 |
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
674 900 |
674 900 |
758 145 |
112,3 |
112,3 |
83 245 |
83 245 |
070301 |
Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
70 000 |
70 000 |
15 558 |
22,2 |
22,2 |
-54 442 |
-54 442 |
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї) |
20 000 |
20 000 |
210 511 |
понад 100 |
понад 100 |
190 511 |
190 511 |
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
1 050 400 |
1 050 400 |
940 004 |
89,5 |
89,5 |
-110 396 |
-110 396 |
080000 |
Охорона здоров'я |
15 709 500 |
15 709 500 |
33507 549 |
понад 100 |
понад 100 |
17 798 049 |
17 798 049 |
080101 |
Лікарні |
4 167 700 |
4 167 700 |
11 756 574 |
понад 100 |
понад 100 |
7 588 874 |
7 588 874 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
843 700 |
843 700 |
1 282 044 |
152,0 |
152,0 |
438 344 |
438 344 |
080203 |
Пологові будинки |
111 200 |
111 200 |
8 181 354 |
понад 100 |
понад 100 |
8 070 154 |
8 070 154 |
080300 |
Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматолог) |
507 500 |
507 500 |
835 752 |
164,7 |
164,7 |
328 252 |
328 252 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
646 300 |
646 300 |
788 802 |
122,0 |
122,0 |
142 502 |
142 502 |
080704 |
Центри здоров’я і заходи по санітарній освіті |
109 |
109 |
109 |
||||
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього |
1 077 714 |
1 077 714 |
842 041 |
78,1 |
78,1 |
-235 673 |
-235 673 |
091106 |
Інші видатки |
1 077 714 |
1 077 714 |
768 187 |
71,3 |
71,3 |
-309 527 |
-309 527 |
091214 |
Інші установи та заклади |
73 854 |
73 854 |
73 854 |
||||
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
53 751 100 |
53 751 100 |
53 751 068 |
100,0 |
100,0 |
-32 |
-32 |
100203 |
Благоустрій міст |
53 751 100 |
53 751 100 |
53 751 068 |
100,0 |
100,0 |
-32 |
-32 |
110000 |
Культура і мистецтво |
1 360 900 |
1 360 900 |
2 289 720 |
168,3 |
168,3 |
928 820 |
928 820 |
110201 |
Бібліотеки |
35 000 |
35 000 |
79 102 |
понад 100 |
понад 100 |
44 102 |
44 102 |
110202 |
Музеї і виставки |
5 000 |
5 000 |
17 275 |
понад 100 |
понад 100 |
12 275 |
12 275 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
1 320 900 |
1 320 900 |
2 193 343 |
166,0 |
166,0 |
872 443 |
872 443 |
130000 |
Фізична культура і спорт |
528 332 |
528 332 |
641 030 |
121,3 |
121,3 |
112 698 |
112 698 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо- |
528 332 |
528 332 |
641 030 |
121,3 |
121,3 |
112 698 |
112 698 |
150000 |
Будівництво |
622 534 000 |
127 191 653 |
61 618 400 |
9,9 |
48,4 |
-560 915600 |
-65 573 253 |
в т.ч. бюджет розвитку |
622 534 000 |
127 191 653 |
61 618 400 |
9,9 |
48,4 |
-560 915600 |
-65 573 253 |
|
150101 |
Капітальні вкладення |
592 034 000 |
96 691 653 |
35 873 093 |
6,1 |
37,1 |
-556 160907 |
-60 818 560 |
150120 |
Будівництво метрополітену |
30 500 000 |
30 500 000 |
25 745 307 |
84,4 |
84,4 |
-4 754 693 |
-4 754 693 |
250909 |
Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
-312 817 |
-312 817 |
-312 817 |
||||
180000 |
Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю |
23 580 980 |
370 074 276 |
108 470 145 |
понад 100 |
29,3 |
84 889 165 |
-261 604 131 |
180409 |
Внески органів влади автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності (бюджет розвитку) |
23 580 980 |
370 074 276 |
108 470 145 |
понад 100 |
29,3 |
84 889 165 |
-261 604 131 |
240000 |
Цільові фонди |
14 167 600 |
23 516 589 |
11 547 398 |
81,5 |
49,1 |
-2 620 202 |
-11 969 191 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
2 167 600 |
5 477 493 |
3 043 377 |
140,4 |
55,6 |
875 777 |
-2 434 116 |
240900 |
Цільовий фонд Харківської міської ради |
12 000 000 |
18 039 096 |
8 504 021 |
70,9 |
47,1 |
-3 495 979 |
-9 535 075 |
250335 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» |
1 492 292 |
1 765 200 |
1 113 207 |
74,6 |
63,1 |
-379 085 |
-651 993 |
Всього видатків спеціального фонду |
737 148 018 |
597 920 864 |
276 175 678 |
37,5 |
46,2 |
-460 972340 |
-321 745 186 |
|
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергіє, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирноє плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (передається до районних у місті Харкові бюджетів) |
158 700 |
153 700 748 |
153 700 748 |
97,2 |
100,0 |
-4 399 952 |
|
Всього видатків спеціального фонду з урахуванням переданих коштів |
895 248 718 |
751 621 612 |
429 876 426 |
48,0 |
57,2 |
-465 372292 |
-321 745 186 |
|
Перевищення доходів над видатками (по спеціальному фонду) |
15 973 298 |
8 486 660 |
52 551 496 |
понад 100 |
понад 100 |
36 578 198 |
44 064 836 |
|
Всього видатків загального і спеціального фондів |
3 687 214 639 |
3 500 815 928 |
3 065 228 895 |
83,1 |
87,6 |
-621 985744 |
-435 587 033 |
В.о. заступника міського голови – директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева