УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
9 сесія 6 скликання
РІШЕННЯ
від 17.08.2011 р. № 372/11
м. Харків
Про внесення змін до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р. №94/10 «Про бюджет міста Харкова на 2011 рік»
Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 18.07.2011р. №892 «Про доповнення бюджетної класифікації», враховуючи висновок Департаменту бюджету і фінансів від 16.08.2011р. №2-07/4-236 про стан виконання показників бюджету міста Харкова за 7 місяців 2011 року та звернення головних розпорядників коштів бюджету міста Харкова, на підставі ст.ст. 14, 23, 52 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р. №94/10 «Про бюджет міста Харкова на 2011 рік» (зі змінами) такі зміни:
1.1. Викласти пункт 1 рішення у новій редакції:
«1. Установити загальний обсяг доходів бюджету міста Харкова на 2011 рік у сумі 4073896,3 тис. гривень, в тому числі дотації з державного бюджету у сумі 50912,1 тис. гривень, субвенції з державного бюджету в сумі 1035265,3 тис. гривень.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 3435779,8 тис. гривень, спеціального фонду бюджету 638116,5 тис. гривень, у тому числі бюджет розвитку - 504158,3 тис. гривень (додаток №1)».
1.2. Викласти пункт 2 рішення в новій редакції:
«2. Затвердити загальний обсяг видатків бюджету міста Харкова на 2011 рік у сумі 4390338,4 тис. гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 3239663,7 тис. гривень та видатків спеціального фонду бюджету - 1150674,7 тис. гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток №2) та головними розпорядниками коштів (додаток №3)».
1.3. Викласти пункт 4 рішення в новій редакції:
«4. Установити профіцит бюджету міста Харкова у сумі 375568,8 тис. гривень, в тому числі:
4.1. Загального фонду бюджету міста у сумі 272568,8 тис. гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).
4.2. Спеціального фонду бюджету міста у сумі 103000,0 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити погашення місцевого боргу (додаток 6)».
1.4. Викласти пункт 5 рішення в новій редакції:
«5. Установити дефіцит бюджету міста Харкова у сумі 697010,9 тис. гривень, в тому числі:
5.1. Загального фонду бюджету міста у сумі 81452,7 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити:
5.1.1. Залишок коштів загального фонду бюджету міста станом на 01.01.2011 року 81452,7 тис. гривень.
5.2. Спеціального фонду бюджету міста у сумі 615558,2 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити:
5.2.1. Надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 272568,8 тис. гривень.
5.2.2. Залучення до бюджету розвитку коштів від місцевих запозичень у сумі 297000,0 тис. гривень.
5.2.3. Залишок коштів спеціального фонду бюджету міста станом на 01.01.2011 року 45989,4 тис. гривень (додаток 6)».
1.5. В пункті 37 рішення цифри «1110991,5» замінити на цифри «1119909,2».
1.6. Викласти додатки 1, 1.1., 2, 2.1., 3.1., 6, 6.1., 7, 8, 9 у новій редакції.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. Кернес
Додаток № 1
до рішення 9 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про внесення змін до рішення
2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р. №94/10 «Про бюджет міста
Харкова на 2011 рік»»
від 17.08.2011 р. № 372/11
Доходи бюджету міста Харкова на 2011 рік
(грн.)
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
Разом |
У т. ч. бюджет розвитку |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
10000000 |
Податкові надходження |
2 283 619 000 |
114 588 100 |
102 073 800 |
2 398 207 100 |
11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
1 731 430 000 |
X |
X |
1 731 430 000 |
11010000 |
Податок на доходи фізичних осіб |
1 729 235 900 |
X |
X |
1 729 235 900 |
11010100 |
Податок на доходи найманих працівників |
1 589 002 100 |
X |
X |
1 589 002 100 |
11010200 |
Податок на доходи фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності |
9 855 300 |
X |
X |
9 855 300 |
11010300 |
Податок на доходи фізичних осіб на дивіденди та роялті |
11 809 000 |
Х |
Х |
11 809 000 |
11010600 |
Податок на доходи фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, і виграшів в азартні ігри |
33 700 |
Х |
Х |
33 700 |
11010700 |
Податок на доходи фізичних осіб - нерезидентів |
512 600 |
X |
X |
512 600 |
11010800 |
Податок на доходи фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу |
77 740 500 |
X |
X |
77 740 500 |
11011100 |
Податок на доходи фізичних осіб від інших видів діяльності |
9 918 400 |
X |
X |
9 918 400 |
11011200 |
Податок на доходи фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) |
13 777 800 |
X |
X |
13 777 800 |
11011300 |
Податок на доходи фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) |
1 249 200 |
X |
X |
1 249 200 |
11011400 |
Податок на доходи фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав |
1 704 800 |
Х |
Х |
1 704 800 |
11011600 |
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю |
13 632 500 |
Х |
Х |
13 632 500 |
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
2 194 100 |
X |
X |
2 194 100 |
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
2 194 100 |
X |
X |
2 194 100 |
12000000 |
Податки на власність |
X |
5 781 800 |
X |
5 781 800 |
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
X |
5 613 800 |
X |
5 613 800 |
12020100 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) |
X |
783 200 |
X |
783 200 |
12020200 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян) |
X |
4 830 600 |
X |
4 830 600 |
12030000 |
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу |
X |
168 000 |
X |
168 000 |
12030100 |
Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб) |
Х |
59 150 |
Х |
59 150 |
12030200 |
Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб) |
Х |
108 850 |
Х |
108 850 |
13000000 |
Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів |
536 447 400 |
X |
X |
536 447 400 |
13050000 |
Плата за землю |
536 447 400 |
X |
X |
536 447 400 |
13050100 |
Земельний податок з юридичних осіб |
123 612 000 |
X |
X |
123 612 000 |
13050200 |
Орендна плата з юридичних осіб |
356 680 300 |
X |
X |
356 680 300 |
13050300 |
Земельний податок з фізичних осіб |
7 949 300 |
Х |
Х |
7 949 300 |
13050500 |
Орендна плата з фізичних осіб |
48 205 800 |
X |
X |
48 205 800 |
16000000 |
Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів |
2 100 000 |
Х |
Х |
2 100 000 |
16010000 |
Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року |
2 100 000 |
Х |
X |
2 100 000 |
16010200 |
Комунальний податок |
100 000 |
X |
X |
100 000 |
16010500 |
Ринковий збір |
2 000 000 |
Х |
X |
2 000 000 |
18000000 |
Місцеві податки і збори |
13 641 600 |
102 991 800 |
102 073 800 |
116 633 400 |
18040000 |
Збір за впровадження деяких видів підприємницької діяльності |
13 641 600 |
918 000 |
Х |
14 559 600 |
18040100 |
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами |
1 156 500 |
Х |
Х |
1 156 500 |
18040200 |
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами |
7 025 200 |
Х |
Х |
7 025 200 |
18040300 |
Збір за здійснення торгівлі валютними цінностями |
1 552 300 |
Х |
Х |
1 552 300 |
18040500 |
Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами |
43 000 |
Х |
Х |
43 000 |
18040600 |
Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами |
426 300 |
Х |
Х |
426 300 |
18040700 |
Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами |
1 701 600 |
Х |
Х |
1 701 600 |
18040800 |
Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами |
779 700 |
Х |
Х |
779 700 |
18040900 |
Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту |
5 300 |
Х |
Х |
5 300 |
18041000 |
Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту |
8 400 |
Х |
Х |
8 400 |
18041300 |
Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами |
300 |
Х |
Х |
300 |
18041400 |
Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами |
243 700 |
Х |
Х |
243 700 |
18041500 |
Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах |
Х |
918 000 |
Х |
918 000 |
18041700 |
Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами |
387 100 |
Х |
Х |
387 100 |
18041800 |
Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами |
312 200 |
Х |
Х |
312 200 |
18050000 |
Єдиний податок |
Х |
102 073 800 |
102 073 800 |
102 073 800 |
18050100 |
Єдиний податок з юридичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року |
Х |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
18050200 |
Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року |
Х |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
18050300 |
Єдиний податок з юридичних осіб |
Х |
44 808 600 |
44 808 600 |
44 808 600 |
18050400 |
Єдиний податок з фізичних осіб |
Х |
57 085 200 |
57 085 200 |
57 085 200 |
19000000 |
Інші податки та збори |
Х |
5 814 500 |
Х |
5 814 500 |
19010000 |
Екологічний податок |
Х |
5 159 600 |
Х |
5 159 600 |
19010100 |
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення |
Х |
3 663 300 |
Х |
3 663 300 |
19010200 |
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти |
Х |
464 400 |
Х |
464 400 |
19010300 |
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини |
Х |
1 031 900 |
Х |
1 031 900 |
19050000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
Х |
654 900 |
Х |
654 900 |
19050200 |
Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища |
Х |
626 200 |
Х |
626 200 |
19050300 |
Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами |
Х |
28 700 |
Х |
28 700 |
20000000 |
Неподаткові надходження |
77 846 000 |
99 644 080 |
13 600 |
177 490 080 |
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
7 378 200 |
X |
X |
7 378 200 |
21050000 |
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів |
7 000 000 |
Х |
Х |
7 000 000 |
21080000 |
Інші надходження |
378 200 |
X |
X |
378 200 |
21080900 |
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
117 000 |
Х |
Х |
117 000 |
21081100 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
261 200 |
X |
X |
261 200 |
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності |
68 514 000 |
X |
X |
68 514 000 |
22010000 |
Плата за ліцензії |
1 000 000 |
Х |
Х |
1 000 000 |
22010300 |
Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців |
1 000 000 |
Х |
Х |
1 000 000 |
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
11 200 |
X |
X |
11 200 |
22080000 |
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном |
57 000 000 |
X |
X |
57 000 000 |
22080400 |
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності |
57 000 000 |
X |
X |
57 000 000 |
22090000 |
Державне мито |
10 502 800 |
X |
X |
10 502 800 |
22090100 |
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
9 610 900 |
X |
X |
9 610 900 |
22090400 |
Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України |
891 900 |
Х |
Х |
891 900 |
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
1 953 800 |
75 200 |
13 600 |
2 029 000 |
24030000 |
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності |
37 800 |
Х |
Х |
37 800 |
24060000 |
Інші надходження |
1 916 000 |
61 600 |
X |
1 977 600 |
24060300 |
Інші надходження |
1 916 000 |
X |
X |
1 916 000 |
24062100 |
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
X |
61 600 |
Х |
61 600 |
24110000 |
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій |
Х |
13 600 |
13 600 |
13 600 |
24110600 |
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів |
Х |
13 600 |
13 600 |
13 600 |
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
X |
99 568 880 |
X |
99 568 880 |
25010000 |
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством |
Х |
82 406 480 |
Х |
82 406 480 |
25010100 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |
Х |
73 974 500 |
Х |
73 974 500 |
25010200 |
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності |
Х |
794 250 |
Х |
794 250 |
25010300 |
Плата за оренду майна бюджетних установ |
Х |
7 493 930 |
Х |
7 493 930 |
25010400 |
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) |
Х |
143 800 |
Х |
143 800 |
25020000 |
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
Х |
17 162 400 |
Х |
17 162 400 |
25020100 |
Благодійні внески, гранти та дарунки |
Х |
15 527 000 |
Х |
15 527 000 |
25020200 |
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів |
Х |
1 635 400 |
Х |
1 635 400 |
30000000 |
Доходи від операцій з капіталом |
390 200 |
391 070 933 |
391 070 933 |
391 461 133 |
31000000 |
Надходження від продажу основного капіталу |
390 200 |
173 791 933 |
173 791 933 |
174 182 133 |
31010000 |
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі |
370 200 |
X |
X |
370 200 |
31010200 |
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |
370 200 |
X |
X |
370 200 |
31020000 |
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
20 000 |
Х |
Х |
20 000 |
31030000 |
Кошти від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності |
X |
173 791 933 |
173 791 933 |
173 791 933 |
33000000 |
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів |
X |
217 279 000 |
217 279 000 |
217 279 000 |
33010000 |
Кошти від продажу землі |
X |
217 279 000 |
217 279 000 |
217 279 000 |
33010100 |
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим) |
X |
217 279 000 |
217 279 000 |
217 279 000 |
40000000 |
Офіційні трансферти |
1 073 924 669 |
12 252 766 |
11 000 000 |
1 086 177 435 |
41000000 |
Від органів державного управління |
1 073 924 669 |
12 252 766 |
11 000 000 |
1 086 177 435 |
41020000 |
Дотації |
50 912 100 |
X |
X |
50 912 100 |
41021000 |
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію витрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб’єктам космічної діяльності та суб’єктам літакобудування |
17 801 000 |
X |
X |
17 801 000 |
41021100 |
Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення пальним стацій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги |
1 825 000 |
Х |
Х |
1 825 000 |
41021600 |
Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівників першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямками і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю |
31 286 100 |
Х |
Х |
31 286 100 |
41030000 |
Субвенції |
1 023 012 569 |
12 252 766 |
11 000 000 |
1 035 265 335 |
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
584 250 043 |
X |
X |
584 250 043 |
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
298 690 000 |
X |
298 690 000 |
|
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
68 712 366 |
X |
X |
68 712 366 |
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
127 300 |
X |
X |
127 300 |
41032100 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування частини відсоткових ставок по заполучених кредитах на оновлення парку автобусів та тролейбусів приймаючих міст по підготовці до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу |
51 775 000 |
Х |
Х |
51 775 000 |
41034300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» |
Х |
1 252 766 |
Х |
1 252 766 |
41035000 |
Інші субвенції |
18 309 300 |
11 000 000 |
11 000 000 |
29 309 300 |
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
1 148 560 |
Х |
Х |
1 148 560 |
50000000 |
Цільові фонди |
X |
20 560 600 |
X |
20 560 600 |
50110000 |
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади |
X |
20 560 600 |
X |
20 560 600 |
|
Всього доходів |
3 435 779 869 |
638 116 479 |
504 158 333 |
4 073 896 348 |
Заступник міського голови – директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 1.1
до рішення 9 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про внесення змін до рішення
2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р. №94/10 «Про бюджет міста
Харкова на 2011 рік»»
від 17.08.2011 р. № 372/11
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2011 рік
(грн.)
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
Разом |
У т. ч. бюджет розвитку |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
10000000 |
Податкові надходження |
2 256 808 800 |
114 588 100 |
102 073 800 |
2 371 396 900 |
11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
1 717 797 500 |
X |
X |
1 717 797 500 |
11010000 |
Податок на доходи фізичних осіб |
1 715 603 400 |
X |
X |
1 715 603 400 |
11010100 |
Податок на доходи найманих працівників |
1 589 002 100 |
X |
X |
1 589 002 100 |
11010200 |
Податок на доходи фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності |
9 855 300 |
X |
X |
9 855 300 |
11010300 |
Податок на доходи фізичних осіб на дивіденди та роялті |
11 809 000 |
Х |
Х |
11 809 000 |
11010600 |
Податок на доходи фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, і виграшів в азартні ігри |
33 700 |
Х |
Х |
33 700 |
11010700 |
Податок на доходи фізичних осіб - нерезидентів |
512 600 |
X |
X |
512 600 |
11010800 |
Податок на доходи фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу |
77 740 500 |
X |
X |
77 740 500 |
11011100 |
Податок на доходи фізичних осіб від інших видів діяльності |
9 918 400 |
X |
X |
9 918 400 |
11011200 |
Податок на доходи фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) |
13 777 800 |
X |
X |
13 777 800 |
11011300 |
Податок на доходи фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) |
1 249 200 |
X |
X |
1 249 200 |
11011400 |
Податок на доходи фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав |
1 704 800 |
Х |
Х |
1 704 800 |
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
2 194 100 |
X |
X |
2 194 100 |
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
2 194 100 |
X |
X |
2 194 100 |
12000000 |
Податки на власність |
X |
5 781 800 |
X |
5 781 800 |
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
X |
5 613 800 |
X |
5 613 800 |
12020100 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) |
X |
783 200 |
X |
783 200 |
12020200 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян) |
X |
4 830 600 |
X |
4 830 600 |
12030000 |
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу |
X |
168 000 |
X |
168 000 |
12030100 |
Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб) |
Х |
59 150 |
Х |
59 150 |
12030200 |
Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб) |
Х |
108 850 |
Х |
108 850 |
13000000 |
Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів |
536 447 400 |
X |
X |
536 447 400 |
13050000 |
Плата за землю |
536 447 400 |
X |
X |
5364 447 400 |
13050100 |
Земельний податок з юридичних осіб |
123 612 000 |
X |
X |
123 612 000 |
13050200 |
Орендна плата з юридичних осіб |
356 680 300 |
X |
X |
356 680 300 |
13050300 |
Земельний податок з фізичних осіб |
7 949 300 |
Х |
Х |
7 949 300 |
13050500 |
Орендна плата з фізичних осіб |
48 205 800 |
X |
X |
48 205 800 |
16000000 |
Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів |
2 100 000 |
Х |
Х |
2 100 000 |
16010000 |
Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року |
2 100 000 |
Х |
X |
2 100 000 |
16010200 |
Комунальний податок |
100 000 |
X |
X |
100 000 |
16010500 |
Ринковий збір |
2 000 000 |
Х |
X |
2 000 000 |
18000000 |
Місцеві податки і збори |
463 900 |
102 991 800 |
102 073 800 |
103 455 700 |
18040000 |
Збір за впровадження деяких видів підприємницької діяльності |
463 900 |
918 000 |
Х |
1 381 900 |
18040200 |
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами |
463 900 |
Х |
Х |
463 900 |
18041500 |
Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах |
Х |
918 000 |
Х |
918 000 |
18050000 |
Єдиний податок |
Х |
102 073 800 |
102 073 800 |
102 073 800 |
18050100 |
Єдиний податок з юридичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року |
Х |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
18050200 |
Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року |
Х |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
18050300 |
Єдиний податок з юридичних осіб |
Х |
44 808 600 |
44 808 600 |
44 808 600 |
18050400 |
Єдиний податок з фізичних осіб |
Х |
57 085 200 |
57 085 200 |
57 085 200 |
19000000 |
Інші податки та збори |
Х |
5 814 500 |
Х |
5 814 500 |
19010000 |
Екологічний податок |
Х |
5 159 600 |
Х |
5 159 600 |
19010100 |
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення |
Х |
3 663 300 |
Х |
3 663 300 |
19010200 |
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти |
Х |
464 400 |
Х |
464 400 |
19010300 |
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини |
Х |
1 031 900 |
Х |
1 031 900 |
19050000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
Х |
654 900 |
Х |
654 900 |
19050200 |
Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища |
Х |
626 200 |
Х |
626 200 |
19050300 |
Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами |
Х |
28 700 |
Х |
28 700 |
20000000 |
Неподаткові надходження |
65 944 400 |
47 518 226 |
13 600 |
113 462 626 |
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
7 071 700 |
X |
X |
7 071 700 |
21050000 |
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів |
7 000 000 |
Х |
Х |
7 000 000 |
21080000 |
Інші надходження |
71 700 |
X |
X |
71 700 |
21081100 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
71 700 |
X |
X |
71 700 |
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської |
58 011 200 |
X |
X |
58 011 200 |
22010000 |
Плата за ліцензії |
1 000 000 |
Х |
Х |
1 000 000 |
22010300 |
Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців |
1 000 000 |
Х |
Х |
1 000 000 |
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
11 200 |
X |
X |
11 200 |
22080000 |
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном |
57 000 000 |
X |
X |
57 000 000 |
22080400 |
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що в комунальній власності |
57 000 000 |
X |
X |
57 000 000 |
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
861 500 |
75 200 |
13 600 |
936 700 |
24030000 |
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності |
1 900 |
Х |
Х |
1 900 |
24060000 |
Інші надходження |
859 600 |
61 600 |
X |
921 200 |
24060300 |
Інші надходження |
859 600 |
X |
X |
859 600 |
24062100 |
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
X |
61 600 |
Х |
61 600 |
24110000 |
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій |
Х |
13 600 |
13 600 |
13 600 |
24110600 |
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів |
Х |
13 600 |
13 600 |
13 600 |
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
X |
47 443 026 |
X |
47 443 026 |
25010000 |
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством |
Х |
37 517 526 |
Х |
37 517 526 |
25010100 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |
Х |
33 448 789 |
Х |
33 448 789 |
25010200 |
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської діяльності) |
Х |
134 000 |
Х |
134 000 |
25010300 |
Плата за оренду майна бюджетних установ |
Х |
3 860 937 |
Х |
3 860 937 |
25010400 |
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) |
Х |
73 800 |
Х |
73 800 |
25020000 |
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
Х |
9 925 500 |
Х |
9 925 500 |
25020100 |
Благодійні внески, гранти та дарунки |
Х |
8 932 400 |
Х |
8 932 400 |
25020200 |
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів |
Х |
993 100 |
Х |
993 100 |
30000000 |
Доходи від операцій з капіталом |
203 900 |
391 070 933 |
391 070 933 |
391 274 833 |
31000000 |
Надходження від продажу основного капіталу |
203 900 |
173 791 933 |
173 791 933 |
173 995 833 |
31010000 |
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі |
183 900 |
X |
X |
183 900 |
31010200 |
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |
183 900 |
X |
X |
183 900 |
31020000 |
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
20 000 |
Х |
Х |
20 000 |
31030000 |
Кошти від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності |
X |
173 791 933 |
173 791 933 |
173 791 933 |
33000000 |
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів |
X |
217 279 000 |
217 279 000 |
217 279 000 |
33010000 |
Кошти від продажу землі |
X |
217 279 000 |
217 279 000 |
217 279 000 |
33010100 |
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим) |
X |
217 279 000 |
217 279 000 |
217 279 000 |
40000000 |
Офіційні трансферти |
1 073 924 669 |
12 252 766 |
11 000 000 |
1 086 177 435 |
41000000 |
Від органів державного управління |
1 073 924 669 |
12 252 766 |
11 000 000 |
1 086 177 435 |
41020000 |
Дотації |
50 912 100 |
X |
X |
50 912 100 |
41021000 |
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію витрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб’єктам космічної діяльності та суб’єктам літакобудування |
17 801 000 |
X |
X |
17 801 000 |
41021100 |
Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення пальним стацій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги |
1 825 000 |
Х |
Х |
1 825 000 |
41021600 |
Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівників першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямками і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю |
31 286 100 |
Х |
Х |
31 286 100 |
41030000 |
Субвенції |
1 023 012 569 |
12 252 766 |
11 000 000 |
1 035 265 335 |
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
584 250 043 |
X |
X |
584 250 043 |
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
298 690 000 |
X |
298 690 000 |
|
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
68 712 366 |
X |
X |
68 712 366 |
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
127 300 |
X |
X |
127 300 |
41032100 |
Субвенція з державного бюджету на відшкодування частини відсоткових ставок по залучених кредитах на оновлення парку автобусів та тролейбусів приймаючих міст по підготовці до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу |
51 775 000 |
Х |
Х |
51 775 000 |
41034300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» |
Х |
1 252 766 |
Х |
1 252 766 |
41035000 |
Інші субвенції |
18 309 300 |
11 000 000 |
11 000 000 |
29 309 300 |
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
1 148 560 |
Х |
Х |
1 148 560 |
50000000 |
Цільові фонди |
Х |
20 560 600 |
Х |
20 560 600 |
50110000 |
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади |
X |
6 172 200 |
X |
6 172 200 |
|
Всього доходів |
3 396 881 769 |
585 990 625 |
504 158 333 |
3 982 872 394 |
Заступник міського голови – директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 2
до рішення 9 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про внесення змін до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р. №94/10 «Про бюджет міста Харкова на 2011 рік»»
від 17.08.2011 р. № 372/11
Видатки бюджету м. Харкова на 2011 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
(грн.)
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
||||||||
ВСЬОГО |
з них |
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
з них |
||||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
бюджет розвитку |
з них |
|||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
||||||||||||
010000 |
Державне управління |
152 153 971 |
85 193 573 |
13 464 844 |
6 311 024 |
730 800 |
5 580 224 |
5 200 224 |
4 200 224 |
158464995 |
||
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
152 153 971 |
85 193 573 |
13 464 844 |
6 311 024 |
730 800 |
5 580 224 |
5 200 224 |
4 200 224 |
158 464 995 |
||
070000 |
Освіта |
783 492 938 |
466 232 839 |
115165821 |
69 618 330 |
51 973 990 |
7 730 677 |
1 507 878 |
17 644 340 |
16 000 000 |
16 000 000 |
853111268 |
070101 |
Дошкільні заклади освіти |
260 722 932 |
142 872 698 |
43 390 142 |
29 907 150 |
29 710 700 |
226 201 |
702 807 |
196 450 |
290 630 082 |
||
070201 |
Загальноосвiтнi школи (в т.ч. школа-дитячий садок, iнтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
458 324 592 |
286 356 449 |
65 303 948 |
21 294 350 |
19 948 660 |
6 450 373 |
623 528 |
1 345 690 |
479 618 627 |
||
070202 |
Вечірні (змінні) школи |
6 801 477 |
4 738 079 |
342 766 |
10 150 |
10 150 |
6 811 627 |
|||||
070301 |
Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
3 861 789 |
1 630 629 |
828 500 |
70 350 |
70 350 |
3 932 139 |
|||||
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
6 252 116 |
2 095 892 |
1 005 680 |
25 000 |
25 000 |
6 277 116 |
|||||
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
23 349 366 |
14 721 066 |
3 033 772 |
1 878 040 |
1 814 840 |
1 007 123 |
69 133 |
63 200 |
25 227 406 |
||
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
6 228 442 |
4 273 483 |
210 217 |
6 288 442 |
|||||||
070804 |
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти |
9 314 470 |
6 138 536 |
399 633 |
9 314 470 |
|||||||
070805 |
Групи централізованого господарського обслуговування |
2 679 225 |
1 590 125 |
129 452 |
2 679 225 |
|||||||
070806 |
Інші заклади освіти |
3 053 829 |
1 815 882 |
521 711 |
433 290 |
394 290 |
46 980 |
112 410 |
39 000 |
3 487 119 |
||
070807 |
Інші освітні програми |
2 665 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
18 665 000 |
|||||
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
179 700 |
179 700 |
|||||||||
080000 |
Охорона здоров'я |
712 658 397 |
392 786 887 |
75 159 025 |
66 545 300 |
31 058 000 |
8 907 700 |
1 733 200 |
35 487 300 |
33 853 400 |
33 853 400 |
779203697 |
080101 |
Лікарні |
391 063 025 |
204 776 387 |
45 792 733 |
38 291 730 |
11 487 200 |
2 631 500 |
597 500 |
26 804 530 |
26 108 530 |
26 108 530 |
429 354 755 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
5 984 979 |
3 536 880 |
639 970 |
2 800 747 |
502 700 |
272 200 |
23 400 |
2 298 047 |
2 298 047 |
2 298 047 |
8 785 726 |
080203 |
Пологові будинки |
65 631 409 |
37308 598 |
8 893 926 |
8 145 123 |
3 541 300 |
34 500 |
71 300 |
4 603 823 |
4 603 823 |
4 603 823 |
73 776 532 |
080300 |
Поліклініки і амбулаторії |
185 391 210 |
120 575 663 |
17 011 815 |
5 258 500 |
4 262 800 |
693 600 |
201 500 |
995 700 |
843 000 |
843 000 |
190 649 710 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
11 080 104 |
6 560 029 |
561 314 |
961 500 |
934 200 |
405 600 |
30 000 |
27 300 |
12 041 604 |
||
050500 |
Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки |
30 215 106 |
19 195 038 |
2 224 800 |
11 087 700 |
10 329 800 |
4 870 300 |
809 500 |
757 900 |
41 302 806 |
||
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
295 330 |
180 267 |
7 973 |
295 330 |
|||||||
081002 |
Інші заходи по охороні здоров'я |
987 934 |
654 025 |
26 494 |
987 934 |
|||||||
081009 |
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
22 009 300 |
22 009 300 |
|||||||||
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
949 534 094 |
21 941 963 |
2 283 944 |
1 881 886 |
1 370 610 |
501 838 |
148 402 |
511 276 |
462 076 |
462 076 |
951415980 |
090201 |
Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги |
179 163 500 |
179163500 |
|||||||||
090202 |
Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу |
63 054 |
63 054 |
|||||||||
090203 |
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами |
6 593 630 |
127 076 |
127 076 |
127 076 |
127 076 |
6 720 706 |
|||||
090204 |
Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісті або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці, на житлово-комунальні послуги |
29 641 100 |
29 641 100 |
|||||||||
090205 |
Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива |
3 096 |
3 096 |
|||||||||
090207 |
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги |
7 093 200 |
7 093 200 |
|||||||||
090208 |
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива |
2 416 |
2 416 |
|||||||||
090209 |
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою |
144 294 |
144 294 |
|||||||||
090214 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку |
9 500 000 |
9 500 000 |
|||||||||
090215 |
Пільги багатодітним сім’ям на житлово-комунальні послуги |
6 269 000 |
6 269 000 |
|||||||||
090216 |
Пільги багатодітним сім’ям на придбання твердого палива та скрапленого газу |
2 900 |
2 900 |
|||||||||
090302 |
Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами |
6 928 710 |
6 928 710 |
|||||||||
090303 |
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років |
124 846 222 |
124846222 |
|||||||||
090304 |
Допомога при народженні дитини |
270 758 142 |
270758142 |
|||||||||
090305 |
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування |
18 526 897 |
18 526 897 |
|||||||||
090306 |
Допомога на дітей одиноким матерям |
65 832 191 |
65 832 191 |
|||||||||
090307 |
Тимчасова державна допомога дітям |
4 017 488 |
4 017 488 |
|||||||||
090308 |
Допомога при усиновленні дитини |
1 130 371 |
1 130 371 |
|||||||||
090401 |
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям |
6 571 036 |
6 571 036 |
|||||||||
090405 |
Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг |
76 523 200 |
76 523 200 |
|||||||||
090406 |
Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
35 514 |
35 514 |
|||||||||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення |
13 223 457 |
13 223 457 |
|||||||||
090414 |
Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення |
20 320 |
20 320 |
|||||||||
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей |
184 000 |
184 000 |
|||||||||
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
2 670 208 |
1 796 307 |
149 869 |
2 670 208 |
|||||||
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
185 500 |
185 500 |
|||||||||
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
345 000 |
345 000 |
|||||||||
091105 |
Утримання клубів підлітків за місцем проживання |
6 499 242 |
3 900 076 |
1 165 560 |
44 358 |
44 358 |
17 312 |
6 543 600 |
||||
091106 |
Інші видатки |
1 233 520 |
228 453 |
223 040 |
1 146 142 |
1 096 942 |
456 587 |
123 590 |
49 200 |
2 379 662 |
||
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
107 300 |
107 300 |
|||||||||
091204 |
Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому |
20 863 443 |
14 432 081 |
822 500 |
202 310 |
202 310 |
45 251 |
7 500 |
21 065 753 |
|||
091205 |
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
778 753 |
778 753 |
|||||||||
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
608 400 |
608 400 |
|||||||||
091214 |
Інші установи та заклади |
3 530 004 |
1 585 046 |
462 975 |
362 000 |
27 000 |
335 000 |
335 000 |
335 000 |
3 892 004 |
||
091300 |
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам |
85 638 986 |
85 638 986 |
|||||||||
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
300 731 630 |
117834505 |
200 925 786 |
200 925 786 |
200925786 |
176 338 065 |
501657416 |
||||
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
46 277 125 |
5 176 778 |
6 699 868 |
6 699 868 |
6 699 868 |
6 699 868 |
52 976 993 |
||||
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
332 700 |
42 639 387 |
42 639 387 |
42 639 387 |
42 639 387 |
42 639 387 |
|||||
100203 |
Благоустрій міста |
225 594 980 |
112 657 727 |
150 086 531 |
150 086 531 |
150 086 531 |
126 498 810 |
375 681 511 |
||||
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
5 964 425 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
500 000 |
7 464 425 |
|||||
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства |
22 562 400 |
22 562 400 |
|||||||||
110000 |
Культура і мистецтво |
102 297 545 |
49 593 700 |
5 616 500 |
26 262 362 |
9 298 385 |
5 626 090 |
298 210 |
16 963 977 |
16 616 341 |
16 616 341 |
128559 907 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву |
12 218 778 |
12 218 778 |
|||||||||
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
427 799 |
14 220 933 |
14 220 933 |
14 220 933 |
14 220 933 |
14 648 732 |
|||||
101201 |
Бібліотеки |
16 245 741 |
10 554 974 |
1 744 938 |
115 357 |
89 638 |
19 975 |
7 128 |
25 719 |
16 361 098 |
||
110202 |
Музеї і виставки |
1 336 302 |
803 372 |
148 200 |
5 000 |
5 000 |
|
1 341 302 |
||||
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
3 811 126 |
2 085 974 |
952 492 |
811 40 |
682 240 |
268 850 |
160 008 |
129 400 |
4 622 766 |
||
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
50 667 286 |
35 115 078 |
2 746 048 |
8 809 432 |
8 521 507 |
5 337 265 |
131 074 |
287 925 |
95 408 |
95 408 |
59 476 718 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
17 590 513 |
1 034 482 |
24 822 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
19 890 513 |
|||
120000 |
Засоби масової інформації |
4 932 371/ |
4 932 371 |
|||||||||
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
4 932 371 |
4 932 371 |
|||||||||
130000 |
Фізична культура і спорт |
39 359 396 |
20 738 108 |
7 274 090 |
2 582 019 |
975 510 |
173 011 |
313 108 |
1 606 509 |
1 500 000 |
1 500 000 |
41 941 415 |
130102 |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань |
269 533 |
269 533 |
|||||||||
130106 |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту |
112 607 |
112 607 |
|||||||||
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
36 348 656 |
20 738 108 |
7 274 090 |
2 582 019 |
975 510 |
173 011 |
313 108 |
1 606 509 |
1 500 000 |
1 500 000 |
38 930 675 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 519 540 |
2 519 540 |
|||||||||
130112 |
Інші видатки |
109 060 |
109 060 |
|||||||||
150000 |
Будівництво |
630 000 |
377 122 516 |
377122516 |
377122516 |
6 702 367 |
377 752 516 |
|||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
373 920 149 |
373 920 149 |
373 920 149 |
3 500 000 |
373 920 149 |
||||||
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
630 000 |
3 202 367 |
3 202 367 |
3 202 367 |
3 202 367 |
3 832 367 |
|||||
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
94 632 556 |
24 722 001 |
14 692 001 |
14692001 |
10 030 000 |
10 030 000 |
10 030 000 |
119354557 |
|||
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
732 313 |
732 313 |
|||||||||
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
21 628 169 |
21 628 169 |
|||||||||
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
29 986 884 |
29 986 884 |
|||||||||
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
36 385 190 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
44 385 190 |
|||||
170703 |
Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг |
14 692 001 |
14 692 001 |
14 692 001 |
14 692 001 |
|||||||
170800 |
Зв’язок |
200 000 |
200 000 |
|||||||||
170901 |
Національна програма інформатизації |
5 700 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
7 730 000 |
|||||
180000 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю |
2 922 580 |
310 647 095 |
310647095 |
308597330 |
6 821 350 |
313569675 |
|||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
2 181 286 |
4 476 115 |
4 476 115 |
2 426 350 |
2 426 350 |
6 657 401 |
|||||
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
131 884 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
161 884 |
|||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
9 410 |
306 140 980 |
306 140 980 |
306 140 980 |
4 365 000 |
306 150 390 |
|||||
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
600 000 |
600 000 |
|||||||||
210000 |
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
1 455 000 |
949 216 |
17 832 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
1 500 000 |
|||
210110 |
Заходи з організації рятування на водах |
1 455 000 |
949 216 |
17 832 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
1 500 000 |
|||
230000 |
Обслуговування боргу |
70 314 157 |
70 314 157 |
|||||||||
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
70 314 157 |
70 314 157 |
|||||||||
240000 |
Цільові фонди |
47 058 599 |
34 617 213 |
12 441 386 |
47 058 599 |
|||||||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
7 888 799 |
244 613 |
7 644 186 |
7 888 799 |
|||||||
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
36 169 800 |
34 372 600 |
4 797 200 |
39 169 800 |
|||||||
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
21 472 486 |
1 252 766 |
980 766 |
272 000 |
22 725 252 |
||||||
250102 |
Резервний фонд |
4 847 200 |
4 847 200 |
|||||||||
250404 |
Інші видатки |
16 325 286 |
16 325 286 |
|||||||||
250913 |
Видатки, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
250915 |
Фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» |
1 252 766 |
980 766 |
272 000 |
1 252 766 |
|||||||
Разом видатків |
3 236587121 |
1037436286 |
337356561 |
1134974684 |
145697275 |
22 939 316 |
18692799 |
989 277 409 |
970352673 |
272 568 823 |
4371561805 |
|
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
2 626 600 |
2 626 600 |
|||||||||
250380 |
Інші субвенції |
15 700 000 |
15 700 000 |
15 700 000 |
15 700 000 |
|||||||
250323 |
Субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) (згідно з додатком № 4) |
450 000 |
450 000 |
|||||||||
Всього видатків |
3239663721 |
1037436286 |
337356561 |
1150674684 |
145697275 |
22 939 316 |
18692799 |
1004977409 |
986052673 |
272 568 823 |
4390338405 |
Заступник міського голови – директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 2.1
до рішення 9 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про внесення змін до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р. №94/10 «Про бюджет міста Харкова на 2011 рік»»
від 17.08.2011 р. № 372/11
Видатки бюджету м. Харкова на 2011 рік за функціональною структурою
(грн.)
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
||||||||
ВСЬОГО |
з них |
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
з них |
||||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
бюджет розвитку |
з них |
|||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
||||||||||||
010000 |
Державне управління |
93 455 842 |
51 758 012 |
6 573 271 |
5 906 024 |
730 800 |
5 175 224 |
4 795 224 |
3 795 224 |
99 361 866 |
||
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
93 455 842 |
51 758 271 |
6 573 271 |
5 906 024 |
730 800 |
5 175 224 |
4 795 224 |
3 975 224 |
99 361 866 |
||
070000 |
Освіта |
22 325 156 |
9 764 428 |
3 661 820 |
18 020 300 |
1 958 550 |
1 116 421 |
74 886 |
16061750 |
16000000 |
16 000 000 |
40 345 456 |
070201 |
Загальноосвiтнi школи (в т.ч. школа-дитячий садок, iнтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
2 846 116 |
1 783 174 |
341 400 |
675 000 |
657 650 |
432 450 |
28 000 |
17 350 |
3 521 116 |
||
070301 |
Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
3 861 789 |
1 630 629 |
828 500 |
70 350 |
70 350 |
3 932 139 |
|||||
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
5 103 556 |
2 095 892 |
1 005 680 |
25 000 |
25 000 |
5 128 556 |
|||||
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
6 667 560 |
3 672 557 |
1 439 940 |
1 249 950 |
1 205 550 |
683 971 |
46 886 |
44 400 |
7 917 510 |
||
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
1 001 435 |
582 176 |
46 300 |
1 001 435 |
|||||||
070807 |
Інші освітні програми |
2 665 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
18 665 000 |
||||||
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
179 700 |
179 700 |
|||||||||
080000 |
Охорона здоров'я |
712 658 397 |
392 786 887 |
75 159 025 |
66 545 300 |
31 058 000 |
8 907 700 |
1 733 200 |
35487300 |
33853400 |
33 853 400 |
779 203 697 |
080101 |
Лікарні |
391 063 025 |
204 776 387 |
45 792 733 |
38 291 730 |
11 487 200 |
2 631 500 |
597 500 |
26 804 530 |
26 108 530 |
26 108 530 |
429 354 755 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
5 984 979 |
3 536 880 |
639 970 |
2 800 747 |
502 700 |
272 200 |
23 400 |
2 298 047 |
2 298 047 |
2 298 047 |
8 785 726 |
080203 |
Пологові будинки |
65 631 409 |
37 308 598 |
8 893 926 |
8 145 123 |
3 541 300 |
34 500 |
71 300 |
4 603 823 |
4 603 823 |
4 603 823 |
73 776 532 |
080300 |
Поліклініки і амбулаторії |
185 391 210 |
120 575 663 |
17 011 815 |
5 258 500 |
4 262 800 |
693 600 |
201 500 |
995 700 |
843 000 |
843 000 |
190 649 710 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
11 080 104 |
6 560 029 |
561 314 |
961 500 |
934 200 |
405 600 |
30 000 |
27 300 |
12 041 604 |
||
050500 |
Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки |
30 215 106 |
19 195 038 |
2 224 800 |
11 087 700 |
10 329 800 |
4 870 300 |
809 500 |
757 900 |
41 302 806 |
||
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
295 330 |
180 267 |
7 973 |
295 330 |
|||||||
081002 |
Інші заходи по охороні здоров'я |
987 934 |
654 025 |
26 494 |
987 934 |
|||||||
081009 |
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
22 009 300 |
22 009 300 |
|||||||||
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
57 922 126 |
21 941 963 |
2 823 944 |
1 754 810 |
1 370 610 |
501 838 |
148 402 |
384 200 |
335 000 |
335 000 |
59 676 936 |
090214 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку |
9 500 000 |
9 500 000 |
|||||||||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2011-2012 роки) |
12 614 810 |
12 614 810 |
|||||||||
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей |
184 000 |
184 000 |
|||||||||
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
2 670 208 |
1 796 307 |
149 869 |
2 670 208 |
|||||||
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
185 500 |
185 500 |
|||||||||
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
345 000 |
345 000 |
|||||||||
091105 |
Утримання клубів підлітків за місцем проживання |
6 499 242 |
3 900 076 |
1 165 560 |
44 358 |
44 358 |
17 312 |
6 543 600 |
||||
091106 |
Інші видатки |
1 233 520 |
228 453 |
223 040 |
1 146 142 |
1 096 942 |
456 587 |
123 590 |
49 200 |
2 379 662 |
||
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
107 300 |
107 300 |
|||||||||
091204 |
Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому |
20 863 443 |
14 432 081 |
822 500 |
202 310 |
202 310 |
45 251 |
7 500 |
21 065 753 |
|||
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
189 099 |
189 099 |
|||||||||
091214 |
Інші установи та заклади |
3 530 004 |
1 585 046 |
462 975 |
362 000 |
27 000 |
335 000 |
335 000 |
335 000 |
3 892 004 |
||
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
300 731 630 |
117834505 |
200 925 786 |
200925786 |
200925786 |
176 338 065 |
501 657 416 |
||||
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
46 277 125 |
5 176 778 |
6 699 868 |
6 699 868 |
6 699 868 |
6 699 868 |
52 976 993 |
||||
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
332 700 |
42 639 387 |
42 639 387 |
42 639 387 |
42 639 387 |
42 972 087 |
|||||
100203 |
Благоустрій міста |
225 594 980 |
112 657 727 |
150 086 531 |
150086531 |
150086531 |
126 498 810 |
375 681 511 |
||||
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
5 964 425 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
500 000 |
7 464 425 |
|||||
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства |
22 562 400 |
22 562 400 |
|||||||||
110000 |
Культура і мистецтво |
102 297 545 |
49 593 700 |
5 616 500 |
26 262 362 |
9 298 385 |
5 626 090 |
298 210 |
16963977 |
16616341 |
16 616 341 |
128 559 907 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву |
12 218 778 |
12 218 778 |
|||||||||
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
427 799 |
14 220 933 |
14 220 933 |
14 220 933 |
14 220 933 |
14 648 732 |
|||||
101201 |
Бібліотеки |
16 245 741 |
10 554 794 |
1 744 938 |
115 357 |
89 638 |
19 975 |
7 128 |
25 719 |
16 361 098 |
||
110202 |
Музеї і виставки |
1 336 302 |
803 372 |
148 200 |
5 000 |
5 000 |
1 341 302 |
|||||
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
3 811 126 |
2 085 974 |
952 492 |
811 640 |
682 240 |
268 850 |
160 008 |
129 400 |
4 622 766 |
||
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
50 667 286 |
35 115 078 |
2 746 048 |
8 809 432 |
8 521 507 |
5 337 265 |
131 074 |
287 925 |
95 408 |
95 408 |
59 476 718 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
17 590 513 |
1 034 482 |
24 822 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
19 890 513 |
|||
120000 |
Засоби масової інформації |
4 932 371 |
4 932 371 |
|||||||||
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
4 932 371 |
4 932 371 |
|||||||||
130000 |
Фізична культура і спорт |
19 835 158 |
8 444 011 |
4 527 757 |
1 058 195 |
511 395 |
160 626 |
95 041 |
546 800 |
504 000 |
504 000 |
20 893 353 |
130102 |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань |
269 533 |
269 533 |
|||||||||
130106 |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту |
112 607 |
112 607 |
|||||||||
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
16 824 418 |
8 444 011 |
4 527 757 |
1 058 195 |
511 395 |
160 626 |
95 041 |
546 800 |
504 000 |
504 000 |
17 882 613 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 519 540 |
2 519 540 |
|||||||||
130112 |
Інші видатки |
109 060 |
109 060 |
|||||||||
150000 |
Будівництво |
630 000 |
377 122 516 |
377122516 |
377122516 |
6 702 367 |
377 752 516 |
|||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
373 920 149 |
373920149 |
373920149 |
3 500 000 |
373 920 149 |
||||||
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
630 000 |
3 202 367 |
3 202 367 |
3 202 367 |
3 202 367 |
3 832 367 |
|||||
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
94 632 556 |
24 722 001 |
14 692 001 |
14 692 001 |
10030000 |
10030000 |
10 303 000 |
119 354 557 |
|||
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
732 313 |
732 313 |
|||||||||
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
21 628 169 |
21 628 169 |
|||||||||
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
29 986 884 |
29 986 884 |
|||||||||
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
36 385 190 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
44 385 190 |
|||||
170703 |
Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг |
14 692 001 |
14 692 001 |
14 692 001 |
14 692 001 |
|||||||
170800 |
Зв’язок |
200 000 |
200 000 |
|||||||||
170901 |
Національна програма інформатизації |
5 700 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
7 730 000 |
|||||
180000 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю |
2 922 580 |
310 647 095 |
310647095 |
308597330 |
6 821 350 |
313 569 675 |
|||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
2 181 286 |
4 476 115 |
4 476 115 |
2 426 350 |
2 426 350 |
6 657 401 |
|||||
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
131 884 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
161 884 |
|||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
9 410 |
306 140 980 |
306140980 |
306140980 |
4 365 000 |
306 150 390 |
|||||
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
600 000 |
600 000 |
|||||||||
210000 |
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
1 455 000 |
949 216 |
17 832 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
1 500 000 |
|||
210110 |
Заходи з організації рятування на водах |
1 455 000 |
949 216 |
17 832 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
1 500 000 |
||||
230000 |
Обслуговування боргу |
70 314 157 |
70 314 157 |
|||||||||
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
70 314 157 |
70 314 157 |
|||||||||
240000 |
Цільові фонди |
47 058 599 |
34 617 213 |
12441 386 |
47 058 599 |
|||||||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
7 888 799 |
244 613 |
7 644 186 |
7 888 799 |
|||||||
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
39 169 800 |
34 372 600 |
4 797 200 |
39 169 800 |
|||||||
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
20 472 486 |
20 472 486 |
|||||||||
250102 |
Резервний фонд |
4 847 200 |
4 847 200 |
|||||||||
250404 |
Інші видатки |
15 325 286 |
15 325 286 |
|||||||||
250913 |
Видатки, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
Разом видатків |
1504585004 |
535 238 217 |
216214654 |
1080067988 |
94 236 954 |
16 312 675 |
17 041 740 |
985831034 |
968824597 |
271 040 747 |
2584652992 |
|
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
2 626 600 |
2 626 600 |
|||||||||
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком №4) |
787 067 410 |
787 067 410 |
|||||||||
250312 |
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівників першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю (згідно з додатком №4) |
16 483 780 |
16 483 780 |
|||||||||
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №4) |
584 250 043 |
584 250 043 |
|||||||||
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком №4) |
298 690 000 |
298 690 000 |
|||||||||
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком №4) |
6 865 000 |
6 865 000 |
|||||||||
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №4) |
127 300 |
127 300 |
|||||||||
250335 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), айонних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» (згідно з додатком №4) |
1 252 766 |
980 766 |
272 000 |
1 252 766 |
|||||||
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком №4) |
1 148 560 |
1 148 560 |
|||||||||
250380 |
Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків (згідно з додатком №4) |
15 700 000 |
15 700 000 |
15 700 000 |
15 700 000 |
|||||||
250323 |
Субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) (згідно з додатком № 4) |
450 000 |
450 000 |
|||||||||
Всього видатків |
3202293697 |
535 238 217 |
216214654 |
1097020754 |
95 217 720 |
16 312 675 |
17 041 740 |
1001803034 |
984524597 |
271 040 747 |
4299314451 |
Заступник міського голови – директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 3.1
до рішення 9 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про внесення змін до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р. №94/10 «Про бюджет міста Харкова на 2011 рік»»
від 17.08.2011 р. № 372/11
Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2011 рік за головними розпорядниками коштів
(грн.)
Код типової відомчої класифікації видатків Код тимч. класиф. видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Назва головного розпорядника коштів --------------------------- Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
||||||||
ВСЬОГО |
з них |
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
з них |
||||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
бюджет розвитку |
з них |
|||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
||||||||||||
001 |
Харківська міська рада |
44 579 129 |
13077718 |
3 580 549 |
5 134 302 |
5 134 302 |
4 134 302 |
4 134 302 |
49 713 431 |
|||
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
29 254 317 |
13 077 718 |
3 580 549 |
2 104 302 |
2 104 302 |
2 104 302 |
2 104 302 |
31 358 619 |
|||
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів (Програма взаємодії міської ради з об’єднаннями громадян м.Харкова на 2009-2011 роки) |
189 099 |
189 099 |
|||||||||
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
4 932 371 |
4 932 371 |
|||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів і депутатів Харківської міської ради на 2011-2014р.р.) |
10 000 |
10 000 |
|||||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма розвитку туризму в місті Харкові на 2010-2012 роки) (погашення кредиторської заборгованності за 2010 рік) |
100 000 |
100 000 |
|||||||||
170901 |
Національна програма інформатизації (Програма інформатизації м. Харкова на 2011 рік) |
700 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
2 730 000 |
|||||
170901 |
Національна програма інформатизації (Міська програма підтримки інформаційно-технічного супроводження та іміджевих проектів Харківської міської ради, що виконуються КП «Міський інформаційний центр» на 2011 рік) |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма взаємодії міської ради з об’єднаннями громадян м. Харкова на 2009-2011 р.р.) |
200 000 |
200 000 |
|||||||||
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
250404 |
Інші видатки (прийом іноземних делегацій (погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік)) |
306 217 |
306 217 |
|||||||||
250404 |
Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України, асоціації фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст», Міжнародної Асоціації «Поріднені міста», міжнародна організація «Євросінтез») |
652 100 |
652 100 |
|||||||||
250404 |
Інші видатки (стипендії почесним громадянам міста) |
3 015 025 |
3 015 025 |
|||||||||
250404 |
Інші видатки (Премія Харківської міської ради за вагомій внесок у розвиток місцевого самоврядування) |
220 000 |
220 000 |
|||||||||
018 |
Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради |
3 918 126 |
848 751 |
30 300 |
30 300 |
30 300 |
30 300 |
3 948 426 |
||||
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
1 658 126 |
848 751 |
30 300 |
30 300 |
30 300 |
30 300 |
1 688 426 |
||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма розвитку туризму і місті Харкові на 2010-2012 р.р.) |
200 000 |
200 000 |
|||||||||
250404 |
Інші видатки (Прийом іноземних делегацій) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||
250404 |
Інші видатки |
60 000 |
60 000 |
|||||||||
020 |
Департамент освіти Харківської міської ради |
44 861 746 |
10628773 |
4 163 306 |
18 220 300 |
1 958 550 |
1116421 |
74 886 |
16 261 750 |
16 200 000 |
16 000 000 |
63 082 046 |
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
1 799 190 |
864 345 |
501 486 |
1 799 190 |
|||||||
070201 |
Загальноосвiтнi школи (в т.ч. школа-дитячий садок, iнтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
2 846 116 |
1 783 174 |
341 400 |
675 000 |
657 650 |
432 450 |
28 000 |
17 350 |
3 521 116 |
||
070301 |
Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
3 861 789 |
1 630 629 |
828 500 |
70 350 |
70 350 |
3 932 139 |
|||||
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
5 103 556 |
2 095 892 |
1 005 680 |
25 000 |
25 000 |
5 128 556 |
|||||
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
6 667 560 |
3 672 557 |
1 439 940 |
1 249 950 |
1 205 550 |
683 971 |
46 886 |
44 400 |
7 917 510 |
||
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
1 001 435 |
582 176 |
46 300 |
1 001 435 |
|||||||
070807 |
Інші освітні програми |
2 665 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
18 665 000 |
|||||
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
179 700 |
179 700 |
|||||||||
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об’єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП «Комбінат дитячого харчування») |
20 737 400 |
20 737 400 |
|||||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||||
030 |
Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради |
717369452 |
394413391 |
75 578 662 |
72 889 300 |
31 058 000 |
8907700 |
1 733 200 |
41 831 300 |
40 197 400 |
33 897 400 |
790258752 |
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
2 886 055 |
1 626 504 |
419 637 |
44 000 |
44 000 |
44 000 |
44 000 |
2 930 055 |
|||
080101 |
Лікарні |
391 063 025 |
204776387 |
45 792 733 |
38 291 730 |
11 487 200 |
2 631 500 |
597 500 |
26 804 530 |
26 108 530 |
26 108 530 |
429 354 755 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
5 984 979 |
3 536 880 |
639 970 |
2 800 747 |
502 700 |
272 200 |
23 400 |
2 298 047 |
2 298 047 |
2 298 047 |
8 785 726 |
080203 |
Пологові будинки |
65 631 409 |
37 308 598 |
8 893 926 |
8 145 123 |
3 541 300 |
34 500 |
71 300 |
4 603 823 |
4 603 823 |
4 603 823 |
73 776 532 |
080300 |
Поліклініки і амбулаторії |
185 391 210 |
120575663 |
17 001 815 |
5 258 500 |
4 262 800 |
693 600 |
201 500 |
995 700 |
843 000 |
843 000 |
190 649 710 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
11 080 104 |
6 560 029 |
561 314 |
961 500 |
934 200 |
405 600 |
30 000 |
27 300 |
12 041 604 |
||
050500 |
Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки |
30 215 106 |
19 195 038 |
2 224 800 |
11 087 700 |
10 329 800 |
4 870 300 |
809 500 |
757 900 |
41 302 806 |
||
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
295 330 |
180 267 |
7 973 |
295 330 |
|||||||
081002 |
Інші заходи по охороні здоров'я (Харківський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики) |
987 934 |
654 025 |
26 494 |
987 934 |
|||||||
081009 |
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
22 009 300 |
22 009 300 |
|||||||||
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об’єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП «Автобаза швидкої медичної допомоги м. Харкова») |
1 825 000 |
1 825 000 |
|||||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
|||||||
050 |
Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради |
1 186 535 |
515 886 |
99 374 |
32 700 |
32 700 |
32 700 |
32 700 |
1 219 235 |
|||
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
1 186 535 |
515 886 |
99 374 |
32 700 |
32 700 |
32 700 |
32 700 |
1 219 235 |
|||
050 |
Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради |
39 444 570 |
17283644 |
1 720 403 |
582 310 |
229 310 |
45 251 |
7 500 |
353 000 |
353 000 |
353 000 |
40 026 880 |
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
2 436 313 |
1 266 517 |
434 928 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
2 454 313 |
|||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2011-2012 роки) |
12 614 810 |
12 614 810 |
|||||||||
091204 |
Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому |
20 863 443 |
14 432 081 |
822 500 |
202 310 |
202 310 |
45 251 |
7 500 |
21 065 753 |
|||
091214 |
Інші установи та заклади |
3 530 004 |
1 585 046 |
462 975 |
362 000 |
27 000 |
335 000 |
335 000 |
335 000 |
3 892 004 |
||
060 |
Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради |
13 799 686 |
7 514 328 |
1 729 492 |
1 222 000 |
1 141 300 |
456 587 |
140 902 |
80 700 |
31 500 |
31 500 |
15 021 686 |
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
2 758 916 |
1 589 492 |
191 023 |
31 500 |
31 500 |
31 500 |
31 500 |
2 790 416 |
|||
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
2 670 208 |
1 796 307 |
149 869 |
2 670 208 |
|||||||
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
185 500 |
185 500 |
|||||||||
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
345 000 |
345 000 |
|||||||||
091105 |
Утримання клубів підлітків за місцем проживання |
6 499 242 |
3 900 076 |
1 165 560 |
44 358 |
44 358 |
17 312 |
6 543 600 |
||||
091106 |
Інші видатки |
1 233 520 |
228 453 |
223 040 |
1 146 142 |
1 096 942 |
456 587 |
123 590 |
49 200 |
2 379 662 |
||
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї |
107 300 |
107 300 |
|||||||||
060 |
Департамент з питань підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради |
2 778 412 |
613 393 |
26 350 |
26 350 |
26 350 |
26 350 |
2 804 762 |
||||
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
1 177 126 |
613 393 |
1 177 126 |
||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Міська цільова программа підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу) |
1 601 286 |
26 350 |
26 350 |
26 350 |
26 350 |
1 627 636 |
|||||
062 |
Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради |
2 632 235 |
1 605 793 |
39 525 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
2 652 235 |
|||
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
2 448 235 |
1 605 793 |
39 525 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
2 468 235 |
|||
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей |
184 000 |
184 000 |
|||||||||
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
67 637 504 |
2 370 048 |
5 400 480 |
134386765 |
5 333 013 |
129053752 |
124022366 |
64 420 856 |
202024269 |
||
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
3 910 814 |
2 370 048 |
223 702 |
247 354 |
247 354 |
247 354 |
247 354 |
4 158 168 |
|||
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
46 277 125 |
5 176 778 |
6 699 868 |
6 699 868 |
6 699 868 |
6 699 868 |
52 976 993 |
||||
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
332 700 |
42 639 387 |
42 639 387 |
42 639 387 |
42 639 387 |
42 972 087 |
|||||
100203 |
Благоустрій міста |
11 152 440 |
14 334 247 |
14 334 247 |
14 334 247 |
14 334 247 |
25 486 687 |
|||||
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
5 964 425 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
500 000 |
7 464 425 |
|||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
15 156 670 |
15 156 670 |
15 156 670 |
15 156 670 |
|||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності |
43 444 840 |
43 444 840 |
43 444 840 |
43 444 840 |
|||||||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
4 978 799 |
244 613 |
4 734 186 |
4 978 799 |
|||||||
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
5 385 600 |
5 088 400 |
297 200 |
5 385 600 |
|||||||
075 |
Департамент підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради |
3 844 671 |
2 277 670 |
218 013 |
2 033 200 |
3 200 |
2 030 000 |
2 030 000 |
1 030 000 |
5 877 871 |
||
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
3 712 787 |
2 277 670 |
218 013 |
2 003 200 |
3 200 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
5 715 987 |
||
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
131 884 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
161 884 |
|||||
083 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
70 301 165 |
2 107 588 |
40 625 058 |
120960347 |
120960347 |
120960347 |
61 434 147 |
191261512 |
|||
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
3 790 301 |
2 107 588 |
175 130 |
3 790 301 |
|||||||
100203 |
Благоустрій міста |
66 110 864 |
40 449 928 |
85 021 868 |
85 021 868 |
85 021 868 |
61 434 147 |
151 132 732 |
||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
26 412 279 |
26 412 279 |
26 412 279 |
26 412 279 |
|||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності |
9 526 200 |
9 526 200 |
9 526 200 |
9 526 200 |
|||||||
250404 |
Інші видатки (поховання) |
400 000 |
400 000 |
|||||||||
110 |
Департамент культури Харківської міської ради |
104779530 |
50906723 |
5 964 345 |
27 274 234 |
10 298 385 |
5626090 |
298 210 |
16 975 849 |
16 628 213 |
16 628 213 |
132053764 |
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
2 481 985 |
1 313 023 |
347 845 |
11 872 |
11 872 |
11 872 |
11 872 |
2 493 857 |
|||
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву |
12 218 778 |
12 218 778 |
|||||||||
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
427 799 |
14 220 933 |
14 220 933 |
14 220 933 |
14 220 933 |
14 648 732 |
|||||
101201 |
Бібліотеки |
16 245 741 |
10 554 794 |
1 744 938 |
115 357 |
89 638 |
19 975 |
7 128 |
25 719 |
16 361 098 |
||
110202 |
Музеї і виставки |
1 336 302 |
803 372 |
148 200 |
5 000 |
5 000 |
1 341 302 |
|||||
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
3 811 126 |
2 085 974 |
952 492 |
811 640 |
682 240 |
268 850 |
160 008 |
129 400 |
4 622 766 |
||
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
50 667 286 |
35 115 078 |
2 746 048 |
8 809 432 |
8 521 507 |
5 337 265 |
131 074 |
287 925 |
95 408 |
95 408 |
59 476 718 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
17 590 513 |
1 034 482 |
24 822 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
19 890 513 |
|||
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
150 |
Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради |
20 723 921 |
8 923 825 |
4 675 243 |
1 170 195 |
623 395 |
160 626 |
95 041 |
546 800 |
504 000 |
504 000 |
21 894 176 |
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
888 823 |
479 814 |
147 486 |
888 823 |
|||||||
130102 |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань |
269 533 |
269 533 |
|||||||||
130106 |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту |
112 607 |
112 607 |
|||||||||
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
16 824 418 |
8 444 011 |
4 527 757 |
1 058 195 |
511 395 |
160 626 |
95 041 |
546 800 |
504 000 |
504 000 |
17 882 613 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 519 540 |
2 519 540 |
|||||||||
130112 |
Інші видатки |
109 060 |
109 060 |
|||||||||
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
||||||||
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
115365073 |
1 366 570 |
11 789 |
236323200 |
17 201 600 |
219121600 |
219121600 |
8 012 000 |
351688273 |
||
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
2 432 517 |
1 366 570 |
11 789 |
213 600 |
201 600 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
2 646 117 |
||
090214 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку |
9 500 000 |
9 500 000 |
|||||||||
100203 |
Благоустрій міста |
14 500 000 |
14 500 000 |
|||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||||||
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
732 313 |
732 313 |
|||||||||
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
21 628 169 |
21 628 169 |
|||||||||
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
29 986 884 |
29 986 884 |
|||||||||
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
36 385 190 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
44 385 190 |
|||||
170800 |
Зв’язок |
200 000 |
200 000 |
|||||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
207 609 600 |
207609600 |
207609600 |
207 609 600 |
|||||||
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
||||||||
190 |
Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
7 861 208 |
4 616 021 |
11 017 448 |
11 017 448 |
5 467 683 |
5 467 683 |
18 878 656 |
||||
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
7 161 208 |
4 616 021 |
7 161 208 |
||||||||
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
630 000 |
3 067 683 |
3 067 683 |
3 067 683 |
3 067 683 |
3 697 683 |
|||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2010 роки) |
70 000 |
4 449 765 |
4 449 765 |
2 400 000 |
2 400 000 |
4 519 765 |
|||||
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||||||
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
136935644 |
1 747 487 |
72 207 799 |
59 206 441 |
19 692 001 |
14 692 001 |
39 514 440 |
39 514 440 |
4 819 100 |
196142085 |
|
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
3 094 558 |
1 747 487 |
3 094 558 |
||||||||
100203 |
Благоустрій міста |
133 831 676 |
72 207 799 |
454 100 |
454 100 |
454 100 |
454 100 |
134 285 776 |
||||
170703 |
Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг |
14 692 001 |
14 692 001 |
14 692 001 |
14 692 001 |
|||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
9 410 |
39 060 340 |
39 060 340 |
39 060 340 |
4 365 000 |
39 069 750 |
|||||
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
3 049 924 |
2 265 350 |
378078200 |
526 000 |
377522200 |
374262200 |
53 911 000 |
381128124 |
|||
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
3 049 924 |
2 265 350 |
906 000 |
526 000 |
380 000 |
3 955 924 |
|||||
100203 |
Благоустрій міста |
50 276 316 |
50 276 316 |
50 276 316 |
50 276 316 |
50 276 316 |
||||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
323 851 200 |
323 851 200 |
323 851200 |
3 500 000 |
323 851 200 |
||||||
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
134 684 |
134 684 |
134 684 |
134 684 |
134 684 |
||||||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
2 910 000 |
2 910 000 |
2 910 000 |
||||||||
220 |
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради |
1783002378 |
4 917 279 |
23 350 966 |
7 152 966 |
16 198 000 |
15 926 000 |
226 000 |
1806353344 |
|||
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
7 416 384 |
4 917 279 |
226 000 |
226 000 |
226 000 |
226 000 |
7 642 384 |
||||
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
70 314 157 |
70 314 157 |
|||||||||
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
6 172 200 |
6 172 200 |
6 172 200 |
||||||||
250404 |
Інші видатки |
7 563 144 |
7 563 144 |
|||||||||
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
2 626 600 |
2 626 600 |
|||||||||
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком №4) |
787 067 410 |
787 067 410 |
|||||||||
250312 |
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівників першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю (згідно з додатком №4) |
16 483 780 |
16 483 780 |
|||||||||
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №4) |
584 250 043 |
584 250 043 |
|||||||||
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком №4) |
298 690 000 |
298 690 000 |
|||||||||
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком №4) |
6 865 000 |
6 865 000 |
|||||||||
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №4) |
127 300 |
127 300 |
|||||||||
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком №4) |
1 148 560 |
1 148 560 |
|||||||||
250380 |
Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст» (згідно з додатком №4) |
15 700 000 |
15 700 000 |
15 700 000 |
15 700 000 |
|||||||
250323 |
Субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) (згідно з додатком № 4) |
450 000 |
450 000 |
|||||||||
250335 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), айонних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» (згідно з додатком №4) |
1 252 766 |
980 766 |
272 000 |
1 252 766 |
|||||||
230 |
Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради |
4 283 453 |
2 238 376 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
9 283 453 |
|||||
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
3 383 453 |
2 238 376 |
3 383 453 |
||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
180410 |
Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю |
600 000 |
600 000 |
|||||||||
250913 |
Видатки, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
4 186 916 |
2 696 615 |
35 675 |
62 196 |
62 196 |
62 196 |
62 196 |
4 249 112 |
|||
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
2 731 916 |
1 743 399 |
17 843 |
17 196 |
17 196 |
17 196 |
17 196 |
2 749 112 |
|||
210110 |
Утримання комунальної установи «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова» |
1 455 000 |
949 216 |
17 832 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
1 500 000 |
|||
240 |
Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
4 905 159 |
2 306 988 |
164 941 |
4 905 159 |
|||||||
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
3 796 359 |
2 306 988 |
164 941 |
3 796 359 |
|||||||
250404 |
Інші видатки (управління комунальним майном) |
1 108 800 |
1 108 800 |
|||||||||
30000 |
Резервний фонд |
4 847 200 |
4 847 200 |
|||||||||
В С Ь О Г О |
3202293697 |
535238217 |
216214654 |
1097020754 |
95 217 720 |
16312675 |
17 041 740 |
1001803034 |
984524597 |
271 040 747 |
4299314451 |
Заступник міського голови – директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 6
до рішення 9 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про внесення змін до рішення
2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р. №94/10 «Про міський бюджет
міста Харкова на 2011 рік»
від 17.08.2011 р. № 372/11
Фінансування бюджету м. Харкова на 2011 рік
грн.
Найменування |
Код функції |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Всього |
|
Разом |
у т. ч. |
||||
бюджет розвитку |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Фінансування бюджету за типом кредитора |
|||||
Внутрішнє фінансування |
200000 |
-191 116 148 |
512 558 205 |
481 894 340 |
321 442 057 |
Інше внутрішнє фінансування |
203000 |
194 000 000 |
194 000 000 |
194 000 000 |
|
Інше внутрішнє фінансування |
203500 |
194 000 000 |
194 000 000 |
194 000 000 |
|
Одержано позик |
203510 |
297 000 000 |
297 000 000 |
297 000 000 |
|
Погашено позик |
203520 |
103 000 000 |
103 000 000 |
103 000 000 |
|
На початок періоду |
205100 |
8 354 579 |
8 354 579 |
||
На кінець періоду |
205200 |
8 354 579 |
8 354 579 |
||
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
206000 |
14 690 000 |
5 620 150 |
20 310 150 |
|
Повернення коштів з депозитів або пред’явлення цінних паперів |
206100 |
14 690 000 |
5 620 150 |
20 310 150 |
|
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів |
208000 |
-205 806 148 |
312 938 055 |
287 894 340 |
107 131 907 |
На початок періоду |
208100 |
76 774 981 |
43 627 271 |
17 355 392 |
120 402 252 |
На кінець періоду |
208200 |
10 012 306 |
3 258 039 |
2 029 875 |
13 270 345 |
Інші розрахунки |
208300 |
-272 568 823 |
-272 568 823 |
||
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
208400 |
-27 568 823 |
27 568 823 |
27 568 823 |
|
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора |
-191 116 148 |
512 558 205 |
481 894 340 |
321 442 057 |
|
Фінансування за борговими операціями |
400000 |
194 000 000 |
194 000 000 |
194 000 000 |
|
Запозичення |
401000 |
297 000 000 |
297 000 000 |
297 000 000 |
|
Внутрішні запозичення |
401100 |
297 000 000 |
297 000 000 |
297 000 000 |
|
Довгострокові зобов'язання |
401101 |
297 000 000 |
297 000 000 |
297 000 000 |
|
Погашення |
402000 |
103 000 000 |
103 000 000 |
103 000 000 |
|
Внутрішні зобов'язання |
402100 |
103 000 000 |
103 000 000 |
103 000 000 |
|
Довгострокові зобов'язання |
402101 |
103 000 000 |
103 000 000 |
103 000 000 |
|
Фінансування за активними операціями |
600000 |
-191 116 148 |
318 558 205 |
287 894 340 |
127 442 057 |
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
601000 |
14 690 000 |
5 620 150 |
20 310 150 |
|
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
601100 |
14 690 000 |
5 620 150 |
20 310 150 |
|
Зміни обсягів готівкових коштів |
602000 |
-205 806 148 |
312 938 055 |
287 894 340 |
107 131 907 |
На початок періоду |
602100 |
76 774 981 |
51 981 850 |
17 355 392 |
128 756 831 |
На кінець періоду |
602200 |
10 012 306 |
11 612 618 |
2 029 875 |
21 624 924 |
Інші розрахунки |
602300 |
-272 568 823 |
-272 568 823 |
||
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
602400 |
-276 568 823 |
276 568 823 |
276 568 823 |
|
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
-191 116 148 |
512 558 205 |
481 894 340 |
321 442 057 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 6.1
до рішення 9 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про внесення змін до рішення
2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р. №94/10 «Про міський бюджет
міста Харкова на 2011 рік»
від 17.08.2011 р. № 372/11
Фінансування міського бюджету м. Харкова на 2011 рік
грн.
Найменування |
Код функції |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Всього |
|
Разом |
у т. ч. |
||||
бюджет розвитку |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Фінансування бюджету за типом кредитора |
|||||
Внутрішнє фінансування |
200000 |
-189 588 072 |
511 030 129 |
480 366 264 |
321 442 057 |
Інше внутрішнє фінансування |
203000 |
194 000 000 |
194 000 000 |
194 000 000 |
|
Інше внутрішнє фінансування |
203500 |
194 000 000 |
194 000 000 |
194 000 000 |
|
Одержано позик |
203510 |
297 000 000 |
297 000 000 |
297 000 000 |
|
Погашено позик |
203520 |
103 000 000 |
103 000 000 |
103 000 000 |
|
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ |
205000 |
||||
На початок періоду |
205100 |
5 157 489 |
5 157 489 |
||
На кінець періоду |
205200 |
5 157 489 |
5 157 489 |
||
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
206000 |
14 690 000 |
5 620 150 |
20 310 150 |
|
Повернення коштів з депозитів або пред’явлення цінних паперів |
206100 |
14 690 000 |
5 620 150 |
20 310 150 |
|
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів |
208000 |
-204 278 072 |
311 409 979 |
286 366 264 |
107 131 907 |
На початок періоду |
208100 |
76 774 981 |
43 627 271 |
17 355 392 |
120 402 252 |
На кінець періоду |
208200 |
10 012 306 |
3 258 039 |
2 029 875 |
13 270 345 |
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
208400 |
-271 040 747 |
271 040 747 |
271 040 747 |
|
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора |
-189 588 072 |
511 030 129 |
480 366 264 |
321 442 057 |
|
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
|||||
Фінансування за борговими операціями |
400000 |
194 000 000 |
194 000 000 |
194 000 000 |
|
Запозичення |
401000 |
297 000 000 |
297 000 000 |
297 000 000 |
|
Внутрішні запозичення |
401100 |
297 000 000 |
297 000 000 |
297 000 000 |
|
Довгострокові зобов'язання |
401101 |
297 000 000 |
297 000 000 |
297 000 000 |
|
Погашення |
402000 |
103 000 000 |
103 000 000 |
103 000 000 |
|
Внутрішні зобов'язання |
402100 |
103 000 000 |
103 000 000 |
103 000 000 |
|
Довгострокові зобов'язання |
402101 |
103 000 000 |
103 000 000 |
103 000 000 |
|
Фінансування за активними операціями |
600000 |
-189 588 072 |
317 030 129 |
286 366 264 |
127 442 057 |
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
601000 |
14 690 000 |
5 620 150 |
20 310 150 |
|
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
601100 |
14 690 000 |
5 620 150 |
20 310 150 |
|
Зміни обсягів готівкових коштів |
602000 |
-204 278 072 |
311 409 979 |
286 366 264 |
107 131 907 |
На початок періоду |
602100 |
76 774 981 |
48 784 760 |
17 355 392 |
125 559 741 |
На кінець періоду |
602200 |
10 012 306 |
8 415 528 |
2 029 875 |
18 427 834 |
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
602400 |
-271 040 747 |
271 040 747 |
271 040 747 |
|
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
-189 588 072 |
511 030 129 |
480 366 264 |
321 442 057 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 7
до рішення 9 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про внесення змін до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р. №94/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2011 рік»
від 17.08.2011 р. № 372/11
Перелік об'єктів,
видатки на які у 2011 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
грн.
№ п/п |
Код головного розпорядника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації |
Загальний обсяг фінансування будівництва |
Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на поточний рік |
в т.ч. за рахунок |
|
запозичень |
субвенції з Державного бюджету |
|||||||
Всього по бюджету розвитку: |
1 119 921 184 |
|
1 046 313 923 |
695 761 129 |
297 000 000 |
10 000 000 |
||
|
150000 |
Будівництво |
1 119 921 184 |
|
1 046 313 923 |
373 920 149 |
99 500 000 |
10 000 000 |
|
150101 |
Капітальні вкладення |
1 119 921 184 |
1 046 313 923 |
373 920 149 |
99 500 000 |
10 000 000 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
1 024 497 714 |
950 890 453 |
323 851 200 |
99 500 000 |
10 000 000 |
||
|
|
Освіта |
13 700 000 |
|
7 450 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
1 |
|
Реконструкція Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості по просп. Тракторобудівників, 55 |
13 700 000 |
45,6 |
7 450 000 |
2 000 000 |
||
|
|
Охорона здоров'я |
72 291 690 |
52 321 690 |
4 321 690 |
0 |
0 |
|
2 |
|
Реконструкція будівлі міської клінічної лікарні № 30 по просп. Московському, 195 (під розміщення стаціонару на 80 ліжок) |
37 291 690 |
46,0 |
17 321 690 |
3 321 690 |
||
3 |
|
Завершення будівництва лікарняного комплексу по просп. Московському, 197 |
35 000 000 |
35 000 000 |
1 000 000 |
|||
Культура |
100 400 000 |
100 400 000 |
30 400 000 |
0 |
10 000 000 |
|||
4 |
Комплексна реконструкція центрального парку культури та відпочинку ім. М. Горького |
100 000 000 |
100 000 000 |
30 000 000 |
10 000 000 |
|||
5 |
Будівництво сімейного розважального центру по вул. Сумській, 81 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
|
Об'єкти комунального призначення |
838 106 763 |
790 718 763 |
287 129 510 |
99 500 000 |
0 |
||
|
|
Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж, в т.ч.: |
63 630 067 |
60 708 282 |
24 433 846 |
0 |
0 |
|
6 |
Санація і перекладка водопровідної мережі Д-1000 мм по Бєлгородському шосе |
5 538 176 |
5 538 176 |
1 600 000 |
||||
7 |
Будівництво водопровідної мережі по вул. Тернопільській |
4 113 226 |
21,7 |
3 219 800 |
500 000 |
|||
8 |
Будівництво водопровідної мережі по вул. Вешенській та Руднєва в сел. Жихор |
3 004 312 |
40,1 |
1 800 000 |
100 000 |
|||
9 |
Будівництво водопровідної мережі в сел. Жихор по вул. Сіверса, вул. Хабарівській, пров. Сіверса, пров. Хабарівському |
1 853 435 |
31,0 |
1 279 596 |
400 000 |
|||
10 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Валдайській, Охотській, пров. Піщаному, Валдайському |
1 235 208 |
20,3 |
985 000 |
670 000 |
||
11 |
Будівництво водопроводу по вул. Державінській |
8 166 864 |
8 166 864 |
1 600 000 |
||||
12 |
Будівництво водопроводу по пров. Власівському |
3 338 846 |
7,1 |
3 338 846 |
3 338 846 |
|||
13 |
Будівництво водопроводу по пров. Хабарівському |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
||||
14 |
Санація водопровідної мережі по вул. Сумській - реконструкція |
3 000 000 |
3 000 000 |
500 000 |
||||
15 |
Санація водопровідної мережі в районі саду ім. Т.Г.Шевченко |
2 100 000 |
2 100 000 |
200 000 |
||||
16 |
Перекладка мереж водопроводу в районі станції метрополітену «Проспект Перемоги» (ПК-10+33) |
900 000 |
900 000 |
500 000 |
||||
17 |
Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію водоводу по вул. Дерев’янка |
200 000 |
200 000 |
100 000 |
||||
18 |
Реконструкція водоводу по вул. Дерев’янка |
15 000 000 |
15 000 000 |
2 000 000 |
||||
19 |
Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію водопровідної системи по пров. Квітки Основ’яненка |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
20 |
Реконструкція водопровідної системи по пров. Квітки Основ’яненка |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 100 000 |
||||
21 |
Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію водопровідної мережі по вул. Шевченка |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
22 |
Реконструкція водопровідної мережі по вул. Шевченка |
5 800 000 |
5 800 000 |
5 800 000 |
||||
23 |
Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію водопровідної системи по просп. Гагаріна |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
24 |
Реконструкція водопровідної мережі по вул. Кірова (від просп. Гагаріна до вул. Плеханівської) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
25 |
Реконструкція водопровідної мережі по просп. Гагаріна |
2 455 000 |
2 455 000 |
300 000 |
||||
26 |
Реконструкція водопровідної мережі по пров. Молчанівському та вул. Ганни |
955 000 |
955 000 |
955 000 |
||||
|
|
Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації, в т.ч.: |
53 719 443 |
48 020 449 |
14 380 000 |
0 |
0 |
|
27 |
|
Будівництво мереж каналізації вздовж просп. Тракторобудівників (в районі паркової зони) |
671 933 |
66,6 |
224 332 |
100 000 |
||
28 |
|
Будівництво зливової каналізації в районі перехрестя Салтівського шосе - просп. Тракторобудівників |
546 724 |
25,3 |
408 170 |
50 000 |
||
29 |
|
Будівництво мережі госпфекальної каналізації по вул. Чебишева та вул. Жилярді |
1 300 000 |
1 300 000 |
400 000 |
|||
30 |
|
Будівництво мережі госпфекальної каналізації по вул. Ростовській, вул. Луганській, вул. Сагайдачного, вул. Курській та пров. Курському |
1 450 000 |
1 450 000 |
450 000 |
|||
31 |
|
Санація каналізаційного колектору по просп. Гагаріна на перехресті Мереф'янського шосе, просп. Гагаріна, просп. 50-річчя СРСР - реконструкція |
4 364 503 |
45,8 |
2 364 503 |
1 200 000 |
||
32 |
Будівництво мережі госпфекальної каналізації по вул. Благодатній та вул. Тракторобудівників |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
||||
33 |
|
Будівництво каналізаційного розвантажувального колектору Салтівського житлового масиву |
16 675 313 |
9,7 |
15 062 474 |
450 000 |
||
34 |
Будівництво мережі госпфекальної каналізації в селищі Гиївка в м. Харкові (вул. Верхня Гиївська, пров. Варениківський, пров. Шпаківський, пров. Томахівський, пров. Внуківський, пров. Ногайський, пров. Усівський) |
4 500 000 |
33,3 |
3 000 000 |
300 000 |
|||
35 |
Будівництво мережі госпфекальної каналізації по вул. Огарівській, вул. Земовській |
1 300 000 |
1 300 000 |
100 000 |
||||
36 |
Будівництво мережі госпфекальної каналізації по пров. Сичівському та 2-му Сичівському в’їзду |
410 000 |
410 000 |
400 000 |
||||
37 |
Будівництво зливостоку в районі вул. Оренбурзькій |
350 000 |
350 000 |
300 000 |
||||
38 |
Будівництво зливової каналізації в районі вул. Лебединській |
1 400 000 |
1 400 000 |
400 000 |
||||
39 |
Будівництво водопропускних споруд в районі Олексіївської балки |
360 000 |
360 000 |
150 000 |
||||
40 |
Будівництво зливової каналізації по просп. Людвіга Свободи на ПК-13 |
150 000 |
150 000 |
110 000 |
||||
41 |
Будівництво колектору зливової каналізації від просп. 50-річчя СРСР до водоймища в районі вул. Морозова |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
42 |
Будівництво водопропускної споруди в районі вул. Фонвізіна |
700 000 |
700 000 |
300 000 |
||||
43 |
Реконструкція зливостоку по пров. Машинобудівному |
785 970 |
785 970 |
80 000 |
||||
44 |
Реконструкція зливової каналізації в районі вул. Академіка Білецького та благоустрій прилеглої території біля станції метро «Київська» |
345 000 |
345 000 |
140 000 |
||||
45 |
Реконструкція водопропускної труби та водовідливу на ПК-29 |
360 000 |
360 000 |
200 000 |
||||
46 |
Реконструкція зливової каналізації по просп. Академіка Курчатова |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
47 |
Реконструкція водопропускної споруди в районі вул. Морозова |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
48 |
Санація каналізаційного колектору по просп. Гагаріна на дільниці від вул. Зерновій до вул. Ньютона - реконструкція |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 000 000 |
||||
49 |
Санація каналізаційного колектору по просп. Гагаріна на дільниці від просп. Гагаріна, 191 до просп. 50-річчя СРСР - реконструкція |
3 200 000 |
3 200 000 |
200 000 |
||||
50 |
Санація каналізаційного дюкеру на дільниці від вул. Ньютона до вул. Південнопроектній - реконструкція |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
51 |
Будівництво зливової каналізації в районі в’їзду Трінклера |
7 200 000 |
7 200 000 |
1 900 000 |
||||
|
|
Будівництво та реконструкція теплових мереж, в т. ч.: |
3 900 051 |
2 637 622 |
2 225 000 |
|||
52 |
Будівництво тепломережі по просп. Людвіга Свободи в районі станції метро «Інтернаціональна» |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
||||
53 |
|
Реконструкція теплових мереж між камерами МК 2242 та МК 2243 по Бєлгородському узвозу |
2 312 622 |
43,2 |
1 312 622 |
1 200 000 |
||
54 |
|
Реконструкція технічно зношених теплових мереж на території насосної станції №1 по вул. Червоножовтневій, 90 |
1 462 429 |
35,0 |
1 200 000 |
900 000 |
||
|
|
Будівництво та реконструкція доріг і інженерних об`єктів на них, в т. ч.: |
591 356 308 |
|
576 194 539 |
209 785 320 |
99 500 000 |
0 |
55 |
|
Реконструкція вул. Державінської |
18 727 758 |
13,0 |
16 300 028 |
8 000 000 |
3 500 000 |
|
56 |
|
Реконструкція вул. Храмова |
10 686 176 |
1,9 |
10 486 176 |
8 420 000 |
3 500 000 |
|
57 |
|
Реконструкція пров.Власівського |
9 069 798 |
17,0 |
7 528 235 |
8 588 235 |
5 000 000 |
|
58 |
|
Реконструкція однорівневої транспортної розв'язки по вул. Державінській - просп. Гагаріна |
11 996 011 |
33,6 |
7 960 535 |
8 960 535 |
5 000 000 |
|
59 |
|
Реконструкція вул. Клочківської |
49 500 000 |
49 500 000 |
5 441 230 |
0 |
||
60 |
Реконструкція просп. Гагаріна |
99 903 124 |
99 903 124 |
72 550 000 |
34 500 000 |
|||
61 |
Реконструкція вул. Академіка Павлова |
23 000 000 |
23 000 000 |
245 000 |
0 |
|||
62 |
Реконструкція комплексу транспортних споруд по просп. П'ятдесятріччя СРСР |
38 500 000 |
38 500 000 |
500 000 |
0 |
|||
63 |
|
Реконструкція Нетіченської набережної |
27 000 000 |
27 000 000 |
200 000 |
0 |
||
64 |
|
Реконструкція просп. П'ятдесятріччя СРСР (від просп. Героїв Сталінграду до просп. Московського) |
23 000 000 |
23 000 000 |
23 000 000 |
20 000 000 |
||
65 |
|
Реконструкція з'їздів з Кузінського шляхопроводу (на вул. Муранова та вул. Ленінградську) |
12 000 000 |
12 000 000 |
200 000 |
0 |
||
66 |
|
Реконструкція пров. Вірменського |
12 600 000 |
12 600 000 |
500 000 |
0 |
||
67 |
|
Реконструкція майдану Рози Люксембург |
2 990 000 |
2 990 000 |
300 000 |
0 |
||
68 |
Реконструкція майдану Руднєва |
8 100 000 |
8 100 000 |
6 000 000 |
1 000 000 |
|||
69 |
Реконструкція вул. Храмова на дільниці від вул. Дніпровської до вул. Тарасівської |
8 060 000 |
8 060 000 |
6 000 000 |
3 000 000 |
|||
70 |
Реконструкція вул. Плеханівської |
20 330 000 |
20 330 000 |
17 000 000 |
12 000 000 |
|||
71 |
Реконструкція Червоношкільної набережної |
20 000 000 |
20 000 000 |
300 000 |
0 |
|||
72 |
Реконструкція вул. Аерофлотської |
8 400 000 |
8 400 000 |
3 000 000 |
0 |
|||
73 |
Реконструкція мосту через річку Уди |
30 500 000 |
30 500 000 |
200 000 |
0 |
|||
74 |
Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від просп. Московського до Бєлгородського узвозу (в тому числі компенсація за знесені споруди) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|||
75 |
Реконструкція вул. Чебишева, Чкалова |
10 500 000 |
10 500 000 |
1 700 000 |
0 |
|||
76 |
Реконструкція перехрестя просп. П'ятдесятиріччя ВЛКСМ - П'ятдесятиріччя СРСР |
7 274 112 |
0,7 |
7 224 112 |
2 550 000 |
0 |
||
77 |
Реконструкція вул. Трінклера |
1 000 000 |
1 000 000 |
300 000 |
0 |
|||
78 |
Благоустрій схилів по вул. Дерев'янка - реконструкція |
6 722 000 |
6 722 000 |
500 000 |
0 |
|||
79 |
Реконструкція вул. Академіка Павлова на дільниці від просп. Московського до пров. Конюшенного з реконструкцією мосту |
16 277 318 |
16 277 318 |
200 000 |
0 |
|||
80 |
Реконструкція підпірної стінки Журавлівських схилів в районі в’їзду Бутівського |
813 000 |
813 000 |
200 000 |
0 |
|||
81 |
Реконструкція вул. Ахсарова |
2 189 371 |
2 189 371 |
1 041 000 |
0 |
|||
82 |
Реконструкція просп. Людвіга Свободи |
14 864 000 |
46,5 |
7 957 000 |
4 159 000 |
0 |
||
83 |
Реконструкція майдану Конституції |
20 000 000 |
20 000 000 |
2 200 000 |
||||
84 |
Реконструкція вул. Отакара Яроша (від просп. Леніна до вул. 23 Серпня) |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||
85 |
Реконструкція вул. Балакірєва |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
86 |
Будівництво автодороги від вул. Сумської до вул. Новгородської (в районі вул. Біла Акація) |
43 358 640 |
43 358 640 |
5 600 000 |
0 |
|||
87 |
Будівництво пішохідного мосту через річку Харків по Нетіченській набережній – пров. Банному |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 100 000 |
0 |
|||
88 |
Будівництво пішохідного тротуару по вул. Желєзнякова |
70 000 |
0 |
70 000 |
70 000 |
0 |
||
89 |
Будівництво наземного пішохідного переходу по просп. Гагаріна (в районі будинків №38 та №39) |
12 000 000 |
12 000 000 |
5 110 320 |
0 |
|||
90 |
Будівництво парковок в районі вул. Весніна і майдану 1 Травня |
4 500 000 |
4 500 000 |
100 000 |
||||
91 |
Будівництво парковок для цільових груп чемпіонату Євро-2012 по вул. Плеханівській |
500 000 |
500 000 |
125 000 |
||||
92 |
Будівництво парковок для цільових груп чемпіонату Євро-2012 по вул. Кірова |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
||||
93 |
Будівництво парковок для цільових груп чемпіонату Євро-2012 по вул. Державінський |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
||||
94 |
Будівництво парковок для цільових груп чемпіонату Євро-2012 в районі Балашовського шляхопроводу |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
||||
|
Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ, в т. ч.: |
57 282 405 |
38 347 105 |
8 700 000 |
0 |
0 |
||
95 |
|
Будівництво міського кладовища по просп. Гагаріна |
32 569 405 |
24,4 |
24 630 405 |
7 000 000 |
||
96 |
|
Будівництво другої черги Дергачівського полігону по захороненню ТПВ в Харківській області |
24 713 000 |
44,5 |
13 716 700 |
1 700 000 |
||
|
|
Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення, в т. ч.: |
19 106 540 |
18 699 556 |
14 100 000 |
0 |
0 |
|
97 |
|
Будівництво трансформаторної підстанції в районі парку Перемоги та благоустрій прилеглої території |
3 774 596 |
10,8 |
3 367 612 |
2 300 000 |
||
98 |
|
Реконструкція трансформаторної підстанції №59 по просп. Московському, 195 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||
99 |
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення майдана Свободи |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
100 |
Будівництво мереж електрозабезпечення в районі просп. Гагаріна |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
||||
101 |
Будівництво мереж електрозабезпечення в районі парку Перемоги по просп. Тракторобудівників |
1 931 944 |
1 931 944 |
400 000 |
||||
102 |
Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-32 (станція метро «Інтернаціональна») |
865 000 |
865 000 |
865 000 |
||||
103 |
Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-33 (станція метро «23 Серпня») |
685 000 |
685 000 |
685 000 |
||||
104 |
Будівництво мереж електрозабезпечення в районі центрального парку культури та відпочинку ім. М. Горького |
6 800 000 |
6 800 000 |
4 800 000 |
||||
Будівництво та реконструкція інших об’єктів, в т.ч.: |
46 111 210 |
46 111 210 |
10 505 344 |
0 |
0 |
|||
105 |
Будівництво метрополітену – благоустрій території станції метро «Інтернаціональна» |
9 796 210 |
9 796 210 |
400 000 |
||||
106 |
Благоустрій території в районі порталу на ПК-30 в зоні будівництва метрополітену - реконструкція |
1 345 000 |
1 345 000 |
1 100 000 |
||||
107 |
Реконструкція будівлі по в’їзду Достоєвського, 32 під розміщення міського центру утримання безпритульних тварин |
2 500 000 |
2 500 000 |
135 344 |
||||
108 |
Реконструкція набережної річки Харків |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 650 000 |
||||
109 |
Реконструкція набережної річки Лопань |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 650 000 |
||||
110 |
Реконструкція ділянок зелених насаджень на ериторії ЦПК та В ім. М. Горького |
8 000 000 |
8 000 000 |
300 000 |
||||
111 |
Флагшток під Національний прапор України, який розташований по просп. Правди - будівництво |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
||||
112 |
Будівництво господарсько-технічних приміщень ЦПК та В ім. М. Горького |
2 000 000 |
2 000 000 |
200 000 |
||||
113 |
Будівництво огорожі рекреаційної зони в районі вул. Сумскої та вул. Динамівської |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
114 |
Будівництво огорожі по периметру зовнішньої зони безпеки КП ОСК «Металіст» |
1 000 000 |
1 000 000 |
400 000 |
||||
115 |
Будівництво дільниці огорожі в саду ім. Т.Г. Шевченко |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
116 |
Будівництво фан-зони на майдані Свободи |
1 500 000 |
1 500 000 |
800 000 |
||||
117 |
Будівництво Монумента на честь Незалежності України |
1 500 000 |
1 500 000 |
200 000 |
||||
118 |
Улаштування мережі зв’язку по вул. Сумській, 81 - будівництво |
5 000 000 |
5 000 000 |
200 000 |
||||
119 |
Улаштування системи відеоспостереження у парковій зоні в районі вул. Сумскої та вул. Динамівської - будівництво |
1 500 000 |
1 500 000 |
100 000 |
||||
120 |
Благоустрій скверу, прилеглого до вул. Державінської |
950 000 |
950 000 |
150 000 |
||||
121 |
Переміщення монумента з майдану Конституції у сквер ім. Радянської України (район ПК та Т ХТЗ) - будівництво |
3 000 000 |
3 000 000 |
200 000 |
||||
122 |
|
Проектні роботи майбутніх років,в т. ч.: |
3 000 000 |
|
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
122.1 |
на будівництво об'єктів |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
122.2 |
|
на реконструкцію об'єктів |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
15 960 000 |
15 960 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
||
123 |
Реконструкція розворотного кола трамваїв в районі Південного вокзалу з розробкою проектно-кошторисної документації |
3 500 000 |
3 500 000 |
910 104 |
||||
124 |
Реконструкція трамвайного переїзду площа Повстання (просп. Московський – вул. Кірова) |
7 457 900 |
7 457 900 |
1 289 201 |
||||
125 |
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Кірова – вул. Богдана Хмельницького |
3 345 100 |
3 345 100 |
869 824 |
||||
126 |
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Кірова – просп. Гагаріна |
1 657 000 |
1 657 000 |
430 871 |
||||
|
083 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
59 154 800 |
59 154 800 |
26 412 279 |
0 |
0 |
|
127 |
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення |
45 524 800 |
45 524 800 |
20 632 279 |
||||
Будівництво, реконструкція та санація каналізаційних мереж, в т.ч. |
10 850 000 |
10 850 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|||
128 |
Завершення робіт з будівництва головного дублюючого колекторного тунелю в м. Харкові |
10 850 000 |
10 850 000 |
3 000 000 |
||||
Реконструкція теплових мереж, в т.ч. |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
|||
129 |
Ліквідація котельної по вул. Чоботарській, 34 з підключенням споживачів до централізованого теплопостачання |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
130 |
Ліквідація котельної по вул. Чоботарській, 48 з підключенням споживачів до котельної по вул. Котлова, 29 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
||||
131 |
Ліквідація котельної по вул. Ярославській, 2/2 з підключенням споживачів до централізованого теплопостачання |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
132 |
Ліквідація котельної по вул. Малиновського, 20 з підключенням споживачів до централізованого теплопостачання |
390 000 |
390 000 |
390 000 |
||||
133 |
Ліквідація котельної по вул. Сидоренківській, 36/1 з підключенням споживачів до централізованого теплопостачання |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
||||
134 |
Ліквідація котельних по вул. Жовтневої Революції, 22, вул. Конєва, 17, пров. Столярному, 14 з підключенням споживачів до централізованого теплопостачання |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
||||
Будівництво, реконструкція інших об’єктів, в т.ч. |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
0 |
0 |
|||
135 |
Реконструкція конструкції «Термометр» |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
||||
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
15 308 670 |
15 308 670 |
15 156 670 |
0 |
0 |
||
136 |
Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво профілакторію по ремонту та технічному обслуговуванню великовантажних автомобілів (КП «Комплекс з вивозу побутових відходів») |
450 000 |
450 000 |
298 000 |
||||
137 |
Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво об’єктів для розміщення міського центру утримання безпритульних тварин по просп. Гагаріна, 358 (КП «Центр поводження з тваринами») |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
||||
138 |
Будівництво об’єктів на новій ділянці для розміщення міського центру утримання безпритульних тварин по просп. Гагаріна, 358 (КП «Центр поводження з тваринами») |
1 704 000 |
1 704 000 |
1 704 000 |
||||
138.1 |
- 250 вольєрів для собак |
782 000 |
782 000 |
782 000 |
||||
138.2 |
- будинку КПП з побутовими приміщеннями, дезінфекційний бар’єр, майданчик для автомобілів, приміщення для кремаційної печі та холодильного обладнання по просп. Гагаріна, 358 |
922 000 |
922 000 |
922 000 |
||||
139 |
Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію гуртожитків по вул. Сімнадцятого Партз’їзду, 8, вул. Танкопія, 8В (КСП «Харківгорліфт») |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
140 |
Реконструкція гуртожитків по вул. Сімнадцятого Партз’їзду, 8, вул. Танкопія, 8В (КСП «Харківгорліфт») |
2 601 670 |
2 601 670 |
2 601 670 |
||||
141 |
Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію внутрішньобудинкових електричних мереж (КП «Жилкомсервіс») |
1 024 300 |
1 024 300 |
1 024 300 |
||||
142 |
Реконструкція внутрішньобудинкових електричних мереж (КП «Жилкомсервіс») |
9 218 700 |
9 218 700 |
9 218 700 |
||||
230 |
Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
||
143 |
Будівництво (придбання) житла для молодих сімей та самотніх молодих громадян |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності |
0 |
0 |
306 140 980 |
197 500 000 |
0 |
||
020 |
Департамент освіти Харківської міської ради |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
||
144 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
|
144.1 |
КП «Шкільне харчування» (на придбання спецавтомобіля) |
200 000 |
||||||
030 |
Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради |
0 |
0 |
6 300 000 |
0 |
0 |
||
145 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
0 |
0 |
6 300 000 |
0 |
0 |
||
145.1 |
КП «Автобаза швидкої медичної допомоги м. Харкова» (12 одиниць автомобілів швидкої допомоги) |
4 800 000 |
||||||
145.2 |
КП «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування» (5 одиниць фасувально-пакувального обладнання) |
1 500 000 |
||||||
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
0 |
0 |
44 444 840 |
0 |
0 |
||
146 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
0 |
0 |
44 444 840 |
0 |
0 |
||
146.1 |
КСП «Харківгорліфт» (на придбання технік, механізмів, обладнання) |
1 577 000 |
||||||
146.2 |
КП «Харківблагоустрій» (на придбання техніки, механізмів, обладнання) |
14 571 400 |
||||||
146.3 |
КП «Благоустрій» Московського району (на придбання техніки, механізмів, обладнання) |
2 159 089 |
||||||
146.4 |
КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» (на придбання техніки, механізмів, обладнання, контейнерів) |
17 000 000 |
||||||
146.5 |
КРБП Комінтернівського району (на придбання техніки, механізмів, обладнання) |
6 833 311 |
||||||
146.6 |
КП «Центр поводження з тваринами» (на придбання техніки, механізмів, обладнання) |
947 530 |
||||||
146.7 |
КВРПОПД і ЗН Київського району (на придбання техніки, механізмів, обладнання) |
347 100 |
||||||
146.8 |
КП «Інженерні мережі» (на придбання техніки, механізмів, обладнання) |
9 410 |
||||||
083 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
0 |
0 |
9 526 200 |
||||
147 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
0 |
0 |
9 934 200 |
||||
147.1 |
КП «Харківзеленбуд» (на придбання техніки, механізмів, обладнання) |
5 506 200 |
||||||
147.2 |
КП «Ритуал» (на придбання техніки, механізмів, обладнання) |
2 550 000 |
||||||
147.3 |
КП «Міськсвітло» (на придбання техніки, механізмів, обладнання) |
720 000 |
||||||
147.4 |
КП КГ «Харківкомуночиствод» (на придбання техніки, механізмів, обладнання) |
750 000 |
||||||
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
207 609 600 |
197 500 000 |
0 |
|
148 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
0 |
0 |
207 609 600 |
197 500 000 |
0 |
||
148.1 |
ХКП «Міськелектротранс» (на придбання системи диспетчеризації) |
5 000 000 |
||||||
148.2 |
КП «Харків-Сигнал» (на придбання спецтехніки) |
2 109 600 |
||||||
148.3 |
КП «Харківпасс» (на придбання тролейбусів та автобусів, обладнання для впровадження єдиної системи сплати за проїзд) |
199 900 000 |
197 500 000 |
|||||
148.4 |
КП «Харківський вагоноремонтний завод» (на придбання обладнання та спецтехніки) |
600 000 |
||||||
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
0 |
0 |
39 060 340 |
0 |
0 |
||
149 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
0 |
0 |
39 060 340 |
0 |
0 |
||
149.1 |
КП «Комплекс з експлуатації об’єктів водозниження і зливової каналізації» (на придбання автомобілів вантажних, спеціальних та спеціалізованих, машин землерийних, суден промислових, технічних та допоміжних, верстатів для оброблення дерева та інших матеріалів) |
14 764 000 |
||||||
149.2 |
КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд» (на придбання автомобілів вантажних, автомобілів спеціальних та спеціалізованих, машин землерийних, тракторів сільськогосподарських та лісогосподарських, причепів, напівпричепів та контейнерів, електричних пилесосів для міських відходів) |
24 296 340 |
||||||
250380 |
Інші субвенції |
0 |
0 |
15 700 000 |
0 |
0 |
||
220 |
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради |
0 |
0 |
15 700 000 |
0 |
0 |
||
150 |
Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону Комунального підприємства Обласний спортивний комплекс «Металіст», м. Харків |
15 700 000 |
||||||
Всього по бюджету розвитку: |
1 119 921 184 |
1 046 313 923 |
695 761 129 |
297 000 000 |
10 000 000 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 8
до рішення 9 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про внесення змін до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010р. №94/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2011 рік»
від 17.08.2011 р. № 372/11
Перелік міських галузевих програм по бюджету міста Харкова на 2011 рік
грн.
КВК |
Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|||||
КТКВ |
Найменування програми |
Сума |
Найменування програми |
Сума |
Сума |
||||
«Програма взаємодії міської ради з об’єднаннями громадян м. Харкова на 2009-2011 роки» |
808 400 |
808 400 |
|||||||
001 |
Харківська міська рада |
389 099 |
389 099 |
||||||
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
189 099 |
189 099 |
||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
200 000 |
200 000 |
||||||
006 |
Адміністрація Дзержинського району харківської міської ради |
46 589 |
46 589 |
||||||
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
46 589 |
46 589 |
||||||
006 |
Адміністрація Київського району харківської міської ради |
46 589 |
46 589 |
||||||
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
46 589 |
46 589 |
||||||
006 |
Адміністрація Комінтернівського району харківської міської ради |
46 589 |
46 589 |
||||||
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
46 589 |
46 589 |
||||||
006 |
Адміністрація Ленінського району харківської міської ради |
46 589 |
46 589 |
||||||
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
46 589 |
46 589 |
||||||
006 |
Адміністрація Московського району харківської міської ради |
46 589 |
46 589 |
||||||
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
46 589 |
46 589 |
||||||
006 |
Адміністрація Жовтневого району харківської міської ради |
46 589 |
46 589 |
||||||
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
46 589 |
46 589 |
||||||
006 |
Адміністрація Орджонікідзевського району харківської міської ради |
46 589 |
46 589 |
||||||
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
46 589 |
46 589 |
||||||
006 |
Адміністрація Червонозаводського району харківської міської ради |
46 589 |
46 589 |
||||||
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
46 589 |
46 589 |
||||||
006 |
Адміністрація Фрунзенського району харківської міської ради |
46 589 |
46 589 |
||||||
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
46 589 |
46 589 |
||||||
Програма інформатизації міста Харкова на 2011 рік |
700 000 |
Програма інформатизації міста Харкова на 2011 рік |
2 030 000 |
2 730 000 |
|||||
001 |
Харківська міська рада |
700 000 |
2 030 000 |
2 730 000 |
|||||
170901 |
Національна програма інформатизації |
700 000 |
2 030 000 |
2 730 000 |
|||||
Міська комплексна цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства «Газета «Харьковские известия» Харківської міської ради» на 2011 рік |
4 932 371 |
4 932 371 |
|||||||
001 |
Харківська міська рада |
4 932 371 |
4 932 371 |
||||||
120201 |
Періодичні видання (газети та журнали) |
4 932 371 |
4 932 371 |
||||||
Міська Програма підтримки інформаційно-технічного супроводження та іміджевих проектів Харківської міської ради, що виконуються комунальним підприємством «Міський інформаційний центр» на 2011 рік |
5 000 000 |
1 000 000 |
6 000 000 |
||||||
001 |
Харківська міська рада |
5 000 000 |
1 000 000 |
6 000 000 |
|||||
170901 |
Національна програма інформатизації |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
Програма розвитку туризму в місті Харкові на 2010-2012 роки |
300 000 |
300 000 |
|||||||
001 |
Харківська міська рада |
100 000 |
100 000 |
||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма розвитку територій (Програма розвитку туризму в місті Харкові на 2010-2012 роки) (погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік) |
100 000 |
100 000 |
||||||
018 |
Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради |
200 000 |
200 000 |
||||||
018109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
200 000 |
200 000 |
||||||
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки |
2 665 000 |
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки |
16 000 000 |
18 665 000 |
|||||
020 |
Департамент освіти Харківської міської ради |
2 665 000 |
16 000 000 |
18 665 000 |
|||||
070807 |
Інші освітні програми |
2 665 000 |
16 000 000 |
18 665 000 |
|||||
Програма «Шкільне харчування» на 2009-2011 роки |
20 737 400 |
20 737 400 |
|||||||
020 |
Департамент освіти Харківської міської ради |
20 737 400 |
20 737 400 |
||||||
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об’єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства |
20 737 400 |
20 737 400 |
||||||
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я м. Харкова на 2011-2015 роки» |
37 103 176 |
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я м. Харкова на 2011-2015 роки» |
33 021 212 |
70 124 388 |
|||||
030 |
Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради |
37 103 176 |
33 021 212 |
70 124 388 |
|||||
080101 |
Лікарні |
10 417 276 |
23 233 272 |
33 650 548 |
|||||
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
190 000 |
190 000 |
||||||
080203 |
Пологові будинки |
1 719 700 |
3 487 940 |
5 207 640 |
|||||
080300 |
Поліклініки і амбулаторії |
341 900 |
341 900 |
||||||
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
600 000 |
600 000 |
||||||
081009 |
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
22 009 300 |
22 009 300 |
||||||
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об’єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства |
1 825 000 |
1 825 000 |
||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності |
6 300 000 |
6 300 000 |
||||||
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2011-2012 роки |
12 614 810 |
12 614 810 |
|||||||
050 |
Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради |
12 614 810 |
12 614 810 |
||||||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення |
12 614 810 |
12 614 810 |
||||||
Міська програма «Молодь Харкова» на 2011 рік |
1 286 900 |
1 286 900 |
|||||||
060 |
Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради |
1 286 900 |
1 286 900 |
||||||
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
185 500 |
185 500 |
||||||
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
345 000 |
345 000 |
||||||
091106 |
Інші видатки |
649 100 |
649 100 |
||||||
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї |
107 300 |
107 300 |
||||||
Міська комплексна програма «Назустріч дітям» на 2011-2015 р.р |
184 000 |
184 000 |
|||||||
062 |
Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради |
184 000 |
184 000 |
||||||
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей |
184 000 |
184 000 |
||||||
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 р.р» |
260 136 147 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 р.р» |
299 991 837 |
560 127 884 |
|||||
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
58 784 097 |
102 961 012 |
161 745 109 |
|||||
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
44 609 672 |
699 868 |
45 309 540 |
|||||
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
332 700 |
42 639 387 |
42 972 087 |
|||||
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
7 877 300 |
10 238 847 |
18 116 147 |
|||||
100301 |
Збір та вивезення сміття i вiдходiв, експлуатація каналiзацiйних систем |
5 964 425 |
1 500 000 |
7 464 425 |
|||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
42 497 310 |
42 497 310 |
||||||
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
5 385 600 |
5 385 600 |
||||||
083 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
66 510 864 |
87 548 068 |
154 058 932 |
|||||
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
66 110 864 |
78 021 868 |
144 132 732 |
|||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності |
9 526 200 |
9 526 200 |
||||||
250404 |
інші видатки |
400 000 |
400 000 |
||||||
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
133 841 086 |
59 206 441 |
193 047 527 |
|||||
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
133 831 676 |
454 100 |
134 285 776 |
|||||
170703 |
Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом а утриманням автомобільних доріг |
14 692 001 |
14 692 001 |
||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності |
9 410 |
39 060 340 |
39 069 750 |
|||||
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
50 276 316 |
50 276 316 |
||||||
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
50 276 316 |
50 276 316 |
||||||
006 |
Адміністрація Дзержинського району Харківської міської ради |
124 568 |
124 568 |
||||||
250404 |
Інші видатки |
124 568 |
124 568 |
||||||
006 |
Адміністрація Київського району Харківської міської ради |
99 600 |
99 600 |
||||||
250404 |
Інші видатки |
99 600 |
99 600 |
||||||
006 |
Адміністрація Комінтернівського району Харківської міської ради |
90 443 |
90 443 |
||||||
250404 |
Інші видатки |
90 443 |
90 443 |
||||||
006 |
Адміністрація Ленінського району Харківської міської ради |
82 400 |
82 400 |
||||||
250404 |
Інші видатки |
82 400 |
82 400 |
||||||
006 |
Адміністрація Московського району Харківської міської ради |
108 000 |
108 000 |
||||||
250404 |
Інші видатки |
108 000 |
108 000 |
||||||
006 |
Адміністрація Жовтневого району Харківської міської ради |
124 569 |
124 569 |
||||||
250404 |
Інші видатки |
124 569 |
124 569 |
||||||
006 |
Адміністрація Орджонікідзевського району Харківської міської ради |
73 920 |
73 920 |
||||||
250404 |
Інші видатки |
73 920 |
73 920 |
||||||
006 |
Адміністрація Червонозаводського району Харківської міської ради |
186 000 |
186 000 |
||||||
250404 |
Інші видатки |
186 000 |
186 000 |
||||||
006 |
Адміністрація Фрунзенського району Харківської міської ради |
110 500 |
110 500 |
||||||
250404 |
Інші видатки |
110 500 |
110 500 |
||||||
Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові |
1 667 453 |
Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові |
6 558 900 |
8 226 353 |
|||||
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
1 667 453 |
6 558 900 |
8 226 353 |
|||||
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
1 667 453 |
6 000 000 |
7 667 453 |
|||||
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
558 900 |
558 900 |
||||||
Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 р.р. |
3 275 140 |
Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 р.р. |
4 484 030 |
7 759 170 |
|||||
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
3 275 140 |
4 484 030 |
7 759 170 |
|||||
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
3 275 140 |
3 536 500 |
6 811 640 |
|||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонді суб’єктів підприємницької діяльності |
947 530 |
947 530 |
||||||
Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012 р.р. |
7 888 799 |
7 888 799 |
|||||||
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
4 978 799 |
4 978 799 |
||||||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
4 978 799 |
4 978 799 |
||||||
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
2 910 000 |
2 910 000 |
||||||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
2 910 000 |
2 910 000 |
||||||
Програма підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2009-2011 роки |
131 884 |
Програма підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2009-2011 роки |
30 000 |
161 884 |
|||||
075 |
Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
131 884 |
30 000 |
161 884 |
|||||
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
131 884 |
30 000 |
161 884 |
|||||
Міська програма відновлення, реконструкції та благоустрію воїнських, братських поховань, пам’ятників, що символізують Перемогу у Великій Вітчизняній війні, на період 2010-2012рр.» |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
083 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
Міська програма заміни аварійних, сухостійних, уражених омелою дерев, які досягли вікової межі, на період 2010-2014рр. |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
083 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2011-2016 роки |
28 733 577 |
Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2011-2016 роки |
47 520 933 |
76 254 510 |
|||||
110 |
Департамент культури Харківської міської ради |
28 733 577 |
17 520 933 |
46 254 510 |
|||||
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву |
12 218 778 |
12 218 778 |
||||||
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва |
427 799 |
14 220 933 |
14 648 732 |
|||||
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
16 087 000 |
2 300 000 |
18 387 000 |
|||||
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||||
150102 |
Капітальні вкладення |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||||
Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Харкові на 2006-2011 роки |
3 010 740 |
Комплексна міська програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Харкові на 2006-2011 роки |
112 000 |
3 122 740 |
|||||
150 |
Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з питань сім’ї, молоді, спорту Харківської міської ради |
3 010 740 |
112 000 |
3 122 740 |
|||||
130102 |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань |
269 533 |
269 533 |
||||||
130106 |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту |
112 607 |
112 607 |
||||||
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 519 540 |
2 519 540 |
||||||
130112 |
Інші видатки |
109 060 |
109 060 |
||||||
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
112 000 |
112 000 |
||||||
Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки |
14 500 000 |
Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки |
2 109 600 |
16 609 600 |
|||||
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
14 500 000 |
2 109 600 |
16 609 600 |
|||||
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
14 500 000 |
14 500 000 |
||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
2 109 600 |
2 109 600 |
||||||
Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки |
36 385 190 |
Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки |
234 000 000 |
270 385 190 |
|||||
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
36 385 190 |
234 000 000 |
270 385 190 |
|||||
150101 |
Капітальні вкладення |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||||
170603 |
Інші заходи у сфері електротранспорту |
36 385 190 |
8 000 000 |
44 385 190 |
|||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
205 500 000 |
205 500 000 |
||||||
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
17 000 000 |
17 000 000 |
||||||
Програма розвитку мережі телефонного зв’язку у приватному секторі міста Харкова на 2010-2011 роки |
200 000 |
200 000 |
|||||||
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
200 000 |
200 000 |
||||||
170800 |
Зв’язок |
200 000 |
200 000 |
||||||
Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026 р. на період до 2015 року |
630 000 |
Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026 р. на період до 2015 року |
6 567 683 |
7 197 683 |
|||||
190 |
Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
630 000 |
6 567 683 |
7 197 683 |
|||||
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
630 000 |
3 067 683 |
3 697 683 |
|||||
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||||
Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2012 роки |
70 000 |
Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2012 роки |
4 449 765 |
4 519 765 |
|||||
190 |
Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
70 000 |
4 449 765 |
4 519 765 |
|||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
70 000 |
4 449 765 |
4 519 765 |
|||||
Міська цільова програма підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу |
1 601 286 |
Міська цільова програма підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу |
161 034 |
1 762 320 |
|||||
060 |
Департамент з питань підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради |
1 601 286 |
26 350 |
1 627 636 |
|||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
1 601 286 |
26 350 |
1 627 636 |
|||||
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
134 684 |
134 684 |
||||||
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
134 684 |
134 684 |
||||||
Міська цільова програма молодіжного житлового кредитування на 2011-2012р.р. |
5 300 000 |
5 300 000 |
|||||||
230 |
Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради |
5 300 000 |
5 300 000 |
||||||
250908 |
Надання пільгового довгострокового кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам, на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
250913 |
Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
300 000 |
300 000 |
||||||
Міська цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 р.р. |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
230 |
Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
150101 |
Будівництво (придбання) доступного житла для громадян, які перебувають на квартирному обліку |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
Програма підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів та депутатів Харківської міської ради на 2011-2014 роки |
10 000 |
10 000 |
|||||||
001 |
Харківська міська рада |
10 000 |
10 000 |
||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
10 000 |
10 000 |
||||||
ВСЬОГО |
441 983 374 |
677 925 793 |
1119909167 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 9
до рішення 9 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про внесення змін до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 29.12.2010 р. № 94/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2011 рік»
від 17.08.2011 р. № 372/11
Ліміти
споживання енергоносіїв у фізичних обсягах
по бюджетним установам, які фінансуються з міського бюджету
міста Харкова у 2011 році
№ п/п |
Код головного розпорядника коштів |
Найменування установи |
теплова енергія |
водопостачання |
водовідведення |
електроенергія |
газ |
Гкал |
куб. м |
куб. м |
квт. годин |
куб. м |
|||
Міський бюджет міста Харкова |
|||||||
1. |
020 |
Департамент освіти Харківської міської ради |
4 712,2 |
25 017,7 |
35 217,7 |
625 629,2 |
0,0 |
2. |
030 |
Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради |
76 179,5 |
847 718,3 |
945 433,5 |
13214123,6 |
319 949,8 |
3. |
050 |
Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради |
1 497,7 |
8 944,4 |
16 095,5 |
165 832,7 |
14 966,8 |
4. |
060 |
Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради |
1 743,3 |
7 248,6 |
7 913,9 |
306 993,6 |
69 801,1 |
5. |
110 |
Департамент культури Харківської міської ради |
7 156,4 |
16 091,5 |
20 762,0 |
765 673,1 |
22 391,0 |
6. |
150 |
Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради |
1 355,4 |
41 570,2 |
43 960,5 |
2 575 851,3 |
289 775,0 |
7. |
Органи місцевого самоврядування |
2 119,3 |
15 309,0 |
15 722,0 |
2 010 404,1 |
7 484,5 |
|
7.1 |
001 |
Харківська міська рада |
1 513,4 |
10 413,0 |
10 735,0 |
1 722 557,0 |
|
7.2 |
060 |
Департамент з питань сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради |
50,8 |
80,0 |
93,0 |
12 197,0 |
|
7.3 |
062 |
Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради |
48,3 |
62,0 |
69,00 |
8 505,0 |
|
7.4 |
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
100,0 |
1 295,0 |
1 295,0 |
56 730,0 |
|
7.5 |
075 |
Департамент підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради |
158,2 |
1 814,0 |
1 821,0 |
99 678,0 |
|
7.6 |
083 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
124,3 |
195,0 |
244,0 |
33 281,0 |
|
7.7 |
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
12,6 |
24,0 |
24,00 |
3 535,0 |
|
7.8 |
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
0,0 |
93,0 |
108,0 |
9 152,1 |
7 484,5 |
7.9 |
240 |
Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
111,7 |
1 333,0 |
1 333,0 |
64 769,0 |
|
Всього по міському бюджету |
94 763,8 |
961899,7 |
1085105,1 |
19664507,6 |
724 368,2 |
||
Дзержинський район міста Харкова |
|||||||
1. |
020 |
Управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради |
20 777,7 |
195374,2 |
257 558,6 |
2 988 944,4 |
0,0 |
2. |
Органи місцевого самоврядування |
1 123,3 |
4 770,8 |
5 798,6 |
195 539,3 |
0,0 |
|
2.1 |
006 |
Адміністрація Дзержинського району Харківської міської ради |
824,4 |
4 027,2 |
4 828,9 |
145 772,6 |
|
2.2 |
020 |
Управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради |
51,3 |
119,0 |
142,9 |
4 698,7 |
|
2.3 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради |
229,6 |
624,6 |
826,8 |
45 068,0 |
|
Всього по Дзержинському районі |
21 901,0 |
200145,0 |
263 357,2 |
3 184 483,7 |
0,0 |
||
Київський район міста Харкова |
|||||||
1. |
020 |
Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради |
21 592,7 |
158519,1 |
223 798,0 |
3 122 424,7 |
428,6 |
2. |
Органи місцевого самоврядування |
1 081,5 |
6 183,9 |
7 412,4 |
158 906,7 |
0,0 |
|
2.1 |
006 |
Адміністрація Київського району Харківської міської ради |
864,0 |
5 281,6 |
6 331,1 |
122 660,3 |
|
2.2 |
020 |
Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради |
81,4 |
333,2 |
399,6 |
8 598,2 |
|
2.3 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради |
136,1 |
569,1 |
681,7 |
27 648,2 |
|
Всього по Київському районі |
22 674,2 |
164703,0 |
231 210,4 |
3 281 331,4 |
428,6 |
||
Комінтернівський район міста Харкова |
|||||||
1. |
020 |
Управління освіти адміністрації Комінтернівського району Харківської міської ради |
13 592,2 |
94 951,3 |
161 456,4 |
2 070 007,3 |
0,0 |
2. |
Органи місцевого самоврядування |
892,7 |
1 878,1 |
2 395,9 |
94 187,3 |
0,0 |
|
2.1 |
006 |
Адміністрація Комінтернівського району Харківської міської ради |
621,9 |
950,2 |
1 276,7 |
58 187,6 |
|
2.2 |
020 |
Управління освіти адміністрації Комінтернівського району Харківської міської ради |
9,7 |
60,0 |
79,3 |
3 200,9 |
|
2.3 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Комінтернівського району Харківської міської ради |
261,1 |
867,9 |
1 039,9 |
32 798,8 |
|
Всього по Комінтернівському районі |
14 484,9 |
96 829,4 |
163 852,3 |
2 164 194,6 |
0,0 |
||
Ленінський район міста Харкова |
|||||||
1. |
020 |
Управління освіти адміністрації Ленінського району Харківської міської ради |
10 078,8 |
66 432,2 |
73 377,4 |
1 076 698,5 |
132 511,8 |
2. |
Органи місцевого самоврядування |
517,5 |
971,6 |
1 120,2 |
131 067,8 |
58 561,6 |
|
2.1 |
006 |
Адміністрація Ленінського району Харківської міської ради |
308,2 |
711,5 |
843,8 |
104 348,9 |
58 561,6 |
2.2 |
020 |
Управління освіти адміністрації Ленінського району Харківської міської ради |
30,0 |
121,1 |
137,2 |
2 004,4 |
|
2.3 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Ленінського району Харківської міської ради |
179,3 |
139,0 |
139,2 |
24 714,5 |
|
Всього по Ленінському району |
10 596,3 |
67 403,8 |
74 497,6 |
1 207 766,3 |
191 073,4 |
||
Московський район міста Харкова |
|||||||
1. |
020 |
Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради |
25 266,4 |
135056,8 |
240 118,9 |
2 239 674,4 |
0,0 |
2. |
Органи місцевого самоврядування |
964,1 |
2 306,5 |
2 758,5 |
135 951,2 |
0,0 |
|
2.1 |
006 |
Адміністрація Московського району Харківської міської ради |
319,2 |
1 099,9 |
1 312,2 |
73 831,4 |
|
2.2 |
020 |
Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради |
55,3 |
239,6 |
286,4 |
4 958,7 |
|
2.3 |
220 |
Управління фінансів Московського району Харківської міської ради |
30,1 |
82,7 |
99,1 |
8 346,7 |
|
2.4 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Московського району Харківської міської ради |
559,5 |
884,3 |
1 060,8 |
48 814,4 |
|
Всього по Московському району |
26 230,5 |
137363,3 |
242 877,4 |
2 375 625,6 |
0,0 |
||
Жовтневий район міста Харкова |
|||||||
1. |
020 |
Управління освіти адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради |
8 466,8 |
72 804,8 |
99 446,5 |
1 236 838,0 |
18 473,9 |
2. |
Органи місцевого самоврядування |
411,6 |
1 420,0 |
1 574,7 |
92 989,5 |
0,0 |
|
2.1 |
006 |
Адміністрація Жовтневого району Харківської міської ради |
285,5 |
458,7 |
589,3 |
38 802,2 |
|
2.2 |
020 |
Управління освіти адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради |
32,4 |
548,1 |
572,2 |
10 082,6 |
|
2.3 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради |
93,7 |
413,2 |
413,2 |
44 104,7 |
|
Всього по Жовтневому району |
8 878,4 |
74 224,8 |
101 021,2 |
1 329 827,5 |
18 473,9 |
||
Орджонікідзевський район міста Харкова |
|||||||
1. |
020 |
Управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради |
15 221,9 |
108845,0 |
121 266,7 |
1 494 785,0 |
10 769,7 |
2. |
Органи місцевого самоврядування |
349,9 |
1 132,3 |
1 269,6 |
93 533,8 |
49 995,8 |
|
2.1 |
006 |
Адміністрація Орджонікідзевського району Харківської міської ради |
106,2 |
664,3 |
797,1 |
66 751,7 |
49 995,8 |
2.2 |
020 |
Управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради |
29,4 |
25,0 |
29,4 |
4 136,3 |
|
2.3 |
220 |
Управління фінансів Орджонікідзевського району Харківської міської ради |
13,1 |
12,5 |
12,5 |
||
2.4 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради |
201,2 |
430,5 |
430,6 |
22 645,8 |
|
Всього по Орджонікідзевському району |
15 571,8 |
109977,3 |
122 536,3 |
1 588 318,8 |
60 765,5 |
||
Червонозаводський район міста Харкова |
|||||||
1. |
020 |
Управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради |
10 930,1 |
142170,6 |
148 337,8 |
1 234 451,0 |
38 210,4 |
2. |
Органи місцевого самоврядування |
290,7 |
2 869,7 |
3 433,8 |
100 855,2 |
33 465,7 |
|
2.1 |
006 |
Адміністрація Червонозаводського району Харківської міської ради |
111,3 |
2 221,0 |
2 660,8 |
74 605,2 |
33 465,7 |
2.2 |
020 |
Управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради |
46,9 |
28,0 |
28,0 |
2 570,5 |
|
2.3 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради |
132,5 |
620,7 |
745,0 |
23 679,5 |
|
Всього по Червонозаводському району |
11 220,8 |
145040,3 |
151 771,6 |
1 335 306,2 |
71 676,1 |
||
Фрунзенський район міста Харкова |
|||||||
1. |
020 |
Управління освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради |
14 084,9 |
161949,0 |
247 169,8 |
1 524 951,4 |
61 402,5 |
2. |
Органи місцевого самоврядування |
1 153,7 |
4 072,4 |
7 681,8 |
153 224,0 |
0,0 |
|
2.1 |
006 |
Адміністрація Фрунзенського району Харківської міської ради |
634,0 |
2 224,8 |
2 964,3 |
77 519,5 |
|
2.2 |
020 |
Управління освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради |
35,7 |
82,3 |
339,6 |
8 119,5 |
|
2.3 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради |
484,0 |
1 765,3 |
4 377,9 |
67 585,0 |
|
Всього по Фрунзенському районі |
15 238,6 |
166021,4 |
254 851,6 |
1 678 175,4 |
61 402,5 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева