УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
3 сесія 6 скликання
РІШЕННЯ
Із змінами та доповненнями, внесеними
рішеннями Харківської міської ради
5 сесія 6 скликання від 23.02.2011 р. № 195/11
6 сесія 6 скликання від 06.04.2011 р. № 260/11
8 сесія 6 скликання від 06.07.2011 р. № 366/11
9 сесія 6 скликання від 17.08.2011 р. № 404/11
10 сесія 6 скликання від 28.09.2011 р. № 452/11
Від 29.12.2010 р. № 115/10
м. Харків
Про затвердження кошторисів витрат на виконання «Програми підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки» та «Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки» на 2011 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова
З метою реалізації «Програми підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки» та «Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки», на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити кошторис витрат на виконання «Програми підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки» на 2011 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова (додаток 1).
2. Затвердити кошторис витрат на виконання «Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки» на 2011 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова (додаток 2).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради з питань транспорту, зв'язку та екології, з питань планування, бюджету та фінансів та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. Кернес
Додаток 1
до рішення 3 сесії Харківської міської ради 6 скликання
«Про затвердження кошторисів витрат на виконання
«Програми підвищення безпеки дорожнього руху
в місті Харкові на 2008-2012 роки» та «Програми розвитку
міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки»
на 2011 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова»
від 29.12.2010р. №115/10
(в редакції рішення 8 сесії Харківської міської ради
6 скликання від 06.07.2011 р. № 366/11)
Кошторис витрат
на виконання «Програми підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки» на 2011 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова
грн.
№ п/п |
КВК |
№ пункту заходів, передбачених розділом 3 Програми |
Головний розпорядник коштів, зміст заходів |
Разом, сума |
в тому числі: |
||
Загальний фонд - всього, сума |
Спеціальний фонд, сума |
||||||
КТКВ |
Всього |
в т.ч. |
|||||
бюджет розвитку |
|||||||
160 |
Департамент транспорту і зв’язку |
16 609 600 |
14 500 000 |
2 109 600 |
2 109 600 |
||
1. |
100203 |
Благоустрій міста |
14 500 000 |
14 500 000 |
|||
1.1. |
2 |
Утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||
1.2. |
3 |
Розмітка проїжджої частини вулично-дорожньої мережі міста |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
2. |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності |
2 109 600 |
2 109 600 |
2 109 600 |
||
2.1. |
9 |
Внески органів місцевого самоврядування в статутний фонд КП «Харків-Сигнал» на придбання спецтехніки шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Департаменту на поточний рахунок підприємства |
2 109 600 |
2 109 600 |
2 109 600 |
||
Разом по головному розпоряднику коштів |
16 609 600 |
14 500 000 |
2 109 600 |
2 109 600 |
Директор Департаменту транспорту і зв’язку С.Б. Дульфан
Додаток 2
до рішення 3 сесії Харківської міської ради 6 скликання
«Про затвердження кошторисів витрат на виконання
«Програми підвищення безпеки дорожнього руху
в місті Харкові на 2008-2012 роки» та «Програми розвитку
міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки»
на 2011 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова»
від 29.12.2010р. №115/10
(в редакції рішення 10 сесії Харківської міської ради
6 скликання від 28.09.2011 р. № 452/11)
Кошторис витрат
на виконання «Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова
на 2008-2015 роки» на 2011 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова
№ п/п |
КВК |
№ пункту заходів, передбачених розподілом 4 Програми |
Головний розпорядник коштів, зміст заходів |
Разом, сума |
в тому числі |
||||
КТКВ |
|||||||||
Загальний фонд всього, сума |
Спеціальний фонд, сума |
||||||||
Всього |
в т.ч. |
||||||||
бюджет розвитку |
в т.ч. за рахунок запозичень |
цільовий фонд |
|||||||
160 |
Департамент транспорту і зв'язну |
276 049 696 |
36 385 190 |
239 664 506 |
209 664 506 |
197 500 000 |
22 000 000 |
||
1. |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
44 385190 |
36 385190 |
8 000 000 |
||||
1.1. |
9 |
Фінансова підтримка ХКП «Міськелектротранс» |
33 385190 |
33 385 190 |
|||||
1.2. |
9 |
Фінансова підтримка КП «Харківський вагоноремонтний завод» |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
1.3. |
4 |
Капітальний ремонт трамвайних вагонів ХКП «Міськелектротранс» |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
1.5. |
3 |
Придбання вагонів (трамваїв і тролейбусів) для ХКП «Міськелектротранс» |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
2. |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
205 500 000 |
205 500 000 |
205 500 000 |
197 500 000 |
|||
2.1. |
11 |
Внески органів місцевого самоврядування в статутний фонд ХКП «Міськелектротранс» на придбання системи диспетчеризації і контролю на лінії за рухомим складом та спецтехнікою шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Департаменту на поточний рахунок підприємства |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
2.2. |
11 |
Внески органів місцевого самоврядування в статутний фонд КП «Харківський вагоноремонтний завод» на придбання обладнання та спецтехніки шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Департаменту на поточний рахунок підприємства |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||
2.3. |
3 |
Внески органів місцевого самоврядування в статутний фонд КП «Харківпасс» на придбання тролейбусів та автобусів шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку (Департаменту на поточний рахунок підприємства |
197 500 000 |
197 500 000 |
197 500 000 |
197 500 000 |
|||
2.4. |
Внески органів місцевого самоврядування в статутний фонд КП «Харківпасс» на придбання обладнання для впровадження єдиної системи оплати за проїзд шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Департаменту на поточний рахунок підприємства |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||||
3. |
150101 |
Капітальні вкладення |
4 164 506 |
4 164 506 |
4164 506 |
||||
3.1. |
6 |
Реконструкція трамвайного переїзду площа Повстання (просп. Московський пр-т - вул. Кірова) |
1 289 201 |
1 289 201 |
1 289 201 |
||||
3.2. |
6 |
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Кірова -вул. Богдана Хмельницького |
869 824 |
869 824 |
869 824 |
||||
3.3. |
6 |
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Кірова -просп. Гагаріна |
430 871 |
430 871 |
430 871 |
||||
3.4. |
6 |
Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському (від вул. Військовій до пл. Повстання) |
1 341 554 |
1 341 554 |
1 341 554 |
||||
3.5. |
6 |
Реконструкція трамвайної коли по пл. Повстання (просп. Московський - вул. Кірова) |
233 056 |
233 056 |
233 056 |
||||
4. |
240900 |
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
||||
4.1. |
9 |
Фінансова підтримка ХКП «Міськелектротранс» |
9 014 810 |
9 014 810 |
9 014 810 |
||||
4.2. |
9 |
Фінансова підтримка КП «Жовтневе трамвайне депо» |
1 996 297 |
1 996 297 |
1 996 297 |
||||
4.3. |
9 |
Фінансова підтримка КП «Салтівське трамвайне депо» |
1 996 298 |
1 996 298 |
1 996 298 |
||||
4.4. |
9 |
Фінансова підтримка КП «Тролейбусне депо №2» |
1 996 297 |
1 996 297 |
1 996 297 |
||||
4.5. |
9 |
Фінансова підтримка КП Тролейбусне депо №3» |
1 996 298 |
1 996 298 |
1 996 298 |
||||
4.6. |
9 |
Фінансова підтримка КП «Міськелектротранссервіс» |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
Разом по головному розпоряднику коштів |
276 049 696 |
36 385190 |
239 664 506 |
209 664 506 |
197 500 000 |
22 000 000 |
Директор Департаменту транспорту і зв’язку С.Б. Дульфан