Про внесення змін до рішення «Про міський бюджет міста Харкова на 2002 рік»

Номер
/
Сесія
7/24
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
30/10/2002
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


7 сесія 24 скликання

РІшенНЯ


Від 30.10.2002 р.

м. Харків


Про внесення змін до рішення «Про міський бюджет міста Харкова на 2002 рік»

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника Головного управління бюджету та фінансів Харківської міської ради Таукешевої Т.Д. про внесення змін до міського бюджету м. Харкова на 2002 рік, на підставі ч. 7 ст. 78 Бюджетного кодексу України, п. 23 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення ХХVII сесії Харківської ради ХХІІІ скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2002 рік» від 26.12.2001 р., виклавши додаток № 1 «Доходи міського бюджету м. Харкова на 2002 рік», додаток № 2 «Видатки міського бюджету м. Харкова на 2002 рік за функціональною структурою», додаток № 3 «Видатки міського бюджету м. Харкова на 2002 рік по головних розпорядниках коштів», додаток № 5 «Перелік об'єктів, витрати по яким у 2002 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку», у новій редакції відповідно до додатків № 1, 2, 3, 4.

2. Встановити субвенцію районним у м. Харкові бюджетам відповідно до додатку № 5.

3. Рекомендувати районним у м. Харкові радам у випадку перевиконання загального фонду дохідної частини відповідного бюджету понад 15% направити додаткові кошти, в першу чергу, на фінансування захищених статей витрат і оплату енергоносіїв, споживаних бюджетними установами.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Харківської міської ради Воронова М.М. та постійні комісії міської ради.


Міський голова В.Шумілкін

Додаток № 1 до рішення

VII сесії Харківської міської ради

XXIV скликання від 30 жовтня 2002 р.

«Про внесення змін до міського

бюджету міста Харкова на 2002 рік»

Доходи міського бюджету м. Харкова на 2002 рік

тис. грн.

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

у т.ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6=(гр.3+гр.4)

10000000

Податкові надходження



X


11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

227289,4

X

X

227289,4

11010000

Прибутковий податок з громадян

227289,4

X

X

227289,4

11020000

Податок на прибуток підприємств

1011,9

X

X

1011,9

11020100

Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності (для платників, що сплачують податок за місцезнаходженням у м. Києві)


X

X


11020200

Податок на прибуток підприємств і організацій що належать до комунальної власності

1011,9

X

X

1011,9

12000000

Податки на власність


1700,8

X

1700,8

12020000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин механізмів

X

1700,8

X

X

13000000

Збори за спеціальне використання природних ресурсів

22589,1

X

X

22589,1

13050000

Плата за землю

22569,1

X

X

22589,1

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

735,9


X

735,9

14060100

Податок на промисел


X

X


14060200

Плата за видачу ліцензій та сертифікатів


X

X


14060300

Плата за держану реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, об'єднань громадян, асоціацій, інших добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, статутів територіальних громад, творчих спілок

462,2

X

X

462,2

14061100

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами


X

X


14070000

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

273,7

X

X

273,7

14071500

Плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами)

X


X

X


16000000

Інші податки

27310,3

X

X

27310,3


16010000

Місцеві податки та збори

27310,3

X

X

27310,3


16040000

Фіксований сільськогосподарський податок


X

X



16050000

Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва


X

X



20000000

Неподаткові надходження






21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

823,7



823,7


21030000

Надходження від грошово-речових лотерей


X

X



21040000

Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних залишків бюджетних коштів

823,7

X

X

823,7


21050400

Надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади

X



X


22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від не комерційного та побічного продажу

16058,9

X

X

16058,9


22020000

Плата за утримання дітей у школах-інтернатах


X

X



22080000

Плата за оренду цілісних майнових комплексів комунального та іншого майна

16000,0

X

X

16000,0


22090000

Державне мито

58,9

X

X

58,9


23000000

Надходження від штрафів та фінансових санкцій

5,1



5,1


23020000

Перерахування підприємцями частки вартості нестандартної продукції, виготовленої з дозволу на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого Державним комітетом України по стандартизації, метрології і сертифікації7

X


X

X


23030000

Адміністративні штрафи та інші санкції

5,1

X

X

5,1


24000000

Інші неподаткові надходження

461,8



461,8


24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності


X

X



24060300

Інші надходження

461,8

X

X

461,8


24110600

Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів

X



X


24110700

Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіці Крим та міськими радами


X

X



24120000

Власні надходження бюджетних установ

X

2427,1

X

2427,1


31030000

Надходження від відчуження майна, яке належить Автономної Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності

X

15000,0

15000,0

15000,0


33000000

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

X

3Ј99,5

3999,5

3999,5


33010000

Надходження від продажу землі

X

3999,5

3999,5

3999,5


50000000

Цільові фонди

X


X



50080000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

X

336,2

X

336,2


50110000

Цільові фонди утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

X


X




Разом доходів.

296286,1

23463,6

18999,5

319749,7


40000000

Офіційні трансферти (розшифровуються за видами трансфертів та бюджетів)






41000000

Від органів державного управління


27750,0


27750,0


41010000

Кошти, що надходять з інших бюджетів






41020000

Дотації


X

X



41030000

Субвенція із державного бюджету на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах


27750,0

X

27750,0


42000000

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій






42020000

Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів


X

X



43000000

З іншої частини бюджету

X

7667,0

7667,0

7667,0


43010000

Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального (фонду)

X

7667,0

7667,0

7667,0



Всього доходів

296286,1

58880,6

26666,5

355166,7



Додаток № 2

до рішення VII сесії Харківської

міської ради XXIV скликання

від 30 жовтня 2002 року «Про внесення

змін до міського бюджету м. Харкова

на 2002 рік»

Видатки міського бюджету м. Харкова на 2002 рік за функціональною структурою

тис. грн.

Код

Видатки бюджету за функціональною структурою

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ


Всього

Поточні видатки (код 1000)

У т.ч. оплата праці (код 1110)

У т.ч. оплата комунальних послуг (код 1160)

капітальні видатки (код 2000)

Всього

Поточні видатки

У т.ч. оплата праці (код 1110)

У т.ч. оплата комунальних послуг (код 1160)

капітальні видатки

В т.ч. бюджет розвитку

010000

Державне управління

10356,0

7836,5

3542,4

273,0

2519,5

113,3

84,8

0,0

0,0

28,5

0,0

10469,3

010116

Органи місцевого самоврядування

10356,0

7836,5

3542,4

273,0

2519,5

113,3

84,8

0,0

0,0

28,5


10469,2

060000

Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави

10365,9

8169,7

5669,9

609,3

2216,2

120,0

100,0

0,0

5,0

20,0

0,0

10505,9

060103

Підрозділи дорожньо-патрульної служби та дорожнього нагляду

3478,6

3299,4

2709,1

41,4

179,2

120,0

100,0


5,0

20,0


3598,6

060107

Спеціальні приймальники-розподільники

838,5

838,5

625,3

10,4


0,0






838,5

061002

Спеціалізовані монтажно-експлуатаційні підрозділи ДАІ

1912,3

1617,3

520,2

498,7

206,0

0,0






1912,3

061007

Інші правоохоронні органи

4156,5

2414,5

1812,3

58,8

1742,0

0,0






4156,1

070000

Освіта

7890,1

3566,6

1491,6

470,6

4323,5

332,1

295,1

120,0

23,0

37,0


8222,2

080000

Охорона здоров'я

50701,5

46178,0

18220,8

4288,9

4523,5

951,8

927,3

147,9

255,7

24,5


51653,2

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

3140,6

3 128,9

31,3

0,0

11,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3140,6

090412

Інші видатки («Комплексна програма соціального захисту населення м. Харкова на 2002 рік»)

2375,0

2375,0




0,0






2375,0

090412

Інші видатки (стипендії почесним громадянам міста)

106,0

106,0




0,0






106,0

091101

Утримання центрів соціальних служб для молоді

75,3

63,6

31,3


11,7

0,0






75,3

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді

5,0

5,0




0,0






5,0

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

87,5

87,5




0,0






87,5

091105

Утримання клубів підлітків за місцем проживання

1,3

1,3




0,0






1,3

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

12,5

12,5




0,0






12,5

091207

Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг

386,2

386,2




0,0






386,2

091207

Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (сім'ї загиблих воїнів-афганців)

76,8

76,8




0,0






76,8

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

15,0

15,0




0,0






15,0

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

10195,0




10195,0

0,0






10195,0

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста)

0,0





16704,6




16704,6


16704,6

100203

Благоустрій міст

16779,5

6106,8



10672,7

1750,8




1750,8


18530,3

100208

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

660,0




660,0

0,0






660,0

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання, інші підприємства, установи та організації ЖКГ

3002,5

1437,5



1565,0

0,0






3002,5

110000

Культура і мистецтво

4134,9

3292,7

240,8

31,7

842,2

59,9

59,9

41,1

0,0

0,0

0,0

4194,8

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (свята)

771,0

771,0




0,0






771,0

110201

Бібліотеки

50,0




50,0

0,0






50,0

110202

Музеї і виставки

241,2

165,8

65,5

25,3

75,4

10,0

10,0

4,8




251,2

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

2798,7

2191,9

65,1


606,8

0,0






2798,7

110205

Школи естетичного виховання дітей

224,0

164,0

110,2

6,4

60,0

49,9

49,9

36,3




273,9

110502

інші культурно-освітні заклади та заходи

50,0




50,0

0,0






50,0

120000

Засоби масової інформації

180,0

180,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

180,0

120201

Періодичні видання (газета «Слобода»)

180,0

180,0




0,0






180,0

130000

Фізична культура і спорт

4917,1

2555,5

413,7

364,7

2361,6

0,0

0,0





4917,1

130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури

250,0

250,0




0,0






250,0

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

1942,1

1402,8

413,7

364,7

539,3

0,0






1942,1

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

2425,0

602,7



1822,3

0,0







130112

Інші видатки

300,0

300,0




0,0







150000

Будівництво

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

38511,9

0,0

0,0

0,0

38511,9

26666,5

38511,9

150101

Капітальні вкладення

0,0





27166,5




27166,5

26366,5

27166,5

150101

Капітальні вкладення (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста)

0,0





11045,4




11045,4


11045,4

150112

Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла

0,0





300,0




300,0

300,0

300,0

160000

Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство

700,0

700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

700,0

160101

Землеустрій (регулювання земельних відносин)

700,0

700,0




0,0






700,0

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

41385,0

37227,0

0,0

0,0

4158,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41385,0

170103

Інші заходи у сфері автомобільного транспорту

1727,0

1727,0




0,0






1727,0

170303

Регулювання цін на послуги метрополітену

6500,0

6500,0




0,0






6500,0

170603

Інші заходи у сфері електротранспорту

33158,0

29000,0



4158,0

0,0






33158,0

180000

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

300,0

300,0

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

300,0

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

300,0

300,0




0,0






300,0

210000

Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

197,2

197,2

0,0


0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

197,2

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

197,2

197,2




0,0






197,2

230000

Обслуговування боргу Обслуговування внутрішнього боргу

130,0

130,0




0,0






130,0

230100

(обслуговування боргів місцевого самоврядування)

130,0

130,0




0,0






130,0

240000

Цільові фонди

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

336,2

336,2

0,0

0,0

0,0

0,0

336,2

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

0,0





336,2

336,2





336,2

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

4539,7

3339,7

0,0

0,0

1200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4539,7

250102

Резервний фонд

2692,7

2692,7




0,0






2692,7

250404

інші видатки

1847,0

647,0

0,0

0,0

1200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1847,0


Разом видатків

169595,0

124346,1

29610,5

6038,2

45248,9

58880,6

1803,3

309,0

283,7

57077,3

26666,5

228475,6

250311

Дотація вирівнювання бюджету Московського району

10436,3

10436,3




0,0






10436,3

250311

Дотація вирівнювання бюджету Орджонікідзевського району

9154,9

9154,9




0,0






9154,9

250311

Дотація вирівнювання бюджету Фрунзенського району

1159,0

1159,0




0,0






1159,0


Разом дотація

20750,2

20750,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20750,2


Разом видатків з дотацією

190345,2

145096,3

129610,5

6038,2

45248,9

58880,6

1803,3

309,0

283,7

57077,3

26666,5

249225,8

250340

Інші субвенції (субвенції, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетах)

5276,0

5276,0




0,0






5276,0

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету

92997,9

92997,9




0,0






92997,9


Всього видатків

288619,1

243370,2

29610,5

6038,2

45248,9

58880,6

1803,3

309,0

283,7

57077,3

26666,5

347499,7

250306

Кошти, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку

7667,0




7667,0

0,0






7667,0


Всього видатків

296286,1

243370,2

29610,51

6038,21

52915,9

58880,6 1

1803,3

309,01

283,71

57077,3

26666,5

355166,7

Додаток № 3

до рішення VII сесії Харківської

міської ради XXIV скликання

від 30 жовтня 2002 року «Про внесення

змін до міського бюджету м. Харкова на 2002 рік»

Видатки міського бюджету м. Харкова на 2002 рік за головними розпорядниками коштів

тис. грн.

Код

Видатки бюджету за функціональною структурою

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ


Всього

Поточні видатки (код 1000)

У т.ч. оплата праці (код 1110)

У т.ч. оплата комунальних послуг (код 1160)

капітальні видатки (код 2000)

Всього

Поточні видатки

У т.ч. оплата праці (код 1110)

У т.ч. оплата комунальних послуг (код 1160)

капітальні видатки

В т.ч. бюджет розвитку

106

Управління охорони здоров'я

51047,2

46502,5

18331,5

4288,9

4544,7

951,8

927,3

147,9

255,7

24,5

0,0

51999,0

010116

Утримання апарату

345,7

324,5

110,7


21,2

0,0






345,7

080101

Лікарні

33144,2

29895,6

12387,1

2857,5

3248,6

919,1

894,6

147,9

235,8

24,5


34063,3

080102

Територіальні медичні об'єднання

4229,4

4093,4

1739,0

407,2

136,0

8,7

8,7


6,1



4238,1

080203

Пологові будинки

9308,4

8363,5

4066,2

1023,9

944,9

24,0

24,0

24,0

13,8



9332,4

080300

Поліклініки і амбулаторії

521,1

342,0



179,1

0,0






521,1

080704

Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті

52,8

52,8

28,5

0,3


0,0






52,8

081002

Інші заходи з охорони здоров'я

1096,6

1096,6




0,0






1096,6

081003

Служби технагляду за будівництвом і капітальним ремонтом

14,9




14,9

0,0






14,9

081006

Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики

200,0

200,0




0,0






200,0

081008

Програми і централізовані заходи з профілактики СНіДу

68,5

68,5




0,0






68,5

081009

Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет

2065,6

2065,6




0,0






2065,6

112

Міська рада

5011,7

3047,3

838,0

172,4

1964,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5011,7

010116

Утримання апарату

4564,0

2599,6

838,0

172,41

1964,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4564,0

090412

Інші видатки

106,0

106,0




0,0






106,0

10105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

197,2

197,2




0,0






197,2

250404

Інші видатки

144,5

144,5










144,5

114

ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин

1286,6

1216,6

281,0

34,4

70,0

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

1786,6

010116

Утримання апарату

586,6

516,6

281,0

34,4

70,0

0,0






586,6

150101

Капітальні вкладення

0,0





500,0




500,0

500,0

500,0

160101

Землеустрій (регулювання земельних відносин)

700,0

700,0




0,0






700,0

115

Управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку

255,4

239,0

156,2

0,0

16,4

800,0

0,0

0,0

0,0

800,0

0,0

1055,4

010116

Утримання апарату

255,4

239,0

156,2


16,4

0,0

0,0



0,0


255,4

150101

Капітальні вкладення

0,0





800,0




800,0


800,0

118

Міський архів

59,6

43,6

21,3

6,3

16,0

1,8

1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

61,4

010116

Утримання апарату

59,6

43,6

21,3

6,3

16,0

1,8

1,8

0,0




61,4

119

Управління праці і соціального захисту населення

2633,7

2618,7

75,5

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2633,7

010116

Утримання апарату

166,9

151,9

75,5


15,0

0,0






166,9

090412

інші видатки («Комплексна програма соціального захисту населення м. Харкова на 2002 рік»)

2375,0

2375,0




0,0






2375,0

091207

Пільги що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (сім'ї загиблих воїнів-афганців)

76,8

76,8




0,0






76,8

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

15,0

15,0




0,0






15,0

121

Управління споживчого ринку

601,0

495,5

275,2

26,7

105,5

26,1

0,0

0,0

0,0

20,1

0,0

627,1

010116

Утримання апарату

601,0

495,5

275,2

26,7

105,5

26,1

0,0



20,1


627,1

123

Управління житлового господарства

10887,6

677,6

174,8

114,9

10210,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10887,6

010116

Утримання апарату

306,4

291,4

174,8

14,9

15,0

0,0






306,4

091207

Пільги що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (старезний житловий фонд)

386,2

386,2




0,0






386,2

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

10195,0




10195,0

0,0






10195,0

145

ГУ бюджету та фінансів

140582,3

130519,1

5949,4

609,3

10063,2

120,0

100,0

0,0

5,0

20,0

0,0

140702,3


010116

Утримання апарату

650,1

470,1

279,5


180,0

0,0






650,1


060103

Підрозділи дорожньо-патрульної служби та дорожнього нагляду

3478,6

3299,4

2709,1

41,4

179,2

120,0

100,0


5,0

20,0


3598,6


060107

Спеціальні приймальники-розподільники

838,5

838,5

6283

10,4

0,0

0,0






838,5


061002

Спеціалізовані монтажно-експлуатаційні підрозділи ДАІ

1912,3

1617,3

520,2

498,7

295,0

0,0






1912,3


061007

Інші правоохоронні органи

4156,5

2414,5

1812,3

58,8

1742,0

0,0






4156,5


230100

Обслуговування внутрішнього боргу (обслуговування боргів місцевого самоврядування)

130,0

130,0




0,0






130,0


250102

Резервний фонд

2692,7

2692,7




0,0






2692,7


250404

інші видатки

32,5

32,5




10,0






32,5


250311

Дотації вирівнювання що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів

20750,2

20750,2




0,0






20750,2


250301

Кошти що передаються до державного бюджету з міського бюджету

92997,9

92997,9




0,0






92997,9


250306

Кошти що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку

7667,0




7667,0

0,0






7667,0


250340

Інші субвенції (субвенції що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів)

5276,0

5276,0




0,0






5276,0


150

ГУ енергетики та інженерного забезпечення міста

801,3

131,3

60,7

0,0

670,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

801,3


010116

Утримання апарату

141,3

131,3

60,7


10,0

0,0






141,3


100208

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

660,0




660,0

0,0






660,0


151

ГУ житлово-комунального господарства

62009,8

45594,1

331,2

9,2

16415,7

55788,9

413,2

0,0

0,0

55375,7

25866,5

117798,7


010116

Утримання апарату

572,8

552,8

331,2

9,2

20,0

85,4

77,0



8,4


658,2


100202

Водопровідно-каналізаційне господарство (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста)

0,0





16704,6




16704,6


16704,6


100203

Благоустрій міст

16779,5

6106,8



10672,7

1750,8




1750,8


18530,3


100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання, інші підприємства, установи та організації ЖКГ

3002,5

1437,5



1565,0

0,0






3002,5


150101

Капітальні вкладення

0,0





25866,5




25866,5

25866,5

25866,5


150101

Капітальні вкладення (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста)

0,0





11045,4




11045,4


11045,4


170103

Інші заходи у сфері автомобільного транспорту

1727,0

1727,0,




0,0






1727,0


170303

Регулювання цін на послуги метрополітену

6500,0

6500,0




0,0






6500,0


170603

Інші заходи у сфері електротранспорту

33158,0

29000,0



4158,0

0,0






33158,0


240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

0,0





336,2

336,2





336,2


250404

Інші видатки (поховання)

270,0

270,0




0,0






270,0


153

ГУ гуманітарних та соціальних питань

9982,4

6850,8

869,8

354,5

3131,6

359,9

59,9

41,1

0,0

300,0

300,0

10342,3


010116

Утримання апарату

879,6

854,6

290,6


25,0

0,0






879,6


091101

Утримання центрів соціальних служб для молоді

75,3

63,6

31,3


11,7

0,0






75,3


091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді

5,0

5,0




0,0






5,0


091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

87,5

87,5




0,0






87,5


091105

Утримання клубів підлітків за місцем проживання

1,3

1,3




0,0






1,3


091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

12,5

12,5




0,0






12,5


110103

Філармонії музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (свята)

771,0

771,0




0,0






771,0


110201

Бібліотеки

50,0




50,0

0,0






50,0


110202

Музеї і виставки

241,2

165,8

65,5

25,3

75,4

10,0

10,0

4,8




251,2


110204

Палаци і будинки культури клуби та інші заклади клубного типу

2798,7

2191,9

65,1


606,8

0,0






2798,7


110205

Школи естетичного виховання дітей

224,0

164,0

110,2

6,4

60,0

49,9

49,9

36,3




273,9


110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

50,0




50,0

0,0






50,0


120201

Періодичні видання (газета «Слобода»)

1800

1800




0,0






180,0


130106

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури

250,0

250,0




0,0






250,0


130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

1631,3

1200,9

307,1

322,8

430,4

0,0






1631,3


130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

2425,0

602,7



1822,3

0,0






2425,0


130112

Інші видатки

300,0

300,0




0,0






300,0


150112

Надання пільгового довгострокового кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла

0,0





300,0




300,0

300,0

300,0


154

Управління освіти

8471,3

4038,9

1678,8

512,6

4432,4

332,1

295,1

120,0

23,0

37,0

0,0

8803,4


010116

Утримання апарату

270,4

2704

80,6



0,0






270,4


070101

Дошкільні заклади освіти

556,7




556,7

0,0






556,7


070201

Загальноосвітні школи

3542,5

178,2

0,0


3364,3

0,0






3542,5


070202

Вечірні (змінні) школи

15,0




15,0

0,0






15,0


070301

Загальноосвітні школи-Інтернати

940,1

780,1

270,0

112,0

160,0

0,8

0,8





940,9


070303

Дитячі будинки

1460,9

1394,5

562,2

160,8

66,4

0,0






1460,9


070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

1258,3

1128,3

610,4

191,4

130,0

331,3

294,3

120,0

23,0

37,0


1589,6


070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

90,5

85,5

49,0

6,4

5,0

0,0






90,5


070803

Служби технагляду за будівництвом і капітальним ремонтом

11,1




11,1

0,0






11,1


070806

Інші заклади освіти

15,0




15,0

0,0






15,0


130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

310,8

201,9

106,6

41,9

108,9

0,0






310,8


155

ГУ економіки та комунального майна

835,7

774,7

260,0

9,1

61,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

835,7


010116

Утримання апарату

535,7

474,7

260,0

9,1

61,0

0,0






535,7


180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

300,0

300,0




0,0






300,0


156

Управління комунального майна та приватизації

1820,5

620,5

307,1

00

1200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1820,5


010116

Утримання апарату

420,5

420,5

307,1



0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


420,5


250404

Інші видатки

1400,0

200,0



1200,0

0,0






1400,0



ВСЬОГО

296286,1

243370,2

29610,5

6038,2

52915,9

58880,6

1803,3

309,0

283,7

57077,3

26666,5

355166,7



Додаток № 4

до рішення VII сесії Харківської

міської ради XXIV скликання

від 30 жовтня 2002 року «Про внесення

змін до міського бюджету м. Харкова

на 2002 рік»

Перелік об'єктів, видатки на які у 2002 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

тис. грн.

Код головного розпорядника коштів

------------

Код функції

Назва головного розпорядника коштів

-----------------------------------

Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності будівництва об'єкта на початок бюджетного року, %

Всього видатків на завершення будівництва об'єкта на майбутні роки тис. грн.

Всього видатків на поточний рік, тис. грн.

у тому числі на погашення заборгованості, що утворилася на початок року, тис .гри

1

2

3

4

5

6

7

150000

Будівництво

186869,6


153353,1

26666,5


150101

Капітальні вкладення

170859,6


153353,1

26366,5

0,0


у тому числі






114

ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин

1500,0


1500,0

500,0

0,0


Розробка першого етапу генплану міста

1500,0


1500,0

500,0


151

Головне управління житлово-комунального господарства

169359,6


151853,1

25866,5

0,0


у тому числі:







Житлове будівництво

4045,0


1900,0

2300,0

0,0


Забудова 421 м/р по вул. Клочківській компенсація за знесені домоволодіння, знесення будівель

4045,0

53,0

1900,0

500,0



Дольова участь міськвиконкому в будівництві житла для виселення з старезного фонду і хворих на туберкульоз у гострій формі




1800,0



Охорона здоров'я

477,6

0,0

30,0

244,6

0


Коригування проектно-кошторисної документації на будівництво дитячої поліклініки по вул. Соціалістичній

200,0



200,0



Завершення будівництва гаражу міського пологового будинку

30,0


30,0

30,0



Розробка проектно-кошторисної документації для будівництва і оснащення централізованого міського патологоанатомічного бюро

247,6



14,6



Культура

15540,0


803,0

2000,0

0,0


Реконструкція театру ім. О.С. Пушкіна

15540,0

48,2

8043,0

2000,0



Освіта

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0


Реконструкція аварійних виходів СШ-10 по вул. Кузнечній

70


7,0

7,0



Об'єкти комунального значення

749290,0


141873,1

21314,9

0,0


Перекладка мереж дощової каналізації під будівництво II дільниці III черги метрополітену

5800,0

22,6

4491,0

2250,0



Реконструкція пр. Леніна

7000,0


7000,0

2089,9



Міське кладовище № 14 (інженерне упорядкування)

5248 6

2,2

5132,4

200,0



Міське кладовище № 17 II черга (інженерне упорядкування)

4821,4

48,5

2483,4

750,0



Міське кладовище № 17 III черга (інженерне упорядкування)

4241,8

9,2

3853,1

360,0



Завершення будівництва адміністративно-побутового корпусу відділення ДАІ по вул. Шевченка, 315

5000,0

30,0

3500,0

900,0



Установка світлофорного об'єкта на перехресті вул. Гв. Широнінців і Командарма Уборевича

140,0


140,0

21,0



Дощова каналізація по вул. Гвардійців Широнінців (до міського Палацу дитячого мистецтва)

900,0


900,0

650,0



Розробка проектно-кошторисної документації і початок робіт по реконструкції Камишанської канави

700,0


700,0

300,0



Реконструкція водопостачання сел. Нові Дергачі

1273,2


1273,2

400,0



Виконання робіт по газифікації і телефонізації мікрорайонів

485,0


485,0

485,0



Реконструкція цеху механічного зневоднення КП «Харківкомуночиствод» (дольова участь)

1500,0


1500,0

1250,0



Перекладення і санація технічно зношених каналізаційних мереж

2000,0


2000,0

132,0



Проектно-вишукувальні роботи по забезпеченню м. Харкова питною водою з підземних джерел

1200,0


1200,0

200,0



Перекладення і санація технічно зношених водопровідних мереж

76000,0

2,0

74550,0

5600,0



Дольова участь в завершенні будівництва тепломагістралі-перемички від ТЕЦ-5

3500,0


35000

479,0



Перекладення технічно зношених теплових мереж

2300,0


2300,0

21,0



Реконструкція котелень КП «Харківські теплові мережі», які забезпечують теплопостачання міських бюджетних установ

13600


13600

1360,0



Реконструкція котельної міської молочної фабрики-кухні дитячого харчування

5700

11,4

505,0

488,0



Дольова участь в будівництві метрополітену




2000,0



Розробка проектно-кошторисної документації по об'єктах будівництво яких буде передбачено в 2003 році

250,0



250,0



Переобладнання 2-х котелень по вул. з-да Комсомолець




148,0



Переобладнання котельної ЗАТ «Завод залізобетонних конструкцій»




231,0



Переобладнання ТРС по вул. Довгалевського, 7




200,0



Дольова участь в будівництві меморіального комплексу в Дробицькому Яру




50,0



Реконструкція трамвайних колій

25000,0


25000,0

500,0


150112

Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла

16000,0

0,0

0,0

300,0


153

ГУ гуманітарних та соціальних питань

16000,0



300,0



Програма розвитку молодіжного житлового кредитування на будівництво (реконструкцію) житла у м. Харкові на 2002-2004 роки

16000,0



300,0



Додаток № 5

до рішення VII сесії Харківської

міської ради XXIV скликання

від 30 жовтня 2002 року «Про внесення

змін до міського бюджету м. Харкова

на 2002 рік»

Субвенції з міського бюджету м. Харкова районним бюджетам на

тис. грн.

Райони міста

заробітну плату працівникам установ культури

розрахунки за енергоносії бюджетних установ

капітальний ремонт управління соціального захисту

утримання та поточний ремонт шляхів

виготовлення технічної документації по прийому відомчого житлового фонду

відшкодування витрат по вивозу побутових відходів з житлового фонду

відшкодування витратна утримання внутрібудинкових мереж центрального опалення та гарячого водопостачання житлового фонду

Всього

Дзержинський

41,0

50,0


229,0

30,2

121,0

283,0

754,2

Київський


50,0


401,0

21,6

116,0

271,0

859,6

Комінтернівський


50,0


180,0

42,7

82,0

193,0

547,7

Ленінський


50,0


75,0

34,7

40,0

94,0

293,7

Московський


50,0


95,0

54,0

178,0

413,0

790,0

Жовтневий


50,0


75,0

7,7

52,0

120,0

304,7

Орджонікідзевський


420,0

30,0

152,0

164,3

68,0

158,0

992,3

Червонозаводський


50,0


94,0

63,0

40,0

95,0

342,0

Фрунзенський


50,0


93,0

16,8

70,0

162,0

391,8

Разом

41,0

820,0

30,0

1394,0

435,0

767,0

1789,0

5276,0


Данные

об увеличении расходов городского бюджета г. Харькова на 2002 год

с учетом предложений, поступивших при рассмотрении проекта

решения в постоянных комиссиях горсовета

по состоянию на 18.10.02 г.

тыс. грн.

№п/п

Наименование отраслей

Направления расходов

Сумма


1.

Здравоохранение


3411,5

1.1.


Заработная плата работникам учреждений здравоохранения городского подчинения в связи с повышением минимальной заработной платы до 165 грн.

1351,6

1.2.


На расчеты за потребленные энергоносители

325,2

1.3.


Приобретение оборудования для лечебно-профилактических учреждений (в т. ч. 15-ти автомобилей)

1260,0

1.4.


Расчеты с автобазой за транспортные услуги, представляемые больнице скорой и неотложной помощи в связи с удорожанием горюче-смазочных материалов

320,0

1.5.


Погашение задолженности по льготным пенсиям ТМО «Фтизиатрия» и горбольнице № 2

14,7

1.6.


Приобретение мягкого инвентаря для ТМО «Фтизиатрия»

100,0

1.7.


Капремонт водопровода и канализации в горбольнице № 2

40,0

2.

Социальная защита и социальное обеспечение

Материальная помощь малоимущим гражданам

375,0

3.

Жилищно-коммунальное хозяйство


12365,0

3.1.

Решение XXIX сессии Харьковского городского совета XXIII созыва от 5 марта 2002 года

Компенсация потерь, связанных с предоставлением льготы по квартплате, проживающим в ветхом жилом фонде

386,2

2.2.

Решение XXIX сессии Харьковского городского совета XXIII созыва от 5 марта 2002 года

Дополнительная льгота на коммунальные услуги семьям афганцев

76,8

3.3.


Оплата электроэнергии для наружного освещения города в связи с повышением тарифов на оплату электроэнергии с 01.08.02 г. (23,268 коп.)

45,0

3.4.


Капремонт сетей наружного освещения

155,0

3.5.


Капремонт жилфонда

250,0

3.6.


Содержание и текущий ремонт улично-дорожной сети

1754,0



В т. ч. субвенция районным в г. Харькове бюджетам

1394,0

3.7.


Программ повышения эффективности теплоснабжения г. Харькова

1309,0

3.8.


Субвенция районным в г. Харькове бюджетам на разработку проектной документации по приему ведомственного жилья

435,0

3.9.


Субвенция районным в г. Харькове бюджетам на содержание внутридомовых сетей центрального отопления и горячего водоснабжения жилого фонда и вывоз ТБО

2556,0

3.10.


Капремонт помещений КП «Муниципальная компания по обращению с отходами»

110,0

3.12.


Реконструкция проспекта Ленина (дамба, станция метро «Ботанический сад»)

200,0

3.13.


Перекладка сетей ливневой канализации под строительство 2-го участка III линии метрополитена

550,0

3.14.


Долевое участие в строительстве мемориального комплекса в Дробицком Яру

50,0

3.15.


Разработка проектно-сметной документации по объектам, строительство которых предусматривается в 2003 году

250,0

3.16.


Целевое участие горисполкома в строительстве жилья для отселения из ветхого фонда и больных острой формой туберкулеза

1800,0

3.17.


Санация 4-ой нитки водовода Кочеток-Харьков

600,0

3.18.


Реконструкция водоснабжения п. Новые Дергачи

200,0

3.19.


Ливневая канализация городского детского Дворца культуры по ул. Гв. Широнинцев

350,0

3.20.


Строительство административного корпуса диагностической станции ГАИ по ул. Шевченко

500,0

3.21.


Обеспечение ввода в эксплуатацию гаража городского родильного дома

30,0

3.22.


Реконструкция котельной КП «Городская молочная фабрика-кухня детского питания»

258,0

3.23.

Решение XXIX сессии Харьковского городского совета XXIII созыва от 28 февраля 2002

Программа развития молодежного жилищного кредитования на строительство и реконструкцию жилья в 2002-2004 году

300,0

3.24.


Содержание ливневой канализации

200,0



текущее содержание гидросооружений

130,0



приобретение канализационных люков

70,0

4.


Программа неотложных мероприятий по развитию и надежной эксплуатации транспорта в г. Харькове

17309,0

4.1.


РКП «Горэлектротранс»

14158,0



в том числе




на расчеты за потребленную электроэнергию

6300,0



приобретение подвижного состава

3658,0



ремонт контактной сети

500,0

4.2.


Метрополитену на расчеты за запчасти и тепловую энергию

1000,0

4.3.


Долевое участие в строительстве метрополитена

2000,0


4.4.


Авиационному коммунальному предприятию «Международный аэропорт Харьков» на химреактивы и обустройство инженерных сооружений

151,0


5.1.

Горсовет


253,0




Приобретение оргтехники, программного обеспечения и обслуживание оргтехники

55,0




Реставрационно-восстановительные работы

150,0




Финансирование работ по разработке программы повышения эффективности управления жизнедеятельностью города

48,0


5.2.

ГУ экономики и коммунального имущества


98,0




Приобретение оргтехники, программного обеспечения и обслуживание оргтехники

68,0




Бухгалтерский аудит и финансирование работ по разработке программы повышения эффективности управления жизнедеятельностью города

30,0


5.3.

ГУ градостроительства, архитектуры и земельных

Приобретение оргтехники, программного обеспечения и обслуживание оргтехники

50,0


5.4.

ГУ энергетики и инженерного обеспечения города

Бухгалтерский аудит и финансирование работ по разработке программы повышения эффективности теплоснабжения города Харькова

30,0


5.5.

ГУ жилищно-коммунального хозяйства

Разработка программ движения транспорта

10,0


5.6.

ГУ бюджета и финансов

Приобретение оргтехники и мебели

80,0


5.7.

Управление образования

Возмещение судебного иска

10,5


5.8.

Управление труда и социальной защиты населения


17,0




Приобретение оргтехники, программного обеспечения и обслуживание оргтехники

10,0




На текущее содержание

7,0


6.

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства

Капитальный ремонт помещения по ул. И. Камышева, 35

1000,0


7.


Субвенция районным в г. Харькове бюджетам на оплату энергоносителей, потребляемые бюджетными учреждениями

820,0


8.4


Субвенция бюджету Орджоникидзевского района на ремонт помещения управления социальной защиты

30,0


9.


Субвенция бюджету Дзержинского района на заработную плату работникам учреждений культуры

41,0




Всего расходов

34900,0