ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
7 сесія 24 скликання
РІшенНЯ
Від 30.10.2002 р.
м. Харків
Про внесення змін до рішення «Про міський бюджет міста Харкова на 2002 рік»
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника Головного управління бюджету та фінансів Харківської міської ради Таукешевої Т.Д. про внесення змін до міського бюджету м. Харкова на 2002 рік, на підставі ч. 7 ст. 78 Бюджетного кодексу України, п. 23 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення ХХVII сесії Харківської ради ХХІІІ скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2002 рік» від 26.12.2001 р., виклавши додаток № 1 «Доходи міського бюджету м. Харкова на 2002 рік», додаток № 2 «Видатки міського бюджету м. Харкова на 2002 рік за функціональною структурою», додаток № 3 «Видатки міського бюджету м. Харкова на 2002 рік по головних розпорядниках коштів», додаток № 5 «Перелік об'єктів, витрати по яким у 2002 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку», у новій редакції відповідно до додатків № 1, 2, 3, 4.
2. Встановити субвенцію районним у м. Харкові бюджетам відповідно до додатку № 5.
3. Рекомендувати районним у м. Харкові радам у випадку перевиконання загального фонду дохідної частини відповідного бюджету понад 15% направити додаткові кошти, в першу чергу, на фінансування захищених статей витрат і оплату енергоносіїв, споживаних бюджетними установами.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Харківської міської ради Воронова М.М. та постійні комісії міської ради.
Міський голова В.Шумілкін
Додаток № 1 до рішення
VII сесії Харківської міської ради
XXIV скликання від 30 жовтня 2002 р.
«Про внесення змін до міського
бюджету міста Харкова на 2002 рік»
Доходи міського бюджету м. Харкова на 2002 рік
тис. грн.
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|||
Разом |
у т.ч. бюджет розвитку |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
||
10000000 |
Податкові надходження |
|
|
X |
|||
11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
227289,4 |
X |
X |
227289,4 |
||
11010000 |
Прибутковий податок з громадян |
227289,4 |
X |
X |
227289,4 |
||
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
1011,9 |
X |
X |
1011,9 |
||
11020100 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності (для платників, що сплачують податок за місцезнаходженням у м. Києві) |
|
X |
X |
|||
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій що належать до комунальної власності |
1011,9 |
X |
X |
1011,9 |
||
12000000 |
Податки на власність |
|
1700,8 |
X |
1700,8 |
||
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин механізмів |
X |
1700,8 |
X |
X |
||
13000000 |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
22589,1 |
X |
X |
22589,1 |
||
13050000 |
Плата за землю |
22569,1 |
X |
X |
22589,1 |
||
14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
735,9 |
|
X |
735,9 |
||
14060100 |
Податок на промисел |
|
X |
X |
|||
14060200 |
Плата за видачу ліцензій та сертифікатів |
|
X |
X |
|||
14060300 |
Плата за держану реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, об'єднань громадян, асоціацій, інших добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, статутів територіальних громад, творчих спілок |
462,2 |
X |
X |
462,2 |
||
14061100 |
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами |
|
X |
X |
|||
14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
273,7 |
X |
X |
273,7 |
||
14071500 |
Плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами) |
X |
|
X |
X |
||
16000000 |
Інші податки |
27310,3 |
X |
X |
27310,3 |
||
16010000 |
Місцеві податки та збори |
27310,3 |
X |
X |
27310,3 |
||
16040000 |
Фіксований сільськогосподарський податок |
|
X |
X |
|
||
16050000 |
Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва |
|
X |
X |
|
||
20000000 |
Неподаткові надходження |
|
|
|
|
||
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
823,7 |
|
|
823,7 |
||
21030000 |
Надходження від грошово-речових лотерей |
|
X |
X |
|
||
21040000 |
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних залишків бюджетних коштів |
823,7 |
X |
X |
823,7 |
||
21050400 |
Надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади |
X |
|
|
X |
||
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від не комерційного та побічного продажу |
16058,9 |
X |
X |
16058,9 |
||
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
|
X |
X |
|
||
22080000 |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів комунального та іншого майна |
16000,0 |
X |
X |
16000,0 |
||
22090000 |
Державне мито |
58,9 |
X |
X |
58,9 |
||
23000000 |
Надходження від штрафів та фінансових санкцій |
5,1 |
|
|
5,1 |
||
23020000 |
Перерахування підприємцями частки вартості нестандартної продукції, виготовленої з дозволу на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого Державним комітетом України по стандартизації, метрології і сертифікації7 |
X |
|
X |
X |
||
23030000 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
5,1 |
X |
X |
5,1 |
||
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
461,8 |
|
|
461,8 |
||
24030000 |
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності |
|
X |
X |
|
||
24060300 |
Інші надходження |
461,8 |
X |
X |
461,8 |
||
24110600 |
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів |
X |
|
|
X |
||
24110700 |
Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіці Крим та міськими радами |
|
X |
X |
|
||
24120000 |
Власні надходження бюджетних установ |
X |
2427,1 |
X |
2427,1 |
||
31030000 |
Надходження від відчуження майна, яке належить Автономної Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності |
X |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
||
33000000 |
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів |
X |
3Ј99,5 |
3999,5 |
3999,5 |
||
33010000 |
Надходження від продажу землі |
X |
3999,5 |
3999,5 |
3999,5 |
||
50000000 |
Цільові фонди |
X |
|
X |
|
||
50080000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
X |
336,2 |
X |
336,2 |
||
50110000 |
Цільові фонди утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади |
X |
|
X |
|
||
|
Разом доходів. |
296286,1 |
23463,6 |
18999,5 |
319749,7 |
||
40000000 |
Офіційні трансферти (розшифровуються за видами трансфертів та бюджетів) |
|
|
|
|
||
41000000 |
Від органів державного управління |
|
27750,0 |
|
27750,0 |
||
41010000 |
Кошти, що надходять з інших бюджетів |
|
|
|
|
||
41020000 |
Дотації |
|
X |
X |
|
||
41030000 |
Субвенція із державного бюджету на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах |
|
27750,0 |
X |
27750,0 |
||
42000000 |
Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій |
|
|
|
|
||
42020000 |
Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів |
|
X |
X |
|
||
43000000 |
З іншої частини бюджету |
X |
7667,0 |
7667,0 |
7667,0 |
||
43010000 |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального (фонду) |
X |
7667,0 |
7667,0 |
7667,0 |
||
|
Всього доходів |
296286,1 |
58880,6 |
26666,5 |
355166,7 |
Додаток № 2
до рішення VII сесії Харківської
міської ради XXIV скликання
від 30 жовтня 2002 року «Про внесення
змін до міського бюджету м. Харкова
на 2002 рік»
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2002 рік за функціональною структурою
тис. грн.
Код |
Видатки бюджету за функціональною структурою |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
||||||||||||
Всього |
Поточні видатки (код 1000) |
У т.ч. оплата праці (код 1110) |
У т.ч. оплата комунальних послуг (код 1160) |
капітальні видатки (код 2000) |
Всього |
Поточні видатки |
У т.ч. оплата праці (код 1110) |
У т.ч. оплата комунальних послуг (код 1160) |
капітальні видатки |
В т.ч. бюджет розвитку |
||||||
010000 |
Державне управління |
10356,0 |
7836,5 |
3542,4 |
273,0 |
2519,5 |
113,3 |
84,8 |
0,0 |
0,0 |
28,5 |
0,0 |
10469,3 |
|||
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
10356,0 |
7836,5 |
3542,4 |
273,0 |
2519,5 |
113,3 |
84,8 |
0,0 |
0,0 |
28,5 |
10469,2 |
||||
060000 |
Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави |
10365,9 |
8169,7 |
5669,9 |
609,3 |
2216,2 |
120,0 |
100,0 |
0,0 |
5,0 |
20,0 |
0,0 |
10505,9 |
|||
060103 |
Підрозділи дорожньо-патрульної служби та дорожнього нагляду |
3478,6 |
3299,4 |
2709,1 |
41,4 |
179,2 |
120,0 |
100,0 |
|
5,0 |
20,0 |
3598,6 |
||||
060107 |
Спеціальні приймальники-розподільники |
838,5 |
838,5 |
625,3 |
10,4 |
0,0 |
|
|
|
|
838,5 |
|||||
061002 |
Спеціалізовані монтажно-експлуатаційні підрозділи ДАІ |
1912,3 |
1617,3 |
520,2 |
498,7 |
206,0 |
0,0 |
|
|
|
|
1912,3 |
||||
061007 |
Інші правоохоронні органи |
4156,5 |
2414,5 |
1812,3 |
58,8 |
1742,0 |
0,0 |
|
|
|
|
4156,1 |
||||
070000 |
Освіта |
7890,1 |
3566,6 |
1491,6 |
470,6 |
4323,5 |
332,1 |
295,1 |
120,0 |
23,0 |
37,0 |
8222,2 |
||||
080000 |
Охорона здоров'я |
50701,5 |
46178,0 |
18220,8 |
4288,9 |
4523,5 |
951,8 |
927,3 |
147,9 |
255,7 |
24,5 |
51653,2 |
||||
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
3140,6 |
3 128,9 |
31,3 |
0,0 |
11,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3140,6 |
|||
090412 |
Інші видатки («Комплексна програма соціального захисту населення м. Харкова на 2002 рік») |
2375,0 |
2375,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2375,0 |
|||||
090412 |
Інші видатки (стипендії почесним громадянам міста) |
106,0 |
106,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
106,0 |
|||||
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для молоді |
75,3 |
63,6 |
31,3 |
|
11,7 |
0,0 |
|
|
|
|
|
75,3 |
|||
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
5,0 |
|||
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
87,5 |
87,5 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
87,5 |
|||
091105 |
Утримання клубів підлітків за місцем проживання |
1,3 |
1,3 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1,3 |
|||
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
12,5 |
12,5 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
12,5 |
|||
091207 |
Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг |
386,2 |
386,2 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
386,2 |
|||
091207 |
Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (сім'ї загиблих воїнів-афганців) |
76,8 |
76,8 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
76,8 |
|||
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
15,0 |
15,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
15,0 |
|||
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
10195,0 |
|
|
|
10195,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
10195,0 |
|||
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
0,0 |
|
|
|
|
16704,6 |
|
|
|
16704,6 |
|
16704,6 |
|||
100203 |
Благоустрій міст |
16779,5 |
6106,8 |
|
|
10672,7 |
1750,8 |
|
|
|
1750,8 |
|
18530,3 |
|||
100208 |
Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії |
660,0 |
|
|
|
660,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
660,0 |
|||
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання, інші підприємства, установи та організації ЖКГ |
3002,5 |
1437,5 |
|
|
1565,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
3002,5 |
|||
110000 |
Культура і мистецтво |
4134,9 |
3292,7 |
240,8 |
31,7 |
842,2 |
59,9 |
59,9 |
41,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4194,8 |
|||
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (свята) |
771,0 |
771,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
771,0 |
|||
110201 |
Бібліотеки |
50,0 |
|
|
|
50,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
50,0 |
|||
110202 |
Музеї і виставки |
241,2 |
165,8 |
65,5 |
25,3 |
75,4 |
10,0 |
10,0 |
4,8 |
|
|
|
251,2 |
|||
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
2798,7 |
2191,9 |
65,1 |
|
606,8 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2798,7 |
|||
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
224,0 |
164,0 |
110,2 |
6,4 |
60,0 |
49,9 |
49,9 |
36,3 |
|
|
|
273,9 |
|||
110502 |
інші культурно-освітні заклади та заходи |
50,0 |
|
|
|
50,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
50,0 |
|||
120000 |
Засоби масової інформації |
180,0 |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
180,0 |
|||
120201 |
Періодичні видання (газета «Слобода») |
180,0 |
180,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
180,0 |
|||
130000 |
Фізична культура і спорт |
4917,1 |
2555,5 |
413,7 |
364,7 |
2361,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
4917,1 |
|||
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
250,0 |
250,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
250,0 |
|||
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
1942,1 |
1402,8 |
413,7 |
364,7 |
539,3 |
0,0 |
|
|
|
|
|
1942,1 |
|||
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2425,0 |
602,7 |
|
|
1822,3 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
130112 |
Інші видатки |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
150000 |
Будівництво |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38511,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38511,9 |
26666,5 |
38511,9 |
|||
150101 |
Капітальні вкладення |
0,0 |
|
|
|
|
27166,5 |
|
|
|
27166,5 |
26366,5 |
27166,5 |
|||
150101 |
Капітальні вкладення (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
0,0 |
|
|
|
|
11045,4 |
|
|
|
11045,4 |
|
11045,4 |
|||
150112 |
Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла |
0,0 |
|
|
|
|
300,0 |
|
|
|
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|||
160000 |
Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство |
700,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
|||
160101 |
Землеустрій (регулювання земельних відносин) |
700,0 |
700,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
700,0 |
|||
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
41385,0 |
37227,0 |
0,0 |
0,0 |
4158,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41385,0 |
|||
170103 |
Інші заходи у сфері автомобільного транспорту |
1727,0 |
1727,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1727,0 |
|||
170303 |
Регулювання цін на послуги метрополітену |
6500,0 |
6500,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
6500,0 |
|||
170603 |
Інші заходи у сфері електротранспорту |
33158,0 |
29000,0 |
|
|
4158,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
33158,0 |
|||
180000 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
300,0 |
|||
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
300,0 |
|||
210000 |
Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
197,2 |
197,2 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
197,2 |
|||
210105 |
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
197,2 |
197,2 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
197,2 |
|||
230000 |
Обслуговування боргу Обслуговування внутрішнього боргу |
130,0 |
130,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
130,0 |
|||
230100 |
(обслуговування боргів місцевого самоврядування) |
130,0 |
130,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
130,0 |
|||
240000 |
Цільові фонди |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
336,2 |
336,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
336,2 |
|||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
0,0 |
|
|
|
|
336,2 |
336,2 |
|
|
|
|
336,2 |
|||
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
4539,7 |
3339,7 |
0,0 |
0,0 |
1200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4539,7 |
|||
250102 |
Резервний фонд |
2692,7 |
2692,7 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2692,7 |
|||
250404 |
інші видатки |
1847,0 |
647,0 |
0,0 |
0,0 |
1200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1847,0 |
|||
|
Разом видатків |
169595,0 |
124346,1 |
29610,5 |
6038,2 |
45248,9 |
58880,6 |
1803,3 |
309,0 |
283,7 |
57077,3 |
26666,5 |
228475,6 |
|||
250311 |
Дотація вирівнювання бюджету Московського району |
10436,3 |
10436,3 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
10436,3 |
|||
250311 |
Дотація вирівнювання бюджету Орджонікідзевського району |
9154,9 |
9154,9 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
9154,9 |
|||
250311 |
Дотація вирівнювання бюджету Фрунзенського району |
1159,0 |
1159,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1159,0 |
|||
|
Разом дотація |
20750,2 |
20750,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20750,2 |
|||
|
Разом видатків з дотацією |
190345,2 |
145096,3 |
129610,5 |
6038,2 |
45248,9 |
58880,6 |
1803,3 |
309,0 |
283,7 |
57077,3 |
26666,5 |
249225,8 |
|||
250340 |
Інші субвенції (субвенції, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетах) |
5276,0 |
5276,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
5276,0 |
|||
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
92997,9 |
92997,9 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
92997,9 |
|||
|
Всього видатків |
288619,1 |
243370,2 |
29610,5 |
6038,2 |
45248,9 |
58880,6 |
1803,3 |
309,0 |
283,7 |
57077,3 |
26666,5 |
347499,7 |
|||
250306 |
Кошти, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку |
7667,0 |
|
|
|
7667,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
7667,0 |
|||
|
Всього видатків |
296286,1 |
243370,2 |
29610,51 |
6038,21 |
52915,9 |
58880,6 1 |
1803,3 |
309,01 |
283,71 |
57077,3 |
26666,5 |
355166,7 |
Додаток № 3
до рішення VII сесії Харківської
міської ради XXIV скликання
від 30 жовтня 2002 року «Про внесення
змін до міського бюджету м. Харкова на 2002 рік»
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2002 рік за головними розпорядниками коштів
тис. грн.
Код |
Видатки бюджету за функціональною структурою |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
||||||||||
Всього |
Поточні видатки (код 1000) |
У т.ч. оплата праці (код 1110) |
У т.ч. оплата комунальних послуг (код 1160) |
капітальні видатки (код 2000) |
Всього |
Поточні видатки |
У т.ч. оплата праці (код 1110) |
У т.ч. оплата комунальних послуг (код 1160) |
капітальні видатки |
В т.ч. бюджет розвитку |
||||
106 |
Управління охорони здоров'я |
51047,2 |
46502,5 |
18331,5 |
4288,9 |
4544,7 |
951,8 |
927,3 |
147,9 |
255,7 |
24,5 |
0,0 |
51999,0 |
|
010116 |
Утримання апарату |
345,7 |
324,5 |
110,7 |
|
21,2 |
0,0 |
|
|
|
|
|
345,7 |
|
080101 |
Лікарні |
33144,2 |
29895,6 |
12387,1 |
2857,5 |
3248,6 |
919,1 |
894,6 |
147,9 |
235,8 |
24,5 |
|
34063,3 |
|
080102 |
Територіальні медичні об'єднання |
4229,4 |
4093,4 |
1739,0 |
407,2 |
136,0 |
8,7 |
8,7 |
|
6,1 |
|
|
4238,1 |
|
080203 |
Пологові будинки |
9308,4 |
8363,5 |
4066,2 |
1023,9 |
944,9 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
13,8 |
|
|
9332,4 |
|
080300 |
Поліклініки і амбулаторії |
521,1 |
342,0 |
|
|
179,1 |
0,0 |
|
|
|
|
|
521,1 |
|
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
52,8 |
52,8 |
28,5 |
0,3 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
52,8 |
|
081002 |
Інші заходи з охорони здоров'я |
1096,6 |
1096,6 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1096,6 |
|
081003 |
Служби технагляду за будівництвом і капітальним ремонтом |
14,9 |
|
|
|
14,9 |
0,0 |
|
|
|
|
|
14,9 |
|
081006 |
Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
200,0 |
|
081008 |
Програми і централізовані заходи з профілактики СНіДу |
68,5 |
68,5 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
68,5 |
|
081009 |
Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет |
2065,6 |
2065,6 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2065,6 |
|
112 |
Міська рада |
5011,7 |
3047,3 |
838,0 |
172,4 |
1964,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5011,7 |
|
010116 |
Утримання апарату |
4564,0 |
2599,6 |
838,0 |
172,41 |
1964,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4564,0 |
|
090412 |
Інші видатки |
106,0 |
106,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
106,0 |
|
10105 |
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
197,2 |
197,2 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
197,2 |
|
250404 |
Інші видатки |
144,5 |
144,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
144,5 |
|
114 |
ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин |
1286,6 |
1216,6 |
281,0 |
34,4 |
70,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
1786,6 |
|
010116 |
Утримання апарату |
586,6 |
516,6 |
281,0 |
34,4 |
70,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
586,6 |
|
150101 |
Капітальні вкладення |
0,0 |
|
|
|
|
500,0 |
|
|
|
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
160101 |
Землеустрій (регулювання земельних відносин) |
700,0 |
700,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
700,0 |
|
115 |
Управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку |
255,4 |
239,0 |
156,2 |
0,0 |
16,4 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
0,0 |
1055,4 |
|
010116 |
Утримання апарату |
255,4 |
239,0 |
156,2 |
|
16,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
255,4 |
|
150101 |
Капітальні вкладення |
0,0 |
|
|
|
|
800,0 |
|
|
|
800,0 |
|
800,0 |
|
118 |
Міський архів |
59,6 |
43,6 |
21,3 |
6,3 |
16,0 |
1,8 |
1,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
61,4 |
|
010116 |
Утримання апарату |
59,6 |
43,6 |
21,3 |
6,3 |
16,0 |
1,8 |
1,8 |
0,0 |
|
|
|
61,4 |
|
119 |
Управління праці і соціального захисту населення |
2633,7 |
2618,7 |
75,5 |
0,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2633,7 |
|
010116 |
Утримання апарату |
166,9 |
151,9 |
75,5 |
|
15,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
166,9 |
|
090412 |
інші видатки («Комплексна програма соціального захисту населення м. Харкова на 2002 рік») |
2375,0 |
2375,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2375,0 |
|
091207 |
Пільги що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (сім'ї загиблих воїнів-афганців) |
76,8 |
76,8 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
76,8 |
|
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
15,0 |
15,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
15,0 |
|
121 |
Управління споживчого ринку |
601,0 |
495,5 |
275,2 |
26,7 |
105,5 |
26,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,1 |
0,0 |
627,1 |
|
010116 |
Утримання апарату |
601,0 |
495,5 |
275,2 |
26,7 |
105,5 |
26,1 |
0,0 |
|
|
20,1 |
|
627,1 |
|
123 |
Управління житлового господарства |
10887,6 |
677,6 |
174,8 |
114,9 |
10210,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10887,6 |
|
010116 |
Утримання апарату |
306,4 |
291,4 |
174,8 |
14,9 |
15,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
306,4 |
|
091207 |
Пільги що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (старезний житловий фонд) |
386,2 |
386,2 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
386,2 |
|
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
10195,0 |
|
|
|
10195,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
10195,0 |
|
145 |
ГУ бюджету та фінансів |
140582,3 |
130519,1 |
5949,4 |
609,3 |
10063,2 |
120,0 |
100,0 |
0,0 |
5,0 |
20,0 |
0,0 |
140702,3 |
|
010116 |
Утримання апарату |
650,1 |
470,1 |
279,5 |
|
180,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
650,1 |
|
060103 |
Підрозділи дорожньо-патрульної служби та дорожнього нагляду |
3478,6 |
3299,4 |
2709,1 |
41,4 |
179,2 |
120,0 |
100,0 |
|
5,0 |
20,0 |
|
3598,6 |
|
060107 |
Спеціальні приймальники-розподільники |
838,5 |
838,5 |
6283 |
10,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
838,5 |
|
061002 |
Спеціалізовані монтажно-експлуатаційні підрозділи ДАІ |
1912,3 |
1617,3 |
520,2 |
498,7 |
295,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
1912,3 |
|
061007 |
Інші правоохоронні органи |
4156,5 |
2414,5 |
1812,3 |
58,8 |
1742,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4156,5 |
|
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу (обслуговування боргів місцевого самоврядування) |
130,0 |
130,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
130,0 |
|
250102 |
Резервний фонд |
2692,7 |
2692,7 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2692,7 |
|
250404 |
інші видатки |
32,5 |
32,5 |
|
|
|
10,0 |
|
|
|
|
|
32,5 |
|
250311 |
Дотації вирівнювання що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів |
20750,2 |
20750,2 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
20750,2 |
|
250301 |
Кошти що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
92997,9 |
92997,9 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
92997,9 |
|
250306 |
Кошти що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку |
7667,0 |
|
|
|
7667,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
7667,0 |
|
250340 |
Інші субвенції (субвенції що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів) |
5276,0 |
5276,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
5276,0 |
|
150 |
ГУ енергетики та інженерного забезпечення міста |
801,3 |
131,3 |
60,7 |
0,0 |
670,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
801,3 |
|
010116 |
Утримання апарату |
141,3 |
131,3 |
60,7 |
|
10,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
141,3 |
|
100208 |
Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії |
660,0 |
|
|
|
660,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
660,0 |
|
151 |
ГУ житлово-комунального господарства |
62009,8 |
45594,1 |
331,2 |
9,2 |
16415,7 |
55788,9 |
413,2 |
0,0 |
0,0 |
55375,7 |
25866,5 |
117798,7 |
|
010116 |
Утримання апарату |
572,8 |
552,8 |
331,2 |
9,2 |
20,0 |
85,4 |
77,0 |
|
|
8,4 |
|
658,2 |
|
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
0,0 |
|
|
|
|
16704,6 |
|
|
|
16704,6 |
|
16704,6 |
|
100203 |
Благоустрій міст |
16779,5 |
6106,8 |
|
|
10672,7 |
1750,8 |
|
|
|
1750,8 |
|
18530,3 |
|
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання, інші підприємства, установи та організації ЖКГ |
3002,5 |
1437,5 |
|
|
1565,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
3002,5 |
|
150101 |
Капітальні вкладення |
0,0 |
|
|
|
|
25866,5 |
|
|
|
25866,5 |
25866,5 |
25866,5 |
|
150101 |
Капітальні вкладення (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
0,0 |
|
|
|
|
11045,4 |
|
|
|
11045,4 |
|
11045,4 |
|
170103 |
Інші заходи у сфері автомобільного транспорту |
1727,0 |
1727,0, |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1727,0 |
|
170303 |
Регулювання цін на послуги метрополітену |
6500,0 |
6500,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
6500,0 |
|
170603 |
Інші заходи у сфері електротранспорту |
33158,0 |
29000,0 |
|
|
4158,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
33158,0 |
|
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
0,0 |
|
|
|
|
336,2 |
336,2 |
|
|
|
|
336,2 |
|
250404 |
Інші видатки (поховання) |
270,0 |
270,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
270,0 |
|
153 |
ГУ гуманітарних та соціальних питань |
9982,4 |
6850,8 |
869,8 |
354,5 |
3131,6 |
359,9 |
59,9 |
41,1 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
10342,3 |
|
010116 |
Утримання апарату |
879,6 |
854,6 |
290,6 |
|
25,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
879,6 |
|
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для молоді |
75,3 |
63,6 |
31,3 |
|
11,7 |
0,0 |
|
|
|
|
|
75,3 |
|
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
5,0 |
|
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
87,5 |
87,5 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
87,5 |
|
091105 |
Утримання клубів підлітків за місцем проживання |
1,3 |
1,3 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1,3 |
|
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
12,5 |
12,5 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
12,5 |
|
110103 |
Філармонії музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (свята) |
771,0 |
771,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
771,0 |
|
110201 |
Бібліотеки |
50,0 |
|
|
|
50,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
50,0 |
|
110202 |
Музеї і виставки |
241,2 |
165,8 |
65,5 |
25,3 |
75,4 |
10,0 |
10,0 |
4,8 |
|
|
|
251,2 |
|
110204 |
Палаци і будинки культури клуби та інші заклади клубного типу |
2798,7 |
2191,9 |
65,1 |
|
606,8 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2798,7 |
|
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
224,0 |
164,0 |
110,2 |
6,4 |
60,0 |
49,9 |
49,9 |
36,3 |
|
|
|
273,9 |
|
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
50,0 |
|
|
|
50,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
50,0 |
|
120201 |
Періодичні видання (газета «Слобода») |
1800 |
1800 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
180,0 |
|
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
250,0 |
250,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
250,0 |
|
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
1631,3 |
1200,9 |
307,1 |
322,8 |
430,4 |
0,0 |
|
|
|
|
|
1631,3 |
|
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2425,0 |
602,7 |
|
|
1822,3 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2425,0 |
|
130112 |
Інші видатки |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
300,0 |
|
150112 |
Надання пільгового довгострокового кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла |
0,0 |
|
|
|
|
300,0 |
|
|
|
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
154 |
Управління освіти |
8471,3 |
4038,9 |
1678,8 |
512,6 |
4432,4 |
332,1 |
295,1 |
120,0 |
23,0 |
37,0 |
0,0 |
8803,4 |
|
010116 |
Утримання апарату |
270,4 |
2704 |
80,6 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
270,4 |
|
070101 |
Дошкільні заклади освіти |
556,7 |
|
|
|
556,7 |
0,0 |
|
|
|
|
|
556,7 |
|
070201 |
Загальноосвітні школи |
3542,5 |
178,2 |
0,0 |
|
3364,3 |
0,0 |
|
|
|
|
|
3542,5 |
|
070202 |
Вечірні (змінні) школи |
15,0 |
|
|
|
15,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
15,0 |
|
070301 |
Загальноосвітні школи-Інтернати |
940,1 |
780,1 |
270,0 |
112,0 |
160,0 |
0,8 |
0,8 |
|
|
|
|
940,9 |
|
070303 |
Дитячі будинки |
1460,9 |
1394,5 |
562,2 |
160,8 |
66,4 |
0,0 |
|
|
|
|
|
1460,9 |
|
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
1258,3 |
1128,3 |
610,4 |
191,4 |
130,0 |
331,3 |
294,3 |
120,0 |
23,0 |
37,0 |
|
1589,6 |
|
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
90,5 |
85,5 |
49,0 |
6,4 |
5,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
90,5 |
|
070803 |
Служби технагляду за будівництвом і капітальним ремонтом |
11,1 |
|
|
|
11,1 |
0,0 |
|
|
|
|
|
11,1 |
|
070806 |
Інші заклади освіти |
15,0 |
|
|
|
15,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
15,0 |
|
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
310,8 |
201,9 |
106,6 |
41,9 |
108,9 |
0,0 |
|
|
|
|
|
310,8 |
|
155 |
ГУ економіки та комунального майна |
835,7 |
774,7 |
260,0 |
9,1 |
61,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
835,7 |
|
010116 |
Утримання апарату |
535,7 |
474,7 |
260,0 |
9,1 |
61,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
535,7 |
|
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
300,0 |
|
156 |
Управління комунального майна та приватизації |
1820,5 |
620,5 |
307,1 |
00 |
1200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1820,5 |
|
010116 |
Утримання апарату |
420,5 |
420,5 |
307,1 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
420,5 |
|
250404 |
Інші видатки |
1400,0 |
200,0 |
|
|
1200,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
1400,0 |
|
|
ВСЬОГО |
296286,1 |
243370,2 |
29610,5 |
6038,2 |
52915,9 |
58880,6 |
1803,3 |
309,0 |
283,7 |
57077,3 |
26666,5 |
355166,7 |
Додаток № 4
до рішення VII сесії Харківської
міської ради XXIV скликання
від 30 жовтня 2002 року «Про внесення
змін до міського бюджету м. Харкова
на 2002 рік»
Перелік об'єктів, видатки на які у 2002 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
тис. грн.
Код головного розпорядника коштів ------------ Код функції |
Назва головного розпорядника коштів ----------------------------------- Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації |
Загальний обсяг фінансування будівництва |
Відсоток завершеності будівництва об'єкта на початок бюджетного року, % |
Всього видатків на завершення будівництва об'єкта на майбутні роки тис. грн. |
Всього видатків на поточний рік, тис. грн. |
у тому числі на погашення заборгованості, що утворилася на початок року, тис .гри |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
150000 |
Будівництво |
186869,6 |
|
153353,1 |
26666,5 |
|
|
150101 |
Капітальні вкладення |
170859,6 |
|
153353,1 |
26366,5 |
0,0 |
|
|
у тому числі |
|
|
|
|
|
|
114 |
ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин |
1500,0 |
|
1500,0 |
500,0 |
0,0 |
|
|
Розробка першого етапу генплану міста |
1500,0 |
|
1500,0 |
500,0 |
|
|
151 |
Головне управління житлово-комунального господарства |
169359,6 |
|
151853,1 |
25866,5 |
0,0 |
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
Житлове будівництво |
4045,0 |
|
1900,0 |
2300,0 |
0,0 |
|
|
Забудова 421 м/р по вул. Клочківській компенсація за знесені домоволодіння, знесення будівель |
4045,0 |
53,0 |
1900,0 |
500,0 |
|
|
|
Дольова участь міськвиконкому в будівництві житла для виселення з старезного фонду і хворих на туберкульоз у гострій формі |
|
|
|
1800,0 |
|
|
|
Охорона здоров'я |
477,6 |
0,0 |
30,0 |
244,6 |
0 |
|
|
Коригування проектно-кошторисної документації на будівництво дитячої поліклініки по вул. Соціалістичній |
200,0 |
|
|
200,0 |
|
|
|
Завершення будівництва гаражу міського пологового будинку |
30,0 |
|
30,0 |
30,0 |
|
|
|
Розробка проектно-кошторисної документації для будівництва і оснащення централізованого міського патологоанатомічного бюро |
247,6 |
|
|
14,6 |
|
|
|
Культура |
15540,0 |
|
803,0 |
2000,0 |
0,0 |
|
|
Реконструкція театру ім. О.С. Пушкіна |
15540,0 |
48,2 |
8043,0 |
2000,0 |
|
|
|
Освіта |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
7,0 |
0,0 |
|
|
Реконструкція аварійних виходів СШ-10 по вул. Кузнечній |
70 |
|
7,0 |
7,0 |
|
|
|
Об'єкти комунального значення |
749290,0 |
|
141873,1 |
21314,9 |
0,0 |
|
|
Перекладка мереж дощової каналізації під будівництво II дільниці III черги метрополітену |
5800,0 |
22,6 |
4491,0 |
2250,0 |
|
|
|
Реконструкція пр. Леніна |
7000,0 |
|
7000,0 |
2089,9 |
|
|
|
Міське кладовище № 14 (інженерне упорядкування) |
5248 6 |
2,2 |
5132,4 |
200,0 |
|
|
|
Міське кладовище № 17 II черга (інженерне упорядкування) |
4821,4 |
48,5 |
2483,4 |
750,0 |
|
|
|
Міське кладовище № 17 III черга (інженерне упорядкування) |
4241,8 |
9,2 |
3853,1 |
360,0 |
|
|
|
Завершення будівництва адміністративно-побутового корпусу відділення ДАІ по вул. Шевченка, 315 |
5000,0 |
30,0 |
3500,0 |
900,0 |
|
|
|
Установка світлофорного об'єкта на перехресті вул. Гв. Широнінців і Командарма Уборевича |
140,0 |
|
140,0 |
21,0 |
|
|
|
Дощова каналізація по вул. Гвардійців Широнінців (до міського Палацу дитячого мистецтва) |
900,0 |
|
900,0 |
650,0 |
|
|
|
Розробка проектно-кошторисної документації і початок робіт по реконструкції Камишанської канави |
700,0 |
|
700,0 |
300,0 |
|
|
|
Реконструкція водопостачання сел. Нові Дергачі |
1273,2 |
|
1273,2 |
400,0 |
|
|
|
Виконання робіт по газифікації і телефонізації мікрорайонів |
485,0 |
|
485,0 |
485,0 |
|
|
|
Реконструкція цеху механічного зневоднення КП «Харківкомуночиствод» (дольова участь) |
1500,0 |
|
1500,0 |
1250,0 |
|
|
|
Перекладення і санація технічно зношених каналізаційних мереж |
2000,0 |
|
2000,0 |
132,0 |
|
|
|
Проектно-вишукувальні роботи по забезпеченню м. Харкова питною водою з підземних джерел |
1200,0 |
|
1200,0 |
200,0 |
|
|
|
Перекладення і санація технічно зношених водопровідних мереж |
76000,0 |
2,0 |
74550,0 |
5600,0 |
|
|
|
Дольова участь в завершенні будівництва тепломагістралі-перемички від ТЕЦ-5 |
3500,0 |
|
35000 |
479,0 |
|
|
|
Перекладення технічно зношених теплових мереж |
2300,0 |
|
2300,0 |
21,0 |
|
|
|
Реконструкція котелень КП «Харківські теплові мережі», які забезпечують теплопостачання міських бюджетних установ |
13600 |
|
13600 |
1360,0 |
|
|
|
Реконструкція котельної міської молочної фабрики-кухні дитячого харчування |
5700 |
11,4 |
505,0 |
488,0 |
|
|
|
Дольова участь в будівництві метрополітену |
|
|
|
2000,0 |
|
|
|
Розробка проектно-кошторисної документації по об'єктах будівництво яких буде передбачено в 2003 році |
250,0 |
|
|
250,0 |
|
|
|
Переобладнання 2-х котелень по вул. з-да Комсомолець |
|
|
|
148,0 |
|
|
|
Переобладнання котельної ЗАТ «Завод залізобетонних конструкцій» |
|
|
|
231,0 |
|
|
|
Переобладнання ТРС по вул. Довгалевського, 7 |
|
|
|
200,0 |
|
|
|
Дольова участь в будівництві меморіального комплексу в Дробицькому Яру |
|
|
|
50,0 |
|
|
|
Реконструкція трамвайних колій |
25000,0 |
|
25000,0 |
500,0 |
|
|
150112 |
Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла |
16000,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
|
|
153 |
ГУ гуманітарних та соціальних питань |
16000,0 |
|
|
300,0 |
|
|
|
Програма розвитку молодіжного житлового кредитування на будівництво (реконструкцію) житла у м. Харкові на 2002-2004 роки |
16000,0 |
|
|
300,0 |
|
Додаток № 5
до рішення VII сесії Харківської
міської ради XXIV скликання
від 30 жовтня 2002 року «Про внесення
змін до міського бюджету м. Харкова
на 2002 рік»
Субвенції з міського бюджету м. Харкова районним бюджетам на
тис. грн.
Райони міста |
заробітну плату працівникам установ культури |
розрахунки за енергоносії бюджетних установ |
капітальний ремонт управління соціального захисту |
утримання та поточний ремонт шляхів |
виготовлення технічної документації по прийому відомчого житлового фонду |
відшкодування витрат по вивозу побутових відходів з житлового фонду |
відшкодування витратна утримання внутрібудинкових мереж центрального опалення та гарячого водопостачання житлового фонду |
Всього |
Дзержинський |
41,0 |
50,0 |
|
229,0 |
30,2 |
121,0 |
283,0 |
754,2 |
Київський |
|
50,0 |
|
401,0 |
21,6 |
116,0 |
271,0 |
859,6 |
Комінтернівський |
|
50,0 |
|
180,0 |
42,7 |
82,0 |
193,0 |
547,7 |
Ленінський |
|
50,0 |
|
75,0 |
34,7 |
40,0 |
94,0 |
293,7 |
Московський |
|
50,0 |
|
95,0 |
54,0 |
178,0 |
413,0 |
790,0 |
Жовтневий |
|
50,0 |
|
75,0 |
7,7 |
52,0 |
120,0 |
304,7 |
Орджонікідзевський |
|
420,0 |
30,0 |
152,0 |
164,3 |
68,0 |
158,0 |
992,3 |
Червонозаводський |
|
50,0 |
|
94,0 |
63,0 |
40,0 |
95,0 |
342,0 |
Фрунзенський |
|
50,0 |
|
93,0 |
16,8 |
70,0 |
162,0 |
391,8 |
Разом |
41,0 |
820,0 |
30,0 |
1394,0 |
435,0 |
767,0 |
1789,0 |
5276,0 |
Данные
об увеличении расходов городского бюджета г. Харькова на 2002 год
с учетом предложений, поступивших при рассмотрении проекта
решения в постоянных комиссиях горсовета
по состоянию на 18.10.02 г.
тыс. грн.
№п/п |
Наименование отраслей |
Направления расходов |
Сумма |
|||||
1. |
Здравоохранение |
3411,5 |
||||||
1.1. |
Заработная плата работникам учреждений здравоохранения городского подчинения в связи с повышением минимальной заработной платы до 165 грн. |
1351,6 |
||||||
1.2. |
На расчеты за потребленные энергоносители |
325,2 |
||||||
1.3. |
Приобретение оборудования для лечебно-профилактических учреждений (в т. ч. 15-ти автомобилей) |
1260,0 |
||||||
1.4. |
Расчеты с автобазой за транспортные услуги, представляемые больнице скорой и неотложной помощи в связи с удорожанием горюче-смазочных материалов |
320,0 |
||||||
1.5. |
Погашение задолженности по льготным пенсиям ТМО «Фтизиатрия» и горбольнице № 2 |
14,7 |
||||||
1.6. |
Приобретение мягкого инвентаря для ТМО «Фтизиатрия» |
100,0 |
||||||
1.7. |
Капремонт водопровода и канализации в горбольнице № 2 |
40,0 |
||||||
2. |
Социальная защита и социальное обеспечение |
Материальная помощь малоимущим гражданам |
375,0 |
|||||
3. |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
12365,0 |
||||||
3.1. |
Решение XXIX сессии Харьковского городского совета XXIII созыва от 5 марта 2002 года |
Компенсация потерь, связанных с предоставлением льготы по квартплате, проживающим в ветхом жилом фонде |
386,2 |
|||||
2.2. |
Решение XXIX сессии Харьковского городского совета XXIII созыва от 5 марта 2002 года |
Дополнительная льгота на коммунальные услуги семьям афганцев |
76,8 |
|||||
3.3. |
Оплата электроэнергии для наружного освещения города в связи с повышением тарифов на оплату электроэнергии с 01.08.02 г. (23,268 коп.) |
45,0 |
||||||
3.4. |
Капремонт сетей наружного освещения |
155,0 |
||||||
3.5. |
Капремонт жилфонда |
250,0 |
||||||
3.6. |
Содержание и текущий ремонт улично-дорожной сети |
1754,0 |
||||||
В т. ч. субвенция районным в г. Харькове бюджетам |
1394,0 |
|||||||
3.7. |
Программ повышения эффективности теплоснабжения г. Харькова |
1309,0 |
||||||
3.8. |
Субвенция районным в г. Харькове бюджетам на разработку проектной документации по приему ведомственного жилья |
435,0 |
||||||
3.9. |
Субвенция районным в г. Харькове бюджетам на содержание внутридомовых сетей центрального отопления и горячего водоснабжения жилого фонда и вывоз ТБО |
2556,0 |
||||||
3.10. |
Капремонт помещений КП «Муниципальная компания по обращению с отходами» |
110,0 |
||||||
3.12. |
Реконструкция проспекта Ленина (дамба, станция метро «Ботанический сад») |
200,0 |
||||||
3.13. |
Перекладка сетей ливневой канализации под строительство 2-го участка III линии метрополитена |
550,0 |
||||||
3.14. |
Долевое участие в строительстве мемориального комплекса в Дробицком Яру |
50,0 |
||||||
3.15. |
Разработка проектно-сметной документации по объектам, строительство которых предусматривается в 2003 году |
250,0 |
||||||
3.16. |
Целевое участие горисполкома в строительстве жилья для отселения из ветхого фонда и больных острой формой туберкулеза |
1800,0 |
||||||
3.17. |
Санация 4-ой нитки водовода Кочеток-Харьков |
600,0 |
||||||
3.18. |
Реконструкция водоснабжения п. Новые Дергачи |
200,0 |
||||||
3.19. |
Ливневая канализация городского детского Дворца культуры по ул. Гв. Широнинцев |
350,0 |
||||||
3.20. |
Строительство административного корпуса диагностической станции ГАИ по ул. Шевченко |
500,0 |
||||||
3.21. |
Обеспечение ввода в эксплуатацию гаража городского родильного дома |
30,0 |
||||||
3.22. |
Реконструкция котельной КП «Городская молочная фабрика-кухня детского питания» |
258,0 |
||||||
3.23. |
Решение XXIX сессии Харьковского городского совета XXIII созыва от 28 февраля 2002 |
Программа развития молодежного жилищного кредитования на строительство и реконструкцию жилья в 2002-2004 году |
300,0 |
|||||
3.24. |
Содержание ливневой канализации |
200,0 |
||||||
текущее содержание гидросооружений |
130,0 |
|||||||
приобретение канализационных люков |
70,0 |
|||||||
4. |
Программа неотложных мероприятий по развитию и надежной эксплуатации транспорта в г. Харькове |
17309,0 |
||||||
4.1. |
РКП «Горэлектротранс» |
14158,0 |
||||||
в том числе |
||||||||
на расчеты за потребленную электроэнергию |
6300,0 |
|||||||
приобретение подвижного состава |
3658,0 |
|||||||
ремонт контактной сети |
500,0 |
|||||||
4.2. |
Метрополитену на расчеты за запчасти и тепловую энергию |
1000,0 |
||||||
4.3. |
Долевое участие в строительстве метрополитена |
2000,0 |
||||||
4.4. |
|
Авиационному коммунальному предприятию «Международный аэропорт Харьков» на химреактивы и обустройство инженерных сооружений |
151,0 |
|||||
5.1. |
Горсовет |
|
253,0 |
|||||
|
|
Приобретение оргтехники, программного обеспечения и обслуживание оргтехники |
55,0 |
|||||
|
|
Реставрационно-восстановительные работы |
150,0 |
|||||
|
|
Финансирование работ по разработке программы повышения эффективности управления жизнедеятельностью города |
48,0 |
|||||
5.2. |
ГУ экономики и коммунального имущества |
|
98,0 |
|||||
|
|
Приобретение оргтехники, программного обеспечения и обслуживание оргтехники |
68,0 |
|||||
|
|
Бухгалтерский аудит и финансирование работ по разработке программы повышения эффективности управления жизнедеятельностью города |
30,0 |
|||||
5.3. |
ГУ градостроительства, архитектуры и земельных |
Приобретение оргтехники, программного обеспечения и обслуживание оргтехники |
50,0 |
|||||
5.4. |
ГУ энергетики и инженерного обеспечения города |
Бухгалтерский аудит и финансирование работ по разработке программы повышения эффективности теплоснабжения города Харькова |
30,0 |
|||||
5.5. |
ГУ жилищно-коммунального хозяйства |
Разработка программ движения транспорта |
10,0 |
|||||
5.6. |
ГУ бюджета и финансов |
Приобретение оргтехники и мебели |
80,0 |
|||||
5.7. |
Управление образования |
Возмещение судебного иска |
10,5 |
|||||
5.8. |
Управление труда и социальной защиты населения |
|
17,0 |
|||||
|
|
Приобретение оргтехники, программного обеспечения и обслуживание оргтехники |
10,0 |
|||||
|
|
На текущее содержание |
7,0 |
|||||
6. |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства |
Капитальный ремонт помещения по ул. И. Камышева, 35 |
1000,0 |
|||||
7. |
|
Субвенция районным в г. Харькове бюджетам на оплату энергоносителей, потребляемые бюджетными учреждениями |
820,0 |
|||||
8.4 |
|
Субвенция бюджету Орджоникидзевского района на ремонт помещения управления социальной защиты |
30,0 |
|||||
9. |
|
Субвенция бюджету Дзержинского района на заработную плату работникам учреждений культуры |
41,0 |
|||||
|
|
Всего расходов |
34900,0 |