Про бюджет міста Харкова на 2016 рік

Номер
/
Сесія
2/7
Тип
Проекти рішеннь
Дата прийняття
02/12/2015
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Проект

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

4 043 652 400

4 043 652 400

X

X

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості

2 159 121 700

2 159 121 700

X

X

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

2 144 274 700

2 144 274 700

X

X

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді 
заробітної плати 

1 820 172 100

1 820 172 100

X

X

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з 
грошового забезпечення, грошових 
винагород та інших виплат, одержаних 
військовослужбовцями та особами рядового і 
начальницького складу, що сплачується 
податковими агентами 

140 311 300

140 311 300

X

X

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж  
заробітна плата

77 151 300

77 151 300

X

X

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування 

75 168 400

75 168 400

X

X

11010900

Податок на доходи фізичних осіб із суми 
пенсійних виплат або щомісячного довічного 
грошового утримання, що оподатковуються 
відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 
164.2 статті 164 Податкового кодексу

31 471 600

31 471 600

X

X

11020000

Податок на прибуток підприємств

14 847 000

14 847 000

X

X

11020200

Податок на прибуток підприємств та 
фінансових установ комунальної власності

14 847 000

14 847 000

X

X

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

346 614 900

346 614 900

X

X

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів

346 614 900

346 614 900

X

X

18000000

Місцеві податки 

1 533 905 800

1 533 905 800

X

X

18010000

Податок на майно

859 831 300

859 831 300

X

X

Додаток 1
до рішення 2 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік"
від ___________________ №________/15

Доходи бюджету міста Харкова на 2016 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

Додаток 1

1

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

4 725 300

4 725 300

X

X

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

2 631 100

2 631 100

X

X

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

100 000

100 000

X

X

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений  юридичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

56 999 900

56 999 900

X

X

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

205 621 800

205 621 800

X

X

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

481 632 500

481 632 500

X

X

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

17 158 400

17 158 400

X

X

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

59 484 600

59 484 600

X

X

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

29 674 400

29 674 400

X

X

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

1 803 300

1 803 300

X

X

18020000

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів

5 691 100

5 691 100

X

X

18020100

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів, сплачений юридичними особами

5 691 100

5 691 100

X

X

18030000

Туристичний збір                                       

963 700

963 700

X

X

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними 
особами         

665 200

665 200

X

X

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними 
особами                                                 

298 500

298 500

X

X

18050000

Єдиний податок 

667 419 700

667 419 700

X

X

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

162 623 800

162 623 800

X

X

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

504 795 900

504 795 900

X

X

19000000

Інші податки та збори

4 010 000

4 010 000

X

X

19010000

Екологічний податок 

4 010 000

4 010 000

X

X

19010100

Надходження від викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення 

951 700

951 700

X

X

19010200

Надходження від скидів забруднюючих 
речовин безпосередньо у водні об’єкти

2 490 700

2 490 700

X

X

19010300

Надходження від розміщення відходів у 
спеціально відведених для цього місцях чи 
на об’єктах, крім розміщення окремих видів 
відходів як вторинної сировини 

567 600

567 600

X

X

20000000

Неподаткові надходження

315 230 291

99 628 100

215 602 191

13 009 400

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

1 514 700

1 514 700

X

X

21080000

Інші надходження

1 514 700

1 514 700

X

X

Додаток 1

2

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

21080500

Інші надходження

694 200

694 200

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

820 500

820 500

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

96 386 000

96 386 000

X

X

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

27 243 100

27 243 100

X

X

22012500

Плата за надання інших адміністративних 
послуг

27 243 100

27 243 100

X

X

22080000

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном

50 000 000

50 000 000

X

X

22080400

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває 
в комунальній власності

50 000 000

50 000 000

X

X

22090000

Державне мито

19 142 900

19 142 900

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

1 379 900

1 379 900

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

17 763 000

17 763 000

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

15 422 800

1 727 400

13 695 400

13 009 400

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

187 500

187 500

X

X

24060000

Інші надходження

2 213 900

1 539 900

674 000

X

24060300

Інші надходження

1 309 200

1 309 200

X

X

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої діяльності

674 000

X

674 000

X

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних 
ділянках державної та комунальної 
власності, які не надані у користування та не 
передані у власність, внаслідок їх 
самовільного зайняття, використання не за 
цільовим призначенням, зняття ґрунтового 
покриву (родючого шару ґрунту) без 
спеціального дозволу; відшкодування збитків 
за погіршення якості ґрунтового покриву 
тощо та за неодержання доходів у зв’язку з 
тимчасовим невикористанням земельних 
ділянок

230 700

230 700

X

X

Додаток 1

3

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

24110000

Доходи від операцій з кредитування та 
надання гарантій

21 400

X

21 400

9 400

24110600

Відсотки за користування позиками, які 
надавалися з місцевих бюджетів

9 400

X

9 400

9 400

24110900

Відсотки за користування довгостроковим 
кредитом, що надається з місцевих бюджетів 
молодим сім'ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво (реконструкцію) 
та придбання житла

12 000

X

12 000

X

24170000

Надходження коштів пайової участі у 
розвитку інфраструктури населеного пункту

13 000 000

X

13 000 000

13 000 000

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

201 906 791

X

201 906 791

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

75 294 600

294 600

75 000 000

75 000 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

25 294 600

294 600

25 000 000

25 000 000

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

262 000

262 000

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

262 000

262 000

X

X

31020000

Надходження коштів від Державного фонду 
дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння 

32 600

32 600

X

X

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить 
Автономній Республіці Крим та майна, що 
перебуває в комунальній власності 

25 000 000

X

25 000 000

25 000 000

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних 
активів

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

33010000

Кошти від продажу землі 

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що 
перебувають у державній або комунальній 
власності, та земельних ділянок, які 
знаходяться на території Автономної 
Республіки Крим

40 000 000

X

40 000 000

40 000 000

33010200

Кошти від продажу прав на земельні ділянки 
несільськогосподарського призначення, що 
перебувають у державній або комунальній 
власності, та прав на земельні ділянки, які 
знаходяться на території Автономної 
Республіки Крим

5 000 000

X

5 000 000

5 000 000

Додаток 1

4

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Загальний фонд

Спеціальний  фонд

Всього

33010400

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення до 
розмежування земель державної та 
комунальної власності з розстроченням 
платежу

5 000 000

X

5 000 000

5 000 000

40000000

Офіційні трансферти

1 802 830 700

1 802 830 700

41000000

Від органів державного управління

1 802 830 700

1 802 830 700

41030000

Субвенції

1 802 830 700

1 802 830 700

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

835 454 800

835 454 800

X

X

41034200

Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

967 375 900

967 375 900

X

X

50000000

Цільові фонди

1 153 100

X

1 153 100

X

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування та місцевими 
органами виконавчої влади 

1 153 100

X

1 153 100

X

Всього доходів

6 238 161 091

5 946 405 800

291 755 291

88 009 400

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1

5

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

4 043 652 400

4 043 652 400

X

X

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості

2 159 121 700

2 159 121 700

X

X

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

2 144 274 700

2 144 274 700

X

X

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді 
заробітної плати 

1 820 172 100

1 820 172 100

X

X

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з 
грошового забезпечення, грошових 
винагород та інших виплат, одержаних 
військовослужбовцями та особами рядового і 
начальницького складу, що сплачується 
податковими агентами 

140 311 300

140 311 300

X

X

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж  
заробітна плата

77 151 300

77 151 300

X

X

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування 

75 168 400

75 168 400

X

X

11010900

Податок на доходи фізичних осіб із суми 
пенсійних виплат або щомісячного довічного 
грошового утримання, що оподатковуються 
відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 
164.2 статті 164 Податкового кодексу

31 471 600

31 471 600

X

X

11020000

Податок на прибуток підприємств

14 847 000

14 847 000

X

X

11020200

Податок на прибуток підприємств та 
фінансових установ комунальної власності

14 847 000

14 847 000

X

X

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

346 614 900

346 614 900

X

X

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів

346 614 900

346 614 900

X

X

18000000

Місцеві податки 

1 533 905 800

1 533 905 800

X

X

18010000

Податок на майно

859 831 300

859 831 300

X

X

Спеціальний  фонд

Додаток 1.1
до рішення 2 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік"
від ___________________ №________/15

Доходи міського бюджету міста Харкова на 2016 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.1

1

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

4 725 300

4 725 300

X

X

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

2 631 100

2 631 100

X

X

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

100 000

100 000

X

X

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений  юридичними 
особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

56 999 900

56 999 900

X

X

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

205 621 800

205 621 800

X

X

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

481 632 500

481 632 500

X

X

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

17 158 400

17 158 400

X

X

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

59 484 600

59 484 600

X

X

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

29 674 400

29 674 400

X

X

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

1 803 300

1 803 300

X

X

18020000

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів

5 691 100

5 691 100

X

X

18020100

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів, сплачений юридичними особами

5 691 100

5 691 100

X

X

18030000

Туристичний збір                                       

963 700

963 700

X

X

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними 
особами         

665 200

665 200

X

X

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними 
особами                                                 

298 500

298 500

X

X

18050000

Єдиний податок 

667 419 700

667 419 700

X

X

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

162 623 800

162 623 800

X

X

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

504 795 900

504 795 900

X

X

19000000

Інші податки та збори

4 010 000

4 010 000

X

X

19010000

Екологічний податок 

4 010 000

4 010 000

X

X

19010100

Надходження від викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення 

951 700

951 700

X

X

19010200

Надходження від скидів забруднюючих 
речовин безпосередньо у водні об’єкти

2 490 700

2 490 700

X

X

19010300

Надходження від розміщення відходів у 
спеціально відведених для цього місцях чи 
на об’єктах, крім розміщення окремих видів 
відходів як вторинної сировини 

567 600

567 600

X

X

20000000

Неподаткові надходження

205 094 784

78 996 200

126 098 584

13 009 400

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

879 000

879 000

X

X

21080000

Інші надходження

879 000

879 000

X

X

21080500

Інші надходження

664 700

664 700

X

X

Додаток 1.1

2

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

214 300

214 300

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

77 243 100

77 243 100

X

X

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

27 243 100

27 243 100

X

X

22012500

Плата за надання інших адміністративних 
послуг

27 243 100

27 243 100

X

X

22080000

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном

50 000 000

50 000 000

X

X

22080400

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває 
в комунальній власності

50 000 000

50 000 000

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

14 569 500

874 100

13 695 400

13 009 400

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

13 100

13 100

X

X

24060000

Інші надходження

1 535 000

861 000

674 000

X

24060300

Інші надходження

630 300

630 300

X

X

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої діяльності

674 000

X

674 000

X

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних 
ділянках державної та комунальної 
власності, які не надані у користування та не 
передані у власність, внаслідок їх 
самовільного зайняття, використання не за 
цільовим призначенням, зняття ґрунтового 
покриву (родючого шару ґрунту) без 
спеціального дозволу; відшкодування збитків 
за погіршення якості ґрунтового покриву 
тощо та за неодержання доходів у зв’язку з 
тимчасовим невикористанням земельних 
ділянок

230 700

230 700

X

X

24110000

Доходи від операцій з кредитування та 
надання гарантій

21 400

X

21 400

9 400

24110600

Відсотки за користування позиками, які 
надавалися з місцевих бюджетів

9 400

X

9 400

9 400

24110900

Відсотки за користування довгостроковим 
кредитом, що надається з місцевих бюджетів 
молодим сім'ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво (реконструкцію) 
та придбання житла

12 000

X

12 000

X

24170000

Надходження коштів пайової участі у 
розвитку інфраструктури населеного пункту

13 000 000

X

13 000 000

13 000 000

Додаток 1.1

3

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

112 403 184

X

112 403 184

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

75 032 600

32 600

75 000 000

75 000 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

25 032 600

32 600

25 000 000

25 000 000

31020000

Надходження коштів від Державного фонду 
дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння 

32 600

32 600

X

X

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить 
Автономній Республіці Крим та майна, що 
перебуває в комунальній власності 

25 000 000

X

25 000 000

25 000 000

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних 
активів

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

33010000

Кошти від продажу землі 

50 000 000

X

50 000 000

50 000 000

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що 
перебувають у державній або комунальній 
власності, та земельних ділянок, які 
знаходяться на території Автономної 
Республіки Крим

40 000 000

X

40 000 000

40 000 000

33010200

Кошти від продажу прав на земельні ділянки 
несільськогосподарського призначення, що 
перебувають у державній або комунальній 
власності, та прав на земельні ділянки, які 
знаходяться на території Автономної 
Республіки Крим

5 000 000

X

5 000 000

5 000 000

33010400

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення до 
розмежування земель державної та 
комунальної власності з розстроченням 
платежу

5 000 000

X

5 000 000

5 000 000

40000000

Офіційні трансферти

1 802 830 700

1 802 830 700

41000000

Від органів державного управління

1 802 830 700

1 802 830 700

41030000

Субвенції

1 802 830 700

1 802 830 700

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

835 454 800

835 454 800

X

X

41034200

Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

967 375 900

967 375 900

X

X

50000000

Цільові фонди

1 153 100

X

1 153 100

X

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування та місцевими 
органами виконавчої влади 

1 153 100

X

1 153 100

X

Всього доходів

6 127 763 584

5 925 511 900

202 251 684

88 009 400

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.1

4

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

7 639 535

471 200

7 168 335

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

71 300

71 300

X

X

21080000

Інші надходження

71 300

71 300

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

71 300

71 300

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

384 500

384 500

X

X

22090000

Державне мито

384 500

384 500

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

131 900

131 900

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

252 600

252 600

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

15 400

15 400

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

7 400

7 400

X

X

24060000

Інші надходження

8 000

8 000

X

24060300

Інші надходження

8 000

8 000

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

7 168 335

X

7 168 335

X

40000000

Офіційні трансферти

172 759 237

172 759 237

41000000

Від органів державного управління

172 759 237

172 759 237

41020000

Дотації

84 818 993

84 818 993

X

X

41020900

Інші додаткові дотації  

84 818 993

84 818 993

X

X

41030000

Субвенції

87 940 244

87 940 244

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

87 940 244

87 940 244

X

X

Всього доходів

180 398 772

173 230 437

7 168 335

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Спеціальний  фонд

Додаток 1.10
до рішення 2 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік" 
від _________________ №________/15

Доходи бюджету Фрунзенського району міста Харкова на 2016 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.10

1

(%)

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною 

класифікацією

Дзержинський 

район

Київський 

район

Комінтернів 
ський район

Ленінський 

район

Московський 

район

Жовтневий 

район

Орджонікідзев

ський район

Червонозавод

ський район

Фрунзенський 

район

Разом 

райони

Міський

ВСЬОГО

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60%

60%

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових 
установ комунальної власності

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів (крім рентної плати за спеціальне 
використання лісових ресурсів в частині 
деревини, заготовленої в порядку рубок 
головного користування)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

13020200

Рентна плата за спеціальне використання води 
водних об'єктів місцевого значення

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

13030200

Рентна плата за користування надрами для 
видобування корисних копалин місцевого 
значення

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

13030600

Рентна плата за користування надрами в цілях, не 
пов'язаних з видобуванням корисних копалин

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

18010000

Податок на майно

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

18020000

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

18030000

Туристичний збір                                       

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

18050000

Єдиний податок

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

19010000

Екологічний податок 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25%

25%

21050000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів 
місцевих бюджетів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

21080500

Інші надходження

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за 
порушення законодавства у сфері виробництва та 
обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

22080400

Надходження від орендної плати за користування 
цілісним майновим комплексом та іншим майном, 
що перебуває в комунальній власності

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

22090000

Державне мито

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської 
заборгованості підприємств, організацій та 
установ, щодо яких минув строк позовної 
давності

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

24060300

Інші надходження

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Додаток 1.11
до рішення 2 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік"
від ___________________ №________/15

Нормативи відрахувань доходів бюджету міста Харкова на 2016 рік

Загальний фонд

Додаток 1.11

1

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною 

класифікацією

Дзержинський 

район

Київський 

район

Комінтернів 
ський район

Ленінський 

район

Московський 

район

Жовтневий 

район

Орджонікідзев

ський район

Червонозавод

ський район

Фрунзенський 

район

Разом 

райони

Міський

ВСЬОГО

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних 
ділянках державної та комунальної власності, які 
не надані у користування та не передані у 
власність, внаслідок їх самовільного зайняття, 
використання не за цільовим призначенням, 
зняття ґрунтового покриву (родючого шару 
ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування 
збитків за погіршення якості ґрунтового покриву 
тощо та за неодержання доходів у зв’язку з 
тимчасовим невикористанням земельних ділянок

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, одержаного 
територіальною громадою в порядку спадкування 
чи дарування, а також валютні цінності і грошові 
кошти, власники яких невідомі 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

31020000

Надходження коштів від Державного фонду 
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

24110600

Відсотки за користування позиками, які 
надавалися з місцевих бюджетів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного пункту

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить 
Автономній Республіці Крим та майна, що 
перебуває в комунальній власності 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

33010000

Кошти від продажу землі 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої діяльності

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50%

50%

24110900 

Відсотки за користування довгостроковим 
кредитом, що надається з місцевих бюджетів 
молодим сім'ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво (реконструкцію) та 
придбання житла

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування та місцевими органами 
виконавчої влади 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                                                                                                                                   Т.Д. Таукешева 

Бюджет розвитку місцевих бюджетів

Інші кошти спеціального фонду

Спеціальний фонд

Додаток 1.11

2

Код

 Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

18010600
18010900

Орендна плата за земельні ділянки

18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції

22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим

комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та

комунальної власності, які не надані у користування та не передані у
власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за
цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару
ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення
якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з
тимчасовим невикористанням земельних ділянок

24170000 Надходження

коштів пайової участі у розвитку інфраструктури

населеного пункту

Додаток 1.12
до рішення 2 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік" 
від ___________________ №________/15

Перелік виконавчих органів Харківської міської ради,

 які здійснюють контроль за виконанням планових показників з надходження доходів до бюджету міста Харкова

Назва органу

Департамент земельних відносин Харківської міської ради

Департамент інфраструктури Харківської міської ради

Департамент економіки та комунального майна Харківської
міської ради, Управління соціально-економічного розвитку,
планування та обліку Департаменту економіки та комунального
майна Харківської міської ради

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та
цивільного захисту Харківської міської ради, адміністративні
комісії районів при виконавчому комітеті Харківської міської
ради
Департамент економіки та комунального майна Харківської
міської ради, Управління комунального майна та приватизації
Департаменту економіки та комунального майна Харківської
міської ради

Департамент територіального контролю Харківської міської
ради, управління Держгеокадастру у місті Харкові Харківської
області (за актами перевірок)

Додаток 1.12

1

Код

 Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Назва органу

31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим

та майна, що перебуває в комунальній власності 

33010100 Кошти

від продажу земельних ділянок несільськогосподарського

призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та
земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки
Крим

33010200 Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського

призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та
прав на земельні ділянки, які знаходяться на території Автономної
Республіки Крим

33010400 Кошти

від продажу земельних ділянок несільськогосподарського

призначення до розмежування земель державної та комунальної
власності з розстроченням платежу

50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки

Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами
виконавчої влади 

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                                                                                                                                   

Т.Д. Таукешева 

Департамент економіки та комунального майна Харківської
міської ради, Управління комунального майна та приватизації
Департаменту економіки та комунального майна Харківської
міської ради

Департамент земельних відносин Харківської міської ради

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради,
Департамент земельних відносин Харківської міської ради,
Управління комунального майна та приватизації Департаменту
економіки та комунального майна Харківської міської ради

Додаток 1.12

2

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

28 183 296

12 737 200

15 446 096

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

70 000

70 000

X

X

21080000

Інші надходження

70 000

70 000

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

70 000

70 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

12 624 400

12 624 400

X

X

22090000

Державне мито

12 624 400

12 624 400

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

298 400

298 400

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

12 326 000

12 326 000

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

42 800

42 800

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

37 900

37 900

X

X

24060000

Інші надходження

4 900

4 900

X

24060300

Інші надходження

4 900

4 900

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

15 446 096

X

15 446 096

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

44 500

44 500

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

44 500

44 500

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

44 500

44 500

X

X

Спеціальний  фонд

Додаток 1.2
до рішення 2 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік"
від ___________________ №________/15

Доходи бюджету Дзержинського району міста Харкова на 2016 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.2

1

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

44 500

44 500

X

X

40000000

Офіційні трансферти

221 353 519

221 353 519

41000000

Від органів державного управління

221 353 519

221 353 519

41020000

Дотації

91 700 445

91 700 445

X

X

41020900

Інші додаткові дотації  

91 700 445

91 700 445

X

X

41030000

Субвенції

129 653 074

129 653 074

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

129 653 074

129 653 074

X

X

Всього доходів

249 581 315

234 135 219

15 446 096

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.2

2

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

14 701 734

1 538 300

13 163 434

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

75 000

75 000

X

X

21080000

Інші надходження

75 000

75 000

X

X

21080500

Інші надходження

5 000

5 000

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

70 000

70 000

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

1 326 500

1 326 500

X

X

22090000

Державне мито

1 326 500

1 326 500

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

51 600

51 600

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

1 274 900

1 274 900

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

136 800

136 800

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

42 400

42 400

X

X

24060000

Інші надходження

94 400

94 400

X

24060300

Інші надходження

94 400

94 400

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

13 163 434

X

13 163 434

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

43 500

43 500

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

43 500

43 500

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

43 500

43 500

X

X

Спеціальний  фонд

Додаток 1.3
до рішення 2 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік" 
від ___________________ №________/15

Доходи бюджету Київського району міста Харкова на 2016 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.3

1

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

43 500

43 500

X

X

40000000

Офіційні трансферти

204 030 851

204 030 851

41000000

Від органів державного управління

204 030 851

204 030 851

41020000

Дотації

87 312 819

87 312 819

X

X

41020900

Інші додаткові дотації  

87 312 819

87 312 819

X

X

41030000

Субвенції

116 718 032

116 718 032

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

116 718 032

116 718 032

X

X

Всього доходів

218 776 085

205 612 651

13 163 434

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.3

2

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

13 184 127

1 934 700

11 249 427

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

66 200

66 200

X

X

21080000

Інші надходження

66 200

66 200

X

X

21080500

Інші надходження

24 500

24 500

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

41 700

41 700

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

1 326 400

1 326 400

X

X

22090000

Державне мито

1 326 400

1 326 400

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

125 700

125 700

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

1 200 700

1 200 700

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

542 100

542 100

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

43 500

43 500

X

X

24060000

Інші надходження

498 600

498 600

X

24060300

Інші надходження

498 600

498 600

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

11 249 427

X

11 249 427

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

16 000

16 000

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

16 000

16 000

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

16 000

16 000

X

X

Спеціальний  фонд

Додаток 1.4
до рішення 2 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік"
від ___________________ №________/15

Доходи бюджету Комінтернівського району міста Харкова на 2016 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.4

1

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

16 000

16 000

X

X

40000000

Офіційні трансферти

156 412 473

156 412 473

41000000

Від органів державного управління

156 412 473

156 412 473

41020000

Дотації

69 244 737

69 244 737

X

X

41020900

Інші додаткові дотації  

69 244 737

69 244 737

X

X

41030000

Субвенції

87 167 736

87 167 736

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

87 167 736

87 167 736

X

X

Всього доходів

169 612 600

158 363 173

11 249 427

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.4

2

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

9 477 208

304 200

9 173 008

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

106 900

106 900

X

X

21080000

Інші надходження

106 900

106 900

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

106 900

106 900

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

190 800

190 800

X

X

22090000

Державне мито

190 800

190 800

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

18 900

18 900

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

171 900

171 900

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

6 500

6 500

24060000

Інші надходження

6 500

6 500

X

24060300

Інші надходження

6 500

6 500

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

9 173 008

X

9 173 008

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

21 500

21 500

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

21 500

21 500

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

21 500

21 500

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

21 500

21 500

X

X

40000000

Офіційні трансферти

109 064 981

109 064 981

41000000

Від органів державного управління

109 064 981

109 064 981

Спеціальний  фонд

Додаток 1.5
до рішення 2 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік"
від ___________________ №________/15

Доходи бюджету Ленінського району міста Харкова на 2016 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.5

1

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

41020000

Дотації

54 982 324

54 982 324

X

X

41020900

Інші додаткові дотації  

54 982 324

54 982 324

X

X

41030000

Субвенції

54 082 657

54 082 657

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

54 082 657

54 082 657

X

X

Всього доходів

118 563 689

109 390 681

9 173 008

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.5

2

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

15 098 085

1 756 000

13 342 085

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

68 500

68 500

X

X

21080000

Інші надходження

68 500

68 500

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

68 500

68 500

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

1 643 500

1 643 500

X

X

22090000

Державне мито

1 643 500

1 643 500

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

246 400

246 400

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

1 397 100

1 397 100

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

44 000

44 000

24060000

Інші надходження

44 000

44 000

X

24060300

Інші надходження

44 000

44 000

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

13 342 085

X

13 342 085

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

45 400

45 400

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

45 400

45 400

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

45 400

45 400

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

45 400

45 400

X

X

40000000

Офіційні трансферти

288 832 381

288 832 381

41000000

Від органів державного управління

288 832 381

288 832 381

Спеціальний  фонд

Додаток 1.6
до рішення 2 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік"
від ___________________ №________/15

Доходи бюджету Московського району міста Харкова на 2016 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.6

1

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

41020000

Дотації

138 716 372

138 716 372

X

X

41020900

Інші додаткові дотації  

138 716 372

138 716 372

X

X

41030000

Субвенції

150 116 009

150 116 009

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

150 116 009

150 116 009

X

X

Всього доходів

303 975 866

290 633 781

13 342 085

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.6

2

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

5 526 981

266 800

5 260 181

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

40 800

40 800

X

X

21080000

Інші надходження

40 800

40 800

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

40 800

40 800

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

215 500

215 500

X

X

22090000

Державне мито

215 500

215 500

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

8 900

8 900

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

206 600

206 600

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

10 500

10 500

24060000

Інші надходження

10 500

10 500

X

24060300

Інші надходження

10 500

10 500

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

5 260 181

X

5 260 181

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

24 400

24 400

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

24 400

24 400

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

24 400

24 400

X

X

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

24 400

24 400

X

X

40000000

Офіційні трансферти

112 946 428

112 946 428

41000000

Від органів державного управління

112 946 428

112 946 428

Спеціальний  фонд

Додаток 1.7
до рішення 2 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік"
від ___________________ №________/15

Доходи бюджету Жовтневого району міста Харкова на 2016 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.7

1

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

41020000

Дотації

57 308 377

57 308 377

X

X

41020900

Інші додаткові дотації  

57 308 377

57 308 377

X

X

41030000

Субвенції

55 638 051

55 638 051

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

55 638 051

55 638 051

X

X

Всього доходів

118 497 809

113 237 628

5 260 181

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.7

2

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

9 956 071

532 200

9 423 871

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

81 100

81 100

X

X

21080000

Інші надходження

81 100

81 100

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

81 100

81 100

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

425 200

425 200

X

X

22090000

Державне мито

425 200

425 200

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

153 400

153 400

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

271 800

271 800

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

25 900

25 900

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

21 900

21 900

X

X

24060000

Інші надходження

4 000

4 000

X

24060300

Інші надходження

4 000

4 000

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

9 423 871

X

9 423 871

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

43 300

43 300

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

43 300

43 300

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

43 300

43 300

X

X

Спеціальний  фонд

Додаток 1.8
до рішення 2 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік"
від ___________________ №________/15

Доходи бюджету Орджонікідзевського району міста Харкова на 2016 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.8

1

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

43 300

43 300

X

X

40000000

Офіційні трансферти

170 289 093

170 289 093

41000000

Від органів державного управління

170 289 093

170 289 093

41020000

Дотації

82 721 797

82 721 797

X

X

41020900

Інші додаткові дотації  

82 721 797

82 721 797

X

X

41030000

Субвенції

87 567 296

87 567 296

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

87 567 296

87 567 296

X

X

Всього доходів

180 288 464

170 864 593

9 423 871

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.8

2

(гривень)

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

20000000

Неподаткові надходження

6 368 470

1 091 300

5 277 170

21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

55 900

55 900

X

X

21080000

Інші надходження

55 900

55 900

X

X

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

55 900

55 900

X

X

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності

1 006 100

1 006 100

X

X

22090000

Державне мито

1 006 100

1 006 100

X

X

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

344 700

344 700

X

X

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

661 400

661 400

X

X

24000000

Інші неподаткові надходження

29 300

29 300

24030000

Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув 
строк позовної давності

21 300

21 300

X

X

24060000

Інші надходження

8 000

8 000

X

24060300

Інші надходження

8 000

8 000

X

X

25000000

Власні надходження бюджетних установ 

5 277 170

X

5 277 170

X

30000000

Доходи від операцій з капіталом

23 400

23 400

31000000

 Надходження від продажу основного 
капіталу

23 400

23 400

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі

23 400

23 400

X

X

Спеціальний  фонд

Додаток 1.9
до рішення 2 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік"
від ___________________ №________/15

Доходи бюджету Червонозаводського району міста Харкова на 2016 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

Додаток 1.9

1

Разом

в т.ч. бюджет 

розвитку

1

2

3

4

5

6

Спеціальний  фонд

Код

Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету

Всього

Загальний 

фонд

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники 
яких невідомі 

23 400

23 400

X

X

40000000

Офіційні трансферти

108 361 336

108 361 336

41000000

Від органів державного управління

108 361 336

108 361 336

41020000

Дотації

63 178 644

63 178 644

X

X

41020900

Інші додаткові дотації  

63 178 644

63 178 644

X

X

41030000

Субвенції

45 182 692

45 182 692

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

45 182 692

45 182 692

X

X

Всього доходів

114 753 206

109 476 036

5 277 170

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                                Т.Д. Таукешева 

Додаток 1.9

2

Теплова 

енергія

Водопос-

тачання 

 Водовід-

ведення

Електро-

енергія

Природний 

газ

Гкал

куб.м

куб.м

кВтг

куб.м

1.

10

Департамент освіти Харківської міської 
ради

4 486,2

24 802,0

29 343,0

651 945,0

2.

11

Департамент у справах сім'ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

1 000,0

1 200,0

79 200,0

40 800,0

3.

13

Управління з питань фізичної культури 
та спорту Департаменту у справах сім'ї, 
молоді та спорту  Харківської міської 
ради

4 168,8

39 654,0

45 070,0

2 695 982,9

65 029,0

4.

14

Департамент охорони здоров'я 
Харківської міської ради

56 678,1

611 320,0

665 659,0

13 302 314,9

120 585,6

5.

15

Департамент праці та соціальної 
політики Харківської міської ради 

61,6

156,0

205,3

11 113,0

6.

15

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної 
політики Харківської міської ради 

1 214,3

6 779,1

9 079,6

223 760,2

7.

20

Управління служб у справах дітей 
Департаменту праці та соціальної 
політики Харківської міської ради

129,2

1 828,0

2 027,3

43 668,0

8.

24

Департамент культури Харківської 
міської ради

6 562,5

13 688,0

17 624,0

673 369,0

17 040,0

9.

Органи місцевого самоврядування

2 316,3

15 476,2

15 889,2

1 656 177,9

0,0

9.1

01

Харківська міська рада

1 300,0

7 620,0

7 940,0

1 300 000,0

9.2

11

Департамент у справах сім'ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

42,0

38,0

38,0

7 050,0

9.3

20

Управління служб у справах дітей 
Департаменту праці та соціальної 
політики Харківської міської ради

28,4

72,0

93,0

7 075,0

9.4

35

Департамент підприємництва та 
споживчого ринку Харківської міської 
ради

142,6

1 184,0

1 240,0

97 592,0

9.5

41

Департамент комунального господарства  
Харківської міської ради

95,6

100,0

100,0

30 700,0

9.6

43

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

87,6

450,0

450,0

49 250,0

9.7

45

Управління комунального майна та 
приватизації Департаменту економіки та 
комунального майна Харківської міської 
ради

107,0

720,0

720,0

50 000,0

9.8

47

Управління з будівництва, ремонту та 
реконструкції Департаменту будівництва 
та шляхового господарства Харківської 
міської ради

424,9

5 195,2

5 195,2

103 850,9

9.9

65

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

12,5

13,0

13,0

1 800,0

9.10

68

Департамент по взаємодії з 
правоохоронними органами та 
цивільного захисту Харківської міської 
ради

75,7

84,0

100,0

8 860,0

Всього по міському бюджету

75 617,0

714 703,3

786 097,4

19 337 530,9

243 454,6

 споживання енергоносіїв у фізичних обсягах

по головним розпорядникам коштів, які фінансуються з бюджету 

Ліміти 

№ 

п/п

Код 

голов-

ного 

розпо-

рядника 

коштів

Найменування головного розпорядника 

коштів

міста Харкова у 2016 році

Міський бюджет міста Харкова

Додаток  9 
до рішення 2 сесії Харківської міської ради               
7 скликання "Про бюджет міста Харкова                      
на 2016 рік" від ______________№______/15                    

Додаток 9

1

Теплова 

енергія

Водопос-

тачання 

 Водовід-

ведення

Електро-

енергія

Природний 

газ

Гкал

куб.м

куб.м

кВтг

куб.м

№ 

п/п

Код 

голов-

ного 

розпо-

рядника 

коштів

Найменування головного розпорядника 

коштів

1.

10

Управління освіти Адміністрації 
Дзержинського району Харківської 
міської ради

26 883,3

160 736,0

202 054,0

3 038 268,0

2.

Органи місцевого самоврядування

711,4

3 715,0

4 670,0

172 900,0

0,0

2.1

10

Управління освіти Адміністрації 
Дзержинського району Харківської 
міської ради

40,0

65,0

100,0

7 000,0

2.2

15

Управління праці та соціального захисту 
населення Адміністрації Дзержинського 
району Харківської міської ради

160,0

450,0

570,0

50 000,0

2.3

90

Адміністрація Дзержинського району 
Харківської міської ради

511,4

3 200,0

4 000,0

115 900,0

Всього по Дзержинському району

27 594,7

164 451,0

206 724,0

3 211 168,0

0,0

1.

10

Управління освіти Адміністрації 
Київського району Харківської міської 
ради

21 121,0

106 337,0

143 680,0

2 761 406,0

2.

Органи місцевого самоврядування

415,4

1 908,0

2 423,0

127 145,0

0,0

2.1

10

Управління освіти Адміністрації 
Київського району Харківської міської 
ради

14,2

58,0

58,0

9 890,0

2.2

15

Управління праці та соціального захисту 
населення Адміністрації Київського 
району Харківської міської ради

90,4

450,0

450,0

30 970,0

2.3

91

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

310,8

1 400,0

1 915,0

86 285,0

Всього по Київському району

21 536,4

108 245,0

146 103,0

2 888 551,0

0,0

1.

10

Управління освіти Адміністрації 
Комінтернівського району Харківської 
міської ради

17 735,4

71 433,0

105 889,0

1 904 747,0

2.

Органи місцевого самоврядування

569,0

1 116,0

1 459,0

107 791,0

0,0

2.1

10

Управління освіти Адміністрації 
Комінтернівського району Харківської 
міської ради

9,0

70,0

84,0

3 800,0

2.2

15

Управління праці та соціального захисту 
населення Адміністрації 
Комінтернівського району Харківської 
міської ради

135,0

546,0

655,0

48 991,0

2.3

92

Адміністрація Комінтернівського району 
Харківської міської ради

425,0

500,0

720,0

55 000,0

Всього по Комінтернівському району

18 304,4

72 549,0

107 348,0

2 012 538,0

0,0

1.

10

Управління освіти Адміністрації 
Ленінського району Харківської 
міської ради

11 028,7

44 533,0

49 285,0

1 167 116,0

52 557,0

2.

Органи місцевого самоврядування

84,6

935,0

1 116,0

121 262,0

60 450,0

2.1

10

Управління освіти Адміністрації 
Ленінського району Харківської міської 
ради

21,0

6,0

6,0

1 574,0

2.2

15

Управління праці та соціального захисту 
населення Адміністрації Ленінського 
району Харківської міської ради

63,6

129,0

150,0

24 228,0

2.3

93

Адміністрація Ленінського району 
Харківської міської ради

800,0

960,0

95 460,0

60 450,0

Всього по Ленінському району

11 113,3

45 468,0

50 401,0

1 288 378,0

113 007,0

Бюджет Дзержинського району міста Харкова

Бюджет Київського району міста Харкова

Бюджет Комінтернівського району міста Харкова

Бюджет Ленінського району міста Харкова

Додаток 9

2

Теплова 

енергія

Водопос-

тачання 

 Водовід-

ведення

Електро-

енергія

Природний 

газ

Гкал

куб.м

куб.м

кВтг

куб.м

№ 

п/п

Код 

голов-

ного 

розпо-

рядника 

коштів

Найменування головного розпорядника 

коштів

1.

10

Управління освіти Адміністрації 
Московського району Харківської 
міської ради

29 013,9

142 461,0

204 406,0

2 914 969,0

2.

Органи місцевого самоврядування

691,8

1 894,0

2 135,0

138 918,0

0,0

2.1

10

Управління освіти Адміністрації 
Московського району Харківської 
міської ради

32,4

85,0

128,0

2 900,0

2.2

15

Управління праці та соціального захисту 
населення Адміністрації Московського 
району Харківської міської ради

319,4

1 083,0

1 183,0

56 018,0

2.3

94

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

340,0

726,0

824,0

80 000,0

Всього по Московському району

29 705,7

144 355,0

206 541,0

3 053 887,0

0,0

1.

10

Управління освіти Адміністрації 
Жовтневого району Харківської 
міської ради

11 280,5

63 487,0

82 522,0

1 346 609,0

15 293,0

2.

Органи місцевого самоврядування

405,6

931,0

1 091,0

89 286,0

0,0

2.1

10

Управління освіти Адміністрації 
Жовтневого району Харківської міської 
ради

30,0

58,0

64,0

4 265,0

2.2

15

Управління праці та соціального захисту 
населення Адміністрації Жовтневого 
району Харківської міської ради

115,6

333,0

367,0

27 021,0

2.3

95

Адміністрація Жовтневого району 
Харківської міської ради

260,0

540,0

660,0

58 000,0

Всього по Жовтневому району

11 686,1

64 418,0

83 613,0

1 435 895,0

15 293,0

1.

10

Управління освіти Адміністрації 
Орджонікідзевського району 
Харківської міської ради

18 670,6

82 460,0

95 064,0

1 643 035,0

891,0

2.

Органи місцевого самоврядування

310,0

705,0

1 031,0

116 550,0

41 800,0

2.1

10

Управління освіти Адміністрації 
Орджонікідзевського району Харківської 
міської ради

20,0

25,0

31,0

4 550,0

2.2

15

Управління праці та соціального захисту 
населення Адміністрації 
Орджонікідзевського району Харківської 
міської ради

240,0

260,0

400,0

52 000,0

2.3

96

Адміністрація Орджонікідзевського 
району Харківської міської ради

50,0

420,0

600,0

60 000,0

41 800,0

Всього по Орджонікідзевському 
району

18 980,6

83 165,0

96 095,0

1 759 585,0

42 691,0

1.

10

Управління освіти Адміністрації 
Червонозаводського району 
Харківської міської ради

11 918,0

79 861,0

83 776,0

1 186 059,0

30 445,0

2.

Органи місцевого самоврядування

225,0

985,0

1 213,0

87 286,0

28 497,0

2.1

10

Управління освіти Адміністрації 
Червонозаводського району Харківської 
міської ради

42,0

47,0

47,0

1 985,0

2.2

15

Управління праці та соціального захисту 
населення Адміністрації 
Червонозаводського району Харківської 
міської ради

118,0

362,0

395,0

27 660,0

2.3

97

Адміністрація Червонозаводського 
району Харківської міської ради

65,0

576,0

771,0

57 641,0

28 497,0

Всього по Червонозаводському району

12 143,0

80 846,0

84 989,0

1 273 345,0

58 942,0

Бюджет Червонозаводського району міста Харкова

Бюджет Жовтневого району міста Харкова

Бюджет Орджонікідзевського району міста Харкова

Бюджет Московського району міста Харкова

Додаток 9

3

Теплова 

енергія

Водопос-

тачання 

 Водовід-

ведення

Електро-

енергія

Природний 

газ

Гкал

куб.м

куб.м

кВтг

куб.м

№ 

п/п

Код 

голов-

ного 

розпо-

рядника 

коштів

Найменування головного розпорядника 

коштів

1.

10

Управління освіти Адміністрації 
Фрунзенського району Харківської 
міської ради

19 345,1

107 847,0

129 538,0

1 490 144,0

41 434,0

2.

Органи місцевого самоврядування

577,5

878,0

1 808,0

112 607,0

0,0

2.1

10

Управління освіти Адміністрації 
Фрунзенського району Харківської 
міської ради

29,3

81,0

202,0

9 000,0

2.2

15

Управління праці та соціального захисту 
населення Адміністрації Фрунзенського 
району Харківської міської ради

126,7

300,0

700,0

39 380,0

2.3

98

Адміністрація Фрунзенського району 
Харківської міської ради

421,5

497,0

906,0

64 227,0

Всього по Фрунзенському району

19 922,6

108 725,0

131 346,0

1 602 751,0

41 434,0

Заступник міського голови -
директор  Департаменту
бюджету і фінансів

Бюджет Фрунзенського району міста Харкова

Т.Д. Таукешева

Додаток 9

4

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку 

010000

Державне управління

197 508 489

197 508 489

109 463 228

6 295 008

8 702 727

3 953 200

1 000 000

4 749 527

1 979 527

1 979 527

206 211 216

010116

Органи місцевого самоврядування

197 508 489

197 508 489

109 463 228

6 295 008

8 702 727

3 953 200

1 000 000

4 749 527

1 979 527

1 979 527

206 211 216

070000

Освіта

38 270 288

38 270 288

17 600 575

7 298 289

47 609 536

6 489 236

3 314 096

1 135 653

41 120 300

41 000 000

41 000 000

85 879 824

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, 
інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, 
гімназії, колегіуми 

9 137 449

9 137 449

5 515 575

975 300

2 466 063

2 466 063

1 467 654

98 310

11 603 512

070301

Загальноосвiтнi  школи-iнтернати, загальноосвітні 
санаторні школи-інтернати

6 144 915

6 144 915

2 460 000

1 477 020

50 000

50 000

6 194 915

070303

Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні 
сім'ї)

6 106 645

6 106 645

2 406 600

1 510 200

10 000

10 000

6 116 645

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із 
позашкільної роботи з дітьми

12 289 702

12 289 702

6 253 900

3 239 000

4 083 473

3 963 173

1 846 442

1 037 343

120 300

16 373 175

070802

Методична робота, інші заходи  у сфері народної 
освіти

1 454 077

1 454 077

798 200

96 769

1 454 077

070803

Служби технічного нагляду за будівництвом і 
капітальним ремонтом

286 200

286 200

166 300

286 200

070807

Інші освітні програми

2 541 200

2 541 200

41 000 000

41 000 000

41 000 000

41 000 000

43 541 200

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування, яким виповнюється 18 
років

310 100

310 100

310 100

080000

Охорона здоров'я

967 375 900

967 375 900

554 982 973 117 891 662

155 000 000

68 596 400

15 639 300

2 260 402

86 403 600

75 000 000

75 000 000

1 122 375 900

080101

Лікарні

470 640 552

470 640 552

254 610 167

67 614 016

84 838 700

32 820 800

4 096 100

706 002

52 017 900

43 700 000

43 700 000

555 479 252

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані 
заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів 
ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, 
що мають ліжкову мережу) 

24 419 586

24 419 586

13 560 290

2 895 266

1 951 800

1 258 800

598 100

63 053

693 000

660 000

660 000

26 371 386

080203

Перинатальні центри, пологові будинки

103 049 798

103 049 798

55 998 954

15 153 286

22 062 100

8 292 100

119 900

43 996

13 770 000

11 770 000

11 770 000

125 111 898

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих 
поліклінік та загальних і спеціалізованих 
стоматологічних поліклінік) 

302 673 307

302 673 307

191 011 095

27 915 064

25 687 500

8 809 400

2 133 200

327 336

16 878 100

16 643 000

16 643 000

328 360 807

080400

Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, 
медико-санітарні частини, пересувні консультативні 
діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового 
фонду) 

15 424 203

15 424 203

9 242 718

905 856

2 310 400

1 623 400

613 900

59 528

687 000

658 000

658 000

17 734 603

080500

Загальні і спецілізовані стоматологічні поліклініки

49 138 306

49 138 306

29 237 876

3 340 990

17 977 500

15 791 900

8 078 100

1 060 487

2 185 600

1 397 000

1 397 000

67 115 806

080704

Центри здоров'я і заходи у сфері санітарної освіти 

508 848

508 848

305 353

12 884

508 848

081002

Інші заходи по охороні здоров'я 

1 521 300

1 521 300

1 016 520

54 300

172 000

172 000

172 000

172 000

1 693 300

 видатки 

споживання

з них:

Додаток 2.1                                                                                                                                        
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 
2016 рік" від __________ № ________/15

Видатки міського бюджету м.Харкова на 2016 рік

за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів 

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

з них:

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

комунальні 

послуги та 

енергоносії

ВСЬОГО

з них 

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет розвитку

 видатки 

розвитку

Видатки загального фонду

 оплата праці  

Найменування                                                                                                              

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

Додаток 2.1

1

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку 

 видатки 

споживання

з них:

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

з них:

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

комунальні 

послуги та 

енергоносії

ВСЬОГО

з них 

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет розвитку

 видатки 

розвитку

Видатки загального фонду

 оплата праці  

Найменування                                                                                                              

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

140 547 300

140 547 300

35 481 700

6 854 700

5 592 337

1 603 876

755 728

260 375

3 988 461

3 979 900

3 979 900

146 139 637

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

80 869 900

80 869 900

80 869 900

090700

Утримання закладів, що надають соціальні послуги 
дітям, які опинились у складних життєвих 
обставинах

1 974 500

1 974 500

964 300

322 300

1 974 500

090802

Інші програми соціального захисту дітей               

203 800

203 800

203 800

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді

4 900 500

4 900 500

2 996 700

127 800

4 900 500

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у 
справах молоді

500 000

500 000

500 000

091105

Утримання клубів підлітків за місцем проживання

10 561 500

10 561 500

5 114 100

3 353 100

3 892 677

232 077

183 035

3 660 600

3 660 600

3 660 600

14 454 177

091106

Інші видатки

2 281 600

2 281 600

387 200

501 300

1 303 787

984 487

576 049

58 022

319 300

319 300

319 300

3 585 387

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у 
справах сім'ї

84 000

84 000

84 000

091204

Територіальні центри соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)

33 915 000

33 915 000

23 259 400

1 741 900

345 473

336 912

179 679

4 318

8 561

34 260 473

091206

Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; 
центри професійної реабілітації інвалідів 

3 078 100

3 078 100

1 746 500

410 800

3 078 100

091209

Фінансова підтримка громадських організацій 
інвалідів і ветеранів

238 100

238 100

238 100

091214

Інші установи та заклади 

1 940 300

1 940 300

1 013 500

397 500

50 400

50 400

15 000

1 990 700

100000

Житлово-комунальне господарство

535 063 715

535 063 715

24 425 500

172 128 790

172 128 790

172 128 790

172 128 790

707 192 505

100101

Житлово-експлуатаційне господарство 

238 198 750

238 198 750

6 401 640

6 401 640

6 401 640

6 401 640

244 600 390

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих 
органів влади

88 819 400

88 819 400

88 819 400

88 819 400

88 819 400

100201

Теплові мережі

43 100 000

43 100 000

43 100 000

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство 

55 195 000

55 195 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

56 545 000

100203

Благоустрій міста

174 093 540

174 093 540

24 425 500

71 957 750

71 957 750

71 957 750

71 957 750

246 051 290

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація 
каналізаційних систем

11 400 000

11 400 000

800 000

800 000

800 000

800 000

12 200 000

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні 
виробничі об'єднання та інші підприємства, 
установи та організації житлово-комунального 
господарства

13 076 425

13 076 425

2 800 000

2 800 000

2 800 000

2 800 000

15 876 425

110000

Культура і мистецтво

207 700 100

207 700 100

78 686 700

12 322 500

58 071 907

15 792 072

10 533 479

442 672

42 279 835

41 799 300

41 799 300

265 772 007

110103

Філармонії, музичні колективи  і ансамблі та інші 
мистецькі заклади та заходи

5 189 300

5 189 300

5 189 300

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і 
місцевими програмами розвитку культури і 
мистецтва

251 200

251 200

26 156 000

26 156 000

26 156 000

26 156 000

26 407 200

110201

Бібліотеки 

27 349 400

27 349 400

16 413 600

3 543 800

154 911

118 865

1 320

42 718

36 046

27 504 311

110202

Музеї і виставки

2 760 700

2 760 700

1 469 700

284 300

25 000

17 000

500

8 000

2 785 700

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади 
клубного типу

10 479 000

10 479 000

4 730 700

2 959 200

2 671 993

1 324 093

792 204

123 103

1 347 900

1 344 000

1 344 000

13 150 993

110205

Школи естетичного виховання дітей

82 094 300

82 094 300

54 449 100

5 487 100

14 764 703

14 332 114

9 739 955

276 351

432 589

96 859 003

Додаток 2.1

2

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку 

 видатки 

споживання

з них:

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

з них:

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

комунальні 

послуги та 

енергоносії

ВСЬОГО

з них 

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет розвитку

 видатки 

розвитку

Видатки загального фонду

 оплата праці  

Найменування                                                                                                              

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

79 576 200

79 576 200

1 623 600

48 100

14 299 300

14 299 300

14 299 300

14 299 300

93 875 500

120000

Засоби масової інформації

9 179 520

9 179 520

9 179 520

120201

Періодичні видання (газета "Харьковские 
известия")

9 179 520

9 179 520

9 179 520

130000

Фізична культура і спорт

37 307 152

37 307 152

14 065 000

9 487 760

28 056 104

1 185 404

377 985

230 052

26 870 700

26 870 700

26 870 700

65 363 256

130102

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань 

922 433

922 433

922 433

130106

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

519 232

519 232

519 232

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-
юнацьких спортивних шкіл 

29 986 868

29 986 868

14 065 000

9 487 760

1 185 404

1 185 404

377 985

230 052

31 172 272

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

3 500 400

3 500 400

3 252 000

3 252 000

3 252 000

3 252 000

6 752 400

130112

Інші видатки

2 043 119

2 043 119

2 043 119

130115

Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної 
культури 

335 100

335 100

23 618 700

23 618 700

23 618 700

23 618 700

23 953 800

150000

Будівництво

4 832 902

4 832 902

604 159 510

604 159 510

604 147 510

516 138 110

608 992 412

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)

372 159 510

372 159 510

372 147 510

372 147 510

372 159 510

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

232 000 000

232 000 000

232 000 000

143 990 600

232 000 000

150202

Розробка схем та проектних рішень масового 
застосування

4 832 902

4 832 902

4 832 902

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, 
телекомунікації та інформатика

363 848 229

363 737 349

110 880

579 222 556

579 222 556

579 222 556

579 222 556

943 070 785

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

85 977 001

85 977 001

126 250 346

126 250 346

126 250 346

126 250 346

212 227 347

170703

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із 
будівництвом, реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг 

276 992 328

276 881 448

110 880

452 477 210

452 477 210

452 477 210

452 477 210

729 469 538

170901

Національна програма інформатизації 

828 900

828 900

495 000

495 000

495 000

495 000

1 323 900

171000

Діяльність і послуги не віднесені до інших 
категорій

50 000

50 000

50 000

180000

Інші послуги, пов'язані з економічною 
діяльністю

13 914 116

9 716 116

4 198 000

162 549 700

162 549 700

162 549 700

162 549 700

176 463 816

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного 
розвитку територій

11 414 800

7 216 800

4 198 000

11 414 800

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

861 968

861 968

861 968

180409

Внески органів місцевого самоврядування у 
статутні капітали суб'єктів підприємницької 
діяльності

162 549 700

162 549 700

162 549 700

162 549 700

162 549 700

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1 637 348

1 637 348

1 637 348

210000

Запобігання та ліквідація надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

2 703 141

2 703 141

1 465 894

2 703 141

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха 

540 000

540 000

540 000

210110

Заходи з організації рятування на водах

2 163 141

2 163 141

1 465 894

2 163 141

230000

Обслуговування боргу

6 700

6 700

6 700

240000

Цільові фонди

5 837 100

1 153 100

4 684 000

4 010 000

4 010 000

5 837 100

Додаток 2.1

3

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку 

 видатки 

споживання

з них:

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

з них:

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

комунальні 

послуги та 

енергоносії

ВСЬОГО

з них 

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет розвитку

 видатки 

розвитку

Видатки загального фонду

 оплата праці  

Найменування                                                                                                              

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього 
природного середовища

4 684 000

4 684 000

4 010 000

4 010 000

4 684 000

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого 
самоврядування 

1 153 100

1 153 100

1 153 100

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

55 155 652

55 155 652

55 155 652

250102

Резервний фонд 

40 053 763

40 053 763

40 053 763

250404

Інші видатки

14 801 889

14 801 889

14 801 889

250913

Видатки, пов'язані з наданням та обслуговуванням 
пільгових довгострокових кредитів, наданих 
громадянам на будівництво (реконструкцію) та 
придбання житла

300 000

300 000

300 000

Разом видатків

2 573 413 204 2 564 271 422

811 746 070 184 575 419 9 141 782

1 826 930 267

98 773 288

30 620 588

5 329 154

1 728 156 979

1 712 687 983

1 624 678 583

4 400 343 471

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з 
міського бюджету

157 162 200

157 162 200

157 162 200

250315

Інші додаткові дотації  (з міського бюджету 
м.Харкова районним у місті бюджетам) (згідно з 
додатком №4)

729 984 508

729 984 508

729 984 508

250336

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам (згідно з додатком №4)

814 065 791

814 065 791

814 065 791

250323

Субвенція на утримання об'єктів спільного 
користування чи ліквідацію негативних наслідків 
діяльності об'єктів спільного користування 
(субвенція районному бюджету Дергачівського 
району для міського бюджету м.Дергачі) (згідно з 
додатком №4)

400 000

400 000

400 000

Всього видатків

4 275 025 703 4 265 883 921

811 746 070 184 575 419 9 141 782 1 826 930 267

98 773 288

30 620 588

5 329 154

1 728 156 979

1 712 687 983

1 624 678 583

6 101 955 970

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева 

Додаток 2.1

4

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

010000

Державне управління

12 689 293

12 689 293

7 528 956

1 210 260

145 038

2 038

143 000

143 000

143 000

12 834 331

010116

Органи місцевого самоврядування

12 689 293

12 689 293

7 528 956

1 210 260

145 038

2 038

143 000

143 000

143 000

12 834 331

070000

Освіта

156 863 679 156 863 679

78 925 990

38 832 049

7 125 060

7 125 060

530 061

41 745

163 988 739

070101

Дошкільні заклади освіти

59 955 307

59 955 307

26 822 067

18 507 454

5 728 850

5 728 850

5 297

1 660

65 684 157

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при 
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

90 548 728

90 548 728

48 204 042

19 467 315

1 239 364

1 239 364

458 853

26 609

91 788 092

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з 
дітьми

2 194 852

2 194 852

1 302 293

414 037

140 042

140 042

65 911

13 476

2 334 894

070802

Методична робота, інші заходи  у сфері народної освіти

958 841

958 841

660 520

44 887

958 841

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів 
освіти                                       

1 600 079

1 600 079

1 033 370

82 486

1 600 079

070805

Групи централізованого господарського обслуговування  

453 757

453 757

288 314

11 438

453 757

070806

Інші заклади освіти                                   

1 152 115

1 152 115

615 384

304 432

16 804

16 804

1 168 919

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

288 945

288 945

288 945

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

105 800

105 800

105 800

091205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

121 100

121 100

121 100

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і 
ветеранів

62 045

62 045

62 045

130000

Фізична культура і спорт

3 016 850

3 016 850

1 843 320

494 930

41 237

41 237

3 058 087

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

3 016 850

3 016 850

1 843 320

494 930

41 237

41 237

3 058 087

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

228 670

228 670

228 670

250404

Інші видатки

228 670

228 670

228 670

Разом видатків

173 087 437 173 087 437

88 298 266

40 537 239

7 311 335

7 168 335

530 061

41 745

143 000

143 000

143 000

180 398 772

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева 

Р А З О М

 видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них 

з них:

Додаток 2.10
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста 
Харкова на 2016 рік" від __________ № ________/15

Видатки бюджету Фрунзенського району м.Харкова на 2016 рік

за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів 

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Найменування                                                                                                              

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

ВСЬОГО

з них:

 видатки 

споживання

 оплата праці  

бюджет 

розвитку

Видатки спеціального фонду

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата 

праці  

Додаток 2.10

1

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

010000

Державне управління

16 814 153

16 814 153

10 171 292

1 581 551

173 179

30 179

143 000

143 000

143 000

16 987 332

010116

Органи місцевого самоврядування

16 814 153

16 814 153

10 171 292

1 581 551

173 179

30 179

143 000

143 000

143 000

16 987 332

070000

Освіта

211 225 640 211 225 640 106 438 820

52 837 509

15 324 167 15 263 167

3 076 200

1 057 700

61 000

226 549 807

070101

Дошкільні заклади освіти

71 150 282

71 150 282

32 491 655

20 234 485

9 675 950

9 660 950

250 000

613 000

15 000

80 826 232

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при 
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

129 427 122 129 427 122

67 132 900

31 477 125

5 159 582

5 128 582

2 754 200

251 200

31 000

134 586 704

070202

Вечірні (змінні) школи                                

1 641 832

1 641 832

1 183 650

22 400

1 000

1 000

1 642 832

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з 
дітьми

3 327 593

3 327 593

2 306 680

178 833

147 635

142 635

72 000

5 500

5 000

3 475 228

070802

Методична робота, інші заходи  у сфері народної освіти

1 242 431

1 242 431

829 950

89 811

1 242 431

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів 
освіти                                       

2 178 095

2 178 095

1 407 270

128 985

2 178 095

070805

Групи централізованого господарського обслуговування  

576 133

576 133

349 157

36 283

576 133

070806

Інші заклади освіти                                   

1 682 152

1 682 152

737 558

669 587

340 000

330 000

188 000

10 000

2 022 152

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

444 745

444 745

444 745

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

59 800

59 800

59 800

091205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

322 900

322 900

322 900

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і 
ветеранів

62 045

62 045

62 045

130000

Фізична культура і спорт

5 438 143

5 438 143

3 490 570

665 330

91 750

84 750

50 000

4 600

7 000

5 529 893

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

5 438 143

5 438 143

3 490 570

665 330

91 750

84 750

50 000

4 600

7 000

5 529 893

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

69 538

69 538

69 538

250404

Інші видатки

69 538

69 538

69 538

Разом видатків

233 992 219 233 992 219 120 100 682

55 084 390

15 589 096

15 378 096

3 126 200

1 062 300

211 000

143 000

143 000

249 581 315

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева 

Видатки загального фонду

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

 видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

Видатки спеціального фонду

бюджет 

розвитку

 оплата 

праці  

видатки 

розвитку

з них 

ВСЬОГО

Додаток 2.2                                                                                                                          
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста 
Харкова на 2016 рік" від __________ № ________/15

Видатки бюджету Дзержинського району м.Харкова на 2016 рік

Р А З О М

ВСЬОГО

з них:

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Найменування                                                                                                              

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів 

з них:

Додаток 2.2

1

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

010000

Державне управління

13 958 909

13 958 909

8 574 301

970 958

162 137

19 137

143 000

143 000

143 000

14 121 046

010116

Органи місцевого самоврядування

13 958 909

13 958 909

8 574 301

970 958

162 137

19 137

143 000

143 000

143 000

14 121 046

070000

Освіта

185 636 985 185 636 985

97 868 447

40 115 735

13 118 927 12 854 517

2 624 695

514 770

264 410

198 755 912

070101

Дошкільні заклади освіти

60 445 410

60 445 410

29 452 196

14 530 095

8 240 690

8 214 290

240 697

9 810

26 400

68 686 100

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при 
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

116 718 032 116 718 032

63 058 643

24 756 984

4 271 888

4 033 878

2 151 987

486 890

238 010

120 989 920

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з 
дітьми

3 685 213

3 685 213

2 265 950

568 283

401 680

401 680

205 239

17 990

4 086 893

070802

Методична робота, інші заходи  у сфері народної освіти

1 409 787

1 409 787

957 140

65 677

1 409 787

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів 
освіти                                       

1 834 588

1 834 588

1 215 800

52 650

1 834 588

070805

Групи централізованого господарського обслуговування  

522 657

522 657

278 550

14 197

522 657

070806

Інші заклади освіти                                   

1 021 298

1 021 298

640 168

127 849

204 669

204 669

26 772

80

1 225 967

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

279 545

279 545

279 545

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

64 400

64 400

64 400

091205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

153 100

153 100

153 100

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і 
ветеранів

62 045

62 045

62 045

130000

Фізична культура і спорт

5 389 306

5 389 306

3 162 340

979 675

25 370

25 370

5 414 676

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

5 389 306

5 389 306

3 162 340

979 675

25 370

25 370

5 414 676

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

204 906

204 906

204 906

250404

Інші видатки

204 906

204 906

204 906

Разом видатків

205 469 651 205 469 651 109 605 088

42 066 368

13 306 434

12 899 024

2 624 695

514 770

407 410

143 000

143 000

218 776 085

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева 

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

з них:

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

ВСЬОГО

з них:

 видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

Додаток 2.3
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста 
Харкова на 2016 рік" від __________ № ________/15

Видатки бюджету Київського району м.Харкова на 2016 рік

за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів 

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Найменування                                                                                                              

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

з них 

 оплата праці  

 оплата 

праці  

Додаток 2.3

1

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

010000

Державне управління

13 945 508

13 945 508

8 496 772

1 186 822

151 838

8 838

143 000

143 000

143 000

14 097 346

010116

Органи місцевого самоврядування

13 945 508

13 945 508

8 496 772

1 186 822

151 838

8 838

143 000

143 000

143 000

14 097 346

070000

Освіта

141 397 562 141 397 562

72 999 890

32 179 431

11 146 129 10 903 359

3 430 902

417 559

242 770

152 543 691

070101

Дошкільні заклади освіти

44 747 478

44 747 478

21 244 695

11 217 959

5 431 048

5 341 048

38 650

190 833

90 000

50 178 526

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при 
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

90 195 506

90 195 506

47 583 720

20 278 347

5 406 970

5 259 200

3 196 752

209 863

147 770

95 602 476

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з 
дітьми

3 006 098

3 006 098

1 916 930

387 016

308 111

303 111

195 500

16 863

5 000

3 314 209

070802

Методична робота, інші заходи  у сфері народної освіти

1 119 962

1 119 962

781 910

45 742

1 119 962

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів 
освіти                                       

1 583 133

1 583 133

999 450

169 993

1 583 133

070805

Групи централізованого господарського обслуговування  

521 994

521 994

332 446

50 959

521 994

070806

Інші заклади освіти                                   

223 391

223 391

140 739

29 415

223 391

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

455 345

455 345

455 345

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

135 700

135 700

135 700

091205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

257 600

257 600

257 600

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і 
ветеранів

62 045

62 045

62 045

130000

Фізична культура і спорт

2 228 508

2 228 508

1 290 330

460 940

94 460

87 460

25 310

7 000

2 322 968

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

2 228 508

2 228 508

1 290 330

460 940

94 460

87 460

25 310

7 000

2 322 968

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

193 250

193 250

193 250

250404

Інші видатки

193 250

193 250

193 250

Разом видатків

158 220 173 158 220 173

82 786 992

33 827 193

11 392 427

10 999 657

3 430 902

442 869

392 770

143 000

143 000

169 612 600

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева 

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

з них:

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

ВСЬОГО

з них:

 видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

Додаток 2.4
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста 
Харкова на 2016 рік" від __________ № ________/15

Видатки бюджету Комінтернівського району м.Харкова на 2016 рік

за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів 

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Найменування                                                                                                              

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

з них 

 оплата праці  

 оплата праці  

Додаток 2.4

1

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

010000

Державне управління

10 844 640

10 844 640

6 402 819

974 319

211 620

26 620

185 000

185 000

185 000

11 056 260

010116

Органи місцевого самоврядування

10 844 640

10 844 640

6 402 819

974 319

211 620

26 620

185 000

185 000

185 000

11 056 260

070000

Освіта

95 616 135

95 616 135

49 700 497

20 937 606

9 146 388

7 043 708

2 102 680

104 762 523

070101

Дошкільні заклади освіти

36 032 052

36 032 052

16 787 310

9 431 608

5 961 962

5 826 429

135 533

41 994 014

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), 
спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

52 378 333

52 378 333

28 166 219

10 885 315

3 125 665

1 162 595

1 963 070

55 503 998

070202

Вечірні (змінні) школи                                

1 704 324

1 704 324

1 191 783

71 861

1 704 324

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

2 961 237

2 961 237

1 903 567

348 920

58 761

54 684

4 077

3 019 998

070802

Методична робота, інші заходи  у сфері народної освіти

659 289

659 289

456 200

35 619

659 289

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти                                       

1 352 592

1 352 592

886 404

87 534

1 352 592

070805

Групи централізованого господарського обслуговування  

234 604

234 604

124 439

38 484

234 604

070806

Інші заклади освіти                                   

293 704

293 704

184 575

38 265

293 704

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

287 245

287 245

287 245

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

51 800

51 800

51 800

091205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні 
послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які 
не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

173 400

173 400

173 400

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

62 045

62 045

62 045

130000

Фізична культура і спорт

2 218 081

2 218 081

1 452 150

219 210

2 218 081

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

2 218 081

2 218 081

1 452 150

219 210

2 218 081

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

239 580

239 580

239 580

250404

Інші видатки

239 580

239 580

239 580

Разом видатків

109 205 681 109 205 681

57 555 466

22 131 135

9 358 008

7 070 328

2 287 680

185 000

185 000

118 563 689

Заступник міського голови -

директор Департаменту

бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева 

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

з них:

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

ВСЬОГО

з них:

 видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

Додаток 2.5
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста 
Харкова на 2016 рік" від __________ № ________/15

Видатки бюджету Ленінського району м.Харкова на 2016 рік

за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів 

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Найменування                                                                                                              

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

з них 

 оплата праці  

 оплата 

праці  

Додаток 2.5

1

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

010000

Державне управління

19 345 834

19 345 834

12 259 689

1 462 674

153 000

10 000

143 000

143 000

143 000

19 498 834

010116

Органи місцевого самоврядування

19 345 834

19 345 834

12 259 689

1 462 674

153 000

10 000

143 000

143 000

143 000

19 498 834

070000

Освіта

264 452 471 264 452 471

137 665 145

57 287 470

13 300 597 13 300 597

277 753 068

070101

Дошкільні заклади освіти

104 271 110 104 271 110

48 341 557

27 894 524

12 956 995 12 956 995

117 228 105

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при 
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

148 731 508 148 731 508

82 507 011

27 593 351

330 832

330 832

149 062 340

070202

Вечірні (змінні) школи                                

2 148 431

2 148 431

1 382 372

253 400

2 148 431

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

3 986 497

3 986 497

2 107 920

1 100 115

12 770

12 770

3 999 267

070802

Методична робота, інші заходи  у сфері народної освіти

1 186 446

1 186 446

792 930

94 690

1 186 446

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти                                       

3 076 053

3 076 053

1 909 871

293 649

3 076 053

070805

Групи централізованого господарського обслуговування  

822 347

822 347

496 754

28 482

822 347

070806

Інші заклади освіти                                   

230 079

230 079

126 730

29 259

230 079

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

744 745

744 745

744 745

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

205 900

205 900

205 900

091205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні 
послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, 
які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

476 800

476 800

476 800

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

62 045

62 045

62 045

130000

Фізична культура і спорт

5 828 191

5 828 191

3 288 650

1 328 530

31 488

31 488

5 859 679

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

5 828 191

5 828 191

3 288 650

1 328 530

31 488

31 488

5 859 679

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

119 540

119 540

119 540

250404

Інші видатки

119 540

119 540

119 540

Разом видатків

290 490 781 290 490 781

153 213 484

60 078 674

13 485 085

13 342 085

143 000

143 000

143 000

303 975 866

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева 

Р А З О М

 видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них 

з них:

Додаток 2.6
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста 
Харкова на 2016 рік" від __________ № ________/15

Видатки бюджету Московського району м.Харкова на 2016 рік

за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів 

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Найменування                                                                                                              

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

ВСЬОГО

з них:

 видатки 

споживання

 оплата праці  

бюджет 

розвитку

Видатки спеціального фонду

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата 

праці  

Додаток 2.6

1

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

010000

Державне управління

10 788 532

10 788 532

6 550 918

870 887

212 702

4 702

208 000

208 000

208 000

11 001 234

010116

Органи місцевого самоврядування

10 788 532

10 788 532

6 550 918

870 887

212 702

4 702

208 000

208 000

208 000

11 001 234

070000

Освіта

99 077 356

99 077 356

52 170 340

20 768 341

5 255 479

5 255 479

124 296

104 332 835

070101

Дошкільні заклади освіти

36 489 944

36 489 944

17 521 600

8 934 304

5 090 477

5 090 477

50 326

41 580 421

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при 
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

55 638 051

55 638 051

30 204 670

11 158 535

165 002

165 002

73 970

55 803 053

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

3 701 307

3 701 307

2 360 454

477 123

3 701 307

070802

Методична робота, інші заходи  у сфері народної освіти

685 401

685 401

461 630

47 301

685 401

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти                                       

1 336 710

1 336 710

902 960

47 206

1 336 710

070805

Групи централізованого господарського обслуговування  

537 442

537 442

258 974

53 846

537 442

070806

Інші заклади освіти                                   

688 501

688 501

460 052

50 026

688 501

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

406 445

406 445

406 445

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

131 100

131 100

131 100

091205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні 
послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, 
які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 

213 300

213 300

213 300

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

62 045

62 045

62 045

130000

Фізична культура і спорт

2 550 051

2 550 051

1 598 100

364 910

2 550 051

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

2 550 051

2 550 051

1 598 100

364 910

2 550 051

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

207 244

207 244

207 244

250404

Інші видатки

207 244

207 244

207 244

Разом видатків

113 029 628 113 029 628

60 319 358

22 004 138

5 468 181

5 260 181

124 296

208 000

208 000

208 000

118 497 809

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева 

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

з них:

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

ВСЬОГО

з них:

 видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

Додаток 2.7
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста 
Харкова на 2016 рік" від __________ № ________/15

Видатки бюджету Жовтневого району м.Харкова на 2016 рік

за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів 

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Найменування                                                                                                              

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

з них 

 оплата праці  

 оплата 

праці  

Додаток 2.7

1

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

010000

Державне управління

13 425 598

13 425 598

8 025 580

1 165 574

143 000

143 000

143 000

143 000

13 568 598

010116

Органи місцевого самоврядування

13 425 598

13 425 598

8 025 580

1 165 574

143 000

143 000

143 000

143 000

13 568 598

070000

Освіта

153 710 248 153 710 248

78 465 117

35 246 142

9 423 871

9 423 871

104 263

46 234

163 134 119

070101

Дошкільні заклади освіти

59 816 205

59 816 205

28 441 848

15 123 521

9 184 984

9 184 984

1 871

337

69 001 189

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при 
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

85 765 366

85 765 366

45 195 177

18 843 588

170 713

170 713

63 534

41 600

85 936 079

070202

Вечірні (змінні) школи                                

1 801 930

1 801 930

996 383

431 100

1 801 930

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з 
дітьми

3 053 798

3 053 798

1 719 159

700 400

68 174

68 174

38 858

4 297

3 121 972

070802

Методична робота, інші заходи  у сфері народної освіти

876 705

876 705

622 560

14 067

876 705

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів 
освіти                                       

1 769 327

1 769 327

1 097 940

124 415

1 769 327

070805

Групи централізованого господарського обслуговування  

470 992

470 992

286 466

5 997

470 992

070806

Інші заклади освіти                                   

155 925

155 925

105 584

3 054

155 925

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

354 645

354 645

354 645

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

66 700

66 700

66 700

091205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

225 900

225 900

225 900

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і 
ветеранів

62 045

62 045

62 045

130000

Фізична культура і спорт

2 914 132

2 914 132

1 821 910

421 124

2 914 132

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

2 914 132

2 914 132

1 821 910

421 124

2 914 132

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

316 970

316 970

316 970

250404

Інші видатки

316 970

316 970

316 970

Разом видатків

170 721 593 170 721 593

88 312 607

36 832 840

9 566 871

9 423 871

104 263

46 234

143 000

143 000

143 000

180 288 464

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева 

Р А З О М

 видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

з них 

з них:

Додаток 2.8
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста 
Харкова на 2016 рік" від __________ № ________/15

Видатки бюджету Орджонікідзевського району м.Харкова на 2016 рік

за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів 

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Найменування                                                                                                              

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

ВСЬОГО

з них:

 видатки 

споживання

 оплата праці  

бюджет 

розвитку

Видатки спеціального фонду

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата 

праці  

Додаток 2.8

1

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 
розвитку

010000

Державне управління

11 436 339

11 436 339

6 917 018

837 837

158 600

15 600

143 000

143 000

143 000

11 594 939

010116

Органи місцевого самоврядування

11 436 339

11 436 339

6 917 018

837 837

158 600

15 600

143 000

143 000

143 000

11 594 939

070000

Освіта

92 496 536

92 496 536

47 447 379

21 482 821

5 261 570

5 261 570

7 927

97 758 106

070101

Дошкільні заклади освіти

40 369 996

40 369 996

19 331 872

10 327 734

5 225 871

5 225 871

45 595 867

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при 
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

42 930 958

42 930 958

22 357 343

9 948 901

35 699

35 699

7 927

42 966 657

070202

Вечірні (змінні) школи                                

2 251 734

2 251 734

1 500 612

180 100

2 251 734

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з 
дітьми

4 058 810

4 058 810

2 275 447

943 488

4 058 810

070802

Методична робота, інші заходи  у сфері народної освіти

810 914

810 914

577 160

20 090

810 914

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів 
освіти                                       

1 474 344

1 474 344

1 020 435

38 803

1 474 344

070805

Групи централізованого господарського обслуговування  

408 777

408 777

259 100

18 217

408 777

070806

Інші заклади освіти                                   

191 003

191 003

125 410

5 488

191 003

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

288 045

288 045

288 045

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

51 800

51 800

51 800

091205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

174 200

174 200

174 200

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і 
ветеранів

62 045

62 045

62 045

130000

Фізична культура і спорт

4 850 486

4 850 486

2 566 730

1 315 185

4 850 486

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

4 850 486

4 850 486

2 566 730

1 315 185

4 850 486

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

261 630

261 630

261 630

250404

Інші видатки

261 630

261 630

261 630

Разом видатків

109 333 036 109 333 036

56 931 127

23 635 843

5 420 170

5 277 170

7 927

143 000

143 000

143 000

114 753 206

Заступник міського голови -

директор Департаменту

бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева 

Додаток 2.9
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста 
Харкова на 2016 рік" від __________ № ________/15

Видатки бюджету Червонозаводського району м.Харкова на 2016 рік

за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів 

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Найменування                                                                                                              

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Р А З О М

ВСЬОГО

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

ВСЬОГО

 видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

 оплата праці  

з них 

Видатки спеціального фонду

з них:

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата 

праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Додаток 2.9

1

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

010000

Державне управління

320 757 295

320 757 295

184 390 573

16 555 890

10 213 841

4 070 314

1 000 000

6 143 527

3 373 527

3 373 527

330 971 136

010116

Органи місцевого самоврядування

320 757 295

320 757 295

184 390 573

16 555 890

10 213 841

4 070 314

1 000 000

6 143 527

3 373 527

3 373 527

330 971 136

070000

Освіта

1 438 746 900

1 438 746 900

739 282 200

326 985 393

136 711 724

92 920 564

13 080 217

3 345 884

43 791 160

41 000 000

41 000 000

1 575 458 624

070101

Дошкільні заклади освіти

513 277 784

513 277 784

240 434 800

136 201 684

67 496 827

67 229 894

536 515

865 966

266 933

580 774 611

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, 
інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, 
гімназії, колегіуми 

821 471 053

821 471 053

439 925 300

175 384 761

22 371 778

19 991 928

10 092 980

1 196 369

2 379 850

843 842 831

070202

Вечірні (змінні) школи                                

9 548 251

9 548 251

6 254 800

958 861

1 000

1 000

9 549 251

070301

Загальноосвiтнi  школи-iнтернати, загальноосвітні 
санаторні школи-інтернати

6 144 915

6 144 915

2 460 000

1 477 020

50 000

50 000

6 194 915

070303

Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

6 106 645

6 106 645

2 406 600

1 510 200

10 000

10 000

6 116 645

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної 
роботи з дітьми

42 265 107

42 265 107

24 412 300

8 357 215

5 220 646

5 086 269

2 423 950

1 095 469

134 377

47 485 753

070802

Методична робота, інші заходи  у сфері народної освіти

10 403 853

10 403 853

6 938 200

554 653

10 403 853

070803

Служби технічного нагляду за будівництвом і 
капітальним ремонтом

286 200

286 200

166 300

286 200

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних 
відділів освіти                                       

16 204 921

16 204 921

10 473 500

1 025 721

16 204 921

070805

Групи централізованого господарського обслуговування  

4 548 703

4 548 703

2 674 200

257 903

4 548 703

070806

Інші заклади освіти                                   

5 638 168

5 638 168

3 136 200

1 257 375

561 473

551 473

26 772

188 080

10 000

6 199 641

070807

Інші освітні програми

2 541 200

2 541 200

41 000 000

41 000 000

41 000 000

41 000 000

43 541 200

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

310 100

310 100

310 100

080000

Охорона здоров'я

967 375 900

967 375 900

554 982 973

117 891 662

155 000 000

68 596 400

15 639 300

2 260 402

86 403 600

75 000 000

75 000 000

1 122 375 900

080101

Лікарні

470 640 552

470 640 552

254 610 167

67 614 016

84 838 700

32 820 800

4 096 100

706 002

52 017 900

43 700 000

43 700 000

555 479 252

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади 

24 419 586

24 419 586

13 560 290

2 895 266

1 951 800

1 258 800

598 100

63 053

693 000

660 000

660 000

26 371 386

080203

Перинатальні центри, пологові будинки

103 049 798

103 049 798

55 998 954

15 153 286

22 062 100

8 292 100

119 900

43 996

13 770 000

11 770 000

11 770 000

125 111 898

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих 
поліклінік та загальних і спеціалізованих 
стоматологічних поліклінік) 

302 673 307

302 673 307

191 011 095

27 915 064

25 687 500

8 809 400

2 133 200

327 336

16 878 100

16 643 000

16 643 000

328 360 807

080400

Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, медико-
санітарні частини, пересувні консультативні 
діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового 
фонду) 

15 424 203

15 424 203

9 242 718

905 856

2 310 400

1 623 400

613 900

59 528

687 000

658 000

658 000

17 734 603

080500

Загальні і спецілізовані стоматологічні поліклініки

49 138 306

49 138 306

29 237 876

3 340 990

17 977 500

15 791 900

8 078 100

1 060 487

2 185 600

1 397 000

1 397 000

67 115 806

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів 

Код 

тимчасової 
класифікац

ії видатків 

та кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

з них:

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

Додаток 2                                                                                                                                        
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 
2016 рік" від __________ № ________/15

Видатки бюджету м.Харкова на 2016 рік

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 оплата праці  

Видатки спеціального фонду

 розвитку

ВСЬОГО

з них:

з них 

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Додаток 2

1

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Код 

тимчасової 
класифікац

ії видатків 

та кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

з них:

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 оплата праці  

Видатки спеціального фонду

 розвитку

ВСЬОГО

з них:

з них 

комунальні 

послуги та 

енергоносії

080704

Центри здоров'я і заходи у сфері санітарної освіти 

508 848

508 848

305 353

12 884

508 848

081002

Інші заходи по охороні здоров'я 

1 521 300

1 521 300

1 016 520

54 300

172 000

172 000

172 000

172 000

1 693 300

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

144 097 005

144 097 005

35 481 700

6 854 700

5 592 337

1 603 876

755 728

260 375

3 988 461

3 979 900

3 979 900

149 689 342

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

81 742 900

81 742 900

81 742 900

090700

Утримання закладів, що надають соціальні послуги 
дітям, які опинились у складних життєвих обставинах

1 974 500

1 974 500

964 300

322 300

1 974 500

090802

Інші програми соціального захисту дітей               

203 800

203 800

203 800

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді

4 900 500

4 900 500

2 996 700

127 800

4 900 500

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у 
справах молоді

500 000

500 000

500 000

091105

Утримання клубів підлітків за місцем проживання

10 561 500

10 561 500

5 114 100

3 353 100

3 892 677

232 077

183 035

3 660 600

3 660 600

3 660 600

14 454 177

091106

Інші видатки

2 281 600

2 281 600

387 200

501 300

1 303 787

984 487

576 049

58 022

319 300

319 300

319 300

3 585 387

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у 
справах сім'ї

84 000

84 000

84 000

091204

Територіальні центри соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)

33 915 000

33 915 000

23 259 400

1 741 900

345 473

336 912

179 679

4 318

8 561

34 260 473

091205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

2 118 300

2 118 300

2 118 300

091206

Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри 
професійної реабілітації інвалідів 

3 078 100

3 078 100

1 746 500

410 800

3 078 100

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і 
ветеранів

796 505

796 505

796 505

091214

Інші установи та заклади 

1 940 300

1 940 300

1 013 500

397 500

50 400

50 400

15 000

1 990 700

100000

Житлово-комунальне господарство

535 063 715

535 063 715

24 425 500

172 128 790

172 128 790

172 128 790

172 128 790

707 192 505

100101

Житлово-експлуатаційне господарство 

238 198 750

238 198 750

6 401 640

6 401 640

6 401 640

6 401 640

244 600 390

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів 
влади

88 819 400

88 819 400

88 819 400

88 819 400

88 819 400

100201

Теплові мережі

43 100 000

43 100 000

43 100 000

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство 

55 195 000

55 195 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

56 545 000

100203

Благоустрій міста

174 093 540

174 093 540

24 425 500

71 957 750

71 957 750

71 957 750

71 957 750

246 051 290

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація 
каналізаційних систем

11 400 000

11 400 000

800 000

800 000

800 000

800 000

12 200 000

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі 
об'єднання та інші підприємства, установи та організації 
житлово-комунального господарства

13 076 425

13 076 425

2 800 000

2 800 000

2 800 000

2 800 000

15 876 425

110000

Культура і мистецтво

207 700 100

207 700 100

78 686 700

12 322 500

58 071 907

15 792 072

10 533 479

442 672

42 279 835

41 799 300

41 799 300

265 772 007

110103

Філармонії, музичні колективи  і ансамблі та інші 
мистецькі заклади та заходи

5 189 300

5 189 300

5 189 300

Додаток 2

2

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Код 

тимчасової 
класифікац

ії видатків 

та кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

з них:

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 оплата праці  

Видатки спеціального фонду

 розвитку

ВСЬОГО

з них:

з них 

комунальні 

послуги та 

енергоносії

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і 
місцевими програмами розвитку культури і мистецтва

251 200

251 200

26 156 000

26 156 000

26 156 000

26 156 000

26 407 200

110201

Бібліотеки 

27 349 400

27 349 400

16 413 600

3 543 800

154 911

118 865

1 320

42 718

36 046

27 504 311

110202

Музеї і виставки

2 760 700

2 760 700

1 469 700

284 300

25 000

17 000

500

8 000

2 785 700

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади 
клубного типу

10 479 000

10 479 000

4 730 700

2 959 200

2 671 993

1 324 093

792 204

123 103

1 347 900

1 344 000

1 344 000

13 150 993

110205

Школи естетичного виховання дітей

82 094 300

82 094 300

54 449 100

5 487 100

14 764 703

14 332 114

9 739 955

276 351

432 589

96 859 003

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

79 576 200

79 576 200

1 623 600

48 100

14 299 300

14 299 300

14 299 300

14 299 300

93 875 500

120000

Засоби масової інформації

9 179 520

9 179 520

9 179 520

120201

Періодичні видання (газета "Харьковские известия")

9 179 520

9 179 520

9 179 520

130000

Фізична культура і спорт

71 740 900

71 740 900

34 579 100

15 737 594

28 340 409

1 455 709

427 985

259 962

26 884 700

26 870 700

26 870 700

100 081 309

130102

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 

922 433

922 433

922 433

130106

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту

519 232

519 232

519 232

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-
юнацьких спортивних шкіл 

64 420 616

64 420 616

34 579 100

15 737 594

1 469 709

1 455 709

427 985

259 962

14 000

65 890 325

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

3 500 400

3 500 400

3 252 000

3 252 000

3 252 000

3 252 000

6 752 400

130112

Інші видатки

2 043 119

2 043 119

2 043 119

130115

Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури 

335 100

335 100

23 618 700

23 618 700

23 618 700

23 618 700

23 953 800

150000

Будівництво

4 832 902

4 832 902

604 159 510

604 159 510

604 147 510

516 138 110

608 992 412

150101

Капітальні вкладення (бюджет розвитку)

372 159 510

372 159 510

372 147 510

372 147 510

372 159 510

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

232 000 000

232 000 000

232 000 000

143 990 600

232 000 000

150202

Розробка схем та проектних рішень масового 
застосування

4 832 902

4 832 902

4 832 902

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, 
телекомунікації та інформатика

363 848 229

363 737 349

110 880

579 222 556

579 222 556

579 222 556

579 222 556

943 070 785

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

85 977 001

85 977 001

126 250 346

126 250 346

126 250 346

126 250 346

212 227 347

170703

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних 
доріг 

276 992 328

276 881 448

110 880

452 477 210

452 477 210

452 477 210

452 477 210

729 469 538

170901

Національна програма інформатизації 

828 900

828 900

495 000

495 000

495 000

495 000

1 323 900

180000

Інші послуги, пов'язані з економічною 
діяльністю

13 914 116

9 716 116

4 198 000

162 549 700

162 549 700

162 549 700

162 549 700

176 463 816

180109

Програми стабілізації та соціально-економічного 
розвитку територій

11 414 800

7 216 800

4 198 000

11 414 800

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

861 968

861 968

861 968

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні 
капітали суб'єктів підприємницької діяльності

162 549 700

162 549 700

162 549 700

162 549 700

162 549 700

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1 637 348

1 637 348

1 637 348

210000

Запобігання та ліквідація надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

2 703 141

2 703 141

1 465 894

2 703 141

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха 

540 000

540 000

540 000

210110

Заходи з організації рятування на водах

2 163 141

2 163 141

1 465 894

2 163 141

Додаток 2

3

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Код 

тимчасової 
класифікац

ії видатків 

та кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

 оплата праці  

бюджет 

розвитку

Р А З О М

ВСЬОГО

з них:

 видатки 

споживання

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

Найменування                                                                                           

згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

 оплата праці  

Видатки спеціального фонду

 розвитку

ВСЬОГО

з них:

з них 

комунальні 

послуги та 

енергоносії

230000

Обслуговування боргу

6 700

6 700

6 700

240000

Цільові фонди

5 837 100

1 153 100

4 684 000

4 010 000

4 010 000

5 837 100

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього 
природного середовища

4 684 000

4 684 000

4 010 000

4 010 000

4 684 000

240900

Цільові фонди, утворені органами місцевого 
самоврядування 

1 153 100

1 153 100

1 153 100

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

56 996 980

56 996 980

56 996 980

250102

Резервний фонд 

40 053 763

40 053 763

40 053 763

250404

Інші видатки

16 643 217

16 643 217

16 643 217

250913

Видатки, пов'язані з наданням та обслуговуванням 
пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам 
на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

300 000

300 000

300 000

Разом видатків

4 136 963 403

4 127 821 621

1 628 869 140

520 773 239

9 141 782

1 917 827 874 185 592 035

40 436 709

7 569 295 1 732 235 839

1 714 081 983

1 626 072 583

6 054 791 277

250301

Кошти, що передаються до державного бюджету з 
міського бюджету

157 162 200

157 162 200

157 162 200

250323

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування 
чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів 
спільного користування (субвенція районному бюджету 
Дергачівського району для міського бюджету м.Дергачі) 
(згідно з додатком №4)

400 000

400 000

400 000

Всього видатків

4 294 525 603

4 285 383 821

1 628 869 140

520 773 239

9 141 782

1 917 827 874 185 592 035

40 436 709

7 569 295 1 732 235 839

1 714 081 983

1 626 072 583

6 212 353 477

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева 

Додаток 2

4

(гривень)

з них:

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

01

Харківська міська рада 

93 074 680

93 074 680

31 395 280

4 778 835

524 000

524 000

524 000

524 000

93 598 680

010116

Органи місцевого самоврядування

73 743 359

73 743 359

31 395 280

4 778 835

29 000

29 000

29 000

29 000

73 772 359

091209

Фінансова підтримка громадських 
організацій інвалідів і ветеранів

238 100

238 100

238 100

100302

Комбінати комунальних підприємств, 
районні виробничі об'єднання та інші 
підприємства, установи та організації 
житлово-комунального господарства 
(КП "Міський архів")

321 879

321 879

321 879

100302

Комбінати комунальних підприємств, 
районні виробничі об'єднання та інші 
підприємства, установи та організації 
житлово-комунального господарства 
(КП "Міська друкарня")

682 290

682 290

682 290

120201

Періодичні видання (газета 
"Харьковские известия")

9 179 520

9 179 520

9 179 520

170901

Національна програма інформатизації 
(Програма інформатизації Харківської 
міської ради на 2013-2020 роки)

828 900

828 900

495 000

495 000

495 000

495 000

1 323 900

180109

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій 
(Комплексна програма розвитку 
місцевого самоврядування в місті 
Харкові на 2012-2020 роки)

76 000

76 000

76 000

180109

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій 
(Програма взаємодії міської ради з 
об'єднаннями громадян м.Харкова на 
2012-2020 роки )

253 300

253 300

253 300

250404

Інші видатки (Премія Харківської 
міської ради за вагомий вклад у 
вирішенні соціально-економічних 
питань та розвиток місцевого 
самоврядування)

220 000

220 000

220 000

 оплата праці  

з них:

видатки 

розвитку

Код 

тимчасової 

класифікаці

ї видатків 

та кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

ВСЬОГО

Видатки загального фонду

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки 

розвитку

з них 

бюджет розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Додаток 3.1
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 
2016 рік" від __________ № ________/15

Розподіл видатків міського бюджету м.Харкова на 2016 рік

за головними розпорядниками коштів

Найменування                                                               

згідно з типовою відомчою/тимчасовою 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

видатки 

споживання

 видатки 

споживання

Додаток 3.1

1

з них:

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

 оплата праці  

з них:

видатки 

розвитку

Код 

тимчасової 

класифікаці

ї видатків 

та кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

ВСЬОГО

Видатки загального фонду

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки 

розвитку

з них 

бюджет розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Найменування                                                               

згідно з типовою відомчою/тимчасовою 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

видатки 

споживання

 видатки 

споживання

250323

Субвенція на утримання об'єктів 
спільного користування чи ліквідацію 
негативних наслідків діяльності об'єктів 
спільного користування (субвенція 
районному бюджету Дергачівського 
району для міського бюджету м.Дергачі) 
(згідно з додатком №4)

400 000

400 000

400 000

В С Ь О Г О 

4 275 025 703

4 265 883 921

811 746 070

184 575 419

9 141 782

1 826 930 267

98 773 288

30 620 588

5 329 154

1 728 156 979

1 712 687 983

1 624 678 583

6 101 955 970

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Додаток 3.1

10

з них:

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

 оплата праці  

з них:

видатки 

розвитку

Код 

тимчасової 

класифікаці

ї видатків 

та кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

ВСЬОГО

Видатки загального фонду

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки 

розвитку

з них 

бюджет розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Найменування                                                               

згідно з типовою відомчою/тимчасовою 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

видатки 

споживання

 видатки 

споживання

250404

Інші видатки (Оплата членських внесків 
до міжнародної організації 
"ЕВРОСІТІЗ")

130 172

130 172

130 172

250404

Інші видатки (стипендії Почесним 
громадянам міста Харкова)

7 401 160

7 401 160

7 401 160

09

Департамент міжнародного 
співробітництва Харківської 
міської ради

5 216 472

5 216 472

1 602 199

65 000

65 000

65 000

65 000

5 281 472

010116

Органи місцевого самоврядування

2 434 616

2 434 616

1 602 199

65 000

65 000

65 000

65 000

2 499 616

100302

Комбінати комунальних підприємств, 
районні виробничі об'єднання та інші 
підприємства, установи та організації 
житлово-комунального господарства 
(КП "Цент розвитку міжнародного 
співробітництва")

1 834 656

1 834 656

1 834 656

180109

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій 
(Програма зміцнення позитивного 
міжнародного іміджу та розвитку 
міжнародного співробітництва міста 
Харкова на 2013-2017 роки)

470 000

470 000

470 000

250404

Інші видатки (Прийом іноземних 
делегацій)

477 200

477 200

477 200

10

Департамент освіти Харківської 
міської ради

50 826 001

50 826 001

19 120 551

7 298 289

47 674 536

6 489 236

3 314 096

1 135 653

41 185 300

41 065 000

41 065 000

98 500 537

010116

Органи місцевого самоврядування

2 793 113

2 793 113

1 519 976

65 000

65 000

65 000

65 000

2 858 113

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-
дитячий садок, інтернат при школі), 
спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, 
колегіуми 

9 137 449

9 137 449

5 515 575

975 300

2 466 063

2 466 063

1 467 654

98 310

11 603 512

070301

Загальноосвiтнi  школи-iнтернати, 
загальноосвітні санаторні школи-
інтернати

6 144 915

6 144 915

2 460 000

1 477 020

50 000

50 000

6 194 915

070303

Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, 
прийомні сім'ї)

6 106 645

6 106 645

2 406 600

1 510 200

10 000

10 000

6 116 645

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із 
позашкільної роботи з дітьми

12 289 702

12 289 702

6 253 900

3 239 000

4 083 473

3 963 173

1 846 442

1 037 343

120 300

16 373 175

070802

Методична робота, інші заходи  у сфері 
народної освіти

1 454 077

1 454 077

798 200

96 769

1 454 077

070803

Служби технічного нагляду за 
будівництвом і капітальним ремонтом

286 200

286 200

166 300

286 200

070807

Інші освітні програми

2 541 200

2 541 200

41 000 000

41 000 000

41 000 000

41 000 000

43 541 200

Додаток 3.1

2

з них:

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

 оплата праці  

з них:

видатки 

розвитку

Код 

тимчасової 

класифікаці

ї видатків 

та кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

ВСЬОГО

Видатки загального фонду

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки 

розвитку

з них 

бюджет розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Найменування                                                               

згідно з типовою відомчою/тимчасовою 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

видатки 

споживання

 видатки 

споживання

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування, 
яким виповнюється 18 років

310 100

310 100

310 100

100302

Комбінати комунальних підприємств, 
районні виробничі об'єднання та інші 
підприємства, установи та організації 
житлово-комунального господарства 
(КП "Комбінат дитячого харчування")

9 621 800

9 621 800

9 621 800

100302

Комбінати комунальних підприємств, 
районні виробничі об'єднання та інші 
підприємства, установи та організації 
житлово-комунального господарства 
(КО "Дошкільне харчування")

140 800

140 800

140 800

11

Департамент у справах сім’ї, 
молоді та спорту Харківської 
міської ради

6 908 478

6 908 478

2 746 949

586 641

1 368 787

984 487

576 049

58 022

384 300

384 300

384 300

8 277 265

010116

Органи місцевого самоврядування

4 042 878

4 042 878

2 359 749

85 341

65 000

65 000

65 000

65 000

4 107 878

091103

Соціальні програми і заходи державних 
органів у справах молоді

500 000

500 000

500 000

091106

Інші видатки

2 281 600

2 281 600

387 200

501 300

1 303 787

984 487

576 049

58 022

319 300

319 300

319 300

3 585 387

091107

Соціальні програми і заходи державних 
органів у справах сім'ї

84 000

84 000

84 000

13

Управління з питань фізичної 
культури та спорту Департаменту 
у справах сім’ї, молоді та  спорту 
Харківської міської ради

49 202 633

49 202 633

19 946 345

12 840 860

32 013 781

1 417 481

377 985

413 087

30 596 300

30 596 300

30 596 300

81 216 414

010116

Органи місцевого самоврядування

1 333 981

1 333 981

767 245

65 000

65 000

65 000

65 000

1 398 981

091105

Утримання клубів підлітків за місцем 
проживання

10 561 500

10 561 500

5 114 100

3 353 100

3 892 677

232 077

183 035

3 660 600

3 660 600

3 660 600

14 454 177

130102

Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань 

922 433

922 433

922 433

130106

Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань з неолімпійських видів 
спорту

519 232

519 232

519 232

130107

Утримання та навчально-тренувальна 
робота дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл 

29 986 868

29 986 868

14 065 000

9 487 760

1 185 404

1 185 404

377 985

230 052

31 172 272

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

3 500 400

3 500 400

3 252 000

3 252 000

3 252 000

3 252 000

6 752 400

130112

Інші видатки

2 043 119

2 043 119

2 043 119

130115

Центри "Спорт для всіх" та заходи з 
фізичної культури 

335 100

335 100

23 618 700

23 618 700

23 618 700

23 618 700

23 953 800

Додаток 3.1

3

з них:

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

 оплата праці  

з них:

видатки 

розвитку

Код 

тимчасової 

класифікаці

ї видатків 

та кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

ВСЬОГО

Видатки загального фонду

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки 

розвитку

з них 

бюджет розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Найменування                                                               

згідно з типовою відомчою/тимчасовою 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

видатки 

споживання

 видатки 

споживання

13

Департамент спортивних 
іміджевих проектів та маркетингу 
Харківської міської ради

5 325 543

5 325 543

1 173 374

65 000

65 000

65 000

65 000

5 390 543

010116

Органи місцевого самоврядування

1 908 043

1 908 043

1 173 374

65 000

65 000

65 000

65 000

1 973 043

180109

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій 
(Міська програма спортивних 
іміджевих проектів на 2013-2016 роки)

3 417 500

3 417 500

3 417 500

14

Департамент охорони здоров’я 
Харківської міської ради

976 175 752

976 175 752 558 214 362

117 891 662

164 365 000

68 596 400

15 639 300

2 260 402

95 768 600

84 365 000

84 365 000

1 140 540 752

010116

Органи місцевого самоврядування

5 799 852

5 799 852

3 231 389

65 000

65 000

65 000

65 000

5 864 852

080101

Лікарні

470 640 552

470 640 552 254 610 167

67 614 016

84 838 700

32 820 800

4 096 100

706 002

52 017 900

43 700 000

43 700 000

555 479 252

080201

Спеціалізовані лікарні та інші 
спеціалізовані заклади (центри, 
диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, 
лепрозорії, медико-санітарні частини 
тощо, що мають ліжкову мережу) 

24 419 586

24 419 586

13 560 290

2 895 266

1 951 800

1 258 800

598 100

63 053

693 000

660 000

660 000

26 371 386

080203

Перинатальні центри, пологові будинки

103 049 798

103 049 798

55 998 954

15 153 286

22 062 100

8 292 100

119 900

43 996

13 770 000

11 770 000

11 770 000

125 111 898

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім 
спеціалізованих поліклінік та загальних 
і спеціалізованих стоматологічних 
поліклінік) 

302 673 307

302 673 307 191 011 095

27 915 064

25 687 500

8 809 400

2 133 200

327 336

16 878 100

16 643 000

16 643 000

328 360 807

080400

Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. 
диспансери, медико-санітарні частини, 
пересувні консультативні діагностичні 
центри тощо, які не мають ліжкового 
фонду) 

15 424 203

15 424 203

9 242 718

905 856

2 310 400

1 623 400

613 900

59 528

687 000

658 000

658 000

17 734 603

080500

Загальні і спецілізовані стоматологічні 
поліклініки

49 138 306

49 138 306

29 237 876

3 340 990

17 977 500

15 791 900

8 078 100

1 060 487

2 185 600

1 397 000

1 397 000

67 115 806

080704

Центри здоров'я і заходи у сфері 
санітарної освіти 

508 848

508 848

305 353

12 884

508 848

081002

Інші заходи по охороні здоров'я 
(Харківський міський інформаційно-
аналітичний центр медичної 
статистики)                    

1 521 300

1 521 300

1 016 520

54 300

172 000

172 000

172 000

172 000

1 693 300

100302

Комбінати комунальних підприємств, 
районні виробничі об'єднання та інші 
підприємства, установи та організації 
житлово-комунального господарства 
(КП "Міська молочна фабрика-кухня 
дитячого харчування")

2 800 000

2 800 000

2 800 000

2 800 000

2 800 000

180109

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Додаток 3.1

4

з них:

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

 оплата праці  

з них:

видатки 

розвитку

Код 

тимчасової 

класифікаці

ї видатків 

та кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

ВСЬОГО

Видатки загального фонду

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки 

розвитку

з них 

бюджет розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Найменування                                                               

згідно з типовою відомчою/тимчасовою 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

видатки 

споживання

 видатки 

споживання

180409

Внески органів місцевого 
самоврядування у статутні капітали 
суб'єктів підприємницької діяльності 
(КП "Автобаза швидкої медичної 
допомоги м.Харкова")

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

180409

Внески органів місцевого 
самоврядування у статутні капітали 
суб'єктів підприємницької діяльності 
(КП "Міська молочна фабрика-кухня 
дитячого харчування")

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

15

Департамент праці та соціальної 
політики Харківської міської ради

7 127 898

7 127 898

4 232 152

127 800

65 000

65 000

65 000

65 000

7 192 898

010116

Органи місцевого самоврядування

2 227 398

2 227 398

1 235 452

65 000

65 000

65 000

65 000

2 292 398

091101

Утримання центрів соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді

4 900 500

4 900 500

2 996 700

127 800

4 900 500

15

Управління праці та соціальних 
питань Департаменту праці та 
соціальної політики Харківської 
міської ради

123 952 183

123 952 183

28 592 146

2 550 200

460 873

387 312

179 679

19 318

73 561

65 000

65 000

124 413 056

010116

Органи місцевого самоврядування

4 148 883

4 148 883

2 572 746

65 000

65 000

65 000

65 000

4 213 883

090412

Інші видатки на соціальний захист 
населення 

80 869 900

80 869 900

80 869 900

091204

Територіальні центри соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг)

33 915 000

33 915 000

23 259 400

1 741 900

345 473

336 912

179 679

4 318

8 561

34 260 473

091206

Центри соціальної реабілітації дітей - 
інвалідів; центри професійної 
реабілітації інвалідів 

3 078 100

3 078 100

1 746 500

410 800

3 078 100

091214

Інші установи та заклади 

1 940 300

1 940 300

1 013 500

397 500

50 400

50 400

15 000

1 990 700

20

Управління служб у справах дітей 
Департаменту праці та соціальної 
політики Харківської міської ради

8 753 571

8 753 571

5 497 335

384 958

77 200

77 200

77 200

77 200

8 830 771

010116

Органи місцевого самоврядування

6 575 271

6 575 271

4 533 035

62 658

77 200

77 200

77 200

77 200

6 652 471

090700

Утримання закладів, що надають 
соціальні послуги дітям, які опинились у 
складних життєвих обставинах

1 974 500

1 974 500

964 300

322 300

1 974 500

090802

Інші програми соціального захисту дітей                203 800

203 800

203 800

24

Департамент культури 
Харківської міської ради

211 789 561

211 789 561

81 074 411

12 322 500

58 166 225

15 792 072

10 533 479

442 672

42 374 153

41 893 618

41 893 618

269 955 786

010116

Органи місцевого самоврядування

4 089 461

4 089 461

2 387 711

94 318

94 318

94 318

94 318

4 183 779

110103

Філармонії, музичні колективи  і 
ансамблі та інші мистецькі заклади та 
заходи

5 189 300

5 189 300

5 189 300

Додаток 3.1

5

з них:

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

 оплата праці  

з них:

видатки 

розвитку

Код 

тимчасової 

класифікаці

ї видатків 

та кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

ВСЬОГО

Видатки загального фонду

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки 

розвитку

з них 

бюджет розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Найменування                                                               

згідно з типовою відомчою/тимчасовою 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

видатки 

споживання

 видатки 

споживання

110104

Видатки на заходи, передбачені 
державними і місцевими програмами 
розвитку культури і мистецтва

251 200

251 200

26 156 000

26 156 000

26 156 000

26 156 000

26 407 200

110201

Бібліотеки 

27 349 400

27 349 400

16 413 600

3 543 800

154 911

118 865

1 320

42 718

36 046

27 504 311

110202

Музеї і виставки

2 760 700

2 760 700

1 469 700

284 300

25 000

17 000

500

8 000

2 785 700

110204

Палаци і будинки культури, клуби та 
інші заклади клубного типу

10 479 000

10 479 000

4 730 700

2 959 200

2 671 993

1 324 093

792 204

123 103

1 347 900

1 344 000

1 344 000

13 150 993

110205

Школи естетичного виховання дітей

82 094 300

82 094 300

54 449 100

5 487 100

14 764 703

14 332 114

9 739 955

276 351

432 589

96 859 003

110502

Інші культурно-освітні заклади та 
заходи 

79 576 200

79 576 200

1 623 600

48 100

14 299 300

14 299 300

14 299 300

14 299 300

93 875 500

35

Департамент підприємництва та 
споживчого ринку Харківської 
міської ради

14 812 629

14 812 629

7 528 246

441 449

68 200

3 200

65 000

65 000

65 000

14 880 829

010116

Органи місцевого самоврядування

13 950 661

13 950 661

7 528 246

441 449

68 200

3 200

65 000

65 000

65 000

14 018 861

180404

Підтримка малого і середнього 
підприємництва

861 968

861 968

861 968

41

Департамент комунального 
господарства  Харківської міської 
ради

226 634 288

226 634 288

3 926 798

24 647 964

205 772 400

205 772 400

205 772 400

205 772 400

432 406 688

010116

Органи місцевого самоврядування

6 412 488

6 412 488

3 926 798

222 464

65 000

65 000

65 000

65 000

6 477 488

100201

Теплові мережі

43 100 000

43 100 000

43 100 000

100202

Водопровідно-каналізаційне 
господарство 

50 195 000

50 195 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

51 545 000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

126 128 300

126 128 300

24 425 500

60 268 000

60 268 000

60 268 000

60 268 000

186 396 300

150101

Капітальні вкладення

101 293 600

101 293 600

101 293 600

101 293 600

101 293 600

171000

Діяльність і послуги не віднесені до 
інших категорій

50 000

50 000

50 000

180409

Внески органів місцевого 
самоврядування у статутні капітали 
суб'єктів підприємницької діяльності

42 795 800

42 795 800

42 795 800

42 795 800

42 795 800

180410

Інші заходи, пов`язані з економічною 
діяльністю

50 000

50 000

50 000

250404

Інші видатки (поховання)

698 500

698 500

698 500

43

Департамент житлового 
господарства Харківської міської 
ради

292 433 671

292 433 671

4 254 603

247 834

151 632 890

151 632 890

150 958 890

150 958 890

444 066 561

010116

Органи місцевого самоврядування

6 750 321

6 750 321

4 254 603

247 834

91 300

91 300

91 300

91 300

6 841 621

100101

Житлово-експлуатаційне господарство 

238 198 750

238 198 750

6 401 640

6 401 640

6 401 640

6 401 640

244 600 390

100102

Капітальний ремонт житлового фонду 
місцевих органів влади

88 819 400

88 819 400

88 819 400

88 819 400

88 819 400

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

34 584 600

34 584 600

10 916 950

10 916 950

10 916 950

10 916 950

45 501 550

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, 
експлуатація каналізаційних систем

11 400 000

11 400 000

800 000

800 000

800 000

800 000

12 200 000

150101

Капітальні вкладення

6 529 700

6 529 700

6 529 700

6 529 700

6 529 700

Додаток 3.1

6

з них:

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

 оплата праці  

з них:

видатки 

розвитку

Код 

тимчасової 

класифікаці

ї видатків 

та кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

ВСЬОГО

Видатки загального фонду

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки 

розвитку

з них 

бюджет розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Найменування                                                               

згідно з типовою відомчою/тимчасовою 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

видатки 

споживання

 видатки 

споживання

170703

Видатки на проведення робіт, пов'язаних 
із будівництвом, реконструкцією, 
ремонтом та утриманням автомобільних 
доріг 

1 500 000

1 500 000

1 500 000

180409

Внески органів місцевого 
самоврядування у статутні капітали 
суб'єктів підприємницької діяльності

34 579 900

34 579 900

34 579 900

34 579 900

34 579 900

240604

Інша діяльність у сфері охорони 
навколишнього природного середовища

3 494 000

3 494 000

2 820 000

2 820 000

3 494 000

45

Управління комунального майна 
та приватизації Департаменту 
економіки та комунального майна 
Харківської міської ради

12 457 602

12 457 602

4 125 722

284 928

65 000

65 000

65 000

65 000

12 522 602

010116

Органи місцевого самоврядування

6 582 745

6 582 745

4 125 722

284 928

65 000

65 000

65 000

65 000

6 647 745

250404

Інші видатки (управління комунальним 
майном)

5 874 857

5 874 857

5 874 857

47

Департамент будівництва та 
шляхового господарства 
Харківської міської ради

260 613 940

260 503 060

3 278 730

110 880

526 262 603

526 262 603

526 262 603

438 253 203

786 876 543

010116

Органи місцевого самоврядування

4 965 772

4 965 772

3 278 730

78 939

78 939

78 939

78 939

5 044 711

100202

Водопровідно-каналізаційне 
господарство 

5 000 000

5 000 000

5 000 000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

13 380 640

13 380 640

772 800

772 800

772 800

772 800

14 153 440

100302

Комбінати комунальних підприємств, 
районні виробничі об'єднання та інші 
підприємства, установи та організації 
житлово-комунального господарства 
(КП "Харківська дирекція будівництва 
метрополітену")

475 000

475 000

475 000

150120

Будівництво та розвиток мережі 
метрополітенів

232 000 000

232 000 000

232 000 000

143 990 600

232 000 000

170703

Видатки на проведення робіт, пов'язаних 
із будівництвом, реконструкцією, 
ремонтом та утриманням автомобільних 
доріг 

236 792 528

236 681 648

110 880

214 736 864

214 736 864

214 736 864

214 736 864

451 529 392

180409

Внески органів місцевого 
самоврядування у статутні капітали 
суб'єктів підприємницької діяльності

78 674 000

78 674 000

78 674 000

78 674 000

78 674 000

Додаток 3.1

7

з них:

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

 оплата праці  

з них:

видатки 

розвитку

Код 

тимчасової 

класифікаці

ї видатків 

та кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

ВСЬОГО

Видатки загального фонду

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки 

розвитку

з них 

бюджет розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Найменування                                                               

згідно з типовою відомчою/тимчасовою 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

видатки 

споживання

 видатки 

споживання

47

Управління з будівництва, 
ремонту та реконструкції 
Департаменту будівництва та 
шляхового господарства 
Харківської міської ради

5 536 802

5 536 802

4 062 217

248 632 236

3 950 000

1 000 000

244 682 236

241 912 236

241 912 236

254 169 038

010116

Органи місцевого самоврядування

5 536 802

5 536 802

4 062 217

6 720 000

3 950 000

1 000 000

2 770 000

12 256 802

150101

Капітальні вкладення

107 073 326

107 073 326

107 073 326

107 073 326

107 073 326

170703

Видатки на проведення робіт, пов'язаних 
із будівництвом, реконструкцією, 
ремонтом та утриманням автомобільних 
доріг 

133 648 910

133 648 910

133 648 910

133 648 910

133 648 910

240604

Інша діяльність у сфері охорони 
навколишнього природного середовища

1 190 000

1 190 000

1 190 000

1 190 000

1 190 000

48

Департамент містобудування, 
архітектури та генерального 
плану Харківської міської ради

13 396 886

8 563 984

5 683 303

4 832 902

65 000

65 000

65 000

65 000

13 461 886

010116

Органи місцевого самоврядування

8 563 984

8 563 984

5 683 303

65 000

65 000

65 000

65 000

8 628 984

150202

Розробка схем та проектних рішень 
масового застосування

4 832 902

4 832 902

4 832 902

56

Департамент земельних відносин 
Харківської міської ради

8 246 919

4 048 919

2 785 222

4 198 000

115 000

115 000

115 000

115 000

8 361 919

010116

Органи місцевого самоврядування

4 048 919

4 048 919

2 785 222

115 000

115 000

115 000

115 000

4 163 919

180109

Програми стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій 
(Програма подальшого реформування 
земельних відносин та підвищення 
ефективності використання земель в 
місті Харкові на 2007-2019 роки)

4 198 000

4 198 000

4 198 000

65

Департамент інфраструктури 
Харківської міської ради

129 525 191

129 525 191

3 099 341

24 844

372 669 666

372 669 666

372 669 666

372 669 666

502 194 857

010116

Органи місцевого самоврядування

4 848 390

4 848 390

3 099 341

24 844

65 000

65 000

65 000

65 000

4 913 390

150101

Капітальні вкладення

142 262 884

142 262 884

142 262 884

142 262 884

142 262 884

170603

Інші заходи у сфері міського 
електротранспорту

85 977 001

85 977 001

126 250 346

126 250 346

126 250 346

126 250 346

212 227 347

170703

Видатки на проведення робіт, пов'язаних 
із будівництвом, реконструкцією, 
ремонтом та утриманням автомобільних 
доріг 

38 699 800

38 699 800

104 091 436

104 091 436

104 091 436

104 091 436

142 791 236

68

Департамент по взаємодії з 
правоохоронними органами та 
цивільного захисту Харківської 
міської ради

7 604 656

7 604 656

4 690 455

146 655

42 770

42 770

42 770

42 770

7 647 426

Додаток 3.1

8

з них:

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку

 оплата праці  

з них:

видатки 

розвитку

Код 

тимчасової 

класифікаці

ї видатків 

та кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

ВСЬОГО

Видатки загального фонду

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

 видатки 

розвитку

з них 

бюджет розвитку

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Найменування                                                               

згідно з типовою відомчою/тимчасовою 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

видатки 

споживання

 видатки 

споживання

010116

Органи місцевого самоврядування

4 901 515

4 901 515

3 224 561

146 655

42 770

42 770

42 770

42 770

4 944 285

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію 
надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха (Комплексна Програма 
розвитку цивільного захисту міста 
Харкова на 2014-2017 роки)

540 000

540 000

540 000

210110

Утримання комунальної установи 
"Спеціалізована водно-рятувальна 
служба міста Харкова"

2 163 141

2 163 141

1 465 894

2 163 141

73

Департамент економіки та 
комунального майна Харківської 
міської ради

8 276 178

8 276 178

4 039 464

15 122 000

15 122 000

15 110 000

15 110 000

23 398 178

010116

Органи місцевого самоврядування

6 388 830

6 388 830

4 039 464

122 000

122 000

122 000

122 000

6 510 830

150101

Капітальні вкладення

15 000 000

15 000 000

14 988 000

14 988 000

15 000 000

180410

Інші заходи, пов'язані з економічною 
діяльністю

1 587 348

1 587 348

1 587 348

250913

Видатки, пов'язані з наданням та 
обслуговуванням пільгових 
довгострокових кредитів, наданих 
громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла

300 000

300 000

300 000

75

Департамент бюджету і фінансів 
Харківської міської ради

15 467 907

15 467 907

10 676 865

1 637 100

1 153 100

484 000

484 000

484 000

17 105 007

010116

Органи місцевого самоврядування

15 461 207

15 461 207

10 676 865

484 000

484 000

484 000

484 000

15 945 207

230000

Обслуговування боргу 

6 700

6 700

6 700

240900

Цільові фонди, утворені органами 
місцевого самоврядування 

1 153 100

1 153 100

1 153 100

76

Департамент бюджету і фінансів 
Харківської міської ради (в 
частині міжбюджетних 
трансфертів, резервного фонду)

1 741 666 262

1 741 666 262

1 741 666 262

250102

Резервний фонд 

40 053 763

40 053 763

40 053 763

250301

Реверсна дотація

157 162 200

157 162 200

157 162 200

250315

Інші додаткові дотації  (з міського 
бюджету м.Харкова районним у місті 
бюджетам) (згідно з додатком №4)

729 984 508

729 984 508

729 984 508

250336

Освітня субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам (згідно з 
додатком №4)

814 065 791

814 065 791

814 065 791

Додаток 3.1

9

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

10

Управління освіти Адміністрації Фрунзенського району 
Харківської міської ради

160 438 477 160 438 477

81 123 282

39 395 301

7 179 297

7 166 297

530 061

41 745

13 000

13 000

13 000 167 617 774

010116

Органи місцевого самоврядування

557 948

557 948

353 972

68 322

13 000

13 000

13 000

13 000

570 948

070101

Дошкільні заклади освіти

59 955 307

59 955 307

26 822 067

18 507 454

5 728 850

5 728 850

5 297

1 660

65 684 157

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при 
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

90 548 728

90 548 728

48 204 042

19 467 315

1 239 364

1 239 364

458 853

26 609

91 788 092

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з 

2 194 852

2 194 852

1 302 293

414 037

140 042

140 042

65 911

13 476

2 334 894

070802

Методична робота, інші заходи  у сфері народної освіти

958 841

958 841

660 520

44 887

958 841

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів 
освіти                                       

1 600 079

1 600 079

1 033 370

82 486

1 600 079

070805

Групи централізованого господарського обслуговування  

453 757

453 757

288 314

11 438

453 757

070806

Інші заклади освіти                                   

1 152 115

1 152 115

615 384

304 432

16 804

16 804

1 168 919

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

3 016 850

3 016 850

1 843 320

494 930

41 237

41 237

3 058 087

15

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Фрунзенського району Харківської міської 
ради

6 667 719

6 667 719

4 310 187

295 393

65 000

65 000

65 000

65 000

6 732 719

010116

Органи місцевого самоврядування

6 440 819

6 440 819

4 310 187

295 393

65 000

65 000

65 000

65 000

6 505 819

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

105 800

105 800

105 800

091205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

121 100

121 100

121 100

98

Адміністрація Фрунзенського району Харківської міської 
ради

5 981 241

5 981 241

2 864 797

846 545

67 038

2 038

65 000

65 000

65 000

6 048 279

010116

Органи місцевого самоврядування

5 690 526

5 690 526

2 864 797

846 545

67 038

2 038

65 000

65 000

65 000

5 757 564

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

62 045

62 045

62 045

250404

Інші видатки 

228 670

228 670

228 670

В С Ь О Г О 

173 087 437

173 087 437

88 298 266

40 537 239

7 311 335

7 168 335

530 061

41 745

143 000

143 000

143 000

180 398 772

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Додаток 3.10
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 
2016 рік" від __________ № ________/15

 оплата праці  

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

Розподіл видатків бюджету Фрунзенського району м.Харкова на 2016 рік

за головними розпорядниками коштів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

ВСЬОГО

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Найменування                                                                            згідно з 

типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

ВСЬОГО

з них:

Видатки загального фонду

видатки 

розвитку

 видатки 

споживання

Додаток 3.10

1

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

10

Управління освіти Адміністрації Дзержинського району 
Харківської міської ради

217 222 002 217 222 002 110 266 982

53 585 070

15 428 917

15 347 917

3 126 200 1 062 300

81 000

13 000

13 000 232 650 919

010116

Органи місцевого самоврядування

558 219

558 219

337 592

82 231

13 000

13 000

13 000

13 000

571 219

070101

Дошкільні заклади освіти

71 150 282

71 150 282

32 491 655

20 234 485

9 675 950

9 660 950

250 000

613 000

15 000

80 826 232

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при 
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

129 427 122 129 427 122

67 132 900

31 477 125

5 159 582

5 128 582

2 754 200

251 200

31 000

134 586 704

070202

Вечірні (змінні) школи                                

1 641 832

1 641 832

1 183 650

22 400

1 000

1 000

1 642 832

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з 

3 327 593

3 327 593

2 306 680

178 833

147 635

142 635

72 000

5 500

5 000

3 475 228

070802

Методична робота, інші заходи  у сфері народної освіти

1 242 431

1 242 431

829 950

89 811

1 242 431

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів 
освіти                                       

2 178 095

2 178 095

1 407 270

128 985

2 178 095

070805

Групи централізованого господарського обслуговування  

576 133

576 133

349 157

36 283

576 133

070806

Інші заклади освіти                                   

1 682 152

1 682 152

737 558

669 587

340 000

330 000

188 000

10 000

2 022 152

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

5 438 143

5 438 143

3 490 570

665 330

91 750

84 750

50 000

4 600

7 000

5 529 893

15

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Дзержинського району Харківської міської 
ради

10 157 544

10 157 544

6 637 567

372 879

65 000

65 000

65 000

65 000

10 222 544

010116

Органи місцевого самоврядування

9 774 844

9 774 844

6 637 567

372 879

65 000

65 000

65 000

65 000

9 839 844

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

59 800

59 800

59 800

091205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

322 900

322 900

322 900

90

Адміністрація Дзержинського району Харківської міської 
ради

6 612 673

6 612 673

3 196 133

1 126 441

95 179

30 179

65 000

65 000

65 000

6 707 852

010116

Органи місцевого самоврядування

6 481 090

6 481 090

3 196 133

1 126 441

95 179

30 179

65 000

65 000

65 000

6 576 269

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

62 045

62 045

62 045

250404

Інші видатки 

69 538

69 538

69 538

В С Ь О Г О 

233 992 219

233 992 219

120 100 682

55 084 390

15 589 096

15 378 096

3 126 200

1 062 300

211 000

143 000

143 000

249 581 315

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

з них 

Р А З О М

Видатки спеціального фонду

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них:

Додаток 3.2
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 
2016 рік" від __________ № ________/15

бюджет 

розвитку

Розподіл видатків бюджету Дзержинського району м.Харкова на 2016 рік

за головними розпорядниками коштів

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Найменування                                                                            згідно з 

типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

з них:

 оплата праці  

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 оплата праці  

ВСЬОГО

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 видатки 

споживання

Додаток 3.2

1

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

10

Управління освіти Адміністрації Київського району 
Харківської міської ради

191 618 535 191 618 535 101 426 354

41 139 090

13 157 297

12 879 887

2 624 695

514 770

277 410

13 000

13 000 204 775 832

010116

Органи місцевого самоврядування

592 244

592 244

395 567

43 680

13 000

13 000

13 000

13 000

605 244

070101

Дошкільні заклади освіти

60 445 410

60 445 410

29 452 196

14 530 095

8 240 690

8 214 290

240 697

9 810

26 400

68 686 100

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при 
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

116 718 032 116 718 032

63 058 643

24 756 984

4 271 888

4 033 878

2 151 987

486 890

238 010

120 989 920

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з 

3 685 213

3 685 213

2 265 950

568 283

401 680

401 680

205 239

17 990

4 086 893

070802

Методична робота, інші заходи  у сфері народної освіти

1 409 787

1 409 787

957 140

65 677

1 409 787

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів 
освіти                                       

1 834 588

1 834 588

1 215 800

52 650

1 834 588

070805

Групи централізованого господарського обслуговування  

522 657

522 657

278 550

14 197

522 657

070806

Інші заклади освіти                                   

1 021 298

1 021 298

640 168

127 849

204 669

204 669

26 772

80

1 225 967

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

5 389 306

5 389 306

3 162 340

979 675

25 370

25 370

5 414 676

15

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Київського району Харківської міської ради

7 806 085

7 806 085

5 079 758

217 570

65 000

65 000

65 000

65 000

7 871 085

010116

Органи місцевого самоврядування

7 588 585

7 588 585

5 079 758

217 570

65 000

65 000

65 000

65 000

7 653 585

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

64 400

64 400

64 400

091205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

153 100

153 100

153 100

91

Адміністрація Київського району Харківської міської ради

6 045 031

6 045 031

3 098 976

709 708

84 137

19 137

65 000

65 000

65 000

6 129 168

010116

Органи місцевого самоврядування

5 778 080

5 778 080

3 098 976

709 708

84 137

19 137

65 000

65 000

65 000

5 862 217

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

62 045

62 045

62 045

250404

Інші видатки 

204 906

204 906

204 906

В С Ь О Г О 

205 469 651

205 469 651

109 605 088

42 066 368

13 306 434

12 899 024

2 624 695

514 770

407 410

143 000

143 000

218 776 085

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Додаток 3.3
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 
2016 рік" від __________ № ________/15

Розподіл видатків бюджету Київського району м.Харкова на 2016 рік

за головними розпорядниками коштів

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Найменування                                                                            згідно з 

типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Видатки спеціального фонду

ВСЬОГО

з них:

видатки 

розвитку

з них 

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

 видатки 

споживання

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 оплата праці  

бюджет 

розвитку

з них:

Р А З О М

Додаток 3.3

1

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

10

Управління освіти Адміністрації Комінтернівського району 
Харківської міської ради

144 151 377 144 151 377

74 655 158

32 663 703

11 253 589

10 990 819

3 430 902

442 869

262 770

13 000

13 000 155 404 966

010116

Органи місцевого самоврядування

525 307

525 307

364 938

23 332

13 000

13 000

13 000

13 000

538 307

070101

Дошкільні заклади освіти

44 747 478

44 747 478

21 244 695

11 217 959

5 431 048

5 341 048

38 650

190 833

90 000

50 178 526

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при 
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

90 195 506

90 195 506

47 583 720

20 278 347

5 406 970

5 259 200

3 196 752

209 863

147 770

95 602 476

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

3 006 098

3 006 098

1 916 930

387 016

308 111

303 111

195 500

16 863

5 000

3 314 209

070802

Методична робота, інші заходи  у сфері народної освіти

1 119 962

1 119 962

781 910

45 742

1 119 962

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів 
освіти                                       

1 583 133

1 583 133

999 450

169 993

1 583 133

070805

Групи централізованого господарського обслуговування  

521 994

521 994

332 446

50 959

521 994

070806

Інші заклади освіти                                   

223 391

223 391

140 739

29 415

223 391

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

2 228 508

2 228 508

1 290 330

460 940

94 460

87 460

25 310

7 000

2 322 968

15

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Комінтернівського району Харківської міської 
ради

8 312 150

8 312 150

5 180 246

329 313

65 000

65 000

65 000

65 000

8 377 150

010116

Органи місцевого самоврядування

7 918 850

7 918 850

5 180 246

329 313

65 000

65 000

65 000

65 000

7 983 850

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

135 700

135 700

135 700

091205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги

257 600

257 600

257 600

92

Адміністрація Комінтернівського району Харківської 
міської ради

5 756 646

5 756 646

2 951 588

834 177

73 838

8 838

65 000

65 000

65 000

5 830 484

010116

Органи місцевого самоврядування

5 501 351

5 501 351

2 951 588

834 177

73 838

8 838

65 000

65 000

65 000

5 575 189

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

62 045

62 045

62 045

250404

Інші видатки 

193 250

193 250

193 250

В С Ь О Г О 

158 220 173

158 220 173

82 786 992

33 827 193

11 392 427

10 999 657

3 430 902

442 869

392 770

143 000

143 000

169 612 600

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

ВСЬОГО

Видатки спеціального фонду

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Р А З О М

Найменування                                                                            згідно з 

типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

з них:

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

ВСЬОГО

Додаток 3.4
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 
2016 рік" від __________ № ________/15

 оплата праці  

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Розподіл видатків бюджету Комінтернівського району м.Харкова на 2016 рік

бюджет 

розвитку

за головними розпорядниками коштів

Додаток 3.4

1

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

10

Управління освіти Адміністрації Ленінського району 
Харківської міської ради

98 277 224

98 277 224

51 442 032

21 195 620

9 159 388

7 043 708

2 115 680

13 000

13 000 107 436 612

010116

Органи місцевого самоврядування

443 008

443 008

289 385

38 804

13 000

13 000

13 000

13 000

456 008

070101

Дошкільні заклади освіти

36 032 052

36 032 052

16 787 310

9 431 608

5 961 962

5 826 429

135 533

41 994 014

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при 
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

52 378 333

52 378 333

28 166 219

10 885 315

3 125 665

1 162 595

1 963 070

55 503 998

070202

Вечірні (змінні) школи                                

1 704 324

1 704 324

1 191 783

71 861

1 704 324

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з 

2 961 237

2 961 237

1 903 567

348 920

58 761

54 684

4 077

3 019 998

070802

Методична робота, інші заходи  у сфері народної освіти

659 289

659 289

456 200

35 619

659 289

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів 
освіти                                       

1 352 592

1 352 592

886 404

87 534

1 352 592

070805

Групи централізованого господарського обслуговування  

234 604

234 604

124 439

38 484

234 604

070806

Інші заклади освіти                                   

293 704

293 704

184 575

38 265

293 704

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

2 218 081

2 218 081

1 452 150

219 210

2 218 081

15

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Ленінського району Харківської міської 
ради

5 544 732

5 544 732

3 537 570

155 976

65 000

65 000

65 000

65 000

5 609 732

010116

Органи місцевого самоврядування

5 319 532

5 319 532

3 537 570

155 976

65 000

65 000

65 000

65 000

5 384 532

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

51 800

51 800

51 800

091205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

173 400

173 400

173 400

93

Адміністрація Ленінського району Харківської міської 
ради

5 383 725

5 383 725

2 575 864

779 539

133 620

26 620

107 000

107 000

107 000

5 517 345

010116

Органи місцевого самоврядування

5 082 100

5 082 100

2 575 864

779 539

133 620

26 620

107 000

107 000

107 000

5 215 720

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

62 045

62 045

62 045

250404

Інші видатки 

239 580

239 580

239 580

В С Ь О Г О 

109 205 681

109 205 681

57 555 466

22 131 135

9 358 008

7 070 328

2 287 680

185 000

185 000

118 563 689

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Найменування                                                                            згідно з 

типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Р А З О М

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

з них:

Додаток 3.5
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 
2016 рік" від __________ № ________/15

 оплата праці  

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

Розподіл видатків бюджету Ленінського району м.Харкова на 2016 рік

за головними розпорядниками коштів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

ВСЬОГО

Видатки спеціального фонду

Додаток 3.5

1

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

10

Управління освіти Адміністрації Московського району 
Харківської міської ради

270 962 068 270 962 068 141 394 285

58 677 669

13 345 085

13 332 085

13 000

13 000

13 000 284 307 153

010116

Органи місцевого самоврядування

681 406

681 406

440 490

61 669

13 000

13 000

13 000

13 000

694 406

070101

Дошкільні заклади освіти

104 271 110 104 271 110

48 341 557

27 894 524

12 956 995

12 956 995

117 228 105

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при 
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

148 731 508 148 731 508

82 507 011

27 593 351

330 832

330 832

149 062 340

070202

Вечірні (змінні) школи                                

2 148 431

2 148 431

1 382 372

253 400

2 148 431

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

3 986 497

3 986 497

2 107 920

1 100 115

12 770

12 770

3 999 267

070802

Методична робота, інші заходи  у сфері народної освіти

1 186 446

1 186 446

792 930

94 690

1 186 446

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів 
освіти                                       

3 076 053

3 076 053

1 909 871

293 649

3 076 053

070805

Групи централізованого господарського обслуговування  

822 347

822 347

496 754

28 482

822 347

070806

Інші заклади освіти                                   

230 079

230 079

126 730

29 259

230 079

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

5 828 191

5 828 191

3 288 650

1 328 530

31 488

31 488

5 859 679

15

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Московського району Харківської міської 
ради

13 184 860

13 184 860

8 346 961

661 756

65 000

65 000

65 000

65 000

13 249 860

010116

Органи місцевого самоврядування

12 502 160

12 502 160

8 346 961

661 756

65 000

65 000

65 000

65 000

12 567 160

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

205 900

205 900

205 900

091205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги

476 800

476 800

476 800

94

Адміністрація Московського району Харківської міської 
ради

6 343 853

6 343 853

3 472 238

739 249

75 000

10 000

65 000

65 000

65 000

6 418 853

010116

Органи місцевого самоврядування

6 162 268

6 162 268

3 472 238

739 249

75 000

10 000

65 000

65 000

65 000

6 237 268

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

62 045

62 045

62 045

250404

Інші видатки 

119 540

119 540

119 540

В С Ь О Г О 

290 490 781

290 490 781

153 213 484

60 078 674

13 485 085

13 342 085

143 000

143 000

143 000

303 975 866

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Найменування                                                                            згідно з 

типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Р А З О М

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

ВСЬОГО

з них:

Додаток 3.6
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 
2016 рік" від __________ № ________/15

 оплата праці  

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

Розподіл видатків бюджету Московського району м.Харкова на 2016 рік

за головними розпорядниками коштів

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

ВСЬОГО

Видатки спеціального фонду

Додаток 3.6

1

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

10

Управління освіти Адміністрації Жовтневого району 
Харківської міської ради

102 089 757 102 089 757

54 057 159

21 193 056

5 268 479

5 255 479

124 296

13 000

13 000

13 000 107 358 236

010116

Органи місцевого самоврядування

462 350

462 350

288 719

59 805

13 000

13 000

13 000

13 000

475 350

070101

Дошкільні заклади освіти

36 489 944

36 489 944

17 521 600

8 934 304

5 090 477

5 090 477

50 326

41 580 421

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при 
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

55 638 051

55 638 051

30 204 670

11 158 535

165 002

165 002

73 970

55 803 053

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з 

3 701 307

3 701 307

2 360 454

477 123

3 701 307

070802

Методична робота, інші заходи  у сфері народної освіти

685 401

685 401

461 630

47 301

685 401

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів 
освіти                                       

1 336 710

1 336 710

902 960

47 206

1 336 710

070805

Групи централізованого господарського обслуговування  

537 442

537 442

258 974

53 846

537 442

070806

Інші заклади освіти                                   

688 501

688 501

460 052

50 026

688 501

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

2 550 051

2 550 051

1 598 100

364 910

2 550 051

15

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Жовтневого району Харківської міської 
ради

6 007 376

6 007 376

3 723 769

251 850

65 000

65 000

65 000

65 000

6 072 376

010116

Органи місцевого самоврядування

5 662 976

5 662 976

3 723 769

251 850

65 000

65 000

65 000

65 000

5 727 976

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

131 100

131 100

131 100

091205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

213 300

213 300

213 300

95

Адміністрація Жовтневого району Харківської міської 
ради

4 932 495

4 932 495

2 538 430

559 232

134 702

4 702

130 000

130 000

130 000

5 067 197

010116

Органи місцевого самоврядування

4 663 206

4 663 206

2 538 430

559 232

134 702

4 702

130 000

130 000

130 000

4 797 908

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

62 045

62 045

62 045

250404

Інші видатки 

207 244

207 244

207 244

В С Ь О Г О 

113 029 628

113 029 628

60 319 358

22 004 138

5 468 181

5 260 181

124 296

208 000

208 000

208 000

118 497 809

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Додаток 3.7
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 
2016 рік" від __________ № ________/15

 оплата праці  

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Розподіл видатків бюджету Жовтневого району м.Харкова на 2016 рік

ВСЬОГО

за головними розпорядниками коштів

Найменування                                                                            згідно з 

типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

з них:

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

ВСЬОГО

бюджет 

розвитку

Додаток 3.7

1

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

10

Управління освіти Адміністрації Орджонікідзевського 
району Харківської міської ради

157 060 183 157 060 183

80 568 383

35 710 280

9 436 871

9 423 871

104 263

46 234

13 000

13 000

13 000 166 497 054

010116

Органи місцевого самоврядування

435 803

435 803

281 356

43 014

13 000

13 000

13 000

13 000

448 803

070101

Дошкільні заклади освіти

59 816 205

59 816 205

28 441 848

15 123 521

9 184 984

9 184 984

1 871

337

69 001 189

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при 
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

85 765 366

85 765 366

45 195 177

18 843 588

170 713

170 713

63 534

41 600

85 936 079

070202

Вечірні (змінні) школи                                

1 801 930

1 801 930

996 383

431 100

1 801 930

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

3 053 798

3 053 798

1 719 159

700 400

68 174

68 174

38 858

4 297

3 121 972

070802

Методична робота, інші заходи  у сфері народної освіти

876 705

876 705

622 560

14 067

876 705

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів 
освіти                                       

1 769 327

1 769 327

1 097 940

124 415

1 769 327

070805

Групи централізованого господарського обслуговування  

470 992

470 992

286 466

5 997

470 992

070806

Інші заклади освіти                                   

155 925

155 925

105 584

3 054

155 925

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

2 914 132

2 914 132

1 821 910

421 124

2 914 132

15

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Орджонікідзевського району Харківської 
міської ради

8 327 033

8 327 033

5 162 392

511 029

65 000

65 000

65 000

65 000

8 392 033

010116

Органи місцевого самоврядування

8 034 433

8 034 433

5 162 392

511 029

65 000

65 000

65 000

65 000

8 099 433

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

66 700

66 700

66 700

091205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги

225 900

225 900

225 900

96

Адміністрація Орджонікідзевського району Харківської 
міської ради

5 334 377

5 334 377

2 581 832

611 531

65 000

65 000

65 000

65 000

5 399 377

010116

Органи місцевого самоврядування

4 955 362

4 955 362

2 581 832

611 531

65 000

65 000

65 000

65 000

5 020 362

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

62 045

62 045

62 045

250404

Інші видатки 

316 970

316 970

316 970

В С Ь О Г О 

170 721 593

170 721 593

88 312 607

36 832 840

9 566 871

9 423 871

104 263

46 234

143 000

143 000

143 000

180 288 464

Заступник міського голови -
директор Департаменту

Т.Д.Таукешева

бюджету і фінансів 

Додаток 3.8
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 
2016 рік" від __________ № ________/15

 оплата праці  

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Розподіл видатків бюджету Орджонікідзевського району м.Харкова на 2016 рік

ВСЬОГО

за головними розпорядниками коштів

Найменування                                                                            згідно з 

типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

з них:

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

ВСЬОГО

бюджет 

розвитку

Додаток 3.8

1

(гривень)

з них

кошти, що 

передаються із 

загального фонду 

до бюджету 

розвитку

10

Управління освіти Адміністрації Червонозаводського 
району Харківської міської ради

97 855 986

97 855 986

50 322 138

22 873 731

5 274 570

5 261 570

7 927

13 000

13 000

13 000 103 130 556

010116

Органи місцевого самоврядування

508 964

508 964

308 029

75 725

13 000

13 000

13 000

13 000

521 964

070101

Дошкільні заклади освіти

40 369 996

40 369 996

19 331 872

10 327 734

5 225 871

5 225 871

45 595 867

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при 
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

42 930 958

42 930 958

22 357 343

9 948 901

35 699

35 699

7 927

42 966 657

070202

Вечірні (змінні) школи                                

2 251 734

2 251 734

1 500 612

180 100

2 251 734

070401

Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з 

4 058 810

4 058 810

2 275 447

943 488

4 058 810

070802

Методична робота, інші заходи  у сфері народної освіти

810 914

810 914

577 160

20 090

810 914

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів 
освіти                                       

1 474 344

1 474 344

1 020 435

38 803

1 474 344

070805

Групи централізованого господарського обслуговування  

408 777

408 777

259 100

18 217

408 777

070806

Інші заклади освіти                                   

191 003

191 003

125 410

5 488

191 003

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

4 850 486

4 850 486

2 566 730

1 315 185

4 850 486

15

Управління праці та соціального захисту населення 
Адміністрації Червонозаводського району Харківської 
міської ради

6 410 353

6 410 353

4 000 252

257 438

65 000

65 000

65 000

65 000

6 475 353

010116

Органи місцевого самоврядування

6 184 353

6 184 353

4 000 252

257 438

65 000

65 000

65 000

65 000

6 249 353

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

51 800

51 800

51 800

091205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

174 200

174 200

174 200

97

Адміністрація Червонозаводського району Харківської 
міської ради

5 066 697

5 066 697

2 608 737

504 674

80 600

15 600

65 000

65 000

65 000

5 147 297

010116

Органи місцевого самоврядування

4 743 022

4 743 022

2 608 737

504 674

80 600

15 600

65 000

65 000

65 000

4 823 622

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

62 045

62 045

62 045

250404

Інші видатки 

261 630

261 630

261 630

В С Ь О Г О 

109 333 036

109 333 036

56 931 127

23 635 843

5 420 170

5 277 170

7 927

143 000

143 000

143 000

114 753 206

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Додаток 3.9
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 
2016 рік" від __________ № ________/15

 оплата праці  

 видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них 

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Розподіл видатків бюджету Червонозаводського району м.Харкова на 2016 рік

ВСЬОГО

за головними розпорядниками коштів

Найменування                                                                            згідно з 

типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

з них:

Видатки загального фонду

 видатки 

споживання

видатки 

розвитку

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредиту-

вання 

місцевих 

бюджетів

Видатки спеціального фонду

Р А З О М

 оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії

ВСЬОГО

бюджет 

розвитку

Додаток 3.9

1

Таблиця 1

(гривень)

Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Разом

Сума  (гривень)

Сума  (гривень)

Сума  (гривень)

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

835 454 800

835 454 800

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

967 375 900

967 375 900

В с ь о г о

1 802 830 700

1 802 830 700

Код

Назва трансферту

Міжбюджетні трансферти, що надходять  до 

міського бюджету

Додаток 4
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 
скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік" 
від __________ № ________/15

Показники міжбюджетних трансфертів 

між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами

на 2016 рік

Додаток 4_табл1

1

грн.

з них 

з них 

з них 

бюджет 

розвитку

бюджет 

розвитку

бюджет 

розвитку

73

Департамент економіки та 
комунального майна Харківської 
міської ради

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

250908

Надання пільгового довгострокового 
кредиту громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

75

Департамент бюджету і фінансів 
Харківської міської ради

10 807 614

10 807 614

10 807 614

10 807 614

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство 
(виконання гарантійних зобов'язань за 
позичальників, які отримали кредити під 
місцеві гарантії)

10 807 614

10 807 614

10 807 614

10 807 614

Всього

25 807 614

25 807 614

25 807 614

25 807 614

Заступник міського голови-
директор Департаменту
бюджету і фінансів

Т.Д. Таукешева

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Найменування

згідно з типовою відомчою/тимчасовою 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Надання кредитів

Повернення кредитів

Спеціальн

ий фонд

Спеціальн

ий фонд

Разом

Загальний 

фонд

Загальний 

фонд

Кредитування-всього

Додаток 5
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про 
бюджет міста Харкова на 2016 рік" від __________ № ___/15

Разом

Разом

Загальний 

фонд

Спеціал

ьний 

фонд

з бюджету міста Харкова на 2016 рік

Повернення кредитів до бюджету міста Харкова та розподіл надання кредитів 

(гривень)

Загальне фінансування

200000

Внутрішнє фінансування

-1 624 678 583

1 624 678 583 1 624 678 583

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів 
місцевих бюджетів

-1 624 678 583

1 624 678 583 1 624 678 583

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 
до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-1 624 678 583

1 624 678 583 1 624 678 583

Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел 

фінансування бюджету за типом кредитора 

-1 624 678 583

1 624 678 583 1 624 678 583

Фінансування бюджету за типом боргового 

зобов'язання

600000

Фінансування за активними операціями

-1 624 678 583

1 624 678 583 1 624 678 583

601000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що 
використовуються для управління ліквідністю

601110

Повернення бюджетних коштів з депозитів

602000

Зміни обсягів готівкових коштів

-1 624 678 583

1 624 678 583 1 624 678 583

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 
до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-1 624 678 583

1 624 678 583 1 624 678 583

Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел 

фінансування бюджету за типом боргового 

зобов'язання

-1 624 678 583

1 624 678 583 1 624 678 583

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Додаток 6.1
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 
скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік" від 
__________ № ________/15

Фінансування міського бюджету м.Харкова на 2016 рік

Найменування 

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Всього

Додаток 6.1

(гривень)

Загальне фінансування

200000

Внутрішнє фінансування

-143 000

143 000

143 000

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів 
місцевих бюджетів

-143 000

143 000

143 000

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 
до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-143 000

143 000

143 000

Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел 

фінансування бюджету за типом кредитора 

-143 000

143 000

143 000

Фінансування бюджету за типом боргового 

зобов'язання

600000

Фінансування за активними операціями

-143 000

143 000

143 000

602000

Зміни обсягів готівкових коштів

-143 000

143 000

143 000

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 
до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-143 000

143 000

143 000

Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел 

фінансування бюджету за типом боргового 

зобов'язання

-143 000

143 000

143 000

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Всього

Всього

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Додаток 6.10
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 
скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік" 
від __.12.2015 № ________/15

Фінансування бюджету Фрунзенского району м.Харкова  на 2015 рік

Найменування 

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Додаток 6.10

1

(гривень)

Загальне фінансування

200000

Внутрішнє фінансування

-143 000

143 000

143 000

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів 
місцевих бюджетів

-143 000

143 000

143 000

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 
до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-143 000

143 000

143 000

Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел 

фінансування бюджету за типом кредитора 

-143 000

143 000

143 000

Фінансування бюджету за типом боргового 

зобов'язання

600000

Фінансування за активними операціями

-143 000

143 000

143 000

602000

Зміни обсягів готівкових коштів

-143 000

143 000

143 000

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 
до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-143 000

143 000

143 000

Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел 

фінансування бюджету за типом боргового 

зобов'язання

-143 000

143 000

143 000

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Додаток 6.2
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 
скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік" 
від __________ № ________/15

Фінансування бюджету Дзержинського району м.Харкова на 2016 рік

Найменування 

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Всього

Додаток 6.2

(гривень)

Загальне фінансування

200000

Внутрішнє фінансування

-143 000

143 000

143 000

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів 
місцевих бюджетів

-143 000

143 000

143 000

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 
до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-143 000

143 000

143 000

Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел 

фінансування бюджету за типом кредитора 

-143 000

143 000

143 000

Фінансування бюджету за типом боргового 

зобов'язання

600000

Фінансування за активними операціями

-143 000

143 000

143 000

602000

Зміни обсягів готівкових коштів

-143 000

143 000

143 000

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 
до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-143 000

143 000

143 000

Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел 

фінансування бюджету за типом боргового 

зобов'язання

-143 000

143 000

143 000

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Додаток 6.3
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 
скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 
рік" від __________ № ________/15

Фінансування бюджету Київського району м.Харкова  на 2015 рік

Найменування 

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Всього

Додаток 6.3

(гривень)

Загальне фінансування

200000

Внутрішнє фінансування

-143 000

143 000

143 000

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів 
місцевих бюджетів

-143 000

143 000

143 000

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 
до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-143 000

143 000

143 000

Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел 

фінансування бюджету за типом кредитора 

-143 000

143 000

143 000

Фінансування бюджету за типом боргового 

зобов'язання

600000

Фінансування за активними операціями

-143 000

143 000

143 000

602000

Зміни обсягів готівкових коштів

-143 000

143 000

143 000

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 
до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-143 000

143 000

143 000

Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел 

фінансування бюджету за типом боргового 

зобов'язання

-143 000

143 000

143 000

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Додаток 6.4
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 
скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік" 
від __________ № ________/15

Фінансування бюджету Комінтернівського району м.Харкова  на 2015 рік

Найменування 

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Всього

Додаток 6.4

(гривень)

Загальне фінансування

200000

Внутрішнє фінансування

-185 000

185 000

185 000

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів 
місцевих бюджетів

-185 000

185 000

185 000

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 
до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-185 000

185 000

185 000

Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел 

фінансування бюджету за типом кредитора 

-185 000

185 000

185 000

Фінансування бюджету за типом боргового 

зобов'язання

600000

Фінансування за активними операціями

-185 000

185 000

185 000

602000

Зміни обсягів готівкових коштів

-185 000

185 000

185 000

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 
до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-185 000

185 000

185 000

Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел 

фінансування бюджету за типом боргового 

зобов'язання

-185 000

185 000

185 000

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Додаток 6.5
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 
скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік" 
від __________ № ________/15

Фінансування бюджету Ленінського району м.Харкова  на 2015 рік

Найменування 

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Всього

Додаток 6.5

(гривень)

Загальне фінансування

200000

Внутрішнє фінансування

-143 000

143 000

143 000

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів 
місцевих бюджетів

-143 000

143 000

143 000

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 
до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-143 000

143 000

143 000

Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел 

фінансування бюджету за типом кредитора 

-143 000

143 000

143 000

Фінансування бюджету за типом боргового 

зобов'язання

600000

Фінансування за активними операціями

-143 000

143 000

143 000

602000

Зміни обсягів готівкових коштів

-143 000

143 000

143 000

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 
до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-143 000

143 000

143 000

Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел 

фінансування бюджету за типом боргового 

зобов'язання

-143 000

143 000

143 000

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Додаток 6.6
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 
скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 
рік" від __________ № ________/15

Фінансування бюджету Московського району м.Харкова  на 2015 рік

Найменування 

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Всього

Додаток 6.6

(гривень)

Загальне фінансування

200000

Внутрішнє фінансування

-208 000

208 000

208 000

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів 
місцевих бюджетів

-208 000

208 000

208 000

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 
до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-208 000

208 000

208 000

Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел 

фінансування бюджету за типом кредитора 

-208 000

208 000

208 000

Фінансування бюджету за типом боргового 

зобов'язання

600000

Фінансування за активними операціями

-208 000

208 000

208 000

602000

Зміни обсягів готівкових коштів

-208 000

208 000

208 000

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 
до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-208 000

208 000

208 000

Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел 

фінансування бюджету за типом боргового 

зобов'язання

-208 000

208 000

208 000

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Додаток 6.7
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 
скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік" 
від __________ № ________/15

Фінансування бюджету Жовтневого району м.Харкова  на 2015 рік

Найменування 

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Всього

Додаток 6.7

(гривень)

Загальне фінансування

200000

Внутрішнє фінансування

-143 000

143 000

143 000

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів 
місцевих бюджетів

-143 000

143 000

143 000

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 
до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-143 000

143 000

143 000

Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел 

фінансування бюджету за типом кредитора 

-143 000

143 000

143 000

Фінансування бюджету за типом боргового 

зобов'язання

600000

Фінансування за активними операціями

-143 000

143 000

143 000

602000

Зміни обсягів готівкових коштів

-143 000

143 000

143 000

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 
до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-143 000

143 000

143 000

Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел 

фінансування бюджету за типом боргового 

зобов'язання

-143 000

143 000

143 000

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Додаток 6.8
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 
скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік" 
від __________ № ________/15

Фінансування бюджету Орджонікідзевського району м.Харкова  на 2015 рік

Найменування 

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Всього

Додаток 6.8

(гривень)

Загальне фінансування

200000

Внутрішнє фінансування

-143 000

143 000

143 000

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів 
місцевих бюджетів

-143 000

143 000

143 000

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 
до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-143 000

143 000

143 000

Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел 

фінансування бюджету за типом кредитора 

-143 000

143 000

143 000

Фінансування бюджету за типом боргового 

зобов'язання

600000

Фінансування за активними операціями

-143 000

143 000

143 000

602000

Зміни обсягів готівкових коштів

-143 000

143 000

143 000

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 
до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-143 000

143 000

143 000

Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел 

фінансування бюджету за типом боргового 

зобов'язання

-143 000

143 000

143 000

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Додаток 6.9
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 
скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік" 
від __________ № ________/15

Фінансування бюджету Червонозаводському району м.Харкова  на 2015 рік

Найменування 

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Всього

Додаток 6.9

(гривень)

Загальне фінансування

200000

Внутрішнє фінансування

-1 626 072 583

1 626 072 583 1 626 072 583

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів 
місцевих бюджетів

-1 626 072 583

1 626 072 583 1 626 072 583

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 
до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-1 626 072 583

1 626 072 583 1 626 072 583

Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел 

фінансування бюджету за типом кредитора 

-1 626 072 583

1 626 072 583 1 626 072 583

Фінансування бюджету за типом боргового 

зобов'язання

600000

Фінансування за активними операціями

-1 626 072 583

1 626 072 583 1 626 072 583

602000

Зміни обсягів готівкових коштів

-1 626 072 583

1 626 072 583 1 626 072 583

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 
до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-1 626 072 583

1 626 072 583 1 626 072 583

Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел 

фінансування бюджету за типом боргового 

зобов'язання

-1 626 072 583

1 626 072 583 1 626 072 583

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Код 

у т.ч. бюджет 

розвитку

Додаток 6
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 
скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік" 
від __________ № ________/15

Фінансування бюджету м.Харкова на 2016 рік

Найменування 

Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Всього

Додаток 6

(гривень)

010116

Органи місцевого самоврядування

1 979 527

01

Харківська міська рада

29 000

1

Капітальні видатки

29 000

09

Департамент міжнародного співробітництва Харківської 
міської ради

65 000

2

Капітальні видатки

65 000

10

Департамент освіти Харківської міської ради

65 000

3

Капітальні видатки

65 000

11

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської 
міської ради

65 000

4

Капітальні видатки

65 000

13

Управління з питань фізичної культури та спорту 
Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської 
міської ради

65 000

5

Капітальні видатки

65 000

13

Департамент спортивних іміджевих проектів та маркетингу 
Харківської міської ради

65 000

6

Капітальні видатки

65 000

14

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради

65 000

7

Капітальні видатки

65 000

15

Департамент праці та соціальної політики Харківської 
міської ради

65 000

8

Капітальні видатки

65 000

15

Управління праці та соціальних питань Департаменту праці 
та соціальної політики Харківської міської ради

65 000

9

Капітальні видатки

65 000

20

Управління служб у справах дітей Департаменту праці та 
соціальної політики Харківської міської ради

77 200

10

Капітальні видатки

77 200

24

Департамент культури Харківської міської ради

94 318

11

Капітальні видатки

94 318

35

Департамент підприємництва та споживчого ринку 
Харківської міської ради

65 000

12

Капітальні видатки

65 000

41

Департамент комунального господарства Харківської 
міської ради

65 000

13

Капітальні видатки

65 000

43

Департамент житлового господарства Харківської міської 
ради

91 300

14

Капітальні видатки

91 300

45

Управління комунального майна та приватизації 
Департаменту економіки та комунального майна 
Харківської міської ради

65 000

15

Капітальні видатки

65 000

47

Департамент будівництва та шляхового господарства 
Харківської міської ради

78 939

16

Капітальні видатки

78 939

48

Департамент містобудування, архітектури та генерального 
плану Харківської міської ради

65 000

17

Капітальні видатки

65 000

56

Департамент земельних відносин Харківської міської ради

115 000

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний 

рік      

Перелік об'єктів, 

видатки на які у 2016 році будуть проводитися

 за рахунок коштів бюджету розвитку

№ п/п

Код 

головного 
розпоряд-

ника коштів
Код функції

Назва головного  розпорядника коштів

Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації

Додаток 7 
до    рішення   2  сесії     Харківської   
міської   ради 7 скликання  "Про бюджет 
міста Харкова  на 2016 рік"            
від  ____________ № ______ /15 
 

Додаток 7

1

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний 

рік      

№ п/п

Код 

головного 
розпоряд-

ника коштів
Код функції

Назва головного  розпорядника коштів

Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації

209

Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. 
Плиткова

10 000

10 000

10 000

210

Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. 
П'ятихатська

10 000

10 000

10 000

211

Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - 
Пілони

10 000

10 000

10 000

212

Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - 
бульвар Грицевця

10 000

10 000

10 000

213

Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Героїв Праці - 
вул.Барабашова

10 000

10 000

10 000

214

Реконструкція світлофорного об'єкту по вул. Героїв Праці - 
Універсам

10 000

10 000

10 000

215

Реконструкція світлофорного об'єкту по вул. Героїв Праці - 
Ринок

10 000

10 000

10 000

216

Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Героїв Праці - 
вул.Гвардійців-Широнінців

3 650 000

3 650 000

3 650 000

217

Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Гвардійців-
Широнінців - вул. Бучми зі зміною геометрії проїжджої частини 
вулично-дорожньої мережі

10 000

10 000

10 000

218

Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Академіка Павлова - 
вул. Валентинівська

10 000

10 000

10 000

219

Реконструкція світлофорного об'єкту Салтівське шосе - 
вул.Гвардійців-Широнінців зі зміною геометрії проїжджої 
частини вулично-дорожньої мережі

10 000

10 000

10 000

220

Реконструкція світлофорного об'єкту Салтівське шосе - 
просп.Льва Ландау зі зміною геометрії проїжджої частини 
вулично-дорожньої мережі

10 000

10 000

10 000

221

Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Леся Сердюка - 
вул.Дружби Народів

10 000

10 000

10 000

222

Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Леся Сердюка - 
Універсам

10 000

10 000

10 000

223

Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Клочківська - 
вул.Новгородська

4 150 000

4 150 000

4 150 000

224

Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Клочківська - 
вул.Олексіївська

4 131 808

4 131 808

4 131 808

225

Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Клочківська - вул.Лялі 
Убийвовк

4 155 064

4 155 064

4 155 064

226

Реконструкціюя світлофорного об'єкту вул. Клочківська - школа 
№125

4 099 435

4 099 435

4 099 435

227

Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Клочківська - 
просп.Перемоги

5 174 420

5 174 420

5 174 420

228

Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул.Сумської 
- Бурсацького узвозу

10 000

10 000

10 000

229

Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Героїв Праці - 
вул.Академіка Павлова

4 945 615

4 945 615

4 945 615

230

Будівництво світлофорного об'єкту просп. Московський - 
вул.Польова - вул. Тарасівська

10 000

10 000

10 000

231

Будівництво світлофорного об'єкту вул. Героїв Праці - зупинка 
"Сосновий бір"

10 000

10 000

10 000

232

Будівництво світлофорного об'єкту вул. Шевченка - 
вул.Тахіатаська

10 000

10 000

10 000

233

Будівництво світлофорного об'єкту на в'їзді / виїзді з території 
комплексу по вул. Академіка Павлова, 158

7 150 000

7 150 000

7 150 000

234

Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся Сердюка - 
вул.Бучми

4 000 000

4 000 000

4 000 000

235

Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся Сердюка - 
вул.Ужвій Наталії

5 000 000

5 000 000

5 000 000

236

Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся Сердюка - 
вул.Молодогвардійська

4 000 000

4 000 000

4 000 000

237

Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся Сердюка - 
Окружна дорога

10 000

10 000

10 000

238

Будівництво світлофорного об'єкту вул. Клочківська - вул.Завода 
Комсомолець

3 637 413

3 637 413

3 637 413

Додаток 7

10

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний 

рік      

№ п/п

Код 

головного 
розпоряд-

ника коштів
Код функції

Назва головного  розпорядника коштів

Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації

239

Будівництво світлофорного об'єкту вул. Клочківська - 
вул.Котельниківська

10 000

10 000

10 000

240

Будівництво світлофорного об'єкту по просп. Людвіга Свободи- 
будинок №48

3 593 852

3 593 852

3 593 852

241

Будівництво світлофорного об'єкту просп. Льва Ландау в районі 
будинку №16

1 500 000

1 500 000

1 500 000

242

Будівництво світлофорного об'єкту вул. Золочівська - 
вул.Башкірська

1 922 467

1 922 467

1 922 467

243

Реконструкція технічних засобів регулювання дорожнього руху 
по вул. Леся Сердюка на ділянці від вул. Ужвій Наталії до 
Окружної дороги із зміною геометрії проїжджої частини 
вулично-дорожньої мережі

10 000

10 000

10 000

244

Реконструкція технічних засобів організації дорожнього руху на 
в'їзді до супермаркету «КЛАСС» по просп. Людвіга Свободи, 43

4 078 000

4 078 000

4 078 000

245

Реконструкція організації дорожнього руху по вул. Академіка 
Павлова на ділянці від вул. Героїв Праці до вул. Бучми зі зміною 
геометрії проїжджої частини і облаштуванням зовнішнього 
освітлення

10 000

10 000

10 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у статутні 
капітали суб'єктів підприємницької діяльності

162 549 700

14

Департамент охорони здоров'я  Харківської міської ради

6 500 000

246

Внески органів місцевого самоврядування у статутні 
капітали комунальних підприємств міста Харкова з метою 
інвестування в необоротні активи, в т.ч.:

6 500 000

246.1

КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування" (на 
придбання спеціалізованого обладнання)

4 000 000

246.2

КП "Автобаза швидкої медичної допомоги міста Харкова" (на 
придбання автомобілів)

2 500 000

41

Департамент комунального господарства Харківської 
міської ради

42 795 800

247

Внески органів місцевого самоврядування у статутні 
капітали комунальних підприємств міста Харкова з метою 
інвестування в необоротні активи, в т.ч.:

42 795 800

247.1

КП "Харківзеленбуд" (на придбання техніки, механізмів, 
обладнання) 

5 000 000

247.2

КП "Харьківські теплові мережі" (на придбання техніки, 
механізмів, обладнання) 

2 500 000

247.3

КП "Харківводоканал" (на придбання техніки, механізмів, 
обладнання) 

35 295 800

43

Департамент житлового господарства Харківської міської 
ради

34 579 900

248

Внески органів місцевого самоврядування у статутні 
капітали комунальних підприємств міста Харкова з метою 
інвестування в необоротні активи, в т.ч.:

34 579 900

248.1

КП "Харківспецбуд" (на придбання техніки, механізмів, 
обладнання) 

6 000 000

248.2

КП "Харківблагоустрій" (на придбання техніки, механізмів, 
обладнання)  

1 972 268

248.3

КП "Благоустрій" м.Харкова"  (на придбання техніки, 
механізмів, обладнання) 

9 679 482

248.4

КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство" (на 
придбання техніки, механізмів, обладнання) 

5 798 495

248.5

КП "Харківжилбуд" (на придбання техніки, механізмів, 
обладнання) 

6 000 000

248.6

КП "Центр поводження з тваринами" (на придбання техніки, 
механізмів, обладнання) 

1 498 700

248.7

КП "Комплекс з вивозу побутових відходів" (на придбання 
техніки, механізмів, обладнання) 

3 630 955

47

Департамент будівництва та шляхового господарства 
Харківської міської ради

78 674 000

249

Внески органів місцевого самоврядування у статутні 
капітали комунальних підприємств міста Харкова з метою 
інвестування в необоротні активи, в т.ч.:

78 674 000

Додаток 7

11

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний 

рік      

№ п/п

Код 

головного 
розпоряд-

ника коштів
Код функції

Назва головного  розпорядника коштів

Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації

249.1

КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м.Харкова 
"Шляхрембуд" (на придбання автомобілів спеціального 
призначення, причепів та напівпричепів,автомобілів для 
перевезення вантажів, машин й устаткування землерийних, 
інших)

68 624 000

249.2

КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової 
каналізації" (на придбання автомобілів спеціального 
призначення, причепів та напівпричепів, контейнерів; 
автомобілів для перевезення вантажів, машин інших для 
переміщення, планування, профілювання, розробки, 
вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання 
грунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозерів, 
механічних лопат та дорожніх котків); конструкцій плавучих, 
інших; інструментів та приладів вимірювальних, контрольних 
та випробувальних, інших) 

10 050 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного 
середовища

4 010 000

43

Департамент житлового господарства Харківської міської 
ради

2 820 000

250

Капітальні видатки

2 820 000

4701

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції 
Департаменту будівництва та шляхового господарства 
Харківської міської ради

1 190 000

251

Капітальні видатки

1 190 000

4 718 686 280

3 507 160 490 1 712 699 983

4 718 686 280

3 507 160 490 1 712 687 983

Заступник міського голови-

директор Департаменту

бюджету і фінансів

         Т.Д.Таукешева

Всього:
в тому числі за рахунок бюджету розвитку:

Додаток 7

12

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний 

рік      

№ п/п

Код 

головного 
розпоряд-

ника коштів
Код функції

Назва головного  розпорядника коштів

Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації

18

Капітальні видатки

115 000

65

Департамент інфраструктури Харківської міської ради

65 000

19

Капітальні видатки

65 000

68

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та 
цивільного захисту Харківської міської ради

42 770

20

Капітальні видатки

42 770

73

Департамент економіки та комунального майна Харківської 
міської ради

122 000

21

Капітальні видатки

122 000

75

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

484 000

22

Капітальні видатки

484 000

070807

Інші освітні програми

41 000 000

10

Департамент освіти Харківської міської ради

41 000 000

23

Капітальні видатки

41 000 000

080101

Лікарні 

43 700 000

14

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради

43 700 000

24

Капітальні видатки

43 700 000

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади 
(центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, 
медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу)

660 000

14

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради

660 000

25

Капітальні видатки

660 000

080203

Перинатальні центри, пологові будинки

11 770 000

14

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради

11 770 000

26

Капітальні видатки

11 770 000

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік 
та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

16 643 000

14

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради

16 643 000

27

Капітальні видатки

16 643 000

080400

Спеціалізовані поліклініки (в т.ч. диспансери, медико-
санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні 
центри тощо, які не мають ліжкового фонду)

658 000

14

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради

658 000

28

Капітальні видатки

658 000

080500

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки

1 397 000

14

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради

1 397 000

29

Капітальні видатки

1 397 000

081002

Інші заходи по охороні здоров'я

172 000

14

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради

172 000

30

Капітальні видатки

172 000

091105

Утримання клубів підлітків за місцем проживання

3 660 600

13

Управління з питань фізичної культури та спорту 
Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської 
міської ради

3 660 600

31

Капітальні видатки

3 660 600

091106

Інші видатки

319 300

11

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської 
міської ради

319 300

32

Капітальні видатки

319 300

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

6 401 640

43

Департамент житлового господарства Харківської міської 
ради

6 401 640

33

Капітальні видатки

6 401 640

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів 
влади

88 819 400

Додаток 7

2

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний 

рік      

№ п/п

Код 

головного 
розпоряд-

ника коштів
Код функції

Назва головного  розпорядника коштів

Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації

43

Департамент житлового господарства Харківської міської 
ради

88 819 400

34

Капітальні видатки

88 819 400

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство

1 350 000

41

Департамент комунального господарства Харківської 
міської ради

1 350 000

35

Капітальні видатки

1 350 000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

71 957 750

41

Департамент комунального господарства Харківської 
міської ради

60 268 000

36

Капітальні видатки

60 268 000

43

Департамент житлового господарства Харківської міської 
ради

10 916 950

37

Капітальні видатки

10 916 950

47

Департамент будівництва та шляхового господарства 
Харківської міської ради

772 800

38

Капітальні видатки

772 800

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація 
каналізаційних систем

800 000

43

Департамент житлового господарства Харківської міської 
ради

800 000

39

Капітальні видатки

800 000

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі 
об'єднання та інші підприємства, установи та організації 
житлово-комунального господарства

2 800 000

14

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради

2 800 000

40

Капітальні видатки

2 800 000

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими 
програмами розвитку культури і мистецтва

26 156 000

24

Департамент культури Харківської міської ради

26 156 000

41

Капітальні видатки

26 156 000

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного 
типу

1 344 000

24

Департамент культури Харківської міської ради

1 344 000

42

Капітальні видатки

1 344 000

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

14 299 300

24

Департамент культури Харківської міської ради

14 299 300

43

Капітальні видатки

14 299 300

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

3 252 000

13

Управління з питань фізичної культури та спорту 
Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської 
міської ради

3 252 000

44

Капітальні видатки

3 252 000

130115

Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури

23 618 700

13

Управління з питань фізичної культури та спорту 
Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської 
міської ради

23 618 700

45

Капітальні видатки

23 618 700

150101

Капітальні вкладення

730 271 007

638 017 573

372 159 510

41

Департамент комунального господарства Харківської 
міської ради

111 853 797

109 967 230

101 293 600

46

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення

50 000 000

50 000 000

50 000 000

47

Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію 
мереж зовнішнього освітлення в м.Харків

2 000 000

2 000 000

2 000 000

48

Будівництво кладовища по просп.Гагаріна (КП "Ритуал")

6 429 600

6 429 600

6 429 600

49

Будівництво локальної автоматизованої системи раннього 
виявлення надзвичайної ситуації та оповіщення населення при 
можливій аварії на хлораторній установці РЧВ "Лідне" "Ласо-
РЧВ-Лідне" (КП"Харківводоканал")

763 901

763 901

763 901

Додаток 7

3

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний 

рік      

№ п/п

Код 

головного 
розпоряд-

ника коштів
Код функції

Назва головного  розпорядника коштів

Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації

50

Будівництво автоматизованого комплексу раннього виявлення 
загрози виникнення надзвичайної ситуації та локальної системи 
оповіщення комплексу біологічної очистки "КБО-
Безлюдівський"  "Лакво-КБОБ" Червонозаводський район в 
м.Харкові (КП"Харківводоканал")

997 435

997 435

997 435

51

Будівництво автоматизованого комплексу раннього виявлення 
загрози виникнення надзвичайної ситуації та локальної системи 
оповіщення комплексу біологічної очистки "КБО-Диканівський"  
"Лакво-КБОД" Червонозаводський район в м.Харкові 
(КП"Харківводоканал")

1 604 879

1 604 879

1 604 879

52

Реконструкція систем водопостачання та водовідведення в 
районі вул. 7-ї  Гвардійської Армії та вул. Кулиничівської 
м.Харкова (КП "Харківводоканал") 

18 671 597

10,1

16 785 030

8 111 400

53

Реконструкція водоводу в районі перетинання просп.Перемоги- 
просп.Людвига Свободи (КП "Харківводоканал") 

1 000 000

1 000 000

1 000 000

54

Реконструкція дільниці водоводу в районі просп.Московського- 
вул.Кошкіна (КП "Харківводоканал") 

2 454 385

2 454 385

2 454 385

55

Реконструкція водоводу во вул.Героїв Праці, 2-В (КП 
"Харківводоканал")

1 500 000

1 500 000

1 500 000

56

Реконструкцію дільниці водопровідної магістралі по 
вул.Блюхера, 19 (КП "Харківводоканал")

600 000

600 000

600 000

57

Розробка проектної документації на заміну фізично зношених 
насосних агрегатів в системі водопостачання району 
"П'ятихатки" м.Харкова (КП"Харківводоканал")

350 000

350 000

350 000

58

Реконструкція дільниці II Орджонікідзевського колектору  
(КП"Харківводоканал")

2 600 000

2 600 000

2 600 000

59

Розробка проектної документації на реконструкцію кабельної 
лінії електропостачання 6 кВ до КНС № 15  
(КП"Харківводоканал") 

100 000

100 000

100 000

60

Реконструкція кабельної лінії електропостачання 6 кВ до КНС 
№ 15  (КП"Харківводоканал") 

1 350 000

1 350 000

1 350 000

61

Реконструкція тепломагістралі №12 на ділянці від МК -1234 до 
МК -1237 по вул. Примерівській (КП "Харківські теплові 
мережі")

8 820 740

8 820 740

8 820 740

62

Реконструкція котельні по вул. Шевченка, 301-а в м.Харків з 
заміною котельного та допоміжного обладнання (КП 
"Харківські теплові мережі")

603 258

603 258

603 258

63

Технічне переоснащення котельні по вул. Шевченка, 222 в 
м.Харків (КП "Харківські теплові мережі")

259 034

259 034

259 034

64

Реконструкція тепломагістралі №31 по вул. Луї Пастера в 
м.Харків (КП "Харківські теплові мережі")

578 960

578 960

578 960

65

Реконструкція тепломагістралі №16 от МК-1620-1621 по 
пров.Костюринський в м.Харків (КП "Харківські теплові 
мережі")

2 968 060

2 968 060

2 968 060

66

Реконструкція ділянки тепломагістралі № 66 по вул.Енергетична 
в м.Харків. Теплова мережа від НО2 до МК-6604 (УТ-2) в 
м.Харків (КП "Харківські теплові мережі")

6 970 135

6 970 135

6 970 135

67

Технічне переоснащення тепломагістралі № 65. Установка 
секціонувальних засувок в МК-6509 по вул.Маршала Федоренка 
в м.Харків (КП "Харківські теплові мережі")

308 713

308 713

308 713

68

Реконструкція системи теплопостачання житлового будинку по 
вул.Лелюківській, 1-А в м.Харків (КП "Харківські теплові 
мережі")

923 100

923 100

923 100

43

Департамент житлового господарства Харківської міської 
ради

6 529 700

6 529 700

6 529 700

69

Реконструкція приміщення по в'їзду Достоєвського, 32 під 
гуртожиток (КП "Харківське ремонтно-будівельне 
підприємство")

3 829 700

3 829 700

3 829 700

70

Проектування та будівництво колумбарію для домашніх тварин 
(КП "Центр поводження з тваринами")

2 700 000

2 700 000

2 700 000

Додаток 7

4

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний 

рік      

№ п/п

Код 

головного 
розпоряд-

ника коштів
Код функції

Назва головного  розпорядника коштів

Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації

47

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції 
Департаменту будівництва та шляхового господарства 
Харківської міської ради

454 624 626

364 257 759

107 073 326

Культура

3 300 000

3 300 000

3 300 000

71

Комплексна реконструкція саду  ім. Т.Г. Шевченка

2 150 000

2 150 000

2 150 000

72

Комплексна реконструкція парку  ім. Квітки -Основ`яненка

150 000

150 000

150 000

73

Комплексна реконструкція КО "Харківський зоологічний парк"

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Об'єкти комунального призначення

451 324 626

360 957 759

103 773 326

Будівництво, реконструкція та санація водопровідних 
мереж,  в т.ч.:

91 232 145

63 374 370

41 905 356

74

Будівництво водопровідної мережі по вул.Вешенській та 
вул.Руднєва в сел. Жихор

4 823 435

96,1

187 720

11 356

75

Реконструкція водопровідної перемички по вул.Фонвізіна

1 819 121

87,8

221 330

100 000

76

Реконструкція водопровідної мережі по вул.Університетській 
(через майдан Рози Люксембург)

1 266 424

21,0

1 000 000

1 000 000

77

Реконструкція водопровідної мережі від вул.Університетської до 
майдану Пролетарського

4 753 260

79,0

1 000 000

1 000 000

78

Реконструкція водопровідної мережі від вул.Університетської до 
пров. Плетньовського

2 289 304

56,3

1 000 000

1 000 000

79

Реконструкція водопровідної мережі від вул.Університетської до 
майдану Конституції

2 504 767

60,1

1 000 000

1 000 000

80

Реконструкція водопровідної мережі по вул.Шевченка від 
вул.Сидора Ковпака, 9 б до вул.Вологодської

31 414 319

47,0

16 637 000

5 000 000

81

Реконструкція водопровідної мережі по вул.Чоботарській від 
вул.Червоноармійської до пров.Мало-Панасівського

950 000

950 000

1 000

82

Реконструкція водопровідної мережі на перехресті 
вул.Чоботарська-вул.Дмитрівська-вул.Котлова

1 284 086

1 284 086

1 000

83

Реконструкція водопровідної мережі по вул.Клочківській на 
ділянці від вул. Заводу Комсомолець до просп.Перемоги

5 000 000

5 000 000

5 000 000

84

Реконструкція водопровідної мережі по вул. Котлова 

725 195

4,6

692 000

692 000

85

Реконструкція водоводу по вул. Дерев'янка

29 302 234

29 302 234

22 000 000

86

Водопостачання Харківської загальноосвітньої школи № 96 по 
вул. Паризької Комуни, 24 та дошкільного навчального закладу 
№ 4 по вул. Паризької Комуни, 4 (будівництво)

5 100 000

5 100 000

5 100 000

Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної 
каналізації,  в т.ч.:

80 759 166

73 895 180

7 940 060

87

Будівництво напірного водостоку від водоймища в районі 
вул.Морозова, 11

1 300 000

1 300 000

1 300 000

88

Будівництво зливової каналізації по Бурсацькому узвозу

4 000 000

4 000 000

2 000 000

89

Будівництво зливової каналізації від пров. Банного до майдану 
Рози Люксембург

3 491 231

85,3

512 070

512 070

90

Будівництво зливової каналізації від вул. Університетської до 
майдану Рози Люксембург

2 898 102

55,1

1 300 000

1 300 000

91

Будівництво зливової каналізації від станції метро 
"Пролетарська" до греблі по вул. Молодіжній

50 000 000

50 000 000

1 000

92

Будівництво системи водовідведення в районі вул.Довгалівської 

12 000 000

12 000 000

2 500 000

93

Будівництво мережі госпфекальної каналізації по 
вул.Благодатній та просп.Тракторобудівників

907 120

907 120

50 000

94

Реконструкція зливової каналізації по майдану Пролетарському 
(від ЦУМ до річки Лопань)

2 562 713

89,2

275 990

275 990

95

Реконструкція зливової каналізації по пров.Пискунівському

3 600 000

3 600 000

1 000

Будівництво та реконструкція теплових мереж,  в т.ч.:

10 000 000

10 000 000

6 000 000

96

Реконструкція мереж теплопостачання в районі 
просп.Московського

10 000 000

10 000 000

6 000 000

Заходи з поліпшення санітарного стану міста та 
улаштування кладовищ,  в т.ч.:

85 000 000

53 000 000

2 000 000

97

Будівництво міського кладовища по просп. Гагаріна

85 000 000

37,6

53 000 000

2 000 000

Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення,  
в т.ч.:

20 166 546

18 873 610

31 000

98

Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Сумській, 
126

293 018

90,1

29 000

29 000

Додаток 7

5

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний 

рік      

№ п/п

Код 

головного 
розпоряд-

ника коштів
Код функції

Назва головного  розпорядника коштів

Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації

99

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення майдану Свободи

17 314 550

5,9

16 285 632

1 000

100

Реконструкція мережі електрозабезпечення в районі 
вул.Державінської

2 558 978

2 558 978

1 000

Будівництво та реконструкція інших об'єктів,  в т.ч.:

158 166 769

135 814 599

39 896 910

101

Будівництво господарсько-технічних приміщень ЦПК та В ім.М. 
Горького

5 675 880

53,3

2 648 600

1 100 000

102

Будівництво спортивно-оздоровчих споруд по вул.Сумській, 81

19 371 623

86,2

2 673 370

1 000

103

Будівництво терміналу в районі ст.м.  "Пролетарська"

36 556 040

1,0

36 174 526

3 000 000

104

Будівництво автовокзалу і терміналу по просп. Людвіга Свободи

10 000 000

10 000 000

3 000 000

105

Будівництво пам’ятника гетьману П. Сагайдачному

1 069 367

1 069 367

150 000

106

Будівництво скверу на перетині просп.Московського - 
вул.Плеханівської -вул. Морозова 

1 000 000

1 000 000

1 000 000

107

Реконструкція будівлі по просп. Тракторобудівників, 144 під 
центр адміністративних послуг

71 602 826

71 602 826

21 000 000

108

Реконструкція скверу  майдану Свободи 

1 000 000

1 000 000

1 000 000

109

Реконструкція  будівлі  по  майдану   Павлівському, 4  під  центр 
адміністративних послуг 

5 500 000

5 500 000

5 500 000

110

Реконструкція скверу ПК ХЕМЗ

500 000

500 000

500 000

111

Реконструкція Журавлівської греблі

4 691 033

47,9

2 445 910

2 445 910

112

Реконструкція Лопанської греблі

1 200 000

1 200 000

1 200 000

113

Проектні роботи майбутніх років,  в т.ч.:

6 000 000

6 000 000

6 000 000

113.1

на будівництво об`єктів

3 000 000

3 000 000

3 000 000

113.2

на реконструкцію об`єктів

3 000 000

3 000 000

3 000 000

65

Департамент інфраструктури Харківської міської ради

142 262 884

142 262 884

142 262 884

114

Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському 
(майдан Конституції – пров. Слюсарний)

40 427 406

40 427 406

40 427 406

115

Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському 
(пров.Слюсарний – будинок № 19)

39 466 089

39 466 089

39 466 089

116

Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському 
(будинок № 19 – пров. Вірменський)

10 000

10 000

10 000

117

Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському 
(пров.Вірменський – Харківський міст)

10 000

10 000

10 000

118

Реконструкція трамвайної колії по вул. Університетській від 
майдану Павлівського до вул. Кооперативної

10 000

10 000

10 000

119

Реконструкція трамвайної колії по майдану Павлівському та 
майдану Пролетарському від вул. Університетської до 
вул.Полтавський шлях 

10 000

10 000

10 000

120

Реконструкція трамвайної колії на перетині вул.Мироносицької 
та майдану Першого Травня

350 000

350 000

350 000

121

Реконструкція трамвайної колії по вул. Академіка Білецького з 
облаштуванням сигнальною автоматикою

350 000

350 000

350 000

122

Реконструкція трамвайного переїзду вул. Героїв Праці - 
вул.Академіка Павлова

100 000

100 000

100 000

123

Реконструкція трамвайного переїзду вул. Героїв Праці – 
вул.Гвардійців - Широнінців

10 000

10 000

10 000

124

Реконструкція трамвайного переїзду майдан Павлівський - 
вул.Університетська

10 000

10 000

10 000

125

Реконструкція трамвайного переїзду майдан Пролетарський - 
вул. Полтавський шлях

10 000

10 000

10 000

126

Реконструкція трамвайного переїзду вул. Клочківська - узвіз 
Клочківський

10 000

10 000

10 000

127

Реконструкція трамвайного переїзду вул. Тракторобудівників- 
вул.Валентинівська

350 000

350 000

350 000

128

Реконструкція трамвайного переїзду вул. Тракторобудівників – 
вул. Героїв Праці

350 000

350 000

350 000

129

Реконструкція трамвайного переїзду вул. Тракторобудівників – 
будинок № 144 (напрямок до вул. Героїв Праці)

350 000

350 000

350 000

Додаток 7

6

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний 

рік      

№ п/п

Код 

головного 
розпоряд-

ника коштів
Код функції

Назва головного  розпорядника коштів

Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації

130

Реконструкція трамвайного переїзду вул. Тракторобудівників- 
будинок № 144 (напрямок до вул. Валентинівської)

350 000

350 000

350 000

131

Реконструкція трамвайного переїзду вул. Мироносицька - 
вул.Весніна

350 000

350 000

350 000

132

Реконструкція трамвайного переїзду вул. Чернишевська - 
вул.Весніна

350 000

350 000

350 000

133

Реконструкція трамвайного переїзду вул. Пушкінська – 
вул.Весніна

350 000

350 000

350 000

134

Реконструкція трамвайного переїзду вул. Весніна – майдан 
Першого Травня

350 000

350 000

350 000

135

Реконструкція трамвайного переїзду вул. Клочківська - 
просп.Перемоги з облаштуванням зливової каналізації

350 000

350 000

350 000

136

Реконструкція трамвайного переїзду вул. Олександрівська - вул. 
Полтавський шлях

350 000

350 000

350 000

137

Реконструкція контактної мережі по просп. Московському 
(пров. Вірменський – майдан Конституції) з облаштуванням 
електричного освітлення

10 000

10 000

10 000

138

Реконструкція контактної мережі по просп. Московському 
(пров. Вірменський – вул. Військова) з облаштуванням 
електричного освітлення

10 000

10 000

10 000

139

Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (вул. 
Військова - майдан Повстання) з облаштуванням електричного 
освітлення

10 000

10 000

10 000

140

Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (вул. 
Лесі Українки – вул. Академіка Павлова) з облаштуванням 
електричного освітлення

10 000

10 000

10 000

141

Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (вул. 
Мефодіївська - вул. Академіка Павлова) з облаштуванням 
електричного освітлення

10 000

10 000

10 000

142

Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (вул. 
Енергетична – вул. Харківських Дивізій) з облаштуванням 
електричного освітлення

45 773 571

45 773 571

45 773 571

143

Реконструкція контактної мережі по просп. Московському від 
вул. Дванадцятого Квітня до бульвару Грицевця з 
облаштуванням електричного освітлення

10 000

10 000

10 000

144

Реконструкція контактної мережі по просп. Героїв Сталінграду 
від пров. Забайкальського до вул. Морозова з облаштуванням 
електричного освітлення

10 000

10 000

10 000

145

Реконструкція контактної мережі по просп. Героїв Сталінграду 
від вул Морозова до просп. Льва Ландау з облаштуванням 
електричного освітлення

10 000

10 000

10 000

146

Реконструкція контактної мережі по просп. Героїв Сталінграду 
від просп. Льва Ландау до просп. Маршала Жукова з 
облаштуванням електричного освітлення

10 000

10 000

10 000

147

Реконструкція контактної мережі по просп. Героїв Сталінграду 
від просп. Маршала Жукова до вул. Харківських Дивізій з 
облаштуванням електричного освітлення

10 000

10 000

10 000

148

Реконструкція комплексу телемеханіки районого 
диспетчерського пункту "Кіровська"

12 115 818

12 115 818

12 115 818

73

Департамент економіки та комунального майна Харківської 
міської ради

15 000 000

15 000 000

15 000 000

149

Будівництво (придбання) доступного житла

15 000 000

15 000 000

15 000 000

в т.ч., будівництво (придбання) доступного житла за рахунок 
спеціального фонду

12 000

150120

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

2 894 891 901

2 079 763 606

232 000 000

47

Департамент будівництва та шляхового господарства 
Харківської міської ради

2 894 891 901

2 079 763 606

232 000 000

150

Будівництво дільниці третьої лінії Харківського метрополітену 
від станції "Наукова" до станції "Проспект Перемоги" (ділянка, 
що будується від станції "Олексіївська" до станції "Проспект 
Перемоги")

1 279 247 987

63,7

464 156 000

230 000 000

151

Будівництво третьої лінії метрополітену в м.Харкові від станції 
"Метробудівників ім. Г.І.Ващенка" до станції "Одеська"

1 359 336 681

1 359 312 085

1 500 000

Додаток 7

7

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний 

рік      

№ п/п

Код 

головного 
розпоряд-

ника коштів
Код функції

Назва головного  розпорядника коштів

Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації

152

Будівництво електродепо "Олексіївське" зі з'єднувальною гілкою 
до третьої лінії Харківського метрополітену

256 307 233

256 295 521

500 000

170603

Інші заходи у сфері міського електротранспорту

126 250 346

65

Департамент інфраструктури Харківської міської ради

126 250 346

153

Капітальні видатки

126 250 346

170901

Національна програма інформатизації

495 000

01

Харківська міська рада

495 000

154

Капітальні видатки

495 000

170703

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних 
доріг

1 093 523 372

789 379 311

452 477 210

47

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції 
Департаменту будівництва та шляхового господарства 
Харківської міської ради

1 007 161 936

703 017 875

133 648 910

Будівництво та реконструкція доріг і інженерних об`єктів 
на них,  в т.ч.:

1 004 161 936

700 017 875

130 648 910

155

Будівництво парковок в районі вул. Весніна

7 147 990

10,1

6 429 173

1 000

156

Будівництво зупинного карману для міського транспорту з 
площадкою очікування по Мереф’янському шосе, 20

762 746

0,1

762 000

1 000

157

Будівництво зупинного карману для міського транспорту з 
площадкою очікування по просп. Гагаріна, 358

1 054 403

5,2

1 000 000

1 000

158

Нове будівництво світлофорного об’єкту  на перехресті 
вул.Плеханівської - вул. Державінської

2 329 162

0,1

2 327 598

1 000

159

Будівництво світлофорного об’єкту в районі перехрестя 
просп.П'ятдесятиріччя СРСР - вул. Івана Камишева

2 473 115

2 473 115

1 000

160

Будівництво велодоріжки вздовж Білгородського шосе (від вул. 
Дерев'янка до просп. Академіка Курчатова)

17 117 808

1,2

16 906 186

16 906 186

161

Реконструкція вул. Довгалівської від річки Лопань до 
вул.Котлова

20 000 000

0,6

19 881 927

9 183 475

162

Завершення будівництва автодорожнього мосту через річку 
Лопань на продовження вул. Довгалівської

3 543 000

9,5

3 207 805

3 207 805

163

Реконструкція майдану Павлівського на ділянці  від майдану  
Конституції до вул.Університетської

500 000

500 000

500 000

164

Реконструкція майдану Конституції

80 283 320

50,2

39 960 188

5 000 000

165

Реконструкція просп. Гагаріна

166 535 000

59 605 907

20 000 000

166

Реконструкція просп. П’ятдесятиріччя СРСР (від просп.Героїв 
Сталінграду до просп. Московського) 

39 773 662

3 530 670

500 000

167

Реконструкція просп. Правди

5 573 116

78,5

1 200 581

1 000

168

Реконструкція майдану Павлівського на ділянці  від  
вул.Університетській до майдану Пролетарського

501 000

501 000

501 000

169

Реконструкція просп. Московського від Корсіковського 
шляхопроводу до пров. Електромеханічного  

85 122 460

80,2

16 821 470

15 000 000

170

Реконструкція просп. Московського (від 
пров.Електромеханічного  до вул.Енергетичної)

44 877 731

19 898 199

15 200 054

171

Реконструкція просп. Тракторобудівників від  Салтівського 
шосе до вул. Блюхера

20 000 000

19 818 560

1 000

172

Реконструкція вул. Чоботарської

30 997 852

25 770 150

7 000 000

173

Реконструкція вул. Танкопія на дільниці від просп. Маршала 
Жукова до просп. П’ятдесятиріччя СРСР

23 599 040

65,4

8 166 230

400 000

174

Реконструкція вул. Академіка Павлова від 
просп.П'ятдесятиріччя ВЛКСМ до пров. Підривного

30 000 000

30 000 000

1 000

175

Реконструкція вул. Клочківської від вул. Заводу Комсомолець до 
просп. Перемоги

80 000 000

80 000 000

10 000 000

176

Реконструкція вул. Клочківської від просп. Перемоги до 
вул.Промислової 

20 000 000

20 000 000

10 000 000

177

Реконструкція вул. Академіка Павлова  на дільниці від 
просп.Московського до пров. Конюшеного з реконструкцією 
мосту

36 000 000

35 715 190

1 000

178

Реконструкція перехрестя вул. Клочківська - узвіз Пасіонарії

200 000

200 000

1 000

179

Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул.Ахсарова 
- просп.Людвіга Свободи

400 000

0,1

399 516

1 000

180

Реконструкція просп. Московського від 12 Квітня до 
вул.Роганської

63 912 881

63 912 881

2 000 000

Додаток 7

8

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний 

рік      

№ п/п

Код 

головного 
розпоряд-

ника коштів
Код функції

Назва головного  розпорядника коштів

Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації

181

Реконструкція просп. Московського від  вул.Роганської до 
вул.П'ятихатської

96 457 650

96 457 650

2 000 000

182

Реконструкція просп. Московського від просп.П’ятдесятиріччя 
СРСР до просп. Маршала Жукова

70 000 000

0,4

69 735 063

11 239 390

183

Реконструкція просп. Московського від просп. Маршала Жукова 
до вул. Харківських Дивізій

55 000 000

0,3

54 836 816

2 000 000

184

Проектні роботи майбутніх років,  в т.ч.:

3 000 000

3 000 000

3 000 000

184.1

на будівництво об`єктів

1 500 000

1 500 000

1 500 000

184.2

на реконструкцію об`єктів

1 500 000

1 500 000

1 500 000

47

Департамент будівництва та шляхового господарства 
Харківської міської ради

214 736 864

185

Капітальні видатки

214 736 864

65

Департамент інфраструктури Харківської міської ради

17 730 000

186

Капітальні видатки

17 730 000

65

Департамент інфраструктури Харківської міської ради

86 361 436

86 361 436

86 361 436

Реконструкція об'єктів регулювання дорожнього руху, в т.ч.:

86 361 436

86 361 436

86 361 436

187

Реконструкція автоматизованої системи керування дорожнім 
рухом (телекомунікаційний пакет по просп. Гагаріна)

2 200 000

2 200 000

2 200 000

188

Реконструкція пішохідного переходу просп. Московський - 
Червоношкільна набережна в частині облаштування технічними 
засобами регулювання дорожнього руху

10 000

10 000

10 000

189

Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. 
Кооперативна зі зміною геометрії проїжджої частини вулично-
дорожньої мережі

10 000

10 000

10 000

190

Реконструкція світлофорного об`єкту на перехресті 
просп.Московського -  майдану Фейєрбаха

10 000

10 000

10 000

191

Реконструкція світлофорного об`єкту на перехресті 
просп.Московського- майдану Героїв Небесної Сотні

10 000

10 000

10 000

192

Реконструкція світлофорного об`єкту на перехресті 
просп.Московського - вул. Богдана Хмельницького

10 000

10 000

10 000

193

Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. 
Нікітіна

10 000

10 000

10 000

194

Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - 
майдан Повстання

10 000

10 000

10 000

195

Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. 
Лесі Українки

10 000

10 000

10 000

196

Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. 
Академіка Павлова

10 000

10 000

10 000

197

Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. 
Енергетична

5 150 425

5 150 425

5 150 425

198

Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - 
Поліграфкомбінат

5 142 937

5 142 937

5 142 937

199

Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - 
просп. Маршала Жукова

4 150 000

4 150 000

4 150 000

200

Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. 
Харківських Дивізій

4 150 000

4 150 000

4 150 000

201

Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - 
бульвар Богдана Хмельницького

10 000

10 000

10 000

202

Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. 
Свистуна

10 000

10 000

10 000

203

Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський – вул. 
Северина Потоцького

10 000

10 000

10 000

204

Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - 
просп. Архітектора Альошина

10 000

10 000

10 000

205

Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - 
просп. Індустріальний

10 000

10 000

10 000

206

Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. 
Дванадцятого Квітня

10 000

10 000

10 000

207

Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. 
Роганська

10 000

10 000

10 000

208

Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Роганська - вул. Миру

10 000

10 000

10 000

Додаток 7

9

грн.

Код тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Найменування згідно з типовою відомчою 

/тимчасовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

Програма взаємодії міської ради з 
об'єднаннями громадян м.Харкова 
на 2012-2020 роки 

1 049 805

1 049 805

01

Харківська міська рада 

491 400

491 400

091209

Фінансова підтримка громадських 
організацій інвалідів і ветеранів

238 100

238 100

180109

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

253 300

253 300

90

Адміністрація Дзержинського району 
Харківської міської ради

62 045

62 045

091209

Фінансова підтримка громадських 
організацій інвалідів і ветеранів

62 045

62 045

91

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

62 045

62 045

091209

Фінансова підтримка громадських 
організацій інвалідів і ветеранів

62 045

62 045

92

Адміністрація Комінтернівського району 
Харківської міської ради

62 045

62 045

091209

Фінансова підтримка громадських 
організацій інвалідів і ветеранів

62 045

62 045

93

Адміністрація Ленінського району 
Харківської міської ради

62 045

62 045

091209

Фінансова підтримка громадських 
організацій інвалідів і ветеранів

62 045

62 045

94

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

62 045

62 045

091209

Фінансова підтримка громадських 
організацій інвалідів і ветеранів

62 045

62 045

95

Адміністрація Жовтневого району 
Харківської міської ради

62 045

62 045

091209

Фінансова підтримка громадських 
організацій інвалідів і ветеранів

62 045

62 045

96

Адміністрація Орджонікідзевського району 
Харківської міської ради

62 045

62 045

091209

Фінансова підтримка громадських 
організацій інвалідів і ветеранів

62 045

62 045

97

Адміністрація Червонозаводського району 
Харківської міської ради

62 045

62 045

091209

Фінансова підтримка громадських 
організацій інвалідів і ветеранів

62 045

62 045

98

Адміністрація Фрунзенського району 
Харківської міської ради

62 045

62 045

091209

Фінансова підтримка громадських 
організацій інвалідів і ветеранів

62 045

62 045

Програма інформатизації 
Харківської міської ради на 2013-
2020 роки

828 900

495 000

1 323 900

01

Харківська міська рада 

828 900

495 000

1 323 900

170901

Національна програма інформатизації

828 900

495 000

1 323 900

Міська комплексна цільова 
програма підтримки засобу масової 
інформації місцевого значення 
комунального підприємства 
"Газета "Харьковские известия" 
Харківської міської ради" на 2014-
2016 роки

9 179 520

9 179 520

01

Харківська міська рада 

9 179 520

9 179 520

120201

Періодичні видання (газети та журнали)

9 179 520

9 179 520

Додаток 8

до рішення 2 сесії Харківської міської ради 

7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 

2016 рік" від ___________ № _____/15

Перелік місцевих (регіональних ) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів  

бюджету міста Харкова у 2016 році

Спеціальний 

фонд

Додаток 8

1

Код тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Найменування згідно з типовою відомчою 

/тимчасовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

Спеціальний 

фонд

Програма зміцнення позитивного 
міжнародного іміджу та розвитку 
міжнародного співробітництва 
міста Харкова на 2013-2017 роки

2 304 656

2 304 656

09

Департамент міжнародного 
співробітництва Харківської міської ради

2 304 656

2 304 656

100302

Комбінати комунальних підприємств, 
районні виробничі об'єднання та інші 
підприємства, установи та організації 
житлово-комунального господарства 

1 834 656

1 834 656

180109

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

470 000

470 000

Міська програма спортивних 
іміджевих проектів на 2013-2016 
роки

3 417 500

3 417 500

13

Департамент спортивних іміджевих 
проектів та маркетингу Харківської 
міської ради

3 417 500

3 417 500

180109

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

3 417 500

3 417 500

Комплексна програма розвитку 
освіти м. Харкова на 2011-2017 
роки

12 305 200

41 000 000

53 305 200

10

Департамент освіти Харківської міської 
ради

12 305 200

41 000 000

53 305 200

070807

Інші освітні програми

2 541 200

41 000 000

43 541 200

100302

Комбінати комунальних підприємств, 
районні виробничі об'єднання та інші 
підприємства, установи та організації 
житлово-комунального господарства 

9 764 000

9 764 000

Комплексна програма "Інновації в 
пріоритетних напрямках розвитку 
галузі охорони здоров'я м.Харкова 
на 2011-2020 роки"

3 000 000

84 300 000

87 300 000

14

Департамент охорони здоров'я Харківської 
міської ради

3 000 000

84 300 000

87 300 000

080101

Лікарні

43 700 000

43 700 000

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані 
заклади

660 000

660 000

080203

Пологові будинки

11 770 000

11 770 000

080300

Поліклініки і амбулаторії

16 643 000

16 643 000

080400

Спеціалізовані поліклініки

658 000

658 000

080500

Загальні стоматологічні поліклінікі

1 397 000

1 397 000

081002

Інші заходи з охорони здоров`я

172 000

172 000

100302

Комбінати комунальних підприємств, 
районні виробничі об'єднання та інші 
підприємства, установи та організації 
житлово-комунального господарства 

2 800 000

2 800 000

180109

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку території

3 000 000

3 000 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у 
статутні фонди суб'єктів підприємницької 
діяльності

6 500 000

6 500 000

Програма сприяння безпечній 
життєдіяльності у сфері соціального 
захисту населення м.Харкова на 
2013-2016 роки

80 869 900

80 869 900

15

Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної 
політики Харківської міської ради

80 869 900

80 869 900

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

80 869 900

80 869 900

Додаток 8

2

Код тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Найменування згідно з типовою відомчою 

/тимчасовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

Спеціальний 

фонд

Міська програма "Молодь 
Харкова" на 2012-2017 роки

1 424 500

1 424 500

11

Департамент у справах сім`ї, молоді та 
спорту Харківської міської ради

1 424 500

1 424 500

091103

Соціальні програми і заходи державних 
органів у справах молоді

500 000

500 000

091106

Інші видатки

840 500

840 500

091107

Соціальні програми і заходи державних 
органів у справах сім'ї

84 000

84 000

Міська комплексна програма 
"Назустріч дітям" на 2011-2017р.р

203 800

203 800

20

Управління служб у справах дітей 
Департаменту праці та соціальної 
політики Харківської міської ради

203 800

203 800

090802

Інші програми соціального захисту дітей

203 800

203 800

Програма розвитку і реформування 
житлово-комунального 
господарства м.Харкова на 2011-
2020 рр.

746 052 446

533 559 604 1 279 612 050

43

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

268 816 150

139 619 240

408 435 390

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

233 491 650

6 401 640

239 893 290

100102

Капітальний ремонт житлового фонду 
місцевих органів влади 

88 819 400

88 819 400

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

23 924 500

10 517 000

34 441 500

100301

Збір та вивезення сміття i вiдходiв, 
експлуатація каналiзацiйних систем

11 400 000

800 000

12 200 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у 
статутні капітали суб'єктів 
підприємницької діяльності

33 081 200

33 081 200

41

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

220 221 800

99 756 700

319 978 500

100201

Теплові мережі

43 100 000

43 100 000

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство

50 195 000

1 350 000

51 545 000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

126 128 300

55 610 900

181 739 200

171000

Діяльність і послуги не віднесені до інших 
категорій

50 000

50 000

180409

Внески органів місцевого самоврядування у 
статутні капітали суб`єктів 
підприємницької діяльності

42 795 800

42 795 800

180410

Інші заходи, пов`язані з економічною 
діяльністю

50 000

50 000

250404

Інші видатки

698 500

698 500

47

Департамент будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради

255 173 168

294 183 664

549 356 832

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство

5 000 000

5 000 000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

13 380 640

772 800

14 153 440

170703

Видатки на проведення робіт, пов`язаних із 
будівництвом, реконструкцією, ремонтом 
та утриманням автомобільних доріг

236 792 528

214 736 864

451 529 392

180409

Внески органів місцевого самоврядування у 
статутні капітали суб'єктів 
підприємницької діяльності

78 674 000

78 674 000

90

Адміністрація Дзержинського району 
Харківської міської ради

69 538

69 538

250404

Інші видатки

69 538

69 538

91

Адміністрація Київського району 
Харківської міської ради

204 906

204 906

250404

Інші видатки

204 906

204 906

92

Адміністрація Комінтернівського району 
Харківської міської ради

193 250

193 250

250404

Інші видатки

193 250

193 250

93

Адміністрація Ленінського району 
Харківської міської ради

239 580

239 580

250404

Інші видатки

239 580

239 580

94

Адміністрація Московського району 
Харківської міської ради

119 540

119 540

250404

Інші видатки

119 540

119 540

Додаток 8

3

Код тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Найменування згідно з типовою відомчою 

/тимчасовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

Спеціальний 

фонд

95

Адміністрація Жовтневого району 
Харківської міської ради

207 244

207 244

250404

Інші видатки

207 244

207 244

96

Адміністрація Орджонікідзевського району 
Харківської міської ради

316 970

316 970

250404

Інші видатки

316 970

316 970

97

Адміністрація Червонозаводського району 
Харківської міської ради

261 630

261 630

250404

Інші видатки

261 630

261 630

98

Адміністрація Фрунзенського району 
Харківської міської ради

228 670

228 670

250404

Інші видатки

228 670

228 670

Програма підтримки житлово-
будівельних кооперативів, 
житлових кооперативів та 
об'єднань співвласників 
багатоквартирних будинків в місті 
Харкові на 2015-2019 рр.

6 757 100

399 950

7 157 050

43

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

6 757 100

399 950

7 157 050

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

4 707 100

4 707 100

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

550 000

399 950

949 950

170703

Видатки на проведення робіт, пов`язаних із 
будівництвом, реконструкцією, ремонтом 
та утриманням автомобільних доріг

1 500 000

1 500 000

Програма поводження з домашніми 
тваринами та регулювання їх 
чисельності у м.Харкові на 2013-
2017 рр.

10 110 100

1 498 700

11 608 800

43

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

10 110 100

1 498 700

11 608 800

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

10 110 100

10 110 100

180409

Внески органів місцевого самоврядування у 
статутні капітали суб'єктів 
підприємницької діяльності

1 498 700

1 498 700

Програма охорони навколишнього 
природного середовища м.Харкова 
на 2013-2017 рр.

4 684 000

4 684 000

43

Департамент житлового господарства  
Харківської міської ради

3 494 000

3 494 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони 
навколишнього природного середовища

3 494 000

3 494 000

47

Управління з будівництва, ремонту та 
реконструкції Департаменту будівництва 
та шляхового господарства Харківської 
міської ради

1 190 000

1 190 000

240604

Інша діяльність у сфері охорони 
навколишнього природного середовища

1 190 000

1 190 000

Програма підтримки розвитку  
підприємництва у м.Харкові                             
на 2012-2017 роки

861 968

861 968

35

Департамент підприємництва та 
споживчого ринку Харківської міської ради

861 968

861 968

180404

Підтримка малого і середнього 
підприємництва

861 968

861 968

Міська програма відновлення, 
реконструкції та благоустрою 
воїнських, братських поховань, 
пам'ятників, що увічнюють 
Перемогу над нацизмом у Другій 
світовій війні, на період 2010-2020 
рр.

1 500 000

1 500 000

41

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

1 500 000

1 500 000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

1 500 000

1 500 000

Додаток 8

4

Код тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Найменування згідно з типовою відомчою 

/тимчасовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

Спеціальний 

фонд

Міська програма заміни аварійних, 
сухостійних, уражених омелою 
дерев та дерев, які досягли вікової 
межі, на період 2015-2019 рр.

3 157 100

3 157 100

41

Департамент комунального господарства 
Харківської міської ради

3 157 100

3 157 100

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

3 157 100

3 157 100

Комплексна міська програма 
розвитку культури в місті Харкові                              
на 2011-2016 роки

82 585 100

40 455 300

123 040 400

24

Департамент культури Харківської міської 
ради

82 585 100

40 455 300

123 040 400

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та 
інші заходи та заклади по мистецтву 

5 189 300

5 189 300

110104

Видатки на заходи, передбачені державними 
і місцевими програмами розвитку культури і 
мистецтва 

251 200

26 156 000

26 407 200

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

77 144 600

14 299 300

91 443 900

Міська комплексна цільова 
соціальна програма розвитку 
фізичної культури та спорту 
м.Харкова на 2012-2016 роки

6 671 804

26 870 700

33 542 504

13

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім'ї, 
молоді та спорту Харківської міської ради

6 671 804

26 870 700

33 542 504

130102

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань 

476 673

476 673

130106

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

417 312

417 312

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

3 500 400

3 252 000

6 752 400

130112

Інші видатки

1 942 319

1 942 319

130115

Центри "спорт для всіх" та заходи з фізичної 
культури

335 100

23 618 700

23 953 800

Програма підвищення безпеки 
дорожнього руху в м.Харкові на 
2013-2020 роки

38 699 800

104 091 436

142 791 236

65

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

38 699 800

104 091 436

142 791 236

170703

Видатки на проведення робіт, пов`язаних із 
будівництвом, реконструкцією, ремонтом 
та утриманням автомобільних доріг

38 699 800

104 091 436

142 791 236

Програма розвитку міського 
електротранспорту м.Харкова на 
2013-2020 роки

85 977 001

268 513 230

354 490 231

65

Департамент інфраструктури Харківської 
міської ради

85 977 001

268 513 230

354 490 231

150101

Капітальні вкладення

142 262 884

142 262 884

170603

Інші заходи у сфері електротранспорту

85 977 001

126 250 346

212 227 347

Програма по реалізації рішень 
генерального плану м.Харкова на 
період  до 2026р. 

4 832 902

4 832 902

48

Департамент містобудування, 
архітектури та генерального плану 
Харківської міської ради

4 832 902

4 832 902

150202

Розробка схем та проектних рішень 
масового застосування

4 832 902

4 832 902

Програма подальшого 
реформування земельних відносин 
та підвищення ефективності 
використання земель в місті 
Харкові на 2007-2019 роки

4 198 000

4 198 000

56

Департамент земельних відносин 
Харківської міської ради

4 198 000

4 198 000

Додаток 8

5

Код тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Найменування згідно з типовою відомчою 

/тимчасовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

Спеціальний 

фонд

180109

Програма стабiлiзацiї та соціально-
економічного розвитку територій

4 198 000

4 198 000

Міська цільова програма 
молодіжного житлового 
кредитування на 2011-2020 роки

5 300 000

5 300 000

73

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

5 300 000

5 300 000

250908

Надання пільгового довгострокового кредиту 
громадянам на будівництво (реконструкцію) 
та придбання житла

5 000 000

5 000 000

250913

Витрати, пов`язані з наданням та 
обслуговуванням пільгових довгострокових 
кредитів, наданих громадянам на 
будівництво (реконструкцію) та придбання 
житла

300 000

300 000

Міська цільова соціально-
економічна програма будівництва 
(придбання) доступного житла на 
2010-2020 роки

10 000 000

15 000 000

25 000 000

73

Департамент економіки та комунального 
майна Харківської міської ради

10 000 000

15 000 000

25 000 000

150101

Будівництво (придбання) доступного житла

15 000 000

15 000 000

250908

Надання пільгового довгострокового кредиту 
громадянам на будівництво (реконструкцію) 
та придбання житла

10 000 000

10 000 000

Комплексна Програма розвитку 
цивільного захисту міста Харкова 
на 2014-2017 роки

540 000

540 000

68

Департамент по взаємодії з 
правоохоронними органами та цивільного 
захисту Харківської міської ради

540 000

540 000

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію 
надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха

540 000

540 000

Комплексна програма розвитку 
місцевого самоврядування в місті 
Харкові на 2012-2020 роки

76 000

76 000

01

Харківська міська рада 

76 000

76 000

180109

Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій

76 000

76 000

Комплексна цільова програма 
розвитку футболу в м.Харкові на 
2014-2016 роки

648 480

648 480

13

Управління з питань фізичної культури та 
спорту Департаменту у справах сім'ї, 
молоді та спорту Харківської міської ради

648 480

648 480

130102

Проведення навчально- тренувальних зборів і 
змагань

445 760

445 760

130106

Проведення навчально- тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

101 920

101 920

130112

Інші видатки

100 800

100 800

Програма будівництва та розвитку 
Харківського метрополітену на 
2010-2020 роки

475 000

232 000 000

232 475 000

47

Департамент будівництва  та шляхового 
господарства Харківської міської ради

475 000

232 000 000

232 475 000

100302

Комбінати комунальних підприємств, 
районні виробничі об'єднання та інші 
підприємства, установи та організації 
житлово-комунального господарства 

475 000

475 000

Додаток 8

6

Код тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Найменування згідно з типовою відомчою 

/тимчасовою класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої (регіональної) 

програми

Загальний 

фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

Спеціальний 

фонд

150120

Будівництво та розвиток мережі 
метрополітенів

232 000 000

232 000 000

ВСЬОГО

1 118 369 482 1 357 525 020 2 475 894 502

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Додаток 8

7

250301

250315

250323

250336

Державний бюджет

157 162 200

157 162 200

157 162 200

Обласний бюджет Харківської області

Міський бюджет міста Дергачі через 
районний бюджет Дергачівського району

400 000

400 000

400 000

Бюджет Дзержинського району

91 700 445

129 653 074

221 353 519

221 353 519

Бюджет Київського району

87 312 819

116 718 032

204 030 851

204 030 851

Бюджет Комінтернівського району

69 244 737

87 167 736

156 412 473

156 412 473

Бюджет Ленінського району

54 982 324

54 082 657

109 064 981

109 064 981

Бюджет Московського району

138 716 372

150 116 009

288 832 381

288 832 381

Бюджет Жовтневого району

57 308 377

55 638 051

112 946 428

112 946 428

Бюджет Орджонікідзевського району

82 721 797

87 567 296

170 289 093

170 289 093

Бюджет Червонозаводського району

63 178 644

45 182 692

108 361 336

108 361 336

Бюджет Фрунзенського району

84 818 993

87 940 244

172 759 237

172 759 237

ВСЬОГО

157 162 200

729 984 508

400 000

814 065 791

1 701 612 499

1 701 612 499

Заступник міського голови -

директор Департаменту

бюджету і фінансів 

Т.Д.Таукешева

Освітня 

субвенція з 

державного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам

Загальний фонд

Субвенції

Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету

Інші додаткові 

дотації  (з міського 

бюджету 

м.Харкова 

районним у місті 

бюджетам)

Назва бюджету

Реверсна дотація

Дотації

в тому числі

спеціальний 

фонд

РАЗОМ

загальний фонд

 На 

утримання 

об'єктів 

спільного 

користування 
чи ліквідацію 

негативних 

наслідків 

діяльності 

об'єктів 

спільного 

користування 

Додаток 4_табл2

2

 

                                                                                

У К Р А Ї Н А

 

 

ХАРКІВСЬКА 

 

МІСЬКА РАДА

 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

сесія 

скликання 

 

У К Р А И Н А

 

 

ХАРЬКОВСКИЙ 

 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

 

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

сессия

 7 

созыва

 

 

ПРОЕКТ

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

 

Від 

_______________ 

№ 

_______/15 

м. Харків

 

 

 

 
 
Про бюджет міста 
Харкова на 2016 рік 

 
 
Відповідно  до  ст. 77  Бюджетного  кодексу  України,  на  підставі  п. 23 

ч. 1  ст. 26,  ст. 61  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 
керуючись  ст. 59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 
Харківська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1.

 

Визначити на 2016 рік: 

1.1.

 

 Доходи  бюджету  міста  Харкова  у  сумі  6 238 161,1 тис. гривень, 

у тому  числі  доходи  загального  фонду  бюджету  міста  Харкова –
5 946 405,8 тис. гривень,  доходи  спеціального  фонду  бюджету  міста 
Харкова –  291 755,3 тис. гривень,  у  тому  числі  бюджет  розвитку  – 
88 009,4 тис. гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення. 

1.2.

 

 Видатки бюджету міста Харкова у сумі 6 212 353,5 тис. гривень, у 

тому  числі  видатки  загального  фонду  бюджету  міста  Харкова – 
4 294 525,6 тис. гривень,  видатки  спеціального  фонду  бюджету  міста 
Харкова – 1 917 827,9 тис. гривень згідно з додатком 2 до цього рішення. 

1.3.

 

 Повернення  кредитів  до  бюджету  міста  Харкова  та  розподіл 

надання  кредитів  з  бюджету  міста  Харкова  у  сумі  25 807,6 тис. гривень,  у 
тому  числі  надання  кредитів  із  загального  фонду  бюджету  міста  Харкова  – 
15 000,0 тис.  гривень,  виконання  гарантійних  зобов`язань  за  позичальників, 
які  отримали  кредити  під  місцеві  гарантії  –  10 807,6 тис.  гривень  згідно  
з додатком 5 до цього рішення. 

1.4.

 

 Профіцит бюджету міста Харкова у сумі 1 626 072,6 тис. гривень, 

у 

тому 

числі 

загального 

фонду 

бюджету 

міста 

Харкова 

– 

1 626 072,6 тис. гривень згідно з додатком 6 до цього рішення. 

10 

 

37.

 

Додатки 1, 1.1 – 1.12, 2, 2.1 – 2.10, 3.1 – 3.10, 4, 5, 6, 6.1 – 6.10, 7, 8, 

9 до цього рішення є його невід'ємною частиною. 

 
38.

 

Це  рішення  набирає  чинності  з  дня  його  прийняття  та 

застосовується з 01 січня 2016 року. 

 

39.

 

Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійні 

комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради. 

 
 

Міський голова   

 

 

 

 

 

 

Г.А. Кернес 

 

1.5.

 

 Дефіцит бюджету міста Харкова у сумі 1 626 072,6  тис. гривень, у 

тому 

числі 

спеціального 

фонду 

бюджету 

міста 

Харкова 

– 

1 626 072,6 тис. гривень згідно з додатком 6 до цього рішення. 

 
2.

 

Визначити,  що  у  складі  бюджету  міста  Харкова  затверджуються 

міський бюджет міста Харкова та бюджети районів у місті. 

Бюджети  районів  у  місті  включають  доходи  і  видатки  на  виконання 

завдань  і  функцій,  покладених  на  адміністрації  районів  Харківської  міської 
ради та їх структурні підрозділи. 

Міський  бюджет  міста  Харкова  включає  доходи  і  видатки  на 

виконання  завдань  і  функцій,  покладених  на  виконавчі  органи  Харківської 
міської ради, за виключенням бюджетів районів у місті. 

Склад  доходів  і  видатків  міського  бюджету  та  бюджетів  районів  у 

місті визначається виключно цим рішенням. 

Доходи  і  видатки  на  виконання  завдань  і  функцій,  покладених  на 

виконавчі  органи  Харківської  міської  ради  по  міському  бюджету  та 
бюджетам районів у місті, становлять єдиний баланс бюджету міста Харкова. 

 

3.

 

Визначити  оборотний  касовий  залишок  бюджетних  коштів 

бюджету міста Харкова у сумі 3 000,0 тис. гривень. 

 
4.

 

Затвердити  на  2016  рік  міжбюджетні  трансферти  згідно  з 

додатком 4 до цього рішення. 

 
5.

 

Установити,  що  у  2016  році  дотація,  що  передається  з міського 

бюджету  міста  Харкова  бюджетам  районів  у  місті,  включається  до  складу 
доходів  бюджетів  районів  у  місті  та  перераховується  Департаментом 
бюджету  і  фінансів  Харківської  міської  ради  подекадно  відповідно  до 
помісячного розпису міського бюджету міста Харкова та згідно з додатком 4 
до цього рішення. 
 

6.

 

Затвердити  на  2016  рік  перелік  об’єктів,  фінансування  яких  буде 

здійснюватись  за  рахунок  коштів  бюджету  розвитку  згідно  з  додатком  7 до 
цього рішення. 

 
7.

 

Затвердити на 2016 рік резервний фонд бюджету міста Харкова у 

сумі 40 053,8 тис. гривень. 

 

8.

 

Затвердити  перелік  захищених  статей  видатків  загального  фонду 

бюджету міста Харкова на 2016 рік за їх економічною структурою: 

-

 

оплата праці працівників бюджетних установ; 

-

 

нарахування на заробітну плату; 

-

 

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів; 

-

 

забезпечення продуктами харчування; 

 

-

 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 

-

 

обслуговування та погашення місцевого боргу; 

-

 

трансферти населенню; 

-

 

видатки  на  забезпечення  безкоштовним  харчуванням  молоком 

учнів  перших  класів  загальноосвітніх  навчальних  закладів  комунальної 
форми  власності  міста  Харкова  комунальним  підприємством  «Комбінат 
дитячого харчування»; 

-

 

фінансова  допомога  комунальним  підприємствам  міста  на 

виплату заробітної плати, оплату комунальних послуг та енергоносіїв. 

 
9.

 

Затвердити  в  складі  видатків  бюджету  міста  Харкова  кошти  на 

реалізацію  місцевих  програм  у  сумі  2 475 894,5 тис. гривень  згідно  з 
додатком 8 до цього рішення. 

 
10.

 

Установити  на  2016  рік  граничний  обсяг  надання  місцевих 

гарантій у сумі 10 807,6 тис. гривень. 

 
11.

 

Розпорядникам  коштів  бюджету  міста  Харкова  забезпечити  в 

першочерговому  порядку  потребу  в  коштах  на  оплату  праці  працівників 
бюджетних  установ  відповідно  до  встановлених  законодавством  України 
умов  оплати  праці  та  розміру  мінімальної  заробітної  плати;  на  проведення 
розрахунків  за  електричну  та  теплову  енергію,  водопостачання, 
водовідведення,  природний  газ  та  послуги  зв’язку,  які  споживаються 
бюджетними  установами,  у  межах  встановлених  відповідним  головним 
розпорядникам  обґрунтованих  лімітів  споживання  у  натуральних  одиницях 
відповідно  до  встановлених  асигнувань.  Головним  розпорядникам  коштів 
бюджету  міста  довести  встановлені  цим  рішенням  ліміти  споживання 
енергоносіїв в фізичних обсягах кожній підпорядкованій бюджетній установі 
та встановити контроль за їх дотриманням (додаток 9). 

 

12.

 

Установити,  що  до  доходів  загального  фонду  бюджету  міста 

Харкова  у  2016  році  належать  доходи,  передбачені  статтею  64  Бюджетного 
кодексу України. 

 

13.

 

Установити,  що  джерелами  формування  спеціального  фонду 

бюджету міста Харкова на 2016 рік у частині надходжень є: 

13.1.

 

Надходження  бюджету  розвитку  бюджету  міста  Харкова,  що 

визначені  частиною  першою  статті  71  Бюджетного  кодексу  України  та 
включають: 

13.1.1.

 

Кошти  пайової  участі  у  розвитку  інфраструктури  міста 

Харкова,  отримані  відповідно  до  Закону  України  «Про  регулювання 
містобудівної діяльності». 

 

13.1.2.

 

Кошти  від  відчуження  майна,  що  перебуває  в  комунальній 

власності,  кошти  від  продажу  земельних  ділянок  несільськогосподарського 
призначення, що перебувають у комунальній власності, або прав на них. 

13.1.3.

 

Дев’яносто  відсотків  коштів  від  продажу  земельних  ділянок 

несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та 
комунальної власності з розстроченням платежу. 

13.1.4.

 

Капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів. 

13.1.5.

 

Кошти  від  повернення  кредитів,  наданих  з  міського  бюджету 

міста Харкова, та відсотки, сплачені за користування ними (крім надходжень, 
визначених підпунктом 13.2.6 пункту 13 цього рішення). 

13.1.6.

 

Запозичення, 

здійснені 

у 

порядку, 

визначеному 

законодавством.  

13.1.7.

 

Кошти,  які передаються  з  іншої частини  міського  бюджету  за 

рішенням  міської  ради  (щодо  коштів  резервного  фонду  бюджету  міста  в 
частині  витрат  бюджету  розвитку  –  за  рішенням  виконавчого  комітету 
міської ради). 

13.2.

 

Надходження спеціального фонду бюджету міста Харкова, що 

визначені статтею 69

1

 Бюджетного кодексу України та включають: 

13.2.1.

 

Сімдесят  п’ять  відсотків  коштів  від  відшкодування  втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва. 

13.2.2.

 

П’ятдесят  відсотків  грошових  стягнень  за  шкоду,  заподіяну 

порушенням  законодавства  про  охорону  навколишнього  природного 
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності. 

13.2.3.

 

Власні  надходження  бюджетних  установ,  що  утримуються  за 

рахунок коштів бюджету міста. 

13.2.4.

 

Надходження до цільового фонду міської ради. 

13.2.5.

 

Субвенції,  що  надаються  з  інших  бюджетів  за  рахунок 

конкретно визначених надходжень спеціального фонду таких бюджетів. 

13.2.6.

 

Повернення  кредитів,  наданих  з  міського  бюджету  молодим 

сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та 
придбання житла, а також пеня і відсотки за користування ними. 

13.2.7.

 

Інші надходження, визначені законом про Державний бюджет 

України. 

 
14.

 

Установити,  що  податок  на  доходи  фізичних  осіб,  податок  на 

прибуток  підприємств  та  фінансових  установ  комунальної  власності, 
акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів, місцеві податки і збори за всіма кодами, адміністративні 
штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва 
та  обігу  алкогольних  напоїв  та  тютюнових  виробів,  що  зараховуються  за 
місцем  вчинення  порушення,  плата  за  надання  інших  адміністративних 
послуг, що справляється за місцем надання послуг, надходження коштів від 
Державного  фонду  дорогоцінних  металів  і  дорогоцінного  каміння, 
екологічний  податок,  а  також  грошові  стягнення  за  шкоду,  заподіяну 

 

порушенням  законодавства  про  охорону  навколишнього  природного 
середовища  внаслідок  господарської  та  іншої  діяльності,  в  частині,  що 
належить бюджету міста, зараховуються до міського бюджету міста Харкова. 

 
15.

 

Установити,  що  державне  мито,  рентна  плата  за  користування 

надрами  для  видобування  корисних  копалин  місцевого  значення,  рентна 
плата  за  користування  надрами  в  цілях,  не  пов’язаних  з  видобуванням 
корисних копалин, рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 
(крім  рентної  плати  за  спеціальне  використання  лісових  ресурсів  у  частині 
деревини,  заготовленої  в  порядку  рубок  головного  користування),  рентна 
плата  за  спеціальне  використання  води  водних  об'єктів  місцевого  значення,  
адміністративні  штрафи,  що  накладаються  місцевими  органами  виконавчої 
влади  та  виконавчими  органами  місцевих  рад  або  утвореними  ними  в 
установленому  порядку  адміністративними  комісіями,  кошти  від  реалізації 
безхазяйного  майна,  знахідок,  спадкового  майна,  майна,  одержаного 
територіальною  громадою  в  порядку  спадкування  чи  дарування,  а  також 
валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі, надходження сум 
кредиторської  та  депонентської  заборгованості  підприємств,  організацій  та 
установ,  щодо  яких  минув  строк  позовної  давності  та  інші  надходження  за 
кодами  бюджетної  класифікації  21080500,  24060300  зараховуються  до 
міського бюджету міста Харкова та бюджетів районів у місті Харкові. 

 
16.

 

Установити,  що  надходження  від  продажу  земельних  ділянок 

несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та 
комунальної  власності  з  розстроченням  платежу,  кошти  від  відшкодування 
втрат  сільськогосподарського  і  лісогосподарського  виробництва  в  частині, 
що  належить  бюджету  міста,  зараховуються  до  міського  бюджету  міста 
Харкова. 

 
17.

 

Установити,  що  надходження  від  продажу  земельних  ділянок 

несільськогосподарського  призначення,  що  перебувають  у  комунальній 
власності, або прав на них, плата за оренду та кошти від відчуження майна, 
що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Харкова, 
кошти  за  шкоду,  що  заподіяна  на  земельних  ділянках  державної  та 
комунальної  власності,  які  не  надані  у  користування  та  не  передані  у 
власність,  внаслідок  їх  самовільного  зайняття,  використання не  за  цільовим 
призначенням,  зняття  ґрунтового  покриву  (родючого  шару  ґрунту)  без 
спеціального  дозволу;  відшкодування  збитків  за  погіршення  якості 
ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим 
невикористанням  земельних  ділянок  у  повному  обсязі  зараховуються  до 
міського бюджету міста Харкова. 

 
18.

 

Установити,  що  надходження  за  іншими  джерелами,  не 

зазначеними  у  цьому  рішенні,  зараховуються  до  міського  бюджету  міста 

 

Харкова незалежно від місця обліку платників та наявності у районах міста 
розподільчих рахунків. 

 
19.

 

Установити,  що  податки,  збори  та  інші  платежі  сплачуються 

платниками податків на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської 
служби  України,  до  міського  бюджету  та  бюджетів  районів  у  місті  в 
залежності від місця їх податкового обліку, за винятком платежів, вказаних в 
пункті 17, та з урахуванням особливостей зарахування, зазначених у пунктах 
14-16, 18. 

 
20.

 

Установити  на  2016  рік  для  підприємств,  установ  та  організацій, 

що  належать  до  комунальної  власності  територіальної  громади  міста 
Харкова, порядок, за яким відрахування частини чистого прибутку (доходу) 
до бюджету міста проводяться за нульовою ставкою. 

 
21.

 

Контроль  за  виконанням  планових  показників  з  надходження 

доходів  до  бюджету  міста  Харкова  здійснюється  виконавчими  органами 
Харківської міської ради згідно з додатком 1.12 до цього рішення. 

 

22.

 

Визначити,  що  залишки  коштів  міського  бюджету  міста  Харкова 

та  бюджетів  районів  у  місті  на  кінець  відповідного  бюджетного  року 
перераховуються  органами  Державної  казначейської  служби  України  в 
Харківській  області  в  повному  обсязі  на  рахунки  міського  бюджету  міста 
Харкова. 

 
23.

 

Визначити,  що  обслуговування  коштів  бюджету  міста  Харкова  у 

частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ може 
здійснюватися  установами  банків  державного  сектору,  згідно  діючого 
законодавства.    

 
24.

 

Розпорядники  коштів  бюджету  міста  Харкова  мають  право  брати 

бюджетні  зобов’язання  та  здійснювати  платежі  тільки  в  межах  бюджетних 
асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання 
бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної 
казначейської служби України. 

Розпорядники коштів бюджету міста Харкова беруть зобов’язання за 

спеціальним  фондом  бюджету  виключно  в  межах  відповідних  фактичних 
надходжень до спеціального фонду бюджету. 

Зобов’язання,  взяті  розпорядниками  коштів  бюджету  міста  Харкова 

без  відповідних  бюджетних  асигнувань,  не  вважаються  бюджетними 
зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття 
таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням. 

 

 

25.

 

Установити,  що  керівники  бюджетних  установ  утримують 

чисельність працівників  та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, 
включаючи  видатки  на  премії  та  інші  види  заохочень  чи  винагород, 
матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого 
для бюджетних установ у кошторисах. 

 
26.

 

Оплата  праці  працівників  апарату  та  виконавчих  органів 

Харківської  міської  ради  здійснюється  відповідно  до  постанови  Кабінету 
Міністрів  України  від  09.03.2006  № 268  «Про  упорядкування  структури  та 
умов  оплати  праці  працівників  апарату  органів  виконавчої  влади,  органів 
прокуратури,  судів  та  інших  органів»  (зі  змінами),  інших  актів  діючого 
законодавства з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом. 

Оплата  праці  здійснюється  виключно  в  межах  встановленого  цим 

рішенням фонду оплати праці, згідно зі штатними розписами, складеними за 
формою,  затвердженою  наказом  Міністерства  фінансів  України  від 
28.01.2002  № 57  (зі  змінами)  для  органів  місцевого  самоврядування, 
розпорядженнями  міського  голови,  якими  встановлюються  надбавки  та 
доплати  відповідно  до  вимог  чинного  законодавства,  та  розпорядчими 
актами  керівників  виконавчих  органів,  якими  встановлюються  надбавки  за 
вислугу років. 

Преміювання  працівників,  у  тому  числі  до  державних,  професійних 

свят,  ювілейних  дат  та  за  рахунок  економії  фонду  оплати  праці,  виплата  їм 
передбачених  законодавством  матеріальних  допомог  здійснюється  щодо 
керівників  департаментів,  голів  адміністрацій,  працівників  апарату  міської 
ради  –  за  розпорядженням  міського  голови,  щодо  заступників  керівників 
департаментів,  заступників  голів  адміністрацій,  керівників  самостійних 
управлінь, відділів, що входять до складу департаментів та адміністрацій, їх 
заступників – за наказом керівника відповідного департаменту, адміністрації 
як органу вищого рівня, щодо інших працівників виконавчих органів міської 
ради  –  за  наказом  керівника  відповідного  виконавчого  органу,  який  є 
розпорядником коштів на оплату праці. Щомісячне преміювання працівників 
здійснюється  в  розмірі,  що  не  перевищує  сто  відсотків  місячного  фонду 
оплати  праці  за  фактично  відпрацьований  час,  відповідно  до  їх  особистого 
вкладу  в  загальні  результати  роботи.  Преміювання  заступників  міського 
голови  до  державних,  професійних  свят,  ювілейних  дат  та  за  рахунок 
економії  фонду  оплати  праці  здійснюється  за  розпорядженням  міського 
голови. 

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та 

допомога  для  оздоровлення  при  наданні  щорічної  відпустки  працівникам 
апарату  та  виконавчих  органів  міської  ради  надається  в  розмірі,  що  не 
перевищує середньомісячну заробітну плату. 

Розподіл  фонду  економії  коштів  на  оплату  праці  працівників  за 

кожним  головним  розпорядником  здійснюється  в  разі  його  наявності  не 
частіше разу на квартал, за узгодженням з Харківським міським головою. 

 

 
27.

 

Установити,  що  за  бюджетні  установи,  які  фінансуються 

з бюджету  міста  Харкова  та  розташовані  в  одній  будівлі,  та  за  Харківську 
міську  організацію  ветеранів  України  (в  разі  її  розташування  в  цій  будівлі) 
розрахунки  за  енергоносії,  комунальні,  телекомунікаційні  послуги,  що 
споживаються  ними  в  цій  будівлі,  за  утримання  та  обслуговування 
приміщень  цієї  будівлі,  її  поточний  та  капітальний  ремонт  здійснює 
розпорядник бюджетних коштів, на балансі (в управлінні) якого знаходиться 
ця  будівля,  якщо  такому  розпоряднику  в  бюджеті  міста  передбачено 
відповідні видатки. 

 
28.

 

Встановити, що під час укладання та виконання договорів підряду 

в  сфері  житлово-комунального  господарства  за  рахунок  коштів  бюджету 
міста Харкова кошторисна вартість підрядних робіт розраховується виходячи 
з  рівня  середньомісячної  заробітної  плати,  який  склався  по  Харківській 
області  у  відповідній  галузі,  що  підтверджується  довідкою  Головного 
управління статистики у Харківській області. 

 

29.

 

Визначити, що у 2016 році пільги та субсидії окремим категоріям 

громадян на тверде та рідке пічне побутове паливо і скраплений балонний газ 
за рахунок коштів субвенції з державного бюджету надаються готівкою. 

 
30.

 

Надати  згоду  Харківській  обласній  державній  адміністрації  на 

централізоване  перерахування  субвенції  на  надання  пільг  та  житлових 
субсидій  населенню  на  оплату  електроенергії,  природного  газу,  послуг 
тепло-, водопостачання, водовідведення, послуг по квартирній платі, зв’язку, 
пільгового проїзду та інших передбачених законодавством пільг у 2016 році. 

 

31.

 

Надати  Харківському  міському  голові  право  укладати  від  імені 

Харківської міської ради договори про міжбюджетні трансферти. 

 

32.

 

Надати  заступнику  міського  голови  –  керуючому  справами 

виконавчого  комітету  міської  ради,  а  в  разі  його  відсутності  –  першому 
заступнику  міського  голови,  право  затверджувати  кошториси,  плани 
асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального 
фонду бюджету, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних 
коштів  (крім  планів  використання  бюджетних  коштів  одержувачів), 
помісячні плани використання бюджетних коштів, штатні розписи головних 
розпорядників коштів бюджету м. Харкова та зміни до них за погодженням із 
Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради. 

 

33.

 

Надати  заступнику  міського  голови  –  директору  Департаменту 

бюджету  і  фінансів  право  в  межах  поточного  бюджетного  періоду 
здійснювати  на  конкурсних  засадах  розміщення  тимчасово  вільних  коштів 

 

бюджету  міста  на  депозитах  або  шляхом  придбання  державних  цінних 
паперів,  цінних  паперів,  емітованих  міською  радою,  з  подальшим 
поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду. 

 
34.

 

Надати  заступнику  міського  голови  –  директору  Департаменту 

бюджету  і  фінансів,  а  в  разі  його  відсутності  –  одному  з  його  заступників, 
право  затверджувати  розпорядження  про  виділення  коштів  загального  та 
спеціального фондів бюджету м. Харкова, в межах встановлених бюджетних 
призначень. 

Надати  начальникам  управлінь  фінансів  районів  Департаменту 

бюджету  і  фінансів  Харківської  міської  ради,  а  в  разі  їх  відсутності  –  їх 
заступникам,  право  затверджувати  розпорядження  про  виділення  коштів 
загального  та  спеціального  фондів  бюджетів  відповідних  районів  у  місті,  в 
межах встановлених бюджетних призначень. 

 
35.

 

Надати Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради 

право на: 

35.1.

 

Отримання  позик  у  фінансових  установах  на  покриття 

тимчасових  касових  розривів,  що  виникають  за  загальним  фондом  та 
бюджетом розвитку бюджету міста. 

35.2.

 

Отримання  у  порядку,  визначеному  Кабінетом  Міністрів 

України,  позик  в  органах  Державної  казначейської  служби  України  на 
покриття  тимчасових  касових  розривів  міського  бюджету  міста  Харкова, 
пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду. 

35.3.

 

Здійснення  у  процесі  виконання  бюджету  міста  у  виняткових 

випадках  перерозподілу  бюджетних  призначень  в  межах  загального  та 
спеціального  фондів  бюджету  міста  на  підставі  розпоряджень  міського 
голови  (виданих  за  обґрунтованим  поданням  головного  розпорядника 
коштів) з наступним затвердженням міською радою. 

35.4.

 

Управління  боргом  м. Харкова  з  метою  економії  бюджетних 

коштів, здійснення правочинів з місцевим боргом, включаючи обмін, випуск, 
купівлю, викуп та продаж боргових зобов'язань територіальної громади міста 
Харкова за умови дотримання граничного обсягу місцевого боргу на кінець 
бюджетного періоду. 

35.5.

 

Укладання  договорів  на  залучення  коштів  до  цільового  фонду 

міської ради з комплексного соціально-економічного розвитку міста. 

 

36.

 

Інформація  про  бюджет  міста  Харкова,  про  заплановане  та 

фактичне  використання  коштів  бюджету  міста  Харкова  оприлюднюється 
відповідно  до  вимог,  встановлених  Бюджетним  кодексом  України,  Законом 
України  «Про  доступ  до  публічної  інформації»,  Законом  України  «Про 
відкритість використання публічних коштів».