(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
10000000
Податкові надходження
4 043 652 400
4 043 652 400
X
X
11000000
Податки на доходи, податки на прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості
2 159 121 700
2 159 121 700
X
X
11010000
Податок та збір на доходи фізичних осіб
2 144 274 700
2 144 274 700
X
X
11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку у вигляді
заробітної плати
1 820 172 100
1 820 172 100
X
X
11010200
Податок на доходи фізичних осіб з
грошового забезпечення, грошових
винагород та інших виплат, одержаних
військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу, що сплачується
податковими агентами
140 311 300
140 311 300
X
X
11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку інших ніж
заробітна плата
77 151 300
77 151 300
X
X
11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується фізичними особами за
результатами річного декларування
75 168 400
75 168 400
X
X
11010900
Податок на доходи фізичних осіб із суми
пенсійних виплат або щомісячного довічного
грошового утримання, що оподатковуються
відповідно до підпункту 164.2.19 пункту
164.2 статті 164 Податкового кодексу
31 471 600
31 471 600
X
X
11020000
Податок на прибуток підприємств
14 847 000
14 847 000
X
X
11020200
Податок на прибуток підприємств та
фінансових установ комунальної власності
14 847 000
14 847 000
X
X
14000000
Внутрішні податки на товари та послуги
346 614 900
346 614 900
X
X
14040000
Акцизний податок з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів
346 614 900
346 614 900
X
X
18000000
Місцеві податки
1 533 905 800
1 533 905 800
X
X
18010000
Податок на майно
859 831 300
859 831 300
X
X
Додаток 1
до рішення 2 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік"
від ___________________ №________/15
Доходи бюджету міста Харкова на 2016 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Додаток 1
1
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
18010100
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості
4 725 300
4 725 300
X
X
18010200
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості
2 631 100
2 631 100
X
X
18010300
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів
нежитлової нерухомості
100 000
100 000
X
X
18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів
нежитлової нерухомості
56 999 900
56 999 900
X
X
18010500
Земельний податок з юридичних осіб
205 621 800
205 621 800
X
X
18010600
Орендна плата з юридичних осіб
481 632 500
481 632 500
X
X
18010700
Земельний податок з фізичних осіб
17 158 400
17 158 400
X
X
18010900
Орендна плата з фізичних осіб
59 484 600
59 484 600
X
X
18011000
Транспортний податок з фізичних осіб
29 674 400
29 674 400
X
X
18011100
Транспортний податок з юридичних осіб
1 803 300
1 803 300
X
X
18020000
Збір за місця для паркування транспортних
засобів
5 691 100
5 691 100
X
X
18020100
Збір за місця для паркування транспортних
засобів, сплачений юридичними особами
5 691 100
5 691 100
X
X
18030000
Туристичний збір
963 700
963 700
X
X
18030100
Туристичний збір, сплачений юридичними
особами
665 200
665 200
X
X
18030200
Туристичний збір, сплачений фізичними
особами
298 500
298 500
X
X
18050000
Єдиний податок
667 419 700
667 419 700
X
X
18050300
Єдиний податок з юридичних осіб
162 623 800
162 623 800
X
X
18050400
Єдиний податок з фізичних осіб
504 795 900
504 795 900
X
X
19000000
Інші податки та збори
4 010 000
4 010 000
X
X
19010000
Екологічний податок
4 010 000
4 010 000
X
X
19010100
Надходження від викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення
951 700
951 700
X
X
19010200
Надходження від скидів забруднюючих
речовин безпосередньо у водні об’єкти
2 490 700
2 490 700
X
X
19010300
Надходження від розміщення відходів у
спеціально відведених для цього місцях чи
на об’єктах, крім розміщення окремих видів
відходів як вторинної сировини
567 600
567 600
X
X
20000000
Неподаткові надходження
315 230 291
99 628 100
215 602 191
13 009 400
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
1 514 700
1 514 700
X
X
21080000
Інші надходження
1 514 700
1 514 700
X
X
Додаток 1
2
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
21080500
Інші надходження
694 200
694 200
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
820 500
820 500
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
96 386 000
96 386 000
X
X
22010000
Плата за надання адміністративних послуг
27 243 100
27 243 100
X
X
22012500
Плата за надання інших адміністративних
послуг
27 243 100
27 243 100
X
X
22080000
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим державним майном
50 000 000
50 000 000
X
X
22080400
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває
в комунальній власності
50 000 000
50 000 000
X
X
22090000
Державне мито
19 142 900
19 142 900
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
1 379 900
1 379 900
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
17 763 000
17 763 000
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
15 422 800
1 727 400
13 695 400
13 009 400
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
187 500
187 500
X
X
24060000
Інші надходження
2 213 900
1 539 900
674 000
X
24060300
Інші надходження
1 309 200
1 309 200
X
X
24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності
674 000
X
674 000
X
24062200
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних
ділянках державної та комунальної
власності, які не надані у користування та не
передані у власність, внаслідок їх
самовільного зайняття, використання не за
цільовим призначенням, зняття ґрунтового
покриву (родючого шару ґрунту) без
спеціального дозволу; відшкодування збитків
за погіршення якості ґрунтового покриву
тощо та за неодержання доходів у зв’язку з
тимчасовим невикористанням земельних
ділянок
230 700
230 700
X
X
Додаток 1
3
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
24110000
Доходи від операцій з кредитування та
надання гарантій
21 400
X
21 400
9 400
24110600
Відсотки за користування позиками, які
надавалися з місцевих бюджетів
9 400
X
9 400
9 400
24110900
Відсотки за користування довгостроковим
кредитом, що надається з місцевих бюджетів
молодим сім'ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво (реконструкцію)
та придбання житла
12 000
X
12 000
X
24170000
Надходження коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури населеного пункту
13 000 000
X
13 000 000
13 000 000
25000000
Власні надходження бюджетних установ
201 906 791
X
201 906 791
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
75 294 600
294 600
75 000 000
75 000 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
25 294 600
294 600
25 000 000
25 000 000
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
262 000
262 000
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
262 000
262 000
X
X
31020000
Надходження коштів від Державного фонду
дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння
32 600
32 600
X
X
31030000
Кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності
25 000 000
X
25 000 000
25 000 000
33000000
Кошти від продажу землі і нематеріальних
активів
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
33010000
Кошти від продажу землі
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
33010100
Кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній або комунальній
власності, та земельних ділянок, які
знаходяться на території Автономної
Республіки Крим
40 000 000
X
40 000 000
40 000 000
33010200
Кошти від продажу прав на земельні ділянки
несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній або комунальній
власності, та прав на земельні ділянки, які
знаходяться на території Автономної
Республіки Крим
5 000 000
X
5 000 000
5 000 000
Додаток 1
4
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
33010400
Кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення до
розмежування земель державної та
комунальної власності з розстроченням
платежу
5 000 000
X
5 000 000
5 000 000
40000000
Офіційні трансферти
1 802 830 700
1 802 830 700
41000000
Від органів державного управління
1 802 830 700
1 802 830 700
41030000
Субвенції
1 802 830 700
1 802 830 700
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
835 454 800
835 454 800
X
X
41034200
Медична субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
967 375 900
967 375 900
X
X
50000000
Цільові фонди
1 153 100
X
1 153 100
X
50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування та місцевими
органами виконавчої влади
1 153 100
X
1 153 100
X
Всього доходів
6 238 161 091
5 946 405 800
291 755 291
88 009 400
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1
5
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
10000000
Податкові надходження
4 043 652 400
4 043 652 400
X
X
11000000
Податки на доходи, податки на прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості
2 159 121 700
2 159 121 700
X
X
11010000
Податок та збір на доходи фізичних осіб
2 144 274 700
2 144 274 700
X
X
11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку у вигляді
заробітної плати
1 820 172 100
1 820 172 100
X
X
11010200
Податок на доходи фізичних осіб з
грошового забезпечення, грошових
винагород та інших виплат, одержаних
військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу, що сплачується
податковими агентами
140 311 300
140 311 300
X
X
11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку інших ніж
заробітна плата
77 151 300
77 151 300
X
X
11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується фізичними особами за
результатами річного декларування
75 168 400
75 168 400
X
X
11010900
Податок на доходи фізичних осіб із суми
пенсійних виплат або щомісячного довічного
грошового утримання, що оподатковуються
відповідно до підпункту 164.2.19 пункту
164.2 статті 164 Податкового кодексу
31 471 600
31 471 600
X
X
11020000
Податок на прибуток підприємств
14 847 000
14 847 000
X
X
11020200
Податок на прибуток підприємств та
фінансових установ комунальної власності
14 847 000
14 847 000
X
X
14000000
Внутрішні податки на товари та послуги
346 614 900
346 614 900
X
X
14040000
Акцизний податок з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів
346 614 900
346 614 900
X
X
18000000
Місцеві податки
1 533 905 800
1 533 905 800
X
X
18010000
Податок на майно
859 831 300
859 831 300
X
X
Спеціальний фонд
Додаток 1.1
до рішення 2 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік"
від ___________________ №________/15
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2016 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.1
1
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
18010100
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості
4 725 300
4 725 300
X
X
18010200
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості
2 631 100
2 631 100
X
X
18010300
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів
нежитлової нерухомості
100 000
100 000
X
X
18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів
нежитлової нерухомості
56 999 900
56 999 900
X
X
18010500
Земельний податок з юридичних осіб
205 621 800
205 621 800
X
X
18010600
Орендна плата з юридичних осіб
481 632 500
481 632 500
X
X
18010700
Земельний податок з фізичних осіб
17 158 400
17 158 400
X
X
18010900
Орендна плата з фізичних осіб
59 484 600
59 484 600
X
X
18011000
Транспортний податок з фізичних осіб
29 674 400
29 674 400
X
X
18011100
Транспортний податок з юридичних осіб
1 803 300
1 803 300
X
X
18020000
Збір за місця для паркування транспортних
засобів
5 691 100
5 691 100
X
X
18020100
Збір за місця для паркування транспортних
засобів, сплачений юридичними особами
5 691 100
5 691 100
X
X
18030000
Туристичний збір
963 700
963 700
X
X
18030100
Туристичний збір, сплачений юридичними
особами
665 200
665 200
X
X
18030200
Туристичний збір, сплачений фізичними
особами
298 500
298 500
X
X
18050000
Єдиний податок
667 419 700
667 419 700
X
X
18050300
Єдиний податок з юридичних осіб
162 623 800
162 623 800
X
X
18050400
Єдиний податок з фізичних осіб
504 795 900
504 795 900
X
X
19000000
Інші податки та збори
4 010 000
4 010 000
X
X
19010000
Екологічний податок
4 010 000
4 010 000
X
X
19010100
Надходження від викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення
951 700
951 700
X
X
19010200
Надходження від скидів забруднюючих
речовин безпосередньо у водні об’єкти
2 490 700
2 490 700
X
X
19010300
Надходження від розміщення відходів у
спеціально відведених для цього місцях чи
на об’єктах, крім розміщення окремих видів
відходів як вторинної сировини
567 600
567 600
X
X
20000000
Неподаткові надходження
205 094 784
78 996 200
126 098 584
13 009 400
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
879 000
879 000
X
X
21080000
Інші надходження
879 000
879 000
X
X
21080500
Інші надходження
664 700
664 700
X
X
Додаток 1.1
2
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
214 300
214 300
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
77 243 100
77 243 100
X
X
22010000
Плата за надання адміністративних послуг
27 243 100
27 243 100
X
X
22012500
Плата за надання інших адміністративних
послуг
27 243 100
27 243 100
X
X
22080000
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим державним майном
50 000 000
50 000 000
X
X
22080400
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває
в комунальній власності
50 000 000
50 000 000
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
14 569 500
874 100
13 695 400
13 009 400
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
13 100
13 100
X
X
24060000
Інші надходження
1 535 000
861 000
674 000
X
24060300
Інші надходження
630 300
630 300
X
X
24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності
674 000
X
674 000
X
24062200
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних
ділянках державної та комунальної
власності, які не надані у користування та не
передані у власність, внаслідок їх
самовільного зайняття, використання не за
цільовим призначенням, зняття ґрунтового
покриву (родючого шару ґрунту) без
спеціального дозволу; відшкодування збитків
за погіршення якості ґрунтового покриву
тощо та за неодержання доходів у зв’язку з
тимчасовим невикористанням земельних
ділянок
230 700
230 700
X
X
24110000
Доходи від операцій з кредитування та
надання гарантій
21 400
X
21 400
9 400
24110600
Відсотки за користування позиками, які
надавалися з місцевих бюджетів
9 400
X
9 400
9 400
24110900
Відсотки за користування довгостроковим
кредитом, що надається з місцевих бюджетів
молодим сім'ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво (реконструкцію)
та придбання житла
12 000
X
12 000
X
24170000
Надходження коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури населеного пункту
13 000 000
X
13 000 000
13 000 000
Додаток 1.1
3
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
25000000
Власні надходження бюджетних установ
112 403 184
X
112 403 184
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
75 032 600
32 600
75 000 000
75 000 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
25 032 600
32 600
25 000 000
25 000 000
31020000
Надходження коштів від Державного фонду
дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння
32 600
32 600
X
X
31030000
Кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності
25 000 000
X
25 000 000
25 000 000
33000000
Кошти від продажу землі і нематеріальних
активів
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
33010000
Кошти від продажу землі
50 000 000
X
50 000 000
50 000 000
33010100
Кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній або комунальній
власності, та земельних ділянок, які
знаходяться на території Автономної
Республіки Крим
40 000 000
X
40 000 000
40 000 000
33010200
Кошти від продажу прав на земельні ділянки
несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній або комунальній
власності, та прав на земельні ділянки, які
знаходяться на території Автономної
Республіки Крим
5 000 000
X
5 000 000
5 000 000
33010400
Кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення до
розмежування земель державної та
комунальної власності з розстроченням
платежу
5 000 000
X
5 000 000
5 000 000
40000000
Офіційні трансферти
1 802 830 700
1 802 830 700
41000000
Від органів державного управління
1 802 830 700
1 802 830 700
41030000
Субвенції
1 802 830 700
1 802 830 700
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
835 454 800
835 454 800
X
X
41034200
Медична субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
967 375 900
967 375 900
X
X
50000000
Цільові фонди
1 153 100
X
1 153 100
X
50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування та місцевими
органами виконавчої влади
1 153 100
X
1 153 100
X
Всього доходів
6 127 763 584
5 925 511 900
202 251 684
88 009 400
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.1
4
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
7 639 535
471 200
7 168 335
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
71 300
71 300
X
X
21080000
Інші надходження
71 300
71 300
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
71 300
71 300
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
384 500
384 500
X
X
22090000
Державне мито
384 500
384 500
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
131 900
131 900
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
252 600
252 600
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
15 400
15 400
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
7 400
7 400
X
X
24060000
Інші надходження
8 000
8 000
X
24060300
Інші надходження
8 000
8 000
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
7 168 335
X
7 168 335
X
40000000
Офіційні трансферти
172 759 237
172 759 237
41000000
Від органів державного управління
172 759 237
172 759 237
41020000
Дотації
84 818 993
84 818 993
X
X
41020900
Інші додаткові дотації
84 818 993
84 818 993
X
X
41030000
Субвенції
87 940 244
87 940 244
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
87 940 244
87 940 244
X
X
Всього доходів
180 398 772
173 230 437
7 168 335
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Спеціальний фонд
Додаток 1.10
до рішення 2 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік"
від _________________ №________/15
Доходи бюджету Фрунзенського району міста Харкова на 2016 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.10
1
(%)
Код
Найменування доходів згідно із бюджетною
класифікацією
Дзержинський
район
Київський
район
Комінтернів
ський район
Ленінський
район
Московський
район
Жовтневий
район
Орджонікідзев
ський район
Червонозавод
ський район
Фрунзенський
район
Разом
райони
Міський
ВСЬОГО
11010000
Податок та збір на доходи фізичних осіб
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60%
60%
11020200
Податок на прибуток підприємств та фінансових
установ комунальної власності
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
13010200
Рентна плата за спеціальне використання лісових
ресурсів (крім рентної плати за спеціальне
використання лісових ресурсів в частині
деревини, заготовленої в порядку рубок
головного користування)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
13020200
Рентна плата за спеціальне використання води
водних об'єктів місцевого значення
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
13030200
Рентна плата за користування надрами для
видобування корисних копалин місцевого
значення
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
13030600
Рентна плата за користування надрами в цілях, не
пов'язаних з видобуванням корисних копалин
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
14040000
Акцизний податок з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних
товарів
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
18010000
Податок на майно
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
18020000
Збір за місця для паркування транспортних
засобів
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
18030000
Туристичний збір
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
18050000
Єдиний податок
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
19010000
Екологічний податок
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25%
25%
21050000
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів
місцевих бюджетів
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
21080500
Інші надходження
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за
порушення законодавства у сфері виробництва та
обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
22012500
Плата за надання інших адміністративних послуг
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
22080400
Надходження від орендної плати за користування
цілісним майновим комплексом та іншим майном,
що перебуває в комунальній власності
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
22090000
Державне мито
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
24030000
Надходження сум кредиторської та депонентської
заборгованості підприємств, організацій та
установ, щодо яких минув строк позовної
давності
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
24060300
Інші надходження
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Додаток 1.11
до рішення 2 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік"
від ___________________ №________/15
Нормативи відрахувань доходів бюджету міста Харкова на 2016 рік
Загальний фонд
Додаток 1.11
1
Код
Найменування доходів згідно із бюджетною
класифікацією
Дзержинський
район
Київський
район
Комінтернів
ський район
Ленінський
район
Московський
район
Жовтневий
район
Орджонікідзев
ський район
Червонозавод
ський район
Фрунзенський
район
Разом
райони
Міський
ВСЬОГО
24062200
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних
ділянках державної та комунальної власності, які
не надані у користування та не передані у
власність, внаслідок їх самовільного зайняття,
використання не за цільовим призначенням,
зняття ґрунтового покриву (родючого шару
ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування
збитків за погіршення якості ґрунтового покриву
тощо та за неодержання доходів у зв’язку з
тимчасовим невикористанням земельних ділянок
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна, одержаного
територіальною громадою в порядку спадкування
чи дарування, а також валютні цінності і грошові
кошти, власники яких невідомі
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
31020000
Надходження коштів від Державного фонду
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
24110600
Відсотки за користування позиками, які
надавалися з місцевих бюджетів
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
24170000
Надходження коштів пайової участі у розвитку
інфраструктури населеного пункту
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
31030000
Кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
33010000
Кошти від продажу землі
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50%
50%
24110900
Відсотки за користування довгостроковим
кредитом, що надається з місцевих бюджетів
молодим сім'ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво (реконструкцію) та
придбання житла
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
25000000
Власні надходження бюджетних установ
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування та місцевими органами
виконавчої влади
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Бюджет розвитку місцевих бюджетів
Інші кошти спеціального фонду
Спеціальний фонд
Додаток 1.11
2
Код
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією
18010600
18010900
Орендна плата за земельні ділянки
18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та
комунальної власності, які не надані у користування та не передані у
власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за
цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару
ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення
якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з
тимчасовим невикористанням земельних ділянок
24170000 Надходження
коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту
Додаток 1.12
до рішення 2 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік"
від ___________________ №________/15
Перелік виконавчих органів Харківської міської ради,
які здійснюють контроль за виконанням планових показників з надходження доходів до бюджету міста Харкова
Назва органу
Департамент земельних відносин Харківської міської ради
Департамент інфраструктури Харківської міської ради
Департамент економіки та комунального майна Харківської
міської ради, Управління соціально-економічного розвитку,
планування та обліку Департаменту економіки та комунального
майна Харківської міської ради
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та
цивільного захисту Харківської міської ради, адміністративні
комісії районів при виконавчому комітеті Харківської міської
ради
Департамент економіки та комунального майна Харківської
міської ради, Управління комунального майна та приватизації
Департаменту економіки та комунального майна Харківської
міської ради
Департамент територіального контролю Харківської міської
ради, управління Держгеокадастру у місті Харкові Харківської
області (за актами перевірок)
Додаток 1.12
1
Код
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією
Назва органу
31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим
та майна, що перебуває в комунальній власності
33010100 Кошти
від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та
земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки
Крим
33010200 Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського
призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та
прав на земельні ділянки, які знаходяться на території Автономної
Республіки Крим
33010400 Кошти
від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення до розмежування земель державної та комунальної
власності з розстроченням платежу
50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки
Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами
виконавчої влади
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Департамент економіки та комунального майна Харківської
міської ради, Управління комунального майна та приватизації
Департаменту економіки та комунального майна Харківської
міської ради
Департамент земельних відносин Харківської міської ради
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради,
Департамент земельних відносин Харківської міської ради,
Управління комунального майна та приватизації Департаменту
економіки та комунального майна Харківської міської ради
Додаток 1.12
2
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
28 183 296
12 737 200
15 446 096
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
70 000
70 000
X
X
21080000
Інші надходження
70 000
70 000
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
70 000
70 000
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
12 624 400
12 624 400
X
X
22090000
Державне мито
12 624 400
12 624 400
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
298 400
298 400
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
12 326 000
12 326 000
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
42 800
42 800
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
37 900
37 900
X
X
24060000
Інші надходження
4 900
4 900
X
24060300
Інші надходження
4 900
4 900
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
15 446 096
X
15 446 096
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
44 500
44 500
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
44 500
44 500
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
44 500
44 500
X
X
Спеціальний фонд
Додаток 1.2
до рішення 2 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік"
від ___________________ №________/15
Доходи бюджету Дзержинського району міста Харкова на 2016 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.2
1
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
44 500
44 500
X
X
40000000
Офіційні трансферти
221 353 519
221 353 519
41000000
Від органів державного управління
221 353 519
221 353 519
41020000
Дотації
91 700 445
91 700 445
X
X
41020900
Інші додаткові дотації
91 700 445
91 700 445
X
X
41030000
Субвенції
129 653 074
129 653 074
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
129 653 074
129 653 074
X
X
Всього доходів
249 581 315
234 135 219
15 446 096
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.2
2
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
14 701 734
1 538 300
13 163 434
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
75 000
75 000
X
X
21080000
Інші надходження
75 000
75 000
X
X
21080500
Інші надходження
5 000
5 000
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
70 000
70 000
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
1 326 500
1 326 500
X
X
22090000
Державне мито
1 326 500
1 326 500
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
51 600
51 600
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
1 274 900
1 274 900
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
136 800
136 800
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
42 400
42 400
X
X
24060000
Інші надходження
94 400
94 400
X
24060300
Інші надходження
94 400
94 400
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
13 163 434
X
13 163 434
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
43 500
43 500
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
43 500
43 500
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
43 500
43 500
X
X
Спеціальний фонд
Додаток 1.3
до рішення 2 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік"
від ___________________ №________/15
Доходи бюджету Київського району міста Харкова на 2016 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.3
1
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
43 500
43 500
X
X
40000000
Офіційні трансферти
204 030 851
204 030 851
41000000
Від органів державного управління
204 030 851
204 030 851
41020000
Дотації
87 312 819
87 312 819
X
X
41020900
Інші додаткові дотації
87 312 819
87 312 819
X
X
41030000
Субвенції
116 718 032
116 718 032
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
116 718 032
116 718 032
X
X
Всього доходів
218 776 085
205 612 651
13 163 434
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.3
2
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
13 184 127
1 934 700
11 249 427
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
66 200
66 200
X
X
21080000
Інші надходження
66 200
66 200
X
X
21080500
Інші надходження
24 500
24 500
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
41 700
41 700
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
1 326 400
1 326 400
X
X
22090000
Державне мито
1 326 400
1 326 400
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
125 700
125 700
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
1 200 700
1 200 700
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
542 100
542 100
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
43 500
43 500
X
X
24060000
Інші надходження
498 600
498 600
X
24060300
Інші надходження
498 600
498 600
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
11 249 427
X
11 249 427
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
16 000
16 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
16 000
16 000
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
16 000
16 000
X
X
Спеціальний фонд
Додаток 1.4
до рішення 2 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік"
від ___________________ №________/15
Доходи бюджету Комінтернівського району міста Харкова на 2016 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.4
1
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
16 000
16 000
X
X
40000000
Офіційні трансферти
156 412 473
156 412 473
41000000
Від органів державного управління
156 412 473
156 412 473
41020000
Дотації
69 244 737
69 244 737
X
X
41020900
Інші додаткові дотації
69 244 737
69 244 737
X
X
41030000
Субвенції
87 167 736
87 167 736
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
87 167 736
87 167 736
X
X
Всього доходів
169 612 600
158 363 173
11 249 427
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.4
2
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
9 477 208
304 200
9 173 008
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
106 900
106 900
X
X
21080000
Інші надходження
106 900
106 900
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
106 900
106 900
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
190 800
190 800
X
X
22090000
Державне мито
190 800
190 800
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
18 900
18 900
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
171 900
171 900
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
6 500
6 500
24060000
Інші надходження
6 500
6 500
X
24060300
Інші надходження
6 500
6 500
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
9 173 008
X
9 173 008
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
21 500
21 500
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
21 500
21 500
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
21 500
21 500
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
21 500
21 500
X
X
40000000
Офіційні трансферти
109 064 981
109 064 981
41000000
Від органів державного управління
109 064 981
109 064 981
Спеціальний фонд
Додаток 1.5
до рішення 2 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік"
від ___________________ №________/15
Доходи бюджету Ленінського району міста Харкова на 2016 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.5
1
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
41020000
Дотації
54 982 324
54 982 324
X
X
41020900
Інші додаткові дотації
54 982 324
54 982 324
X
X
41030000
Субвенції
54 082 657
54 082 657
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
54 082 657
54 082 657
X
X
Всього доходів
118 563 689
109 390 681
9 173 008
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.5
2
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
15 098 085
1 756 000
13 342 085
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
68 500
68 500
X
X
21080000
Інші надходження
68 500
68 500
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
68 500
68 500
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
1 643 500
1 643 500
X
X
22090000
Державне мито
1 643 500
1 643 500
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
246 400
246 400
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
1 397 100
1 397 100
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
44 000
44 000
24060000
Інші надходження
44 000
44 000
X
24060300
Інші надходження
44 000
44 000
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
13 342 085
X
13 342 085
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
45 400
45 400
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
45 400
45 400
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
45 400
45 400
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
45 400
45 400
X
X
40000000
Офіційні трансферти
288 832 381
288 832 381
41000000
Від органів державного управління
288 832 381
288 832 381
Спеціальний фонд
Додаток 1.6
до рішення 2 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік"
від ___________________ №________/15
Доходи бюджету Московського району міста Харкова на 2016 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.6
1
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
41020000
Дотації
138 716 372
138 716 372
X
X
41020900
Інші додаткові дотації
138 716 372
138 716 372
X
X
41030000
Субвенції
150 116 009
150 116 009
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
150 116 009
150 116 009
X
X
Всього доходів
303 975 866
290 633 781
13 342 085
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.6
2
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
5 526 981
266 800
5 260 181
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
40 800
40 800
X
X
21080000
Інші надходження
40 800
40 800
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
40 800
40 800
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
215 500
215 500
X
X
22090000
Державне мито
215 500
215 500
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
8 900
8 900
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
206 600
206 600
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
10 500
10 500
24060000
Інші надходження
10 500
10 500
X
24060300
Інші надходження
10 500
10 500
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
5 260 181
X
5 260 181
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
24 400
24 400
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
24 400
24 400
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
24 400
24 400
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
24 400
24 400
X
X
40000000
Офіційні трансферти
112 946 428
112 946 428
41000000
Від органів державного управління
112 946 428
112 946 428
Спеціальний фонд
Додаток 1.7
до рішення 2 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік"
від ___________________ №________/15
Доходи бюджету Жовтневого району міста Харкова на 2016 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.7
1
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
41020000
Дотації
57 308 377
57 308 377
X
X
41020900
Інші додаткові дотації
57 308 377
57 308 377
X
X
41030000
Субвенції
55 638 051
55 638 051
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
55 638 051
55 638 051
X
X
Всього доходів
118 497 809
113 237 628
5 260 181
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.7
2
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
9 956 071
532 200
9 423 871
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
81 100
81 100
X
X
21080000
Інші надходження
81 100
81 100
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
81 100
81 100
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
425 200
425 200
X
X
22090000
Державне мито
425 200
425 200
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
153 400
153 400
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
271 800
271 800
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
25 900
25 900
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
21 900
21 900
X
X
24060000
Інші надходження
4 000
4 000
X
24060300
Інші надходження
4 000
4 000
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
9 423 871
X
9 423 871
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
43 300
43 300
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
43 300
43 300
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
43 300
43 300
X
X
Спеціальний фонд
Додаток 1.8
до рішення 2 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік"
від ___________________ №________/15
Доходи бюджету Орджонікідзевського району міста Харкова на 2016 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.8
1
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
43 300
43 300
X
X
40000000
Офіційні трансферти
170 289 093
170 289 093
41000000
Від органів державного управління
170 289 093
170 289 093
41020000
Дотації
82 721 797
82 721 797
X
X
41020900
Інші додаткові дотації
82 721 797
82 721 797
X
X
41030000
Субвенції
87 567 296
87 567 296
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
87 567 296
87 567 296
X
X
Всього доходів
180 288 464
170 864 593
9 423 871
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.8
2
(гривень)
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
6 368 470
1 091 300
5 277 170
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
55 900
55 900
X
X
21080000
Інші надходження
55 900
55 900
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
55 900
55 900
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
1 006 100
1 006 100
X
X
22090000
Державне мито
1 006 100
1 006 100
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
344 700
344 700
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
661 400
661 400
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
29 300
29 300
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
21 300
21 300
X
X
24060000
Інші надходження
8 000
8 000
X
24060300
Інші надходження
8 000
8 000
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
5 277 170
X
5 277 170
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
23 400
23 400
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
23 400
23 400
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
23 400
23 400
X
X
Спеціальний фонд
Додаток 1.9
до рішення 2 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік"
від ___________________ №________/15
Доходи бюджету Червонозаводського району міста Харкова на 2016 рік
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
Додаток 1.9
1
Разом
в т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з класифікацією
доходів бюджету
Всього
Загальний
фонд
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
23 400
23 400
X
X
40000000
Офіційні трансферти
108 361 336
108 361 336
41000000
Від органів державного управління
108 361 336
108 361 336
41020000
Дотації
63 178 644
63 178 644
X
X
41020900
Інші додаткові дотації
63 178 644
63 178 644
X
X
41030000
Субвенції
45 182 692
45 182 692
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
45 182 692
45 182 692
X
X
Всього доходів
114 753 206
109 476 036
5 277 170
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 1.9
2
Теплова
енергія
Водопос-
тачання
Водовід-
ведення
Електро-
енергія
Природний
газ
Гкал
куб.м
куб.м
кВтг
куб.м
1.
10
Департамент освіти Харківської міської
ради
4 486,2
24 802,0
29 343,0
651 945,0
2.
11
Департамент у справах сім'ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
1 000,0
1 200,0
79 200,0
40 800,0
3.
13
Управління з питань фізичної культури
та спорту Департаменту у справах сім'ї,
молоді та спорту Харківської міської
ради
4 168,8
39 654,0
45 070,0
2 695 982,9
65 029,0
4.
14
Департамент охорони здоров'я
Харківської міської ради
56 678,1
611 320,0
665 659,0
13 302 314,9
120 585,6
5.
15
Департамент праці та соціальної
політики Харківської міської ради
61,6
156,0
205,3
11 113,0
6.
15
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної
політики Харківської міської ради
1 214,3
6 779,1
9 079,6
223 760,2
7.
20
Управління служб у справах дітей
Департаменту праці та соціальної
політики Харківської міської ради
129,2
1 828,0
2 027,3
43 668,0
8.
24
Департамент культури Харківської
міської ради
6 562,5
13 688,0
17 624,0
673 369,0
17 040,0
9.
Органи місцевого самоврядування
2 316,3
15 476,2
15 889,2
1 656 177,9
0,0
9.1
01
Харківська міська рада
1 300,0
7 620,0
7 940,0
1 300 000,0
9.2
11
Департамент у справах сім'ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
42,0
38,0
38,0
7 050,0
9.3
20
Управління служб у справах дітей
Департаменту праці та соціальної
політики Харківської міської ради
28,4
72,0
93,0
7 075,0
9.4
35
Департамент підприємництва та
споживчого ринку Харківської міської
ради
142,6
1 184,0
1 240,0
97 592,0
9.5
41
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
95,6
100,0
100,0
30 700,0
9.6
43
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
87,6
450,0
450,0
49 250,0
9.7
45
Управління комунального майна та
приватизації Департаменту економіки та
комунального майна Харківської міської
ради
107,0
720,0
720,0
50 000,0
9.8
47
Управління з будівництва, ремонту та
реконструкції Департаменту будівництва
та шляхового господарства Харківської
міської ради
424,9
5 195,2
5 195,2
103 850,9
9.9
65
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
12,5
13,0
13,0
1 800,0
9.10
68
Департамент по взаємодії з
правоохоронними органами та
цивільного захисту Харківської міської
ради
75,7
84,0
100,0
8 860,0
Всього по міському бюджету
75 617,0
714 703,3
786 097,4
19 337 530,9
243 454,6
споживання енергоносіїв у фізичних обсягах
по головним розпорядникам коштів, які фінансуються з бюджету
Ліміти
№
п/п
Код
голов-
ного
розпо-
рядника
коштів
Найменування головного розпорядника
коштів
міста Харкова у 2016 році
Міський бюджет міста Харкова
Додаток 9
до рішення 2 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова
на 2016 рік" від ______________№______/15
Додаток 9
1
Теплова
енергія
Водопос-
тачання
Водовід-
ведення
Електро-
енергія
Природний
газ
Гкал
куб.м
куб.м
кВтг
куб.м
№
п/п
Код
голов-
ного
розпо-
рядника
коштів
Найменування головного розпорядника
коштів
1.
10
Управління освіти Адміністрації
Дзержинського району Харківської
міської ради
26 883,3
160 736,0
202 054,0
3 038 268,0
2.
Органи місцевого самоврядування
711,4
3 715,0
4 670,0
172 900,0
0,0
2.1
10
Управління освіти Адміністрації
Дзержинського району Харківської
міської ради
40,0
65,0
100,0
7 000,0
2.2
15
Управління праці та соціального захисту
населення Адміністрації Дзержинського
району Харківської міської ради
160,0
450,0
570,0
50 000,0
2.3
90
Адміністрація Дзержинського району
Харківської міської ради
511,4
3 200,0
4 000,0
115 900,0
Всього по Дзержинському району
27 594,7
164 451,0
206 724,0
3 211 168,0
0,0
1.
10
Управління освіти Адміністрації
Київського району Харківської міської
ради
21 121,0
106 337,0
143 680,0
2 761 406,0
2.
Органи місцевого самоврядування
415,4
1 908,0
2 423,0
127 145,0
0,0
2.1
10
Управління освіти Адміністрації
Київського району Харківської міської
ради
14,2
58,0
58,0
9 890,0
2.2
15
Управління праці та соціального захисту
населення Адміністрації Київського
району Харківської міської ради
90,4
450,0
450,0
30 970,0
2.3
91
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
310,8
1 400,0
1 915,0
86 285,0
Всього по Київському району
21 536,4
108 245,0
146 103,0
2 888 551,0
0,0
1.
10
Управління освіти Адміністрації
Комінтернівського району Харківської
міської ради
17 735,4
71 433,0
105 889,0
1 904 747,0
2.
Органи місцевого самоврядування
569,0
1 116,0
1 459,0
107 791,0
0,0
2.1
10
Управління освіти Адміністрації
Комінтернівського району Харківської
міської ради
9,0
70,0
84,0
3 800,0
2.2
15
Управління праці та соціального захисту
населення Адміністрації
Комінтернівського району Харківської
міської ради
135,0
546,0
655,0
48 991,0
2.3
92
Адміністрація Комінтернівського району
Харківської міської ради
425,0
500,0
720,0
55 000,0
Всього по Комінтернівському району
18 304,4
72 549,0
107 348,0
2 012 538,0
0,0
1.
10
Управління освіти Адміністрації
Ленінського району Харківської
міської ради
11 028,7
44 533,0
49 285,0
1 167 116,0
52 557,0
2.
Органи місцевого самоврядування
84,6
935,0
1 116,0
121 262,0
60 450,0
2.1
10
Управління освіти Адміністрації
Ленінського району Харківської міської
ради
21,0
6,0
6,0
1 574,0
2.2
15
Управління праці та соціального захисту
населення Адміністрації Ленінського
району Харківської міської ради
63,6
129,0
150,0
24 228,0
2.3
93
Адміністрація Ленінського району
Харківської міської ради
800,0
960,0
95 460,0
60 450,0
Всього по Ленінському району
11 113,3
45 468,0
50 401,0
1 288 378,0
113 007,0
Бюджет Дзержинського району міста Харкова
Бюджет Київського району міста Харкова
Бюджет Комінтернівського району міста Харкова
Бюджет Ленінського району міста Харкова
Додаток 9
2
Теплова
енергія
Водопос-
тачання
Водовід-
ведення
Електро-
енергія
Природний
газ
Гкал
куб.м
куб.м
кВтг
куб.м
№
п/п
Код
голов-
ного
розпо-
рядника
коштів
Найменування головного розпорядника
коштів
1.
10
Управління освіти Адміністрації
Московського району Харківської
міської ради
29 013,9
142 461,0
204 406,0
2 914 969,0
2.
Органи місцевого самоврядування
691,8
1 894,0
2 135,0
138 918,0
0,0
2.1
10
Управління освіти Адміністрації
Московського району Харківської
міської ради
32,4
85,0
128,0
2 900,0
2.2
15
Управління праці та соціального захисту
населення Адміністрації Московського
району Харківської міської ради
319,4
1 083,0
1 183,0
56 018,0
2.3
94
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
340,0
726,0
824,0
80 000,0
Всього по Московському району
29 705,7
144 355,0
206 541,0
3 053 887,0
0,0
1.
10
Управління освіти Адміністрації
Жовтневого району Харківської
міської ради
11 280,5
63 487,0
82 522,0
1 346 609,0
15 293,0
2.
Органи місцевого самоврядування
405,6
931,0
1 091,0
89 286,0
0,0
2.1
10
Управління освіти Адміністрації
Жовтневого району Харківської міської
ради
30,0
58,0
64,0
4 265,0
2.2
15
Управління праці та соціального захисту
населення Адміністрації Жовтневого
району Харківської міської ради
115,6
333,0
367,0
27 021,0
2.3
95
Адміністрація Жовтневого району
Харківської міської ради
260,0
540,0
660,0
58 000,0
Всього по Жовтневому району
11 686,1
64 418,0
83 613,0
1 435 895,0
15 293,0
1.
10
Управління освіти Адміністрації
Орджонікідзевського району
Харківської міської ради
18 670,6
82 460,0
95 064,0
1 643 035,0
891,0
2.
Органи місцевого самоврядування
310,0
705,0
1 031,0
116 550,0
41 800,0
2.1
10
Управління освіти Адміністрації
Орджонікідзевського району Харківської
міської ради
20,0
25,0
31,0
4 550,0
2.2
15
Управління праці та соціального захисту
населення Адміністрації
Орджонікідзевського району Харківської
міської ради
240,0
260,0
400,0
52 000,0
2.3
96
Адміністрація Орджонікідзевського
району Харківської міської ради
50,0
420,0
600,0
60 000,0
41 800,0
Всього по Орджонікідзевському
району
18 980,6
83 165,0
96 095,0
1 759 585,0
42 691,0
1.
10
Управління освіти Адміністрації
Червонозаводського району
Харківської міської ради
11 918,0
79 861,0
83 776,0
1 186 059,0
30 445,0
2.
Органи місцевого самоврядування
225,0
985,0
1 213,0
87 286,0
28 497,0
2.1
10
Управління освіти Адміністрації
Червонозаводського району Харківської
міської ради
42,0
47,0
47,0
1 985,0
2.2
15
Управління праці та соціального захисту
населення Адміністрації
Червонозаводського району Харківської
міської ради
118,0
362,0
395,0
27 660,0
2.3
97
Адміністрація Червонозаводського
району Харківської міської ради
65,0
576,0
771,0
57 641,0
28 497,0
Всього по Червонозаводському району
12 143,0
80 846,0
84 989,0
1 273 345,0
58 942,0
Бюджет Червонозаводського району міста Харкова
Бюджет Жовтневого району міста Харкова
Бюджет Орджонікідзевського району міста Харкова
Бюджет Московського району міста Харкова
Додаток 9
3
Теплова
енергія
Водопос-
тачання
Водовід-
ведення
Електро-
енергія
Природний
газ
Гкал
куб.м
куб.м
кВтг
куб.м
№
п/п
Код
голов-
ного
розпо-
рядника
коштів
Найменування головного розпорядника
коштів
1.
10
Управління освіти Адміністрації
Фрунзенського району Харківської
міської ради
19 345,1
107 847,0
129 538,0
1 490 144,0
41 434,0
2.
Органи місцевого самоврядування
577,5
878,0
1 808,0
112 607,0
0,0
2.1
10
Управління освіти Адміністрації
Фрунзенського району Харківської
міської ради
29,3
81,0
202,0
9 000,0
2.2
15
Управління праці та соціального захисту
населення Адміністрації Фрунзенського
району Харківської міської ради
126,7
300,0
700,0
39 380,0
2.3
98
Адміністрація Фрунзенського району
Харківської міської ради
421,5
497,0
906,0
64 227,0
Всього по Фрунзенському району
19 922,6
108 725,0
131 346,0
1 602 751,0
41 434,0
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Бюджет Фрунзенського району міста Харкова
Т.Д. Таукешева
Додаток 9
4
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
010000
Державне управління
197 508 489
197 508 489
109 463 228
6 295 008
8 702 727
3 953 200
1 000 000
4 749 527
1 979 527
1 979 527
206 211 216
010116
Органи місцевого самоврядування
197 508 489
197 508 489
109 463 228
6 295 008
8 702 727
3 953 200
1 000 000
4 749 527
1 979 527
1 979 527
206 211 216
070000
Освіта
38 270 288
38 270 288
17 600 575
7 298 289
47 609 536
6 489 236
3 314 096
1 135 653
41 120 300
41 000 000
41 000 000
85 879 824
070201
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок,
інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї,
гімназії, колегіуми
9 137 449
9 137 449
5 515 575
975 300
2 466 063
2 466 063
1 467 654
98 310
11 603 512
070301
Загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвітні
санаторні школи-інтернати
6 144 915
6 144 915
2 460 000
1 477 020
50 000
50 000
6 194 915
070303
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні
сім'ї)
6 106 645
6 106 645
2 406 600
1 510 200
10 000
10 000
6 116 645
070401
Позашкільні заклади освіти, заклади із
позашкільної роботи з дітьми
12 289 702
12 289 702
6 253 900
3 239 000
4 083 473
3 963 173
1 846 442
1 037 343
120 300
16 373 175
070802
Методична робота, інші заходи у сфері народної
освіти
1 454 077
1 454 077
798 200
96 769
1 454 077
070803
Служби технічного нагляду за будівництвом і
капітальним ремонтом
286 200
286 200
166 300
286 200
070807
Інші освітні програми
2 541 200
2 541 200
41 000 000
41 000 000
41 000 000
41 000 000
43 541 200
070808
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим
батьківського піклування, яким виповнюється 18
років
310 100
310 100
310 100
080000
Охорона здоров'я
967 375 900
967 375 900
554 982 973 117 891 662
155 000 000
68 596 400
15 639 300
2 260 402
86 403 600
75 000 000
75 000 000
1 122 375 900
080101
Лікарні
470 640 552
470 640 552
254 610 167
67 614 016
84 838 700
32 820 800
4 096 100
706 002
52 017 900
43 700 000
43 700 000
555 479 252
080201
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані
заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів
ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо,
що мають ліжкову мережу)
24 419 586
24 419 586
13 560 290
2 895 266
1 951 800
1 258 800
598 100
63 053
693 000
660 000
660 000
26 371 386
080203
Перинатальні центри, пологові будинки
103 049 798
103 049 798
55 998 954
15 153 286
22 062 100
8 292 100
119 900
43 996
13 770 000
11 770 000
11 770 000
125 111 898
080300
Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих
поліклінік та загальних і спеціалізованих
стоматологічних поліклінік)
302 673 307
302 673 307
191 011 095
27 915 064
25 687 500
8 809 400
2 133 200
327 336
16 878 100
16 643 000
16 643 000
328 360 807
080400
Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери,
медико-санітарні частини, пересувні консультативні
діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового
фонду)
15 424 203
15 424 203
9 242 718
905 856
2 310 400
1 623 400
613 900
59 528
687 000
658 000
658 000
17 734 603
080500
Загальні і спецілізовані стоматологічні поліклініки
49 138 306
49 138 306
29 237 876
3 340 990
17 977 500
15 791 900
8 078 100
1 060 487
2 185 600
1 397 000
1 397 000
67 115 806
080704
Центри здоров'я і заходи у сфері санітарної освіти
508 848
508 848
305 353
12 884
508 848
081002
Інші заходи по охороні здоров'я
1 521 300
1 521 300
1 016 520
54 300
172 000
172 000
172 000
172 000
1 693 300
видатки
споживання
з них:
Додаток 2.1
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на
2016 рік" від __________ № ________/15
Видатки міського бюджету м.Харкова на 2016 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
з них:
Код
тимчасової
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
комунальні
послуги та
енергоносії
ВСЬОГО
з них
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет розвитку
видатки
розвитку
Видатки загального фонду
оплата праці
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
розвитку
видатки
споживання
Додаток 2.1
1
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
видатки
споживання
з них:
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
з них:
Код
тимчасової
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
комунальні
послуги та
енергоносії
ВСЬОГО
з них
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет розвитку
видатки
розвитку
Видатки загального фонду
оплата праці
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
розвитку
видатки
споживання
090000
Соціальний захист та соціальне забезпечення
140 547 300
140 547 300
35 481 700
6 854 700
5 592 337
1 603 876
755 728
260 375
3 988 461
3 979 900
3 979 900
146 139 637
090412
Інші видатки на соціальний захист населення
80 869 900
80 869 900
80 869 900
090700
Утримання закладів, що надають соціальні послуги
дітям, які опинились у складних життєвих
обставинах
1 974 500
1 974 500
964 300
322 300
1 974 500
090802
Інші програми соціального захисту дітей
203 800
203 800
203 800
091101
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді
4 900 500
4 900 500
2 996 700
127 800
4 900 500
091103
Соціальні програми і заходи державних органів у
справах молоді
500 000
500 000
500 000
091105
Утримання клубів підлітків за місцем проживання
10 561 500
10 561 500
5 114 100
3 353 100
3 892 677
232 077
183 035
3 660 600
3 660 600
3 660 600
14 454 177
091106
Інші видатки
2 281 600
2 281 600
387 200
501 300
1 303 787
984 487
576 049
58 022
319 300
319 300
319 300
3 585 387
091107
Соціальні програми і заходи державних органів у
справах сім'ї
84 000
84 000
84 000
091204
Територіальні центри соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)
33 915 000
33 915 000
23 259 400
1 741 900
345 473
336 912
179 679
4 318
8 561
34 260 473
091206
Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів;
центри професійної реабілітації інвалідів
3 078 100
3 078 100
1 746 500
410 800
3 078 100
091209
Фінансова підтримка громадських організацій
інвалідів і ветеранів
238 100
238 100
238 100
091214
Інші установи та заклади
1 940 300
1 940 300
1 013 500
397 500
50 400
50 400
15 000
1 990 700
100000
Житлово-комунальне господарство
535 063 715
535 063 715
24 425 500
172 128 790
172 128 790
172 128 790
172 128 790
707 192 505
100101
Житлово-експлуатаційне господарство
238 198 750
238 198 750
6 401 640
6 401 640
6 401 640
6 401 640
244 600 390
100102
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих
органів влади
88 819 400
88 819 400
88 819 400
88 819 400
88 819 400
100201
Теплові мережі
43 100 000
43 100 000
43 100 000
100202
Водопровідно-каналізаційне господарство
55 195 000
55 195 000
1 350 000
1 350 000
1 350 000
1 350 000
56 545 000
100203
Благоустрій міста
174 093 540
174 093 540
24 425 500
71 957 750
71 957 750
71 957 750
71 957 750
246 051 290
100301
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація
каналізаційних систем
11 400 000
11 400 000
800 000
800 000
800 000
800 000
12 200 000
100302
Комбінати комунальних підприємств, районні
виробничі об'єднання та інші підприємства,
установи та організації житлово-комунального
господарства
13 076 425
13 076 425
2 800 000
2 800 000
2 800 000
2 800 000
15 876 425
110000
Культура і мистецтво
207 700 100
207 700 100
78 686 700
12 322 500
58 071 907
15 792 072
10 533 479
442 672
42 279 835
41 799 300
41 799 300
265 772 007
110103
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші
мистецькі заклади та заходи
5 189 300
5 189 300
5 189 300
110104
Видатки на заходи, передбачені державними і
місцевими програмами розвитку культури і
мистецтва
251 200
251 200
26 156 000
26 156 000
26 156 000
26 156 000
26 407 200
110201
Бібліотеки
27 349 400
27 349 400
16 413 600
3 543 800
154 911
118 865
1 320
42 718
36 046
27 504 311
110202
Музеї і виставки
2 760 700
2 760 700
1 469 700
284 300
25 000
17 000
500
8 000
2 785 700
110204
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади
клубного типу
10 479 000
10 479 000
4 730 700
2 959 200
2 671 993
1 324 093
792 204
123 103
1 347 900
1 344 000
1 344 000
13 150 993
110205
Школи естетичного виховання дітей
82 094 300
82 094 300
54 449 100
5 487 100
14 764 703
14 332 114
9 739 955
276 351
432 589
96 859 003
Додаток 2.1
2
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
видатки
споживання
з них:
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
з них:
Код
тимчасової
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
комунальні
послуги та
енергоносії
ВСЬОГО
з них
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет розвитку
видатки
розвитку
Видатки загального фонду
оплата праці
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
розвитку
видатки
споживання
110502
Інші культурно-освітні заклади та заходи
79 576 200
79 576 200
1 623 600
48 100
14 299 300
14 299 300
14 299 300
14 299 300
93 875 500
120000
Засоби масової інформації
9 179 520
9 179 520
9 179 520
120201
Періодичні видання (газета "Харьковские
известия")
9 179 520
9 179 520
9 179 520
130000
Фізична культура і спорт
37 307 152
37 307 152
14 065 000
9 487 760
28 056 104
1 185 404
377 985
230 052
26 870 700
26 870 700
26 870 700
65 363 256
130102
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань
922 433
922 433
922 433
130106
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
519 232
519 232
519 232
130107
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-
юнацьких спортивних шкіл
29 986 868
29 986 868
14 065 000
9 487 760
1 185 404
1 185 404
377 985
230 052
31 172 272
130110
Фінансова підтримка спортивних споруд
3 500 400
3 500 400
3 252 000
3 252 000
3 252 000
3 252 000
6 752 400
130112
Інші видатки
2 043 119
2 043 119
2 043 119
130115
Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної
культури
335 100
335 100
23 618 700
23 618 700
23 618 700
23 618 700
23 953 800
150000
Будівництво
4 832 902
4 832 902
604 159 510
604 159 510
604 147 510
516 138 110
608 992 412
150101
Капітальні вкладення (бюджет розвитку)
372 159 510
372 159 510
372 147 510
372 147 510
372 159 510
150120
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів
232 000 000
232 000 000
232 000 000
143 990 600
232 000 000
150202
Розробка схем та проектних рішень масового
застосування
4 832 902
4 832 902
4 832 902
170000
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок,
телекомунікації та інформатика
363 848 229
363 737 349
110 880
579 222 556
579 222 556
579 222 556
579 222 556
943 070 785
170603
Інші заходи у сфері міського електротранспорту
85 977 001
85 977 001
126 250 346
126 250 346
126 250 346
126 250 346
212 227 347
170703
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із
будівництвом, реконструкцією, ремонтом та
утриманням автомобільних доріг
276 992 328
276 881 448
110 880
452 477 210
452 477 210
452 477 210
452 477 210
729 469 538
170901
Національна програма інформатизації
828 900
828 900
495 000
495 000
495 000
495 000
1 323 900
171000
Діяльність і послуги не віднесені до інших
категорій
50 000
50 000
50 000
180000
Інші послуги, пов'язані з економічною
діяльністю
13 914 116
9 716 116
4 198 000
162 549 700
162 549 700
162 549 700
162 549 700
176 463 816
180109
Програми стабілізації та соціально-економічного
розвитку територій
11 414 800
7 216 800
4 198 000
11 414 800
180404
Підтримка малого і середнього підприємництва
861 968
861 968
861 968
180409
Внески органів місцевого самоврядування у
статутні капітали суб'єктів підприємницької
діяльності
162 549 700
162 549 700
162 549 700
162 549 700
162 549 700
180410
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
1 637 348
1 637 348
1 637 348
210000
Запобігання та ліквідація надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха
2 703 141
2 703 141
1 465 894
2 703 141
210105
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха
540 000
540 000
540 000
210110
Заходи з організації рятування на водах
2 163 141
2 163 141
1 465 894
2 163 141
230000
Обслуговування боргу
6 700
6 700
6 700
240000
Цільові фонди
5 837 100
1 153 100
4 684 000
4 010 000
4 010 000
5 837 100
Додаток 2.1
3
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
видатки
споживання
з них:
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
з них:
Код
тимчасової
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
комунальні
послуги та
енергоносії
ВСЬОГО
з них
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет розвитку
видатки
розвитку
Видатки загального фонду
оплата праці
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки
розвитку
видатки
споживання
240604
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього
природного середовища
4 684 000
4 684 000
4 010 000
4 010 000
4 684 000
240900
Цільові фонди, утворені органами місцевого
самоврядування
1 153 100
1 153 100
1 153 100
250000
Видатки, не віднесені до основних груп
55 155 652
55 155 652
55 155 652
250102
Резервний фонд
40 053 763
40 053 763
40 053 763
250404
Інші видатки
14 801 889
14 801 889
14 801 889
250913
Видатки, пов'язані з наданням та обслуговуванням
пільгових довгострокових кредитів, наданих
громадянам на будівництво (реконструкцію) та
придбання житла
300 000
300 000
300 000
Разом видатків
2 573 413 204 2 564 271 422
811 746 070 184 575 419 9 141 782
1 826 930 267
98 773 288
30 620 588
5 329 154
1 728 156 979
1 712 687 983
1 624 678 583
4 400 343 471
250301
Кошти, що передаються до державного бюджету з
міського бюджету
157 162 200
157 162 200
157 162 200
250315
Інші додаткові дотації (з міського бюджету
м.Харкова районним у місті бюджетам) (згідно з
додатком №4)
729 984 508
729 984 508
729 984 508
250336
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам (згідно з додатком №4)
814 065 791
814 065 791
814 065 791
250323
Субвенція на утримання об'єктів спільного
користування чи ліквідацію негативних наслідків
діяльності об'єктів спільного користування
(субвенція районному бюджету Дергачівського
району для міського бюджету м.Дергачі) (згідно з
додатком №4)
400 000
400 000
400 000
Всього видатків
4 275 025 703 4 265 883 921
811 746 070 184 575 419 9 141 782 1 826 930 267
98 773 288
30 620 588
5 329 154
1 728 156 979
1 712 687 983
1 624 678 583
6 101 955 970
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Додаток 2.1
4
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
010000
Державне управління
12 689 293
12 689 293
7 528 956
1 210 260
145 038
2 038
143 000
143 000
143 000
12 834 331
010116
Органи місцевого самоврядування
12 689 293
12 689 293
7 528 956
1 210 260
145 038
2 038
143 000
143 000
143 000
12 834 331
070000
Освіта
156 863 679 156 863 679
78 925 990
38 832 049
7 125 060
7 125 060
530 061
41 745
163 988 739
070101
Дошкільні заклади освіти
59 955 307
59 955 307
26 822 067
18 507 454
5 728 850
5 728 850
5 297
1 660
65 684 157
070201
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми
90 548 728
90 548 728
48 204 042
19 467 315
1 239 364
1 239 364
458 853
26 609
91 788 092
070401
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з
дітьми
2 194 852
2 194 852
1 302 293
414 037
140 042
140 042
65 911
13 476
2 334 894
070802
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти
958 841
958 841
660 520
44 887
958 841
070804
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів
освіти
1 600 079
1 600 079
1 033 370
82 486
1 600 079
070805
Групи централізованого господарського обслуговування
453 757
453 757
288 314
11 438
453 757
070806
Інші заклади освіти
1 152 115
1 152 115
615 384
304 432
16 804
16 804
1 168 919
090000
Соціальний захист та соціальне забезпечення
288 945
288 945
288 945
090412
Інші видатки на соціальний захист населення
105 800
105 800
105 800
091205
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
121 100
121 100
121 100
091209
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і
ветеранів
62 045
62 045
62 045
130000
Фізична культура і спорт
3 016 850
3 016 850
1 843 320
494 930
41 237
41 237
3 058 087
130107
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
3 016 850
3 016 850
1 843 320
494 930
41 237
41 237
3 058 087
250000
Видатки, не віднесені до основних груп
228 670
228 670
228 670
250404
Інші видатки
228 670
228 670
228 670
Разом видатків
173 087 437 173 087 437
88 298 266
40 537 239
7 311 335
7 168 335
530 061
41 745
143 000
143 000
143 000
180 398 772
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Р А З О М
видатки
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них
з них:
Додаток 2.10
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста
Харкова на 2016 рік" від __________ № ________/15
Видатки бюджету Фрунзенського району м.Харкова на 2016 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код
тимчасової
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
ВСЬОГО
з них:
видатки
споживання
оплата праці
бюджет
розвитку
Видатки спеціального фонду
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата
праці
Додаток 2.10
1
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
010000
Державне управління
16 814 153
16 814 153
10 171 292
1 581 551
173 179
30 179
143 000
143 000
143 000
16 987 332
010116
Органи місцевого самоврядування
16 814 153
16 814 153
10 171 292
1 581 551
173 179
30 179
143 000
143 000
143 000
16 987 332
070000
Освіта
211 225 640 211 225 640 106 438 820
52 837 509
15 324 167 15 263 167
3 076 200
1 057 700
61 000
226 549 807
070101
Дошкільні заклади освіти
71 150 282
71 150 282
32 491 655
20 234 485
9 675 950
9 660 950
250 000
613 000
15 000
80 826 232
070201
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми
129 427 122 129 427 122
67 132 900
31 477 125
5 159 582
5 128 582
2 754 200
251 200
31 000
134 586 704
070202
Вечірні (змінні) школи
1 641 832
1 641 832
1 183 650
22 400
1 000
1 000
1 642 832
070401
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з
дітьми
3 327 593
3 327 593
2 306 680
178 833
147 635
142 635
72 000
5 500
5 000
3 475 228
070802
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти
1 242 431
1 242 431
829 950
89 811
1 242 431
070804
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів
освіти
2 178 095
2 178 095
1 407 270
128 985
2 178 095
070805
Групи централізованого господарського обслуговування
576 133
576 133
349 157
36 283
576 133
070806
Інші заклади освіти
1 682 152
1 682 152
737 558
669 587
340 000
330 000
188 000
10 000
2 022 152
090000
Соціальний захист та соціальне забезпечення
444 745
444 745
444 745
090412
Інші видатки на соціальний захист населення
59 800
59 800
59 800
091205
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
322 900
322 900
322 900
091209
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і
ветеранів
62 045
62 045
62 045
130000
Фізична культура і спорт
5 438 143
5 438 143
3 490 570
665 330
91 750
84 750
50 000
4 600
7 000
5 529 893
130107
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
5 438 143
5 438 143
3 490 570
665 330
91 750
84 750
50 000
4 600
7 000
5 529 893
250000
Видатки, не віднесені до основних груп
69 538
69 538
69 538
250404
Інші видатки
69 538
69 538
69 538
Разом видатків
233 992 219 233 992 219 120 100 682
55 084 390
15 589 096
15 378 096
3 126 200
1 062 300
211 000
143 000
143 000
249 581 315
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Видатки загального фонду
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
видатки
розвитку
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
бюджет
розвитку
оплата
праці
видатки
розвитку
з них
ВСЬОГО
Додаток 2.2
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста
Харкова на 2016 рік" від __________ № ________/15
Видатки бюджету Дзержинського району м.Харкова на 2016 рік
Р А З О М
ВСЬОГО
з них:
комунальні
послуги та
енергоносії
Код
тимчасової
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
з них:
Додаток 2.2
1
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
010000
Державне управління
13 958 909
13 958 909
8 574 301
970 958
162 137
19 137
143 000
143 000
143 000
14 121 046
010116
Органи місцевого самоврядування
13 958 909
13 958 909
8 574 301
970 958
162 137
19 137
143 000
143 000
143 000
14 121 046
070000
Освіта
185 636 985 185 636 985
97 868 447
40 115 735
13 118 927 12 854 517
2 624 695
514 770
264 410
198 755 912
070101
Дошкільні заклади освіти
60 445 410
60 445 410
29 452 196
14 530 095
8 240 690
8 214 290
240 697
9 810
26 400
68 686 100
070201
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми
116 718 032 116 718 032
63 058 643
24 756 984
4 271 888
4 033 878
2 151 987
486 890
238 010
120 989 920
070401
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з
дітьми
3 685 213
3 685 213
2 265 950
568 283
401 680
401 680
205 239
17 990
4 086 893
070802
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти
1 409 787
1 409 787
957 140
65 677
1 409 787
070804
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів
освіти
1 834 588
1 834 588
1 215 800
52 650
1 834 588
070805
Групи централізованого господарського обслуговування
522 657
522 657
278 550
14 197
522 657
070806
Інші заклади освіти
1 021 298
1 021 298
640 168
127 849
204 669
204 669
26 772
80
1 225 967
090000
Соціальний захист та соціальне забезпечення
279 545
279 545
279 545
090412
Інші видатки на соціальний захист населення
64 400
64 400
64 400
091205
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
153 100
153 100
153 100
091209
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і
ветеранів
62 045
62 045
62 045
130000
Фізична культура і спорт
5 389 306
5 389 306
3 162 340
979 675
25 370
25 370
5 414 676
130107
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
5 389 306
5 389 306
3 162 340
979 675
25 370
25 370
5 414 676
250000
Видатки, не віднесені до основних груп
204 906
204 906
204 906
250404
Інші видатки
204 906
204 906
204 906
Разом видатків
205 469 651 205 469 651 109 605 088
42 066 368
13 306 434
12 899 024
2 624 695
514 770
407 410
143 000
143 000
218 776 085
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Видатки загального фонду
видатки
споживання
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
з них:
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
ВСЬОГО
з них:
видатки
розвитку
видатки
споживання
Додаток 2.3
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста
Харкова на 2016 рік" від __________ № ________/15
Видатки бюджету Київського району м.Харкова на 2016 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код
тимчасової
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
з них
оплата праці
оплата
праці
Додаток 2.3
1
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
010000
Державне управління
13 945 508
13 945 508
8 496 772
1 186 822
151 838
8 838
143 000
143 000
143 000
14 097 346
010116
Органи місцевого самоврядування
13 945 508
13 945 508
8 496 772
1 186 822
151 838
8 838
143 000
143 000
143 000
14 097 346
070000
Освіта
141 397 562 141 397 562
72 999 890
32 179 431
11 146 129 10 903 359
3 430 902
417 559
242 770
152 543 691
070101
Дошкільні заклади освіти
44 747 478
44 747 478
21 244 695
11 217 959
5 431 048
5 341 048
38 650
190 833
90 000
50 178 526
070201
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми
90 195 506
90 195 506
47 583 720
20 278 347
5 406 970
5 259 200
3 196 752
209 863
147 770
95 602 476
070401
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з
дітьми
3 006 098
3 006 098
1 916 930
387 016
308 111
303 111
195 500
16 863
5 000
3 314 209
070802
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти
1 119 962
1 119 962
781 910
45 742
1 119 962
070804
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів
освіти
1 583 133
1 583 133
999 450
169 993
1 583 133
070805
Групи централізованого господарського обслуговування
521 994
521 994
332 446
50 959
521 994
070806
Інші заклади освіти
223 391
223 391
140 739
29 415
223 391
090000
Соціальний захист та соціальне забезпечення
455 345
455 345
455 345
090412
Інші видатки на соціальний захист населення
135 700
135 700
135 700
091205
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
257 600
257 600
257 600
091209
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і
ветеранів
62 045
62 045
62 045
130000
Фізична культура і спорт
2 228 508
2 228 508
1 290 330
460 940
94 460
87 460
25 310
7 000
2 322 968
130107
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
2 228 508
2 228 508
1 290 330
460 940
94 460
87 460
25 310
7 000
2 322 968
250000
Видатки, не віднесені до основних груп
193 250
193 250
193 250
250404
Інші видатки
193 250
193 250
193 250
Разом видатків
158 220 173 158 220 173
82 786 992
33 827 193
11 392 427
10 999 657
3 430 902
442 869
392 770
143 000
143 000
169 612 600
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Видатки загального фонду
видатки
споживання
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
з них:
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
ВСЬОГО
з них:
видатки
розвитку
видатки
споживання
Додаток 2.4
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста
Харкова на 2016 рік" від __________ № ________/15
Видатки бюджету Комінтернівського району м.Харкова на 2016 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код
тимчасової
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
з них
оплата праці
оплата праці
Додаток 2.4
1
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
010000
Державне управління
10 844 640
10 844 640
6 402 819
974 319
211 620
26 620
185 000
185 000
185 000
11 056 260
010116
Органи місцевого самоврядування
10 844 640
10 844 640
6 402 819
974 319
211 620
26 620
185 000
185 000
185 000
11 056 260
070000
Освіта
95 616 135
95 616 135
49 700 497
20 937 606
9 146 388
7 043 708
2 102 680
104 762 523
070101
Дошкільні заклади освіти
36 032 052
36 032 052
16 787 310
9 431 608
5 961 962
5 826 429
135 533
41 994 014
070201
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі),
спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми
52 378 333
52 378 333
28 166 219
10 885 315
3 125 665
1 162 595
1 963 070
55 503 998
070202
Вечірні (змінні) школи
1 704 324
1 704 324
1 191 783
71 861
1 704 324
070401
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми
2 961 237
2 961 237
1 903 567
348 920
58 761
54 684
4 077
3 019 998
070802
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти
659 289
659 289
456 200
35 619
659 289
070804
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти
1 352 592
1 352 592
886 404
87 534
1 352 592
070805
Групи централізованого господарського обслуговування
234 604
234 604
124 439
38 484
234 604
070806
Інші заклади освіти
293 704
293 704
184 575
38 265
293 704
090000
Соціальний захист та соціальне забезпечення
287 245
287 245
287 245
090412
Інші видатки на соціальний захист населення
51 800
51 800
51 800
091205
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні
послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які
не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
173 400
173 400
173 400
091209
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів
62 045
62 045
62 045
130000
Фізична культура і спорт
2 218 081
2 218 081
1 452 150
219 210
2 218 081
130107
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
2 218 081
2 218 081
1 452 150
219 210
2 218 081
250000
Видатки, не віднесені до основних груп
239 580
239 580
239 580
250404
Інші видатки
239 580
239 580
239 580
Разом видатків
109 205 681 109 205 681
57 555 466
22 131 135
9 358 008
7 070 328
2 287 680
185 000
185 000
118 563 689
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Видатки загального фонду
видатки
споживання
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
з них:
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
ВСЬОГО
з них:
видатки
розвитку
видатки
споживання
Додаток 2.5
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста
Харкова на 2016 рік" від __________ № ________/15
Видатки бюджету Ленінського району м.Харкова на 2016 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код
тимчасової
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
з них
оплата праці
оплата
праці
Додаток 2.5
1
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
010000
Державне управління
19 345 834
19 345 834
12 259 689
1 462 674
153 000
10 000
143 000
143 000
143 000
19 498 834
010116
Органи місцевого самоврядування
19 345 834
19 345 834
12 259 689
1 462 674
153 000
10 000
143 000
143 000
143 000
19 498 834
070000
Освіта
264 452 471 264 452 471
137 665 145
57 287 470
13 300 597 13 300 597
277 753 068
070101
Дошкільні заклади освіти
104 271 110 104 271 110
48 341 557
27 894 524
12 956 995 12 956 995
117 228 105
070201
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми
148 731 508 148 731 508
82 507 011
27 593 351
330 832
330 832
149 062 340
070202
Вечірні (змінні) школи
2 148 431
2 148 431
1 382 372
253 400
2 148 431
070401
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми
3 986 497
3 986 497
2 107 920
1 100 115
12 770
12 770
3 999 267
070802
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти
1 186 446
1 186 446
792 930
94 690
1 186 446
070804
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти
3 076 053
3 076 053
1 909 871
293 649
3 076 053
070805
Групи централізованого господарського обслуговування
822 347
822 347
496 754
28 482
822 347
070806
Інші заклади освіти
230 079
230 079
126 730
29 259
230 079
090000
Соціальний захист та соціальне забезпечення
744 745
744 745
744 745
090412
Інші видатки на соціальний захист населення
205 900
205 900
205 900
091205
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні
послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим,
які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
476 800
476 800
476 800
091209
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів
62 045
62 045
62 045
130000
Фізична культура і спорт
5 828 191
5 828 191
3 288 650
1 328 530
31 488
31 488
5 859 679
130107
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
5 828 191
5 828 191
3 288 650
1 328 530
31 488
31 488
5 859 679
250000
Видатки, не віднесені до основних груп
119 540
119 540
119 540
250404
Інші видатки
119 540
119 540
119 540
Разом видатків
290 490 781 290 490 781
153 213 484
60 078 674
13 485 085
13 342 085
143 000
143 000
143 000
303 975 866
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Р А З О М
видатки
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них
з них:
Додаток 2.6
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста
Харкова на 2016 рік" від __________ № ________/15
Видатки бюджету Московського району м.Харкова на 2016 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код
тимчасової
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
ВСЬОГО
з них:
видатки
споживання
оплата праці
бюджет
розвитку
Видатки спеціального фонду
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата
праці
Додаток 2.6
1
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
010000
Державне управління
10 788 532
10 788 532
6 550 918
870 887
212 702
4 702
208 000
208 000
208 000
11 001 234
010116
Органи місцевого самоврядування
10 788 532
10 788 532
6 550 918
870 887
212 702
4 702
208 000
208 000
208 000
11 001 234
070000
Освіта
99 077 356
99 077 356
52 170 340
20 768 341
5 255 479
5 255 479
124 296
104 332 835
070101
Дошкільні заклади освіти
36 489 944
36 489 944
17 521 600
8 934 304
5 090 477
5 090 477
50 326
41 580 421
070201
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми
55 638 051
55 638 051
30 204 670
11 158 535
165 002
165 002
73 970
55 803 053
070401
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми
3 701 307
3 701 307
2 360 454
477 123
3 701 307
070802
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти
685 401
685 401
461 630
47 301
685 401
070804
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти
1 336 710
1 336 710
902 960
47 206
1 336 710
070805
Групи централізованого господарського обслуговування
537 442
537 442
258 974
53 846
537 442
070806
Інші заклади освіти
688 501
688 501
460 052
50 026
688 501
090000
Соціальний захист та соціальне забезпечення
406 445
406 445
406 445
090412
Інші видатки на соціальний захист населення
131 100
131 100
131 100
091205
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні
послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим,
які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої
213 300
213 300
213 300
091209
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів
62 045
62 045
62 045
130000
Фізична культура і спорт
2 550 051
2 550 051
1 598 100
364 910
2 550 051
130107
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
2 550 051
2 550 051
1 598 100
364 910
2 550 051
250000
Видатки, не віднесені до основних груп
207 244
207 244
207 244
250404
Інші видатки
207 244
207 244
207 244
Разом видатків
113 029 628 113 029 628
60 319 358
22 004 138
5 468 181
5 260 181
124 296
208 000
208 000
208 000
118 497 809
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Видатки загального фонду
видатки
споживання
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
з них:
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
ВСЬОГО
з них:
видатки
розвитку
видатки
споживання
Додаток 2.7
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста
Харкова на 2016 рік" від __________ № ________/15
Видатки бюджету Жовтневого району м.Харкова на 2016 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код
тимчасової
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
з них
оплата праці
оплата
праці
Додаток 2.7
1
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
010000
Державне управління
13 425 598
13 425 598
8 025 580
1 165 574
143 000
143 000
143 000
143 000
13 568 598
010116
Органи місцевого самоврядування
13 425 598
13 425 598
8 025 580
1 165 574
143 000
143 000
143 000
143 000
13 568 598
070000
Освіта
153 710 248 153 710 248
78 465 117
35 246 142
9 423 871
9 423 871
104 263
46 234
163 134 119
070101
Дошкільні заклади освіти
59 816 205
59 816 205
28 441 848
15 123 521
9 184 984
9 184 984
1 871
337
69 001 189
070201
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми
85 765 366
85 765 366
45 195 177
18 843 588
170 713
170 713
63 534
41 600
85 936 079
070202
Вечірні (змінні) школи
1 801 930
1 801 930
996 383
431 100
1 801 930
070401
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з
дітьми
3 053 798
3 053 798
1 719 159
700 400
68 174
68 174
38 858
4 297
3 121 972
070802
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти
876 705
876 705
622 560
14 067
876 705
070804
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів
освіти
1 769 327
1 769 327
1 097 940
124 415
1 769 327
070805
Групи централізованого господарського обслуговування
470 992
470 992
286 466
5 997
470 992
070806
Інші заклади освіти
155 925
155 925
105 584
3 054
155 925
090000
Соціальний захист та соціальне забезпечення
354 645
354 645
354 645
090412
Інші видатки на соціальний захист населення
66 700
66 700
66 700
091205
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
225 900
225 900
225 900
091209
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і
ветеранів
62 045
62 045
62 045
130000
Фізична культура і спорт
2 914 132
2 914 132
1 821 910
421 124
2 914 132
130107
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
2 914 132
2 914 132
1 821 910
421 124
2 914 132
250000
Видатки, не віднесені до основних груп
316 970
316 970
316 970
250404
Інші видатки
316 970
316 970
316 970
Разом видатків
170 721 593 170 721 593
88 312 607
36 832 840
9 566 871
9 423 871
104 263
46 234
143 000
143 000
143 000
180 288 464
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Р А З О М
видатки
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них
з них:
Додаток 2.8
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста
Харкова на 2016 рік" від __________ № ________/15
Видатки бюджету Орджонікідзевського району м.Харкова на 2016 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код
тимчасової
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
ВСЬОГО
з них:
видатки
споживання
оплата праці
бюджет
розвитку
Видатки спеціального фонду
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата
праці
Додаток 2.8
1
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
010000
Державне управління
11 436 339
11 436 339
6 917 018
837 837
158 600
15 600
143 000
143 000
143 000
11 594 939
010116
Органи місцевого самоврядування
11 436 339
11 436 339
6 917 018
837 837
158 600
15 600
143 000
143 000
143 000
11 594 939
070000
Освіта
92 496 536
92 496 536
47 447 379
21 482 821
5 261 570
5 261 570
7 927
97 758 106
070101
Дошкільні заклади освіти
40 369 996
40 369 996
19 331 872
10 327 734
5 225 871
5 225 871
45 595 867
070201
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми
42 930 958
42 930 958
22 357 343
9 948 901
35 699
35 699
7 927
42 966 657
070202
Вечірні (змінні) школи
2 251 734
2 251 734
1 500 612
180 100
2 251 734
070401
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з
дітьми
4 058 810
4 058 810
2 275 447
943 488
4 058 810
070802
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти
810 914
810 914
577 160
20 090
810 914
070804
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів
освіти
1 474 344
1 474 344
1 020 435
38 803
1 474 344
070805
Групи централізованого господарського обслуговування
408 777
408 777
259 100
18 217
408 777
070806
Інші заклади освіти
191 003
191 003
125 410
5 488
191 003
090000
Соціальний захист та соціальне забезпечення
288 045
288 045
288 045
090412
Інші видатки на соціальний захист населення
51 800
51 800
51 800
091205
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
174 200
174 200
174 200
091209
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і
ветеранів
62 045
62 045
62 045
130000
Фізична культура і спорт
4 850 486
4 850 486
2 566 730
1 315 185
4 850 486
130107
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
4 850 486
4 850 486
2 566 730
1 315 185
4 850 486
250000
Видатки, не віднесені до основних груп
261 630
261 630
261 630
250404
Інші видатки
261 630
261 630
261 630
Разом видатків
109 333 036 109 333 036
56 931 127
23 635 843
5 420 170
5 277 170
7 927
143 000
143 000
143 000
114 753 206
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Додаток 2.9
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста
Харкова на 2016 рік" від __________ № ________/15
Видатки бюджету Червонозаводського району м.Харкова на 2016 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код
тимчасової
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
бюджет
розвитку
видатки
споживання
ВСЬОГО
видатки
розвитку
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
оплата праці
з них
Видатки спеціального фонду
з них:
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата
праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Додаток 2.9
1
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
010000
Державне управління
320 757 295
320 757 295
184 390 573
16 555 890
10 213 841
4 070 314
1 000 000
6 143 527
3 373 527
3 373 527
330 971 136
010116
Органи місцевого самоврядування
320 757 295
320 757 295
184 390 573
16 555 890
10 213 841
4 070 314
1 000 000
6 143 527
3 373 527
3 373 527
330 971 136
070000
Освіта
1 438 746 900
1 438 746 900
739 282 200
326 985 393
136 711 724
92 920 564
13 080 217
3 345 884
43 791 160
41 000 000
41 000 000
1 575 458 624
070101
Дошкільні заклади освіти
513 277 784
513 277 784
240 434 800
136 201 684
67 496 827
67 229 894
536 515
865 966
266 933
580 774 611
070201
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок,
інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї,
гімназії, колегіуми
821 471 053
821 471 053
439 925 300
175 384 761
22 371 778
19 991 928
10 092 980
1 196 369
2 379 850
843 842 831
070202
Вечірні (змінні) школи
9 548 251
9 548 251
6 254 800
958 861
1 000
1 000
9 549 251
070301
Загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвітні
санаторні школи-інтернати
6 144 915
6 144 915
2 460 000
1 477 020
50 000
50 000
6 194 915
070303
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)
6 106 645
6 106 645
2 406 600
1 510 200
10 000
10 000
6 116 645
070401
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної
роботи з дітьми
42 265 107
42 265 107
24 412 300
8 357 215
5 220 646
5 086 269
2 423 950
1 095 469
134 377
47 485 753
070802
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти
10 403 853
10 403 853
6 938 200
554 653
10 403 853
070803
Служби технічного нагляду за будівництвом і
капітальним ремонтом
286 200
286 200
166 300
286 200
070804
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних
відділів освіти
16 204 921
16 204 921
10 473 500
1 025 721
16 204 921
070805
Групи централізованого господарського обслуговування
4 548 703
4 548 703
2 674 200
257 903
4 548 703
070806
Інші заклади освіти
5 638 168
5 638 168
3 136 200
1 257 375
561 473
551 473
26 772
188 080
10 000
6 199 641
070807
Інші освітні програми
2 541 200
2 541 200
41 000 000
41 000 000
41 000 000
41 000 000
43 541 200
070808
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим
батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
310 100
310 100
310 100
080000
Охорона здоров'я
967 375 900
967 375 900
554 982 973
117 891 662
155 000 000
68 596 400
15 639 300
2 260 402
86 403 600
75 000 000
75 000 000
1 122 375 900
080101
Лікарні
470 640 552
470 640 552
254 610 167
67 614 016
84 838 700
32 820 800
4 096 100
706 002
52 017 900
43 700 000
43 700 000
555 479 252
080201
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади
24 419 586
24 419 586
13 560 290
2 895 266
1 951 800
1 258 800
598 100
63 053
693 000
660 000
660 000
26 371 386
080203
Перинатальні центри, пологові будинки
103 049 798
103 049 798
55 998 954
15 153 286
22 062 100
8 292 100
119 900
43 996
13 770 000
11 770 000
11 770 000
125 111 898
080300
Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих
поліклінік та загальних і спеціалізованих
стоматологічних поліклінік)
302 673 307
302 673 307
191 011 095
27 915 064
25 687 500
8 809 400
2 133 200
327 336
16 878 100
16 643 000
16 643 000
328 360 807
080400
Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, медико-
санітарні частини, пересувні консультативні
діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового
фонду)
15 424 203
15 424 203
9 242 718
905 856
2 310 400
1 623 400
613 900
59 528
687 000
658 000
658 000
17 734 603
080500
Загальні і спецілізовані стоматологічні поліклініки
49 138 306
49 138 306
29 237 876
3 340 990
17 977 500
15 791 900
8 078 100
1 060 487
2 185 600
1 397 000
1 397 000
67 115 806
видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код
тимчасової
класифікац
ії видатків
та кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет
розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
з них:
видатки
споживання
Видатки загального фонду
видатки
споживання
Додаток 2
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на
2016 рік" від __________ № ________/15
Видатки бюджету м.Харкова на 2016 рік
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
оплата праці
Видатки спеціального фонду
розвитку
ВСЬОГО
з них:
з них
комунальні
послуги та
енергоносії
Додаток 2
1
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
Код
тимчасової
класифікац
ії видатків
та кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет
розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
з них:
видатки
споживання
Видатки загального фонду
видатки
споживання
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
оплата праці
Видатки спеціального фонду
розвитку
ВСЬОГО
з них:
з них
комунальні
послуги та
енергоносії
080704
Центри здоров'я і заходи у сфері санітарної освіти
508 848
508 848
305 353
12 884
508 848
081002
Інші заходи по охороні здоров'я
1 521 300
1 521 300
1 016 520
54 300
172 000
172 000
172 000
172 000
1 693 300
090000
Соціальний захист та соціальне забезпечення
144 097 005
144 097 005
35 481 700
6 854 700
5 592 337
1 603 876
755 728
260 375
3 988 461
3 979 900
3 979 900
149 689 342
090412
Інші видатки на соціальний захист населення
81 742 900
81 742 900
81 742 900
090700
Утримання закладів, що надають соціальні послуги
дітям, які опинились у складних життєвих обставинах
1 974 500
1 974 500
964 300
322 300
1 974 500
090802
Інші програми соціального захисту дітей
203 800
203 800
203 800
091101
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді
4 900 500
4 900 500
2 996 700
127 800
4 900 500
091103
Соціальні програми і заходи державних органів у
справах молоді
500 000
500 000
500 000
091105
Утримання клубів підлітків за місцем проживання
10 561 500
10 561 500
5 114 100
3 353 100
3 892 677
232 077
183 035
3 660 600
3 660 600
3 660 600
14 454 177
091106
Інші видатки
2 281 600
2 281 600
387 200
501 300
1 303 787
984 487
576 049
58 022
319 300
319 300
319 300
3 585 387
091107
Соціальні програми і заходи державних органів у
справах сім'ї
84 000
84 000
84 000
091204
Територіальні центри соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)
33 915 000
33 915 000
23 259 400
1 741 900
345 473
336 912
179 679
4 318
8 561
34 260 473
091205
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого віку,
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
2 118 300
2 118 300
2 118 300
091206
Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри
професійної реабілітації інвалідів
3 078 100
3 078 100
1 746 500
410 800
3 078 100
091209
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і
ветеранів
796 505
796 505
796 505
091214
Інші установи та заклади
1 940 300
1 940 300
1 013 500
397 500
50 400
50 400
15 000
1 990 700
100000
Житлово-комунальне господарство
535 063 715
535 063 715
24 425 500
172 128 790
172 128 790
172 128 790
172 128 790
707 192 505
100101
Житлово-експлуатаційне господарство
238 198 750
238 198 750
6 401 640
6 401 640
6 401 640
6 401 640
244 600 390
100102
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів
влади
88 819 400
88 819 400
88 819 400
88 819 400
88 819 400
100201
Теплові мережі
43 100 000
43 100 000
43 100 000
100202
Водопровідно-каналізаційне господарство
55 195 000
55 195 000
1 350 000
1 350 000
1 350 000
1 350 000
56 545 000
100203
Благоустрій міста
174 093 540
174 093 540
24 425 500
71 957 750
71 957 750
71 957 750
71 957 750
246 051 290
100301
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація
каналізаційних систем
11 400 000
11 400 000
800 000
800 000
800 000
800 000
12 200 000
100302
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі
об'єднання та інші підприємства, установи та організації
житлово-комунального господарства
13 076 425
13 076 425
2 800 000
2 800 000
2 800 000
2 800 000
15 876 425
110000
Культура і мистецтво
207 700 100
207 700 100
78 686 700
12 322 500
58 071 907
15 792 072
10 533 479
442 672
42 279 835
41 799 300
41 799 300
265 772 007
110103
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші
мистецькі заклади та заходи
5 189 300
5 189 300
5 189 300
Додаток 2
2
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
Код
тимчасової
класифікац
ії видатків
та кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет
розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
з них:
видатки
споживання
Видатки загального фонду
видатки
споживання
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
оплата праці
Видатки спеціального фонду
розвитку
ВСЬОГО
з них:
з них
комунальні
послуги та
енергоносії
110104
Видатки на заходи, передбачені державними і
місцевими програмами розвитку культури і мистецтва
251 200
251 200
26 156 000
26 156 000
26 156 000
26 156 000
26 407 200
110201
Бібліотеки
27 349 400
27 349 400
16 413 600
3 543 800
154 911
118 865
1 320
42 718
36 046
27 504 311
110202
Музеї і виставки
2 760 700
2 760 700
1 469 700
284 300
25 000
17 000
500
8 000
2 785 700
110204
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади
клубного типу
10 479 000
10 479 000
4 730 700
2 959 200
2 671 993
1 324 093
792 204
123 103
1 347 900
1 344 000
1 344 000
13 150 993
110205
Школи естетичного виховання дітей
82 094 300
82 094 300
54 449 100
5 487 100
14 764 703
14 332 114
9 739 955
276 351
432 589
96 859 003
110502
Інші культурно-освітні заклади та заходи
79 576 200
79 576 200
1 623 600
48 100
14 299 300
14 299 300
14 299 300
14 299 300
93 875 500
120000
Засоби масової інформації
9 179 520
9 179 520
9 179 520
120201
Періодичні видання (газета "Харьковские известия")
9 179 520
9 179 520
9 179 520
130000
Фізична культура і спорт
71 740 900
71 740 900
34 579 100
15 737 594
28 340 409
1 455 709
427 985
259 962
26 884 700
26 870 700
26 870 700
100 081 309
130102
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань
922 433
922 433
922 433
130106
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з
неолімпійських видів спорту
519 232
519 232
519 232
130107
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-
юнацьких спортивних шкіл
64 420 616
64 420 616
34 579 100
15 737 594
1 469 709
1 455 709
427 985
259 962
14 000
65 890 325
130110
Фінансова підтримка спортивних споруд
3 500 400
3 500 400
3 252 000
3 252 000
3 252 000
3 252 000
6 752 400
130112
Інші видатки
2 043 119
2 043 119
2 043 119
130115
Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури
335 100
335 100
23 618 700
23 618 700
23 618 700
23 618 700
23 953 800
150000
Будівництво
4 832 902
4 832 902
604 159 510
604 159 510
604 147 510
516 138 110
608 992 412
150101
Капітальні вкладення (бюджет розвитку)
372 159 510
372 159 510
372 147 510
372 147 510
372 159 510
150120
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів
232 000 000
232 000 000
232 000 000
143 990 600
232 000 000
150202
Розробка схем та проектних рішень масового
застосування
4 832 902
4 832 902
4 832 902
170000
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок,
телекомунікації та інформатика
363 848 229
363 737 349
110 880
579 222 556
579 222 556
579 222 556
579 222 556
943 070 785
170603
Інші заходи у сфері міського електротранспорту
85 977 001
85 977 001
126 250 346
126 250 346
126 250 346
126 250 346
212 227 347
170703
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом,
реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних
доріг
276 992 328
276 881 448
110 880
452 477 210
452 477 210
452 477 210
452 477 210
729 469 538
170901
Національна програма інформатизації
828 900
828 900
495 000
495 000
495 000
495 000
1 323 900
180000
Інші послуги, пов'язані з економічною
діяльністю
13 914 116
9 716 116
4 198 000
162 549 700
162 549 700
162 549 700
162 549 700
176 463 816
180109
Програми стабілізації та соціально-економічного
розвитку територій
11 414 800
7 216 800
4 198 000
11 414 800
180404
Підтримка малого і середнього підприємництва
861 968
861 968
861 968
180409
Внески органів місцевого самоврядування у статутні
капітали суб'єктів підприємницької діяльності
162 549 700
162 549 700
162 549 700
162 549 700
162 549 700
180410
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
1 637 348
1 637 348
1 637 348
210000
Запобігання та ліквідація надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха
2 703 141
2 703 141
1 465 894
2 703 141
210105
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха
540 000
540 000
540 000
210110
Заходи з організації рятування на водах
2 163 141
2 163 141
1 465 894
2 163 141
Додаток 2
3
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
Код
тимчасової
класифікац
ії видатків
та кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
бюджет
розвитку
Р А З О М
ВСЬОГО
з них:
видатки
споживання
Видатки загального фонду
видатки
споживання
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів
оплата праці
Видатки спеціального фонду
розвитку
ВСЬОГО
з них:
з них
комунальні
послуги та
енергоносії
230000
Обслуговування боргу
6 700
6 700
6 700
240000
Цільові фонди
5 837 100
1 153 100
4 684 000
4 010 000
4 010 000
5 837 100
240604
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього
природного середовища
4 684 000
4 684 000
4 010 000
4 010 000
4 684 000
240900
Цільові фонди, утворені органами місцевого
самоврядування
1 153 100
1 153 100
1 153 100
250000
Видатки, не віднесені до основних груп
56 996 980
56 996 980
56 996 980
250102
Резервний фонд
40 053 763
40 053 763
40 053 763
250404
Інші видатки
16 643 217
16 643 217
16 643 217
250913
Видатки, пов'язані з наданням та обслуговуванням
пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам
на будівництво (реконструкцію) та придбання житла
300 000
300 000
300 000
Разом видатків
4 136 963 403
4 127 821 621
1 628 869 140
520 773 239
9 141 782
1 917 827 874 185 592 035
40 436 709
7 569 295 1 732 235 839
1 714 081 983
1 626 072 583
6 054 791 277
250301
Кошти, що передаються до державного бюджету з
міського бюджету
157 162 200
157 162 200
157 162 200
250323
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування
чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів
спільного користування (субвенція районному бюджету
Дергачівського району для міського бюджету м.Дергачі)
(згідно з додатком №4)
400 000
400 000
400 000
Всього видатків
4 294 525 603
4 285 383 821
1 628 869 140
520 773 239
9 141 782
1 917 827 874 185 592 035
40 436 709
7 569 295 1 732 235 839
1 714 081 983
1 626 072 583
6 212 353 477
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Додаток 2
4
(гривень)
з них:
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
01
Харківська міська рада
93 074 680
93 074 680
31 395 280
4 778 835
524 000
524 000
524 000
524 000
93 598 680
010116
Органи місцевого самоврядування
73 743 359
73 743 359
31 395 280
4 778 835
29 000
29 000
29 000
29 000
73 772 359
091209
Фінансова підтримка громадських
організацій інвалідів і ветеранів
238 100
238 100
238 100
100302
Комбінати комунальних підприємств,
районні виробничі об'єднання та інші
підприємства, установи та організації
житлово-комунального господарства
(КП "Міський архів")
321 879
321 879
321 879
100302
Комбінати комунальних підприємств,
районні виробничі об'єднання та інші
підприємства, установи та організації
житлово-комунального господарства
(КП "Міська друкарня")
682 290
682 290
682 290
120201
Періодичні видання (газета
"Харьковские известия")
9 179 520
9 179 520
9 179 520
170901
Національна програма інформатизації
(Програма інформатизації Харківської
міської ради на 2013-2020 роки)
828 900
828 900
495 000
495 000
495 000
495 000
1 323 900
180109
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
(Комплексна програма розвитку
місцевого самоврядування в місті
Харкові на 2012-2020 роки)
76 000
76 000
76 000
180109
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
(Програма взаємодії міської ради з
об'єднаннями громадян м.Харкова на
2012-2020 роки )
253 300
253 300
253 300
250404
Інші видатки (Премія Харківської
міської ради за вагомий вклад у
вирішенні соціально-економічних
питань та розвиток місцевого
самоврядування)
220 000
220 000
220 000
оплата праці
з них:
видатки
розвитку
Код
тимчасової
класифікаці
ї видатків
та кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
ВСЬОГО
Видатки загального фонду
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
з них
бюджет розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
Додаток 3.1
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на
2016 рік" від __________ № ________/15
Розподіл видатків міського бюджету м.Харкова на 2016 рік
за головними розпорядниками коштів
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою
класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
видатки
споживання
Додаток 3.1
1
з них:
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
оплата праці
з них:
видатки
розвитку
Код
тимчасової
класифікаці
ї видатків
та кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
ВСЬОГО
Видатки загального фонду
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
з них
бюджет розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою
класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
видатки
споживання
250323
Субвенція на утримання об'єктів
спільного користування чи ліквідацію
негативних наслідків діяльності об'єктів
спільного користування (субвенція
районному бюджету Дергачівського
району для міського бюджету м.Дергачі)
(згідно з додатком №4)
400 000
400 000
400 000
В С Ь О Г О
4 275 025 703
4 265 883 921
811 746 070
184 575 419
9 141 782
1 826 930 267
98 773 288
30 620 588
5 329 154
1 728 156 979
1 712 687 983
1 624 678 583
6 101 955 970
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Додаток 3.1
10
з них:
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
оплата праці
з них:
видатки
розвитку
Код
тимчасової
класифікаці
ї видатків
та кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
ВСЬОГО
Видатки загального фонду
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
з них
бюджет розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою
класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
видатки
споживання
250404
Інші видатки (Оплата членських внесків
до міжнародної організації
"ЕВРОСІТІЗ")
130 172
130 172
130 172
250404
Інші видатки (стипендії Почесним
громадянам міста Харкова)
7 401 160
7 401 160
7 401 160
09
Департамент міжнародного
співробітництва Харківської
міської ради
5 216 472
5 216 472
1 602 199
65 000
65 000
65 000
65 000
5 281 472
010116
Органи місцевого самоврядування
2 434 616
2 434 616
1 602 199
65 000
65 000
65 000
65 000
2 499 616
100302
Комбінати комунальних підприємств,
районні виробничі об'єднання та інші
підприємства, установи та організації
житлово-комунального господарства
(КП "Цент розвитку міжнародного
співробітництва")
1 834 656
1 834 656
1 834 656
180109
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
(Програма зміцнення позитивного
міжнародного іміджу та розвитку
міжнародного співробітництва міста
Харкова на 2013-2017 роки)
470 000
470 000
470 000
250404
Інші видатки (Прийом іноземних
делегацій)
477 200
477 200
477 200
10
Департамент освіти Харківської
міської ради
50 826 001
50 826 001
19 120 551
7 298 289
47 674 536
6 489 236
3 314 096
1 135 653
41 185 300
41 065 000
41 065 000
98 500 537
010116
Органи місцевого самоврядування
2 793 113
2 793 113
1 519 976
65 000
65 000
65 000
65 000
2 858 113
070201
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-
дитячий садок, інтернат при школі),
спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії,
колегіуми
9 137 449
9 137 449
5 515 575
975 300
2 466 063
2 466 063
1 467 654
98 310
11 603 512
070301
Загальноосвiтнi школи-iнтернати,
загальноосвітні санаторні школи-
інтернати
6 144 915
6 144 915
2 460 000
1 477 020
50 000
50 000
6 194 915
070303
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу,
прийомні сім'ї)
6 106 645
6 106 645
2 406 600
1 510 200
10 000
10 000
6 116 645
070401
Позашкільні заклади освіти, заклади із
позашкільної роботи з дітьми
12 289 702
12 289 702
6 253 900
3 239 000
4 083 473
3 963 173
1 846 442
1 037 343
120 300
16 373 175
070802
Методична робота, інші заходи у сфері
народної освіти
1 454 077
1 454 077
798 200
96 769
1 454 077
070803
Служби технічного нагляду за
будівництвом і капітальним ремонтом
286 200
286 200
166 300
286 200
070807
Інші освітні програми
2 541 200
2 541 200
41 000 000
41 000 000
41 000 000
41 000 000
43 541 200
Додаток 3.1
2
з них:
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
оплата праці
з них:
видатки
розвитку
Код
тимчасової
класифікаці
ї видатків
та кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
ВСЬОГО
Видатки загального фонду
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
з них
бюджет розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою
класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
видатки
споживання
070808
Допомога дітям-сиротам та дітям,
позбавленим батьківського піклування,
яким виповнюється 18 років
310 100
310 100
310 100
100302
Комбінати комунальних підприємств,
районні виробничі об'єднання та інші
підприємства, установи та організації
житлово-комунального господарства
(КП "Комбінат дитячого харчування")
9 621 800
9 621 800
9 621 800
100302
Комбінати комунальних підприємств,
районні виробничі об'єднання та інші
підприємства, установи та організації
житлово-комунального господарства
(КО "Дошкільне харчування")
140 800
140 800
140 800
11
Департамент у справах сім’ї,
молоді та спорту Харківської
міської ради
6 908 478
6 908 478
2 746 949
586 641
1 368 787
984 487
576 049
58 022
384 300
384 300
384 300
8 277 265
010116
Органи місцевого самоврядування
4 042 878
4 042 878
2 359 749
85 341
65 000
65 000
65 000
65 000
4 107 878
091103
Соціальні програми і заходи державних
органів у справах молоді
500 000
500 000
500 000
091106
Інші видатки
2 281 600
2 281 600
387 200
501 300
1 303 787
984 487
576 049
58 022
319 300
319 300
319 300
3 585 387
091107
Соціальні програми і заходи державних
органів у справах сім'ї
84 000
84 000
84 000
13
Управління з питань фізичної
культури та спорту Департаменту
у справах сім’ї, молоді та спорту
Харківської міської ради
49 202 633
49 202 633
19 946 345
12 840 860
32 013 781
1 417 481
377 985
413 087
30 596 300
30 596 300
30 596 300
81 216 414
010116
Органи місцевого самоврядування
1 333 981
1 333 981
767 245
65 000
65 000
65 000
65 000
1 398 981
091105
Утримання клубів підлітків за місцем
проживання
10 561 500
10 561 500
5 114 100
3 353 100
3 892 677
232 077
183 035
3 660 600
3 660 600
3 660 600
14 454 177
130102
Проведення навчально-тренувальних
зборів і змагань
922 433
922 433
922 433
130106
Проведення навчально-тренувальних
зборів і змагань з неолімпійських видів
спорту
519 232
519 232
519 232
130107
Утримання та навчально-тренувальна
робота дитячо-юнацьких спортивних
шкіл
29 986 868
29 986 868
14 065 000
9 487 760
1 185 404
1 185 404
377 985
230 052
31 172 272
130110
Фінансова підтримка спортивних споруд
3 500 400
3 500 400
3 252 000
3 252 000
3 252 000
3 252 000
6 752 400
130112
Інші видатки
2 043 119
2 043 119
2 043 119
130115
Центри "Спорт для всіх" та заходи з
фізичної культури
335 100
335 100
23 618 700
23 618 700
23 618 700
23 618 700
23 953 800
Додаток 3.1
3
з них:
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
оплата праці
з них:
видатки
розвитку
Код
тимчасової
класифікаці
ї видатків
та кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
ВСЬОГО
Видатки загального фонду
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
з них
бюджет розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою
класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
видатки
споживання
13
Департамент спортивних
іміджевих проектів та маркетингу
Харківської міської ради
5 325 543
5 325 543
1 173 374
65 000
65 000
65 000
65 000
5 390 543
010116
Органи місцевого самоврядування
1 908 043
1 908 043
1 173 374
65 000
65 000
65 000
65 000
1 973 043
180109
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
(Міська програма спортивних
іміджевих проектів на 2013-2016 роки)
3 417 500
3 417 500
3 417 500
14
Департамент охорони здоров’я
Харківської міської ради
976 175 752
976 175 752 558 214 362
117 891 662
164 365 000
68 596 400
15 639 300
2 260 402
95 768 600
84 365 000
84 365 000
1 140 540 752
010116
Органи місцевого самоврядування
5 799 852
5 799 852
3 231 389
65 000
65 000
65 000
65 000
5 864 852
080101
Лікарні
470 640 552
470 640 552 254 610 167
67 614 016
84 838 700
32 820 800
4 096 100
706 002
52 017 900
43 700 000
43 700 000
555 479 252
080201
Спеціалізовані лікарні та інші
спеціалізовані заклади (центри,
диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ,
лепрозорії, медико-санітарні частини
тощо, що мають ліжкову мережу)
24 419 586
24 419 586
13 560 290
2 895 266
1 951 800
1 258 800
598 100
63 053
693 000
660 000
660 000
26 371 386
080203
Перинатальні центри, пологові будинки
103 049 798
103 049 798
55 998 954
15 153 286
22 062 100
8 292 100
119 900
43 996
13 770 000
11 770 000
11 770 000
125 111 898
080300
Поліклініки і амбулаторії (крім
спеціалізованих поліклінік та загальних
і спеціалізованих стоматологічних
поліклінік)
302 673 307
302 673 307 191 011 095
27 915 064
25 687 500
8 809 400
2 133 200
327 336
16 878 100
16 643 000
16 643 000
328 360 807
080400
Спеціалізовані поліклініки (в т. ч.
диспансери, медико-санітарні частини,
пересувні консультативні діагностичні
центри тощо, які не мають ліжкового
фонду)
15 424 203
15 424 203
9 242 718
905 856
2 310 400
1 623 400
613 900
59 528
687 000
658 000
658 000
17 734 603
080500
Загальні і спецілізовані стоматологічні
поліклініки
49 138 306
49 138 306
29 237 876
3 340 990
17 977 500
15 791 900
8 078 100
1 060 487
2 185 600
1 397 000
1 397 000
67 115 806
080704
Центри здоров'я і заходи у сфері
санітарної освіти
508 848
508 848
305 353
12 884
508 848
081002
Інші заходи по охороні здоров'я
(Харківський міський інформаційно-
аналітичний центр медичної
статистики)
1 521 300
1 521 300
1 016 520
54 300
172 000
172 000
172 000
172 000
1 693 300
100302
Комбінати комунальних підприємств,
районні виробничі об'єднання та інші
підприємства, установи та організації
житлово-комунального господарства
(КП "Міська молочна фабрика-кухня
дитячого харчування")
2 800 000
2 800 000
2 800 000
2 800 000
2 800 000
180109
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
3 000 000
3 000 000
3 000 000
Додаток 3.1
4
з них:
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
оплата праці
з них:
видатки
розвитку
Код
тимчасової
класифікаці
ї видатків
та кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
ВСЬОГО
Видатки загального фонду
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
з них
бюджет розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою
класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
видатки
споживання
180409
Внески органів місцевого
самоврядування у статутні капітали
суб'єктів підприємницької діяльності
(КП "Автобаза швидкої медичної
допомоги м.Харкова")
2 500 000
2 500 000
2 500 000
2 500 000
2 500 000
180409
Внески органів місцевого
самоврядування у статутні капітали
суб'єктів підприємницької діяльності
(КП "Міська молочна фабрика-кухня
дитячого харчування")
4 000 000
4 000 000
4 000 000
4 000 000
4 000 000
15
Департамент праці та соціальної
політики Харківської міської ради
7 127 898
7 127 898
4 232 152
127 800
65 000
65 000
65 000
65 000
7 192 898
010116
Органи місцевого самоврядування
2 227 398
2 227 398
1 235 452
65 000
65 000
65 000
65 000
2 292 398
091101
Утримання центрів соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді
4 900 500
4 900 500
2 996 700
127 800
4 900 500
15
Управління праці та соціальних
питань Департаменту праці та
соціальної політики Харківської
міської ради
123 952 183
123 952 183
28 592 146
2 550 200
460 873
387 312
179 679
19 318
73 561
65 000
65 000
124 413 056
010116
Органи місцевого самоврядування
4 148 883
4 148 883
2 572 746
65 000
65 000
65 000
65 000
4 213 883
090412
Інші видатки на соціальний захист
населення
80 869 900
80 869 900
80 869 900
091204
Територіальні центри соціального
обслуговування (надання соціальних
послуг)
33 915 000
33 915 000
23 259 400
1 741 900
345 473
336 912
179 679
4 318
8 561
34 260 473
091206
Центри соціальної реабілітації дітей -
інвалідів; центри професійної
реабілітації інвалідів
3 078 100
3 078 100
1 746 500
410 800
3 078 100
091214
Інші установи та заклади
1 940 300
1 940 300
1 013 500
397 500
50 400
50 400
15 000
1 990 700
20
Управління служб у справах дітей
Департаменту праці та соціальної
політики Харківської міської ради
8 753 571
8 753 571
5 497 335
384 958
77 200
77 200
77 200
77 200
8 830 771
010116
Органи місцевого самоврядування
6 575 271
6 575 271
4 533 035
62 658
77 200
77 200
77 200
77 200
6 652 471
090700
Утримання закладів, що надають
соціальні послуги дітям, які опинились у
складних життєвих обставинах
1 974 500
1 974 500
964 300
322 300
1 974 500
090802
Інші програми соціального захисту дітей 203 800
203 800
203 800
24
Департамент культури
Харківської міської ради
211 789 561
211 789 561
81 074 411
12 322 500
58 166 225
15 792 072
10 533 479
442 672
42 374 153
41 893 618
41 893 618
269 955 786
010116
Органи місцевого самоврядування
4 089 461
4 089 461
2 387 711
94 318
94 318
94 318
94 318
4 183 779
110103
Філармонії, музичні колективи і
ансамблі та інші мистецькі заклади та
заходи
5 189 300
5 189 300
5 189 300
Додаток 3.1
5
з них:
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
оплата праці
з них:
видатки
розвитку
Код
тимчасової
класифікаці
ї видатків
та кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
ВСЬОГО
Видатки загального фонду
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
з них
бюджет розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою
класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
видатки
споживання
110104
Видатки на заходи, передбачені
державними і місцевими програмами
розвитку культури і мистецтва
251 200
251 200
26 156 000
26 156 000
26 156 000
26 156 000
26 407 200
110201
Бібліотеки
27 349 400
27 349 400
16 413 600
3 543 800
154 911
118 865
1 320
42 718
36 046
27 504 311
110202
Музеї і виставки
2 760 700
2 760 700
1 469 700
284 300
25 000
17 000
500
8 000
2 785 700
110204
Палаци і будинки культури, клуби та
інші заклади клубного типу
10 479 000
10 479 000
4 730 700
2 959 200
2 671 993
1 324 093
792 204
123 103
1 347 900
1 344 000
1 344 000
13 150 993
110205
Школи естетичного виховання дітей
82 094 300
82 094 300
54 449 100
5 487 100
14 764 703
14 332 114
9 739 955
276 351
432 589
96 859 003
110502
Інші культурно-освітні заклади та
заходи
79 576 200
79 576 200
1 623 600
48 100
14 299 300
14 299 300
14 299 300
14 299 300
93 875 500
35
Департамент підприємництва та
споживчого ринку Харківської
міської ради
14 812 629
14 812 629
7 528 246
441 449
68 200
3 200
65 000
65 000
65 000
14 880 829
010116
Органи місцевого самоврядування
13 950 661
13 950 661
7 528 246
441 449
68 200
3 200
65 000
65 000
65 000
14 018 861
180404
Підтримка малого і середнього
підприємництва
861 968
861 968
861 968
41
Департамент комунального
господарства Харківської міської
ради
226 634 288
226 634 288
3 926 798
24 647 964
205 772 400
205 772 400
205 772 400
205 772 400
432 406 688
010116
Органи місцевого самоврядування
6 412 488
6 412 488
3 926 798
222 464
65 000
65 000
65 000
65 000
6 477 488
100201
Теплові мережі
43 100 000
43 100 000
43 100 000
100202
Водопровідно-каналізаційне
господарство
50 195 000
50 195 000
1 350 000
1 350 000
1 350 000
1 350 000
51 545 000
100203
Благоустрій міст, сіл, селищ
126 128 300
126 128 300
24 425 500
60 268 000
60 268 000
60 268 000
60 268 000
186 396 300
150101
Капітальні вкладення
101 293 600
101 293 600
101 293 600
101 293 600
101 293 600
171000
Діяльність і послуги не віднесені до
інших категорій
50 000
50 000
50 000
180409
Внески органів місцевого
самоврядування у статутні капітали
суб'єктів підприємницької діяльності
42 795 800
42 795 800
42 795 800
42 795 800
42 795 800
180410
Інші заходи, пов`язані з економічною
діяльністю
50 000
50 000
50 000
250404
Інші видатки (поховання)
698 500
698 500
698 500
43
Департамент житлового
господарства Харківської міської
ради
292 433 671
292 433 671
4 254 603
247 834
151 632 890
151 632 890
150 958 890
150 958 890
444 066 561
010116
Органи місцевого самоврядування
6 750 321
6 750 321
4 254 603
247 834
91 300
91 300
91 300
91 300
6 841 621
100101
Житлово-експлуатаційне господарство
238 198 750
238 198 750
6 401 640
6 401 640
6 401 640
6 401 640
244 600 390
100102
Капітальний ремонт житлового фонду
місцевих органів влади
88 819 400
88 819 400
88 819 400
88 819 400
88 819 400
100203
Благоустрій міст, сіл, селищ
34 584 600
34 584 600
10 916 950
10 916 950
10 916 950
10 916 950
45 501 550
100301
Збір та вивезення сміття і відходів,
експлуатація каналізаційних систем
11 400 000
11 400 000
800 000
800 000
800 000
800 000
12 200 000
150101
Капітальні вкладення
6 529 700
6 529 700
6 529 700
6 529 700
6 529 700
Додаток 3.1
6
з них:
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
оплата праці
з них:
видатки
розвитку
Код
тимчасової
класифікаці
ї видатків
та кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
ВСЬОГО
Видатки загального фонду
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
з них
бюджет розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою
класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
видатки
споживання
170703
Видатки на проведення робіт, пов'язаних
із будівництвом, реконструкцією,
ремонтом та утриманням автомобільних
доріг
1 500 000
1 500 000
1 500 000
180409
Внески органів місцевого
самоврядування у статутні капітали
суб'єктів підприємницької діяльності
34 579 900
34 579 900
34 579 900
34 579 900
34 579 900
240604
Інша діяльність у сфері охорони
навколишнього природного середовища
3 494 000
3 494 000
2 820 000
2 820 000
3 494 000
45
Управління комунального майна
та приватизації Департаменту
економіки та комунального майна
Харківської міської ради
12 457 602
12 457 602
4 125 722
284 928
65 000
65 000
65 000
65 000
12 522 602
010116
Органи місцевого самоврядування
6 582 745
6 582 745
4 125 722
284 928
65 000
65 000
65 000
65 000
6 647 745
250404
Інші видатки (управління комунальним
майном)
5 874 857
5 874 857
5 874 857
47
Департамент будівництва та
шляхового господарства
Харківської міської ради
260 613 940
260 503 060
3 278 730
110 880
526 262 603
526 262 603
526 262 603
438 253 203
786 876 543
010116
Органи місцевого самоврядування
4 965 772
4 965 772
3 278 730
78 939
78 939
78 939
78 939
5 044 711
100202
Водопровідно-каналізаційне
господарство
5 000 000
5 000 000
5 000 000
100203
Благоустрій міст, сіл, селищ
13 380 640
13 380 640
772 800
772 800
772 800
772 800
14 153 440
100302
Комбінати комунальних підприємств,
районні виробничі об'єднання та інші
підприємства, установи та організації
житлово-комунального господарства
(КП "Харківська дирекція будівництва
метрополітену")
475 000
475 000
475 000
150120
Будівництво та розвиток мережі
метрополітенів
232 000 000
232 000 000
232 000 000
143 990 600
232 000 000
170703
Видатки на проведення робіт, пов'язаних
із будівництвом, реконструкцією,
ремонтом та утриманням автомобільних
доріг
236 792 528
236 681 648
110 880
214 736 864
214 736 864
214 736 864
214 736 864
451 529 392
180409
Внески органів місцевого
самоврядування у статутні капітали
суб'єктів підприємницької діяльності
78 674 000
78 674 000
78 674 000
78 674 000
78 674 000
Додаток 3.1
7
з них:
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
оплата праці
з них:
видатки
розвитку
Код
тимчасової
класифікаці
ї видатків
та кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
ВСЬОГО
Видатки загального фонду
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
з них
бюджет розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою
класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
видатки
споживання
47
Управління з будівництва,
ремонту та реконструкції
Департаменту будівництва та
шляхового господарства
Харківської міської ради
5 536 802
5 536 802
4 062 217
248 632 236
3 950 000
1 000 000
244 682 236
241 912 236
241 912 236
254 169 038
010116
Органи місцевого самоврядування
5 536 802
5 536 802
4 062 217
6 720 000
3 950 000
1 000 000
2 770 000
12 256 802
150101
Капітальні вкладення
107 073 326
107 073 326
107 073 326
107 073 326
107 073 326
170703
Видатки на проведення робіт, пов'язаних
із будівництвом, реконструкцією,
ремонтом та утриманням автомобільних
доріг
133 648 910
133 648 910
133 648 910
133 648 910
133 648 910
240604
Інша діяльність у сфері охорони
навколишнього природного середовища
1 190 000
1 190 000
1 190 000
1 190 000
1 190 000
48
Департамент містобудування,
архітектури та генерального
плану Харківської міської ради
13 396 886
8 563 984
5 683 303
4 832 902
65 000
65 000
65 000
65 000
13 461 886
010116
Органи місцевого самоврядування
8 563 984
8 563 984
5 683 303
65 000
65 000
65 000
65 000
8 628 984
150202
Розробка схем та проектних рішень
масового застосування
4 832 902
4 832 902
4 832 902
56
Департамент земельних відносин
Харківської міської ради
8 246 919
4 048 919
2 785 222
4 198 000
115 000
115 000
115 000
115 000
8 361 919
010116
Органи місцевого самоврядування
4 048 919
4 048 919
2 785 222
115 000
115 000
115 000
115 000
4 163 919
180109
Програми стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
(Програма подальшого реформування
земельних відносин та підвищення
ефективності використання земель в
місті Харкові на 2007-2019 роки)
4 198 000
4 198 000
4 198 000
65
Департамент інфраструктури
Харківської міської ради
129 525 191
129 525 191
3 099 341
24 844
372 669 666
372 669 666
372 669 666
372 669 666
502 194 857
010116
Органи місцевого самоврядування
4 848 390
4 848 390
3 099 341
24 844
65 000
65 000
65 000
65 000
4 913 390
150101
Капітальні вкладення
142 262 884
142 262 884
142 262 884
142 262 884
142 262 884
170603
Інші заходи у сфері міського
електротранспорту
85 977 001
85 977 001
126 250 346
126 250 346
126 250 346
126 250 346
212 227 347
170703
Видатки на проведення робіт, пов'язаних
із будівництвом, реконструкцією,
ремонтом та утриманням автомобільних
доріг
38 699 800
38 699 800
104 091 436
104 091 436
104 091 436
104 091 436
142 791 236
68
Департамент по взаємодії з
правоохоронними органами та
цивільного захисту Харківської
міської ради
7 604 656
7 604 656
4 690 455
146 655
42 770
42 770
42 770
42 770
7 647 426
Додаток 3.1
8
з них:
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду до
бюджету розвитку
оплата праці
з них:
видатки
розвитку
Код
тимчасової
класифікаці
ї видатків
та кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
ВСЬОГО
Видатки загального фонду
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
з них
бюджет розвитку
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою
класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
видатки
споживання
010116
Органи місцевого самоврядування
4 901 515
4 901 515
3 224 561
146 655
42 770
42 770
42 770
42 770
4 944 285
210105
Видатки на запобігання та ліквідацію
надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха (Комплексна Програма
розвитку цивільного захисту міста
Харкова на 2014-2017 роки)
540 000
540 000
540 000
210110
Утримання комунальної установи
"Спеціалізована водно-рятувальна
служба міста Харкова"
2 163 141
2 163 141
1 465 894
2 163 141
73
Департамент економіки та
комунального майна Харківської
міської ради
8 276 178
8 276 178
4 039 464
15 122 000
15 122 000
15 110 000
15 110 000
23 398 178
010116
Органи місцевого самоврядування
6 388 830
6 388 830
4 039 464
122 000
122 000
122 000
122 000
6 510 830
150101
Капітальні вкладення
15 000 000
15 000 000
14 988 000
14 988 000
15 000 000
180410
Інші заходи, пов'язані з економічною
діяльністю
1 587 348
1 587 348
1 587 348
250913
Видатки, пов'язані з наданням та
обслуговуванням пільгових
довгострокових кредитів, наданих
громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла
300 000
300 000
300 000
75
Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради
15 467 907
15 467 907
10 676 865
1 637 100
1 153 100
484 000
484 000
484 000
17 105 007
010116
Органи місцевого самоврядування
15 461 207
15 461 207
10 676 865
484 000
484 000
484 000
484 000
15 945 207
230000
Обслуговування боргу
6 700
6 700
6 700
240900
Цільові фонди, утворені органами
місцевого самоврядування
1 153 100
1 153 100
1 153 100
76
Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради (в
частині міжбюджетних
трансфертів, резервного фонду)
1 741 666 262
1 741 666 262
1 741 666 262
250102
Резервний фонд
40 053 763
40 053 763
40 053 763
250301
Реверсна дотація
157 162 200
157 162 200
157 162 200
250315
Інші додаткові дотації (з міського
бюджету м.Харкова районним у місті
бюджетам) (згідно з додатком №4)
729 984 508
729 984 508
729 984 508
250336
Освітня субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам (згідно з
додатком №4)
814 065 791
814 065 791
814 065 791
Додаток 3.1
9
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
10
Управління освіти Адміністрації Фрунзенського району
Харківської міської ради
160 438 477 160 438 477
81 123 282
39 395 301
7 179 297
7 166 297
530 061
41 745
13 000
13 000
13 000 167 617 774
010116
Органи місцевого самоврядування
557 948
557 948
353 972
68 322
13 000
13 000
13 000
13 000
570 948
070101
Дошкільні заклади освіти
59 955 307
59 955 307
26 822 067
18 507 454
5 728 850
5 728 850
5 297
1 660
65 684 157
070201
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми
90 548 728
90 548 728
48 204 042
19 467 315
1 239 364
1 239 364
458 853
26 609
91 788 092
070401
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з
2 194 852
2 194 852
1 302 293
414 037
140 042
140 042
65 911
13 476
2 334 894
070802
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти
958 841
958 841
660 520
44 887
958 841
070804
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів
освіти
1 600 079
1 600 079
1 033 370
82 486
1 600 079
070805
Групи централізованого господарського обслуговування
453 757
453 757
288 314
11 438
453 757
070806
Інші заклади освіти
1 152 115
1 152 115
615 384
304 432
16 804
16 804
1 168 919
130107
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
3 016 850
3 016 850
1 843 320
494 930
41 237
41 237
3 058 087
15
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Фрунзенського району Харківської міської
ради
6 667 719
6 667 719
4 310 187
295 393
65 000
65 000
65 000
65 000
6 732 719
010116
Органи місцевого самоврядування
6 440 819
6 440 819
4 310 187
295 393
65 000
65 000
65 000
65 000
6 505 819
090412
Інші видатки на соціальний захист населення
105 800
105 800
105 800
091205
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
121 100
121 100
121 100
98
Адміністрація Фрунзенського району Харківської міської
ради
5 981 241
5 981 241
2 864 797
846 545
67 038
2 038
65 000
65 000
65 000
6 048 279
010116
Органи місцевого самоврядування
5 690 526
5 690 526
2 864 797
846 545
67 038
2 038
65 000
65 000
65 000
5 757 564
091209
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів
62 045
62 045
62 045
250404
Інші видатки
228 670
228 670
228 670
В С Ь О Г О
173 087 437
173 087 437
88 298 266
40 537 239
7 311 335
7 168 335
530 061
41 745
143 000
143 000
143 000
180 398 772
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Додаток 3.10
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на
2016 рік" від __________ № ________/15
оплата праці
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
Розподіл видатків бюджету Фрунзенського району м.Харкова на 2016 рік
за головними розпорядниками коштів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
ВСЬОГО
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
Код
тимчасової
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Найменування згідно з
типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
ВСЬОГО
з них:
Видатки загального фонду
видатки
розвитку
видатки
споживання
Додаток 3.10
1
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
10
Управління освіти Адміністрації Дзержинського району
Харківської міської ради
217 222 002 217 222 002 110 266 982
53 585 070
15 428 917
15 347 917
3 126 200 1 062 300
81 000
13 000
13 000 232 650 919
010116
Органи місцевого самоврядування
558 219
558 219
337 592
82 231
13 000
13 000
13 000
13 000
571 219
070101
Дошкільні заклади освіти
71 150 282
71 150 282
32 491 655
20 234 485
9 675 950
9 660 950
250 000
613 000
15 000
80 826 232
070201
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми
129 427 122 129 427 122
67 132 900
31 477 125
5 159 582
5 128 582
2 754 200
251 200
31 000
134 586 704
070202
Вечірні (змінні) школи
1 641 832
1 641 832
1 183 650
22 400
1 000
1 000
1 642 832
070401
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з
3 327 593
3 327 593
2 306 680
178 833
147 635
142 635
72 000
5 500
5 000
3 475 228
070802
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти
1 242 431
1 242 431
829 950
89 811
1 242 431
070804
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів
освіти
2 178 095
2 178 095
1 407 270
128 985
2 178 095
070805
Групи централізованого господарського обслуговування
576 133
576 133
349 157
36 283
576 133
070806
Інші заклади освіти
1 682 152
1 682 152
737 558
669 587
340 000
330 000
188 000
10 000
2 022 152
130107
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
5 438 143
5 438 143
3 490 570
665 330
91 750
84 750
50 000
4 600
7 000
5 529 893
15
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Дзержинського району Харківської міської
ради
10 157 544
10 157 544
6 637 567
372 879
65 000
65 000
65 000
65 000
10 222 544
010116
Органи місцевого самоврядування
9 774 844
9 774 844
6 637 567
372 879
65 000
65 000
65 000
65 000
9 839 844
090412
Інші видатки на соціальний захист населення
59 800
59 800
59 800
091205
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
322 900
322 900
322 900
90
Адміністрація Дзержинського району Харківської міської
ради
6 612 673
6 612 673
3 196 133
1 126 441
95 179
30 179
65 000
65 000
65 000
6 707 852
010116
Органи місцевого самоврядування
6 481 090
6 481 090
3 196 133
1 126 441
95 179
30 179
65 000
65 000
65 000
6 576 269
091209
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів
62 045
62 045
62 045
250404
Інші видатки
69 538
69 538
69 538
В С Ь О Г О
233 992 219
233 992 219
120 100 682
55 084 390
15 589 096
15 378 096
3 126 200
1 062 300
211 000
143 000
143 000
249 581 315
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
з них
Р А З О М
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
Додаток 3.2
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на
2016 рік" від __________ № ________/15
бюджет
розвитку
Розподіл видатків бюджету Дзержинського району м.Харкова на 2016 рік
за головними розпорядниками коштів
Код
тимчасової
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Найменування згідно з
типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
з них:
оплата праці
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
Додаток 3.2
1
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
10
Управління освіти Адміністрації Київського району
Харківської міської ради
191 618 535 191 618 535 101 426 354
41 139 090
13 157 297
12 879 887
2 624 695
514 770
277 410
13 000
13 000 204 775 832
010116
Органи місцевого самоврядування
592 244
592 244
395 567
43 680
13 000
13 000
13 000
13 000
605 244
070101
Дошкільні заклади освіти
60 445 410
60 445 410
29 452 196
14 530 095
8 240 690
8 214 290
240 697
9 810
26 400
68 686 100
070201
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми
116 718 032 116 718 032
63 058 643
24 756 984
4 271 888
4 033 878
2 151 987
486 890
238 010
120 989 920
070401
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з
3 685 213
3 685 213
2 265 950
568 283
401 680
401 680
205 239
17 990
4 086 893
070802
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти
1 409 787
1 409 787
957 140
65 677
1 409 787
070804
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів
освіти
1 834 588
1 834 588
1 215 800
52 650
1 834 588
070805
Групи централізованого господарського обслуговування
522 657
522 657
278 550
14 197
522 657
070806
Інші заклади освіти
1 021 298
1 021 298
640 168
127 849
204 669
204 669
26 772
80
1 225 967
130107
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
5 389 306
5 389 306
3 162 340
979 675
25 370
25 370
5 414 676
15
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Київського району Харківської міської ради
7 806 085
7 806 085
5 079 758
217 570
65 000
65 000
65 000
65 000
7 871 085
010116
Органи місцевого самоврядування
7 588 585
7 588 585
5 079 758
217 570
65 000
65 000
65 000
65 000
7 653 585
090412
Інші видатки на соціальний захист населення
64 400
64 400
64 400
091205
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
153 100
153 100
153 100
91
Адміністрація Київського району Харківської міської ради
6 045 031
6 045 031
3 098 976
709 708
84 137
19 137
65 000
65 000
65 000
6 129 168
010116
Органи місцевого самоврядування
5 778 080
5 778 080
3 098 976
709 708
84 137
19 137
65 000
65 000
65 000
5 862 217
091209
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів
62 045
62 045
62 045
250404
Інші видатки
204 906
204 906
204 906
В С Ь О Г О
205 469 651
205 469 651
109 605 088
42 066 368
13 306 434
12 899 024
2 624 695
514 770
407 410
143 000
143 000
218 776 085
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Додаток 3.3
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на
2016 рік" від __________ № ________/15
Розподіл видатків бюджету Київського району м.Харкова на 2016 рік
за головними розпорядниками коштів
Код
тимчасової
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Найменування згідно з
типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
з них:
видатки
розвитку
з них
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
бюджет
розвитку
з них:
Р А З О М
Додаток 3.3
1
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
10
Управління освіти Адміністрації Комінтернівського району
Харківської міської ради
144 151 377 144 151 377
74 655 158
32 663 703
11 253 589
10 990 819
3 430 902
442 869
262 770
13 000
13 000 155 404 966
010116
Органи місцевого самоврядування
525 307
525 307
364 938
23 332
13 000
13 000
13 000
13 000
538 307
070101
Дошкільні заклади освіти
44 747 478
44 747 478
21 244 695
11 217 959
5 431 048
5 341 048
38 650
190 833
90 000
50 178 526
070201
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми
90 195 506
90 195 506
47 583 720
20 278 347
5 406 970
5 259 200
3 196 752
209 863
147 770
95 602 476
070401
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми
3 006 098
3 006 098
1 916 930
387 016
308 111
303 111
195 500
16 863
5 000
3 314 209
070802
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти
1 119 962
1 119 962
781 910
45 742
1 119 962
070804
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів
освіти
1 583 133
1 583 133
999 450
169 993
1 583 133
070805
Групи централізованого господарського обслуговування
521 994
521 994
332 446
50 959
521 994
070806
Інші заклади освіти
223 391
223 391
140 739
29 415
223 391
130107
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
2 228 508
2 228 508
1 290 330
460 940
94 460
87 460
25 310
7 000
2 322 968
15
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Комінтернівського району Харківської міської
ради
8 312 150
8 312 150
5 180 246
329 313
65 000
65 000
65 000
65 000
8 377 150
010116
Органи місцевого самоврядування
7 918 850
7 918 850
5 180 246
329 313
65 000
65 000
65 000
65 000
7 983 850
090412
Інші видатки на соціальний захист населення
135 700
135 700
135 700
091205
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги
257 600
257 600
257 600
92
Адміністрація Комінтернівського району Харківської
міської ради
5 756 646
5 756 646
2 951 588
834 177
73 838
8 838
65 000
65 000
65 000
5 830 484
010116
Органи місцевого самоврядування
5 501 351
5 501 351
2 951 588
834 177
73 838
8 838
65 000
65 000
65 000
5 575 189
091209
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів
62 045
62 045
62 045
250404
Інші видатки
193 250
193 250
193 250
В С Ь О Г О
158 220 173
158 220 173
82 786 992
33 827 193
11 392 427
10 999 657
3 430 902
442 869
392 770
143 000
143 000
169 612 600
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
ВСЬОГО
Видатки спеціального фонду
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
Код
тимчасової
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Р А З О М
Найменування згідно з
типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
з них:
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
ВСЬОГО
Додаток 3.4
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на
2016 рік" від __________ № ________/15
оплата праці
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
комунальні
послуги та
енергоносії
Розподіл видатків бюджету Комінтернівського району м.Харкова на 2016 рік
бюджет
розвитку
за головними розпорядниками коштів
Додаток 3.4
1
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
10
Управління освіти Адміністрації Ленінського району
Харківської міської ради
98 277 224
98 277 224
51 442 032
21 195 620
9 159 388
7 043 708
2 115 680
13 000
13 000 107 436 612
010116
Органи місцевого самоврядування
443 008
443 008
289 385
38 804
13 000
13 000
13 000
13 000
456 008
070101
Дошкільні заклади освіти
36 032 052
36 032 052
16 787 310
9 431 608
5 961 962
5 826 429
135 533
41 994 014
070201
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми
52 378 333
52 378 333
28 166 219
10 885 315
3 125 665
1 162 595
1 963 070
55 503 998
070202
Вечірні (змінні) школи
1 704 324
1 704 324
1 191 783
71 861
1 704 324
070401
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з
2 961 237
2 961 237
1 903 567
348 920
58 761
54 684
4 077
3 019 998
070802
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти
659 289
659 289
456 200
35 619
659 289
070804
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів
освіти
1 352 592
1 352 592
886 404
87 534
1 352 592
070805
Групи централізованого господарського обслуговування
234 604
234 604
124 439
38 484
234 604
070806
Інші заклади освіти
293 704
293 704
184 575
38 265
293 704
130107
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
2 218 081
2 218 081
1 452 150
219 210
2 218 081
15
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Ленінського району Харківської міської
ради
5 544 732
5 544 732
3 537 570
155 976
65 000
65 000
65 000
65 000
5 609 732
010116
Органи місцевого самоврядування
5 319 532
5 319 532
3 537 570
155 976
65 000
65 000
65 000
65 000
5 384 532
090412
Інші видатки на соціальний захист населення
51 800
51 800
51 800
091205
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
173 400
173 400
173 400
93
Адміністрація Ленінського району Харківської міської
ради
5 383 725
5 383 725
2 575 864
779 539
133 620
26 620
107 000
107 000
107 000
5 517 345
010116
Органи місцевого самоврядування
5 082 100
5 082 100
2 575 864
779 539
133 620
26 620
107 000
107 000
107 000
5 215 720
091209
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів
62 045
62 045
62 045
250404
Інші видатки
239 580
239 580
239 580
В С Ь О Г О
109 205 681
109 205 681
57 555 466
22 131 135
9 358 008
7 070 328
2 287 680
185 000
185 000
118 563 689
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Код
тимчасової
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Найменування згідно з
типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Р А З О М
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
з них:
Додаток 3.5
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на
2016 рік" від __________ № ________/15
оплата праці
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
Розподіл видатків бюджету Ленінського району м.Харкова на 2016 рік
за головними розпорядниками коштів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
ВСЬОГО
Видатки спеціального фонду
Додаток 3.5
1
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
10
Управління освіти Адміністрації Московського району
Харківської міської ради
270 962 068 270 962 068 141 394 285
58 677 669
13 345 085
13 332 085
13 000
13 000
13 000 284 307 153
010116
Органи місцевого самоврядування
681 406
681 406
440 490
61 669
13 000
13 000
13 000
13 000
694 406
070101
Дошкільні заклади освіти
104 271 110 104 271 110
48 341 557
27 894 524
12 956 995
12 956 995
117 228 105
070201
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми
148 731 508 148 731 508
82 507 011
27 593 351
330 832
330 832
149 062 340
070202
Вечірні (змінні) школи
2 148 431
2 148 431
1 382 372
253 400
2 148 431
070401
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми
3 986 497
3 986 497
2 107 920
1 100 115
12 770
12 770
3 999 267
070802
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти
1 186 446
1 186 446
792 930
94 690
1 186 446
070804
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів
освіти
3 076 053
3 076 053
1 909 871
293 649
3 076 053
070805
Групи централізованого господарського обслуговування
822 347
822 347
496 754
28 482
822 347
070806
Інші заклади освіти
230 079
230 079
126 730
29 259
230 079
130107
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
5 828 191
5 828 191
3 288 650
1 328 530
31 488
31 488
5 859 679
15
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Московського району Харківської міської
ради
13 184 860
13 184 860
8 346 961
661 756
65 000
65 000
65 000
65 000
13 249 860
010116
Органи місцевого самоврядування
12 502 160
12 502 160
8 346 961
661 756
65 000
65 000
65 000
65 000
12 567 160
090412
Інші видатки на соціальний захист населення
205 900
205 900
205 900
091205
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги
476 800
476 800
476 800
94
Адміністрація Московського району Харківської міської
ради
6 343 853
6 343 853
3 472 238
739 249
75 000
10 000
65 000
65 000
65 000
6 418 853
010116
Органи місцевого самоврядування
6 162 268
6 162 268
3 472 238
739 249
75 000
10 000
65 000
65 000
65 000
6 237 268
091209
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів
62 045
62 045
62 045
250404
Інші видатки
119 540
119 540
119 540
В С Ь О Г О
290 490 781
290 490 781
153 213 484
60 078 674
13 485 085
13 342 085
143 000
143 000
143 000
303 975 866
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Код
тимчасової
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Найменування згідно з
типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Р А З О М
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
ВСЬОГО
з них:
Додаток 3.6
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на
2016 рік" від __________ № ________/15
оплата праці
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
комунальні
послуги та
енергоносії
бюджет
розвитку
Розподіл видатків бюджету Московського району м.Харкова на 2016 рік
за головними розпорядниками коштів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
ВСЬОГО
Видатки спеціального фонду
Додаток 3.6
1
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
10
Управління освіти Адміністрації Жовтневого району
Харківської міської ради
102 089 757 102 089 757
54 057 159
21 193 056
5 268 479
5 255 479
124 296
13 000
13 000
13 000 107 358 236
010116
Органи місцевого самоврядування
462 350
462 350
288 719
59 805
13 000
13 000
13 000
13 000
475 350
070101
Дошкільні заклади освіти
36 489 944
36 489 944
17 521 600
8 934 304
5 090 477
5 090 477
50 326
41 580 421
070201
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми
55 638 051
55 638 051
30 204 670
11 158 535
165 002
165 002
73 970
55 803 053
070401
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з
3 701 307
3 701 307
2 360 454
477 123
3 701 307
070802
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти
685 401
685 401
461 630
47 301
685 401
070804
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів
освіти
1 336 710
1 336 710
902 960
47 206
1 336 710
070805
Групи централізованого господарського обслуговування
537 442
537 442
258 974
53 846
537 442
070806
Інші заклади освіти
688 501
688 501
460 052
50 026
688 501
130107
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
2 550 051
2 550 051
1 598 100
364 910
2 550 051
15
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Жовтневого району Харківської міської
ради
6 007 376
6 007 376
3 723 769
251 850
65 000
65 000
65 000
65 000
6 072 376
010116
Органи місцевого самоврядування
5 662 976
5 662 976
3 723 769
251 850
65 000
65 000
65 000
65 000
5 727 976
090412
Інші видатки на соціальний захист населення
131 100
131 100
131 100
091205
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
213 300
213 300
213 300
95
Адміністрація Жовтневого району Харківської міської
ради
4 932 495
4 932 495
2 538 430
559 232
134 702
4 702
130 000
130 000
130 000
5 067 197
010116
Органи місцевого самоврядування
4 663 206
4 663 206
2 538 430
559 232
134 702
4 702
130 000
130 000
130 000
4 797 908
091209
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів
62 045
62 045
62 045
250404
Інші видатки
207 244
207 244
207 244
В С Ь О Г О
113 029 628
113 029 628
60 319 358
22 004 138
5 468 181
5 260 181
124 296
208 000
208 000
208 000
118 497 809
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Додаток 3.7
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на
2016 рік" від __________ № ________/15
оплата праці
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
комунальні
послуги та
енергоносії
Розподіл видатків бюджету Жовтневого району м.Харкова на 2016 рік
ВСЬОГО
за головними розпорядниками коштів
Найменування згідно з
типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
з них:
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
Код
тимчасової
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
ВСЬОГО
бюджет
розвитку
Додаток 3.7
1
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
10
Управління освіти Адміністрації Орджонікідзевського
району Харківської міської ради
157 060 183 157 060 183
80 568 383
35 710 280
9 436 871
9 423 871
104 263
46 234
13 000
13 000
13 000 166 497 054
010116
Органи місцевого самоврядування
435 803
435 803
281 356
43 014
13 000
13 000
13 000
13 000
448 803
070101
Дошкільні заклади освіти
59 816 205
59 816 205
28 441 848
15 123 521
9 184 984
9 184 984
1 871
337
69 001 189
070201
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми
85 765 366
85 765 366
45 195 177
18 843 588
170 713
170 713
63 534
41 600
85 936 079
070202
Вечірні (змінні) школи
1 801 930
1 801 930
996 383
431 100
1 801 930
070401
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми
3 053 798
3 053 798
1 719 159
700 400
68 174
68 174
38 858
4 297
3 121 972
070802
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти
876 705
876 705
622 560
14 067
876 705
070804
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів
освіти
1 769 327
1 769 327
1 097 940
124 415
1 769 327
070805
Групи централізованого господарського обслуговування
470 992
470 992
286 466
5 997
470 992
070806
Інші заклади освіти
155 925
155 925
105 584
3 054
155 925
130107
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
2 914 132
2 914 132
1 821 910
421 124
2 914 132
15
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Орджонікідзевського району Харківської
міської ради
8 327 033
8 327 033
5 162 392
511 029
65 000
65 000
65 000
65 000
8 392 033
010116
Органи місцевого самоврядування
8 034 433
8 034 433
5 162 392
511 029
65 000
65 000
65 000
65 000
8 099 433
090412
Інші видатки на соціальний захист населення
66 700
66 700
66 700
091205
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги
225 900
225 900
225 900
96
Адміністрація Орджонікідзевського району Харківської
міської ради
5 334 377
5 334 377
2 581 832
611 531
65 000
65 000
65 000
65 000
5 399 377
010116
Органи місцевого самоврядування
4 955 362
4 955 362
2 581 832
611 531
65 000
65 000
65 000
65 000
5 020 362
091209
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів
62 045
62 045
62 045
250404
Інші видатки
316 970
316 970
316 970
В С Ь О Г О
170 721 593
170 721 593
88 312 607
36 832 840
9 566 871
9 423 871
104 263
46 234
143 000
143 000
143 000
180 288 464
Заступник міського голови -
директор Департаменту
Т.Д.Таукешева
бюджету і фінансів
Додаток 3.8
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на
2016 рік" від __________ № ________/15
оплата праці
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
комунальні
послуги та
енергоносії
Розподіл видатків бюджету Орджонікідзевського району м.Харкова на 2016 рік
ВСЬОГО
за головними розпорядниками коштів
Найменування згідно з
типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
з них:
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
Код
тимчасової
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
ВСЬОГО
бюджет
розвитку
Додаток 3.8
1
(гривень)
з них
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
10
Управління освіти Адміністрації Червонозаводського
району Харківської міської ради
97 855 986
97 855 986
50 322 138
22 873 731
5 274 570
5 261 570
7 927
13 000
13 000
13 000 103 130 556
010116
Органи місцевого самоврядування
508 964
508 964
308 029
75 725
13 000
13 000
13 000
13 000
521 964
070101
Дошкільні заклади освіти
40 369 996
40 369 996
19 331 872
10 327 734
5 225 871
5 225 871
45 595 867
070201
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми
42 930 958
42 930 958
22 357 343
9 948 901
35 699
35 699
7 927
42 966 657
070202
Вечірні (змінні) школи
2 251 734
2 251 734
1 500 612
180 100
2 251 734
070401
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з
4 058 810
4 058 810
2 275 447
943 488
4 058 810
070802
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти
810 914
810 914
577 160
20 090
810 914
070804
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів
освіти
1 474 344
1 474 344
1 020 435
38 803
1 474 344
070805
Групи централізованого господарського обслуговування
408 777
408 777
259 100
18 217
408 777
070806
Інші заклади освіти
191 003
191 003
125 410
5 488
191 003
130107
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
4 850 486
4 850 486
2 566 730
1 315 185
4 850 486
15
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Червонозаводського району Харківської
міської ради
6 410 353
6 410 353
4 000 252
257 438
65 000
65 000
65 000
65 000
6 475 353
010116
Органи місцевого самоврядування
6 184 353
6 184 353
4 000 252
257 438
65 000
65 000
65 000
65 000
6 249 353
090412
Інші видатки на соціальний захист населення
51 800
51 800
51 800
091205
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
174 200
174 200
174 200
97
Адміністрація Червонозаводського району Харківської
міської ради
5 066 697
5 066 697
2 608 737
504 674
80 600
15 600
65 000
65 000
65 000
5 147 297
010116
Органи місцевого самоврядування
4 743 022
4 743 022
2 608 737
504 674
80 600
15 600
65 000
65 000
65 000
4 823 622
091209
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів
62 045
62 045
62 045
250404
Інші видатки
261 630
261 630
261 630
В С Ь О Г О
109 333 036
109 333 036
56 931 127
23 635 843
5 420 170
5 277 170
7 927
143 000
143 000
143 000
114 753 206
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Додаток 3.9
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про бюджет міста Харкова на
2016 рік" від __________ № ________/15
оплата праці
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
з них
комунальні
послуги та
енергоносії
Розподіл видатків бюджету Червонозаводського району м.Харкова на 2016 рік
ВСЬОГО
за головними розпорядниками коштів
Найменування згідно з
типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
з них:
Видатки загального фонду
видатки
споживання
видатки
розвитку
Код
тимчасової
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
ВСЬОГО
бюджет
розвитку
Додаток 3.9
1
Таблиця 1
(гривень)
Загальний фонд
Спеціальний
фонд
Разом
Сума (гривень)
Сума (гривень)
Сума (гривень)
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
835 454 800
835 454 800
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
967 375 900
967 375 900
В с ь о г о
1 802 830 700
1 802 830 700
Код
Назва трансферту
Міжбюджетні трансферти, що надходять до
міського бюджету
Додаток 4
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7
скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік"
від __________ № ________/15
Показники міжбюджетних трансфертів
між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами
на 2016 рік
Додаток 4_табл1
1
грн.
з них
з них
з них
бюджет
розвитку
бюджет
розвитку
бюджет
розвитку
73
Департамент економіки та
комунального майна Харківської
міської ради
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
250908
Надання пільгового довгострокового
кредиту громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
75
Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради
10 807 614
10 807 614
10 807 614
10 807 614
100202
Водопровідно-каналізаційне господарство
(виконання гарантійних зобов'язань за
позичальників, які отримали кредити під
місцеві гарантії)
10 807 614
10 807 614
10 807 614
10 807 614
Всього
25 807 614
25 807 614
25 807 614
25 807 614
Заступник міського голови-
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Код
тимчасової
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою
класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету
Надання кредитів
Повернення кредитів
Спеціальн
ий фонд
Спеціальн
ий фонд
Разом
Загальний
фонд
Загальний
фонд
Кредитування-всього
Додаток 5
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про
бюджет міста Харкова на 2016 рік" від __________ № ___/15
Разом
Разом
Загальний
фонд
Спеціал
ьний
фонд
з бюджету міста Харкова на 2016 рік
Повернення кредитів до бюджету міста Харкова та розподіл надання кредитів
(гривень)
Загальне фінансування
200000
Внутрішнє фінансування
-1 624 678 583
1 624 678 583 1 624 678 583
208000
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів
місцевих бюджетів
-1 624 678 583
1 624 678 583 1 624 678 583
208400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету
до бюджету розвитку (спеціального фонду)
-1 624 678 583
1 624 678 583 1 624 678 583
Разом коштів, отриманих з усіх джерел
фінансування бюджету за типом кредитора
-1 624 678 583
1 624 678 583 1 624 678 583
Фінансування бюджету за типом боргового
зобов'язання
600000
Фінансування за активними операціями
-1 624 678 583
1 624 678 583 1 624 678 583
601000
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що
використовуються для управління ліквідністю
601110
Повернення бюджетних коштів з депозитів
602000
Зміни обсягів готівкових коштів
-1 624 678 583
1 624 678 583 1 624 678 583
602400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету
до бюджету розвитку (спеціального фонду)
-1 624 678 583
1 624 678 583 1 624 678 583
Разом коштів, отриманих з усіх джерел
фінансування бюджету за типом боргового
зобов'язання
-1 624 678 583
1 624 678 583 1 624 678 583
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Додаток 6.1
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7
скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік" від
__________ № ________/15
Фінансування міського бюджету м.Харкова на 2016 рік
Найменування
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Всього
Додаток 6.1
(гривень)
Загальне фінансування
200000
Внутрішнє фінансування
-143 000
143 000
143 000
208000
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів
місцевих бюджетів
-143 000
143 000
143 000
208400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету
до бюджету розвитку (спеціального фонду)
-143 000
143 000
143 000
Разом коштів, отриманих з усіх джерел
фінансування бюджету за типом кредитора
-143 000
143 000
143 000
Фінансування бюджету за типом боргового
зобов'язання
600000
Фінансування за активними операціями
-143 000
143 000
143 000
602000
Зміни обсягів готівкових коштів
-143 000
143 000
143 000
602400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету
до бюджету розвитку (спеціального фонду)
-143 000
143 000
143 000
Разом коштів, отриманих з усіх джерел
фінансування бюджету за типом боргового
зобов'язання
-143 000
143 000
143 000
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Всього
Всього
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Додаток 6.10
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7
скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік"
від __.12.2015 № ________/15
Фінансування бюджету Фрунзенского району м.Харкова на 2015 рік
Найменування
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Додаток 6.10
1
(гривень)
Загальне фінансування
200000
Внутрішнє фінансування
-143 000
143 000
143 000
208000
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів
місцевих бюджетів
-143 000
143 000
143 000
208400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету
до бюджету розвитку (спеціального фонду)
-143 000
143 000
143 000
Разом коштів, отриманих з усіх джерел
фінансування бюджету за типом кредитора
-143 000
143 000
143 000
Фінансування бюджету за типом боргового
зобов'язання
600000
Фінансування за активними операціями
-143 000
143 000
143 000
602000
Зміни обсягів готівкових коштів
-143 000
143 000
143 000
602400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету
до бюджету розвитку (спеціального фонду)
-143 000
143 000
143 000
Разом коштів, отриманих з усіх джерел
фінансування бюджету за типом боргового
зобов'язання
-143 000
143 000
143 000
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Додаток 6.2
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7
скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік"
від __________ № ________/15
Фінансування бюджету Дзержинського району м.Харкова на 2016 рік
Найменування
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Всього
Додаток 6.2
(гривень)
Загальне фінансування
200000
Внутрішнє фінансування
-143 000
143 000
143 000
208000
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів
місцевих бюджетів
-143 000
143 000
143 000
208400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету
до бюджету розвитку (спеціального фонду)
-143 000
143 000
143 000
Разом коштів, отриманих з усіх джерел
фінансування бюджету за типом кредитора
-143 000
143 000
143 000
Фінансування бюджету за типом боргового
зобов'язання
600000
Фінансування за активними операціями
-143 000
143 000
143 000
602000
Зміни обсягів готівкових коштів
-143 000
143 000
143 000
602400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету
до бюджету розвитку (спеціального фонду)
-143 000
143 000
143 000
Разом коштів, отриманих з усіх джерел
фінансування бюджету за типом боргового
зобов'язання
-143 000
143 000
143 000
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Додаток 6.3
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7
скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016
рік" від __________ № ________/15
Фінансування бюджету Київського району м.Харкова на 2015 рік
Найменування
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Всього
Додаток 6.3
(гривень)
Загальне фінансування
200000
Внутрішнє фінансування
-143 000
143 000
143 000
208000
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів
місцевих бюджетів
-143 000
143 000
143 000
208400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету
до бюджету розвитку (спеціального фонду)
-143 000
143 000
143 000
Разом коштів, отриманих з усіх джерел
фінансування бюджету за типом кредитора
-143 000
143 000
143 000
Фінансування бюджету за типом боргового
зобов'язання
600000
Фінансування за активними операціями
-143 000
143 000
143 000
602000
Зміни обсягів готівкових коштів
-143 000
143 000
143 000
602400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету
до бюджету розвитку (спеціального фонду)
-143 000
143 000
143 000
Разом коштів, отриманих з усіх джерел
фінансування бюджету за типом боргового
зобов'язання
-143 000
143 000
143 000
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Додаток 6.4
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7
скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік"
від __________ № ________/15
Фінансування бюджету Комінтернівського району м.Харкова на 2015 рік
Найменування
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Всього
Додаток 6.4
(гривень)
Загальне фінансування
200000
Внутрішнє фінансування
-185 000
185 000
185 000
208000
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів
місцевих бюджетів
-185 000
185 000
185 000
208400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету
до бюджету розвитку (спеціального фонду)
-185 000
185 000
185 000
Разом коштів, отриманих з усіх джерел
фінансування бюджету за типом кредитора
-185 000
185 000
185 000
Фінансування бюджету за типом боргового
зобов'язання
600000
Фінансування за активними операціями
-185 000
185 000
185 000
602000
Зміни обсягів готівкових коштів
-185 000
185 000
185 000
602400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету
до бюджету розвитку (спеціального фонду)
-185 000
185 000
185 000
Разом коштів, отриманих з усіх джерел
фінансування бюджету за типом боргового
зобов'язання
-185 000
185 000
185 000
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Додаток 6.5
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7
скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік"
від __________ № ________/15
Фінансування бюджету Ленінського району м.Харкова на 2015 рік
Найменування
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Всього
Додаток 6.5
(гривень)
Загальне фінансування
200000
Внутрішнє фінансування
-143 000
143 000
143 000
208000
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів
місцевих бюджетів
-143 000
143 000
143 000
208400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету
до бюджету розвитку (спеціального фонду)
-143 000
143 000
143 000
Разом коштів, отриманих з усіх джерел
фінансування бюджету за типом кредитора
-143 000
143 000
143 000
Фінансування бюджету за типом боргового
зобов'язання
600000
Фінансування за активними операціями
-143 000
143 000
143 000
602000
Зміни обсягів готівкових коштів
-143 000
143 000
143 000
602400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету
до бюджету розвитку (спеціального фонду)
-143 000
143 000
143 000
Разом коштів, отриманих з усіх джерел
фінансування бюджету за типом боргового
зобов'язання
-143 000
143 000
143 000
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Додаток 6.6
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7
скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016
рік" від __________ № ________/15
Фінансування бюджету Московського району м.Харкова на 2015 рік
Найменування
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Всього
Додаток 6.6
(гривень)
Загальне фінансування
200000
Внутрішнє фінансування
-208 000
208 000
208 000
208000
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів
місцевих бюджетів
-208 000
208 000
208 000
208400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету
до бюджету розвитку (спеціального фонду)
-208 000
208 000
208 000
Разом коштів, отриманих з усіх джерел
фінансування бюджету за типом кредитора
-208 000
208 000
208 000
Фінансування бюджету за типом боргового
зобов'язання
600000
Фінансування за активними операціями
-208 000
208 000
208 000
602000
Зміни обсягів готівкових коштів
-208 000
208 000
208 000
602400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету
до бюджету розвитку (спеціального фонду)
-208 000
208 000
208 000
Разом коштів, отриманих з усіх джерел
фінансування бюджету за типом боргового
зобов'язання
-208 000
208 000
208 000
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Додаток 6.7
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7
скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік"
від __________ № ________/15
Фінансування бюджету Жовтневого району м.Харкова на 2015 рік
Найменування
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Всього
Додаток 6.7
(гривень)
Загальне фінансування
200000
Внутрішнє фінансування
-143 000
143 000
143 000
208000
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів
місцевих бюджетів
-143 000
143 000
143 000
208400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету
до бюджету розвитку (спеціального фонду)
-143 000
143 000
143 000
Разом коштів, отриманих з усіх джерел
фінансування бюджету за типом кредитора
-143 000
143 000
143 000
Фінансування бюджету за типом боргового
зобов'язання
600000
Фінансування за активними операціями
-143 000
143 000
143 000
602000
Зміни обсягів готівкових коштів
-143 000
143 000
143 000
602400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету
до бюджету розвитку (спеціального фонду)
-143 000
143 000
143 000
Разом коштів, отриманих з усіх джерел
фінансування бюджету за типом боргового
зобов'язання
-143 000
143 000
143 000
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Додаток 6.8
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7
скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік"
від __________ № ________/15
Фінансування бюджету Орджонікідзевського району м.Харкова на 2015 рік
Найменування
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Всього
Додаток 6.8
(гривень)
Загальне фінансування
200000
Внутрішнє фінансування
-143 000
143 000
143 000
208000
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів
місцевих бюджетів
-143 000
143 000
143 000
208400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету
до бюджету розвитку (спеціального фонду)
-143 000
143 000
143 000
Разом коштів, отриманих з усіх джерел
фінансування бюджету за типом кредитора
-143 000
143 000
143 000
Фінансування бюджету за типом боргового
зобов'язання
600000
Фінансування за активними операціями
-143 000
143 000
143 000
602000
Зміни обсягів готівкових коштів
-143 000
143 000
143 000
602400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету
до бюджету розвитку (спеціального фонду)
-143 000
143 000
143 000
Разом коштів, отриманих з усіх джерел
фінансування бюджету за типом боргового
зобов'язання
-143 000
143 000
143 000
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Додаток 6.9
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7
скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік"
від __________ № ________/15
Фінансування бюджету Червонозаводському району м.Харкова на 2015 рік
Найменування
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Всього
Додаток 6.9
(гривень)
Загальне фінансування
200000
Внутрішнє фінансування
-1 626 072 583
1 626 072 583 1 626 072 583
208000
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів
місцевих бюджетів
-1 626 072 583
1 626 072 583 1 626 072 583
208400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету
до бюджету розвитку (спеціального фонду)
-1 626 072 583
1 626 072 583 1 626 072 583
Разом коштів, отриманих з усіх джерел
фінансування бюджету за типом кредитора
-1 626 072 583
1 626 072 583 1 626 072 583
Фінансування бюджету за типом боргового
зобов'язання
600000
Фінансування за активними операціями
-1 626 072 583
1 626 072 583 1 626 072 583
602000
Зміни обсягів готівкових коштів
-1 626 072 583
1 626 072 583 1 626 072 583
602400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету
до бюджету розвитку (спеціального фонду)
-1 626 072 583
1 626 072 583 1 626 072 583
Разом коштів, отриманих з усіх джерел
фінансування бюджету за типом боргового
зобов'язання
-1 626 072 583
1 626 072 583 1 626 072 583
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Код
у т.ч. бюджет
розвитку
Додаток 6
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7
скликання "Про бюджет міста Харкова на 2016 рік"
від __________ № ________/15
Фінансування бюджету м.Харкова на 2016 рік
Найменування
Всього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Всього
Додаток 6
(гривень)
010116
Органи місцевого самоврядування
1 979 527
01
Харківська міська рада
29 000
1
Капітальні видатки
29 000
09
Департамент міжнародного співробітництва Харківської
міської ради
65 000
2
Капітальні видатки
65 000
10
Департамент освіти Харківської міської ради
65 000
3
Капітальні видатки
65 000
11
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської
міської ради
65 000
4
Капітальні видатки
65 000
13
Управління з питань фізичної культури та спорту
Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської
міської ради
65 000
5
Капітальні видатки
65 000
13
Департамент спортивних іміджевих проектів та маркетингу
Харківської міської ради
65 000
6
Капітальні видатки
65 000
14
Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради
65 000
7
Капітальні видатки
65 000
15
Департамент праці та соціальної політики Харківської
міської ради
65 000
8
Капітальні видатки
65 000
15
Управління праці та соціальних питань Департаменту праці
та соціальної політики Харківської міської ради
65 000
9
Капітальні видатки
65 000
20
Управління служб у справах дітей Департаменту праці та
соціальної політики Харківської міської ради
77 200
10
Капітальні видатки
77 200
24
Департамент культури Харківської міської ради
94 318
11
Капітальні видатки
94 318
35
Департамент підприємництва та споживчого ринку
Харківської міської ради
65 000
12
Капітальні видатки
65 000
41
Департамент комунального господарства Харківської
міської ради
65 000
13
Капітальні видатки
65 000
43
Департамент житлового господарства Харківської міської
ради
91 300
14
Капітальні видатки
91 300
45
Управління комунального майна та приватизації
Департаменту економіки та комунального майна
Харківської міської ради
65 000
15
Капітальні видатки
65 000
47
Департамент будівництва та шляхового господарства
Харківської міської ради
78 939
16
Капітальні видатки
78 939
48
Департамент містобудування, архітектури та генерального
плану Харківської міської ради
65 000
17
Капітальні видатки
65 000
56
Департамент земельних відносин Харківської міської ради
115 000
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний
рік
Перелік об'єктів,
видатки на які у 2016 році будуть проводитися
за рахунок коштів бюджету розвитку
№ п/п
Код
головного
розпоряд-
ника коштів
Код функції
Назва головного розпорядника коштів
Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації
Додаток 7
до рішення 2 сесії Харківської
міської ради 7 скликання "Про бюджет
міста Харкова на 2016 рік"
від ____________ № ______ /15
Додаток 7
1
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний
рік
№ п/п
Код
головного
розпоряд-
ника коштів
Код функції
Назва головного розпорядника коштів
Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації
209
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул.
Плиткова
10 000
10 000
10 000
210
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул.
П'ятихатська
10 000
10 000
10 000
211
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський -
Пілони
10 000
10 000
10 000
212
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський -
бульвар Грицевця
10 000
10 000
10 000
213
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Героїв Праці -
вул.Барабашова
10 000
10 000
10 000
214
Реконструкція світлофорного об'єкту по вул. Героїв Праці -
Універсам
10 000
10 000
10 000
215
Реконструкція світлофорного об'єкту по вул. Героїв Праці -
Ринок
10 000
10 000
10 000
216
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Героїв Праці -
вул.Гвардійців-Широнінців
3 650 000
3 650 000
3 650 000
217
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Гвардійців-
Широнінців - вул. Бучми зі зміною геометрії проїжджої частини
вулично-дорожньої мережі
10 000
10 000
10 000
218
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Академіка Павлова -
вул. Валентинівська
10 000
10 000
10 000
219
Реконструкція світлофорного об'єкту Салтівське шосе -
вул.Гвардійців-Широнінців зі зміною геометрії проїжджої
частини вулично-дорожньої мережі
10 000
10 000
10 000
220
Реконструкція світлофорного об'єкту Салтівське шосе -
просп.Льва Ландау зі зміною геометрії проїжджої частини
вулично-дорожньої мережі
10 000
10 000
10 000
221
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Леся Сердюка -
вул.Дружби Народів
10 000
10 000
10 000
222
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Леся Сердюка -
Універсам
10 000
10 000
10 000
223
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Клочківська -
вул.Новгородська
4 150 000
4 150 000
4 150 000
224
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Клочківська -
вул.Олексіївська
4 131 808
4 131 808
4 131 808
225
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Клочківська - вул.Лялі
Убийвовк
4 155 064
4 155 064
4 155 064
226
Реконструкціюя світлофорного об'єкту вул. Клочківська - школа
№125
4 099 435
4 099 435
4 099 435
227
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Клочківська -
просп.Перемоги
5 174 420
5 174 420
5 174 420
228
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул.Сумської
- Бурсацького узвозу
10 000
10 000
10 000
229
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Героїв Праці -
вул.Академіка Павлова
4 945 615
4 945 615
4 945 615
230
Будівництво світлофорного об'єкту просп. Московський -
вул.Польова - вул. Тарасівська
10 000
10 000
10 000
231
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Героїв Праці - зупинка
"Сосновий бір"
10 000
10 000
10 000
232
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Шевченка -
вул.Тахіатаська
10 000
10 000
10 000
233
Будівництво світлофорного об'єкту на в'їзді / виїзді з території
комплексу по вул. Академіка Павлова, 158
7 150 000
7 150 000
7 150 000
234
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся Сердюка -
вул.Бучми
4 000 000
4 000 000
4 000 000
235
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся Сердюка -
вул.Ужвій Наталії
5 000 000
5 000 000
5 000 000
236
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся Сердюка -
вул.Молодогвардійська
4 000 000
4 000 000
4 000 000
237
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся Сердюка -
Окружна дорога
10 000
10 000
10 000
238
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Клочківська - вул.Завода
Комсомолець
3 637 413
3 637 413
3 637 413
Додаток 7
10
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний
рік
№ п/п
Код
головного
розпоряд-
ника коштів
Код функції
Назва головного розпорядника коштів
Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації
239
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Клочківська -
вул.Котельниківська
10 000
10 000
10 000
240
Будівництво світлофорного об'єкту по просп. Людвіга Свободи-
будинок №48
3 593 852
3 593 852
3 593 852
241
Будівництво світлофорного об'єкту просп. Льва Ландау в районі
будинку №16
1 500 000
1 500 000
1 500 000
242
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Золочівська -
вул.Башкірська
1 922 467
1 922 467
1 922 467
243
Реконструкція технічних засобів регулювання дорожнього руху
по вул. Леся Сердюка на ділянці від вул. Ужвій Наталії до
Окружної дороги із зміною геометрії проїжджої частини
вулично-дорожньої мережі
10 000
10 000
10 000
244
Реконструкція технічних засобів організації дорожнього руху на
в'їзді до супермаркету «КЛАСС» по просп. Людвіга Свободи, 43
4 078 000
4 078 000
4 078 000
245
Реконструкція організації дорожнього руху по вул. Академіка
Павлова на ділянці від вул. Героїв Праці до вул. Бучми зі зміною
геометрії проїжджої частини і облаштуванням зовнішнього
освітлення
10 000
10 000
10 000
180409
Внески органів місцевого самоврядування у статутні
капітали суб'єктів підприємницької діяльності
162 549 700
14
Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради
6 500 000
246
Внески органів місцевого самоврядування у статутні
капітали комунальних підприємств міста Харкова з метою
інвестування в необоротні активи, в т.ч.:
6 500 000
246.1
КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування" (на
придбання спеціалізованого обладнання)
4 000 000
246.2
КП "Автобаза швидкої медичної допомоги міста Харкова" (на
придбання автомобілів)
2 500 000
41
Департамент комунального господарства Харківської
міської ради
42 795 800
247
Внески органів місцевого самоврядування у статутні
капітали комунальних підприємств міста Харкова з метою
інвестування в необоротні активи, в т.ч.:
42 795 800
247.1
КП "Харківзеленбуд" (на придбання техніки, механізмів,
обладнання)
5 000 000
247.2
КП "Харьківські теплові мережі" (на придбання техніки,
механізмів, обладнання)
2 500 000
247.3
КП "Харківводоканал" (на придбання техніки, механізмів,
обладнання)
35 295 800
43
Департамент житлового господарства Харківської міської
ради
34 579 900
248
Внески органів місцевого самоврядування у статутні
капітали комунальних підприємств міста Харкова з метою
інвестування в необоротні активи, в т.ч.:
34 579 900
248.1
КП "Харківспецбуд" (на придбання техніки, механізмів,
обладнання)
6 000 000
248.2
КП "Харківблагоустрій" (на придбання техніки, механізмів,
обладнання)
1 972 268
248.3
КП "Благоустрій" м.Харкова" (на придбання техніки,
механізмів, обладнання)
9 679 482
248.4
КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство" (на
придбання техніки, механізмів, обладнання)
5 798 495
248.5
КП "Харківжилбуд" (на придбання техніки, механізмів,
обладнання)
6 000 000
248.6
КП "Центр поводження з тваринами" (на придбання техніки,
механізмів, обладнання)
1 498 700
248.7
КП "Комплекс з вивозу побутових відходів" (на придбання
техніки, механізмів, обладнання)
3 630 955
47
Департамент будівництва та шляхового господарства
Харківської міської ради
78 674 000
249
Внески органів місцевого самоврядування у статутні
капітали комунальних підприємств міста Харкова з метою
інвестування в необоротні активи, в т.ч.:
78 674 000
Додаток 7
11
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний
рік
№ п/п
Код
головного
розпоряд-
ника коштів
Код функції
Назва головного розпорядника коштів
Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації
249.1
КПСП по ремонту та будівництву автошляхів м.Харкова
"Шляхрембуд" (на придбання автомобілів спеціального
призначення, причепів та напівпричепів,автомобілів для
перевезення вантажів, машин й устаткування землерийних,
інших)
68 624 000
249.2
КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової
каналізації" (на придбання автомобілів спеціального
призначення, причепів та напівпричепів, контейнерів;
автомобілів для перевезення вантажів, машин інших для
переміщення, планування, профілювання, розробки,
вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання
грунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозерів,
механічних лопат та дорожніх котків); конструкцій плавучих,
інших; інструментів та приладів вимірювальних, контрольних
та випробувальних, інших)
10 050 000
240604
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного
середовища
4 010 000
43
Департамент житлового господарства Харківської міської
ради
2 820 000
250
Капітальні видатки
2 820 000
4701
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції
Департаменту будівництва та шляхового господарства
Харківської міської ради
1 190 000
251
Капітальні видатки
1 190 000
4 718 686 280
3 507 160 490 1 712 699 983
4 718 686 280
3 507 160 490 1 712 687 983
Заступник міського голови-
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Всього:
в тому числі за рахунок бюджету розвитку:
Додаток 7
12
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний
рік
№ п/п
Код
головного
розпоряд-
ника коштів
Код функції
Назва головного розпорядника коштів
Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації
18
Капітальні видатки
115 000
65
Департамент інфраструктури Харківської міської ради
65 000
19
Капітальні видатки
65 000
68
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та
цивільного захисту Харківської міської ради
42 770
20
Капітальні видатки
42 770
73
Департамент економіки та комунального майна Харківської
міської ради
122 000
21
Капітальні видатки
122 000
75
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради
484 000
22
Капітальні видатки
484 000
070807
Інші освітні програми
41 000 000
10
Департамент освіти Харківської міської ради
41 000 000
23
Капітальні видатки
41 000 000
080101
Лікарні
43 700 000
14
Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради
43 700 000
24
Капітальні видатки
43 700 000
080201
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади
(центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії,
медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу)
660 000
14
Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради
660 000
25
Капітальні видатки
660 000
080203
Перинатальні центри, пологові будинки
11 770 000
14
Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради
11 770 000
26
Капітальні видатки
11 770 000
080300
Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік
та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)
16 643 000
14
Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради
16 643 000
27
Капітальні видатки
16 643 000
080400
Спеціалізовані поліклініки (в т.ч. диспансери, медико-
санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні
центри тощо, які не мають ліжкового фонду)
658 000
14
Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради
658 000
28
Капітальні видатки
658 000
080500
Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки
1 397 000
14
Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради
1 397 000
29
Капітальні видатки
1 397 000
081002
Інші заходи по охороні здоров'я
172 000
14
Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради
172 000
30
Капітальні видатки
172 000
091105
Утримання клубів підлітків за місцем проживання
3 660 600
13
Управління з питань фізичної культури та спорту
Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської
міської ради
3 660 600
31
Капітальні видатки
3 660 600
091106
Інші видатки
319 300
11
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської
міської ради
319 300
32
Капітальні видатки
319 300
100101
Житлово-експлуатаційне господарство
6 401 640
43
Департамент житлового господарства Харківської міської
ради
6 401 640
33
Капітальні видатки
6 401 640
100102
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів
влади
88 819 400
Додаток 7
2
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний
рік
№ п/п
Код
головного
розпоряд-
ника коштів
Код функції
Назва головного розпорядника коштів
Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації
43
Департамент житлового господарства Харківської міської
ради
88 819 400
34
Капітальні видатки
88 819 400
100202
Водопровідно-каналізаційне господарство
1 350 000
41
Департамент комунального господарства Харківської
міської ради
1 350 000
35
Капітальні видатки
1 350 000
100203
Благоустрій міст, сіл, селищ
71 957 750
41
Департамент комунального господарства Харківської
міської ради
60 268 000
36
Капітальні видатки
60 268 000
43
Департамент житлового господарства Харківської міської
ради
10 916 950
37
Капітальні видатки
10 916 950
47
Департамент будівництва та шляхового господарства
Харківської міської ради
772 800
38
Капітальні видатки
772 800
100301
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація
каналізаційних систем
800 000
43
Департамент житлового господарства Харківської міської
ради
800 000
39
Капітальні видатки
800 000
100302
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі
об'єднання та інші підприємства, установи та організації
житлово-комунального господарства
2 800 000
14
Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради
2 800 000
40
Капітальні видатки
2 800 000
110104
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими
програмами розвитку культури і мистецтва
26 156 000
24
Департамент культури Харківської міської ради
26 156 000
41
Капітальні видатки
26 156 000
110204
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного
типу
1 344 000
24
Департамент культури Харківської міської ради
1 344 000
42
Капітальні видатки
1 344 000
110502
Інші культурно-освітні заклади та заходи
14 299 300
24
Департамент культури Харківської міської ради
14 299 300
43
Капітальні видатки
14 299 300
130110
Фінансова підтримка спортивних споруд
3 252 000
13
Управління з питань фізичної культури та спорту
Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської
міської ради
3 252 000
44
Капітальні видатки
3 252 000
130115
Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури
23 618 700
13
Управління з питань фізичної культури та спорту
Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської
міської ради
23 618 700
45
Капітальні видатки
23 618 700
150101
Капітальні вкладення
730 271 007
638 017 573
372 159 510
41
Департамент комунального господарства Харківської
міської ради
111 853 797
109 967 230
101 293 600
46
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення
50 000 000
50 000 000
50 000 000
47
Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію
мереж зовнішнього освітлення в м.Харків
2 000 000
2 000 000
2 000 000
48
Будівництво кладовища по просп.Гагаріна (КП "Ритуал")
6 429 600
6 429 600
6 429 600
49
Будівництво локальної автоматизованої системи раннього
виявлення надзвичайної ситуації та оповіщення населення при
можливій аварії на хлораторній установці РЧВ "Лідне" "Ласо-
РЧВ-Лідне" (КП"Харківводоканал")
763 901
763 901
763 901
Додаток 7
3
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний
рік
№ п/п
Код
головного
розпоряд-
ника коштів
Код функції
Назва головного розпорядника коштів
Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації
50
Будівництво автоматизованого комплексу раннього виявлення
загрози виникнення надзвичайної ситуації та локальної системи
оповіщення комплексу біологічної очистки "КБО-
Безлюдівський" "Лакво-КБОБ" Червонозаводський район в
м.Харкові (КП"Харківводоканал")
997 435
997 435
997 435
51
Будівництво автоматизованого комплексу раннього виявлення
загрози виникнення надзвичайної ситуації та локальної системи
оповіщення комплексу біологічної очистки "КБО-Диканівський"
"Лакво-КБОД" Червонозаводський район в м.Харкові
(КП"Харківводоканал")
1 604 879
1 604 879
1 604 879
52
Реконструкція систем водопостачання та водовідведення в
районі вул. 7-ї Гвардійської Армії та вул. Кулиничівської
м.Харкова (КП "Харківводоканал")
18 671 597
10,1
16 785 030
8 111 400
53
Реконструкція водоводу в районі перетинання просп.Перемоги-
просп.Людвига Свободи (КП "Харківводоканал")
1 000 000
1 000 000
1 000 000
54
Реконструкція дільниці водоводу в районі просп.Московського-
вул.Кошкіна (КП "Харківводоканал")
2 454 385
2 454 385
2 454 385
55
Реконструкція водоводу во вул.Героїв Праці, 2-В (КП
"Харківводоканал")
1 500 000
1 500 000
1 500 000
56
Реконструкцію дільниці водопровідної магістралі по
вул.Блюхера, 19 (КП "Харківводоканал")
600 000
600 000
600 000
57
Розробка проектної документації на заміну фізично зношених
насосних агрегатів в системі водопостачання району
"П'ятихатки" м.Харкова (КП"Харківводоканал")
350 000
350 000
350 000
58
Реконструкція дільниці II Орджонікідзевського колектору
(КП"Харківводоканал")
2 600 000
2 600 000
2 600 000
59
Розробка проектної документації на реконструкцію кабельної
лінії електропостачання 6 кВ до КНС № 15
(КП"Харківводоканал")
100 000
100 000
100 000
60
Реконструкція кабельної лінії електропостачання 6 кВ до КНС
№ 15 (КП"Харківводоканал")
1 350 000
1 350 000
1 350 000
61
Реконструкція тепломагістралі №12 на ділянці від МК -1234 до
МК -1237 по вул. Примерівській (КП "Харківські теплові
мережі")
8 820 740
8 820 740
8 820 740
62
Реконструкція котельні по вул. Шевченка, 301-а в м.Харків з
заміною котельного та допоміжного обладнання (КП
"Харківські теплові мережі")
603 258
603 258
603 258
63
Технічне переоснащення котельні по вул. Шевченка, 222 в
м.Харків (КП "Харківські теплові мережі")
259 034
259 034
259 034
64
Реконструкція тепломагістралі №31 по вул. Луї Пастера в
м.Харків (КП "Харківські теплові мережі")
578 960
578 960
578 960
65
Реконструкція тепломагістралі №16 от МК-1620-1621 по
пров.Костюринський в м.Харків (КП "Харківські теплові
мережі")
2 968 060
2 968 060
2 968 060
66
Реконструкція ділянки тепломагістралі № 66 по вул.Енергетична
в м.Харків. Теплова мережа від НО2 до МК-6604 (УТ-2) в
м.Харків (КП "Харківські теплові мережі")
6 970 135
6 970 135
6 970 135
67
Технічне переоснащення тепломагістралі № 65. Установка
секціонувальних засувок в МК-6509 по вул.Маршала Федоренка
в м.Харків (КП "Харківські теплові мережі")
308 713
308 713
308 713
68
Реконструкція системи теплопостачання житлового будинку по
вул.Лелюківській, 1-А в м.Харків (КП "Харківські теплові
мережі")
923 100
923 100
923 100
43
Департамент житлового господарства Харківської міської
ради
6 529 700
6 529 700
6 529 700
69
Реконструкція приміщення по в'їзду Достоєвського, 32 під
гуртожиток (КП "Харківське ремонтно-будівельне
підприємство")
3 829 700
3 829 700
3 829 700
70
Проектування та будівництво колумбарію для домашніх тварин
(КП "Центр поводження з тваринами")
2 700 000
2 700 000
2 700 000
Додаток 7
4
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний
рік
№ п/п
Код
головного
розпоряд-
ника коштів
Код функції
Назва головного розпорядника коштів
Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації
47
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції
Департаменту будівництва та шляхового господарства
Харківської міської ради
454 624 626
364 257 759
107 073 326
Культура
3 300 000
3 300 000
3 300 000
71
Комплексна реконструкція саду ім. Т.Г. Шевченка
2 150 000
2 150 000
2 150 000
72
Комплексна реконструкція парку ім. Квітки -Основ`яненка
150 000
150 000
150 000
73
Комплексна реконструкція КО "Харківський зоологічний парк"
1 000 000
1 000 000
1 000 000
Об'єкти комунального призначення
451 324 626
360 957 759
103 773 326
Будівництво, реконструкція та санація водопровідних
мереж, в т.ч.:
91 232 145
63 374 370
41 905 356
74
Будівництво водопровідної мережі по вул.Вешенській та
вул.Руднєва в сел. Жихор
4 823 435
96,1
187 720
11 356
75
Реконструкція водопровідної перемички по вул.Фонвізіна
1 819 121
87,8
221 330
100 000
76
Реконструкція водопровідної мережі по вул.Університетській
(через майдан Рози Люксембург)
1 266 424
21,0
1 000 000
1 000 000
77
Реконструкція водопровідної мережі від вул.Університетської до
майдану Пролетарського
4 753 260
79,0
1 000 000
1 000 000
78
Реконструкція водопровідної мережі від вул.Університетської до
пров. Плетньовського
2 289 304
56,3
1 000 000
1 000 000
79
Реконструкція водопровідної мережі від вул.Університетської до
майдану Конституції
2 504 767
60,1
1 000 000
1 000 000
80
Реконструкція водопровідної мережі по вул.Шевченка від
вул.Сидора Ковпака, 9 б до вул.Вологодської
31 414 319
47,0
16 637 000
5 000 000
81
Реконструкція водопровідної мережі по вул.Чоботарській від
вул.Червоноармійської до пров.Мало-Панасівського
950 000
950 000
1 000
82
Реконструкція водопровідної мережі на перехресті
вул.Чоботарська-вул.Дмитрівська-вул.Котлова
1 284 086
1 284 086
1 000
83
Реконструкція водопровідної мережі по вул.Клочківській на
ділянці від вул. Заводу Комсомолець до просп.Перемоги
5 000 000
5 000 000
5 000 000
84
Реконструкція водопровідної мережі по вул. Котлова
725 195
4,6
692 000
692 000
85
Реконструкція водоводу по вул. Дерев'янка
29 302 234
29 302 234
22 000 000
86
Водопостачання Харківської загальноосвітньої школи № 96 по
вул. Паризької Комуни, 24 та дошкільного навчального закладу
№ 4 по вул. Паризької Комуни, 4 (будівництво)
5 100 000
5 100 000
5 100 000
Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної
каналізації, в т.ч.:
80 759 166
73 895 180
7 940 060
87
Будівництво напірного водостоку від водоймища в районі
вул.Морозова, 11
1 300 000
1 300 000
1 300 000
88
Будівництво зливової каналізації по Бурсацькому узвозу
4 000 000
4 000 000
2 000 000
89
Будівництво зливової каналізації від пров. Банного до майдану
Рози Люксембург
3 491 231
85,3
512 070
512 070
90
Будівництво зливової каналізації від вул. Університетської до
майдану Рози Люксембург
2 898 102
55,1
1 300 000
1 300 000
91
Будівництво зливової каналізації від станції метро
"Пролетарська" до греблі по вул. Молодіжній
50 000 000
50 000 000
1 000
92
Будівництво системи водовідведення в районі вул.Довгалівської
12 000 000
12 000 000
2 500 000
93
Будівництво мережі госпфекальної каналізації по
вул.Благодатній та просп.Тракторобудівників
907 120
907 120
50 000
94
Реконструкція зливової каналізації по майдану Пролетарському
(від ЦУМ до річки Лопань)
2 562 713
89,2
275 990
275 990
95
Реконструкція зливової каналізації по пров.Пискунівському
3 600 000
3 600 000
1 000
Будівництво та реконструкція теплових мереж, в т.ч.:
10 000 000
10 000 000
6 000 000
96
Реконструкція мереж теплопостачання в районі
просп.Московського
10 000 000
10 000 000
6 000 000
Заходи з поліпшення санітарного стану міста та
улаштування кладовищ, в т.ч.:
85 000 000
53 000 000
2 000 000
97
Будівництво міського кладовища по просп. Гагаріна
85 000 000
37,6
53 000 000
2 000 000
Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення,
в т.ч.:
20 166 546
18 873 610
31 000
98
Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Сумській,
126
293 018
90,1
29 000
29 000
Додаток 7
5
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний
рік
№ п/п
Код
головного
розпоряд-
ника коштів
Код функції
Назва головного розпорядника коштів
Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації
99
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення майдану Свободи
17 314 550
5,9
16 285 632
1 000
100
Реконструкція мережі електрозабезпечення в районі
вул.Державінської
2 558 978
2 558 978
1 000
Будівництво та реконструкція інших об'єктів, в т.ч.:
158 166 769
135 814 599
39 896 910
101
Будівництво господарсько-технічних приміщень ЦПК та В ім.М.
Горького
5 675 880
53,3
2 648 600
1 100 000
102
Будівництво спортивно-оздоровчих споруд по вул.Сумській, 81
19 371 623
86,2
2 673 370
1 000
103
Будівництво терміналу в районі ст.м. "Пролетарська"
36 556 040
1,0
36 174 526
3 000 000
104
Будівництво автовокзалу і терміналу по просп. Людвіга Свободи
10 000 000
10 000 000
3 000 000
105
Будівництво пам’ятника гетьману П. Сагайдачному
1 069 367
1 069 367
150 000
106
Будівництво скверу на перетині просп.Московського -
вул.Плеханівської -вул. Морозова
1 000 000
1 000 000
1 000 000
107
Реконструкція будівлі по просп. Тракторобудівників, 144 під
центр адміністративних послуг
71 602 826
71 602 826
21 000 000
108
Реконструкція скверу майдану Свободи
1 000 000
1 000 000
1 000 000
109
Реконструкція будівлі по майдану Павлівському, 4 під центр
адміністративних послуг
5 500 000
5 500 000
5 500 000
110
Реконструкція скверу ПК ХЕМЗ
500 000
500 000
500 000
111
Реконструкція Журавлівської греблі
4 691 033
47,9
2 445 910
2 445 910
112
Реконструкція Лопанської греблі
1 200 000
1 200 000
1 200 000
113
Проектні роботи майбутніх років, в т.ч.:
6 000 000
6 000 000
6 000 000
113.1
на будівництво об`єктів
3 000 000
3 000 000
3 000 000
113.2
на реконструкцію об`єктів
3 000 000
3 000 000
3 000 000
65
Департамент інфраструктури Харківської міської ради
142 262 884
142 262 884
142 262 884
114
Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському
(майдан Конституції – пров. Слюсарний)
40 427 406
40 427 406
40 427 406
115
Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському
(пров.Слюсарний – будинок № 19)
39 466 089
39 466 089
39 466 089
116
Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському
(будинок № 19 – пров. Вірменський)
10 000
10 000
10 000
117
Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському
(пров.Вірменський – Харківський міст)
10 000
10 000
10 000
118
Реконструкція трамвайної колії по вул. Університетській від
майдану Павлівського до вул. Кооперативної
10 000
10 000
10 000
119
Реконструкція трамвайної колії по майдану Павлівському та
майдану Пролетарському від вул. Університетської до
вул.Полтавський шлях
10 000
10 000
10 000
120
Реконструкція трамвайної колії на перетині вул.Мироносицької
та майдану Першого Травня
350 000
350 000
350 000
121
Реконструкція трамвайної колії по вул. Академіка Білецького з
облаштуванням сигнальною автоматикою
350 000
350 000
350 000
122
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Героїв Праці -
вул.Академіка Павлова
100 000
100 000
100 000
123
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Героїв Праці –
вул.Гвардійців - Широнінців
10 000
10 000
10 000
124
Реконструкція трамвайного переїзду майдан Павлівський -
вул.Університетська
10 000
10 000
10 000
125
Реконструкція трамвайного переїзду майдан Пролетарський -
вул. Полтавський шлях
10 000
10 000
10 000
126
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Клочківська - узвіз
Клочківський
10 000
10 000
10 000
127
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Тракторобудівників-
вул.Валентинівська
350 000
350 000
350 000
128
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Тракторобудівників –
вул. Героїв Праці
350 000
350 000
350 000
129
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Тракторобудівників –
будинок № 144 (напрямок до вул. Героїв Праці)
350 000
350 000
350 000
Додаток 7
6
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний
рік
№ п/п
Код
головного
розпоряд-
ника коштів
Код функції
Назва головного розпорядника коштів
Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації
130
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Тракторобудівників-
будинок № 144 (напрямок до вул. Валентинівської)
350 000
350 000
350 000
131
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Мироносицька -
вул.Весніна
350 000
350 000
350 000
132
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Чернишевська -
вул.Весніна
350 000
350 000
350 000
133
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Пушкінська –
вул.Весніна
350 000
350 000
350 000
134
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Весніна – майдан
Першого Травня
350 000
350 000
350 000
135
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Клочківська -
просп.Перемоги з облаштуванням зливової каналізації
350 000
350 000
350 000
136
Реконструкція трамвайного переїзду вул. Олександрівська - вул.
Полтавський шлях
350 000
350 000
350 000
137
Реконструкція контактної мережі по просп. Московському
(пров. Вірменський – майдан Конституції) з облаштуванням
електричного освітлення
10 000
10 000
10 000
138
Реконструкція контактної мережі по просп. Московському
(пров. Вірменський – вул. Військова) з облаштуванням
електричного освітлення
10 000
10 000
10 000
139
Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (вул.
Військова - майдан Повстання) з облаштуванням електричного
освітлення
10 000
10 000
10 000
140
Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (вул.
Лесі Українки – вул. Академіка Павлова) з облаштуванням
електричного освітлення
10 000
10 000
10 000
141
Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (вул.
Мефодіївська - вул. Академіка Павлова) з облаштуванням
електричного освітлення
10 000
10 000
10 000
142
Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (вул.
Енергетична – вул. Харківських Дивізій) з облаштуванням
електричного освітлення
45 773 571
45 773 571
45 773 571
143
Реконструкція контактної мережі по просп. Московському від
вул. Дванадцятого Квітня до бульвару Грицевця з
облаштуванням електричного освітлення
10 000
10 000
10 000
144
Реконструкція контактної мережі по просп. Героїв Сталінграду
від пров. Забайкальського до вул. Морозова з облаштуванням
електричного освітлення
10 000
10 000
10 000
145
Реконструкція контактної мережі по просп. Героїв Сталінграду
від вул Морозова до просп. Льва Ландау з облаштуванням
електричного освітлення
10 000
10 000
10 000
146
Реконструкція контактної мережі по просп. Героїв Сталінграду
від просп. Льва Ландау до просп. Маршала Жукова з
облаштуванням електричного освітлення
10 000
10 000
10 000
147
Реконструкція контактної мережі по просп. Героїв Сталінграду
від просп. Маршала Жукова до вул. Харківських Дивізій з
облаштуванням електричного освітлення
10 000
10 000
10 000
148
Реконструкція комплексу телемеханіки районого
диспетчерського пункту "Кіровська"
12 115 818
12 115 818
12 115 818
73
Департамент економіки та комунального майна Харківської
міської ради
15 000 000
15 000 000
15 000 000
149
Будівництво (придбання) доступного житла
15 000 000
15 000 000
15 000 000
в т.ч., будівництво (придбання) доступного житла за рахунок
спеціального фонду
12 000
150120
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів
2 894 891 901
2 079 763 606
232 000 000
47
Департамент будівництва та шляхового господарства
Харківської міської ради
2 894 891 901
2 079 763 606
232 000 000
150
Будівництво дільниці третьої лінії Харківського метрополітену
від станції "Наукова" до станції "Проспект Перемоги" (ділянка,
що будується від станції "Олексіївська" до станції "Проспект
Перемоги")
1 279 247 987
63,7
464 156 000
230 000 000
151
Будівництво третьої лінії метрополітену в м.Харкові від станції
"Метробудівників ім. Г.І.Ващенка" до станції "Одеська"
1 359 336 681
1 359 312 085
1 500 000
Додаток 7
7
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний
рік
№ п/п
Код
головного
розпоряд-
ника коштів
Код функції
Назва головного розпорядника коштів
Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації
152
Будівництво електродепо "Олексіївське" зі з'єднувальною гілкою
до третьої лінії Харківського метрополітену
256 307 233
256 295 521
500 000
170603
Інші заходи у сфері міського електротранспорту
126 250 346
65
Департамент інфраструктури Харківської міської ради
126 250 346
153
Капітальні видатки
126 250 346
170901
Національна програма інформатизації
495 000
01
Харківська міська рада
495 000
154
Капітальні видатки
495 000
170703
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом,
реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних
доріг
1 093 523 372
789 379 311
452 477 210
47
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції
Департаменту будівництва та шляхового господарства
Харківської міської ради
1 007 161 936
703 017 875
133 648 910
Будівництво та реконструкція доріг і інженерних об`єктів
на них, в т.ч.:
1 004 161 936
700 017 875
130 648 910
155
Будівництво парковок в районі вул. Весніна
7 147 990
10,1
6 429 173
1 000
156
Будівництво зупинного карману для міського транспорту з
площадкою очікування по Мереф’янському шосе, 20
762 746
0,1
762 000
1 000
157
Будівництво зупинного карману для міського транспорту з
площадкою очікування по просп. Гагаріна, 358
1 054 403
5,2
1 000 000
1 000
158
Нове будівництво світлофорного об’єкту на перехресті
вул.Плеханівської - вул. Державінської
2 329 162
0,1
2 327 598
1 000
159
Будівництво світлофорного об’єкту в районі перехрестя
просп.П'ятдесятиріччя СРСР - вул. Івана Камишева
2 473 115
2 473 115
1 000
160
Будівництво велодоріжки вздовж Білгородського шосе (від вул.
Дерев'янка до просп. Академіка Курчатова)
17 117 808
1,2
16 906 186
16 906 186
161
Реконструкція вул. Довгалівської від річки Лопань до
вул.Котлова
20 000 000
0,6
19 881 927
9 183 475
162
Завершення будівництва автодорожнього мосту через річку
Лопань на продовження вул. Довгалівської
3 543 000
9,5
3 207 805
3 207 805
163
Реконструкція майдану Павлівського на ділянці від майдану
Конституції до вул.Університетської
500 000
500 000
500 000
164
Реконструкція майдану Конституції
80 283 320
50,2
39 960 188
5 000 000
165
Реконструкція просп. Гагаріна
166 535 000
59 605 907
20 000 000
166
Реконструкція просп. П’ятдесятиріччя СРСР (від просп.Героїв
Сталінграду до просп. Московського)
39 773 662
3 530 670
500 000
167
Реконструкція просп. Правди
5 573 116
78,5
1 200 581
1 000
168
Реконструкція майдану Павлівського на ділянці від
вул.Університетській до майдану Пролетарського
501 000
501 000
501 000
169
Реконструкція просп. Московського від Корсіковського
шляхопроводу до пров. Електромеханічного
85 122 460
80,2
16 821 470
15 000 000
170
Реконструкція просп. Московського (від
пров.Електромеханічного до вул.Енергетичної)
44 877 731
19 898 199
15 200 054
171
Реконструкція просп. Тракторобудівників від Салтівського
шосе до вул. Блюхера
20 000 000
19 818 560
1 000
172
Реконструкція вул. Чоботарської
30 997 852
25 770 150
7 000 000
173
Реконструкція вул. Танкопія на дільниці від просп. Маршала
Жукова до просп. П’ятдесятиріччя СРСР
23 599 040
65,4
8 166 230
400 000
174
Реконструкція вул. Академіка Павлова від
просп.П'ятдесятиріччя ВЛКСМ до пров. Підривного
30 000 000
30 000 000
1 000
175
Реконструкція вул. Клочківської від вул. Заводу Комсомолець до
просп. Перемоги
80 000 000
80 000 000
10 000 000
176
Реконструкція вул. Клочківської від просп. Перемоги до
вул.Промислової
20 000 000
20 000 000
10 000 000
177
Реконструкція вул. Академіка Павлова на дільниці від
просп.Московського до пров. Конюшеного з реконструкцією
мосту
36 000 000
35 715 190
1 000
178
Реконструкція перехрестя вул. Клочківська - узвіз Пасіонарії
200 000
200 000
1 000
179
Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул.Ахсарова
- просп.Людвіга Свободи
400 000
0,1
399 516
1 000
180
Реконструкція просп. Московського від 12 Квітня до
вул.Роганської
63 912 881
63 912 881
2 000 000
Додаток 7
8
Загальний обсяг
фінансування
будівництва
Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Всього видатків
на завершення
будівництва
об'єктів на
майбутні роки
Разом видатків
на поточний
рік
№ п/п
Код
головного
розпоряд-
ника коштів
Код функції
Назва головного розпорядника коштів
Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації
181
Реконструкція просп. Московського від вул.Роганської до
вул.П'ятихатської
96 457 650
96 457 650
2 000 000
182
Реконструкція просп. Московського від просп.П’ятдесятиріччя
СРСР до просп. Маршала Жукова
70 000 000
0,4
69 735 063
11 239 390
183
Реконструкція просп. Московського від просп. Маршала Жукова
до вул. Харківських Дивізій
55 000 000
0,3
54 836 816
2 000 000
184
Проектні роботи майбутніх років, в т.ч.:
3 000 000
3 000 000
3 000 000
184.1
на будівництво об`єктів
1 500 000
1 500 000
1 500 000
184.2
на реконструкцію об`єктів
1 500 000
1 500 000
1 500 000
47
Департамент будівництва та шляхового господарства
Харківської міської ради
214 736 864
185
Капітальні видатки
214 736 864
65
Департамент інфраструктури Харківської міської ради
17 730 000
186
Капітальні видатки
17 730 000
65
Департамент інфраструктури Харківської міської ради
86 361 436
86 361 436
86 361 436
Реконструкція об'єктів регулювання дорожнього руху, в т.ч.:
86 361 436
86 361 436
86 361 436
187
Реконструкція автоматизованої системи керування дорожнім
рухом (телекомунікаційний пакет по просп. Гагаріна)
2 200 000
2 200 000
2 200 000
188
Реконструкція пішохідного переходу просп. Московський -
Червоношкільна набережна в частині облаштування технічними
засобами регулювання дорожнього руху
10 000
10 000
10 000
189
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул.
Кооперативна зі зміною геометрії проїжджої частини вулично-
дорожньої мережі
10 000
10 000
10 000
190
Реконструкція світлофорного об`єкту на перехресті
просп.Московського - майдану Фейєрбаха
10 000
10 000
10 000
191
Реконструкція світлофорного об`єкту на перехресті
просп.Московського- майдану Героїв Небесної Сотні
10 000
10 000
10 000
192
Реконструкція світлофорного об`єкту на перехресті
просп.Московського - вул. Богдана Хмельницького
10 000
10 000
10 000
193
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул.
Нікітіна
10 000
10 000
10 000
194
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський -
майдан Повстання
10 000
10 000
10 000
195
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул.
Лесі Українки
10 000
10 000
10 000
196
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул.
Академіка Павлова
10 000
10 000
10 000
197
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул.
Енергетична
5 150 425
5 150 425
5 150 425
198
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський -
Поліграфкомбінат
5 142 937
5 142 937
5 142 937
199
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський -
просп. Маршала Жукова
4 150 000
4 150 000
4 150 000
200
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул.
Харківських Дивізій
4 150 000
4 150 000
4 150 000
201
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський -
бульвар Богдана Хмельницького
10 000
10 000
10 000
202
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул.
Свистуна
10 000
10 000
10 000
203
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський – вул.
Северина Потоцького
10 000
10 000
10 000
204
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський -
просп. Архітектора Альошина
10 000
10 000
10 000
205
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський -
просп. Індустріальний
10 000
10 000
10 000
206
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул.
Дванадцятого Квітня
10 000
10 000
10 000
207
Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул.
Роганська
10 000
10 000
10 000
208
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Роганська - вул. Миру
10 000
10 000
10 000
Додаток 7
9
грн.
Код тимчасової
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Найменування згідно з типовою відомчою
/тимчасовою класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
Програма взаємодії міської ради з
об'єднаннями громадян м.Харкова
на 2012-2020 роки
1 049 805
1 049 805
01
Харківська міська рада
491 400
491 400
091209
Фінансова підтримка громадських
організацій інвалідів і ветеранів
238 100
238 100
180109
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
253 300
253 300
90
Адміністрація Дзержинського району
Харківської міської ради
62 045
62 045
091209
Фінансова підтримка громадських
організацій інвалідів і ветеранів
62 045
62 045
91
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
62 045
62 045
091209
Фінансова підтримка громадських
організацій інвалідів і ветеранів
62 045
62 045
92
Адміністрація Комінтернівського району
Харківської міської ради
62 045
62 045
091209
Фінансова підтримка громадських
організацій інвалідів і ветеранів
62 045
62 045
93
Адміністрація Ленінського району
Харківської міської ради
62 045
62 045
091209
Фінансова підтримка громадських
організацій інвалідів і ветеранів
62 045
62 045
94
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
62 045
62 045
091209
Фінансова підтримка громадських
організацій інвалідів і ветеранів
62 045
62 045
95
Адміністрація Жовтневого району
Харківської міської ради
62 045
62 045
091209
Фінансова підтримка громадських
організацій інвалідів і ветеранів
62 045
62 045
96
Адміністрація Орджонікідзевського району
Харківської міської ради
62 045
62 045
091209
Фінансова підтримка громадських
організацій інвалідів і ветеранів
62 045
62 045
97
Адміністрація Червонозаводського району
Харківської міської ради
62 045
62 045
091209
Фінансова підтримка громадських
організацій інвалідів і ветеранів
62 045
62 045
98
Адміністрація Фрунзенського району
Харківської міської ради
62 045
62 045
091209
Фінансова підтримка громадських
організацій інвалідів і ветеранів
62 045
62 045
Програма інформатизації
Харківської міської ради на 2013-
2020 роки
828 900
495 000
1 323 900
01
Харківська міська рада
828 900
495 000
1 323 900
170901
Національна програма інформатизації
828 900
495 000
1 323 900
Міська комплексна цільова
програма підтримки засобу масової
інформації місцевого значення
комунального підприємства
"Газета "Харьковские известия"
Харківської міської ради" на 2014-
2016 роки
9 179 520
9 179 520
01
Харківська міська рада
9 179 520
9 179 520
120201
Періодичні видання (газети та журнали)
9 179 520
9 179 520
Додаток 8
до рішення 2 сесії Харківської міської ради
7 скликання "Про бюджет міста Харкова на
2016 рік" від ___________ № _____/15
Перелік місцевих (регіональних ) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
бюджету міста Харкова у 2016 році
Спеціальний
фонд
Додаток 8
1
Код тимчасової
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Найменування згідно з типовою відомчою
/тимчасовою класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
Спеціальний
фонд
Програма зміцнення позитивного
міжнародного іміджу та розвитку
міжнародного співробітництва
міста Харкова на 2013-2017 роки
2 304 656
2 304 656
09
Департамент міжнародного
співробітництва Харківської міської ради
2 304 656
2 304 656
100302
Комбінати комунальних підприємств,
районні виробничі об'єднання та інші
підприємства, установи та організації
житлово-комунального господарства
1 834 656
1 834 656
180109
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
470 000
470 000
Міська програма спортивних
іміджевих проектів на 2013-2016
роки
3 417 500
3 417 500
13
Департамент спортивних іміджевих
проектів та маркетингу Харківської
міської ради
3 417 500
3 417 500
180109
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
3 417 500
3 417 500
Комплексна програма розвитку
освіти м. Харкова на 2011-2017
роки
12 305 200
41 000 000
53 305 200
10
Департамент освіти Харківської міської
ради
12 305 200
41 000 000
53 305 200
070807
Інші освітні програми
2 541 200
41 000 000
43 541 200
100302
Комбінати комунальних підприємств,
районні виробничі об'єднання та інші
підприємства, установи та організації
житлово-комунального господарства
9 764 000
9 764 000
Комплексна програма "Інновації в
пріоритетних напрямках розвитку
галузі охорони здоров'я м.Харкова
на 2011-2020 роки"
3 000 000
84 300 000
87 300 000
14
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
3 000 000
84 300 000
87 300 000
080101
Лікарні
43 700 000
43 700 000
080201
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані
заклади
660 000
660 000
080203
Пологові будинки
11 770 000
11 770 000
080300
Поліклініки і амбулаторії
16 643 000
16 643 000
080400
Спеціалізовані поліклініки
658 000
658 000
080500
Загальні стоматологічні поліклінікі
1 397 000
1 397 000
081002
Інші заходи з охорони здоров`я
172 000
172 000
100302
Комбінати комунальних підприємств,
районні виробничі об'єднання та інші
підприємства, установи та організації
житлово-комунального господарства
2 800 000
2 800 000
180109
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку території
3 000 000
3 000 000
180409
Внески органів місцевого самоврядування у
статутні фонди суб'єктів підприємницької
діяльності
6 500 000
6 500 000
Програма сприяння безпечній
життєдіяльності у сфері соціального
захисту населення м.Харкова на
2013-2016 роки
80 869 900
80 869 900
15
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної
політики Харківської міської ради
80 869 900
80 869 900
090412
Інші видатки на соціальний захист населення
80 869 900
80 869 900
Додаток 8
2
Код тимчасової
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Найменування згідно з типовою відомчою
/тимчасовою класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
Спеціальний
фонд
Міська програма "Молодь
Харкова" на 2012-2017 роки
1 424 500
1 424 500
11
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
1 424 500
1 424 500
091103
Соціальні програми і заходи державних
органів у справах молоді
500 000
500 000
091106
Інші видатки
840 500
840 500
091107
Соціальні програми і заходи державних
органів у справах сім'ї
84 000
84 000
Міська комплексна програма
"Назустріч дітям" на 2011-2017р.р
203 800
203 800
20
Управління служб у справах дітей
Департаменту праці та соціальної
політики Харківської міської ради
203 800
203 800
090802
Інші програми соціального захисту дітей
203 800
203 800
Програма розвитку і реформування
житлово-комунального
господарства м.Харкова на 2011-
2020 рр.
746 052 446
533 559 604 1 279 612 050
43
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
268 816 150
139 619 240
408 435 390
100101
Житлово-експлуатаційне господарство
233 491 650
6 401 640
239 893 290
100102
Капітальний ремонт житлового фонду
місцевих органів влади
88 819 400
88 819 400
100203
Благоустрій міст, сіл, селищ
23 924 500
10 517 000
34 441 500
100301
Збір та вивезення сміття i вiдходiв,
експлуатація каналiзацiйних систем
11 400 000
800 000
12 200 000
180409
Внески органів місцевого самоврядування у
статутні капітали суб'єктів
підприємницької діяльності
33 081 200
33 081 200
41
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
220 221 800
99 756 700
319 978 500
100201
Теплові мережі
43 100 000
43 100 000
100202
Водопровідно-каналізаційне господарство
50 195 000
1 350 000
51 545 000
100203
Благоустрій міст, сіл, селищ
126 128 300
55 610 900
181 739 200
171000
Діяльність і послуги не віднесені до інших
категорій
50 000
50 000
180409
Внески органів місцевого самоврядування у
статутні капітали суб`єктів
підприємницької діяльності
42 795 800
42 795 800
180410
Інші заходи, пов`язані з економічною
діяльністю
50 000
50 000
250404
Інші видатки
698 500
698 500
47
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
255 173 168
294 183 664
549 356 832
100202
Водопровідно-каналізаційне господарство
5 000 000
5 000 000
100203
Благоустрій міст, сіл, селищ
13 380 640
772 800
14 153 440
170703
Видатки на проведення робіт, пов`язаних із
будівництвом, реконструкцією, ремонтом
та утриманням автомобільних доріг
236 792 528
214 736 864
451 529 392
180409
Внески органів місцевого самоврядування у
статутні капітали суб'єктів
підприємницької діяльності
78 674 000
78 674 000
90
Адміністрація Дзержинського району
Харківської міської ради
69 538
69 538
250404
Інші видатки
69 538
69 538
91
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
204 906
204 906
250404
Інші видатки
204 906
204 906
92
Адміністрація Комінтернівського району
Харківської міської ради
193 250
193 250
250404
Інші видатки
193 250
193 250
93
Адміністрація Ленінського району
Харківської міської ради
239 580
239 580
250404
Інші видатки
239 580
239 580
94
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
119 540
119 540
250404
Інші видатки
119 540
119 540
Додаток 8
3
Код тимчасової
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Найменування згідно з типовою відомчою
/тимчасовою класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
Спеціальний
фонд
95
Адміністрація Жовтневого району
Харківської міської ради
207 244
207 244
250404
Інші видатки
207 244
207 244
96
Адміністрація Орджонікідзевського району
Харківської міської ради
316 970
316 970
250404
Інші видатки
316 970
316 970
97
Адміністрація Червонозаводського району
Харківської міської ради
261 630
261 630
250404
Інші видатки
261 630
261 630
98
Адміністрація Фрунзенського району
Харківської міської ради
228 670
228 670
250404
Інші видатки
228 670
228 670
Програма підтримки житлово-
будівельних кооперативів,
житлових кооперативів та
об'єднань співвласників
багатоквартирних будинків в місті
Харкові на 2015-2019 рр.
6 757 100
399 950
7 157 050
43
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
6 757 100
399 950
7 157 050
100101
Житлово-експлуатаційне господарство
4 707 100
4 707 100
100203
Благоустрій міст, сіл, селищ
550 000
399 950
949 950
170703
Видатки на проведення робіт, пов`язаних із
будівництвом, реконструкцією, ремонтом
та утриманням автомобільних доріг
1 500 000
1 500 000
Програма поводження з домашніми
тваринами та регулювання їх
чисельності у м.Харкові на 2013-
2017 рр.
10 110 100
1 498 700
11 608 800
43
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
10 110 100
1 498 700
11 608 800
100203
Благоустрій міст, сіл, селищ
10 110 100
10 110 100
180409
Внески органів місцевого самоврядування у
статутні капітали суб'єктів
підприємницької діяльності
1 498 700
1 498 700
Програма охорони навколишнього
природного середовища м.Харкова
на 2013-2017 рр.
4 684 000
4 684 000
43
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
3 494 000
3 494 000
240604
Інша діяльність у сфері охорони
навколишнього природного середовища
3 494 000
3 494 000
47
Управління з будівництва, ремонту та
реконструкції Департаменту будівництва
та шляхового господарства Харківської
міської ради
1 190 000
1 190 000
240604
Інша діяльність у сфері охорони
навколишнього природного середовища
1 190 000
1 190 000
Програма підтримки розвитку
підприємництва у м.Харкові
на 2012-2017 роки
861 968
861 968
35
Департамент підприємництва та
споживчого ринку Харківської міської ради
861 968
861 968
180404
Підтримка малого і середнього
підприємництва
861 968
861 968
Міська програма відновлення,
реконструкції та благоустрою
воїнських, братських поховань,
пам'ятників, що увічнюють
Перемогу над нацизмом у Другій
світовій війні, на період 2010-2020
рр.
1 500 000
1 500 000
41
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
1 500 000
1 500 000
100203
Благоустрій міст, сіл, селищ
1 500 000
1 500 000
Додаток 8
4
Код тимчасової
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Найменування згідно з типовою відомчою
/тимчасовою класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
Спеціальний
фонд
Міська програма заміни аварійних,
сухостійних, уражених омелою
дерев та дерев, які досягли вікової
межі, на період 2015-2019 рр.
3 157 100
3 157 100
41
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
3 157 100
3 157 100
100203
Благоустрій міст, сіл, селищ
3 157 100
3 157 100
Комплексна міська програма
розвитку культури в місті Харкові
на 2011-2016 роки
82 585 100
40 455 300
123 040 400
24
Департамент культури Харківської міської
ради
82 585 100
40 455 300
123 040 400
110103
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та
інші заходи та заклади по мистецтву
5 189 300
5 189 300
110104
Видатки на заходи, передбачені державними
і місцевими програмами розвитку культури і
мистецтва
251 200
26 156 000
26 407 200
110502
Інші культурно-освітні заклади та заходи
77 144 600
14 299 300
91 443 900
Міська комплексна цільова
соціальна програма розвитку
фізичної культури та спорту
м.Харкова на 2012-2016 роки
6 671 804
26 870 700
33 542 504
13
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім'ї,
молоді та спорту Харківської міської ради
6 671 804
26 870 700
33 542 504
130102
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань
476 673
476 673
130106
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
417 312
417 312
130110
Фінансова підтримка спортивних споруд
3 500 400
3 252 000
6 752 400
130112
Інші видатки
1 942 319
1 942 319
130115
Центри "спорт для всіх" та заходи з фізичної
культури
335 100
23 618 700
23 953 800
Програма підвищення безпеки
дорожнього руху в м.Харкові на
2013-2020 роки
38 699 800
104 091 436
142 791 236
65
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
38 699 800
104 091 436
142 791 236
170703
Видатки на проведення робіт, пов`язаних із
будівництвом, реконструкцією, ремонтом
та утриманням автомобільних доріг
38 699 800
104 091 436
142 791 236
Програма розвитку міського
електротранспорту м.Харкова на
2013-2020 роки
85 977 001
268 513 230
354 490 231
65
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
85 977 001
268 513 230
354 490 231
150101
Капітальні вкладення
142 262 884
142 262 884
170603
Інші заходи у сфері електротранспорту
85 977 001
126 250 346
212 227 347
Програма по реалізації рішень
генерального плану м.Харкова на
період до 2026р.
4 832 902
4 832 902
48
Департамент містобудування,
архітектури та генерального плану
Харківської міської ради
4 832 902
4 832 902
150202
Розробка схем та проектних рішень
масового застосування
4 832 902
4 832 902
Програма подальшого
реформування земельних відносин
та підвищення ефективності
використання земель в місті
Харкові на 2007-2019 роки
4 198 000
4 198 000
56
Департамент земельних відносин
Харківської міської ради
4 198 000
4 198 000
Додаток 8
5
Код тимчасової
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Найменування згідно з типовою відомчою
/тимчасовою класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
Спеціальний
фонд
180109
Програма стабiлiзацiї та соціально-
економічного розвитку територій
4 198 000
4 198 000
Міська цільова програма
молодіжного житлового
кредитування на 2011-2020 роки
5 300 000
5 300 000
73
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
5 300 000
5 300 000
250908
Надання пільгового довгострокового кредиту
громадянам на будівництво (реконструкцію)
та придбання житла
5 000 000
5 000 000
250913
Витрати, пов`язані з наданням та
обслуговуванням пільгових довгострокових
кредитів, наданих громадянам на
будівництво (реконструкцію) та придбання
житла
300 000
300 000
Міська цільова соціально-
економічна програма будівництва
(придбання) доступного житла на
2010-2020 роки
10 000 000
15 000 000
25 000 000
73
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
10 000 000
15 000 000
25 000 000
150101
Будівництво (придбання) доступного житла
15 000 000
15 000 000
250908
Надання пільгового довгострокового кредиту
громадянам на будівництво (реконструкцію)
та придбання житла
10 000 000
10 000 000
Комплексна Програма розвитку
цивільного захисту міста Харкова
на 2014-2017 роки
540 000
540 000
68
Департамент по взаємодії з
правоохоронними органами та цивільного
захисту Харківської міської ради
540 000
540 000
210105
Видатки на запобігання та ліквідацію
надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха
540 000
540 000
Комплексна програма розвитку
місцевого самоврядування в місті
Харкові на 2012-2020 роки
76 000
76 000
01
Харківська міська рада
76 000
76 000
180109
Програма стабілізації та соціально-
економічного розвитку територій
76 000
76 000
Комплексна цільова програма
розвитку футболу в м.Харкові на
2014-2016 роки
648 480
648 480
13
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім'ї,
молоді та спорту Харківської міської ради
648 480
648 480
130102
Проведення навчально- тренувальних зборів і
змагань
445 760
445 760
130106
Проведення навчально- тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
101 920
101 920
130112
Інші видатки
100 800
100 800
Програма будівництва та розвитку
Харківського метрополітену на
2010-2020 роки
475 000
232 000 000
232 475 000
47
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
475 000
232 000 000
232 475 000
100302
Комбінати комунальних підприємств,
районні виробничі об'єднання та інші
підприємства, установи та організації
житлово-комунального господарства
475 000
475 000
Додаток 8
6
Код тимчасової
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Найменування згідно з типовою відомчою
/тимчасовою класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету
Найменування місцевої (регіональної)
програми
Загальний
фонд
Разом
загальний та
спеціальний
фонди
Спеціальний
фонд
150120
Будівництво та розвиток мережі
метрополітенів
232 000 000
232 000 000
ВСЬОГО
1 118 369 482 1 357 525 020 2 475 894 502
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Додаток 8
7
250301
250315
250323
250336
Державний бюджет
157 162 200
157 162 200
157 162 200
Обласний бюджет Харківської області
Міський бюджет міста Дергачі через
районний бюджет Дергачівського району
400 000
400 000
400 000
Бюджет Дзержинського району
91 700 445
129 653 074
221 353 519
221 353 519
Бюджет Київського району
87 312 819
116 718 032
204 030 851
204 030 851
Бюджет Комінтернівського району
69 244 737
87 167 736
156 412 473
156 412 473
Бюджет Ленінського району
54 982 324
54 082 657
109 064 981
109 064 981
Бюджет Московського району
138 716 372
150 116 009
288 832 381
288 832 381
Бюджет Жовтневого району
57 308 377
55 638 051
112 946 428
112 946 428
Бюджет Орджонікідзевського району
82 721 797
87 567 296
170 289 093
170 289 093
Бюджет Червонозаводського району
63 178 644
45 182 692
108 361 336
108 361 336
Бюджет Фрунзенського району
84 818 993
87 940 244
172 759 237
172 759 237
ВСЬОГО
157 162 200
729 984 508
400 000
814 065 791
1 701 612 499
1 701 612 499
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.Таукешева
Освітня
субвенція з
державного
бюджету
місцевим
бюджетам
Загальний фонд
Субвенції
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету
Інші додаткові
дотації (з міського
бюджету
м.Харкова
районним у місті
бюджетам)
Назва бюджету
Реверсна дотація
Дотації
в тому числі
спеціальний
фонд
РАЗОМ
загальний фонд
На
утримання
об'єктів
спільного
користування
чи ліквідацію
негативних
наслідків
діяльності
об'єктів
спільного
користування
Додаток 4_табл2
2
У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА
МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
2
сесія
7
скликання
У К Р А И Н А
ХАРЬКОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
2
сессия
7
созыва
ПРОЕКТ
Р І Ш Е Н Н Я
Від
_______________
№
_______/15
м. Харків
Про бюджет міста
Харкова на 2016 рік
Відповідно до ст. 77 Бюджетного кодексу України, на підставі п. 23
ч. 1 ст. 26, ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Визначити на 2016 рік:
1.1.
Доходи бюджету міста Харкова у сумі 6 238 161,1 тис. гривень,
у тому числі доходи загального фонду бюджету міста Харкова –
5 946 405,8 тис. гривень, доходи спеціального фонду бюджету міста
Харкова – 291 755,3 тис. гривень, у тому числі бюджет розвитку –
88 009,4 тис. гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення.
1.2.
Видатки бюджету міста Харкова у сумі 6 212 353,5 тис. гривень, у
тому числі видатки загального фонду бюджету міста Харкова –
4 294 525,6 тис. гривень, видатки спеціального фонду бюджету міста
Харкова – 1 917 827,9 тис. гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.
1.3.
Повернення кредитів до бюджету міста Харкова та розподіл
надання кредитів з бюджету міста Харкова у сумі 25 807,6 тис. гривень, у
тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету міста Харкова –
15 000,0 тис. гривень, виконання гарантійних зобов`язань за позичальників,
які отримали кредити під місцеві гарантії – 10 807,6 тис. гривень згідно
з додатком 5 до цього рішення.
1.4.
Профіцит бюджету міста Харкова у сумі 1 626 072,6 тис. гривень,
у
тому
числі
загального
фонду
бюджету
міста
Харкова
–
1 626 072,6 тис. гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.
10
37.
Додатки 1, 1.1 – 1.12, 2, 2.1 – 2.10, 3.1 – 3.10, 4, 5, 6, 6.1 – 6.10, 7, 8,
9 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
38.
Це рішення набирає чинності з дня його прийняття та
застосовується з 01 січня 2016 року.
39.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні
комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова
Г.А. Кернес
2
1.5.
Дефіцит бюджету міста Харкова у сумі 1 626 072,6 тис. гривень, у
тому
числі
спеціального
фонду
бюджету
міста
Харкова
–
1 626 072,6 тис. гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.
2.
Визначити, що у складі бюджету міста Харкова затверджуються
міський бюджет міста Харкова та бюджети районів у місті.
Бюджети районів у місті включають доходи і видатки на виконання
завдань і функцій, покладених на адміністрації районів Харківської міської
ради та їх структурні підрозділи.
Міський бюджет міста Харкова включає доходи і видатки на
виконання завдань і функцій, покладених на виконавчі органи Харківської
міської ради, за виключенням бюджетів районів у місті.
Склад доходів і видатків міського бюджету та бюджетів районів у
місті визначається виключно цим рішенням.
Доходи і видатки на виконання завдань і функцій, покладених на
виконавчі органи Харківської міської ради по міському бюджету та
бюджетам районів у місті, становлять єдиний баланс бюджету міста Харкова.
3.
Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів
бюджету міста Харкова у сумі 3 000,0 тис. гривень.
4.
Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з
додатком 4 до цього рішення.
5.
Установити, що у 2016 році дотація, що передається з міського
бюджету міста Харкова бюджетам районів у місті, включається до складу
доходів бюджетів районів у місті та перераховується Департаментом
бюджету і фінансів Харківської міської ради подекадно відповідно до
помісячного розпису міського бюджету міста Харкова та згідно з додатком 4
до цього рішення.
6.
Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде
здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 7 до
цього рішення.
7.
Затвердити на 2016 рік резервний фонд бюджету міста Харкова у
сумі 40 053,8 тис. гривень.
8.
Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду
бюджету міста Харкова на 2016 рік за їх економічною структурою:
-
оплата праці працівників бюджетних установ;
-
нарахування на заробітну плату;
-
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
-
забезпечення продуктами харчування;
3
-
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
-
обслуговування та погашення місцевого боргу;
-
трансферти населенню;
-
видатки на забезпечення безкоштовним харчуванням молоком
учнів перших класів загальноосвітніх навчальних закладів комунальної
форми власності міста Харкова комунальним підприємством «Комбінат
дитячого харчування»;
-
фінансова допомога комунальним підприємствам міста на
виплату заробітної плати, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
9.
Затвердити в складі видатків бюджету міста Харкова кошти на
реалізацію місцевих програм у сумі 2 475 894,5 тис. гривень згідно з
додатком 8 до цього рішення.
10.
Установити на 2016 рік граничний обсяг надання місцевих
гарантій у сумі 10 807,6 тис. гривень.
11.
Розпорядникам коштів бюджету міста Харкова забезпечити в
першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників
бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України
умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення
розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання,
водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються
бюджетними установами, у межах встановлених відповідним головним
розпорядникам обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях
відповідно до встановлених асигнувань. Головним розпорядникам коштів
бюджету міста довести встановлені цим рішенням ліміти споживання
енергоносіїв в фізичних обсягах кожній підпорядкованій бюджетній установі
та встановити контроль за їх дотриманням (додаток 9).
12.
Установити, що до доходів загального фонду бюджету міста
Харкова у 2016 році належать доходи, передбачені статтею 64 Бюджетного
кодексу України.
13.
Установити, що джерелами формування спеціального фонду
бюджету міста Харкова на 2016 рік у частині надходжень є:
13.1.
Надходження бюджету розвитку бюджету міста Харкова, що
визначені частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України та
включають:
13.1.1.
Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста
Харкова, отримані відповідно до Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності».
4
13.1.2.
Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній
власності, кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, що перебувають у комунальній власності, або прав на них.
13.1.3.
Дев’яносто відсотків коштів від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та
комунальної власності з розстроченням платежу.
13.1.4.
Капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів.
13.1.5.
Кошти від повернення кредитів, наданих з міського бюджету
міста Харкова, та відсотки, сплачені за користування ними (крім надходжень,
визначених підпунктом 13.2.6 пункту 13 цього рішення).
13.1.6.
Запозичення,
здійснені
у
порядку,
визначеному
законодавством.
13.1.7.
Кошти, які передаються з іншої частини міського бюджету за
рішенням міської ради (щодо коштів резервного фонду бюджету міста в
частині витрат бюджету розвитку – за рішенням виконавчого комітету
міської ради).
13.2.
Надходження спеціального фонду бюджету міста Харкова, що
визначені статтею 69
1
Бюджетного кодексу України та включають:
13.2.1.
Сімдесят п’ять відсотків коштів від відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
13.2.2.
П’ятдесят відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону навколишнього природного
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.
13.2.3.
Власні надходження бюджетних установ, що утримуються за
рахунок коштів бюджету міста.
13.2.4.
Надходження до цільового фонду міської ради.
13.2.5.
Субвенції, що надаються з інших бюджетів за рахунок
конкретно визначених надходжень спеціального фонду таких бюджетів.
13.2.6.
Повернення кредитів, наданих з міського бюджету молодим
сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та
придбання житла, а також пеня і відсотки за користування ними.
13.2.7.
Інші надходження, визначені законом про Державний бюджет
України.
14.
Установити, що податок на доходи фізичних осіб, податок на
прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності,
акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів, місцеві податки і збори за всіма кодами, адміністративні
штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва
та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховуються за
місцем вчинення порушення, плата за надання інших адміністративних
послуг, що справляється за місцем надання послуг, надходження коштів від
Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
екологічний податок, а також грошові стягнення за шкоду, заподіяну
5
порушенням законодавства про охорону навколишнього природного
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, в частині, що
належить бюджету міста, зараховуються до міського бюджету міста Харкова.
15.
Установити, що державне мито, рентна плата за користування
надрами для видобування корисних копалин місцевого значення, рентна
плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням
корисних копалин, рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів
(крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині
деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування), рентна
плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення,
адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої
влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в
установленому порядку адміністративними комісіями, кошти від реалізації
безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного
територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі, надходження сум
кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та
установ, щодо яких минув строк позовної давності та інші надходження за
кодами бюджетної класифікації 21080500, 24060300 зараховуються до
міського бюджету міста Харкова та бюджетів районів у місті Харкові.
16.
Установити, що надходження від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та
комунальної власності з розстроченням платежу, кошти від відшкодування
втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва в частині,
що належить бюджету міста, зараховуються до міського бюджету міста
Харкова.
17.
Установити, що надходження від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній
власності, або прав на них, плата за оренду та кошти від відчуження майна,
що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Харкова,
кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та
комунальної власності, які не надані у користування та не передані у
власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим
призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без
спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості
ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим
невикористанням земельних ділянок у повному обсязі зараховуються до
міського бюджету міста Харкова.
18.
Установити, що надходження за іншими джерелами, не
зазначеними у цьому рішенні, зараховуються до міського бюджету міста
6
Харкова незалежно від місця обліку платників та наявності у районах міста
розподільчих рахунків.
19.
Установити, що податки, збори та інші платежі сплачуються
платниками податків на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської
служби України, до міського бюджету та бюджетів районів у місті в
залежності від місця їх податкового обліку, за винятком платежів, вказаних в
пункті 17, та з урахуванням особливостей зарахування, зазначених у пунктах
14-16, 18.
20.
Установити на 2016 рік для підприємств, установ та організацій,
що належать до комунальної власності територіальної громади міста
Харкова, порядок, за яким відрахування частини чистого прибутку (доходу)
до бюджету міста проводяться за нульовою ставкою.
21.
Контроль за виконанням планових показників з надходження
доходів до бюджету міста Харкова здійснюється виконавчими органами
Харківської міської ради згідно з додатком 1.12 до цього рішення.
22.
Визначити, що залишки коштів міського бюджету міста Харкова
та бюджетів районів у місті на кінець відповідного бюджетного року
перераховуються органами Державної казначейської служби України в
Харківській області в повному обсязі на рахунки міського бюджету міста
Харкова.
23.
Визначити, що обслуговування коштів бюджету міста Харкова у
частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ може
здійснюватися установами банків державного сектору, згідно діючого
законодавства.
24.
Розпорядники коштів бюджету міста Харкова мають право брати
бюджетні зобов’язання та здійснювати платежі тільки в межах бюджетних
асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання
бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної
казначейської служби України.
Розпорядники коштів бюджету міста Харкова беруть зобов’язання за
спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних
надходжень до спеціального фонду бюджету.
Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів бюджету міста Харкова
без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними
зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття
таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.
7
25.
Установити, що керівники бюджетних установ утримують
чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату,
включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород,
матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого
для бюджетних установ у кошторисах.
26.
Оплата праці працівників апарату та виконавчих органів
Харківської міської ради здійснюється відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та
умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів
прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), інших актів діючого
законодавства з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом.
Оплата праці здійснюється виключно в межах встановленого цим
рішенням фонду оплати праці, згідно зі штатними розписами, складеними за
формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від
28.01.2002 № 57 (зі змінами) для органів місцевого самоврядування,
розпорядженнями міського голови, якими встановлюються надбавки та
доплати відповідно до вимог чинного законодавства, та розпорядчими
актами керівників виконавчих органів, якими встановлюються надбавки за
вислугу років.
Преміювання працівників, у тому числі до державних, професійних
свят, ювілейних дат та за рахунок економії фонду оплати праці, виплата їм
передбачених законодавством матеріальних допомог здійснюється щодо
керівників департаментів, голів адміністрацій, працівників апарату міської
ради – за розпорядженням міського голови, щодо заступників керівників
департаментів, заступників голів адміністрацій, керівників самостійних
управлінь, відділів, що входять до складу департаментів та адміністрацій, їх
заступників – за наказом керівника відповідного департаменту, адміністрації
як органу вищого рівня, щодо інших працівників виконавчих органів міської
ради – за наказом керівника відповідного виконавчого органу, який є
розпорядником коштів на оплату праці. Щомісячне преміювання працівників
здійснюється в розмірі, що не перевищує сто відсотків місячного фонду
оплати праці за фактично відпрацьований час, відповідно до їх особистого
вкладу в загальні результати роботи. Преміювання заступників міського
голови до державних, професійних свят, ювілейних дат та за рахунок
економії фонду оплати праці здійснюється за розпорядженням міського
голови.
Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та
допомога для оздоровлення при наданні щорічної відпустки працівникам
апарату та виконавчих органів міської ради надається в розмірі, що не
перевищує середньомісячну заробітну плату.
Розподіл фонду економії коштів на оплату праці працівників за
кожним головним розпорядником здійснюється в разі його наявності не
частіше разу на квартал, за узгодженням з Харківським міським головою.
8
27.
Установити, що за бюджетні установи, які фінансуються
з бюджету міста Харкова та розташовані в одній будівлі, та за Харківську
міську організацію ветеранів України (в разі її розташування в цій будівлі)
розрахунки за енергоносії, комунальні, телекомунікаційні послуги, що
споживаються ними в цій будівлі, за утримання та обслуговування
приміщень цієї будівлі, її поточний та капітальний ремонт здійснює
розпорядник бюджетних коштів, на балансі (в управлінні) якого знаходиться
ця будівля, якщо такому розпоряднику в бюджеті міста передбачено
відповідні видатки.
28.
Встановити, що під час укладання та виконання договорів підряду
в сфері житлово-комунального господарства за рахунок коштів бюджету
міста Харкова кошторисна вартість підрядних робіт розраховується виходячи
з рівня середньомісячної заробітної плати, який склався по Харківській
області у відповідній галузі, що підтверджується довідкою Головного
управління статистики у Харківській області.
29.
Визначити, що у 2016 році пільги та субсидії окремим категоріям
громадян на тверде та рідке пічне побутове паливо і скраплений балонний газ
за рахунок коштів субвенції з державного бюджету надаються готівкою.
30.
Надати згоду Харківській обласній державній адміністрації на
централізоване перерахування субвенції на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання, водовідведення, послуг по квартирній платі, зв’язку,
пільгового проїзду та інших передбачених законодавством пільг у 2016 році.
31.
Надати Харківському міському голові право укладати від імені
Харківської міської ради договори про міжбюджетні трансферти.
32.
Надати заступнику міського голови – керуючому справами
виконавчого комітету міської ради, а в разі його відсутності – першому
заступнику міського голови, право затверджувати кошториси, плани
асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального
фонду бюджету, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних
коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів),
помісячні плани використання бюджетних коштів, штатні розписи головних
розпорядників коштів бюджету м. Харкова та зміни до них за погодженням із
Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради.
33.
Надати заступнику міського голови – директору Департаменту
бюджету і фінансів право в межах поточного бюджетного періоду
здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів
9
бюджету міста на депозитах або шляхом придбання державних цінних
паперів, цінних паперів, емітованих міською радою, з подальшим
поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
34.
Надати заступнику міського голови – директору Департаменту
бюджету і фінансів, а в разі його відсутності – одному з його заступників,
право затверджувати розпорядження про виділення коштів загального та
спеціального фондів бюджету м. Харкова, в межах встановлених бюджетних
призначень.
Надати начальникам управлінь фінансів районів Департаменту
бюджету і фінансів Харківської міської ради, а в разі їх відсутності – їх
заступникам, право затверджувати розпорядження про виділення коштів
загального та спеціального фондів бюджетів відповідних районів у місті, в
межах встановлених бюджетних призначень.
35.
Надати Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
право на:
35.1.
Отримання позик у фінансових установах на покриття
тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та
бюджетом розвитку бюджету міста.
35.2.
Отримання у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України, позик в органах Державної казначейської служби України на
покриття тимчасових касових розривів міського бюджету міста Харкова,
пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду.
35.3.
Здійснення у процесі виконання бюджету міста у виняткових
випадках перерозподілу бюджетних призначень в межах загального та
спеціального фондів бюджету міста на підставі розпоряджень міського
голови (виданих за обґрунтованим поданням головного розпорядника
коштів) з наступним затвердженням міською радою.
35.4.
Управління боргом м. Харкова з метою економії бюджетних
коштів, здійснення правочинів з місцевим боргом, включаючи обмін, випуск,
купівлю, викуп та продаж боргових зобов'язань територіальної громади міста
Харкова за умови дотримання граничного обсягу місцевого боргу на кінець
бюджетного періоду.
35.5.
Укладання договорів на залучення коштів до цільового фонду
міської ради з комплексного соціально-економічного розвитку міста.
36.
Інформація про бюджет міста Харкова, про заплановане та
фактичне використання коштів бюджету міста Харкова оприлюднюється
відповідно до вимог, встановлених Бюджетним кодексом України, Законом
України «Про доступ до публічної інформації», Законом України «Про
відкритість використання публічних коштів».