Додаток 1
(код бюджету)
(гривень)
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
10000000
Податкові надходження
11 553 605 900
11 546 920 200
6 685 700
X
11000000
Податки на доходи, податки на прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості
6 858 212 600
6 858 212 600
X
X
11010000
Податок та збір на доходи фізичних осіб
6 830 682 500
6 830 682 500
X
X
11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку у вигляді
заробітної плати
6 029 754 800
6 029 754 800
X
X
11010200
Податок на доходи фізичних осіб з
грошового забезпечення, грошових
винагород та інших виплат, одержаних
військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу, що сплачується
податковими агентами
457 240 500
457 240 500
X
X
11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку інших ніж
заробітна плата
157 233 000
157 233 000
X
X
11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується фізичними особами за
результатами річного декларування
186 454 200
186 454 200
X
X
11020000
Податок на прибуток підприємств
27 530 100
27 530 100
X
X
11020200
Податок на прибуток підприємств та
фінансових установ комунальної власності
27 530 100
27 530 100
X
X
13000000
Рентна плата та плата за використання
інших природних ресурсів
281 700
281 700
X
X
13010000
Рентна плата за спеціальне використання
лісових ресурсів
281 700
281 700
X
X
13010200
Рентна плата за спеціальне використання
лісових ресурсів (крім рентної плати за
спеціальне використання лісових ресурсів в
частині деревини, заготовленої в порядку
рубок головного користування)
281 700
281 700
X
X
14000000
Внутрішні податки на товари та послуги
569 686 300
569 686 300
X
X
14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні
підакцизних товарів (продукції)
48 667 900
48 667 900
X
X
14021900
Пальне
48 667 900
48 667 900
X
X
Доходи бюджету міста Харкова на 2020 рік
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Усього
до рішення 31 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет
міста Харкова на 2020 рік" в редакції рішення 33 сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від
№
__________/20
000000000
20201000000
2
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Усього
14030000
Акцизний податок з ввезених на митну
територію України підакцизних товарів
(продукції)
207 848 800
207 848 800
X
X
14031900
Пальне
207 848 800
207 848 800
X
X
14040000
Акцизний податок з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів
313 169 600
313 169 600
X
X
18000000
Місцеві податки
4 118 739 600
4 118 739 600
X
X
18010000
Податок на майно
1 760 994 400
1 760 994 400
X
X
18010100
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості
9 533 700
9 533 700
X
X
18010200
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості
29 256 900
29 256 900
X
X
18010300
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів
нежитлової нерухомості
34 584 300
34 584 300
X
X
18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів
нежитлової нерухомості
214 851 800
214 851 800
X
X
18010500
Земельний податок з юридичних осіб
582 923 300
582 923 300
X
X
18010600
Орендна плата з юридичних осіб
758 061 200
758 061 200
X
X
18010700
Земельний податок з фізичних осіб
35 971 500
35 971 500
X
X
18010900
Орендна плата з фізичних осіб
82 407 700
82 407 700
X
X
18011000
Транспортний податок з фізичних осіб
10 150 000
10 150 000
X
X
18011100
Транспортний податок з юридичних осіб
3 254 000
3 254 000
X
X
18020000
Збір за місця для паркування транспортних
засобів
11 076 500
11 076 500
X
X
18020100
Збір за місця для паркування транспортних
засобів, сплачений юридичними особами
11 076 500
11 076 500
X
X
18030000
Туристичний збір
7 179 300
7 179 300
X
X
18030100
Туристичний збір, сплачений юридичними
особами
4 943 300
4 943 300
X
X
18030200
Туристичний збір, сплачений фізичними
особами
2 236 000
2 236 000
X
X
18050000
Єдиний податок
2 339 489 400
2 339 489 400
X
X
18050300
Єдиний податок з юридичних осіб
411 921 100
411 921 100
X
X
18050400
Єдиний податок з фізичних осіб
1 927 568 300
1 927 568 300
X
X
19000000
Інші податки та збори
6 685 700
X
6 685 700
X
19010000
Екологічний податок
6 685 700
X
6 685 700
X
19010100
Екологічний податок, який справляється за
викиди в атмосферне повітря забруднюючих
речовин стаціонарними джерелами
забруднення (за винятком викидів в
атмосферне повітря двоокису вуглецю)
1 331 100
X
1 331 100
X
19010200
Надходження від скидів забруднюючих
речовин безпосередньо у водні об’єкти
4 023 000
X
4 023 000
X
Додаток 1
3
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Усього
19010300
Надходження від розміщення відходів у
спеціально відведених для цього місцях чи
на об’єктах, крім розміщення окремих видів
відходів як вторинної сировини
1 331 600
X
1 331 600
X
20000000
Неподаткові надходження
430 870 034
200 141 800
230 728 234
10 791 000
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
28 746 000
28 746 000
X
X
21010000
Частина чистого прибутку (доходу)
державних або комунальних унітарних
підприємств та їх об'єднань, що вилучається
до відповідного бюджету, та дивіденди
(дохід), нараховані на акції (частки)
господарських товариств, у статутних
капіталах яких є державна або комунальна
власність
20 568 500
20 568 500
X
X
21010300
Частина чистого прибутку (доходу)
комунальних унітарних підприємств та їх
об'єднань, що вилучається до відповідного
місцевого бюджету
20 568 500
20 568 500
X
X
21080000
Інші надходження
8 177 500
8 177 500
X
X
21080500
Інші надходження
813 100
813 100
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
5 474 400
5 474 400
X
X
21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції
за порушення законодавства у сфері
виробництва та обігу алкогольних напоїв та
тютюнових виробів
1 890 000
1 890 000
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
136 500 700
136 500 700
X
X
22010000
Плата за надання адміністративних послуг
79 345 200
79 345 200
X
X
22010300
Адміністративний збір за проведення
державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань
3 038 100
3 038 100
X
X
22012500
Плата за надання інших адміністративних
послуг
72 904 800
72 904 800
X
X
22012600
Адміністративний збір за державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень
3 269 700
3 269 700
X
X
22012900
Плата за скорочення термінів надання послуг
у сфері державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень і державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань, а
також плата за надання інших платних
послуг, пов'язаних з такою державною
реєстрацією
132 600
132 600
X
X
22080000
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим державним майном
55 000 000
55 000 000
X
X
Додаток 1
4
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Усього
22080400
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває
в комунальній власності
55 000 000
55 000 000
X
X
22090000
Державне мито
2 155 500
2 155 500
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
1 100 500
1 100 500
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
1 055 000
1 055 000
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
45 764 600
34 895 100
10 869 500
10 791 000
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
209 600
209 600
X
X
24060000
Інші надходження
34 764 000
34 685 500
78 500
X
24060300
Інші надходження
4 978 800
4 978 800
X
X
24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності
78 500
X
78 500
X
24062200
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних
ділянках державної та комунальної
власності, які не надані у користування та не
передані у власність, внаслідок їх
самовільного зайняття, використання не за
цільовим призначенням, зняття ґрунтового
покриву (родючого шару ґрунту) без
спеціального дозволу; відшкодування
збитків за погіршення якості ґрунтового
покриву тощо та за неодержання доходів у
зв’язку з тимчасовим невикористанням
земельних ділянок
29 706 700
29 706 700
X
X
24110000
Доходи від операцій з кредитування та
надання гарантій
791 000
X
791 000
791 000
24110600
Відсотки за користування позиками, які
надавалися з місцевих бюджетів
791 000
X
791 000
791 000
24170000
Надходження коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури населеного пункту
10 000 000
X
10 000 000
10 000 000
25000000
Власні надходження бюджетних установ
219 858 734
X
219 858 734
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
216 610 363
X
216 610 363
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
204 375 936
X
204 375 936
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
7 915 414
X
7 915 414
X
Додаток 1
5
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Усього
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ,
що здійснюється відповідно до Закону
України «Про оренду державного та
комунального майна»
4 031 801
X
4 031 801
X
25010400
Надходження бюджетних установ від
реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)
287 212
X
287 212
X
25020000
Інші джерела власних надходжень
бюджетних установ
3 248 371
X
3 248 371
X
25020100
Благодійні внески, гранти та дарунки
3 248 371
X
3 248 371
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
95 074 600
74 600
95 000 000
95 000 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
25 074 600
74 600
25 000 000
25 000 000
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
47 500
47 500
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
47 500
47 500
X
X
31020000
Надходження коштів від Державного фонду
дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння
27 100
27 100
X
X
31030000
Кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності
25 000 000
X
25 000 000
25 000 000
33000000
Кошти від продажу землі і нематеріальних
активів
70 000 000
X
70 000 000
70 000 000
33010000
Кошти від продажу землі
70 000 000
X
70 000 000
70 000 000
33010100
Кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній або комунальній
власності, та земельних ділянок, які
знаходяться на території Автономної
Республіки Крим
70 000 000
X
70 000 000
70 000 000
Усього доходів (без урахування
міжбюджетних трансфертів)
12 079 550 534
11 747 136 600
332 413 934
105 791 000
40000000
Офіційні трансферти
2 276 214 492
1 919 914 492
356 300 000
41000000
Від органів державного управління
2 276 214 492
1 919 914 492
356 300 000
41020000
Дотації з державного бюджету місцевим
бюджетам
53 104 900
53 104 900
X
X
41021000
Додаткова дотація з державного бюджету
місцевим бюджетам на компенсацію втрат
доходів місцевих бюджетів внаслідок
наданих державою податкових пільг зі
сплати земельного податку суб'єктам
космічної діяльності та літакобудування
53 104 900
53 104 900
X
X
Додаток 1
6
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Усього
41030000
Субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам
2 138 143 800
1 781 843 800
356 300 000
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
1 495 741 300
1 495 741 300
X
X
41034200
Медична субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
286 102 500
286 102 500
X
X
41037100
Субвенція з державного бюджету міському
бюджету міста Харкова на подовження
третьої лінії метрополітену у м. Харкові
356 300 000
356 300 000
X
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
66 035 900
66 035 900
X
X
41040200
Дотація з місцевого бюджету на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони
здоров'я за рахунок відповідної додаткової
дотації з державного бюджету
66 035 900
66 035 900
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
18 929 892
18 929 892
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері
освіти за рахунок коштів освітньої субвенції
9 119 529
9 119 529
X
X
41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
3 092 873
3 092 873
X
X
41051500
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері
охорони здоров’я за рахунок коштів
медичної субвенції
6 717 490
6 717 490
X
X
Разом доходів
14 355 765 026
13 667 051 092
688 713 934
105 791 000
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Додаток 1
Додаток 1.1
(код бюджету)
(гривень)
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
10000000
Податкові надходження
11 553 324 200
11 546 638 500
6 685 700
X
11000000
Податки на доходи, податки на прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості
6 858 212 600
6 858 212 600
X
X
11010000
Податок та збір на доходи фізичних осіб
6 830 682 500
6 830 682 500
X
X
11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку у вигляді
заробітної плати
6 029 754 800
6 029 754 800
X
X
11010200
Податок на доходи фізичних осіб з
грошового забезпечення, грошових
винагород та інших виплат, одержаних
військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу, що сплачується
податковими агентами
457 240 500
457 240 500
X
X
11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку інших ніж
заробітна плата
157 233 000
157 233 000
X
X
11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується фізичними особами за
результатами річного декларування
186 454 200
186 454 200
X
X
11020000
Податок на прибуток підприємств
27 530 100
27 530 100
X
X
11020200
Податок на прибуток підприємств та
фінансових установ комунальної власності
27 530 100
27 530 100
X
X
14000000
Внутрішні податки на товари та послуги
569 686 300
569 686 300
X
X
14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні
підакцизних товарів (продукції)
48 667 900
48 667 900
X
X
14021900
Пальне
48 667 900
48 667 900
X
X
14030000
Акцизний податок з ввезених на митну
територію України підакцизних товарів
(продукції)
207 848 800
207 848 800
X
X
14031900
Пальне
207 848 800
207 848 800
X
X
14040000
Акцизний податок з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів
313 169 600
313 169 600
X
X
18000000
Місцеві податки
4 118 739 600
4 118 739 600
X
X
18010000
Податок на майно
1 760 994 400
1 760 994 400
X
X
до
рішення
31
сесії
Харківської
міської
ради
7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста
Харкова на 2020 рік" в редакції рішення 33 сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від
№ __________/20
000000000000000
Спеціальний фонд
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2020 рік
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний фонд
20201100000
2
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний фонд
18010100
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості
9 533 700
9 533 700
X
X
18010200
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості
29 256 900
29 256 900
X
X
18010300
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів
нежитлової нерухомості
34 584 300
34 584 300
X
X
18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об'єктів
нежитлової нерухомості
214 851 800
214 851 800
X
X
18010500
Земельний податок з юридичних осіб
582 923 300
582 923 300
X
X
18010600
Орендна плата з юридичних осіб
758 061 200
758 061 200
X
X
18010700
Земельний податок з фізичних осіб
35 971 500
35 971 500
X
X
18010900
Орендна плата з фізичних осіб
82 407 700
82 407 700
X
X
18011000
Транспортний податок з фізичних осіб
10 150 000
10 150 000
X
X
18011100
Транспортний податок з юридичних осіб
3 254 000
3 254 000
X
X
18020000
Збір за місця для паркування транспортних
засобів
11 076 500
11 076 500
X
X
18020100
Збір за місця для паркування транспортних
засобів, сплачений юридичними особами
11 076 500
11 076 500
X
X
18030000
Туристичний збір
7 179 300
7 179 300
X
X
18030100
Туристичний збір, сплачений юридичними
особами
4 943 300
4 943 300
X
X
18030200
Туристичний збір, сплачений фізичними
особами
2 236 000
2 236 000
X
X
18050000
Єдиний податок
2 339 489 400
2 339 489 400
X
X
18050300
Єдиний податок з юридичних осіб
411 921 100
411 921 100
X
X
18050400
Єдиний податок з фізичних осіб
1 927 568 300
1 927 568 300
X
X
19000000
Інші податки та збори
6 685 700
X
6 685 700
X
19010000
Екологічний податок
6 685 700
X
6 685 700
X
19010100
Екологічний податок, який справляється за
викиди в атмосферне повітря забруднюючих
речовин стаціонарними джерелами
забруднення (за винятком викидів в
атмосферне повітря двоокису вуглецю)
1 331 100
X
1 331 100
X
19010200
Надходження від скидів забруднюючих
речовин безпосередньо у водні об’єкти
4 023 000
X
4 023 000
X
19010300
Надходження від розміщення відходів у
спеціально відведених для цього місцях чи
на об’єктах, крім розміщення окремих видів
відходів як вторинної сировини
1 331 600
X
1 331 600
X
20000000
Неподаткові надходження
271 117 680
195 158 500
75 959 180
10 791 000
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
28 189 400
28 189 400
X
X
Додаток 1.1
3
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний фонд
21010000
Частина чистого прибутку (доходу)
державних або комунальних унітарних
підприємств та їх об'єднань, що вилучається
до відповідного бюджету, та дивіденди
(дохід), нараховані на акції (частки)
господарських товариств, у статутних
капіталах яких є державна або комунальна
власність
20 568 500
20 568 500
X
X
21010300
Частина чистого прибутку (доходу)
комунальних унітарних підприємств та їх
об'єднань, що вилучається до відповідного
місцевого бюджету
20 568 500
20 568 500
X
X
21080000
Інші надходження
7 620 900
7 620 900
X
X
21080500
Інші надходження
813 100
813 100
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
4 917 800
4 917 800
X
X
21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції
за порушення законодавства у сфері
виробництва та обігу алкогольних напоїв та
тютюнових виробів
1 890 000
1 890 000
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
134 345 200
134 345 200
X
X
22010000
Плата за надання адміністративних послуг
79 345 200
79 345 200
X
X
22010300
Адміністративний збір за проведення
державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань
3 038 100
3 038 100
X
X
22012500
Плата за надання інших адміністративних
послуг
72 904 800
72 904 800
X
X
22012600
Адміністративний збір за державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень
3 269 700
3 269 700
X
X
22012900
Плата за скорочення термінів надання послуг
у сфері державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень і державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань, а
також плата за надання інших платних
послуг, пов'язаних з такою державною
реєстрацією
132 600
132 600
X
X
22080000
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим державним майном
55 000 000
55 000 000
X
X
22080400
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває
в комунальній власності
55 000 000
55 000 000
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
43 493 400
32 623 900
10 869 500
10 791 000
Додаток 1.1
4
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний фонд
24060000
Інші надходження
32 702 400
32 623 900
78 500
X
24060300
Інші надходження
2 917 200
2 917 200
X
X
24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності
78 500
X
78 500
X
24062200
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних
ділянках державної та комунальної
власності, які не надані у користування та не
передані у власність, внаслідок їх
самовільного зайняття, використання не за
цільовим призначенням, зняття ґрунтового
покриву (родючого шару ґрунту) без
спеціального дозволу; відшкодування
збитків за погіршення якості ґрунтового
покриву тощо та за неодержання доходів у
зв’язку з тимчасовим невикористанням
земельних ділянок
29 706 700
29 706 700
X
X
24110000
Доходи від операцій з кредитування та
надання гарантій
791 000
X
791 000
791 000
24110600
Відсотки за користування позиками, які
надавалися з місцевих бюджетів
791 000
X
791 000
791 000
24170000
Надходження коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури населеного пункту
10 000 000
X
10 000 000
10 000 000
25000000
Власні надходження бюджетних установ
65 089 680
X
65 089 680
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
65 077 680
X
65 077 680
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
63 659 643
X
63 659 643
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
527 597
X
527 597
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ,
що здійснюється відповідно до Закону
України «Про оренду державного та
комунального майна»
880 240
X
880 240
X
25010400
Надходження бюджетних установ від
реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)
10 200
X
10 200
X
25020000
Інші джерела власних надходжень
бюджетних установ
12 000
X
12 000
X
25020100
Благодійні внески, гранти та дарунки
12 000
X
12 000
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
95 027 100
27 100
95 000 000
95 000 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
25 027 100
27 100
25 000 000
25 000 000
31020000
Надходження коштів від Державного фонду
дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння
27 100
27 100
X
X
Додаток 1.1
5
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний фонд
31030000
Кошти від відчуження майна, що належить
Автономній Республіці Крим та майна, що
перебуває в комунальній власності
25 000 000
X
25 000 000
25 000 000
33000000
Кошти від продажу землі і нематеріальних
активів
70 000 000
X
70 000 000
70 000 000
33010000
Кошти від продажу землі
70 000 000
X
70 000 000
70 000 000
33010100
Кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній або комунальній
власності, та земельних ділянок, які
знаходяться на території Автономної
Республіки Крим
70 000 000
X
70 000 000
70 000 000
Усього доходів (без урахування
міжбюджетних трансфертів)
11 919 468 980
11 741 824 100
177 644 880
105 791 000
40000000
Офіційні трансферти
2 276 214 492
1 919 914 492
356 300 000
41000000
Від органів державного управління
2 276 214 492
1 919 914 492
356 300 000
41020000
Дотації з державного бюджету місцевим
бюджетам
53 104 900
53 104 900
X
X
41021000
Додаткова дотація з державного бюджету
місцевим бюджетам на компенсацію втрат
доходів місцевих бюджетів внаслідок
наданих державою податкових пільг зі
сплати земельного податку суб'єктам
космічної діяльності та літакобудування
53 104 900
53 104 900
X
X
41030000
Субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам
2 138 143 800
1 781 843 800
356 300 000
41033900
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
1 495 741 300
1 495 741 300
X
X
41034200
Медична субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
286 102 500
286 102 500
X
X
41037100
Субвенція з державного бюджету міському
бюджету міста Харкова на подовження
третьої лінії метрополітену у м. Харкові
356 300 000
356 300 000
X
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
66 035 900
66 035 900
X
X
41040200
Дотація з місцевого бюджету на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони
здоров'я за рахунок відповідної додаткової
дотації з державного бюджету
66 035 900
66 035 900
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
18 929 892
18 929 892
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
9 119 529
9 119 529
X
X
41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
3 092 873
3 092 873
X
X
Додаток 1.1
6
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний фонд
41051500
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері
охорони здоров’я за рахунок коштів
медичної субвенції
6 717 490
6 717 490
X
X
Разом доходів
14 195 683 472
13 661 738 592
533 944 880
105 791 000
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Додаток 1.1
Додаток 1.10
(код бюджету)
(гривень)
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
34 294 043
1 217 000
33 077 043
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
70 300
70 300
X
X
21080000
Інші надходження
70 300
70 300
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
70 300
70 300
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
773 800
773 800
X
X
22090000
Державне мито
773 800
773 800
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
493 000
493 000
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
280 800
280 800
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
372 900
372 900
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
90 400
90 400
X
X
24060000
Інші надходження
282 500
282 500
X
24060300
Інші надходження
282 500
282 500
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
33 077 043
X
33 077 043
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
33 077 043
X
33 077 043
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
31 745 751
X
31 745 751
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
580 840
X
580 840
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ,
що здійснюється відповідно до Закону
України «Про оренду державного та
комунального майна»
634 952
X
634 952
X
25010400
Надходження бюджетних установ від
реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)
115 500
X
115 500
X
Спеціальний фонд
Доходи бюджету Шевченківського району міста Харкова на 2020 рік
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
до рішення 31 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет
міста Харкова на 2020 рік" в редакції рішення 33 сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від
№ __________/20
000000000000
20201100000
2
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
30000000
Доходи від операцій з капіталом
5 800
5 800
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
5 800
5 800
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
5 800
5 800
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
5 800
5 800
X
X
Усього доходів (без урахування
міжбюджетних трансфертів)
34 299 843
1 222 800
33 077 043
40000000
Офіційні трансферти
585 616 946
585 616 946
41000000
Від органів державного управління
585 616 946
585 616 946
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
364 778 863
364 778 863
X
X
41040200
Дотація з місцевого бюджету на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони
здоров'я за рахунок відповідної додаткової
дотації з державного бюджету
6 165 648
6 165 648
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
358 613 215
358 613 215
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
220 838 083
220 838 083
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
220 663 936
220 663 936
X
X
41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
174 147
174 147
X
X
Разом доходів
619 916 789
586 839 746
33 077 043
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Додаток 1.10
Додаток 1.11
Код
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією
18010600
18010900
Орендна плата за земельні ділянки
18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції
22010300
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг
22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень
22012900
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з
такою державною реєстрацією
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та
цивільного захисту Харківської міської ради, адміністративні
комісії районів при виконавчому комітеті Харківської міської
ради, відділи праці та зайнятості населення адміністрацій районів
Харківської міської ради, Інспекція державного архітектурно-
будівельного контролю Департаменту територіального контролю
Харківської міської ради, Інспекція з паркування Департаменту
територіального контролю Харківської міської ради
Департамент реєстрації Харківської міської ради
Департамент реєстрації Харківської міської ради, Інспекція
державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту
територіального контролю Харківської міської ради
до
рішення
31
сесії
Харківської
міської
ради
7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста
Харкова на 2020 рік" в редакції рішення 33 сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від
№ __________/20
000000000000000
Перелік виконавчих органів Харківської міської ради,
які здійснюють контроль за виконанням планових показників з надходження доходів до бюджету міста Харкова
Назва органу
Департамент реєстрації Харківської міської ради
Департамент інфраструктури Харківської міської ради
Департамент земельних відносин Харківської міської ради,
Департамент територіального контролю Харківської міської ради
2
Код
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією
Назва органу
22080400
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності
24062200
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та
комунальної власності, які не надані у користування та не передані у
власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за
цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару
ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення
якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з
тимчасовим невикористанням земельних ділянок
24170000
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту
31030000
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим
та майна, що перебуває в комунальній власності
33010100
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та
земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки
Крим
50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки
Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами
виконавчої влади
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради,
Департамент земельних відносин Харківської міської ради,
Управління комунального майна та приватизації Департаменту
економіки та комунального майна Харківської міської ради,
Інспекція
державного
архітектурно-будівельного
контролю
Департаменту територіального контролю Харківської міської ради
Департамент економіки та комунального майна Харківської
міської ради, Управління комунального майна та приватизації
Департаменту економіки та комунального майна Харківської
міської ради
Департамент територіального контролю Харківської міської ради
Департамент економіки та комунального майна Харківської
міської ради, Управління соціально-економічного розвитку,
планування та обліку Департаменту економіки та комунального
майна Харківської міської ради
Департамент земельних відносин Харківської міської ради
Департамент економіки та комунального майна Харківської
міської ради, Управління комунального майна та приватизації
Департаменту економіки та комунального майна Харківської
міської ради
Додаток 1.11
Додаток 1.2
(код бюджету)
(гривень)
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
16 900 068
334 800
16 565 268
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
60 800
60 800
X
X
21080000
Інші надходження
60 800
60 800
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
60 800
60 800
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
228 900
228 900
X
X
22090000
Державне мито
228 900
228 900
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
148 600
148 600
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
80 300
80 300
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
45 100
45 100
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
37 000
37 000
X
X
24060000
Інші надходження
8 100
8 100
X
24060300
Інші надходження
8 100
8 100
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
16 565 268
X
16 565 268
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
16 565 268
X
16 565 268
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
15 491 516
X
15 491 516
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
673 365
X
673 365
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ,
що здійснюється відповідно до Закону
України «Про оренду державного та
комунального майна»
400 387
X
400 387
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
3 000
3 000
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
3 000
3 000
Спеціальний фонд
Доходи бюджету Індустріального району міста Харкова на 2020 рік
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
до рішення 31 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет
міста Харкова на 2020 рік" в редакції рішення 33 сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від
№ __________/20
000000000000000
20201100000
2
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
3 000
3 000
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
3 000
3 000
X
X
Усього доходів (без урахування
міжбюджетних трансфертів)
16 903 068
337 800
16 565 268
40000000
Офіційні трансферти
435 224 586
435 224 586
41000000
Від органів державного управління
435 224 586
435 224 586
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
289 760 501
289 760 501
X
X
41040200
Дотація з місцевого бюджету на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони
здоров'я за рахунок відповідної додаткової
дотації з державного бюджету
3 666 547
3 666 547
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
286 093 954
286 093 954
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
145 464 085
145 464 085
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
145 392 369
145 392 369
X
X
41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
71 716
71 716
X
X
Разом доходів
452 127 654
435 562 386
16 565 268
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Додаток 1.2
Додаток 1.3
(код бюджету)
(гривень)
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
10000000
Податкові надходження
247 000
247 000
13000000
Рентна плата та плата за використання
інших природних ресурсів
247 000
247 000
X
X
13010000
Рентна плата за спеціальне використання
лісових ресурсів
247 000
247 000
X
X
13010200
Рентна плата за спеціальне використання
лісових ресурсів (крім рентної плати за
спеціальне використання лісових ресурсів в
частині деревини, заготовленої в порядку
рубок головного користування)
247 000
247 000
X
X
20000000
Неподаткові надходження
17 969 857
296 000
17 673 857
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
40 000
40 000
X
X
21080000
Інші надходження
40 000
40 000
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
40 000
40 000
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
236 000
236 000
X
X
22090000
Державне мито
236 000
236 000
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
65 500
65 500
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
170 500
170 500
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
20 000
20 000
24060000
Інші надходження
20 000
20 000
X
24060300
Інші надходження
20 000
20 000
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
17 673 857
X
17 673 857
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
17 673 857
X
17 673 857
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
17 547 725
X
17 547 725
X
Спеціальний фонд
Доходи бюджету Київського району міста Харкова на 2020 рік
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
до рішення 31 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет
міста Харкова на 2020 рік" в редакції рішення 33 сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від
№ __________/20
000000000000
20201100000
2
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ,
що здійснюється відповідно до Закону
України «Про оренду державного та
комунального майна»
126 132
X
126 132
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
18 500
18 500
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
18 500
18 500
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
18 500
18 500
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
18 500
18 500
X
X
Усього доходів (без урахування
міжбюджетних трансфертів)
18 235 357
561 500
17 673 857
40000000
Офіційні трансферти
497 103 471
497 103 471
41000000
Від органів державного управління
497 103 471
497 103 471
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
305 043 580
305 043 580
X
X
41040200
Дотація з місцевого бюджету на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони
здоров'я за рахунок відповідної додаткової
дотації з державного бюджету
4 005 899
4 005 899
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
301 037 681
301 037 681
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
192 059 891
192 059 891
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
191 932 337
191 932 337
X
X
41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
127 554
127 554
X
X
Разом доходів
515 338 828
497 664 971
17 673 857
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Додаток 1.3
Додаток 1.4
(код бюджету)
(гривень)
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
26 016 015
868 600
25 147 415
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
40 000
40 000
X
X
21080000
Інші надходження
40 000
40 000
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
40 000
40 000
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
453 100
453 100
X
X
22090000
Державне мито
453 100
453 100
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
247 800
247 800
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
205 300
205 300
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
375 500
375 500
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
6 000
6 000
X
X
24060000
Інші надходження
369 500
369 500
X
24060300
Інші надходження
369 500
369 500
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
25 147 415
X
25 147 415
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
25 147 415
X
25 147 415
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
20 811 070
X
20 811 070
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
3 233 604
X
3 233 604
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ,
що здійснюється відповідно до Закону
України «Про оренду державного та
комунального майна»
942 741
X
942 741
X
25010400
Надходження бюджетних установ від
реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)
160 000
X
160 000
X
Спеціальний фонд
Доходи бюджету Московського району міста Харкова на 2020 рік
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
до рішення 31 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет
міста Харкова на 2020 рік" в редакції рішення 33 сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від
№ __________/20
000000000000
20201100000
2
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
Усього доходів (без урахування
міжбюджетних трансфертів)
26 016 015
868 600
25 147 415
40000000
Офіційні трансферти
828 714 832
828 714 832
41000000
Від органів державного управління
828 714 832
828 714 832
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
553 144 499
553 144 499
X
X
41040200
Дотація з місцевого бюджету на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони
здоров'я за рахунок відповідної додаткової
дотації з державного бюджету
5 967 314
5 967 314
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
547 177 185
547 177 185
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
275 570 333
275 570 333
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
274 198 067
274 198 067
X
X
41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
1 372 266
1 372 266
X
X
Разом доходів
854 730 847
829 583 432
25 147 415
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Додаток 1.4
Додаток 1.5
(код бюджету)
(гривень)
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
14 386 447
93 400
14 293 047
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
30 000
30 000
X
X
21080000
Інші надходження
30 000
30 000
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
30 000
30 000
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
63 400
63 400
X
X
22090000
Державне мито
63 400
63 400
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
63 400
63 400
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
14 293 047
X
14 293 047
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
14 293 047
X
14 293 047
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
13 558 374
X
13 558 374
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
551 581
X
551 581
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ,
що здійснюється відповідно до Закону
України «Про оренду державного та
комунального майна»
183 092
X
183 092
X
Усього доходів (без урахування
міжбюджетних трансфертів)
14 386 447
93 400
14 293 047
40000000
Офіційні трансферти
430 346 498
430 346 498
41000000
Від органів державного управління
430 346 498
430 346 498
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
287 007 689
287 007 689
X
X
41040200
Дотація з місцевого бюджету на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони
здоров'я за рахунок відповідної додаткової
дотації з державного бюджету
4 193 547
4 193 547
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
282 814 142
282 814 142
X
X
20201100000
до рішення 31 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет
міста Харкова на 2020 рік" в редакції рішення 33 сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від
№ __________/20
000000000000
Спеціальний фонд
Доходи бюджету Немишлянського району міста Харкова на 2020 рік
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
2
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
143 338 809
143 338 809
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
142 999 269
142 999 269
X
X
41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
339 540
339 540
X
X
Разом доходів
444 732 945
430 439 898
14 293 047
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Додаток 1.5
Додаток 1.6
(код бюджету)
(гривень)
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
8 639 892
166 400
8 473 492
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
16 900
16 900
X
X
21080000
Інші надходження
16 900
16 900
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
16 900
16 900
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
51 500
51 500
X
X
22090000
Державне мито
51 500
51 500
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
3 700
3 700
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
47 800
47 800
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
98 000
98 000
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
16 000
16 000
X
X
24060000
Інші надходження
82 000
82 000
24060300
Інші надходження
82 000
82 000
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
8 473 492
X
8 473 492
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
8 473 492
X
8 473 492
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
6 390 621
X
6 390 621
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
1 879 756
X
1 879 756
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ,
що здійснюється відповідно до Закону
України «Про оренду державного та
комунального майна»
203 115
X
203 115
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
3 600
3 600
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
3 600
3 600
до рішення 31 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет
міста Харкова на 2020 рік" в редакції рішення 33 сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від
№ __________/20
000000000000
Усього
Загальний
фонд
20201100000
Спеціальний фонд
Доходи бюджету Новобаварського району міста Харкова на 2020 рік
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
2
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Усього
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
3 600
3 600
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
3 600
3 600
X
X
Усього доходів (без урахування
міжбюджетних трансфертів)
8 643 492
170 000
8 473 492
40000000
Офіційні трансферти
312 761 638
312 761 638
41000000
Від органів державного управління
312 761 638
312 761 638
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
211 775 453
211 775 453
X
X
41040200
Дотація з місцевого бюджету на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони
здоров'я за рахунок відповідної додаткової
дотації з державного бюджету
2 212 551
2 212 551
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
209 562 902
209 562 902
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
100 986 185
100 986 185
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
100 572 581
100 572 581
X
X
41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
413 604
413 604
X
X
Разом доходів
321 405 130
312 931 638
8 473 492
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Додаток 1.6
Додаток 1.7
(код бюджету)
(гривень)
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
10000000
Податкові надходження
19 000
19 000
13000000
Рентна плата та плата за використання
інших природних ресурсів
19 000
19 000
X
X
13010000
Рентна плата за спеціальне використання
лісових ресурсів
19 000
19 000
X
X
13010200
Рентна плата за спеціальне використання
лісових ресурсів (крім рентної плати за
спеціальне використання лісових ресурсів в
частині деревини, заготовленої в порядку
рубок головного користування)
19 000
19 000
X
X
20000000
Неподаткові надходження
8 450 597
333 600
8 116 997
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
162 000
162 000
X
X
21080000
Інші надходження
162 000
162 000
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
162 000
162 000
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
156 600
156 600
X
X
22090000
Державне мито
156 600
156 600
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
69 000
69 000
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
87 600
87 600
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
15 000
15 000
24060000
Інші надходження
15 000
15 000
X
24060300
Інші надходження
15 000
15 000
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
8 116 997
X
8 116 997
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
8 116 997
X
8 116 997
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
8 056 761
X
8 056 761
X
20201100000
до рішення 31 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет
міста Харкова на 2020 рік" в редакції рішення 33 сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від
№ __________/20
000000000000
Спеціальний фонд
Доходи бюджету Основ'янського району міста Харкова на 2020 рік
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
2
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ,
що здійснюється відповідно до Закону
України «Про оренду державного та
комунального майна»
60 236
X
60 236
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
3 500
3 500
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
3 500
3 500
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
3 500
3 500
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
3 500
3 500
X
X
Усього доходів (без урахування
міжбюджетних трансфертів)
8 473 097
356 100
8 116 997
40000000
Офіційні трансферти
264 536 630
264 536 630
41000000
Від органів державного управління
264 536 630
264 536 630
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
187 378 990
187 378 990
X
X
41040200
Дотація з місцевого бюджету на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони
здоров'я за рахунок відповідної додаткової
дотації з державного бюджету
1 645 673
1 645 673
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
185 733 317
185 733 317
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
77 157 640
77 157 640
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері
освіти за рахунок коштів освітньої субвенції
77 040 829
77 040 829
X
X
41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
116 811
116 811
X
X
Разом доходів
273 009 727
264 892 730
8 116 997
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Додаток 1.7
Додаток 1.8
(код бюджету)
(гривень)
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
20000000
Неподаткові надходження
19 951 172
1 486 300
18 464 872
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
58 500
58 500
X
X
21080000
Інші надходження
58 500
58 500
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
58 500
58 500
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
123 900
123 900
X
X
22090000
Державне мито
123 900
123 900
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
49 900
49 900
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
74 000
74 000
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
1 303 900
1 303 900
24030000
Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув
строк позовної давності
60 200
60 200
X
X
24060000
Інші надходження
1 243 700
1 243 700
X
24060300
Інші надходження
1 243 700
1 243 700
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
18 464 872
X
18 464 872
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
18 464 872
X
18 464 872
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
17 768 483
X
17 768 483
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
251 566
X
251 566
X
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ,
що здійснюється відповідно до Закону
України «Про оренду державного та
комунального майна»
444 823
X
444 823
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
7 500
7 500
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
7 500
7 500
до рішення 31 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет
міста Харкова на 2020 рік" в редакції рішення 33 сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від
№ __________/20
000000000000
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Доходи бюджету Слобідського району міста Харкова на 2020 рік
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
20201100000
Усього
2
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
7 500
7 500
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
7 500
7 500
X
X
Усього доходів (без урахування
міжбюджетних трансфертів)
19 958 672
1 493 800
18 464 872
40000000
Офіційні трансферти
425 781 705
425 781 705
41000000
Від органів державного управління
425 781 705
425 781 705
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
275 362 009
275 362 009
X
X
41040200
Дотація з місцевого бюджету на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони
здоров'я за рахунок відповідної додаткової
дотації з державного бюджету
3 268 905
3 268 905
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
272 093 104
272 093 104
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
150 419 696
150 419 696
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
150 276 290
150 276 290
X
X
41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
143 406
143 406
X
X
Разом доходів
445 740 377
427 275 505
18 464 872
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Додаток 1.8
Додаток 1.9
(код бюджету)
(гривень)
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
10000000
Податкові надходження
15 700
15 700
13000000
Рентна плата та плата за використання
інших природних ресурсів
15 700
15 700
X
X
13010000
Рентна плата за спеціальне використання
лісових ресурсів
15 700
15 700
X
X
13010200
Рентна плата за спеціальне використання
лісових ресурсів (крім рентної плати за
спеціальне використання лісових ресурсів в
частині деревини, заготовленої в порядку
рубок головного користування)
15 700
15 700
X
X
20000000
Неподаткові надходження
13 144 263
187 200
12 957 063
21000000
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
78 100
78 100
X
X
21080000
Інші надходження
78 100
78 100
X
X
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
78 100
78 100
X
X
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської
діяльності
68 300
68 300
X
X
22090000
Державне мито
68 300
68 300
X
X
22090100
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
числі за оформлення документів на
спадщину і дарування
23 000
23 000
X
X
22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
45 300
45 300
X
X
24000000
Інші неподаткові надходження
40 800
40 800
24060000
Інші надходження
40 800
40 800
X
24060300
Інші надходження
40 800
40 800
X
X
25000000
Власні надходження бюджетних установ
12 957 063
X
12 957 063
X
25010000
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством
9 720 692
X
9 720 692
X
25010100
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю
9 345 992
X
9 345 992
X
25010200
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
217 105
X
217 105
X
Спеціальний фонд
Доходи бюджету Холодногірського району міста Харкова на 2020 рік
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
до рішення 31 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет
міста Харкова на 2020 рік" в редакції рішення 33 сесії
Харківської
міської
ради
7
скликання
від
№ __________/20
000000000000
20201100000
2
усього
у т.ч. бюджет
розвитку
1
2
3
4
5
6
Спеціальний фонд
Код
Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету
Усього
Загальний
фонд
25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ,
що здійснюється відповідно до Закону
України «Про оренду державного та
комунального майна»
156 083
X
156 083
X
25010400
Надходження бюджетних установ від
реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)
1 512
X
1 512
X
25020000
Інші джерела власних надходжень
бюджетних установ
3 236 371
X
3 236 371
X
25020100
Благодійні внески, гранти та дарунки
3 236 371
X
3 236 371
X
30000000
Доходи від операцій з капіталом
5 600
5 600
31000000
Надходження від продажу основного
капіталу
5 600
5 600
31010000
Кошти від реалізації скарбів, майна,
одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових
коштів, власники яких невідомі
5 600
5 600
X
X
31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники
яких невідомі
5 600
5 600
X
X
Усього доходів (без урахування
міжбюджетних трансфертів)
13 165 563
208 500
12 957 063
40000000
Офіційні трансферти
308 428 014
308 428 014
41000000
Від органів державного управління
308 428 014
308 428 014
41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
213 148 815
213 148 815
X
X
41040200
Дотація з місцевого бюджету на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони
здоров'я за рахунок відповідної додаткової
дотації з державного бюджету
1 891 866
1 891 866
X
X
41040400
Інші дотації з місцевого бюджету
211 256 949
211 256 949
X
X
41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
95 279 199
95 279 199
41051000
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти
за рахунок коштів освітньої субвенції
94 945 370
94 945 370
X
X
41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
333 829
333 829
X
X
Разом доходів
321 593 577
308 636 514
12 957 063
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Додаток 1.9
(гривень)
з них:
0100
Державне управління
1 126 971 774
1 126 971 774
775 724 525
25 731 100
32 635 721
21 416 145
21 416 145
11 219 576
7 000 000
695 000
21 416 145
1 159 607 495
0150
0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад
213 151 784
213 151 784
131 217 526
7 529 912
5 071 380
5 071 380
5 071 380
5 071 380
218 223 164
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
905 821 094
905 821 094
644 506 999
18 201 188
27 564 341
16 344 765
16 344 765
11 219 576
7 000 000
695 000
16 344 765
933 385 435
0170
0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та
посадових осіб місцевого самоврядування
28 000
28 000
28 000
0180
0133
Інша діяльність у сфері державного управління
7 970 896
7 970 896
7 970 896
1000
Освіта
3 941 458 227
3 941 458 227
2 584 834 215
464 726 381
324 604 358
124 237 057
124 237 057
198 088 974
61 128 601
7 711 225
126 515 384
4 266 062 585
1010
0910
Надання дошкільної освіти
1 144 341 770
1 144 341 770
711 964 239
168 787 662
103 797 535
149 500
149 500 103 216 489
741 198
374 495
581 046
1 248 139 305
1020
0921
Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями,
групами))
2 157 715 184
2 157 715 184
1 455 441 875
235 339 016
50 314 479
10 673 748
10 673 748
38 227 337
24 629 553
1 083 394
12 087 142
2 208 029 663
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках
9 069 584
9 069 584
5 032 241
1 770 577
12 000
12 000
9 081 584
1090
0960
Надання позашкільної освіти закладами
позашкільної освіти, заходи із позашкільної
роботи з дітьми
91 082 085
91 082 085
65 194 140
10 181 179
15 128 229
4 444 188
4 444 188
10 609 504
7 401 696
725 623
4 518 725
106 210 314
1100
0960
Надання спеціальної освіти мистецькими школами
196 526 955
196 526 955
152 236 244
5 999 814
41 724 210
9 449 851
9 449 851
32 198 359
24 681 106
504 949
9 525 851
238 251 165
1110
0930
Підготовка кадрів закладами професійної
(професійно-технічної) освіти та іншими
закладами освіти
267 184 717
267 184 717
143 414 783
39 747 090
13 876 203
13 673 353
3 620 568
5 022 640
202 850
281 060 920
20201000000
(код бюджету)
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Видатки загального фонду
з них:
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019
№ 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" в редакції рішення 33
сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ___________ № _______/20
Додаток 2
видатки
споживання
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
видатки
споживання
з них:
Видатки спеціального фонду
РОЗПОДІЛ
Р А З О М
видатки розвитку
ВСЬОГО
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків та
кредиту-
вання
бюджету
у тому числі
бюджет розвитку
видатків бюджету м. Харкова на 2020 рік за напрямами
2
з них:
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Видатки загального фонду
з них:
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
видатки
споживання
з них:
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
видатки розвитку
ВСЬОГО
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків та
кредиту-
вання
бюджету
у тому числі
бюджет розвитку
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності закладів
освіти
21 303 374
21 303 374
16 549 547
710 883
101 280
101 280
101 280
101 280
21 404 654
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
51 733 734
51 733 734
33 340 755
2 025 637
99 650 422
99 418 490
99 418 490
151 932
54 480
124
99 498 490
151 384 156
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти
44 984 366
44 984 366
33 340 755
2 025 637
231 932
151 932
54 480
124
80 000
45 216 298
1162
0990
Інші програми та заходи у сфері освіти
6 749 368
6 749 368
99 418 490
99 418 490
99 418 490
99 418 490
106 167 858
1170
0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних
центрів
2 500 824
2 500 824
1 660 391
164 523
2 500 824
2000
Охорона здоров'я
600 840 570
600 840 570
106 953 677
106 841 977
106 841 977
111 700
106 841 977
707 794 247
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
288 184 459
288 184 459
75 947 581
75 947 581
75 947 581
75 947 581
364 132 040
2020
0732
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
14 703 248
14 703 248
111 700
111 700
14 814 948
2030
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
68 052 549
68 052 549
13 214 038
13 214 038
13 214 038
13 214 038
81 266 587
2080
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню,
крім первинної медичної допомоги
122 211 835
122 211 835
17 680 358
17 680 358
17 680 358
17 680 358
139 892 193
2090
0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна
допомога населенню
14 055 368
14 055 368
14 055 368
2100
0722
Стоматологічна допомога населенню
35 225 302
35 225 302
35 225 302
2110
Первинна медична допомога населенню
47 198 870
47 198 870
47 198 870
2113
0721
Первинна медична допомога населенню, що
надається амбулаторно-поліклінічними закладами
(відділеннями)
47 198 870
47 198 870
47 198 870
2120
0740
Інформаційно-методичне та просвітницьке
забезпечення в галузі охорони здоров'я
851 235
851 235
851 235
2140
Програми і централізовані заходи у галузі охорони
здоров’я
6 717 490
6 717 490
6 717 490
2144
0763
Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет
6 717 490
6 717 490
6 717 490
2150
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони
здоров’я
3 640 214
3 640 214
3 640 214
2151
0763
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
охорони здоров’я
3 640 214
3 640 214
3 640 214
3000
Соціальний захист та соціальне
забезпечення
558 682 889
558 682 889
91 103 742
9 222 550
26 387 100
24 232 614
24 232 614
2 154 486
926 189
277 900
24 232 614
585 069 989
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших
передбачених законодавством пільг окремим
категоріям громадян та компенсація за пільговий
проїзд окремих категорій громадян
5 423 274
5 423 274
5 423 274
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв'язку
5 423 274
5 423 274
5 423 274
Додаток_2
3
з них:
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Видатки загального фонду
з них:
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
видатки
споживання
з них:
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
видатки розвитку
ВСЬОГО
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків та
кредиту-
вання
бюджету
у тому числі
бюджет розвитку
3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-
інвалідам в установах соціального обслуговування
72 680 359
72 680 359
56 164 326
2 527 758
3 540 322
3 059 182
3 059 182
481 140
302 948
300
3 059 182
76 220 681
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
66 029 181
66 029 181
51 813 925
1 986 883
3 028 922
2 547 782
2 547 782
481 140
302 948
300
2 547 782
69 058 103
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю
6 651 178
6 651 178
4 350 401
540 875
511 400
511 400
511 400
511 400
7 162 578
3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального
захисту
6 858 358
6 858 358
4 039 282
536 365
137 150
137 150
137 150
137 150
6 995 508
3111
1040
Утримання закладів, що надають соціальні
послуги дітям, які опинились у складних
життєвих обставинах, підтримка
функціонування дитячих будинків сімейного типу
та прийомних сімей
6 588 358
6 588 358
4 039 282
536 365
137 150
137 150
137 150
137 150
6 725 508
3112
1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх
соціального захисту
270 000
270 000
270 000
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
13 832 704
13 832 704
9 988 051
144 381
31 650
31 650
31 650
31 650
13 864 354
3121
1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
13 532 134
13 532 134
9 988 051
144 381
31 650
31 650
31 650
31 650
13 563 784
3122
1040
Заходи державної політики із забезпечення рівних
прав та можливостей жінок та чоловіків
45 365
45 365
45 365
3123
1040
Заходи державної політики з питань сім'ї
255 205
255 205
255 205
3130
Реалізація державної політики у молодіжній сфері
30 128 256
30 128 256
15 443 136
5 183 379
21 046 888
20 000 000
20 000 000
1 046 888
623 241
112 532
20 000 000
51 175 144
3131
1040
Здійснення заходів та реалізація проектів на
виконання Державної цільової соціальної програми
«Молодь України»
3 618 314
3 618 314
3 618 314
3132
1040
Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання
22 204 023
22 204 023
14 232 694
4 386 958
20 280 298
20 000 000
20 000 000
280 298
112 532
20 000 000
42 484 321
3133
1040
Інші заходи та заклади молодіжної політики
4 305 919
4 305 919
1 210 442
796 421
766 590
766 590
623 241
5 072 509
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які
надають соціальні послуги громадянам похилого
віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,
хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
3 968 244
3 968 244
3 968 244
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
2 504 050
2 504 050
2 504 050
Додаток_2
4
з них:
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Видатки загального фонду
з них:
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
видатки
споживання
з них:
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
видатки розвитку
ВСЬОГО
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків та
кредиту-
вання
бюджету
у тому числі
бюджет розвитку
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
2 504 050
2 504 050
2 504 050
3240
Інші заклади та заходи
423 287 644
423 287 644
5 468 947
830 667
1 631 090
1 004 632
1 004 632
626 458
165 068
1 004 632
424 918 734
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
8 206 648
8 206 648
5 468 947
830 667
1 168 412
541 954
541 954
626 458
165 068
541 954
9 375 060
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
415 080 996
415 080 996
462 678
462 678
462 678
462 678
415 543 674
4000
Культура і мистецтво
315 216 525
315 216 525
54 820 600
7 554 885
56 220 341
53 572 791
53 572 791
2 498 986
1 475 628
362 706
53 721 355
371 436 866
4030
0824
Забезпечення діяльності бібліотек
48 979 176
48 979 176
34 735 300
3 788 166
331 181
148 500
148 500
160 081
738
91 600
171 100
49 310 357
4040
0824
Забезпечення діяльності музеїв i виставок
5 616 671
5 616 671
3 528 100
361 402
170 826
109 826
109 826
50 300
300
120 526
5 787 497
4060
0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів
29 424 120
29 424 120
13 383 000
3 376 250
7 783 316
5 379 447
5 379 447
2 288 605
1 474 890
270 806
5 494 711
37 207 436
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
231 196 558
231 196 558
3 174 200
29 067
47 935 018
47 935 018
47 935 018
47 935 018
279 131 576
4081
0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва
54 281 865
54 281 865
3 174 200
29 067
300 800
300 800
300 800
300 800
54 582 665
4082
0829
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
176 914 693
176 914 693
47 634 218
47 634 218
47 634 218
47 634 218
224 548 911
5000
Фізична культура і спорт
158 994 263
158 994 263
95 352 226
19 010 595
21 142 438
17 784 317
17 784 317
3 240 214
934 854
726 919
17 902 224
180 136 701
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
5 348 300
5 348 300
5 348 300
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
3 542 600
3 542 600
3 542 600
5012
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
1 805 700
1 805 700
1 805 700
5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю
76 450
76 450
76 450
5022
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю
76 450
76 450
76 450
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
138 798 412
138 798 412
95 352 226
19 010 595
21 142 438
17 784 317
17 784 317
3 240 214
934 854
726 919
17 902 224
159 940 850
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
138 798 412
138 798 412
95 352 226
19 010 595
21 142 438
17 784 317
17 784 317
3 240 214
934 854
726 919
17 902 224
159 940 850
5040
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
8 353 448
8 353 448
8 353 448
5041
0810
Утримання та фінансова підтримка спортивних
споруд
8 353 448
8 353 448
8 353 448
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
6 417 653
6 417 653
6 417 653
Додаток_2
5
з них:
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Видатки загального фонду
з них:
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
видатки
споживання
з них:
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
видатки розвитку
ВСЬОГО
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків та
кредиту-
вання
бюджету
у тому числі
бюджет розвитку
5061
0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та
проведення фізкультурно-масових заходів серед
населення регіону
3 362 908
3 362 908
3 362 908
5062
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні
3 054 745
3 054 745
3 054 745
6000
Житлово-комунальне господарство
1 154 523 216
1 151 223 216
113 950 700
3 300 000
947 718 415
947 718 415
947 718 415
947 718 415
2 102 241 631
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
659 541 060
656 541 060
11 300 000
3 000 000
450 456 284
450 456 284
450 456 284
450 456 284
1 109 997 344
6011
0610
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
482 835 320
482 835 320
425 764 900
425 764 900
425 764 900
425 764 900
908 600 220
6012
0620
Забезпечення діяльності з виробництва,
транспортування, постачання теплової енергії
58 329 640
56 829 640
1 500 000
221 340
221 340
221 340
221 340
58 550 980
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
68 076 100
66 576 100
1 500 000
12 470 044
12 470 044
12 470 044
12 470 044
80 546 144
6014
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
42 300 000
42 300 000
11 300 000
42 300 000
6016
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової енергії
8 000 000
8 000 000
12 000 000
12 000 000
12 000 000
12 000 000
20 000 000
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють, виконують
та/або надають житлово-комунальні послуги
27 298 100
27 298 100
12 000 000
12 000 000
12 000 000
12 000 000
39 298 100
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
462 942 798
462 642 798
102 650 700
300 000
470 262 131
470 262 131
470 262 131
470 262 131
933 204 929
6080
Реалізація державних та місцевих житлових
програм
2 400 000
2 400 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
17 400 000
6081
0610
Будівництво житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
6084
0610
Витрати, пов’язані з наданням та
обслуговуванням пільгових довгострокових
кредитів, наданих громадянам на
будівництво/реконструкцію/придбання житла
2 400 000
2 400 000
2 400 000
6085
0610
Здешевлення вартості іпотечних кредитів для
забезпечення доступним житлом громадян, які
потребують поліпшення житлових умов
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
2 341 258
2 341 258
2 341 258
7300
Будівництво та регіональний розвиток
84 648 574
76 651 191
7 997 383
1 865 706 554
1 865 706 554
1 295 706 554
1 865 706 554
1 950 355 128
Додаток_2
6
з них:
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Видатки загального фонду
з них:
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
видатки
споживання
з них:
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
видатки розвитку
ВСЬОГО
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків та
кредиту-
вання
бюджету
у тому числі
бюджет розвитку
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
694 753 996
694 753 996
624 753 996
694 753 996
694 753 996
7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного
призначення
652 605 416
652 605 416
152 605 416
652 605 416
652 605 416
7324
0443
Будівництво установ та закладів культури
520 535 663
520 535 663
20 535 663
520 535 663
520 535 663
7325
0443
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної
культури і спорту
132 069 753
132 069 753
132 069 753
132 069 753
132 069 753
7330
0443
Будівництво інших об'єктів комунальної власності
433 038 315
433 038 315
433 038 315
433 038 315
433 038 315
7340
0443
Проектування, реставрація та охорона пам'яток
архітектури
31 725 923
31 725 923
31 725 923
31 725 923
31 725 923
7350
0443
Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)
8 539 380
541 997
7 997 383
82 904
82 904
82 904
82 904
8 622 284
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
76 109 194
76 109 194
53 500 000
53 500 000
53 500 000
53 500 000
129 609 194
7400
Транспорт та транспортна інфраструктура,
дорожнє господарство
856 695 600
856 564 300
131 300 1 142 423 465
786 123 465
750 332 465
1 142 423 465
1 999 119 065
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
198 244 900
198 244 900
564 133 495
207 833 495
172 042 495
564 133 495
762 378 395
7421
0453
Утримання та розвиток наземного
електротранспорту
198 229 900
198 229 900
69 623 495
69 623 495
69 623 495
69 623 495
267 853 395
7423
0453
Утримання та розвиток метрополітену
15 000
15 000
138 210 000
138 210 000
102 419 000
138 210 000
138 225 000
7425
0453
Розвиток мережі метрополітенів за рахунок
коштів, які надаються з державного бюджету
356 300 000
356 300 000
356 300 000
7440
Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури
40 000 000
40 000 000
92 017 027
92 017 027
92 017 027
92 017 027
132 017 027
7442
0456
Утримання та розвиток інших об’єктів
транспортної інфраструктури
40 000 000
40 000 000
92 017 027
92 017 027
92 017 027
92 017 027
132 017 027
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
618 450 700
618 319 400
131 300
486 272 943
486 272 943
486 272 943
486 272 943
1 104 723 643
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
618 450 700
618 319 400
131 300
486 272 943
486 272 943
486 272 943
486 272 943
1 104 723 643
7500
Зв'язок, телекомунікації та інформатика
56 426 249
56 426 249
78 725 000
78 725 000
78 725 000
78 725 000
135 151 249
7520
0460
Реалізація Національної програми інформатизації
27 731 819
27 731 819
78 725 000
78 725 000
78 725 000
78 725 000
106 456 819
7530
0460
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та
інформатики
28 694 430
28 694 430
28 694 430
7600
Інші програми та заходи, пов'язані з
економічною діяльністю
27 303 833
27 105 833
1 724 548
30 557
198 000
393 762 153
393 762 153
393 762 153
393 762 153
421 065 986
Додаток_2
7
з них:
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Видатки загального фонду
з них:
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
видатки
споживання
з них:
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
видатки розвитку
ВСЬОГО
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків та
кредиту-
вання
бюджету
у тому числі
бюджет розвитку
7610
0411
Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва
3 910 613
3 910 613
3 910 613
7650
0490
Проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки чи права на неї
198 000
198 000
198 000
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
393 762 153
393 762 153
393 762 153
393 762 153
393 762 153
7680
0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування
1 052 166
1 052 166
1 052 166
7690
Інша економічна діяльність
22 143 054
22 143 054
1 724 548
30 557
22 143 054
7693
0490
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
22 143 054
22 143 054
1 724 548
30 557
22 143 054
8100
Захист населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру
5 615 409
5 615 409
3 814 664
1 064 157
1 064 157
1 064 157
1 064 157
6 679 566
8110
0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха
522 385
522 385
1 064 157
1 064 157
1 064 157
1 064 157
1 586 542
8120
0320
Заходи з організації рятування на водах
5 093 024
5 093 024
3 814 664
5 093 024
8300
Охорона навколишнього природного
середовища
6 764 200
6 764 200
6 764 200
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
6 764 200
6 764 200
6 764 200
8400
Засоби масової інформації
13 814 396
13 814 396
13 814 396
8410
0830
Фінансова підтримка засобів масової інформації
13 814 396
13 814 396
13 814 396
8500
0133
Нерозподілені трансферти з державного
бюджету
8 531 500
8 531 500
8 531 500
8600
0170
Обслуговування місцевого боргу
354 099 055
354 099 055
354 099 055
8700
0133
Резервний фонд
80 000 000
80 000 000
80 000 000
8800
Кредитування
155 036 467
155 036 467
155 036 467
155 036 467
155 036 467
8820
Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та
одиноким молодим громадянам на
будівництво/придбання житла та їх повернення
40 000 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000
8821
1060
Надання пільгових довгострокових кредитів
молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам
на будівництво/придбання житла
40 000 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000
8840
Довгострокові кредити громадянам на
будівництво / реконструкцію / придбання житла та
їх повернення
45 000 000
45 000 000
45 000 000
45 000 000
45 000 000
8841
1060
Надання довгострокових кредитів громадянам на
будівництво/реконструкцію/придбання житла
45 000 000
45 000 000
45 000 000
45 000 000
45 000 000
Додаток_2
8
з них:
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Видатки загального фонду
з них:
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
розвитку
видатки
споживання
з них:
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
видатки розвитку
ВСЬОГО
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
ВСЬОГО
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків та
кредиту-
вання
бюджету
у тому числі
бюджет розвитку
8880
Виконання гарантійних зобов'язань за
позичальників, що отримали кредити під місцеві
гарантії
70 036 467
70 036 467
70 036 467
70 036 467
70 036 467
8881
0490
Надання коштів для забезпечення гарантійних
зобов'язань за позичальників, що отримали
кредити під місцеві гарантії
70 036 467
70 036 467
70 036 467
70 036 467
70 036 467
9000
Міжбюджетні трансферти
352 798 900
352 798 900
352 798 900
9100
Дотації з місцевого бюджету іншим
бюджетам
351 998 900
351 998 900
351 998 900
9110
0180
Реверсна дотація
(згідно з додатком 3.1 та 5)
351 998 900
351 998 900
351 998 900
9700
Субвенції з місцевого бюджету іншим
місцевим бюджетам на здійснення програм
та заходів за рахунок коштів місцевих
бюджетів
800 000
800 000
800 000
9710
0180
Субвенція з місцевого бюджету на утримання
об'єктів спільного користування чи ліквідацію
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного
користування (субвенція районному бюджету
Дергачівського району для міського бюджету
м.Дергачі)
800 000
800 000
800 000
9 696 620 980
9 684 994 297
3 607 374 520
640 226 768
11 626 683
5 159 144 046
4 576 221 112
3 970 430 112
217 313 936
71 465 272
9 773 750
4 941 830 110
14 855 765 026
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Всього видатків бюджету м. Харкова
Додаток_2
Додаток 3.10
(гривень)
з них:
0600000
Управління освіти Адміністрації Шевченківського
району Харківської міської ради
527 969 475
527 969 475
347 170 370
69 634 909
40 090 403
7 060 312
7 060 312
32 525 091
12 029 774
417 647
7 565 312
568 059 878
0610000
Управління освіти Адміністрації Шевченківського
району Харківської міської ради
527 969 475
527 969 475
347 170 370
69 634 909
40 090 403
7 060 312
7 060 312
32 525 091
12 029 774
417 647
7 565 312
568 059 878
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
2 274 997
2 274 997
1 736 616
129 825
2 274 997
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
157 218 985
157 218 985
98 219 353
23 539 184
15 749 275
15 549 275
678 981
162 744
200 000
172 968 260
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами
(відділеннями, групами))
342 051 812
342 051 812
226 865 738
44 671 870
23 265 983
7 060 312
7 060 312
15 940 671
10 702 831
237 272
7 325 312
365 317 795
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми
7 583 690
7 583 690
5 969 189
287 868
731 156
711 156
443 796
8 725
20 000
8 314 846
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності закладів освіти
2 496 015
2 496 015
1 921 288
146 425
2 496 015
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
5 949 204
5 949 204
4 428 236
291 488
5 949 204
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
5 949 204
5 949 204
4 428 236
291 488
5 949 204
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
10 394 772
10 394 772
8 029 950
568 249
343 989
323 989
204 166
8 906
20 000
10 738 761
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
10 394 772
10 394 772
8 029 950
568 249
343 989
323 989
204 166
8 906
20 000
10 738 761
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Шевченківського району Харківської
міської ради
32 741 065
32 741 065
22 496 571
32 741 065
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Шевченківського району Харківської
міської ради
32 741 065
32 741 065
22 496 571
32 741 065
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
29 335 165
29 335 165
22 496 571
29 335 165
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
1 215 024
1 215 024
1 215 024
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
1 215 024
1 215 024
1 215 024
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
20201100000
(код бюджету)
до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019
№ 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" в редакції рішення
33 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ___________ № _______/20
Видатки спеціального фонду
Розподіл видатків бюджету Шевченківського району м. Харкова на 2020 рік
видатки
розвитку
2
(гривень)
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
639 483
639 483
639 483
0813240
3240
Інші заклади та заходи
1 551 393
1 551 393
1 551 393
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
1 551 393
1 551 393
1 551 393
4800000
Адміністрація Шевченківського району Харківської
міської ради
19 068 894
19 068 894
12 430 977
1 571 108
46 952
46 952
19 115 846
4810000
Адміністрація Шевченківського району Харківської
міської ради
19 068 894
19 068 894
12 430 977
1 571 108
46 952
46 952
19 115 846
4810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
18 767 801
18 767 801
12 430 977
1 571 108
46 952
46 952
18 814 753
4813190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
188 720
188 720
188 720
4813192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
188 720
188 720
188 720
4816090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
112 373
112 373
112 373
В С Ь О Г О
579 779 434
579 779 434
382 097 918
71 206 017
40 137 355
7 060 312
7 060 312
32 572 043
12 029 774
417 647
7 565 312
619 916 789
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Додаток 3.10
(гривень)
з них:
0100000
Харківська міська рада
299 035 939
299 035 939
131 217 526
7 529 912
83 796 380
83 796 380
83 796 380
83 796 380
382 832 319
0110000
Харківська міська рада
299 035 939
299 035 939
131 217 526
7 529 912
83 796 380
83 796 380
83 796 380
83 796 380
382 832 319
0110150
0150
0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті ради
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
213 151 784
213 151 784
131 217 526
7 529 912
5 071 380
5 071 380
5 071 380
5 071 380
218 223 164
0110170
0170
0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та
посадових осіб місцевого самоврядування
28 000
28 000
28 000
0110180
0180
0133
Інша діяльність у сфері державного управління
7 332 225
7 332 225
7 332 225
0113190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
665 147
665 147
665 147
0113192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
665 147
665 147
665 147
0116030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
3 430 000
3 430 000
3 430 000
0117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
32 012 779
32 012 779
32 012 779
0117520
7520
0460
Реалізація Національної програми інформатизації
27 549 442
27 549 442
78 725 000
78 725 000
78 725 000
78 725 000
106 274 442
0117680
7680
0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування
1 052 166
1 052 166
1 052 166
0118410
8410
0830
Фінансова підтримка засобів масової інформації
13 814 396
13 814 396
13 814 396
0600000
Департамент освіти Харківської міської ради
188 367 724
188 367 724
114 197 206
9 679 210
120 757 730
106 721 906
106 721 906
13 959 824
9 820 046
735 057
106 797 906
309 125 454
0610000
Департамент освіти Харківської міської ради
188 367 724
188 367 724
114 197 206
9 679 210
120 757 730
106 721 906
106 721 906
13 959 824
9 820 046
735 057
106 797 906
309 125 454
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
9 654 531
9 654 531
6 721 193
9 654 531
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))
107 585 086
107 585 086
82 134 542
3 063 148
9 149 597
2 757 948
2 757 948
6 351 649
4 354 108
113 967
2 797 948
116 734 683
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2020 рік
за головними розпорядниками коштів
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
видатки
споживання
20201100000
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
(код бюджету)
до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019
№ 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" в редакції рішення 33
сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ___________ № _______/20
Додаток 3.1
10
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
2500000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
15 685 109
15 685 109
5 294 918
15 685 109
2510000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
15 685 109
15 685 109
5 294 918
15 685 109
2510160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
7 986 087
7 986 087
5 294 918
7 986 087
2517370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
7 699 022
7 699 022
7 699 022
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
24 685 398
24 685 398
14 177 875
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
39 685 398
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
24 685 398
24 685 398
14 177 875
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
39 685 398
2710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
18 339 735
18 339 735
14 177 875
18 339 735
2710180
0180
0133
Інша діяльність у сфері державного управління
118 000
118 000
118 000
2716080
6080
Реалізація державних та місцевих житлових програм
2 400 000
2 400 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
17 400 000
2716081
6081
0610
Будівництво житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
2716084
6084
0610
Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням
пільгових довгострокових кредитів, наданих
громадянам на
будівництво/реконструкцію/придбання житла
2 400 000
2 400 000
2 400 000
2716085
6085
0610
Здешевлення вартості іпотечних кредитів для
забезпечення доступним житлом громадян, які
потребують поліпшення житлових умов
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
2717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2717690
7690
0490
Інша економічна діяльність
1 827 663
1 827 663
1 827 663
2717693
7693
0490
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
1 827 663
1 827 663
1 827 663
Підтвердження кредитного рейтингу міста
1 827 663
1 827 663
1 827 663
3000000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
20 014 100
20 014 100
14 652 860
136 215
1 064 157
1 064 157
1 064 157
1 064 157
21 078 257
3010000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
20 014 100
20 014 100
14 652 860
136 215
1 064 157
1 064 157
1 064 157
1 064 157
21 078 257
Додаток 3.1
11
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
3010160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
14 398 691
14 398 691
10 838 196
136 215
14 398 691
3018110
8110
0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха
522 385
522 385
1 064 157
1 064 157
1 064 157
1 064 157
1 586 542
3018120
8120
0320
Заходи з організації рятування на водах
5 093 024
5 093 024
3 814 664
5 093 024
3100000
Управління комунального майна та
приватизації Департаменту економіки та
комунального майна Харківської міської
ради
38 005 178
38 005 178
15 029 929
494 066
38 005 178
3110000
Управління комунального майна та
приватизації Департаменту економіки та
комунального майна Харківської міської
ради
38 005 178
38 005 178
15 029 929
494 066
38 005 178
3110160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
20 339 068
20 339 068
15 029 929
494 066
20 339 068
3117690
7690
Інша економічна діяльність
17 666 110
17 666 110
17 666 110
3117693
7693
0490
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
17 666 110
17 666 110
17 666 110
3300000
Департамент реєстрації та цифрового
розвитку Харківської міської ради
84 576 146
84 576 146
38 561 606
202 670
22 334 526
22 334 526
22 334 526
22 334 526
106 910 672
3310000
Департамент реєстрації та цифрового
розвитку Харківської міської ради
84 576 146
84 576 146
38 561 606
202 670
22 334 526
22 334 526
22 334 526
22 334 526
106 910 672
3310160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
53 232 435
53 232 435
36 837 058
172 113
11 734 526
11 734 526
11 734 526
11 734 526
64 966 961
3317530
7530
0460
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та
інформатики
28 694 430
28 694 430
28 694 430
3317670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
10 600 000
10 600 000
10 600 000
10 600 000
10 600 000
3317690
7690
Інша економічна діяльність
2 649 281
2 649 281
1 724 548
30 557
2 649 281
3317693
7693
0490
Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю
2 649 281
2 649 281
1 724 548
30 557
2 649 281
3400000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
97 386 905
97 386 905
54 849 197
3 184 493
3 870 432
3 837 232
3 837 232
33 200
3 837 232
101 257 337
3410000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
97 386 905
97 386 905
54 849 197
3 184 493
3 870 432
3 837 232
3 837 232
33 200
3 837 232
101 257 337
3410160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
93 476 292
93 476 292
54 849 197
3 184 493
3 870 432
3 837 232
3 837 232
33 200
3 837 232
97 346 724
3417610
7610
0411
Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва
3 910 613
3 910 613
3 910 613
Додаток 3.1
12
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
3500000
Управління інноваційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у справах
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської
ради
12 401 816
12 401 816
2 691 423
12 401 816
3510000
Управління інноваційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у справах
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської
ради
12 401 816
12 401 816
2 691 423
12 401 816
3510160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
3 891 816
3 891 816
2 691 423
3 891 816
3517370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
8 510 000
8 510 000
8 510 000
3600000
Департамент земельних відносин Харківської
міської ради
30 448 212
30 250 212
11 787 391
198 000
3 500 000
3 500 000
3 500 000
3 500 000
33 948 212
3610000
Департамент земельних відносин Харківської
міської ради
30 448 212
30 250 212
11 787 391
198 000
3 500 000
3 500 000
3 500 000
3 500 000
33 948 212
3610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
15 423 212
15 423 212
11 787 391
15 423 212
3617370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
14 827 000
14 827 000
3 500 000
3 500 000
3 500 000
3 500 000
18 327 000
3617650
7650
0490
Проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки чи права на неї
198 000
198 000
198 000
3700000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
4 930 965 311
4 929 900 011
37 275 890
1 065 300
50 094 990
50 094 990
50 094 990
50 094 990
4 981 060 301
3710000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
4 930 965 311
4 929 900 011
37 275 890
1 065 300
50 094 990
50 094 990
50 094 990
50 094 990
4 981 060 301
3710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
47 021 536
47 021 536
37 275 890
94 990
94 990
94 990
94 990
47 116 526
3718600
8600
0170
Обслуговування місцевого боргу
354 099 055
354 099 055
354 099 055
3717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
(Міська цільова
програма "Громадський бюджет (бюджет участі)
міста Харкова" на 2018-2021 роки)
50 000 000
50 000 000
50 000 000
50 000 000
50 000 000
3718500
8500
0133
Нерозподілені трансферти з державного бюджету
8 531 500
8 531 500
8 531 500
3718700
8700
0133
Резервний фонд
80 000 000
80 000 000
80 000 000
9000
Міжбюджетні трансферти (згідно з додатком 4)
4 441 313 220
4 440 247 920
1 065 300
4 441 313 220
9100
Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам
3 039 399 299
3 039 399 299
3 039 399 299
Додаток 3.1
13
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
3719110
9110
0180
Реверсна дотація
351 998 900
351 998 900
351 998 900
3719130
9130
0180
Дотація з місцевого бюджету на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони здоров'я за
рахунок відповідної додаткової дотації з державного
бюджету
33 017 950
33 017 950
33 017 950
3719150
9150
0180
Інші дотації з місцевого бюджету (з міського
бюджету м. Харкова районним у місті бюджетам)
2 654 382 449
2 654 382 449
2 654 382 449
9300
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за
рахунок субвенцій з державного бюджету
1 401 113 921
1 400 048 621
1 065 300
1 401 113 921
3719310
9310
0180
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів
освітньої субвенції
1 398 021 048
1 398 021 048
1 398 021 048
3719330
9330
0180
Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
3 092 873
2 027 573
1 065 300
3 092 873
9700
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим
бюджетам на здійснення програм та заходів за
рахунок коштів місцевих бюджетів
800 000
800 000
800 000
3719710
9710
0180
Субвенція з місцевого бюджету на утримання
об'єктів спільного користування чи ліквідацію
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного
користування (субвенція районному бюджету
Дергачівського району для міського бюджету
м.Дергачі)
(згідно з додатком 5)
800 000
800 000
800 000
В С Ь О Г О
9 700 261 475
9 687 569 492
942 301 300
172 691 802
12 691 983
4 840 385 530
4 412 231 650
3 806 440 650
64 734 116
44 621 689
3 278 551 4 775 651 414
14 540 647 005
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Додаток 3.1
2
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
0611060
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках
9 069 584
9 069 584
5 032 241
1 770 577
12 000
12 000
9 081 584
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти закладами
позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з
дітьми
25 502 967
25 502 967
16 387 162
4 554 536
12 076 363
4 444 188
4 444 188
7 596 175
5 465 938
621 090
4 480 188
37 579 330
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності закладів освіти
2 723 931
2 723 931
1 911 481
126 426
101 280
101 280
101 280
101 280
2 825 211
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
7 338 301
7 338 301
350 196
99 418 490
99 418 490
99 418 490
99 418 490
106 756 791
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти
588 933
588 933
350 196
588 933
0611162
1162
0990
Інші програми та заходи у сфері освіти
6 749 368
6 749 368
99 418 490
99 418 490
99 418 490
99 418 490
106 167 858
0611170
1170
0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних
центрів
2 500 824
2 500 824
1 660 391
164 523
2 500 824
0616020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ
та організацій, що виробляють, виконують та/або
надають житлово-комунальні послуги
23 992 500
23 992 500
23 992 500
0700000
Департамент охорони здоров’я Харківської
міської ради
619 950 590
619 950 590
10 997 265
126 303 677
126 191 977
126 191 977
111 700
126 191 977
746 254 267
0710000
Департамент охорони здоров’я Харківської
міської ради
619 950 590
619 950 590
10 997 265
126 303 677
126 191 977
126 191 977
111 700
126 191 977
746 254 267
0710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
16 110 020
16 110 020
10 997 265
16 110 020
0712010
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
288 184 459
288 184 459
75 947 581
75 947 581
75 947 581
75 947 581
364 132 040
0712020
2020
0732
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
14 703 248
14 703 248
111 700
111 700
14 814 948
0712030
2030
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
68 052 549
68 052 549
13 214 038
13 214 038
13 214 038
13 214 038
81 266 587
0712080
2080
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню,
крім первинної медичної допомоги
122 211 835
122 211 835
17 680 358
17 680 358
17 680 358
17 680 358
139 892 193
0712090
2090
0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога
населенню
14 055 368
14 055 368
14 055 368
0712100
2100
0722
Стоматологічна допомога населенню
35 225 302
35 225 302
35 225 302
0712110
2110
Первинна медична допомога населенню
47 198 870
47 198 870
47 198 870
0712113
2113
0721
Первинна медична допомога населенню, що
надається амбулаторно-поліклінічними закладами
(відділеннями)
47 198 870
47 198 870
47 198 870
0712120
2120
0740
Інформаційно-методичне та просвітницьке
забезпечення в галузі охорони здоров'я
851 235
851 235
851 235
Додаток 3.1
3
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
0712140
2140
Програми і централізовані заходи у галузі охорони
здоров’я
6 717 490
6 717 490
6 717 490
0712144
2144
0763
Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет
6 717 490
6 717 490
6 717 490
0712150
2150
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони
здоров’я
3 640 214
3 640 214
3 640 214
0712151
2151
0763
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
охорони здоров’я
3 640 214
3 640 214
3 640 214
0716020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ
та організацій, що виробляють, виконують та/або
надають житлово-комунальні послуги
12 000 000
12 000 000
12 000 000
12 000 000
12 000 000
0717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
3 000 000
3 000 000
3 000 000
0717670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
7 350 000
7 350 000
7 350 000
7 350 000
7 350 000
0800000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
521 852 267
521 852 267
89 974 593
3 502 806
4 740 384
3 632 786
3 632 786
1 107 598
302 948
165 368
3 632 786
526 592 651
0810000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
27 074 967
27 074 967
19 282 087
299 532
58 025
58 025
58 025
58 025
27 132 992
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
11 111 991
11 111 991
7 968 483
11 111 991
0810180
0180
0133
Інша діяльність у сфері державного управління
520 671
520 671
520 671
0813120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
13 532 134
13 532 134
9 988 051
144 381
31 650
31 650
31 650
31 650
13 563 784
0813121
3121
1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
13 532 134
13 532 134
9 988 051
144 381
31 650
31 650
31 650
31 650
13 563 784
0813240
3240
Інші заклади та заходи
1 910 171
1 910 171
1 325 553
155 151
26 375
26 375
26 375
26 375
1 936 546
0813241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
1 910 171
1 910 171
1 325 553
155 151
26 375
26 375
26 375
26 375
1 936 546
0820000
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради (відповідальний
виконавець бюджетних програм у системі
головного розпорядника)
494 777 300
494 777 300
70 692 506
3 203 274
4 682 359
3 574 761
3 574 761
1 107 598
302 948
165 368
3 574 761
499 459 659
0820160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
14 003 502
14 003 502
10 384 786
14 003 502
Додаток 3.1
4
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
0823100
3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,
дітям з інвалідністю в установах соціального
обслуговування
72 680 359
72 680 359
56 164 326
2 527 758
3 540 322
3 059 182
3 059 182
481 140
302 948
300
3 059 182
76 220 681
0823104
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
66 029 181
66 029 181
51 813 925
1 986 883
3 028 922
2 547 782
2 547 782
481 140
302 948
300
2 547 782
69 058 103
0823105
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю
6 651 178
6 651 178
4 350 401
540 875
511 400
511 400
511 400
511 400
7 162 578
0823240
3240
Інші заклади та заходи
408 093 439
408 093 439
4 143 394
675 516
1 142 037
515 579
515 579
626 458
165 068
515 579
409 235 476
0823241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
6 296 477
6 296 477
4 143 394
675 516
1 142 037
515 579
515 579
626 458
165 068
515 579
7 438 514
0823242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
401 796 962
401 796 962
401 796 962
0900000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
27 403 899
27 403 899
20 396 420
613 542
137 150
137 150
137 150
137 150
27 541 049
0910000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
27 403 899
27 403 899
20 396 420
613 542
137 150
137 150
137 150
137 150
27 541 049
0910160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
20 545 541
20 545 541
16 357 138
77 177
20 545 541
0913110
3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального
захисту
6 858 358
6 858 358
4 039 282
536 365
137 150
137 150
137 150
137 150
6 995 508
0913111
3111
1040
Утримання закладів, що надають соціальні послуги
дітям, які опинились у складних життєвих
обставинах, підтримка функціонування дитячих
будинків сімейного типу та прийомних сімей
6 588 358
6 588 358
4 039 282
536 365
137 150
137 150
137 150
137 150
6 725 508
0913112
3112
1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх
соціального захисту
270 000
270 000
270 000
1000000
Департамент культури Харківської міської
ради
469 152 987
469 152 987
215 529 816
13 554 699
141 474 381
106 552 472
106 552 472
34 697 345
26 156 734
867 655
106 777 036
610 627 368
1010000
Департамент культури Харківської міської
ради
469 152 987
469 152 987
215 529 816
13 554 699
141 474 381
106 552 472
106 552 472
34 697 345
26 156 734
867 655
106 777 036
610 627 368
1010160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
11 909 507
11 909 507
8 472 972
11 909 507
1011100
1100
0960
Надання спеціальної освіти мистецькими школами
196 526 955
196 526 955
152 236 244
5 999 814
41 724 210
9 449 851
9 449 851
32 198 359
24 681 106
504 949
9 525 851
238 251 165
1014030
4030
0824
Забезпечення діяльності бібліотек
48 979 176
48 979 176
34 735 300
3 788 166
331 181
148 500
148 500
160 081
738
91 600
171 100
49 310 357
1014040
4040
0824
Забезпечення діяльності музеїв i виставок
5 616 671
5 616 671
3 528 100
361 402
170 826
109 826
109 826
50 300
300
120 526
5 787 497
Додаток 3.1
5
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
1014060
4060
0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних
закладів
29 424 120
29 424 120
13 383 000
3 376 250
7 783 316
5 379 447
5 379 447
2 288 605
1 474 890
270 806
5 494 711
37 207 436
1014080
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
176 696 558
176 696 558
3 174 200
29 067
47 634 218
47 634 218
47 634 218
47 634 218
224 330 776
1014081
4081
0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва
4 281 865
4 281 865
3 174 200
29 067
4 281 865
1014082
4082
0829
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
172 414 693
172 414 693
47 634 218
47 634 218
47 634 218
47 634 218
220 048 911
1017330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів комунальної власності
39 330 630
39 330 630
39 330 630
39 330 630
39 330 630
1017340
7340
0443
Проектування, реставрація та охорона пам'яток
архітектури
4 500 000
4 500 000
4 500 000
4 500 000
4 500 000
1100000
Департамент у справах сім’ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
141 918 581
141 918 581
69 975 166
17 867 132
200 959 442
197 079 993
197 079 993
3 824 449
1 341 961
815 471
197 134 993
342 878 023
1110000
Департамент у справах сім’ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
31 522 964
31 522 964
13 210 362
892 764
27 992 513
27 225 923
27 225 923
766 590
623 241
27 225 923
59 515 477
1110160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
16 554 768
16 554 768
11 999 920
96 343
16 554 768
1113120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
300 570
300 570
300 570
1113122
3122
1040
Заходи державної політики із забезпечення рівних
прав та можливостей жінок та чоловіків
45 365
45 365
45 365
1113123
3123
1040
Заходи державної політики з питань сім'ї
255 205
255 205
255 205
1113130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній сфері
7 924 233
7 924 233
1 210 442
796 421
766 590
766 590
623 241
8 690 823
1113131
3131
1040
Здійснення заходів та реалізація проектів на
виконання Державної цільової соціальної програми
«Молодь України»
3 618 314
3 618 314
3 618 314
1113133
3133
1040
Інші заходи та заклади молодіжної політики
4 305 919
4 305 919
1 210 442
796 421
766 590
766 590
623 241
5 072 509
1117340
7340
0443
Проектування, реставрація та охорона пам'яток
архітектури
27 225 923
27 225 923
27 225 923
27 225 923
27 225 923
1117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
6 743 393
6 743 393
6 743 393
1120000
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім’ї, молоді
та спорту Харківської міської ради
(відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
110 395 617
110 395 617
56 764 804
16 974 368
172 966 929
169 854 070
169 854 070
3 057 859
718 720
815 471
169 909 070
283 362 546
1120160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
4 736 539
4 736 539
3 237 130
4 736 539
1123130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній сфері
22 204 023
22 204 023
14 232 694
4 386 958
20 280 298
20 000 000
20 000 000
280 298
112 532
20 000 000
42 484 321
Додаток 3.1
6
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
1123132
3132
1040
Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання
22 204 023
22 204 023
14 232 694
4 386 958
20 280 298
20 000 000
20 000 000
280 298
112 532
20 000 000
42 484 321
1125010
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
5 348 300
5 348 300
5 348 300
1125011
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
3 542 600
3 542 600
3 542 600
1125012
5012
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
1 805 700
1 805 700
1 805 700
1125020
5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю
76 450
76 450
76 450
1125022
5022
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю
76 450
76 450
76 450
1125030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
63 259 204
63 259 204
39 294 980
12 587 410
20 616 878
17 784 317
17 784 317
2 777 561
718 720
702 939
17 839 317
83 876 082
1125031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
63 259 204
63 259 204
39 294 980
12 587 410
20 616 878
17 784 317
17 784 317
2 777 561
718 720
702 939
17 839 317
83 876 082
1125040
5040
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
8 353 448
8 353 448
8 353 448
1125041
5041
0810
Утримання та фінансова підтримка спортивних
споруд
8 353 448
8 353 448
8 353 448
1125060
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
6 417 653
6 417 653
6 417 653
1125061
5061
0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та
проведення фізкультурно-масових заходів серед
населення регіону
3 362 908
3 362 908
3 362 908
1125062
5062
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій,
які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність
в регіоні
3 054 745
3 054 745
3 054 745
1127320
7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного
призначення
132 069 753
132 069 753
132 069 753
132 069 753
132 069 753
1127325
7325
0443
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної
культури і спорту
132 069 753
132 069 753
132 069 753
132 069 753
132 069 753
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
612 193 096
612 193 096
15 196 375
11 636 146
516 797 400
512 521 300
512 521 300
516 797 400
1 128 990 496
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
612 193 096
612 193 096
15 196 375
11 636 146
516 797 400
512 521 300
512 521 300
516 797 400
1 128 990 496
1210160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
20 403 476
20 403 476
15 196 375
336 146
20 403 476
1216010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
519 135 320
519 135 320
11 300 000
425 764 900
425 764 900
425 764 900
425 764 900
944 900 220
1216011
6011
0610
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
482 835 320
482 835 320
425 764 900
425 764 900
425 764 900
425 764 900
908 600 220
1216014
6014
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
36 300 000
36 300 000
11 300 000
36 300 000
1216030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
65 737 300
65 737 300
19 730 000
19 730 000
19 730 000
19 730 000
85 467 300
Додаток 3.1
7
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
1217310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
3 500 000
3 500 000
3 500 000
3 500 000
3 500 000
1217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 317 000
1 317 000
1 317 000
1217460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
5 600 000
5 600 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
10 600 000
1217461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
5 600 000
5 600 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
10 600 000
1217670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
58 526 400
58 526 400
58 526 400
58 526 400
58 526 400
1218330
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
4 276 100
4 276 100
4 276 100
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
569 847 149
566 847 149
16 181 038
102 985 736
3 000 000
1 777 100 447
1 774 612 347
1 204 612 347
1 777 100 447
2 346 947 596
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
569 847 149
566 847 149
16 181 038
102 985 736
3 000 000
1 777 100 447
1 774 612 347
1 204 612 347
1 777 100 447
2 346 947 596
1410160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
21 429 411
21 429 411
16 181 038
335 036
21 429 411
1413240
3240
Інші заклади та заходи
2 000 000
2 000 000
2 000 000
1413242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення (Поховання самотніх)
2 000 000
2 000 000
2 000 000
1414080
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
54 500 000
54 500 000
300 800
300 800
300 800
300 800
54 800 800
1414081
4081
0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва
50 000 000
50 000 000
300 800
300 800
300 800
300 800
50 300 800
1414082
4082
0829
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
4 500 000
4 500 000
4 500 000
1416010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
128 829 640
125 829 640
3 000 000
24 691 384
24 691 384
24 691 384
24 691 384
153 521 024
1416012
6012
0620
Забезпечення діяльності з виробництва,
транспортування, постачання теплової енергії
58 329 640
56 829 640
1 500 000
221 340
221 340
221 340
221 340
58 550 980
1416013
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
56 500 000
55 000 000
1 500 000
12 470 044
12 470 044
12 470 044
12 470 044
68 970 044
1416014
6014
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
6 000 000
6 000 000
6 000 000
1416016
6016
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової енергії
8 000 000
8 000 000
12 000 000
12 000 000
12 000 000
12 000 000
20 000 000
1416030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
363 088 098
363 088 098
102 650 700
449 545 131
449 545 131
449 545 131
449 545 131
812 633 229
1417310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
646 937 469
646 937 469
576 937 469
646 937 469
646 937 469
Додаток 3.1
8
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
1417320
7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного
призначення
520 535 663
520 535 663
20 535 663
520 535 663
520 535 663
1417324
7324
0443
Будівництво установ та закладів культури
520 535 663
520 535 663
20 535 663
520 535 663
520 535 663
1417670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
132 601 900
132 601 900
132 601 900
132 601 900
132 601 900
1418330
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
2 488 100
2 488 100
2 488 100
1500000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
678 532 937
678 101 637
14 881 967
747 475
431 300
970 758 478
959 758 478
923 967 478
11 000 000
7 000 000
695 000
959 758 478
1 649 291 415
1510000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
678 532 937
678 101 637
14 881 967
747 475
431 300
970 758 478
959 758 478
923 967 478
11 000 000
7 000 000
695 000
959 758 478
1 649 291 415
1510160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
20 098 137
20 098 137
14 881 967
747 475
11 000 000
11 000 000
7 000 000
695 000
31 098 137
1516010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
11 576 100
11 576 100
11 576 100
1516013
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
11 576 100
11 576 100
11 576 100
1516020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ
та організацій, що виробляють, виконують та/або
надають житлово-комунальні послуги
3 305 600
3 305 600
3 305 600
1516030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
30 687 400
30 387 400
300 000
987 000
987 000
987 000
987 000
31 674 400
1517310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
44 316 527
44 316 527
44 316 527
44 316 527
44 316 527
1517330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів комунальної власності
174 092 008
174 092 008
174 092 008
174 092 008
174 092 008
1517420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
15 000
15 000
138 200 000
138 200 000
102 409 000
138 200 000
138 215 000
1517423
7423
0453
Утримання та розвиток метрополітену
15 000
15 000
138 200 000
138 200 000
102 409 000
138 200 000
138 215 000
1517460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
612 850 700
612 719 400
131 300
481 272 943
481 272 943
481 272 943
481 272 943
1 094 123 643
1517461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
612 850 700
612 719 400
131 300
481 272 943
481 272 943
481 272 943
481 272 943
1 094 123 643
1517670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
120 890 000
120 890 000
120 890 000
120 890 000
120 890 000
1600000
Департамент містобудування та архітектури
Харківської міської ради
36 544 671
28 547 288
21 498 256
7 997 383
82 904
82 904
82 904
82 904
36 627 575
1610000
Департамент містобудування та архітектури
Харківської міської ради
36 544 671
28 547 288
21 498 256
7 997 383
82 904
82 904
82 904
82 904
36 627 575
Додаток 3.1
9
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
видатки
споживання
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
Видатки спеціального фонду
у тому числі
бюджет розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
1610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
28 005 291
28 005 291
21 498 256
28 005 291
1617350
7350
0443
Розроблення схем планування та забудови територій
(містобудівної документації)
8 539 380
541 997
7 997 383
82 904
82 904
82 904
82 904
8 622 284
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
253 265 449
253 265 449
11 333 566
801 360 052
445 060 052
445 060 052
801 360 052
1 054 625 501
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
253 265 449
253 265 449
11 333 566
801 360 052
445 060 052
445 060 052
801 360 052
1 054 625 501
1910160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
15 025 549
15 025 549
11 333 566
15 025 549
1913240
3240
Інші заклади та заходи
10 000
10 000
10 000
1913242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
10 000
10 000
10 000
1917330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів комунальної власності
219 615 677
219 615 677
219 615 677
219 615 677
219 615 677
1917420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
198 229 900
198 229 900
425 933 495
69 633 495
69 633 495
425 933 495
624 163 395
1917421
7421
0453
Утримання та розвиток наземного
електротранспорту
198 229 900
198 229 900
69 623 495
69 623 495
69 623 495
69 623 495
267 853 395
1917423
7423
0453
Утримання та розвиток метрополітену
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
1917425
7425
0453
Розвиток мережі метрополітенів за рахунок
коштів, які надаються з державного бюджету
356 300 000
356 300 000
356 300 000
1917440
7440
Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури
40 000 000
40 000 000
92 017 027
92 017 027
92 017 027
92 017 027
132 017 027
1917442
7442
0456
Утримання та розвиток інших об’єктів
транспортної інфраструктури
40 000 000
40 000 000
92 017 027
92 017 027
92 017 027
92 017 027
132 017 027
1917670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
63 793 853
63 793 853
63 793 853
63 793 853
63 793 853
2000000
Департамент розвитку телекомунікаційних
технологій та зв'язку Харківської міської
ради
28 028 011
28 028 011
16 601 017
557 700
253 000
253 000
253 000
253 000
28 281 011
2010000
Департамент розвитку телекомунікаційних
технологій та зв'язку Харківської міської
ради
28 028 011
28 028 011
16 601 017
557 700
253 000
253 000
253 000
253 000
28 281 011
2010160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
27 845 634
27 845 634
16 601 017
557 700
253 000
253 000
253 000
253 000
28 098 634
2017520
7520
0460
Реалізація Національної програми інформатизації
182 377
182 377
182 377
Додаток 3.1
Додаток 3.2
(гривень)
з них:
0600000
Управління освіти Адміністрації Індустріального
району Харківської міської ради
390 372 173
390 372 173
254 170 615
47 896 235
16 581 111
24 843
24 843
16 431 412
1 524 384
957 784
149 699
406 953 284
0610000
Управління освіти Адміністрації Індустріального
району Харківської міської ради
390 372 173
390 372 173
254 170 615
47 896 235
16 581 111
24 843
24 843
16 431 412
1 524 384
957 784
149 699
406 953 284
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
1 857 575
1 857 575
1 436 435
49 797
1 857 575
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
123 608 843
123 608 843
78 072 547
17 149 106
12 460 164
12 460 164
136 069 007
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами
(відділеннями, групами))
214 318 685
214 318 685
144 173 538
22 544 147
485 231
24 843
24 843
460 388
243 711
65 334
24 843
214 803 916
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми
5 994 391
5 994 391
4 240 738
803 379
167 957
167 957
100 124
3 646
6 162 348
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-
технічної) освіти та іншими закладами освіти
32 258 970
32 258 970
16 933 728
6 707 890
3 467 759
3 342 903
1 180 549
888 804
124 856
35 726 729
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності закладів освіти
1 817 275
1 817 275
1 459 182
18 594
1 817 275
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
4 439 355
4 439 355
3 259 644
169 766
4 439 355
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
4 439 355
4 439 355
3 259 644
169 766
4 439 355
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
6 077 079
6 077 079
4 594 803
453 556
6 077 079
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
6 077 079
6 077 079
4 594 803
453 556
6 077 079
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Індустріального району Харківської
міської ради
28 469 655
28 469 655
19 859 061
515 557
72 678
72 678
72 678
72 678
28 542 333
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Індустріального району Харківської
міської ради
28 469 655
28 469 655
19 859 061
515 557
72 678
72 678
72 678
72 678
28 542 333
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
25 877 020
25 877 020
19 859 061
515 557
25 877 020
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
653 350
653 350
653 350
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
653 350
653 350
653 350
видатки
розвитку
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Видатки загального фонду
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
Видатки спеціального фонду
Розподіл видатків бюджету Індустріального району м. Харкова на 2020 рік
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
20201100000
(код бюджету)
до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019
№ 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" в редакції рішення 33
сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ___________ № _______/20
2
(гривень)
з них:
видатки
розвитку
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
з них:
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Видатки загального фонду
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
Видатки спеціального фонду
Р А З О М
ВСЬОГО
видатки
споживання
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
293 126
293 126
293 126
0813240
3240
Інші заклади та заходи
1 646 159
1 646 159
72 678
72 678
72 678
72 678
1 718 837
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
1 646 159
1 646 159
72 678
72 678
72 678
72 678
1 718 837
4000000
Адміністрація Індустріального району Харківської
міської ради
16 623 037
16 623 037
10 778 409
1 266 654
9 000
9 000
16 632 037
4010000
Адміністрація Індустріального району Харківської
міської ради
16 623 037
16 623 037
10 778 409
1 266 654
9 000
9 000
16 632 037
4010160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
16 073 432
16 073 432
10 778 409
1 266 654
9 000
9 000
16 082 432
4013190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
188 720
188 720
188 720
4013192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
188 720
188 720
188 720
4016090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
360 885
360 885
360 885
В С Ь О Г О
435 464 865
435 464 865
284 808 085
49 678 446
16 662 789
97 521
97 521
16 440 412
1 524 384
957 784
222 377
452 127 654
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Заступник міського голови -
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Додаток 3.2
Додаток 3.3
(гривень)
з них:
0600000
Управління освіти Адміністрації Київського району
Харківської міської ради
451 429 313
451 429 313
303 423 173
51 731 119
17 700 612
43 855
43 855
17 205 799
3 750 920
381 268
494 813
469 129 925
0610000
Управління освіти Адміністрації Київського району
Харківської міської ради
451 429 313
451 429 313
303 423 173
51 731 119
17 700 612
43 855
43 855
17 205 799
3 750 920
381 268
494 813
469 129 925
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
2 300 189
2 300 189
1 821 565
48 862
2 300 189
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
144 382 768
144 382 768
92 312 018
20 476 973
11 516 422
8 367
8 367
11 468 104
48 318
155 899 190
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами
(відділеннями, групами))
274 431 473
274 431 473
186 797 899
28 949 685
5 078 010
35 488
35 488
4 747 959
3 146 468
356 226
330 051
279 509 483
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми
8 447 914
8 447 914
6 384 256
596 850
814 226
805 689
538 004
24 382
8 537
9 262 140
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності закладів освіти
3 366 865
3 366 865
2 647 179
85 455
3 366 865
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
6 814 737
6 814 737
5 069 365
265 207
231 932
151 932
54 480
124
80 000
7 046 669
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
6 814 737
6 814 737
5 069 365
265 207
231 932
151 932
54 480
124
80 000
7 046 669
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
11 685 367
11 685 367
8 390 891
1 308 087
60 022
32 115
11 968
536
27 907
11 745 389
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
11 685 367
11 685 367
8 390 891
1 308 087
60 022
32 115
11 968
536
27 907
11 745 389
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Київського району Харківської міської
ради
29 219 328
29 219 328
20 129 729
150 525
29 219 328
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Київського району Харківської міської
ради
29 219 328
29 219 328
20 129 729
150 525
29 219 328
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
26 644 122
26 644 122
20 129 729
150 525
26 644 122
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
558 473
558 473
558 473
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
558 473
558 473
558 473
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
20201100000
(код бюджету)
до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019
№ 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" в редакції рішення
33 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ___________ № _______/20
Видатки спеціального фонду
Розподіл видатків бюджету Київського району м. Харкова на 2020 рік
видатки
розвитку
2
(гривень)
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
231 098
231 098
231 098
0813240
3240
Інші заклади та заходи
1 785 635
1 785 635
1 785 635
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
1 785 635
1 785 635
1 785 635
4100000
Адміністрація Київського району Харківської міської
ради
16 972 475
16 972 475
11 381 546
1 110 057
17 100
17 100
16 989 575
4110000
Адміністрація Київського району Харківської міської
ради
16 972 475
16 972 475
11 381 546
1 110 057
17 100
17 100
16 989 575
4110160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
16 521 031
16 521 031
11 381 546
1 110 057
17 100
17 100
16 538 131
4113190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
185 554
185 554
185 554
4113192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
185 554
185 554
185 554
4116090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
265 890
265 890
265 890
В С Ь О Г О
497 621 116
497 621 116
334 934 448
52 991 701
17 717 712
43 855
43 855
17 222 899
3 750 920
381 268
494 813
515 338 828
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Додаток 3.3
Додаток 3.4
(гривень)
з них:
0600000
Управління освіти Адміністрації Московського
району Харківської міської ради
765 107 356
765 107 356
490 045 168
96 976 306
25 587 565
471 650
471 650
24 937 921
970 277
2 163 625
649 644
790 694 921
0610000
Управління освіти Адміністрації Московського
району Харківської міської ради
765 107 356
765 107 356
490 045 168
96 976 306
25 587 565
471 650
471 650
24 937 921
970 277
2 163 625
649 644
790 694 921
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
2 528 416
2 528 416
1 948 078
61 003
2 528 416
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
228 357 506
228 357 506
142 593 663
33 853 109
20 234 375
93 728
93 728
20 140 647
93 728
248 591 881
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами
(відділеннями, групами))
388 115 994
388 115 994
262 576 099
41 222 591
807 922
377 922
377 922
330 000
477 922
388 923 916
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми
8 977 045
8 977 045
6 276 554
1 258 139
5 160
5 160
8 982 205
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-
технічної) освіти та іншими закладами освіти
113 714 425
113 714 425
59 297 069
18 950 882
4 539 796
4 461 802
970 277
2 163 625
77 994
118 254 221
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності закладів освіти
2 818 847
2 818 847
2 201 582
118 741
2 818 847
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
7 359 533
7 359 533
5 364 010
404 462
7 359 533
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
7 359 533
7 359 533
5 364 010
404 462
7 359 533
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
13 235 590
13 235 590
9 788 113
1 107 379
312
312
13 235 902
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
13 235 590
13 235 590
9 788 113
1 107 379
312
312
13 235 902
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Московського району Харківської
міської ради
43 237 426
43 237 426
31 315 516
43 237 426
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Московського району Харківської
міської ради
43 237 426
43 237 426
31 315 516
43 237 426
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
39 608 651
39 608 651
31 315 516
39 608 651
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
956 853
956 853
956 853
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
956 853
956 853
956 853
у тому числі
бюджет
розвитку
оплата праці
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
з них:
Р А З О М
з них:
видатки
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
видатки
розвитку
Розподіл видатків бюджету Московського району м. Харкова на 2020 рік
ВСЬОГО
видатки
споживання
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
20201100000
(код бюджету)
до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019
№ 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" в редакції рішення
33 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ___________ № _______/20
2
(гривень)
з них:
у тому числі
бюджет
розвитку
оплата праці
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
з них:
Р А З О М
з них:
видатки
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
видатки
розвитку
ВСЬОГО
видатки
споживання
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
видатки
споживання
Видатки спеціального фонду
ВСЬОГО
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
990 289
990 289
990 289
0813240
3240
Інші заклади та заходи
1 681 633
1 681 633
1 681 633
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
1 681 633
1 681 633
1 681 633
4200000
Адміністрація Московського району Харківської
міської ради
20 341 983
20 341 983
13 816 685
910 317
456 517
425 017
425 017
31 500
425 017
20 798 500
4210000
Адміністрація Московського району Харківської
міської ради
20 341 983
20 341 983
13 816 685
910 317
456 517
425 017
425 017
31 500
425 017
20 798 500
4210160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
19 838 065
19 838 065
13 816 685
910 317
456 517
425 017
425 017
31 500
425 017
20 294 582
4213190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
347 249
347 249
347 249
4213192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
347 249
347 249
347 249
4216090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
156 669
156 669
156 669
В С Ь О Г О
828 686 765
828 686 765
535 177 369
97 886 623
26 044 082
896 667
896 667
24 969 421
970 277
2 163 625
1 074 661
854 730 847
Заступник міського голови -
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
директор Департаменту
Додаток 3.4
Додаток 3.5
(гривень)
з них:
0600000
Управління освіти Адміністрації Немишлянського
району Харківської міської ради
391 077 360
391 077 360
250 828 858
48 893 191
14 407 964
117 600
117 600
14 290 364
2 049 919
275 173
117 600
405 485 324
0610000
Управління освіти Адміністрації Немишлянського
району Харківської міської ради
391 077 360
391 077 360
250 828 858
48 893 191
14 407 964
117 600
117 600
14 290 364
2 049 919
275 173
117 600
405 485 324
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
1 970 840
1 970 840
1 548 752
72 853
1 970 840
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
130 897 805
130 897 805
76 432 280
21 533 205
9 888 433
9 888 433
26 675
3 914
140 786 238
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами
(відділеннями, групами))
215 488 603
215 488 603
145 784 044
23 328 325
3 160 478
117 600
117 600
3 042 878
1 587 748
61 451
117 600
218 649 081
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми
4 805 555
4 805 555
3 560 218
450 501
663 194
663 194
361 794
44 140
5 468 749
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-
технічної) освіти та іншими закладами освіти
25 659 244
25 659 244
14 187 435
2 865 889
661 221
661 221
73 702
165 668
26 320 465
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності закладів освіти
2 054 009
2 054 009
1 629 999
48 273
2 054 009
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
4 051 372
4 051 372
3 063 821
100 901
4 051 372
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
4 051 372
4 051 372
3 063 821
100 901
4 051 372
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
6 149 932
6 149 932
4 622 309
493 244
34 638
34 638
6 184 570
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
6 149 932
6 149 932
4 622 309
493 244
34 638
34 638
6 184 570
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Немишлянського району Харківської
міської ради
22 870 034
22 870 034
15 401 610
620 229
22 870 034
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Немишлянського району Харківської
міської ради
22 870 034
22 870 034
15 401 610
620 229
22 870 034
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
20 991 932
20 991 932
15 401 610
620 229
20 991 932
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
544 048
544 048
544 048
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
544 048
544 048
544 048
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
20201100000
(код бюджету)
до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019
№ 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" в редакції рішення 33
сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ___________ № _______/20
Видатки спеціального фонду
Розподіл видатків бюджету Немишлянського району м. Харкова на 2020 рік
видатки
розвитку
2
(гривень)
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмної
класифікац
ії видатків
та
кредитуван
ня
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифіка-
ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-
вання
місцевих
бюджетів
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
318 803
318 803
318 803
0813240
3240
Інші заклади та заходи
1 015 251
1 015 251
1 015 251
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
1 015 251
1 015 251
1 015 251
4300000
Адміністрація Немишлянського району Харківської
міської ради
16 374 904
16 374 904
10 172 984
996 336
2 683
2 683
16 377 587
4310000
Адміністрація Немишлянського району Харківської
міської ради
16 374 904
16 374 904
10 172 984
996 336
2 683
2 683
16 377 587
4310160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
15 894 378
15 894 378
10 172 984
996 336
2 683
2 683
15 897 061
4313190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
188 720
188 720
188 720
4313192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
188 720
188 720
188 720
4316090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
291 806
291 806
291 806
В С Ь О Г О
430 322 298
430 322 298
276 403 452
50 509 756
14 410 647
117 600
117 600
14 293 047
2 049 919
275 173
117 600
444 732 945
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Додаток 3.5
Додаток 3.6
(гривень)
з них:
0600000
Управління освіти Адміністрації Новобаварського
району Харківської міської ради
277 269 233
277 269 233
179 351 253
29 870 234
8 610 039
142 414
142 414
8 467 625
75 795
1 725 782
142 414
285 879 272
0610000
Управління освіти Адміністрації Новобаварського
району Харківської міської ради
277 269 233
277 269 233
179 351 253
29 870 234
8 610 039
142 414
142 414
8 467 625
75 795
1 725 782
142 414
285 879 272
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
1 766 306
1 766 306
1 367 692
67 340
1 766 306
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
81 112 229
81 112 229
49 763 585
11 466 735
6 503 589
18 410
18 410
6 485 179
69 763
18 410
87 615 818
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами
(відділеннями, групами))
146 273 425
146 273 425
96 747 758
14 469 941
226 694
124 004
124 004
102 690
29 497
124 004
146 500 119
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми
8 771 373
8 771 373
6 691 597
446 893
8 771 373
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-
технічної) освіти та іншими закладами освіти
28 404 736
28 404 736
16 490 368
3 052 078
1 879 756
1 879 756
75 795
1 626 522
30 284 492
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності закладів освіти
1 165 380
1 165 380
892 711
65 640
1 165 380
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
4 080 976
4 080 976
2 971 602
202 969
4 080 976
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
4 080 976
4 080 976
2 971 602
202 969
4 080 976
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
5 694 808
5 694 808
4 425 940
98 638
5 694 808
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
5 694 808
5 694 808
4 425 940
98 638
5 694 808
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Новобаварського району Харківської
міської ради
20 795 479
20 795 479
13 717 313
407 187
20 795 479
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Новобаварського району Харківської
міської ради
20 795 479
20 795 479
13 717 313
407 187
20 795 479
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
19 138 568
19 138 568
13 717 313
407 187
19 138 568
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
366 235
366 235
366 235
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
20201100000
(код бюджету)
до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019
№ 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" в редакції рішення
33 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ___________ № _______/20
Видатки спеціального фонду
Розподіл видатків бюджету Новобаварського району м. Харкова на 2020 рік
видатки
розвитку
2
(гривень)
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
366 235
366 235
366 235
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
379 652
379 652
379 652
0813240
3240
Інші заклади та заходи
911 024
911 024
911 024
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
911 024
911 024
911 024
4400000
Адміністрація Новобаварського району Харківської
міської ради
14 724 512
14 724 512
9 925 131
732 241
5 867
5 867
14 730 379
4410000
Адміністрація Новобаварського району Харківської
міської ради
14 724 512
14 724 512
9 925 131
732 241
5 867
5 867
14 730 379
4410160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
14 263 828
14 263 828
9 925 131
732 241
5 867
5 867
14 269 695
4413190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
188 720
188 720
188 720
4413192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
188 720
188 720
188 720
4416090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
271 964
271 964
271 964
В С Ь О Г О
312 789 224
312 789 224
202 993 697
31 009 662
8 615 906
142 414
142 414
8 473 492
75 795
1 725 782
142 414
321 405 130
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Додаток 3.6
Додаток 3.7
(гривень)
з них:
0600000
Управління освіти Адміністрації Основ'янського
району Харківської міської ради
227 537 785
227 537 785
149 697 709
29 729 835
8 132 424
39 807
39 807
8 092 617
41 868
11 345
39 807
235 670 209
0610000
Управління освіти Адміністрації Основ'янського
району Харківської міської ради
227 537 785
227 537 785
149 697 709
29 729 835
8 132 424
39 807
39 807
8 092 617
41 868
11 345
39 807
235 670 209
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
1 821 372
1 821 372
1 421 054
71 069
1 821 372
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
87 675 487
87 675 487
55 258 667
13 257 275
8 059 593
16 737
16 737
8 042 856
19 922
4 782
16 737
95 735 080
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами
(відділеннями, групами))
113 839 533
113 839 533
75 507 229
13 773 604
72 831
23 070
23 070
49 761
21 946
6 563
23 070
113 912 364
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми
7 731 276
7 731 276
5 571 192
907 992
7 731 276
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності закладів освіти
1 445 420
1 445 420
1 171 179
11 501
1 445 420
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
3 672 598
3 672 598
2 864 624
52 286
3 672 598
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
3 672 598
3 672 598
2 864 624
52 286
3 672 598
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
11 352 099
11 352 099
7 903 764
1 656 108
11 352 099
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
11 352 099
11 352 099
7 903 764
1 656 108
11 352 099
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Основ'янського району Харківської
міської ради
22 432 415
22 432 415
15 353 218
354 789
22 432 415
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Основ'янського району Харківської
міської ради
22 432 415
22 432 415
15 353 218
354 789
22 432 415
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
21 234 540
21 234 540
15 353 218
354 789
21 234 540
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
266 244
266 244
266 244
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
266 244
266 244
266 244
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
20201100000
(код бюджету)
до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019
№ 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" в редакції рішення
33 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ___________ № _______/20
Видатки спеціального фонду
Розподіл видатків бюджету Основ'янського району м. Харкова на 2020 рік
видатки
розвитку
2
(гривень)
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
336 610
336 610
336 610
0813240
3240
Інші заклади та заходи
595 021
595 021
595 021
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
595 021
595 021
595 021
4500000
Адміністрація Основ'янського району Харківської
міської ради
14 882 723
14 882 723
9 694 894
497 871
24 380
24 380
14 907 103
4510000
Адміністрація Основ'янського району Харківської
міської ради
14 882 723
14 882 723
9 694 894
497 871
24 380
24 380
14 907 103
4510160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
14 360 617
14 360 617
9 694 894
497 871
24 380
24 380
14 384 997
4513190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
188 720
188 720
188 720
4513192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
188 720
188 720
188 720
4516090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
333 386
333 386
333 386
В С Ь О Г О
264 852 923
264 852 923
174 745 821
30 582 495
8 156 804
39 807
39 807
8 116 997
41 868
11 345
39 807
273 009 727
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Додаток 3.7
Додаток 3.8
(гривень)
з них:
0600000
Управління освіти Адміністрації Слобідського району
Харківської міської ради
381 501 073
381 501 073
245 246 084
49 190 083
18 502 178
49 660
49 660
17 975 518
5 333 598
447 643
526 660
400 003 251
0610000
Управління освіти Адміністрації Слобідського району
Харківської міської ради
381 501 073
381 501 073
245 246 084
49 190 083
18 502 178
49 660
49 660
17 975 518
5 333 598
447 643
526 660
400 003 251
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
2 048 195
2 048 195
1 630 109
31 260
2 048 195
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
108 409 792
108 409 792
67 601 522
15 208 680
10 198 528
10 198 528
15 620
133 292
118 608 320
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами
(відділеннями, групами))
220 562 838
220 562 838
144 707 680
28 068 312
6 868 042
49 660
49 660
6 366 382
4 572 741
213 084
501 660
227 430 880
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми
6 313 472
6 313 472
4 721 170
535 917
652 505
642 505
492 040
23 640
10 000
6 965 977
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-
технічної) освіти та іншими закладами освіти
32 910 583
32 910 583
18 173 128
4 473 009
707 465
707 465
253 197
63 089
33 618 048
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності закладів освіти
1 913 951
1 913 951
1 527 555
39 219
1 913 951
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
4 511 526
4 511 526
3 349 260
333 189
4 511 526
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
4 511 526
4 511 526
3 349 260
333 189
4 511 526
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
4 830 716
4 830 716
3 535 660
500 497
75 638
60 638
14 538
15 000
4 906 354
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
4 830 716
4 830 716
3 535 660
500 497
75 638
60 638
14 538
15 000
4 906 354
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Слобідського району Харківської
міської ради
29 903 349
29 903 349
18 947 930
412 100
390 000
390 000
390 000
390 000
30 293 349
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Слобідського району Харківської
міської ради
29 903 349
29 903 349
18 947 930
412 100
390 000
390 000
390 000
390 000
30 293 349
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
27 598 959
27 598 959
18 947 930
412 100
27 598 959
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
502 879
502 879
502 879
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
20201100000
(код бюджету)
до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019
№ 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" в редакції рішення
33 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ___________ № _______/20
Видатки спеціального фонду
Розподіл видатків бюджету Слобідського району м. Харкова на 2020 рік
видатки
розвитку
2
(гривень)
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
502 879
502 879
502 879
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
502 833
502 833
502 833
0813240
3240
Інші заклади та заходи
1 298 678
1 298 678
390 000
390 000
390 000
390 000
1 688 678
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
1 298 678
1 298 678
390 000
390 000
390 000
390 000
1 688 678
4600000
Адміністрація Слобідського району Харківської
міської ради
15 431 423
15 431 423
10 273 335
878 535
12 354
12 354
15 443 777
4610000
Адміністрація Слобідського району Харківської
міської ради
15 431 423
15 431 423
10 273 335
878 535
12 354
12 354
15 443 777
4610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
15 023 349
15 023 349
10 273 335
878 535
12 354
12 354
15 035 703
4613190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
173 780
173 780
173 780
4613192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
173 780
173 780
173 780
4616090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
234 294
234 294
234 294
В С Ь О Г О
426 835 845
426 835 845
274 467 349
50 480 718
18 904 532
439 660
439 660
17 987 872
5 333 598
447 643
916 660
445 740 377
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Додаток 3.8
Додаток 3.9
(гривень)
з них:
0600000
Управління освіти Адміністрації Холодногірського
району Харківської міської ради
271 871 319
271 871 319
175 591 567
32 116 772
13 035 682
115 159
115 159
12 467 097
1 067 048
114 932
568 585
284 907 001
0610000
Управління освіти Адміністрації Холодногірського
району Харківської міської ради
271 871 319
271 871 319
175 591 567
32 116 772
13 035 682
115 159
115 159
12 467 097
1 067 048
114 932
568 585
284 907 001
0610160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
1 817 410
1 817 410
1 435 292
36 133
1 817 410
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
82 678 355
82 678 355
51 710 604
12 303 395
9 187 156
12 258
12 258
8 983 303
203 853
91 865 511
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами
(відділеннями, групами))
135 047 735
135 047 735
90 147 348
15 247 393
1 199 691
102 901
102 901
834 959
364 732
136 247 426
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми
6 954 402
6 954 402
5 392 064
339 104
17 668
17 668
6 972 070
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-
технічної) освіти та іншими закладами освіти
34 236 759
34 236 759
18 333 055
3 697 342
2 620 206
2 620 206
1 067 048
114 932
36 856 965
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності закладів освіти
1 501 681
1 501 681
1 187 391
50 609
1 501 681
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
3 516 132
3 516 132
2 619 997
205 369
3 516 132
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
3 516 132
3 516 132
2 619 997
205 369
3 516 132
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
6 118 845
6 118 845
4 765 816
237 427
10 961
10 961
6 129 806
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
6 118 845
6 118 845
4 765 816
237 427
10 961
10 961
6 129 806
0800000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Холодногірського району Харківської
міської ради
19 701 635
19 701 635
13 863 902
132 215
19 701 635
0810000
Управління праці та соціального захисту населення
Адміністрації Холодногірського району Харківської
міської ради
19 701 635
19 701 635
13 863 902
132 215
19 701 635
0810160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
18 275 877
18 275 877
13 863 902
132 215
18 275 877
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян
360 168
360 168
360 168
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку
360 168
360 168
360 168
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
20201100000
(код бюджету)
до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019
№ 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" в редакції рішення
33 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ___________ № _______/20
Видатки спеціального фонду
Розподіл видатків бюджету Холодногірського району м. Харкова на 2020 рік
видатки
розвитку
2
(гривень)
з них:
видатки
розвитку
ВСЬОГО
оплата праці
Код
Типової
програмно
ї
класифіка
ції
видатків
та
кредитува
ння
місцевих
бюджетів
Код
Функціо-
нальної
класифік
а-ції
видатків
та
кредиту-
вання
бюджету
Найменування бюджетної програми згідно з типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
видатки
споживання
з них:
Р А З О М
ВСЬОГО
комунальні
послуги та
енергоносії
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
Видатки загального фонду
видатки
споживання
у тому числі
бюджет
розвитку
кошти, що
передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку
з них:
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредиту-вання
місцевих
бюджетів
Видатки спеціального фонду
видатки
розвитку
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
276 350
276 350
276 350
0813240
3240
Інші заклади та заходи
789 240
789 240
789 240
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
789 240
789 240
789 240
4700000
Адміністрація Холодногірського району Харківської
міської ради
16 948 401
16 948 401
9 989 612
940 561
36 540
36 540
16 984 941
4710000
Адміністрація Холодногірського району Харківської
міської ради
16 948 401
16 948 401
9 989 612
940 561
36 540
36 540
16 984 941
4710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
16 445 690
16 445 690
9 989 612
940 561
36 540
36 540
16 482 230
4713190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
188 720
188 720
188 720
4713192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість
188 720
188 720
188 720
4716090
6090
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
313 991
313 991
313 991
В С Ь О Г О
308 521 355
308 521 355
199 445 081
33 189 548
13 072 222
115 159
115 159
12 503 637
1 067 048
114 932
568 585
321 593 577
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Додаток 3.9
20201100000
(код бюджету)
(гривень)
в т.ч. за рахунок
запозичень
0100000
Харківська міська рада
83 796 380
0110000
Харківська міська рада
83 796 380
1
0110150
0150
0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад
Капітальні видатки та реконструкція об'єктів, в т.ч.:
5 071 380
1.1
Реконструкція адміністративної будівлі по
вул.Черепанових, 7 в м.Харків. Коригування
(2018-2020)
14 215 267
66,2
4 799 512
100,0
2
0117520
7520
0460
Реалізація Національної програми інформатизації Капітальні видатки
78 725 000
0600000
Департамент освіти Харківської міської ради
106 721 906
0610000
Департамент освіти Харківської міської ради
106 721 906
3
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділенями,
групами))
Капітальні видатки
2 757 948
4
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти закладами
позашкільної освіти, заходи із позашкільної
роботи з дітьми
Капітальні видатки
4 444 188
5
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності закладів
освіти
Капітальні видатки
101 280
6
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
99 418 490
6.1
0611162
1162
0990
Інші програми та заходи у сфері освіти
Капітальні видатки
99 418 490
0700000
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
126 191 977
0710000
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
126 191 977
7
0712010
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
Капітальні видатки
75 947 581
Рівень
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Загальна
вартість
будівництва,
гривень
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету
Найменування об’єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи
Загальна
тривалість
будівництва
(рік початку і
завершення)
РОЗПОДІЛ
коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету розвитку,
які планується
спрямувати на
будівництво об'єктів
у 2020 році,
гривень
Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуван-ня
місцевого
бюджету
№ з/п
за об'єктами у 2020 році
виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури
Додаток 7
до рішення 31 сесії Харківської міської ради
7 скликання від 27.11.2019 № 1814 /19 "Про бюджет міста
Харкова на 2020 рік" в редакції рішення 33 сесії Харківської
міської ради 7 скликання від ________ № ___________ /20
Додаток 6
10
в т.ч. за рахунок
запозичень
Рівень
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Загальна
вартість
будівництва,
гривень
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету
Найменування об’єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи
Загальна
тривалість
будівництва
(рік початку і
завершення)
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету розвитку,
які планується
спрямувати на
будівництво об'єктів
у 2020 році,
гривень
Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуван-ня
місцевого
бюджету
№ з/п
88
Добудова будівлі утримання самки слонів та
РП+ТП-10/0,4кВ в зоні «Королівство слонів» КО
«Харківський зоопарк» (нове будівництво), за
адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019-2021)
37 321 862
0,0
32 197 597
25 000 000
86,3
89
Добудова будівлі утримання самця слонів в зоні
«Королівство слонів» КО «Харківський зоопарк»
(нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35,
м. Харків
(2019-2021)
27 644 888
0,0
6 403 254
5 000 000
23,2
90
Добудова відкритих вольєрів для слонів в зоні
«Королівство слонів» КО «Харківський зоопарк»
(нове будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35,
м. Харків
(2019-2021)
44 773 768
0,0
16 687 449
13 000 000
37,3
91
Нове будівництво будівлі утримання бурих
ведмедів з відкритими вольєрами і водоймами та
оглядовим майданчиком № 1 в зоні «Далекий схід»
КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул.
Сумська, 35, м. Харків
(2019-2021)
42 640 625
0,0
32 000 000
32 000 000
75,0
92
Нове будівництво будівель утримання самки і
самця амурських тигрів, туалета, відкритих
вольєрів, оглядового майданчика № 2 в зоні
«Далекий схід» КО «Харківський зоопарк», за
адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019-2021)
35 714 077
0,0
33 000 000
33 000 000
92,4
93
Нове будівництво будівлі утримання жирафів в
зоні «Африканська савана» КО «Харківський
зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м Харків
(2019-2021)
51 943 466
0,0
12 000 000
12 000 000
23,1
94
Нове будівництво будівлі утримання бегемотів в
зоні «Африканське сафарі» КО «Харківський
зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019-2021)
57 074 525
0,0
25 000 000
25 000 000
43,8
95
Реконструкція існуючої будівлі під тераріум в зоні
«Театр природи» КО «Харківський зоопарк», за
адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019-2021)
7 359 707
0,0
2 000 000
2 000 000
27,2
96
Нове будівництво відкритих вольєрів для
білоголових сипів і верблюдів в зоні «Африканське
сафарі» КО «Харківський зоопарк», за адресою:
вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019-2021)
3 870 280
0,0
2 000 000
2 000 000
51,7
97
Нове будівництво будівлі кормокухні з
адміністративно-побутовими приміщеннями в
господарській зоні КО «Харківський зоопарк», за
адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019-2021)
75 138 784
0,0
5 500 000
5 500 000
7,3
98
Нове будівництво будівель обслуговування
зоопарку: будівлі зооветеринарної служби, будівлі
утримання дрібних гризунів в господарській зоні
КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул.
Сумська, 35, м. Харків
(2019-2021)
81 971 842
0,0
5 500 000
5 500 000
6,7
Додаток 7
11
в т.ч. за рахунок
запозичень
Рівень
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Загальна
вартість
будівництва,
гривень
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету
Найменування об’єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи
Загальна
тривалість
будівництва
(рік початку і
завершення)
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету розвитку,
які планується
спрямувати на
будівництво об'єктів
у 2020 році,
гривень
Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуван-ня
місцевого
бюджету
№ з/п
99
Нове будівництво допоміжних будівель для
обслуговування зоопарку (сіносховища,
гілкосховища, автовагової і будівлі посту охорони)
в господарській зоні КО «Харківський зоопарк», за
адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019-2021)
25 920 361
0,0
5 500 000
5 500 000
21,2
100
Нове будівництво відкритих вольєрів для вовків і
рисів в зоні «Далекий схід» КО «Харківський
зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019-2021)
28 304 407
0,0
10 756 750
10 756 750
38,0
101
Реконструкція відкритих вольєрів для винторогих
козлів в зоні «Театр природи» КО «Харківський
зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019-2021)
9 016 553
0,0
2 500 000
2 500 000
27,7
102
Реконструкція відкритих вольєрів для гривастих
баранів в зоні «Театр природи» КО «Харківський
зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків.
(2019-2021)
10 018 391
0,0
2 000 000
2 000 000
20,0
103
Реконструкція будівлі утримання білих ведмедів в
зоні «Світ узбережжя» КО «Харківський зоопарк»,
за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019-2021)
45 466 644
0,0
4 000 000
4 000 000
8,8
104
Нове будівництво відкритого вольєру для білих
ведмедів в зоні «Світ узбережжя» КО
«Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська,
35, м. Харків
(2019-2021)
34 644 057
0,0
4 000 000
4 000 000
11,5
105
Реконструкція відкритих водних об'єктів з
приміщенням водопідготовки і пішохідним
містком в зоні «Південна Америка» КО
«Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська,
35, м. Харків
(2019-2021)
34 092 484
0,0
13 500 000
13 500 000
39,6
106
Реконструкція будівлі утримання хижаків і
відкритих вольєрів для левів в зоні «Африканське
сафарі» КО «Харківський зоопарк», за адресою:
вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019-2021)
45 592 956
0,0
2 000 000
2 000 000
4,4
107
Реконструкція існуючої водойми з відкритими
вольєрами і будівлі утримання птахів в зоні
«Африканське сафарі» КО «Харківський зоопарк»,
за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019-2021)
30 510 982
0,0
2 000 000
2 000 000
6,6
108
Нове будівництво будівлі "Зимова левада" для
утримання домашніх і диких тварин контактного
зоопарку з відкритими вольєрами в зоні
"Контактний зоопарк"КО «Харківський зоопарк»,
за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019-2021)
44 019 460
0,0
2 000 000
2 000 000
4,5
109
Нове будівництво будівлі та споруд для утримання
тварин родини мангустові в зоні «Африканська
савана» КО «Харківський зоопарк», за адресою:
вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019-2021)
6 082 133
0,0
2 000 000
2 000 000
32,9
Додаток 7
12
в т.ч. за рахунок
запозичень
Рівень
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Загальна
вартість
будівництва,
гривень
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету
Найменування об’єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи
Загальна
тривалість
будівництва
(рік початку і
завершення)
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету розвитку,
які планується
спрямувати на
будівництво об'єктів
у 2020 році,
гривень
Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуван-ня
місцевого
бюджету
№ з/п
110
Нове будівництво будівлі утримання пінгвінів з
відкритими вольєрами в зоні «Світ узбережжя»
КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул.
Сумська, 35, м. Харків
(2019-2021)
92 212 049
0,0
4 000 000
4 000 000
4,3
111
Нове будівництво будівель утримання капібар і
алігаторів з літнім вольєром та відкритим водним
об'єктом в зоні «Південна Америка» КО
«Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська,
35, м. Харків
(2019-2021)
37 897 673
0,0
14 000 000
14 000 000
36,9
112
Реконструкція будівлі юннатів в зоні "Контактний
зоопарк" КО «Харківський зоопарк», за адресою:
вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019-2021)
37 207 988
0,0
2 000 000
2 000 000
5,4
113
Нове будівництво споруд для тварин з
благоустроєм прилеглої території в зоні
"Контактний зоопарк" КО «Харківський зоопарк»,
за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019-2021)
21 349 973
0,0
2 000 000
2 000 000
9,4
114
Реконструкція громадського туалету з
благоустроєм прилеглої території в зоні
"Контактний зоопарк" КО «Харківський зоопарк»,
за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019-2021)
6 250 125
0,0
500 000
500 000
8,0
115
Добудова зони "Вхідна група №2" КО «Харківський
зоопарк» (нове будівництво), за адресою: вул.
Сумська, 35, м. Харків
(2019-2021)
36 450 328
0,0
5 229 558
5 229 558
14,3
116
Нове будівництво кафе на 200 посадочних місць з
ТП-10/0,4кВ та благоустроєм прилеглої території
в зоні «Вхідна група №1» КО «Харківський
зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019-2021)
63 978 990
0,0
2 000 000
2 000 000
3,1
117
Нове будівництво кафе на 90 посадочних місць з
дитячим майданчиком в зоні «Театр природи» КО
«Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська,
35, м. Харків
(2019-2021)
32 668 457
0,0
2 000 000
2 000 000
6,1
118
Нове будівництво амфітеатру з благоустроєм
прилеглої території в зоні «Театр природи» КО
«Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська,
35, м. Харків
(2019-2021)
42 595 000
0,0
2 000 000
2 000 000
4,7
119
Нове будівництво кафе на 90 посадочних місць з
дитячим майданчиком в зоні «Африканське
сафарі» КО «Харківський зоопарк», за адресою:
вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019-2021)
22 813 096
0,0
2 000 000
2 000 000
8,8
120
Реконструкція будівлі гаражу в господарській зоні
КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул.
Сумська, 35, м. Харків
(2019-2021)
7 621 456
0,0
5 500 000
5 500 000
72,2
121
Нове будівництво будівлі інженерних служб в
господарській зоні КО «Харківський зоопарк», за
адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019-2021)
25 723 516
0,0
5 506 160
5 506 160
21,4
Додаток 7
13
в т.ч. за рахунок
запозичень
Рівень
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Загальна
вартість
будівництва,
гривень
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету
Найменування об’єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи
Загальна
тривалість
будівництва
(рік початку і
завершення)
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету розвитку,
які планується
спрямувати на
будівництво об'єктів
у 2020 році,
гривень
Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуван-ня
місцевого
бюджету
№ з/п
122
Нове будівництво будівлі океанаріуму з
благоустроєм прилеглої території в зоні "Водяний
світ" КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул.
Сумська, 35, м. Харків
(2019-2020)
104 000 000
0,0
104 000 000
104 000 000
100,0
123
1417670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів
малої механізації, обладнання для плавучих
фонтанів, арт-об'єктів, інсталяцій,
термопластикових форм, тимчасової збірно-
розбірної будівлі та ін., в т.ч.:
132 601 900
123.1
СКП "Харківзеленбуд"
25 689 900
в т.ч. СКП "Харківзеленбуд" (погашення
кредиторської заборгованості за 2019 рік)
25 689 900
123.2
КП "Харківські теплові мережі"
45 050 980
в т.ч. КП "Харківські теплові мережі" (погашення
кредиторської заборгованості за 2019 рік)
2 021 100
123.3
КП "Харківські теплові системи"
949 020
123.4
КП "Харківводоканал"
35 880 000
123.5
КП "Міськсвітло"
3 000 000
123.6
КП "Ритуал"
6 992 000
в т.ч. КП "Ритуал" (погашення кредиторської
заборгованості за 2019 рік)
1 872 000
123.7
СКП "Заповіт"
800 000
123.8
КП "Муніципальна компанія поводження з
відходами"
12 300 000
123.9
КП "Об'єднання парків культури та відпочинку
м.Харкова"
1 940 000
1500000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
959 758 478
1510000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
959 758 478
124
1516030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
Капітальні видатки
987 000
1517420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
138 200 000
125
1517423
7423
0453
Утримання та розвиток метрополітену
Будівництво та розвиток мережі Харківського
метрополітену
7 648 774 183
138 200 000
125.1
Будівництво дільниці третьої лінії Харківського
метрополітену від станції "Наукова" до станції
"Проспект Перемоги" (Коригування), четверта
черга: дільниця від станції "Олексіївська" до
станції "Проспект Перемоги" (цивільна оборона)
другий пусковий комплекс (КП "Харківська
Дирекція будівництва метрополітену")
(1992-2022)
1 478 635 478
86,9
700 000
87,0
Додаток 7
14
в т.ч. за рахунок
запозичень
Рівень
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Загальна
вартість
будівництва,
гривень
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету
Найменування об’єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи
Загальна
тривалість
будівництва
(рік початку і
завершення)
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету розвитку,
які планується
спрямувати на
будівництво об'єктів
у 2020 році,
гривень
Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуван-ня
місцевого
бюджету
№ з/п
125.2
Будівництво третьої лінії метрополітену в
м. Харкові від станції "Метробудівників" до
станції "Одеська" (коригування) (КП "Харківська
Дирекція будівництва метрополітену")
(2018-2023)
4 772 323 432
0,3
30 000 000
0,9
125.3
Будівництво електродепо "Олексіївське" зі
з'єднувальною гілкою до третьої лінії Харківського
метрополітену (Коригування) (КП "Харківська
Дирекція будівництва метрополітену")
(2017-2023)
1 370 315 273
6,9
80 000 000
12,7
125.4
Викуп земельних ділянок та інших об’єктів
нерухомого майна, що на них розміщені, які
перебувають у приватній власності, здійснення
інших правочинів, що передбачають передачу
права власності об’єктів нерухомості для
суспільних потреб чи з мотивів суспільної
необхідності
(2020-2020)
27 500 000
0,0
27 500 000
100,0
1517460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
241 101 000
126
1517461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
Капітальний ремонт доріг (в т.ч.
внутрішньоквартальних доріг та тротуарів) і
штучних споруд, об'єктів зливової каналізації та
дощоприймальних колодязів
241 101 000
127
1517670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання та ін., в
т.ч.:
120 890 000
127.1
КПСП по ремонту та будівництву автошляхів
м.Харкова "Шляхрембуд"
110 890 000
в т.ч. КПСП по ремонту та будівництву
автошляхів м.Харкова "Шляхрембуд" (погашення
кредиторської заборгованості за 2019 рік)
42 968 400
127.2
КП "Комплекс з експлуатації об'єктів
водозниження і зливової каналізації"
10 000 000
в т.ч. КП "Комплекс з експлуатації об'єктів
водозниження і зливової каналізації" (погашення
кредиторської заборгованості за 2019 рік)
99 900
1510000
Управління з будівництва, ремонту та
реконструкції Департаменту будівництва та
шляхового господарства Харківської міської
ради
458 580 478
1517310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного та комунального призначення
508 611 725
44 316 527
Будівництво, реконструкція та санація
водопровідних мереж, в т.ч.:
160 778 625
20 080 161
128
Реконструкція водопровідної мережі по
вул.Ахсарова, 18-20 А у м.Харкові
(2018-2021)
6 203 897
4,3
2 000 000
36,5
129
Реконструкція водопровідної мережі по
вул.Шевченка від вул.Сидора Ковпака, 9 б до
вул.Вологодської
(2016-2022)
31 632 511
46,5
300 000
47,4
Додаток 7
15
в т.ч. за рахунок
запозичень
Рівень
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Загальна
вартість
будівництва,
гривень
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету
Найменування об’єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи
Загальна
тривалість
будівництва
(рік початку і
завершення)
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету розвитку,
які планується
спрямувати на
будівництво об'єктів
у 2020 році,
гривень
Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуван-ня
місцевого
бюджету
№ з/п
130
Реконструкція водопровідної мережі від
вул.Університетської до майдану Конституції
(2014-2021)
2 119 203
60,1
50 000
62,4
131
Реконструкція водопровідної мережі по
вул.Клочківській на ділянці від вул. Заводу
Комсомолець до просп.Перемоги
(2016-2022)
19 843 992
77,5
500 000
80,0
132
Реконструкція водоводу по вул. Дерев'янка
(2015-2022)
35 790 961
78,8
1 500 000
83,0
133
Водопостачання Харківської загальноосвітньої
школи № 96 по вул.Паризької Комуни, 24 та
дошкільного навчального закладу № 4 по
вул.Паризької Комуни, 4 (будівництво)
(2016-2021)
65 188 061
12,0
15 730 161
36,1
Будівництво, реконструкція зливостоків та
госпфекальної каналізації, в т.ч.:
202 696 402
13 621 366
134
Будівництво зливової каналізації по просп.Любові
Малої у м.Харкові
(2018-2021)
5 423 128
3,3
1 000 000
21,7
135
Будівництво зливової каналізації по
Григорівському шосе у м.Харкові
(2018-2021)
800 000
10,4
400 000
60,4
136
Будівництво колектору зливової каналізації в
районі майдану Фейєрбаха
(2018-2021)
4 727 217
5,1
300 000
11,4
137
Будівництво зливової каналізації по Бурсацькому
узвозу
(2016-2021)
13 146 684
56,1
50 000
56,5
138
Будівництво зливової каналізації від станції метро
"Пролетарська" до греблі по вул. Молодіжній
(2016-2021)
55 971 020
40,2
1 000 000
42,0
139
Будівництво системи водовідведення в районі
вул.Довгалівської
(2016-2021)
12 706 488
41,3
200 000
42,9
140
Будівництво мережі госпфекальної каналізації по
вул.Ростовській, вул.Луганській, вул.Сагайдачного,
вул.Курській
(2016-2021)
6 284 780
34,8
5 000
34,9
141
Будівництво зливової каналізації від саду
ім.Т.Г.Шевченка через вул.Клочківську до річки
Лопань
(2018-2021)
23 433 533
56,7
1 466 366
63,0
142
Будівництво зливової каналізації від Зоологічного
парку через вул.Клочківську до річки Лопань
(2018-2021)
19 545 348
52,7
1 500 000
60,4
143
Будівництво зливової каналізації по
вул.Холодногірській на ділянці від
вул.Чередніченківській до житлового будинку по
вул. Холодногірській,7
(2018-2021)
10 901 846
1,6
50 000
2,1
144
Будівництво колектору зливової каналізації по
вул.Дебальцівській на ділянці від просп.Гагаріна до
вул.Балакліївської
(2018-2021)
9 634 339
12,1
3 600 000
49,4
145
Будівництво колектору зливової каналізації по
бульвару Нетіченському від вул.Греківської до
вул.Мар'їнської у м.Харкові
(2018-2021)
650 000
35,5
400 000
97,1
146
Будівництво зливової каналізації в кварталі
пров.Подільський – в’їзд Кузнечний
(2018-2021)
1 593 707
6,0
50 000
9,1
147
Будівництво колектору зливової каналізації від
вул.Нікітіна вздовж вул.Рижівській
(2018-2021)
32 159 071
1,4
2 500 000
9,2
148
Реконструкція колектору зливової каналізації по
вул.Рижівській від просп.Московського до
р.Харків
(2015-2021)
4 219 241
3,3
1 000 000
27,0
Додаток 7
16
в т.ч. за рахунок
запозичень
Рівень
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Загальна
вартість
будівництва,
гривень
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету
Найменування об’єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи
Загальна
тривалість
будівництва
(рік початку і
завершення)
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету розвитку,
які планується
спрямувати на
будівництво об'єктів
у 2020 році,
гривень
Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуван-ня
місцевого
бюджету
№ з/п
149
Будівництво каналізаційного колектору на ділянці
від вул.Ньютона до Мереф'янського шосе у
м.Харкові
(2019-2021)
1 500 000
6,9
100 000
13,6
Будівництво та реконструкція теплових мереж, в
т.ч.:
10 797 922
1 800 000
150
Нове будівництво теплової мережі по
вул.Гвардійців-Широнінців на ділянці від
вул.Бучми до вул.Родникової у м.Харків
(2018-2021)
5 765 534
74,7
500 000
83,3
151
Реконструкція тепломагістралі №29 від
вул.Шевченка до вул.Академіка Павлова у
м.Харкові
(2020-2022)
4 500 000
0,0
1 000 000
22,2
152
Реконструкція дільниці тепломережі в районі
камери МК-1605 по пров.Подільському
(2018-2021)
532 388
27,6
300 000
83,9
Заходи з поліпшення санітарного стану міста та
улаштування кладовищ, в т.ч.:
89 275 068
1 200 000
153
Будівництво міського кладовища по просп.Гагаріна
(2008-2021)
89 275 068
0,0
1 200 000
1,3
Будівництво та реконструкція мереж
електрозабезпечення, в т.ч.:
43 063 708
5 615 000
154
Будівництво мережі електрозабезпечення
нежитлової будівлі по вул.Плеханівській, 42 у
м.Харкові
(2018-2021)
1 000 000
0,0
100 000
10,0
155
Будівництво мереж електропостачання нежитлової
будівлі по майдану Павлівському, 4
(2017-2021)
1 726 038
78,9
100 000
84,7
156
Будівництво мереж електрозабезпечення
нежитлової будівлі літ."В-1" по
вул.Благовіщенській, 25 у м.Харкові
(2019-2021)
385 000
0,0
100 000
26,0
157
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення
майдану Свободи
(2011-2021)
33 996 275
72,7
5 000 000
87,4
158
Будівництво мереж електрозабезпечення в районі
парку Перемоги по просп. Тракторобудівників у
м.Харкові
(2019-2021)
150 000
0,0
15 000
10,0
159
Реконструкція мереж і споруд електрозабезпечення
парку Перемоги по просп.Тракторобудівників
(2019-2020)
100 000
0,0
100 000
100,0
160
Будівництво ТП в районі парку Перемоги та
благоустрій прилеглої території у м. Харкові
(2008-2022)
4 215 425
0,0
100 000
2,4
161
Реконструкція кабельних мереж в районі будівель
по майдану Павлівському,4 -
вул.Університетська,24
(2018-2022)
1 490 970
21,6
100 000
28,3
162
Проектні роботи майбутніх років, в т.ч.:
2 000 000
0,0
2 000 000
100,0
162.1
на будівництво об`єктів
(2020-2020)
1 000 000
0,0
1 000 000
100,0
162.2
на реконструкцію об`єктів
(2020-2020)
1 000 000
0,0
1 000 000
100,0
1517330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів комунальної власності
Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного та комунального призначення
938 257 900
174 092 008
Будівництво та реконструкція інших об'єктів, в
т.ч.:
936 257 900
172 092 008
163
Будівництво терміналу в районі
ст.м."Пролетарська"
(2016-2021)
57 962 775
58,6
13 000 000
81,0
Додаток 7
17
в т.ч. за рахунок
запозичень
Рівень
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Загальна
вартість
будівництва,
гривень
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету
Найменування об’єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи
Загальна
тривалість
будівництва
(рік початку і
завершення)
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету розвитку,
які планується
спрямувати на
будівництво об'єктів
у 2020 році,
гривень
Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуван-ня
місцевого
бюджету
№ з/п
164
Будівництво адміністративної будівлі з
улаштуванням господарських майданчиків по
вул.Роганській,160 у м.Харкові
(2019-2021)
1 000 000
8,0
100 000
18,0
165
Будівництво центру надання соціальних послуг
"Прозорий офіс" по вул.Плеханівській, 42
(2017-2022)
103 751 765
0,6
100 000
0,7
166
Будівництво паркінгу по вул.Римарській, 23 Б
(2018-2021)
119 506 659
43,5
60 000 000
93,7
167
Нове будівництво ситуаційного центру по
вул.Федоренка, 11 у м.Харкові
(2019-2021)
700 000
13,4
200 000
41,9
168
Реконструкція скверу на майдані Свободи
(2018-2021)
93 468 498
41,4
18 000 000
60,7
169
Модернізація мереж зв’язку від вул. Квітки -
Основ’яненка до вул. Кузнечної у м. Харкові –
реконструкція
(2019-2021)
230 433
1,7
200 000
88,5
170
Реконструкція фасадів нежитлової будівлі по
вул. Чернишевській, 55
(2017-2022)
10 164 417
43,8
700 000
50,7
171
Реконструкція фасадів нежитлової будівлі
літ. "А-4" по просп.Петра Григоренка, 17 у
м.Харкові
(2019-2020)
1 000
0,0
1 000
100,0
172
Реконструкція фасадів нежитлової будівлі
літ. "А-3" по просп.Архітектора Альошина, 11 у
м.Харкові
(2019-2020)
1 000
0,0
1 000
100,0
173
Реконструкція нежитлової будівлі літ. "В-1" під
центр надання соціальних послуг "Прозорий офіс"
по вул.Благовіщенській, 25
(2017-2022)
160 889 133
16,2
15 455 426
25,8
174
Благоустрій території вздовж узвозу Клочківському
у м.Харкові – реконструкція
(2020-2022)
2 200 000
0,0
500 000
22,7
175
Благоустрій території в кварталі пров.Подільський -
в’їзд Кузнечний – реконструкція
(2018-2021)
1 377 433
7,8
100 000
15,1
176
Благоустрій території житлової забудови на ділянці
від вул.Білоруської до вул.Набережної –
реконструкція
(2018-2021)
1 695 300
91,1
100 000
97,0
177
Реабілітація нежитлової будівлі по майдану
Павлівському, 4 - реставрація
(2016-2022)
230 492 447
52,2
40 000 000
69,5
178
Реабілітація нежитлової будівлі по пров.Миру,3 -
реставрація
(2018-2022)
48 089 761
5,3
3 134 582
11,8
179
Реконструкція частини приміщень нежитлової
будівлі літ. "А-4" під центр надання соціальних
послуг "Прозорий офіс" по просп.Петра
Григоренка, 17 у м.Харкові
(2018-2022)
40 000 000
0,0
10 000 000
25,0
180
Реконструкція частини приміщень нежитлової
будівлі літ. "А-3" під центр надання соціальних
послуг "Прозорий офіс" по просп.Архітектора
Альошина, 11 у м.Харкові
(2018-2021)
40 000 000
0,5
10 000 000
25,5
181
Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А-4" по
вул.Плеханівській, 42
(2018-2022)
24 727 279
1,4
500 000
3,4
182
Проектні роботи майбутніх років, в т.ч.:
2 000 000
0,0
2 000 000
100,0
182.1
на будівництво об`єктів
(2020-2020)
1 000 000
0,0
1 000 000
100,0
182.2
на реконструкцію об`єктів
(2020-2020)
1 000 000
0,0
1 000 000
100,0
1517460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
1 306 986 827
240 171 943
Додаток 7
18
в т.ч. за рахунок
запозичень
Рівень
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Загальна
вартість
будівництва,
гривень
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету
Найменування об’єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи
Загальна
тривалість
будівництва
(рік початку і
завершення)
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету розвитку,
які планується
спрямувати на
будівництво об'єктів
у 2020 році,
гривень
Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуван-ня
місцевого
бюджету
№ з/п
1517461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
1 306 986 827
0,0
240 171 943
18,4
Будівництво та реконструкція доріг і інженерних
об`єктів на них, в т.ч.:
1 305 986 827
0,0
239 171 943
18,3
183
Нове будівництво вулиці від вул.Римарської до
вул.Клочківської
(2018-2021)
47 493 654
54,0
21 000 000
98,2
184
Нове будівництво магістралі загальноміського
значення на ділянці від вул. Амурської до
метромосту у м.Харкові
(2019-2022)
5 800 000
0,0
1 300 000
22,4
185
Нове будівництво мосту з підходами через р.Харків
в районі вул.Пантелеймонівської та вул.Шацької у
м.Харкові
(2019-2022)
5 800 000
0,0
1 300 000
22,4
186
Нове будівництво магістралі загальноміського
значення на ділянці від вул.Мойсеївської до
метромосту у м.Харкові
(2019-2022)
5 800 000
0,0
1 300 000
22,4
187
Будівництво мосту по вул.Лесі Українки у
м.Харкові
(2019-2022)
6 000 000
0,0
1 500 000
25,0
188
Реконструкція підпірної стінки по Білгородському
узвозу у м.Харкові
(2020-2022)
4 000 000
0,0
500 000
12,5
189
Реконструкція вул. Одеської від просп.Гагаріна до
вул.Хорольської у м.Харкові
(2018-2022)
4 021 844
3,0
900 000
25,4
190
Реконструкція вул. Довгалівської від річки Лопань
до вул.Котлова
(2016-2021)
31 603 074
87,4
3 000 000
96,9
191
Реконструкція майдану Павлівського на ділянці від
майдану Конституції до вул.Університетської
(2016-2022)
8 593 586
32,6
500 000
38,4
192
Реконструкція майдану Павлівського на ділянці від
вул.Університетської до майдану Пролетарського
(2016-2022)
61 306 708
62,0
1 000 000
63,6
193
Реконструкція просп.Московського від
Корсиківського шляхопроводу до
пров.Електромеханічного
(2015-2022)
85 122 460
69,1
50 000
69,2
194
Реконструкція просп. Московського від
пров.Електромеханічного до вул.Енергетичної
(2017-2022)
77 354 658
63,7
1 000 000
65,0
195
Реконструкція вул. Клочківської від вул. Заводу
Комсомолець до просп. Перемоги
(2016-2022)
105 535 013
55,0
16 000 000
70,1
196
Реконструкція вул. Клочківської від
просп.Перемоги до вул.Промислової
(2016-2022)
37 138 428
66,7
3 000 000
74,8
197
Реконструкція просп. Московського від
вул.Дванадцятого Квітня до вул.Роганської
(2016-2021)
82 692 101
31,7
41 917 117
82,4
198
Реконструкція просп.Московського від
вул.Роганської до вул.П'ятихатської
(2016-2022)
85 009 853
0,9
10 000 000
12,6
199
Реконструкція просп. Московського від
просп.П’ятдесятиріччя СРСР до просп. Маршала
Жукова
(2016-2022)
117 510 134
75,4
10 000 000
83,9
200
Реконструкція просп. Московського від
просп.Маршала Жукова до вул.Харківських Дивізій
(2016-2022)
83 948 092
67,8
5 000 000
73,8
Додаток 7
19
в т.ч. за рахунок
запозичень
Рівень
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Загальна
вартість
будівництва,
гривень
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету
Найменування об’єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи
Загальна
тривалість
будівництва
(рік початку і
завершення)
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету розвитку,
які планується
спрямувати на
будівництво об'єктів
у 2020 році,
гривень
Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуван-ня
місцевого
бюджету
№ з/п
201
Реконструкція території, прилеглої до будівлі по
пров.Миру,3, з улаштуванням майданчиків для
паркування у м.Харкові
(2018-2022)
3 964 846
1,6
900 000
24,3
202
Реконструкція території прилеглої до будівлі
центра адміністративних послуг (по
просп.Тракторобудівників, 144) з улаштуванням
майданчиків для паркування вздовж
просп.Тракторобудівників
(2017-2022)
25 128 296
79,6
50 000
79,8
203
Реконструкція просп.Московського від
вул.Харківських Дивізій до бульвару Богдана
Хмельницького
(2017-2022)
4 500 000
16,5
500 000
27,6
204
Реконструкція просп.Московського від
вул.Харківських Дивізій до вул.Ощєпкова у
м.Харкові
(2018-2022)
102 951 296
0,5
22 704 826
22,5
205
Реконструкція просп.Московського від
вул.Ощєпкова до бульвару Богдана
Хмельницького у м.Харкові
(2018-2022)
3 460 474
7,5
200 000
13,3
206
Реконструкція просп.Московського від бульвару
Богдана Хмельницького до житлового будинку
№252 по просп.Московському у м.Харкові
(2018-2022)
3 619 081
3,3
500 000
17,1
207
Реконструкція просп.Московського від житлового
будинку №252 по просп.Московському до
вул.Свистуна у м.Харкові
(2018-2022)
4 100 095
2,4
1 000 000
26,8
208
Реконструкція просп.Московського від
вул.Свистуна до просп.Архітектора Альошина у
м.Харкові
(2018-2022)
10 500 000
3,6
2 000 000
22,7
209
Реконструкція просп.Московського від
просп.Архітектора Альошина до вул.Дванадцятого
Квітня у м.Харкові
(2018-2022)
7 500 000
5,9
2 050 000
33,2
210
Реконструкція просп.Московського від майдану
Конституції до вул.Богдана Хмельницького
(2017-2021)
99 610 638
52,4
40 000 000
92,5
211
Реконструкція просп.Московського від вул.Богдана
Хмельницького до майдану Захисників України
(2017-2021)
98 363 454
0,7
10 000 000
10,8
212
Реконструкція вул.Клочківської від Бурсацького
узвозу до Клочківського узвозу
(2018-2022)
87 559 042
40,4
40 000 000
86,1
213
Проектні роботи майбутніх років, в т.ч.:
1 000 000
1 000 000
213.1
на будівництво об`єктів
(2020-2020)
500 000
0,0
500 000
100,0
213.2
на реконструкцію об`єктів
(2020-2020)
500 000
0,0
500 000
100,0
1600000
Департамент містобудування та архітектури
Харківської міської ради
82 904
1610000
Департамент містобудування та архітектури
Харківської міської ради
82 904
214
1617350
7350
0443
Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)
Капітальні видатки
82 904
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
445 060 052
Додаток 7
2
в т.ч. за рахунок
запозичень
Рівень
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Загальна
вартість
будівництва,
гривень
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету
Найменування об’єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи
Загальна
тривалість
будівництва
(рік початку і
завершення)
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету розвитку,
які планується
спрямувати на
будівництво об'єктів
у 2020 році,
гривень
Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуван-ня
місцевого
бюджету
№ з/п
8
0712030
2030
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
Капітальні видатки
13 214 038
9
0712080
2080
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню,
крім первинної медичної допомоги населенню
Капітальні видатки
17 680 358
10
0716020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють, виконують
та/або надають житлово-комунальні послуги
Капітальні видатки
12 000 000
11
0717670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:
7 350 000
11.1
КП "Міська молочна фабрика-кухня дитячого
харчування"
3 750 000
11.2
КП "Автобаза спеціалізованого санітарного
автотранспорту міста Харкова"
3 600 000
0800000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
3 632 786
0810000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
58 025
12
0813120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
Капітальні видатки
31 650
12.1
0813121
3121
1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
31 650
13
0813240
3240
Інші заклади та заходи
26 375
13.1
0813241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
Капітальні видатки
26 375
0820000
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради (відповідальний
виконавець бюджетних програм у системі
головного розпорядника)
3 574 761
14
0823100
3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,
дітям з інвалідністю в установах соціального
обслуговування
3 059 182
14.1
0823104
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
Капітальні видатки
2 547 782
14.2
0823105
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю
Капітальні видатки
511 400
15
0823240
3240
Інші заклади та заходи
515 579
15.1
0823241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
Капітальні видатки
515 579
0900000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
137 150
Додаток 7
20
в т.ч. за рахунок
запозичень
Рівень
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Загальна
вартість
будівництва,
гривень
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету
Найменування об’єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи
Загальна
тривалість
будівництва
(рік початку і
завершення)
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету розвитку,
які планується
спрямувати на
будівництво об'єктів
у 2020 році,
гривень
Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуван-ня
місцевого
бюджету
№ з/п
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
445 060 052
1917330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів комунальної власності
Будівництво та реконструкція об'єктів транспортної
інфраструктури, в т.ч.:
1 324 025 164
219 615 677
215
Реконструкція трамвайної колії по
вул.Університетській від майдану Павлівського до
вул.Кооперативної
(2016-2021)
10 380 538
49,7
100 000
50,7
216
Реконструкція трамвайної колії по майдану
Павлівському від арки будинку №8 до
вул.Університетської
(2016-2021)
14 627 216
74,9
100 000
75,6
217
Реконструкція трамвайної колії по
вул.Клочківській від пров. Рогатинського до
Новоіванівського мосту
(2017-2021)
14 757 311
82,6
100 000
83,3
218
Реконструкція трамвайної колії по
вул.Полтавський Шлях від вул. Євгена Котляра до
вул. Конєва
(2017-2021)
13 399 625
64,2
100 000
65,0
219
Реконструкція трамвайної колії по
вул.Мойсеївській з облаштуванням сигнальною
автоматикою
(2016-2021)
20 068 485
87,8
1 445 540
95,0
220
Реконструкція трамвайної колії по
вул.Матюшенка від вул.Шевченка до
вул.Челюскінців
(2018-2021)
37 468 270
11,9
8 634 150
35,0
221
Реконструкція трамвайної колії по
просп.Московському (пров. Вірменський –
Харківський міст)
(2017-2021)
26 443 368
63,9
100 000
64,3
222
Реконструкція трамвайної колії по
просп.Московському (вул. Академіка Павлова – вул.
Лесі Українки)
(2013-2021)
18 857 972
85,0
10 000
85,0
223
Реконструкція трамвайної колії по вул.Академіка
Павлова від вул. Броненосця "Потьомкін" до просп.
Московського
(2019-2021)
28 900 000
0,0
28 900 000
100,0
224
Реконструкція трамвайної колії з облаштуванням
зливової каналізації по пров.Рибасівському від вул.
Гольдбергівської до вул. Греківської
(2019-2021)
24 207 443
0,0
5 098 102
21,1
225
Реконструкція трамвайної колії по
вул.Мироносицькій (вузол)
(2020-2021)
18 343 688
0,0
10 000
0,1
226
Реконструкція трамвайного переїзду майдан
Павлівський - вул. Університетська
(2016-2021)
53 867 208
73,2
100 000
73,3
227
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Клочківська - узвіз Клочківський
(2007-2021)
65 497 800
78,1
100 000
78,2
228
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Клочківська - вул.Новгородська
(2017-2021)
2 686 733
72,4
100 000
76,1
229
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Клочківська - просп. Перемоги
(2017-2021)
31 720 350
78,0
100 000
78,3
230
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Велика
Панасівська - Новоіванівський міст
(2017-2021)
50 135 956
77,3
100 000
77,5
231
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Велика
Панасівська - вул.Євгена Котляра
(2017-2021)
26 487 331
76,1
100 000
76,5
232
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Євгена
Котляра - заїзд на розворотне коло "Південний
вокзал"
(2019-2021)
33 462 846
0,7
100 000
1,0
Додаток 7
21
в т.ч. за рахунок
запозичень
Рівень
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Загальна
вартість
будівництва,
гривень
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету
Найменування об’єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи
Загальна
тривалість
будівництва
(рік початку і
завершення)
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету розвитку,
які планується
спрямувати на
будівництво об'єктів
у 2020 році,
гривень
Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуван-ня
місцевого
бюджету
№ з/п
233
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Шевченка
- вул. Матюшенка
(2018-2021)
52 169 275
81,0
1 845 000
84,5
234
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Плеханівська - вул. Польова
(2019-2021)
53 395 662
0,0
39 957 371
74,9
235
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Тракторобудівників – вул. Героїв Праці
(2018-2021)
48 220 400
70,6
8 688 205
88,6
236
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Тракторобудівників - вул. Валентинівська
(2018-2021)
8 974 598
4,7
100 000
5,8
237
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Героїв
Праці - вул. Гвардійців-Широнінців
(2018-2021)
10 807 825
4,5
100 000
5,4
238
Реконструкція трамвайного переїзду вул.Героїв
Праці – вул. Барабашова
(2018-2021)
8 954 889
4,5
100 000
5,6
239
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Московський – вул. Доброхотова
(2015-2021)
10 516 598
94,6
10 000
94,7
240
Реконструкція трамвайного переїзду
просп.Перемоги – просп. Людвига Свободи
(2015-2021)
9 735 224
90,3
100 000
91,4
241
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Полтавський Шлях – вул. Конєва
(2015-2021)
13 698 954
75,5
100 000
76,2
242
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Гольдбергівська - вул. Москалівська
(2019-2021)
35 465 671
0,7
500 000
2,1
243
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Гольдбергівська - пров. Рибасівський
(2019-2021)
32 265 430
0,7
500 000
2,3
244
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Мироносицька - вул. Весніна
(2016-2021)
7 595 352
2,9
10 000
3,0
245
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Маяковського - вул. Мироносицька
(2020-2021)
21 910 586
0,0
10 000
0,0
246
Реконструкція трамвайного переїзду
вул.Мироносицька – вул. Олеся Гончара
(2020-2021)
7 595 352
0,0
10 000
0,1
247
Реконструкція контактної мережі на майдані
Павлівському від майдану Конституції до
вул.Університетської з облаштуванням
електричного освітлення
(2016-2021)
2 917 925
63,9
100 000
67,3
248
Реконструкція контактної мережі на перетині
вул.Університетської з майданом Павлівським і до
будинку №35/2 по вул.Університетській з
облаштуванням електричного освітлення
(2016-2021)
291 784
19,8
100 000
54,1
249
Реконструкція контактної мережі на майдані
Павлівському і майдані Пролетарському від
вул.Університетської до вул.Полтавський шлях з
облаштуванням електричного освітлення
(2016-2021)
12 995 516
88,9
100 000
89,6
250
Реконструкція контактної мережі трамваю по
вул. Клочківській від пров. Рогатинського до
Новоіванівського мосту з облаштуванням
електричного освітлення
(2017-2021)
3 642 158
64,1
100 000
66,9
251
Реконструкція контактної мережі на перехресті
вул. Клочківської - узвозу Клочківського з
облаштуванням електричного освітлення
(2017-2021)
7 081 706
62,6
100 000
64,0
252
Реконструкція контактної мережі на перехресті
вул. Клочківської - просп. Перемоги з
облаштуванням електричного освітлення
(2017-2021)
3 785 509
8,0
100 000
10,7
Додаток 7
22
в т.ч. за рахунок
запозичень
Рівень
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Загальна
вартість
будівництва,
гривень
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету
Найменування об’єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи
Загальна
тривалість
будівництва
(рік початку і
завершення)
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету розвитку,
які планується
спрямувати на
будівництво об'єктів
у 2020 році,
гривень
Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуван-ня
місцевого
бюджету
№ з/п
253
Реконструкція контактної мережі на перехресті
вул. Шевченка - вул. Матюшенка з облаштуванням
електричного освітлення
(2018-2021)
5 642 956
30,9
100 000
32,6
254
Реконструкція контактної мережі по
вул.Шевченка від вул. Матюшенка до
вул.Кисловодської
(2018-2021)
8 798 957
29,3
2 000 000
52,0
255
Реконструкція контактної мережі по
вул.Матюшенка від вул.Шевченка до
вул.Челюскінців з облаштуванням електричного
освітлення
(2018-2021)
5 642 956
3,8
4 350 890
80,9
256
Реконструкція контактної мережі тролейбусу по
просп. Маршала Жукова
(2013-2021)
25 427 646
84,2
100 000
84,6
257
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (пров.Вірменський - майдан
Конституції) з облаштуванням електричного
освітлення
(2016-2021)
6 318 852
30,1
10 000
30,3
258
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (пров.Вірменський -
вул.Військова) з облаштуванням електричного
освітлення
(2016-2021)
10 167 727
1,6
7 200 000
72,5
259
Реконструкція контактної мережі трамваю по
просп. Московському (вул. Військова - майдан
Повстання) з облаштуванням електричного
освітлення
(2016-2021)
6 047 737
1,1
5 895 793
98,6
260
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (вул.Лесі Українки -
вул.Академіка Павлова) з облаштуванням
електричного освітлення
(2016-2021)
8 754 461
0,9
8 407 527
97,0
261
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (вул.Доброхотова -
вул.Енергетична) з облаштуванням електричного
освітлення
(2015-2021)
25 874 840
78,8
100 000
79,2
262
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському (вул.Енергетична –
вул.Харківських Дивізій) з облаштуванням
електричного освітлення
(2016-2021)
45 773 572
88,9
100 000
89,1
263
Реконструкція контактної мережі по
просп.Московському від вул.Дванадцятого Квітня
до вул.Роганської (включаючи розворотне коло
тролейбусів на перехресті вул.Роганської -
вул.Миру) з облаштуванням електричного
освітлення
(2020-2021)
39 257 793
0,0
39 000 000
99,3
264
Реконструкція контактної мережі тролейбусу по
вул.Сумскій від вул. Скрипника до будинку №36/38
по вул.Сумскій
(2013-2021)
738 764
75,8
100 000
89,4
265
Реконструкція контактної мережі по вул.Сумській
від вул. Жон Мироносиць до площі Свободи з
облаштуванням електричного освітлення
(2019-2021)
5 921 522
0,0
2 306 607
39,0
266
Реконструкція контактної мережі тролейбусу по
вул.Сумській від будинку №70 до майдану Свободи
(2013-2021)
1 002 257
84,3
100 000
94,3
Додаток 7
23
в т.ч. за рахунок
запозичень
Рівень
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Загальна
вартість
будівництва,
гривень
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету
Найменування об’єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи
Загальна
тривалість
будівництва
(рік початку і
завершення)
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету розвитку,
які планується
спрямувати на
будівництво об'єктів
у 2020 році,
гривень
Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуван-ня
місцевого
бюджету
№ з/п
267
Реконструкція контактної мережі тролейбусу на
транспортному вузлі перехрестя просп. Правди -
вул. Сумська
(2013-2021)
1 034 370
83,8
100 000
93,4
268
Реконструкція контактної мережі по
вул.Трінклера від вул. Культури до вул.
Маяковського
(2014-2020)
1 042 755
90,4
100 000
100,0
269
Реконструкція контактної мережі по
вул.Маяковського від вул. Трінклера до вул.Сумської
(2014-2021)
743 186
34,2
100 000
47,6
270
Реконструкція контактної мережі трамваю по
вул. Маяковського і вул. Мироносицькій від
вул.Сумської до вул. Весніна з облаштуванням
елекричного освітлення
(2020-2021)
5 850 000
0,0
10 000
0,2
271
Реконструкція контактної мережі трамваю по
вул. Мироносицькій і майдану Першого Травня від
вул. Весніна до вул. Сумської з облаштуванням
елекричного освітлення
(2020-2021)
4 050 000
0,0
10 000
0,2
272
Реконструкція контактної мережі по вул.Сумській
на дільниці від станції «Парк» Малої Південної
залізниці до вул. Дерев`янко
(2013-2021
1 494 799
68,3
100 000
75,0
273
Реконструкція контактної мережі тролейбусу по
просп. Правди від перехрестя з вул. Трінклера до
будинку №17
(2013-2021)
1 133 024
85,5
100 000
94,3
274
Реконструкція контактної мережі на перехресті
вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова
(2017-2021)
3 724 079
21,4
100 000
24,1
275
Реконструкція контактної мережі трамваю по
просп. Перемоги від вул. Клочківській до кінцевої
станції трамваїв «Проспект Перемоги» з
облаштуванням зовнішнього освітлення
(2015-2021)
13 589 512
93,4
100 000
94,1
276
Будівництво тролейбусної лінії по пров.Перемоги
від перехрестя з просп. Людвига Свободи до
кінцевої станції трамваїв "Проспект Перемоги" з
облаштуванням зовнішнього освітлення
(2015-2021)
27 585 997
80,6
100 000
80,9
277
Будівництво тролейбусної лінії по
пров.Забайкальському на ділянці від просп. Героїв
Сталінграда до вул. Ньютона та додаткової
ділянки контактної мережі по просп. Героїв
Сталінграда (вул. Одеська)
(2012-2020)
4 019 409
97,5
100 000
100,0
278
Будівництво тролейбусної лінії від розворотнього
кола "Героїв Праці" до розворотнього кола
"Північна Салтівка"
(2019-2021)
112 931 503
0,9
18 246 166
17,0
279
Будівництво кабельних мереж та зовнішнього
освітлення для тролейбусної лінії від
розворотнього кола "Героїв Праці" до
розворотнього кола "Північна Салтівка"
(2019-2021)
99 925 750
0,0
32 350 326
32,4
280
Реконструкція мережі зливної каналізації на
ділянці трамвайної колії по вул. Маяковського від
вул. Сумської до вул. Трінклера
(2014-2020)
553 678
81,9
100 000
100,0
Додаток 7
24
в т.ч. за рахунок
запозичень
Рівень
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Загальна
вартість
будівництва,
гривень
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету
Найменування об’єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи
Загальна
тривалість
будівництва
(рік початку і
завершення)
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету розвитку,
які планується
спрямувати на
будівництво об'єктів
у 2020 році,
гривень
Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуван-ня
місцевого
бюджету
№ з/п
281
Реконструкція мережі зливної каналізації на
ділянці трамвайного переїзду вул. Трінклера - вул.
Культури
(2014-2021)
1 049 796
89,3
100 000
98,8
282
Реконструкція кабельних мереж від тягової
підстанцї "Клочківська" до Лопанського мосту
(2016-2021)
3 884 552
81,3
100 000
83,9
283
Реконструкція кабельних мереж від тягової
підстанції «Центральна» до існуючого виводу за
адресою: майдан Павлівський, 20
(2016-2021)
2 710 160
79,7
100 000
83,4
1917420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
69 633 495
284
1917421
7421
0453
Утримання та розвиток наземного
електротранспорту
Капітальний ремонт трамвайних колій, переїздів
та контактних мереж
69 623 495
285
1917423
7423
0453
Утримання та розвиток метрополітену
Улаштування засобів безперешкодного доступу до
об'єктів житлово-комунального та громадського
призначення осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення (обладнання
пішохідного виходу та станції метро
"Московський проспект" спеціалізованими
платформами для переміщення маломобільних груп
населення) КП "Харківський метрополітен" -
будівництво (за проектом громадського бюджету
2019 року "Доступний метрополітен")
10 000
1917440
7440
Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури
92 017 027
1917442
7442
0456
Утримання та розвиток інших об'єктів
транспортної інфраструктури
Будівництво, реконструкція та капітальний
ремонт об'єктів інфраструктури транспортного
обслуговування, в т.ч.:
348 920 479
92 017 027
286
Реконструкція зупиночних пунктів
КП "Міськелектротранссервіс"
(2020-2021)
10 000 000
0,0
5 000 000
50,0
287
Реконструкція організації дорожнього руху по
просп.Тракторобудівників на ділянці від вул.Героїв
Праці до будинку №142
(2018-2021)
1 793 292
43,7
15 000
44,6
288
Реконструкція технічних засобів організації
дорожнього руху на в'їзді до супермаркету
«КЛАСС» по просп. Людвіга Свободи, 43
(2016-2020)
2 172 525
66,8
721 653
100,0
289
Реконструкція організації дорожнього руху на
регульованому перехресті просп.Гагаріна -
вул.Молочна
(2019-2021)
4 371 842
19,2
2 530 996
77,1
290
Каналізування пішохідних потоків по
просп.Гагаріна на ділянці від будинку №39 до
будинку №43/1 - будівництво
(2019-2021)
1 497 564
49,6
154 907
59,9
291
Реконструкція організації дорожнього руху на
регульованому перехресті просп.Гагаріна в районі
зупинки громадського транспорту "вул.
Державінська"
(2019-2021)
4 008 327
7,5
2 000 000
57,4
292
Реконструкція організації дорожнього руху на
регульованому перехресті просп. Гагаріна -
пров.Золотий
(2019-2021)
4 774 223
6,9
3 000 000
69,7
Додаток 7
25
в т.ч. за рахунок
запозичень
Рівень
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Загальна
вартість
будівництва,
гривень
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету
Найменування об’єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи
Загальна
тривалість
будівництва
(рік початку і
завершення)
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету розвитку,
які планується
спрямувати на
будівництво об'єктів
у 2020 році,
гривень
Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуван-ня
місцевого
бюджету
№ з/п
293
Реконструкція організації дорожнього руху по
просп.Льва Ландау на ділянці від вул. Олімпійської
до вул. Танкопія
(2020-2020)
163 974
93,9
10 000
100,0
294
Реконструкція пішохідного переходу по
вул.Гвардійців Широнінців в районі будинку 102-а в
частині облаштування технічними засобами
регулювання дорожнього руху (дорожнє
регулювання та організація дорожнього руху)
(2012-2021)
685 959
71,5
10 000
72,9
295
Реконструкція пішохідного переходу по
вул.Грицевця в районі дому №20 в частині
облаштування технічними засобами регулювання
дорожнього руху (дорожнє регулювання та
організація дорожнього руху)
(2013-2021)
2 000 985
84,4
100 000
89,4
296
Реконструкція пішохідного переходу по
вул.Грицевця в районі дому №44 в частині
облаштування технічними засобами регулювання
дорожнього руху (дорожнє регулювання та
організація дорожнього руху)
(2013-2021)
2 077 339
85,7
100 000
90,5
297
Реконструкція пішохідного переходу по
просп.П'ятдесятиріччя СРСР в районі будинку
№58 в частині облаштування технічними
засобами регулювання дорожнього руху
(2014-2021)
849 703
73,4
150 000
91,1
298
Реконструкція пішохідного переходу на перехресті
вул. Олімпійської - просп. Маршала Жукова в
частині облаштування технічними засобами
регулювання дорожнього руху
(2015-2020)
1 243 936
92,0
100 000
100,0
299
Реконструкція пішохідного переходу по
просп.Маршала Жукова в районі Стадіонного
проїзду в частині облаштування технічними
засобами регулювання дорожнього руху
(2013-2020)
408 311
75,5
100 000
100,0
300
Реконструкція світлофорного об'єкту майдан
Конституції - майдан Павлівський
(2016-2021)
2 035 547
34,8
10 000
35,3
301
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - узвіз Клочківський
(2017-2021)
16 848 369
61,9
100 000
62,5
302
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - вул. Новгородська
(2016-2021)
2 702 295
80,2
100 000
83,9
303
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Клочківська - школа №125
(2018-2021)
1 499 101
74,5
200 000
87,9
304
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Клочківська - просп. Перемоги
(2016-2021)
3 381 793
73,4
200 000
79,3
305
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Полтавський Шлях - вул. Євгена Котляра
(2020-2021)
4 500 000
1,4
100 000
3,7
306
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Євгена
Котляра - вул. Благовіщенська
(2020-2021)
4 333 741
0,0
100 000
2,3
307
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Велика
Панасівська - Кузинський міст
(2018-2020)
7 519 129
55,7
3 334 431
100,0
308
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Шевченка - вул. Матюшенка
(2018-2021)
22 631 795
16,5
7 000 000
47,4
309
Реконструкція світлофорного об’єкту
вул.Матюшенка – вул. Челюскінців
(2020-2021)
4 871 380
1,3
100 000
3,4
Додаток 7
26
в т.ч. за рахунок
запозичень
Рівень
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Загальна
вартість
будівництва,
гривень
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету
Найменування об’єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи
Загальна
тривалість
будівництва
(рік початку і
завершення)
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету розвитку,
які планується
спрямувати на
будівництво об'єктів
у 2020 році,
гривень
Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуван-ня
місцевого
бюджету
№ з/п
310
Реконструкція світлофорного об’єкту по
вул.Мойсеївській (в’їзд/виїзд з супермаркету Рост
по вул. Шевченка, 142-А)
(2018-2021)
7 914 389
19,9
4 342 399
74,7
311
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Тракторобудівників - вул. Героїв Праці
(2019-2021)
7 970 498
45,7
3 000 000
83,3
312
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Героїв
Праці - вул. Гвардійців-Широнінців
(2016-2021)
3 524 790
4,3
10 000
4,6
313
Реконструкція світлофорного об'єкту по
вул.Героїв Праці - Ринок
(2016-2021)
2 329 064
5,7
100 000
10,0
314
Реконструкція світлофорного об'єкту по
вул.Героїв Праці — Універсам
(2016-2021)
2 929 450
4,5
100 000
7,9
315
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Героїв
Праці - вул. Академіка Павлова
(2016-2020)
4 996 475
55,1
2 241 263
100,0
316
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Героїв
Праці - вул. Барабашова
(2016-2021)
3 369 608
77,7
200 000
83,6
317
Реконструкція світлофорного об'єкту вул.Героїв
Праці - вул. Жилярді
(2020-2020)
1 000 000
0,0
1 000 000
100,0
318
Реконструкція світлофорного об`єкту на
перехресті просп.Московський - майдан
Фейєрбаха
2016-2021)
2 025 911
4,5
10 000
5,0
319
Реконструкція світлофорного об`єкту на
перехресті просп. Московський - майдан Руднєва
(2016-2021)
1 883 766
4,8
10 000
5,4
320
Реконструкція світлофорного об`єкту на
перехресті просп. Московський - вул. Богдана
Хмельницького
(2016-2021)
1 956 975
4,6
10 000
5,1
321
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Нікітіна
(2020-2021)
1 199 982
8,2
10 000
9,0
322
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - площа Повстання
(2016-2021)
3 955 820
3,6
10 000
3,9
323
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Академіка Павлова
(2016-2021)
2 406 337
3,9
10 000
4,3
324
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський – ХЕМЗ
(2015-2021)
2 862 176
70,6
100 000
74,1
325
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Енергетична
(2016-2021)
5 424 074
76,9
100 000
78,7
326
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - Поліграфкомбінат
(2016-2021)
5 760 790
61,6
100 000
63,3
327
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - просп. Маршала Жукова
(2016-2021)
6 174 062
48,9
100 000
50,6
328
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Харківських Дивізій
(2016-2021)
4 592 590
36,6
2 913 326
100,0
329
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - бульвар Богдана
Хмельницького
(2016-2021)
3 920 691
3,3
10 000
3,6
330
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Свистуна
(2016-2021)
1 942 134
6,7
10 000
7,2
331
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Северина Потоцького
(2016-2021)
2 216 495
4,9
10 000
5,4
332
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - просп. Архітектора
Альошина
(2016-2021)
2 347 716
5,0
10 000
5,5
Додаток 7
27
в т.ч. за рахунок
запозичень
Рівень
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Загальна
вартість
будівництва,
гривень
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету
Найменування об’єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи
Загальна
тривалість
будівництва
(рік початку і
завершення)
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету розвитку,
які планується
спрямувати на
будівництво об'єктів
у 2020 році,
гривень
Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуван-ня
місцевого
бюджету
№ з/п
333
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - просп. Індустріальний
(2016-2021)
3 008 703
4,5
10 000
4,9
334
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Дванадцятого Квітня
(2016-2020)
2 403 988
6,1
2 257 071
100,0
335
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Роганська
(2016-2021)
3 343 567
4,7
10 000
5,0
336
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Плиткова
(2016-2021)
4 269 054
3,7
10 000
3,9
337
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. П'ятихатська
(2016-2020)
4 228 916
38,1
2 616 663
100,0
338
Реконструкція світлофорного об'єкту
просп.Московський – Пілони
(2016-2020)
2 291 489
67,1
753 830
100,0
339
Реконструкція світлофорного об’єкту
Білгородське шосе – вул. Рудика
(2018-2020)
2 512 106
57,9
1 058 844
100,0
340
Реконструкція світлофорного об’єкту
Білгородське шосе – вул. Академіка Проскури
(2020-2021)
6 577 482
1,2
100 000
2,8
341
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Леся
Сердюка - вул. Дружби Народів
(2016-2021)
3 217 009
4,3
10 000
4,6
342
Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Леся
Сердюка - Універсам
(2016-2021)
2 929 450
3,8
10 000
4,1
343
Реконструкція світлофорного об'єкту
вул.Роганська - вул. Миру
(2016-2021)
4 134 942
3,6
100 000
6,0
344
Будівництво світлофорного об’єкту
вул.Клочківська в районі будинку №50
(2019-2020)
3 432 343
35,9
2 198 434
100,0
345
Будівництво пішохідного переходу по
вул.Клочківській в районі будинку №93
(2019-2021)
4 752 980
12,6
3 154 795
79,0
346
Будівництво світлофорного об’єкту вул.Шевченка
– в'їзд 2-й Вологодський
(2018-2021)
5 103 816
48,9
1 500 000
78,2
347
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Шевченка -
будинок №137-А
(2018-2021)
4 418 910
31,8
2 014 941
77,4
348
Нове будівництво світлофорного об’єкту на
перехресті вул. Плеханівська – вул. Державінська
(2018-2020)
4 668 452
47,1
2 467 869
100,0
349
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Героїв
Праці - зупинка "Сосновий бір"
(2019-2020)
3 703 372
2,9
3 597 600
100,0
350
Будівництво світлофорного об’єкту по
просп.Тракторобудівників в районі будинку №144
(2017-2020)
1 764 302
88,5
202 962
100,0
351
Будівництво світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул. Спартака
(2020-2021)
3 836 538
0,0
10 000
0,3
352
Будівництво світлофорного об'єкту
просп.Московський - вул.Польова - вул.Тарасівська
(2020-2021)
3 885 749
7,5
10 000
7,7
353
Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті
просп. Московського - вул. Кошкіна
(2015-2021)
2 221 840
87,2
200 000
96,2
354
Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті
просп. Московського - вул. Морозова
(2015-2020)
1 784 138
97,8
40 000
100,0
355
Будівництво світлофорного об’єкту
просп.Московський - вул. Василя Мельникова
(2018-2020)
5 748 876
31,4
3 943 390
100,0
356
Будівництво світлофорного об'єкту по
просп.Людвіга Свободи в районі будинку №60-А
(2017-2020)
1 499 737
57,6
635 280
100,0
Додаток 7
28
в т.ч. за рахунок
запозичень
Рівень
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Загальна
вартість
будівництва,
гривень
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету
Найменування об’єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи
Загальна
тривалість
будівництва
(рік початку і
завершення)
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету розвитку,
які планується
спрямувати на
будівництво об'єктів
у 2020 році,
гривень
Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуван-ня
місцевого
бюджету
№ з/п
357
Будівництво світлофорного об'єкту по
просп.Людвіга Свободи - будинок №48
(2016-2020)
1 735 749
76,4
409 982
100,0
358
Будівництво світлофорного об'єкту по
просп.Людвіга Свободи в районі будинку №48-В
(2019-2020)
1 321 149
42,6
758 203
100,0
359
Будівництво світлофорного об’єкту
просп.Гагаріна - вул. Нестерова
(2018-2020)
4 399 540
58,6
1 823 213
100,0
360
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Леся
Сердюка - вул. Бучми
(2016-2020)
2 585 390
65,2
899 198
100,0
361
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Леся
Сердюка - вул. Ужвій Наталії
(2016-2020)
2 175 680
81,4
405 268
100,0
362
Будівництво світлофорного об'єкту вул. Леся
Сердюка - вул. Молодогвардійська
(2016-2021)
1 552 958
8,4
1 021 756
74,2
363
Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті
просп. Льва Ландау – вул. Івана Камишева
(2018-2020)
5 547 365
38,7
3 403 082
100,0
364
Будівництво світлофорного об'єкту
просп.П'ятдесятиріччя СРСР - будинок №16
(2015-2020)
1 271 265
58,4
528 825
100,0
365
Будівництво світлофорного об'єкту вул.Гвардійців-
Широнінців - вул. Метробудівників
(2017-2020)
2 107 343
74,1
546 003
100,0
366
Будівництво світлофорного об'єкту на в'їзді /
виїзді з території комплексу по вул. Академіка
Павлова, 158
(2016-2021)
2 260 654
55,8
600 000
82,3
367
Будівництво світлофорного об'єкту на в'їзді-виїзді
з території автостанції по вул. Академіка Павлова
323-А
(2015-2020)
1 824 689
37,7
1 136 417
100,0
368
Будівництво світлофорного об’єкту по
Мерефянському шосе в районі будинку №30
(2019-2021)
5 100 000
34,1
2 500 000
83,2
369
Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті
вул. Полтавський Шлях - вул. Червона Алея
(2019-2020)
4 549 564
8,5
4 164 229
100,0
370
Будівництво світлофорного об’єкту по
вул.Роганській в районі поліклініки №9
(2019-2021)
3 562 770
5,8
2 356 582
71,9
371
Будівництво світлофорного об’єкту вул. Біблика -
школа №119
(2018-2020)
1 658 730
50,8
815 280
100,0
372
Будівництво світлофорного об’єкту просп.Любові
Малої - вул. Стефенсона
(2020-2021)
3 633 975
16,1
100 000
18,9
373
Реконструкція перехрестя просп. Маршала Жукова
- проїзд Садовий - вул. Слинька в частині
облаштування технічними засобами регулювання
дорожнього руху
(2013-2020)
102 780
0,0
102 780
100,0
374
Реконструкція організації дорожнього руху по вул.
Академіка Павлова на ділянці від вул. Героїв Праці
до вул. Уборевича зі зміною геометрії проїжджої
частини і облаштуванням зовнішнього освітлення
(2016-2020)
22 609 001
85,0
3 390 555
100,0
375
Реконструкція об'єктів транспортного комплексу
території обмеженої вулицями: Академіка
Барабашова, Блюхера, Гвардійців-Широнінців,
Уборевича (I черга)
(2016-2021)
6 109 195
35,3
500 000
43,5
376
1917670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:
63 793 853
376.1
КП "Міськелектротранссервіс"
20 090 000
Додаток 7
29
в т.ч. за рахунок
запозичень
Рівень
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Загальна
вартість
будівництва,
гривень
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету
Найменування об’єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи
Загальна
тривалість
будівництва
(рік початку і
завершення)
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету розвитку,
які планується
спрямувати на
будівництво об'єктів
у 2020 році,
гривень
Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуван-ня
місцевого
бюджету
№ з/п
376.2
КП "Тролейбусне депо №2" на співфінансування
інвестиційного проекту "Оновлення тролейбусного
парку м. Харків"
43 703 853
2000000
Департамент розвитку телекомунікаційних
технологій та зв'язку Харківської міської ради
253 000
2010000
Департамент розвитку телекомунікаційних
технологій та зв'язку Харківської міської ради
253 000
377
2010160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
253 000
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
100 000 000
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
100 000 000
2716080
6080
Реалізація державних та місцевих житлових
програм
15 000 000
378
2716081
6081
0610
Будівництво житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства
Будівництво (придбання) доступного житла, в
т.ч.:
10 000 000
10 000 000
378.1
Забезпечення доступним житлом працівників
підприємств м.Харкова
(2020-2020)
5 000 000
0,0
5 000 000
100,0
378.2
Будівництво (придбання) доступного житла з
наданням державної підтримки за рахунок коштів
бюджету міста Харкова (у розмірі 50%
розрахункової вартості житла)
(2020-2020)
5 000 000
0,0
5 000 000
100,0
379
2716085
6085
0610
Здешевлення вартості іпотечних кредитів для
забезпечення доступним житлом громадян, які
потребують поліпшення житлових умов
Забезпечення доступним житлом громадян, які
потребують поліпшення житлових умов
5 000 000
380
2718820
8820
Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям
та одиноким молодим громадянам на
будівництво/придбання житла та їх повернення
40 000 000
380.1
2718821
8821
1060
Надання пільгових довгострокових кредитів
молодим сім'ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво/придбання житла
Надання пільгових довгострокових кредитів
молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам
на будівництво/придбання житла
40 000 000
381
2718840
8840
Довгострокові кредити громадянам на
будівництво / реконструкцію / придбання житла
та їх повернення
45 000 000
381.1
2718841
8841
1060
Надання довгострокових кредитів громадянам на
будівництво/реконструкцію/придбання житла
Надання пільгового догострокового кредиту на
будівництво (придбання) доступного житла
45 000 000
3000000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
1 064 157
3010000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
1 064 157
Додаток 7
3
в т.ч. за рахунок
запозичень
Рівень
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Загальна
вартість
будівництва,
гривень
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету
Найменування об’єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи
Загальна
тривалість
будівництва
(рік початку і
завершення)
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету розвитку,
які планується
спрямувати на
будівництво об'єктів
у 2020 році,
гривень
Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуван-ня
місцевого
бюджету
№ з/п
0910000
Департамент служб у справах дітей Харківської
міської ради
137 150
16
0913110
3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального
захисту
137 150
16.1
0913111
3111
1040
Утримання закладів, що надають соціальні
послуги дітям, які опинились у складних
життєвих обставинах, підтримка
функціонування дитячих будинків сімейного типу
та прийомних сімей
Капітальні видатки
137 150
1000000
Департамент культури Харківської міської
ради
106 552 472
1010000
Департамент культури Харківської міської
ради
106 552 472
17
1011100
1100
0960
Надання спеціальної освіти мистецькими школами Капітальні видатки
9 449 851
18
1014030
4030
0824
Забезпечення діяльності бібліотек
Капітальні видатки
148 500
19
1014040
4040
0824
Забезпечення діяльності музеїв i виставок
Капітальні видатки
109 826
20
1014060
4060
0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів
Капітальні видатки
5 379 447
21
1014080
4080
Інші заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
47 634 218
21.1
1014082
4082
0829
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
Капітальні видатки
47 634 218
1017330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів комунальної власності
44 634 377
39 330 630
22
Будівництво та реконструкція ЦПК та В
ім.М.Горького, в т.ч.:
44 634 377
39 330 630
22.1
Реконструкція системи для поливання
(інвентарний номер 06727) та благоустрій
території КП «ЦПК та В ім. М. Горького» в м.
Харкові по вул. Сумській, 81
(2019-2020)
9 696 377
8,9
8 830 630
100,0
22.2
Реконструкція пішохідно-транспортної мережі
та благоустрій території КП «ЦПК та В ім. М.
Горького» в м. Харкові по вул. Сумській, 81
(2019-2020)
19 438 000
22,8
15 000 000
100,0
22.3
Реконструкція дитячого ігрового комплексу
"Кремлівська стіна" під інклюзивний дитячий
майданчик на території КП "ЦПК та В ім.
М.Горького" в м. Харкові по вул. Сумській, 81
(2020-2020)
15 000 000
0,0
15 000 000
100,0
22.4
Реконструкція спортивно-оздоровчих споруд
(спортивні майданчики, в тому числі футбольні
поля - 4 шт.) інвентарний номер 08200 на
території КП "ЦПК та В ім. М.Горького" в м.
Харкові по вул. Сумській, 81 без зміни
функціонального призначення
(2020-2020)
500 000
0,0
500 000
100,0
23
1017340
7340
0443
Проектування, реставрація та охорона пам'яток
архітектури
4 500 000
4 500 000
Додаток 7
30
в т.ч. за рахунок
запозичень
Рівень
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Загальна
вартість
будівництва,
гривень
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету
Найменування об’єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи
Загальна
тривалість
будівництва
(рік початку і
завершення)
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету розвитку,
які планується
спрямувати на
будівництво об'єктів
у 2020 році,
гривень
Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуван-ня
місцевого
бюджету
№ з/п
382
3018110
8110
0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха
Капітальні видатки
1 064 157
3300000
Департамент реєстрації та цифрового розвитку
Харківської міської ради
22 334 526
3310000
Департамент реєстрації та цифрового розвитку
Харківської міської ради
22 334 526
383
3310160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
11 734 526
384
3317670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання та ін., в
т.ч.:
10 600 000
384.1
КП "Харківський Дата Центр"
10 600 000
3400000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
3 837 232
3410000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
3 837 232
385
3410160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
3 837 232
3600000
Департамент земельних відносин Харківської
міської ради
3 500 000
3610000
Департамент земельних відносин Харківської
міської ради
3 500 000
386
3617370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
Капітальні видатки
3 500 000
3700000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
50 094 990
3710000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
50 094 990
387
3710160
0160
0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Капітальні видатки
94 990
388
3717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій (Міська цільова
програма "Громадський бюджет (бюджет участі)
міста Харкова" на
2018-2021 роки)
Міська цільова програма "Громадський бюджет
(бюджет участі) міста Харкова" на 2018-2021 роки
50 000 000
УСЬОГО
4 497 231 650
500 000 000
Заступник міського голови-
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д.ТАУКЕШЕВА
Додаток 7
4
в т.ч. за рахунок
запозичень
Рівень
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Загальна
вартість
будівництва,
гривень
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету
Найменування об’єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи
Загальна
тривалість
будівництва
(рік початку і
завершення)
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету розвитку,
які планується
спрямувати на
будівництво об'єктів
у 2020 році,
гривень
Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуван-ня
місцевого
бюджету
№ з/п
23.1
Ремонт (реставраційний) приміщення 94,
коридору 95 та вхідної групи будівлі КЗК
"Центральна бібліотека ім. А.П.Чехова ЦБС
Індустріального району м. Харкова" за адресою:
61007, м. Харків, вул. Миру, 20
(2020-2020)
1 500 000
0,0
1 500 000
100,0
23.2
Ремонт (реставраційний) частини приміщень
будівлі КПСМНЗ «Дитяча музична школа №8 ім.
П.Д.Гайдамаки» за адресою: м. Харків, пров.
Миру, 3
(2020-2020)
1 500 000
0,0
1 500 000
100,0
23.3
Ремонт (реставраційний) головного фасаду
будівлі КЗК "ХМ культурний центр" за адресою:
вул. Плеханівська, буд. 77, м. Харків, 61068
(2020-2020)
1 500 000
0,0
1 500 000
100,0
1100000
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту
Харківської міської ради
197 079 993
1110000
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту
Харківської міської ради
27 225 923
24
1117340
7340
0443
Проектування, реставрація та охорона пам'яток
архітектури
Проектування, реставрація та охорона пам'яток
архітектури,в т.ч.:
27 225 923
24.1
Реставраційний ремонт нежитлової будівлі
літ."П-1" (ККЗ "Україна") - об'єкта за адресою:
м.Харків, вул.Сумська, 35 (пам'ятка архітектури
місцевого значення, охоронний номер 50)
(2019-2020)
61 461 923
55,7
27 225 923
100,0
1120000
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
(відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
169 854 070
25
1113130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній сфері
20 000 000
25.1
1113132
3132
1040
Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання
Капітальні видатки
20 000 000
26
1125030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
17 784 317
26.1
1125031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Капітальні видатки
17 784 317
27
1127320
7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного
призначення
132 069 753
132 069 753
27.1
1127325
7325
0443
Будівництво споруд, установ та закладів
фізичної культури і спорту
Будівництво, реконструція споруд, установ та
закладів фізичної культури і спорту
(2020-2020)
132 069 753
0,00
132 069 753
100,0
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
512 521 300
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
512 521 300
28
1216010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
Капітальні видатки
425 764 900
Додаток 7
5
в т.ч. за рахунок
запозичень
Рівень
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Загальна
вартість
будівництва,
гривень
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету
Найменування об’єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи
Загальна
тривалість
будівництва
(рік початку і
завершення)
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету розвитку,
які планується
спрямувати на
будівництво об'єктів
у 2020 році,
гривень
Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуван-ня
місцевого
бюджету
№ з/п
28.1
1216011
6011
0610
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
Капітальні видатки
425 764 900
29
1216030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
Капітальні видатки
19 730 000
1217310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
Будівництво та реконструкція об'єктів житлового
фонду та інших об'єктів, в т.ч.:
3 500 000
3 500 000
30
Ремонтно-реставраційні роботи
багатоквартирного житлового будинку - пам'ятки
архітектури за адресою: місто Харків, вулиця
Дарвіна, 29
(2020-2020)
3 500 000
0,0
3 500 000
100,0
31
1217460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
5 000 000
31.1
1217461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних
доріг та тротуарів
5 000 000
32
1217670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
Придбання техніки, механізмів, обладнання, в т.ч.:
58 526 400
32.1
КП "Жилкомсервіс"
1 518 000
32.2
КП "Харківспецбуд"
270 000
32.3
КП "Харківблагоустрій"
828 000
32.4
КП "Благоустрій" м.Харкова"
210 400
32.5
КП "Харківське ремонтно-будівельне
підприємство"
5 700 000
32.6
КП "Комплекс з вивозу побутових відходів"
50 000 000
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
1 774 612 347
500 000 000
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
1 774 612 347
500 000 000
33
1414080
4080
Інші заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
300 800
33.1
1414081
4082
0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культри і мистецтва
Капітальні видатки (придбання обладнання і
предметів довгострокового користування,
нематеріальних активів)
300 800
34
1416010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
24 691 384
34.1
1416012
6012
0620
Забезпечення діяльності з виробництва,
транспортування, постачання теплової енергії
221 340
34.2
1416013
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
12 470 044
34.3
1416016
6016
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової
енергії
Капітальні видатки
12 000 000
35
1416030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
Капітальні видатки
449 545 131
1417310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
Будівництво та реконструкція об'єктів
комунального призначення
1 232 411 050
646 937 469
Додаток 7
6
в т.ч. за рахунок
запозичень
Рівень
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Загальна
вартість
будівництва,
гривень
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету
Найменування об’єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи
Загальна
тривалість
будівництва
(рік початку і
завершення)
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету розвитку,
які планується
спрямувати на
будівництво об'єктів
у 2020 році,
гривень
Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуван-ня
місцевого
бюджету
№ з/п
36
Розробка проектної документації на
реконструкцію мереж зовнішнього освітлення в
м.Харків
(2020-2020)
6 000 000
0,0
6 000 000
100,0
37
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в
м.Харків
(2020-2020)
129 464 337
0,0
129 464 337
100,0
38
Розробка проектної документації на
реконструкцію мереж тепло-, водопостачання та
водовідведення в м.Харкові
(2020-2020)
6 000 000
0,0
6 000 000
100,0
39
Реконструкція мереж тепло-, водопостачання та
водовідведення в м.Харкові
(2020-2020)
82 884 679
0,0
82 284 679
99,3
40
Реконструкція Саржиного Яру по
вул.Саржинській, 5 в м.Харків (СКП
«Харківзеленбуд»)
(2018-2021)
119 000 000
34,2
44 000 000
71,2
41
Нове будівництво громадських туалетів та будівлі
громадського призначення на території
Саржиного Яру по вул. Саржинській, 5 в м. Харків.
Коригування (СКП "Харківзеленбуд")
(2019-2021)
42 000 000
23,8
8 000 000
42,9
42
Нове будівництво зливової каналізації на території
Саржиного Яру по вул.Саржинській, 5 в м. Харків.
Коригування (СКП "Харківзеленбуд")
(2019-2021)
20 000 000
57,1
4 000 000
77,1
43
Нове будівництво поливального водопроводу по
просп.Московському в м.Харків. Коригування. (СКП
"Харківзеленбуд") 15714373
(2019-2021)
20 000 000
0,0
10 000 000
50,0
44
Реконструкція парку «Перемога» в м.Харків (СКП
«Харківзеленбуд»)
(2019-2021)
119 486 663
0,0
119 000 000
99,6
45
Реконструкція водоводу від Лідного до 26 н/с (КП
«Харківводоканал»)
(2017-2021)
52 500 000
31,9
20 000 000
70,0
46
Реконструкція в/в водопроводні мережі по
вул.м.Харькова (ділянка водоводу в районі
просп.Перемоги,62 - просп. Людвига Свободи,48
L=380 м) (КП «Харківводоканал»)
(2020-2020)
19 813 697
0,0
19 813 697
100,0
47
Реконструкція водоводу В/М довоєнне укладання
D=600 мм, L=1650 (ділянка від н/ст № 25 по
вул.Алчевських) м. Харків (КП «Харківводоканал»)
(2020-2021)
46 225 781
0,0
22 482 448
48,6
48
Реконструкція насосної станції № 25 з
впровадженням товарного гіпохлориту натрію за
адресою: м.Харків, вул.Мироносицька, 94а (інв№
1415) (КП «Харківводоканал»)
(2020)
1 457 650
0,0
1 457 650
100,0
49
Реконструкція колекторного тунеля по
Московському проспекту (ХТЗ) інвентарний
№13149- шахта № 1 (КП «Харківводоканал»)
(2020)
4 536 689
0,0
4 536 689
100,0
50
Реконструкція теплових мереж у місті Харкові.
Черга 1. Об'єкт № 18. Теплові мережі ділянки
МК1821-МК5830, пров. Білостоцький (КП
"Харківські теплові мережі")
(2019-2021)
36 866 087
27,1
10 000 000
54,3
51
Реконструкція теплових мереж у місті Харкові.
Черга 1. Об'єкт № 28. Теплові мережі ділянки
МК1128А/2-МК1223, вул. Дніпровська
(КП "Харківські теплові мережі")
(2019-2021)
32 886 506
0,0
13 332 367
40,5
Додаток 7
7
в т.ч. за рахунок
запозичень
Рівень
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Загальна
вартість
будівництва,
гривень
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету
Найменування об’єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи
Загальна
тривалість
будівництва
(рік початку і
завершення)
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету розвитку,
які планується
спрямувати на
будівництво об'єктів
у 2020 році,
гривень
Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуван-ня
місцевого
бюджету
№ з/п
52
Реконструкція теплових мереж у місті Харкові.
Черга 1. Об'єкт № 57. Теплові мережі ділянки
МК1228А-МК1231, вул. Богдана Хмельницького
(КП "Харківські теплові мережі")
(2019-2021)
17 216 000
0,0
15 216 000
88,4
53
Реконструкція теплових мереж у місті Харкові.
Черга 1. Об'єкт № 33. Теплові мережі ділянки
МК2240А-МК2241, узв. Білгородський
(КП "Харківські теплові мережі")
(2020)
7 048 000
0,0
7 048 000
100,0
54
Реконструкція теплових мереж у місті Харкові.
Черга 1. Об'єкт № 34. Теплові мережі ділянки
МК2301-МК2304, пров. Слюсарний
(КП "Харківські теплові мережі")
(2020)
8 988 000
0,0
8 988 000
100,0
55
Реконструкція теплових мереж на ділянці
від МК1134 до МК1136 по вул. Панцирника
Потьомкіна, від МК1136 до МК1136А
по майд. Захисників України в м. Харків
(КП "Харківські теплові мережі")
(2020)
13 145 000
0,0
13 145 000
100,0
56
Реконструкція теплових мереж у м. Харкові. Черга
2. Об'єкт 13. Ділянка між МК 6316-МК6317 вул.
Фонвізіна (КП "Харківські теплові мережі")
(2020)
9 427 921
0,0
9 427 921
100,0
57
Реконструкція теплових мереж від МК1206А (Н1)
до МК 1210 по вул. Соїча- вул. Мефодіївська (КП
"Харківські теплові мережі")
(2020-2021)
31 294 370
0,0
17 842 712
57,0
58
Будівництво кладовища по просп.Гагаріна (КП
«Ритуал»)
(2014-2021)
27 352 713
83,0
4 131 380
98,1
59
Коригування проекту "Будівництво кладовища по
просп. Гагаріна" (КП "Ритуал")
(2020-2020)
592 730
0,0
592 730
100,0
60
Будівництво огорожі міського кладовища № 16 по
вул. Сьомої Гвардійської Армії
(2020-2020)
1 396 272
0,0
1 396 272
100,0
61
Реконструкція нежитлових будівель та
приміщень, переданих в господарське відання СКП
"Харківзеленбуд" ХМР, за адресою: м. Харків, вул.
Сумська, 37 (СКП "Харківзеленбуд")
(2019-2021)
18 000 000
0,0
12 000 000
66,7
62
Реконструкція нежитлової адміністративної
будівлі літ. «А-2», переданої в господарське відання
СКП «Харківзеленбуд» ХМР, за адресою: м. Харків,
вул. Клочківська, 195-А (СКП «Харківзеленбуд»)
(2019-2021)
8 151 330
30,3
4 651 330
87,4
63
Реконструкція нежитлової будівлі (насосної) літ.
«Ш-2» під адміністративну будівлю, за адресою:
м. Харків, вул. Сумська, 35-Б (СКП
«Харківзеленбуд»)
(2019-2021)
16 500 000
0,0
11 500 000
69,7
64
Реконструкція аварійної ділянки каналізаційного
колектору (Головний колектор), (інв. № 13146) від
шахти № 8 до шахти № 2 по вул. Греківській, 77а,
м. Харків (КП "Харківводоканал") (з двох джерел)
(2019-2021)
35 400 000
3,3
14 326 257
43,8
Додаток 7
8
в т.ч. за рахунок
запозичень
Рівень
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Загальна
вартість
будівництва,
гривень
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету
Найменування об’єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи
Загальна
тривалість
будівництва
(рік початку і
завершення)
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету розвитку,
які планується
спрямувати на
будівництво об'єктів
у 2020 році,
гривень
Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуван-ня
місцевого
бюджету
№ з/п
65
Нове будівництво громадських туалетів, серверної
та павільйонів відпочинку в саду ім. Т.Г. Шевченка
по вул. Сумській, 35 в м.Харків. Коригування. (СКП
«Харківзеленбуд»)
(2018-2021)
32 000 000
74,3
2 800 000
83,0
66
Реконструкція мереж електропостачання,
телекомунікацій, телефонізації, зовнішнього
освітлення та системи автоматичного поливу
частини саду ім. Т.Г. Шевченка по вул. Сумській,
35 в м. Харків. Коригування. (СКП
«Харківзеленбуд»)
(2018-2021)
119 987 300
96,3
2 500 000
98,4
67
Реконструкція фонтану світломузики в саду ім.
Т.Г. Шевченка по вул.Сумській, 35 в м.Харків (СКП
«Харківзеленбуд»)
(2019-2021)
86 789 325
0,0
17 000 000
19,6
68
Реконструкція парку культури та відпочинку
"Юність", за адресою: вул. Полтавський шлях, 196
в м. Харків (КП "Об'єднання парків культури та
відпочинку м. Харкова")
(2019-2021)
15 000 000
0,0
1 000 000
6,7
69
Реконструкція парку культури та відпочинку" ім.
Маяковського", за адресою: вул. Миру,3 в м. Харків
(КП "Об'єднання парків культури та відпочинку м.
Харкова")
(2019-2021)
15 000 000
0,0
1 000 000
6,7
70
Реконструція парку культури та відпочинку
"Зелений гай", за адресою: вул. Бібліка, 48 в
м.Харків (КП "Об'єднання парків культури та
відпочинку м. Харкова")
(2019-2021)
15 000 000
0,0
1 000 000
6,7
71
Реконструкція парку культури та відпочинку
"Зустріч", за адресою: вул. Харківських Дивізій, 29
в м. Харків (КП "Об'єднання парків культури та
відпочинку м. Харкова")
(2019-2021)
15 000 000
0,0
1 000 000
6,7
1417320
7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного
призначення
1 937 543 756
520 535 663
500 000 000
1417324
7324
0443
Будівництво установ та закладів культури
Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-
культурного призначення, в т.ч.:
1 937 543 756
520 535 663
500 000 000
72
Добудова будівлі для обслуговування мавп в зоні
«Планета мавп» КО «Харківський зоопарк» (нове
будівництво), за адресою: вул. Сумська, 35, м.
Харків
(2019-2021)
95 318 395
1,5
5 318 395
5 318 395
7,1
73
Добудова зони «Дика Австралія» КО «Харківський
зоопарк» (нове будівництво), за адресою: вул.
Сумська, 35, м. Харків
(2019-2021)
45 373 822
10,0
23 000 000
23 000 000
60,7
74
Нове будівництво будівлі вхідної групи №1 з
благоустроєм прилеглої території в зоні «Вхідна
група №1» КО «Харківський зоопарк», за адресою:
вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019-2021)
41 222 426
9,7
10 000 000
10 000 000
34,0
75
Нове будівництво будівлі з відкритим вольєром для
японських макак і відкритих вольєрів для оленів і
єнотовидних собак в зоні «Далекий схід» КО
«Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська,
35, м. Харків
(2019-2021)
36 491 243
13,5
3 000 000
3 000 000
21,8
Додаток 7
9
в т.ч. за рахунок
запозичень
Рівень
готовності
об’єкта на
кінець
бюджетного
періоду,
%
Загальна
вартість
будівництва,
гривень
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету
Найменування об’єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи
Загальна
тривалість
будівництва
(рік початку і
завершення)
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Обсяг видатків
бюджету розвитку,
які планується
спрямувати на
будівництво об'єктів
у 2020 році,
гривень
Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду,
%
Код
Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуван-ня
місцевого
бюджету
№ з/п
76
Реконструкція відкритого водоймища для птахів
та будівель для утримання вовків та японських
журавлів і качок мандаринок з вольєрами в зоні
«Далекий схід» КО «Харківський зоопарк», за
адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019-2021)
28 544 635
2,9
2 000 000
2 000 000
9,9
77
Нове будівництво будівель утримання самця і
самки амурських леопардів з відкритими
вольєрами і водоймами та відкритого вольєра для
гімалайських ведмедів з водоймою в зоні «Далекий
схід» КО «Харківський зоопарк», за адресою: вул.
Сумська, 35, м. Харків
(2019-2021)
31 855 182
13,9
7 000 000
7 000 000
35,8
78
Нове будівництво будівлі утримання копитних
тварин в зоні «Африканська савана» КО
«Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська,
35, м. Харків
(2019-2021)
17 810 473
24,9
1 000 000
1 000 000
30,5
79
Нове будівництво відкритого вольєра для жирафів
з оглядовими естакадами в зоні «Африканська
савана» КО «Харківський зоопарк», за адресою:
вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019-2021)
45 823 632
10,4
16 500 000
16 500 000
46,4
80
Нове будівництво туалету в зоні «Світ
узбережжя» КО «Харківський зоопарк», за
адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019-2021)
17 928 160
0,0
4 000 000
4 000 000
22,3
81
Нове будівництво будівлі для утримання птахів в
зоні «Світ узбережжя» КО «Харківський зоопарк»,
за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019-2021)
17 333 634
23,4
1 200 000
1 200 000
30,3
82
Нове будівництво будівель утримання фламінго і
пекарів з вольєрами в зоні «Південна Америка» КО
«Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська,
35, м. Харків
(2019-2021)
36 486 942
11,7
17 900 000
17 900 000
60,8
83
Нове будівництво розподільчого газопроводу
середнього та низького тиску для газифікації
будівель і споруд на території КО "Харківський
зоопарк", за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019-2021)
4 440 938
9,2
3 440 938
3 440 938
86,7
84
Нове будівництво телекомунікаційних систем КО
«Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська,
35, м. Харків
(2019-2021)
63 251 210
2,2
5 000 000
5 000 000
10,1
85
Добудова мереж та споруд зливової каналізації КО
«Харківський зоопарк» (нове будівництво), за
адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019-2021)
1 648 199
5,0
1 148 199
1 148 199
74,7
86
Добудова мереж електропостачання та
освітлення КО "Харківський зоопарк" (нове
будівництво), за адресою: вул. Сумська,35, м.
Харків
(2019-2021)
38 620 861
0,7
10 000 000
10 000 000
26,6
87
Добудова вольєрів для мавп в зоні «Планета мавп»
КО «Харківський зоопарк» (нове будівництво), за
адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків
(2019-2021)
105 503 101
0,0
36 747 363
28 500 000
34,8
Додаток 7
(гривень)
усього
у тому числі
бюджет розвитку
Програма взаємодії міської ради з
об'єднаннями громадян м. Харкова
на 2012-2020 роки
Рішення 11 сесії
ХМР 6 скликання
від 16.11.2011
№524/11 (зі
змінами)
3 024 721
3 024 721
0100000
Харківська міська рада
665 147
665 147
0110000
Харківська міська рада
665 147
665 147
0113190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
665 147
665 147
0113192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
665 147
665 147
0800000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
520 671
520 671
0810000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
520 671
520 671
0810180
0180
0133
Інша діяльність у сфері державного управління
520 671
520 671
4000000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
188 720
188 720
4010000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
188 720
188 720
4013190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
188 720
188 720
4013192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
188 720
188 720
4100000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
185 554
185 554
20201100000
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
(код бюджету)
Додаток 8
до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від
27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" в
редакції рішення 33 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від ________ № _____/20
Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету/відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування місцевої /регіональної
програми
Спеціальний фонд
10
усього
у тому числі
бюджет розвитку
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету/відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування місцевої /регіональної
програми
Спеціальний фонд
0813120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
13 481 104
13 449 454
31 650
31 650
0813121
3121
1040
Утримання та забезпечення діяльності
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
13 481 104
13 449 454
31 650
31 650
0813240
3240
Інші заклади та заходи
1 936 546
1 910 171
26 375
26 375
0813241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
1 936 546
1 910 171
26 375
26 375
0800000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
82 680
82 680
0810000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
82 680
82 680
0813120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
82 680
82 680
0813121
3121
1040
Утримання та забезпечення діяльності
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
82 680
82 680
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
300 570
300 570
1110000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
300 570
300 570
1113120
3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими
категоріями населення
300 570
300 570
1113122
3122
1040
Заходи державної політики із забезпечення
рівних прав та можливостей жінок та
чоловіків
45 365
45 365
1113123
3123
1040
Заходи державної політики з питань сім'ї
255 205
255 205
Міська Комплексна програма
"Назустріч дітям" на 2018-2020 роки
Рішення 17 сесії
ХМР 7 скликання
від 20.12.2017
№900/17 (зі
змінами)
6 995 508
6 858 358
137 150
137 150
0900000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
6 995 508
6 858 358
137 150
137 150
0910000
Департамент служб у справах дітей
Харківської міської ради
6 995 508
6 858 358
137 150
137 150
Додаток 8
11
усього
у тому числі
бюджет розвитку
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету/відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування місцевої /регіональної
програми
Спеціальний фонд
0913110
3110
Заклади і заходи з питань дітей та їх
соціального захисту
6 995 508
6 858 358
137 150
137 150
0913111
3111
1040
Утримання закладів, що надають соціальні
послуги дітям, які опинились у складних
життєвих обставинах, підтримка
функціонування дитячих будинків сімейного
типу та прийомних сімей
6 725 508
6 588 358
137 150
137 150
0913112
3112
1040
Заходи державної політики з питань дітей та
їх соціального захисту
270 000
270 000
Програма розвитку і реформування
житлово-комунального господарства
м.Харкова на 2011-2020рр.
Рішення 49 сесії
ХМР 5 скликання
від 27.10.2010
№328/10 (зі
змінами)
3 806 468 200
1 707 578 016
2 098 890 184
2 098 890 184
0100000
Харківська міська рада
3 430 000
3 430 000
0110000
Харківська міська рада
3 430 000
3 430 000
0116030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
3 430 000
3 430 000
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
1 050 101 120
552 774 820
497 326 300
497 326 300
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
1 050 101 120
552 774 820
497 326 300
497 326 300
1216010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
912 194 220
501 624 320
410 569 900
410 569 900
1216011
6011
0610
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
876 194 220
465 624 320
410 569 900
410 569 900
1216014
6014
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів
36 000 000
36 000 000
1216030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
66 880 500
47 150 500
19 730 000
19 730 000
1217310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово комунального
господарства
3 500 000
3 500 000
3 500 000
1217460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
9 000 000
4 000 000
5 000 000
5 000 000
1217461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету
9 000 000
4 000 000
5 000 000
5 000 000
1217670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
58 526 400
58 526 400
58 526 400
Додаток 8
12
усього
у тому числі
бюджет розвитку
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету/відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування місцевої /регіональної
програми
Спеціальний фонд
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
1 732 503 622
493 917 738
1 238 585 884
1 238 585 884
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
1 732 503 622
493 917 738
1 238 585 884
1 238 585 884
1413240
3240
Інші заклади та заходи
2 000 000
2 000 000
1413242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення (поховання самотніх)
2 000 000
2 000 000
1416010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
153 521 024
128 829 640
24 691 384
24 691 384
1416012
6012
0620
Забезпечення діяльності з виробництва,
транспортування, постачання теплової енергії
58 550 980
58 329 640
221 340
221 340
1416013
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
68 970 044
56 500 000
12 470 044
12 470 044
1416014
6014
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів
6 000 000
6 000 000
1416016
6016
0620
Впровадження засобів обліку витрат та
регулювання споживання води та теплової
енергії
20 000 000
8 000 000
12 000 000
12 000 000
1416030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
803 383 229
363 088 098
440 295 131
440 295 131
1417310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
642 937 469
642 937 469
642 937 469
1417670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
130 661 900
130 661 900
130 661 900
1500000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
1 018 092 200
655 114 200
362 978 000
362 978 000
1510000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
1 018 092 200
655 114 200
362 978 000
362 978 000
1516010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
11 576 100
11 576 100
Додаток 8
13
усього
у тому числі
бюджет розвитку
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету/відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування місцевої /регіональної
програми
Спеціальний фонд
1516013
6013
0620
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства
11 576 100
11 576 100
1516030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
31 674 400
30 687 400
987 000
987 000
1517460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
853 951 700
612 850 700
241 101 000
241 101 000
1517461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету
853 951 700
612 850 700
241 101 000
241 101 000
1517670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
120 890 000
120 890 000
120 890 000
4000000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
360 885
360 885
4010000
Адміністрація Індустріального району
Харківської міської ради
360 885
360 885
4016090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
360 885
360 885
4100000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
265 890
265 890
4110000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
265 890
265 890
4116090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
265 890
265 890
4200000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
156 669
156 669
4210000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
156 669
156 669
4216090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
156 669
156 669
4300000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
291 806
291 806
4310000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
291 806
291 806
4316090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
291 806
291 806
Додаток 8
14
усього
у тому числі
бюджет розвитку
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету/відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування місцевої /регіональної
програми
Спеціальний фонд
4400000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
271 964
271 964
4410000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
271 964
271 964
4416090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
271 964
271 964
4500000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
333 386
333 386
4510000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
333 386
333 386
4516090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
333 386
333 386
4600000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
234 294
234 294
4610000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
234 294
234 294
4616090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
234 294
234 294
4700000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
313 991
313 991
4710000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
313 991
313 991
4716090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
313 991
313 991
4800000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
112 373
112 373
4810000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
112 373
112 373
4816090
6090
0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального
господарства
112 373
112 373
Додаток 8
15
усього
у тому числі
бюджет розвитку
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету/відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування місцевої /регіональної
програми
Спеціальний фонд
Програма підтримки житлово-
будівельних кооперативів, житлових
кооперативів та об'єднань
співвласників багатоквартирних
будинків в місті Харкові на 2015-
2022рр.
Рішення 31 сесії
ХМР 6 скликання
від 26.02.2014
№1497/14 (зі
змінами)
34 956 000
19 761 000
15 195 000
15 195 000
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
34 956 000
19 761 000
15 195 000
15 195 000
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
34 956 000
19 761 000
15 195 000
15 195 000
1216010
6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства
32 706 000
17 511 000
15 195 000
15 195 000
1216011
6011
0610
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
32 406 000
17 211 000
15 195 000
15 195 000
1216014
6014
0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів
300 000
300 000
1216030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
650 000
650 000
1217460
7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
1 600 000
1 600 000
1217461
7461
0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету
1 600 000
1 600 000
Програма поводження з домашніми
тваринами та регулювання їхньої
чисельності у м.Харкові на 2018-
2022рр.
Рішення 17 сесії
ХМР 7 скликання
від 20.12.2017
№931/17 (зі
змінами)
17 936 800
17 936 800
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
17 936 800
17 936 800
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
17 936 800
17 936 800
1216030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
17 936 800
17 936 800
Програма охорони навколишнього
природного середовища м.Харкова
на 2013-2020рр.
Рішення 21 сесії
ХМР 6 скликання
від 19.12.2012
№990/12 (зі
змінами)
6 764 200
6 764 200
Додаток 8
16
усього
у тому числі
бюджет розвитку
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету/відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування місцевої /регіональної
програми
Спеціальний фонд
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
4 276 100
4 276 100
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
4 276 100
4 276 100
1218330
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
4 276 100
4 276 100
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
2 488 100
2 488 100
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
2 488 100
2 488 100
1418330
8330
0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів
2 488 100
2 488 100
Програма підтримки розвитку
підприємництва у м.Харкові
на 2018-2022 роки
Рішення 16 сесії
ХМР 7 скликання
від 08.11.2017
№834/17 (зі
змінами)
3 910 613
3 910 613
3400000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
3 910 613
3 910 613
3410000
Департамент адміністративних послуг та
споживчого ринку Харківської міської ради
3 910 613
3 910 613
3417610
7610
0411
Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва
3 910 613
3 910 613
Міська програма увічнення пам`яті
учасників та жертв Другої світової
війни, захисників України, які брали
участь в антитерористичній операції,
на період 2010-2020рр.
Рішення 36 сесії
ХМР 5 скликання
від 30.09.2009
№230/09 (зі
змінами)
2 250 000
2 250 000
2 250 000
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
2 250 000
2 250 000
2 250 000
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
2 250 000
2 250 000
2 250 000
1416030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
2 250 000
2 250 000
2 250 000
Додаток 8
17
усього
у тому числі
бюджет розвитку
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету/відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування місцевої /регіональної
програми
Спеціальний фонд
Міська програма заміни аварійних,
сухостійних, уражених омелою дерев
та дерев, які досягли вікової межі, на
період 2020-2025 рр.
Рішення 27 сесії
ХМР 7 скликання
від 19.06.2019 №
1645/19
7 000 000
7 000 000
7 000 000
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
7 000 000
7 000 000
7 000 000
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
7 000 000
7 000 000
7 000 000
1416030
6030
0620
Організація благоустрою населених пунктів
7 000 000
7 000 000
7 000 000
Комплексна міська програма
розвитку культури в місті Харкові на
2017-2021 роки
Рішення 9 сесії
ХМР 7 скликання
від 26.10.2016
№416/16 (зі
змінами)
370 906 696
265 216 525
105 690 171
103 042 621
Забезпечення функціонування закладів
культури міста Харкова
96 587 155
88 301 832
8 285 323
5 637 773
1014030
4030
0824
Забезпечення діяльності бібліотек
49 310 357
48 979 176
331 181
148 500
1014040
4040
0824
Забезпечення діяльності музеїв i виставок
5 787 497
5 616 671
170 826
109 826
1014060
4060
0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів
37 207 436
29 424 120
7 783 316
5 379 447
1014080
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
4 281 865
4 281 865
1014081
4081
0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва
4 281 865
4 281 865
1000000
Департамент культури Харківської міської
ради
263 879 541
172 414 693
91 464 848
91 464 848
1010000
Департамент культури Харківської міської
ради
263 879 541
172 414 693
91 464 848
91 464 848
1014080
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
220 048 911
172 414 693
47 634 218
47 634 218
1014082
4082
0829
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
220 048 911
172 414 693
47 634 218
47 634 218
1017330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів комунальної
власності
39 330 630
39 330 630
39 330 630
1017340
7340
0443
Проектування, реставрація та охорона пам'яток
архітектури
4 500 000
4 500 000
4 500 000
Додаток 8
18
усього
у тому числі
бюджет розвитку
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету/відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування місцевої /регіональної
програми
Спеціальний фонд
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
10 440 000
4 500 000
5 940 000
5 940 000
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
10 440 000
4 500 000
5 940 000
5 940 000
1414080
4080
Iншi заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
4 500 000
4 500 000
1414082
4082
0829
Інші заходи в галузі культури і мистецтва
4 500 000
4 500 000
1417310
7310
0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства
4 000 000
4 000 000
4 000 000
1417670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб'єктів
господарювання
1 940 000
1 940 000
1 940 000
Міська комплексна цільова
соціальна програма розвитку
фізичної культури та спорту
м.Харкова на 2017-2020 роки
Рішення 9 сесії
ХМР 7 скликання
від 26.10.2016
№424/16 (зі
змінами)
311 123 379
157 911 188
153 212 191
149 854 070
Щорічно передбачати в бюджеті міста
Харкова необхідні асигнування для
утримання дитячо-юнацьких спортивних
шкіл та шкіл олімпійського резерву,
забезпечення підвищення ефективності їх
роботи з підготовки резерву до збірних
команд області та України, підтримки
навчально-спортивної роботи. Забезпечення
модернізації та зміцнення матеріально-
технічної бази, проведення поточних та
капітальних ремонтів, ремонтно-
реставраційних робіт, реконструкції дитячо-
юнацьких спортивних шкіл, шкіл
олімпійського резерву, облаштування
необхідним обладнанням та інвентарем за
рахунок асигнувань загального та
спеціального фондів.
159 940 850
138 798 412
21 142 438
17 784 317
0615030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного
спорту
76 064 768
75 539 208
525 560
0615031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних
шкіл
76 064 768
75 539 208
525 560
Додаток 8
19
усього
у тому числі
бюджет розвитку
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету/відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування місцевої /регіональної
програми
Спеціальний фонд
1125030
5030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного
спорту
83 876 082
63 259 204
20 616 878
17 784 317
1125031
5031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних
шкіл
83 876 082
63 259 204
20 616 878
17 784 317
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
151 182 529
19 112 776
132 069 753
132 069 753
1120000
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді
та спорту Харківської міської ради
(відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
151 182 529
19 112 776
132 069 753
132 069 753
1125010
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
4 547 900
4 547 900
1125011
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
2 948 400
2 948 400
1125012
5012
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
1 599 500
1 599 500
1125020
5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та
реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю
76 450
76 450
1125022
5022
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань та заходів зі спорту осіб з
інвалідністю
76 450
76 450
1125040
5040
Підтримка і розвиток спортивної
інфраструктури
8 353 448
8 353 448
1125041
5041
0810
Утримання та фінансова підтримка
спортивних споруд
8 353 448
8 353 448
1125060
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту
6 134 978
6 134 978
1125061
5061
0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"
та проведення фізкультурно-масових заходів
серед населення регіону
3 362 908
3 362 908
Додаток 8
2
усього
у тому числі
бюджет розвитку
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету/відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування місцевої /регіональної
програми
Спеціальний фонд
4110000
Адміністрація Київського району
Харківської міської ради
185 554
185 554
4113190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
185 554
185 554
4113192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
185 554
185 554
4200000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
347 249
347 249
4210000
Адміністрація Московського району
Харківської міської ради
347 249
347 249
4213190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
347 249
347 249
4213192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
347 249
347 249
4300000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
188 720
188 720
4310000
Адміністрація Немишлянського району
Харківської міської ради
188 720
188 720
4313190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
188 720
188 720
4313192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
188 720
188 720
4400000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
188 720
188 720
4410000
Адміністрація Новобаварського району
Харківської міської ради
188 720
188 720
4413190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
188 720
188 720
4413192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
188 720
188 720
4500000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
188 720
188 720
4510000
Адміністрація Основ'янського району
Харківської міської ради
188 720
188 720
4513190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
188 720
188 720
Додаток 8
20
усього
у тому числі
бюджет розвитку
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету/відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування місцевої /регіональної
програми
Спеціальний фонд
1125062
5062
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні
2 772 070
2 772 070
1127320
7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного
призначення
132 069 753
132 069 753
132 069 753
1127325
7325
0443
Будівництво споруд, установ та закладів
фізичної культури і спорту
132 069 753
132 069 753
132 069 753
Міська програма оновлення і
розвитку Харківського зоопарку на
2018-2022рр.
Рішення 17 сесії
ХМР 7 скликання
від 20.12.2017
№946/17 (зі
змінами)
570 836 463
50 000 000
520 836 463
520 836 463
1400000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
570 836 463
50 000 000
520 836 463
520 836 463
1410000
Департамент комунального господарства
Харківської міської ради
570 836 463
50 000 000
520 836 463
520 836 463
1414080
4080
Інші заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
50 300 800
50 000 000
300 800
300 800
1414081
4081
0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва
50 300 800
50 000 000
300 800
300 800
1417320
7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного
призначення
520 535 663
520 535 663
520 535 663
1417324
7324
0443
Будівництво установ та закладів культури
520 535 663
520 535 663
520 535 663
Програма підвищення безпеки
дорожнього руху в м. Харкові на 2013-
2020 роки
Рішення 21 сесії
ХМР 6 скликання
від 19.12.2012
№997/12 (зі
змінами)
132 017 027
40 000 000
92 017 027
92 017 027
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
132 017 027
40 000 000
92 017 027
92 017 027
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
132 017 027
40 000 000
92 017 027
92 017 027
1917440
7440
Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури
132 017 027
40 000 000
92 017 027
92 017 027
1917442
7442
0456
Утримання та розвиток інших об'єктів
транспортної інфраструктури
132 017 027
40 000 000
92 017 027
92 017 027
Додаток 8
21
усього
у тому числі
бюджет розвитку
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету/відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування місцевої /регіональної
програми
Спеціальний фонд
Програма розвитку міського
електротранспорту м. Харкова на
2013-2020 роки
Рішення 21 сесії
ХМР 6 скликання
від 19.12.2012
№997/12 (зі
змінами)
551 262 925
198 229 900
353 033 025
353 033 025
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
551 262 925
198 229 900
353 033 025
353 033 025
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
551 262 925
198 229 900
353 033 025
353 033 025
1917330
7330
0443
Будівництво інших об'єктів комунальної
власності
219 615 677
219 615 677
219 615 677
1917420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
267 853 395
198 229 900
69 623 495
69 623 495
1917421
7421
0453
Утримання та розвиток наземного
електротранспорту
267 853 395
198 229 900
69 623 495
69 623 495
1917670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
63 793 853
63 793 853
63 793 853
Програма по реалізації рішень
генерального плану м. Харкова на
період до 2026 р.
Рішення 31 сесії
ХМР 4 скликання
від 29.12.2004
№249/04 (зі
змінами)
8 622 284
8 539 380
82 904
82 904
1600000
Департамент містобудування та архітектури
Харківської міської ради
8 622 284
8 539 380
82 904
82 904
1610000
Департамент містобудування та архітектури
Харківської міської ради
8 622 284
8 539 380
82 904
82 904
1617350
7350
0443
Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)
8 622 284
8 539 380
82 904
82 904
Програма подальшого реформування
земельних відносин та підвищення
ефективності використання земель в
місті Харкові на 2007-2024 роки
Рішення 11 сесії
ХМР 5 скликання
від 21.02.2007
№56/07 (зі змінами)
18 525 000
15 025 000
3 500 000
3 500 000
3600000
Департамент земельних відносин
Харківської міської ради
18 525 000
15 025 000
3 500 000
3 500 000
Додаток 8
22
усього
у тому числі
бюджет розвитку
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету/відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування місцевої /регіональної
програми
Спеціальний фонд
3610000
Департамент земельних відносин
Харківської міської ради
18 525 000
15 025 000
3 500 000
3 500 000
3617370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
18 327 000
14 827 000
3 500 000
3 500 000
3617650
7650
0490
Проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки чи права на неї
198 000
198 000
Міська цільова програма
молодіжного житлового
кредитування на 2011-2025 роки
Рішення 49 сесії
ХМР 5 скликання
від 27.10.2010
№312/10 ( зі
змінами)
42 400 000
2 400 000
40 000 000
40 000 000
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
42 400 000
2 400 000
40 000 000
40 000 000
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
42 400 000
2 400 000
40 000 000
40 000 000
2716080
6080
Реалізація державних та місцевих житлових
програм
2 400 000
2 400 000
2716084
6084
0610
Витрати, пов’язані з наданням та
обслуговуванням пільгових довгострокових
кредитів, наданих громадянам на
будівництво/реконструкцію/придбання житла
2 400 000
2 400 000
2718820
8820
Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям
та одиноким молодим громадянам на
будівництво/придбання житла та їх повернення
40 000 000
40 000 000
40 000 000
2718821
8821
1060
Надання пільгових довгострокових кредитів
молодим сім’ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво/придбання житла
40 000 000
40 000 000
40 000 000
Міська цільова соціально-економічна
програма будівництва (придбання)
доступного житла на 2010-2025 роки
Рішення 48 сесії
ХМР 5 скликання
від 22.09.2010
№274/10 (зі
змінами)
60 000 000
60 000 000
60 000 000
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
60 000 000
60 000 000
60 000 000
Додаток 8
23
усього
у тому числі
бюджет розвитку
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету/відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування місцевої /регіональної
програми
Спеціальний фонд
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
60 000 000
60 000 000
60 000 000
2716080
6080
Реалізація державних та місцевих житлових
програм
15 000 000
15 000 000
15 000 000
2716081
6081
0610
Будівництво житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства
10 000 000
10 000 000
10 000 000
2716085
6085
0610
Здешевлення вартості іпотечних кредитів для
забезпечення доступним житлом громадян, які
потребують поліпшення житлових умов
5 000 000
5 000 000
5 000 000
2718840
8840
Довгострокові кредити громадянам на
будівництво / реконструкцію / придбання житла
та їх повернення
45 000 000
45 000 000
45 000 000
2718841
8841
1060
Надання довгострокових кредитів громадянам
на будівництво/реконструкцію/придбання
житла
45 000 000
45 000 000
45 000 000
Комплексна програма розвитку
цивільного захисту та підвищення
рівня публічної безпеки у місті
Харкові на 2018-2022 роки
Рішення 16 сесії
ХМР 7 скликання
від 08.11.2017
№847/17
1 586 542
522 385
1 064 157
1 064 157
3000000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
1 586 542
522 385
1 064 157
1 064 157
3010000
Департамент по взаємодії з правоохоронними
органами та цивільного захисту Харківської
міської ради
1 586 542
522 385
1 064 157
1 064 157
3018110
8110
0320
Заходи із запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного
лиха
1 586 542
522 385
1 064 157
1 064 157
Комплексна програма розвитку
місцевого самоврядування в місті
Харкові на 2012-2020 роки
Рішення 16 сесії
ХМР 6 скликання
від 22.06.2012
№745/12 (зі
змінами)
405 400
405 400
0100000
Харківська міська рада
405 400
405 400
Додаток 8
24
усього
у тому числі
бюджет розвитку
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету/відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування місцевої /регіональної
програми
Спеціальний фонд
0110000
Харківська міська рада
405 400
405 400
0110170
0170
0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад
та посадових осіб місцевого самоврядування
28 000
28 000
0110180
0180
0133
Інша діяльність у сфері державного управління
377 400
377 400
Програма висвітлення діяльності
Харківської міської ради та ії
виконавчих органів на 2019-2020
роки
Рішення 22 сесії
ХМР 7 скликання
від 17.10.2018
№1279/18 (зі
змінами)
7 072 825
7 072 825
0100000
Харківська міська рада
6 954 825
6 954 825
0110000
Харківська міська рада
6 954 825
6 954 825
0110180
0180
0133
Інша діяльність у сфері державного управління
6 954 825
6 954 825
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
118 000
118 000
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
118 000
118 000
2710180
0180
0133
Інша діяльність у сфері державного управління
118 000
118 000
Програма розвитку архівної справи у
м. Харкові на 2018-2022 роки
Рішення 17 сесії
ХМР 7 скликання
від 20.12.2017
№968/17
850 828
850 828
0100000
Харківська міська рада
850 828
850 828
0110000
Харківська міська рада
850 828
850 828
0117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
850 828
850 828
Програма підтримки видавничої
справи у м. Харкові на 2018-2022
роки
Рішення 17 сесії
ХМР 7 скликання
від 20.12.2017
№966/17
1 995 171
1 995 171
Додаток 8
25
усього
у тому числі
бюджет розвитку
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету/відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування місцевої /регіональної
програми
Спеціальний фонд
0100000
Харківська міська рада
1 995 171
1 995 171
0110000
Харківська міська рада
1 995 171
1 995 171
0117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 995 171
1 995 171
Програма розвитку електронного
урядування в діяльності Харківської
міської ради на 2018-2020 роки
Рішення 17 сесії
ХМР 7 скликання
від 20.12.2017
№970/17 (зі
змінами)
39 294 430
28 694 430
10 600 000
10 600 000
3300000
Департамент реєстрації та цифрового
розвитку Харківської міської ради
39 294 430
28 694 430
10 600 000
10 600 000
3310000
Департамент реєстрації та цифрового
розвитку Харківської міської ради
39 294 430
28 694 430
10 600 000
10 600 000
3317530
7530
0460
Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та
інформатики
28 694 430
28 694 430
3317670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
10 600 000
10 600 000
10 600 000
Комплексна цільова програма
розвитку футболу в м. Харкові на
2017-2020 роки
Рішення 9 сесії
ХМР 7 скликання
від 26.10.2016
№425/16
1 083 075
1 083 075
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
1 083 075
1 083 075
1120000
Управління з питань фізичної культури та
спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді
та спорту Харківської міської ради
(відповідальний виконавець бюджетних
програм у системі головного розпорядника)
1 083 075
1 083 075
1125010
5010
Проведення спортивної роботи в регіоні
800 400
800 400
1125011
5011
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту
594 200
594 200
1125012
5012
0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту
206 200
206 200
1125060
5060
Інші заходи з розвитку фізичної культури та
спорту
282 675
282 675
Додаток 8
26
усього
у тому числі
бюджет розвитку
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету/відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування місцевої /регіональної
програми
Спеціальний фонд
1125062
5062
0810
Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні
282 675
282 675
Програма будівництва та розвитку
Харківського метрополітену на 2010-
2020 роки
Рішення 41 сесії
ХМР 5 скликання
від 24.02.2010
№37/10 (зі змінами)
497 830 600
3 320 600
494 510 000
138 210 000
1500000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
141 520 600
3 320 600
138 200 000
138 200 000
1510000
Департамент будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради
141 520 600
3 320 600
138 200 000
138 200 000
1516020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги
3 305 600
3 305 600
1517420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
138 215 000
15 000
138 200 000
138 200 000
1517423
7423
0453
Утримання та розвиток метрополітену
138 215 000
15 000
138 200 000
138 200 000
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
356 310 000
356 310 000
10 000
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
356 310 000
356 310 000
10 000
1917420
7420
Забезпечення надання послуг з перевезення
пасажирів електротранспортом
356 310 000
356 310 000
10 000
1917423
7423
0453
Утримання та розвиток метрополітену
10 000
10 000
10 000
1917425
7425
0453
Розвиток мережі метрополітенів за рахунок
коштів, які надаються з державного бюджету
356 300 000
356 300 000
Програма "Безпечне місто Харків"
на 2016-2020рр.
Рішення 8 сесії
ХМР 7 скликання
від 14.09.2016
№364/16 (зі
змінами)
228 000
228 000
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
228 000
228 000
Додаток 8
27
усього
у тому числі
бюджет розвитку
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету/відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування місцевої /регіональної
програми
Спеціальний фонд
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
228 000
228 000
1217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
228 000
228 000
Програма часткового відшкодування
суми кредитів, отриманих
об'єднаннями співвласників
багатоквартирних будинків,
житловими та житлово-будівельними
кооперативами м. Харкова на
впровадження енергозберігаючих
заходів на 2016-2020 роки
Рішення 8 сесії
ХМР 7 скликання
від 14.09.2016
№369/16 (зі
змінами)
1 000 000
1 000 000
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
1 000 000
1 000 000
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
1 000 000
1 000 000
1217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 000 000
1 000 000
Міська програма інноваційної та
інвестиційної діяльності та іміджевих
проектів на 2017-2020 роки
Рішення 10 сесії
ХМР 7 скликання
від 21.12.2016
№490/16 (зі
змінами)
8 510 000
8 510 000
3500000
Управління інноваційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у справах
сім'ї, молоді та спорту Харківської міської
ради
8 510 000
8 510 000
3510000
Управління інноваційного розвитку та
іміджевих проектів Департаменту у справах
сім'ї, молоді та спорту Харківської міської
ради
8 510 000
8 510 000
3517370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
8 510 000
8 510 000
Додаток 8
28
усього
у тому числі
бюджет розвитку
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету/відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування місцевої /регіональної
програми
Спеціальний фонд
Програма часткового відшкодування
фізичним особам м.Харкова
відсотків/суми за кредитами на
енергозбереження на 2017-2020 роки
Рішення 9 сесії
ХМР 7 скликання
від 26.10.2016
№409/16 (зі
змінами)
2 000 000
2 000 000
2700000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
2 000 000
2 000 000
2710000
Департамент економіки та комунального
майна Харківської міської ради
2 000 000
2 000 000
2717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
2 000 000
2 000 000
Міська цільова програма
"Громадський бюджет (бюджет
участі) міста Харкова" на 2018-2021
роки
Рішення 14 сесії
ХМР 7 скликання
від 20.09.2017
№725/17 (зі
змінами)
50 000 000
50 000 000
50 000 000
3700000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
50 000 000
50 000 000
50 000 000
3710000
Департамент бюджету і фінансів Харківської
міської ради
50 000 000
50 000 000
50 000 000
3717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
50 000 000
50 000 000
50 000 000
Програма енергозбереження та
підвищення енергоефективності
житлового фонду м. Харкова на 2018-
2022 рр.
Рішення 11 сесії
ХМР 6 скликання
від 16.11.2011
№516/11 (зі
змінами)
89 000
89 000
1200000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
89 000
89 000
1210000
Департамент житлового господарства
Харківської міської ради
89 000
89 000
1217370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
89 000
89 000
Додаток 8
29
усього
у тому числі
бюджет розвитку
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету/відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування місцевої /регіональної
програми
Спеціальний фонд
Програма розвитку співробітництва
міста Харкова з міжнародними
агенціями та фінансовими
установами на 2019-2021 роки
Рішення 25 сесії
ХМР 7 скликання
від 27.02.2019
№1524/19 (зі
змінами)
1 962 300
1 962 300
0100000
Харківська міська рада
1 962 300
1 962 300
0110000
Харківська міська рада
1 962 300
1 962 300
0117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 962 300
1 962 300
ВСЬОГО
12 318 385 384
7 720 494 004
4 597 891 380
4 026 188 022
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів
Т.Д. ТАУКЕШЕВА
Додаток 8
3
усього
у тому числі
бюджет розвитку
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету/відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування місцевої /регіональної
програми
Спеціальний фонд
4513192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
188 720
188 720
4600000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
173 780
173 780
4610000
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
173 780
173 780
4613190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
173 780
173 780
4613192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
173 780
173 780
4700000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
188 720
188 720
4710000
Адміністрація Холодногірського району
Харківської міської ради
188 720
188 720
4713190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
188 720
188 720
4713192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
188 720
188 720
4800000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
188 720
188 720
4810000
Адміністрація Шевченківського району
Харківської міської ради
188 720
188 720
4813190
3190
Соціальний захист ветеранів війни та праці
188 720
188 720
4813192
3192
1030
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість
188 720
188 720
Програма інформатизації
Харківської міської ради на 2013-
2020 роки
Рішення 21 сесії
ХМР 6 скликання
від 19.12.2012
№999/12 (зі
змінами)
106 456 819
27 731 819
78 725 000
78 725 000
0100000
Харківська міська рада
106 274 442
27 549 442
78 725 000
78 725 000
Додаток 8
4
усього
у тому числі
бюджет розвитку
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету/відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування місцевої /регіональної
програми
Спеціальний фонд
0110000
Харківська міська рада
106 274 442
27 549 442
78 725 000
78 725 000
0117520
7520
0460
Реалізація Національної програми
інформатизації
106 274 442
27 549 442
78 725 000
78 725 000
20000000
Департамент розвитку телекомунікаційних
технологій та зв'язку Харківської міської
ради
182 377
182 377
20100000
Департамент розвитку телекомунікаційних
технологій та зв'язку Харківської міської
ради
182 377
182 377
2017520
7520
0460
Реалізація Національної програми
інформатизації
182 377
182 377
Міська комплексна цільова
програма підтримки засобу масової
інформації місцевого значення
комунального підприємства
"Харьковские известия" Харківської
міської ради" на 2019-2020 роки
Рішення 20 сесії
ХМР 7 скликання
від 20.06.2018
№1171/18 (зі
змінами)
13 814 396
13 814 396
0100000
Харківська міська рада
13 814 396
13 814 396
0110000
Харківська міська рада
13 814 396
13 814 396
0118410
8410
0830
Фінансова підтримка засобів масової інформації
13 814 396
13 814 396
Програма зміцнення позитивного
міжнародного іміджу та розвитку
міжнародного співробітництва міста
Харкова на 2018-2020 роки
Рішення 16 сесії
ХМР 7 скликання
від 08.11.2017
№837/17 (зі
змінами)
1 467 103
1 467 103
2500000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
1 467 103
1 467 103
2510000
Департамент міжнародного співробітництва
Харківської міської ради
1 467 103
1 467 103
2517370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
1 467 103
1 467 103
Міська програма спортивних
іміджевих проектів на 2013-2020 роки
Рішення 21 сесії
ХМР 6 скликання
від 19.12.2012
№1000/12 (зі
змінами)
6 743 393
6 743 393
Додаток 8
5
усього
у тому числі
бюджет розвитку
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету/відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування місцевої /регіональної
програми
Спеціальний фонд
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
6 743 393
6 743 393
1110000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
6 743 393
6 743 393
1117370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
6 743 393
6 743 393
Комплексна програма розвитку
освіти м. Харкова на 2018-2022 роки
Рішення 16 сесії
ХМР 7 скликання
від 08.11.2017
№826/17 (зі
змінами)
4 290 055 085
3 965 450 727
324 604 358
124 237 057
Забезпечення функціонування навчальних
закладів та установ освіти міста Харкова
3 921 643 562
3 738 181 904
183 461 658
15 368 716
0611010
1010
0910
Надання дошкільної освіти
1 248 139 305
1 144 341 770
103 797 535
149 500
0611020
1020
0921
Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями,
групами))
2 208 029 663
2 157 715 184
50 314 479
10 673 748
0611060
1060
0910
Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках
9 081 584
9 069 584
12 000
0611090
1090
0960
Надання позашкільної освіти закладами
позашкільної освіти, заходи із позашкільної
роботи з дітьми
106 210 314
91 082 085
15 128 229
4 444 188
0611110
1110
0930
Підготовка кадрів закладами професійної
(професійно-технічної) освіти та іншими
закладами освіти
281 060 920
267 184 717
13 876 203
0611150
1150
0990
Методичне забезпечення діяльності закладів
освіти
21 404 654
21 303 374
101 280
101 280
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
45 216 298
44 984 366
231 932
0611161
1161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти
45 216 298
44 984 366
231 932
0611170
1170
0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних
центрів
2 500 824
2 500 824
0600000
Департамент освіти Харківської міської ради
130 160 358
30 741 868
99 418 490
99 418 490
0610000
Департамент освіти Харківської міської ради
130 160 358
30 741 868
99 418 490
99 418 490
Додаток 8
6
усього
у тому числі
бюджет розвитку
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету/відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування місцевої /регіональної
програми
Спеціальний фонд
0611160
1160
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
106 167 858
6 749 368
99 418 490
99 418 490
0611162
1162
0990
Інші програми та заходи у сфері освіти
106 167 858
6 749 368
99 418 490
99 418 490
0616020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги
23 992 500
23 992 500
1000000
Департамент культури Харківської міської
ради
238 251 165
196 526 955
41 724 210
9 449 851
1010000
Департамент культури Харківської міської
ради
238 251 165
196 526 955
41 724 210
9 449 851
1011100
1100
0960
Надання спеціальної освіти мистецькими
школами
238 251 165
196 526 955
41 724 210
9 449 851
Комплексна програма "Інновації в
пріоритетних напрямках розвитку
галузі охорони здоров'я м. Харкова
на 2011-2020 роки"
Рішення 2 сесії
ХМР 6 скликання
від 22.12.2010
№60/10 (зі змінами)
730 144 247
603 840 570
126 303 677
126 191 977
0700000
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
730 144 247
603 840 570
126 303 677
126 191 977
0710000
Департамент охорони здоров'я Харківської
міської ради
730 144 247
603 840 570
126 303 677
126 191 977
0712010
2010
0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню
364 132 040
288 184 459
75 947 581
75 947 581
0712020
2020
0732
Спеціалізована стаціонарна медична допомога
населенню
14 814 948
14 703 248
111 700
0712030
2030
0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
81 266 587
68 052 549
13 214 038
13 214 038
0712080
2080
0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню,
крім первинної медичної допомоги
139 892 193
122 211 835
17 680 358
17 680 358
0712090
2090
0722
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна
допомога населенню
14 055 368
14 055 368
0712100
2100
0722
Стоматологічна допомога населенню
35 225 302
35 225 302
0712110
2110
Первинна медична допомога населенню
47 198 870
47 198 870
0712113
2113
0721
Первинна медична допомога населенню, що
надається амбулаторно-поліклінічними
закладами (відділеннями)
47 198 870
47 198 870
Додаток 8
7
усього
у тому числі
бюджет розвитку
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету/відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування місцевої /регіональної
програми
Спеціальний фонд
0712120
2120
0740
Інформаційно-методичне та просвітницьке
забезпечення в галузі охорони здоров'я
851 235
851 235
0712140
2140
Програми і централізовані заходи у галузі
охорони здоров’я
6 717 490
6 717 490
0712144
2144
0763
Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет
6 717 490
6 717 490
0712150
2150
Інші програми, заклади та заходи у сфері
охорони здоров’я
3 640 214
3 640 214
0712151
2151
0763
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
охорони здоров’я
3 640 214
3 640 214
0716020
6020
0620
Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги
12 000 000
12 000 000
12 000 000
0717370
7370
0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій
3 000 000
3 000 000
0717670
7670
0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання
7 350 000
7 350 000
7 350 000
Програма сприяння безпечній
життєдіяльності у сфері соціального
захисту населення міста Харкова на
2017-2020 роки
Рішення 9 сесії
ХМР 7 скликання
від 26.10.2016
№419/16 (зі
змінами)
506 594 387
501 449 350
5 145 037
4 037 439
Забезпечення функціонування соціальних
закладів міста Харкова
83 659 195
78 976 836
4 682 359
3 574 761
0823100
3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг
громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах
соціального обслуговування
76 220 681
72 680 359
3 540 322
3 059 182
0823104
3104
1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю
69 058 103
66 029 181
3 028 922
2 547 782
0823105
3105
1010
Надання реабілітаційних послуг особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю
7 162 578
6 651 178
511 400
511 400
0823240
3240
Інші заклади та заходи
7 438 514
6 296 477
1 142 037
515 579
0823241
3241
1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення
7 438 514
6 296 477
1 142 037
515 579
Додаток 8
8
усього
у тому числі
бюджет розвитку
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету/відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування місцевої /регіональної
програми
Спеціальний фонд
0813030
3030
Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших
передбачених законодавством пільг окремим
категоріям громадян та компенсації за
пільговий проїзд окремих категорій громадян
5 423 274
5 423 274
0813032
3032
1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв'язку
5 423 274
5 423 274
0813160
3160
1010
Надання соціальних гарантій, фізичним особам,
які надають соціальні послуги громадянам
похилого віку
,
особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої
допомоги
3 968 244
3 968 244
0813240
3240
Інші заклади та заходи
11 736 712
11 274 034
462 678
462 678
0813242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
11 736 712
11 274 034
462 678
462 678
0800000
Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради
401 796 962
401 796 962
0820000
Управління праці та соціальних питань
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради (відповідальний
виконавець бюджетних програм у системі
головного розпорядника)
401 796 962
401 796 962
0823240
3240
Інші заклади та заходи
401 796 962
401 796 962
0823242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
401 796 962
401 796 962
1900000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
10 000
10 000
1910000
Департамент інфраструктури Харківської
міської ради
10 000
10 000
1913240
3240
Інші заклади та заходи
10 000
10 000
1913242
3242
1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
10 000
10 000
Додаток 8
9
усього
у тому числі
бюджет розвитку
Дата та номер
документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму
Усього
Загальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету/відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Найменування місцевої /регіональної
програми
Спеціальний фонд
Міська програма "Молодь Харкова"
на 2018-2021 роки
Рішення 16 сесії
ХМР 7 скликання
від 08.11.2017
№832/17 (зі
змінами)
78 401 067
30 128 256
48 272 811
47 225 923
Забезпечення функціонування установ
комунальної власності, які працюють з
молоддю міста Харкова
73 494 751
25 221 940
48 272 811
47 225 923
1123130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній
сфері
42 484 321
22 204 023
20 280 298
20 000 000
1123132
3132
1040
Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання
42 484 321
22 204 023
20 280 298
20 000 000
1113130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній
сфері
3 784 507
3 017 917
766 590
1113133
3133
1040
Інші заходи та заклади молодіжної політики
3 784 507
3 017 917
766 590
1117340
7340
0443
Проектування, реставрація та охорона пам'яток
архітектури
27 225 923
27 225 923
27 225 923
1100000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
4 906 316
4 906 316
1110000
Департамент у справах сім`ї, молоді та
спорту Харківської міської ради
4 906 316
4 906 316
1113130
3130
Реалізація державної політики у молодіжній
сфері
4 906 316
4 906 316
1113131
3131
1040
Здійснення заходів та реалізація проектів на
виконання Державної цільової соціальної
програми «Молодь України»
3 618 314
3 618 314
1113133
3133
1040
Інші заходи та заклади молодіжної політики
1 288 002
1 288 002
Комплексна програма реалізації
гендерної та сімейної політики в місті
Харкові на 2018-2021 роки
Рішення 16 сесії
ХМР 7 скликання
від 08.11.2017
№833/17 (зі
змінами)
15 800 900
15 742 875
58 025
58 025
Забезпечення функціонування установ
комунальної власності, які працюють з
сім`ями та особами, що перебувають у
складних життєвих обставинах та
потребують сторонньої допомоги
15 417 650
15 359 625
58 025
58 025
Додаток 8
У К Р А Ї Н А ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 33 сесія 7 скликання |
|
ПРОЕКТ
Р І Ш Е Н Н Я
Від ___________ № ______/20
м. Харків
Про внесення змін до
рішення
31 сесії Харківської міської
ради
7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19
«Про бюджет міста Харкова на 2020 рік»
20201000000
(код бюджету)
На підставі наказів Міністерства фінансів України від 16.12.2019 № 539 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793», від 18.12.2019 № 545 «Про затвердження Змін до бюджетної класифікації», враховуючи розпорядження міського голови від 19.12.2019 № 178 «Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства», від 15.01.2020 № 5 та від 23.01.2020 № 12 «Про перерозподіл бюджетних призначень», звернення головних розпорядників коштів, керуючись ст.ст. 23, 78 Бюджетного кодексу України, ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» такі зміни:
1.1. Викласти пункт 1 рішення в такій редакції:
«1. Визначити на 2020 рік:
1.1. Доходи бюджету
міста Харкова в сумі 14
355 765 026 гривень, у тому числі доходи
загального фонду бюджету міста Харкова
–
13 667 051 092 гривні, доходи спеціального
фонду бюджету міста Харкова – 688
713 934 гривень, згідно з додатками 1,
1.1–1.10
до цього рішення.
1.2. Видатки бюджету
міста Харкова в сумі 14 855 765 026 гривень,
у тому числі видатки загального фонду
бюджету міста Харкова –
9 696
620 980 гривень, видатки спеціального фонду
бюджету міста Харкова – 5 159 144 046
гривень, згідно з додатком 2 до цього
рішення.
1.3. Надання кредитів з бюджету міста Харкова в сумі 155 036 467 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.
1.4. Профіцит бюджету
міста Харкова в сумі 3 970 430 112 гривень
згідно
з додатком 6 до цього рішення.
1.5. Дефіцит бюджету
міста Харкова в сумі 4 470 430 112 гривень
згідно
з додатком 6 до цього рішення.
1.6. Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міста Харкова у розмірі 3 000 000 гривень, що становить менше одного відсотка видатків загального фонду бюджету міста Харкова, визначених цим пунктом.
1.7. Резервний фонд бюджету міста Харкова в розмірі 80 000 000 гривень, що становить менше одного відсотка видатків загального фонду бюджету міста Харкова, визначених цим пунктом.».
1.2. Викласти пункт 6 рішення в такій редакції:
«6. Затвердити розподіл витрат бюджету міста Харкова на реалізацію місцевих програм у сумі 12 318 385 384 гривень згідно з додатком 8 до цього рішення.».
1.3. Викласти додатки 1, 1.1 – 1.11, 2, 3.1 – 3.10, 7, 8 у новій редакції.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. КЕРНЕС