УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
21 сесія 24 скликання
РІШЕННЯ
Від 28.04.2004 № 44/04
м. Харків
Про внесення змін до рішення «Про міський бюджет міста Харкова на 2004 рік» від 24.12.2003р. № 267/03
В зв'язку з перерозподілом окремих показників міського бюджету, з урахуванням рішення XIV сесії Харківської обласної ради XXIV скликання від 23 березня 2004 року «Про внесення змін до рішення обласної ради від 23 грудня 2003 року «Про обласний бюджет на 2004 рік», відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 06.04.2004р. № 246 «Про внесення змін до Типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів», на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного закону та ст. 29 Статуту територіальної громади міста Харкова, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення XVIII сесії Харківської міської ради XXIV скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2004 рік» від 24.12.2003 р. № 267/03 з урахуванням змін, внесених рішенням XIX сесії Харківської міської ради XXIV скликання від 25.02.2004р. № 5/04, наступні зміни:
1.1. Викласти пункт 1 рішення в новій редакції:
«Встановити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2004 рік у сумі 613353,7 тис.грн., в тому числі цільова субвенція з Державного та обласного бюджетів на пільги, субсидії та допомоги населенню, охорону здоров'я та інші в сумі 240592,4 тис.грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 514034,1 тис.грн., спеціального фонду бюджету - 99319,6 тис.грн., у тому числі бюджет розвитку - 63153,6 тис.грн. (додаток № 1).»
1.2. Викласти пункт 2 рішення в новій редакції:
«Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2004 рік у сумі 613353,7 тис.грн., у тому числі: кошти, що передаються до Державного бюджету, в сумі 85056,0 тис.грн., видатки загального фонду бюджету в сумі 514034,1 тис.грн., видатки спеціального фонду бюджету в сумі 99319,6 тис.грн. по функціональній {додаток № 2) і відомчій (додаток № 3) структурі бюджету.»
1.3. Викласти абзац перший пункту 3 рішення в новій редакції;
«Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів на 2004 рік у сумі 99738,3 тис.грн. (додаток № 4).»
1.4. В пункті 4 рішення цифри «21,1» змінити на цифри «31,0».
1.5. Викласти додатки №№ 1, 2, 3, 4, 5 до рішення у новій редакції (додаються).
1.6. В абзаці першому пункту 20 цифри «9871,9» змінити на цифри «2496,4», в зв'язку з чим виключити підпункт 20.6.
1.7. В першому абзаці пункту 30 цифри «52112,3» змінити на цифри «57795,2», в зв'язку з чим у підпункті 30.6. цифри «5132,3» змінити на цифри «7112,3», у підпункті 30.10. цифри «880,0» змінити на цифри «782,9», у підпункті 30.15. цифри «605,0» змінити на цифри «4305,0».
Пункт 30 доповнити підпунктом 30.18. наступного змісту:
«30.18. Фінансова підтримка підприємств житлово-експлуатаційного господарства - 100,0 тис.грн.»
1.8. В пункті 32 цифри «2850,0» змінити на цифри «1732,0».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради Воронова М.М.
Міський голова В. Шумілкін
Додаток № 1
до рішення XXI сесії Харківської міської ради
XXIV скликання «Про внесення змін до рішення
«Про міський бюджет міста Харкова на 2004 рік»
від 24.12.2003р. № 267/03» від 28.04.2004р. № 44/04
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2004 рік
тис.грн.
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
Разом |
у т.ч. бюджет розвитку |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
10000000 |
Податкові надходження |
|
|
|
|
11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
227 433,2 |
X |
X |
227 433,2 |
11010000 |
Податок з доходів фізичних осіб |
224 533,2 |
X |
X |
224533,2 |
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
2900,0 |
X |
X |
2 900,0 |
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
2900,0 |
X |
X |
2900,0 |
12000000 |
Податки на власність |
|
2144,3 |
X |
2144,3 |
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
X |
2144,3 |
X |
2144,3 |
13000000 |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
31004,6 |
X |
X |
31 004,6 |
13050000 |
Плата за землю |
31 004,6 |
X |
X |
31 004,6 |
13050100 |
Земельний податок з юридичних осіб |
19754,6 |
X |
X |
19754,6 |
13050200 |
Орендна плата з юридичних осіб |
11250,0 |
X |
X |
11 250,0 |
14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
1209,0 |
|
X |
1 209,0 |
14060300 |
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
963,6 |
X |
X |
963,6 |
14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
245,4 |
X |
X |
245,4 |
16000000 |
Інші податки |
27 131,2 |
X |
X |
27131,2 |
16010000 |
Місцеві податки і збори |
27 131,2 |
X |
X |
27 131,2 |
16010100 |
Податок з реклами |
46,5 |
X |
X |
46,5 |
16010200 |
Комунальний податок |
3 168,8 |
X |
X |
3 168,8 |
16010400 |
Збір за припаркування автотранспорту |
947,0 |
X |
X |
947,0 |
16010500 |
Ринковий збір |
20 024,7 |
X |
X |
20 024,7 |
16011300 |
Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей |
28,9 |
X |
X |
28,9 |
16011500 |
Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг |
2915,3 |
X |
X |
2 915,3 |
20000000 |
Неподаткові надходження |
|
|
|
|
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу |
16 109,0 |
X |
X |
16 109,0 |
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
2,5 |
X |
X |
2,5 |
22080000 |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна |
16000,0 |
X |
X |
16 000,0 |
22090000 |
Державне мито |
106,5 |
|
|
106,5 |
23000000 |
Надходження від штрафів та фінансових санкцій |
22,9 |
|
|
22,9 |
23030000 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
22,9 |
X |
X |
22,9 |
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
25,0 |
3 965,6 |
33,6 |
3 990,6 |
24060000 |
Інші надходження |
25,0 |
X |
X |
25,0 |
24110600 |
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів |
X |
33,6 |
33,6 |
33,6 |
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
X |
3 932,0 |
X |
3 932,0 |
31030000 |
Надходження від відчуження майна, що находиться у комунальній власності |
X |
55 120,0 |
55 120,0 |
55 120,0 |
33010000 |
Надходження від продажу землі |
X |
8000,0 |
8000,0 |
8000,0 |
50000000 |
Цільові фонди |
X |
596,5 |
X |
596,5 |
50080000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
X |
596,5 |
X |
596,5 |
|
Разом доходів |
302934,9 |
69 826,4 |
63 153,6 |
372761,3 |
40000000 |
Офіційні трансферти |
|
|
|
|
41000000 |
Від органів державного управління |
211099,2 |
29 493,2 |
X |
240 592,4 |
41030000 |
Субвенції |
211099,2 |
29 493,2 |
X |
240 592,4 |
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам |
24 583,9 |
X |
X |
24 583,9 |
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбаченнях чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
81800,0 |
X |
X |
81 800,0 |
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи з послуг зв'язку та Інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків зубопротезування, оплату електроенергії, житлово-комунальних послуг, твердого та рідкого пічного побутового палива) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
25249,8 |
X |
X |
25 249,8 |
41031000 |
Субвенція з державного бюджету на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
275,5 |
|
|
275,5 |
41032400 |
Субвенція з державного бюджету міському бюджету м. Харкова на виконання Постанови Верховної Ради України від 18 вересня 2003 року № 1199-ГУ «Про заходи щодо підтримки соціально-економічного розвитку міста Харкова у зв'язку із 350 - річчям заснування» |
70 000,0 |
X |
X |
70 000,0 |
41034500 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання житла для інвалідів-глухих та інвалідів-сліпих |
190,0 |
|
|
190,0 |
41030300 |
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування |
9 000,0 |
|
|
9 000,0 |
41034700 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості пільг населенню за надані послуги зв'язку |
|
3 243,2 |
|
3 243,2 |
41031200 |
Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах |
X |
26 250,0 |
X |
26 250,0 |
|
Всього доходів |
514034,1 |
99319,6 |
63 153,6 |
613353,7 |
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради - начальник Головного
управління бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 2
до рішення XXI сесії Харківської міської ради XXIV скликання
«Про внесення змін до рішення «Про міський бюджет міста Харкова
на 2004 рік» від 24.12.2003р. № 267/03» від 28.04.2004р. № 44/04
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2004 рік за функціональною структурою
тис.грн.
Код функції |
Видатки бюджету за функціональною структурою |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЬОГО |
поточні видатки (код 1000) |
у т.ч. оплата праці (код 1110) |
у т.ч. оплата комунал ьних послуг (код 1160) |
капітальні видатки (код 2000) |
Нерозпо дільні видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
поточні видатки (код 1000) |
у т.ч. оплата праці (код 1110) |
у т.ч. оплата комунальних послуг (код 1160) |
Капітальні видатки (коди 2000, 4000) |
в т.ч. бюджет розвитку |
||||||||||||||||||||||||||
010000 |
Державне управління |
19 028,7 |
14585,2 |
6493,9 |
572,1 |
4 443,5 |
0,0 |
1 117,0 |
1 018,0 |
558,1 |
0,0 |
99,0 |
0,0 |
20 145,7 |
|||||||||||||||||||||||
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
19 028,7 |
14 585,2 |
6 493,9 |
572,1 |
4 443,5 |
1 117,0 |
1 018,0 |
558,1 |
|
99,0 |
20 145,7 |
|||||||||||||||||||||||||
060000 |
Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
|||||||||||||||||||||||
061007 |
Інші правоохоронні заходи і заклади |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
|
|
1000,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
070000 |
Освіта |
5508,0 |
5 079,0 |
1 685,4 |
625,3 |
429,0 |
332,5 |
321,0 |
184,2 |
7,3 |
11,5 |
5 840,5 |
|||||||||||||||||||||||||
080000 |
Охорона здоров'я |
78 547,5 |
76 940,3 |
35729,5 |
11 396,5 |
1 607,2 |
2 382,1 |
2256,7 |
319,8 |
406,7 |
125,4 |
80 929,6 |
|||||||||||||||||||||||||
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення всього |
60347,1 |
60 050,3 |
300,9 |
66,3 |
296,8 |
0,0 |
3 243,2 |
3 243,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
63 590,3 |
|||||||||||||||||||||||
090201 |
Пільги ветеранам війни та праці, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, на житлово - комунальні послуги |
39552,1 |
39 552,1 |
|
0,0 |
|
|
39 552,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||
090203 |
Інші пільги ветеранам війни та праці, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами |
6 765,5 |
6765,5 |
|
2 478,0 |
2 478,0 |
|
|
9 243,5 |
||||||||||||||||||||||||||||
090204 |
Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ на житлово - комунальні послуги |
5 480,4 |
5 480,4 |
|
0,0 |
|
|
5 480,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||
090206 |
Інші пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ |
742,9 |
742,9 |
|
478,1 |
478,1 |
|
|
1 221,0 |
||||||||||||||||||||||||||||
090207 |
Пільга громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги |
3 008,90 |
3008,9 |
|
0,0 |
|
|
3 008,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||
090209 |
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
310,00 |
310,0 |
|
287,1 |
287,1 |
|
|
597,1 |
||||||||||||||||||||||||||||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення («Комплексна програма соціального захисту населення м. Харкова на 2004 рік») |
2 496,4 |
2496,4 |
|
0,0 |
|
|
2496,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
185,3 |
185,3 |
|
0,0 |
|
|
185,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для молоді |
363,3 |
171,8 |
82,6 |
12,9 |
191,5 |
|
0,0 |
|
|
363,3 |
||||||||||||||||||||||||||
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді |
105,1 |
105,1 |
|
0,0 |
|
|
105,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
142,4 |
142,4 |
|
0,0 |
|
|
142,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
30,0 |
30,0 |
|
0,0 |
|
|
30,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
091207 |
Пільги, що надаються населенню на оплату житлово - комунальних послуг природного газу (ветхий житловий фонд) |
415,0 |
415,0 |
|
0,0 |
|
|
415,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
091207 |
Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (сім'ї загиблих воїнів-афганців) |
88,2 |
88,2 |
|
0,0 |
|
|
88,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
32,2 |
32,2 |
|
0,0 |
|
|
32,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
268,1 |
262,1 |
159,8 |
31,2 |
6,0 |
|
0,0 |
|
|
268,1 |
||||||||||||||||||||||||||
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
361,3 |
262,0 |
58,5 |
22,2 |
99,3 |
|
0,0 |
|
|
361,3 |
||||||||||||||||||||||||||
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
28 615,2 |
24 012,3 |
0,0 |
7350,0 |
4 602,9 |
0,0 |
12 594,3 |
2144,3 |
0,0 |
0,0 |
10 450,0 |
0,0 |
41 209,5 |
|||||||||||||||||||||||
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
300,0 |
300,0 |
|
0,0 |
|
|
300,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
1 882,9 |
1 882,9 |
|
0,0 |
|
|
1 882,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (інвентарізація об'єктів) |
80,0 |
80,0 |
|
0,0 |
|
|
80,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
0,0 |
|
10 450,0 |
|
10 450,0 |
10 450,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
100203 |
Благоустрій міста |
22 047,3 |
19 627,3 |
3 500,0 |
2 420,0 |
|
2 144,3 |
2144,3 |
|
|
24 191,6 |
||||||||||||||||||||||||||
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
4 305,0 |
4005,0 |
3 850,0 |
300,0 |
|
0,0 |
|
|
4 305,0 |
|||||||||||||||||||||||||||
110000 |
Культура і мистецтво |
5 675,2 |
5 223,1 |
488,2 |
36,2 |
452,1 |
0,0 |
73,2 |
73,2 |
52,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 748,4 |
|||||||||||||||||||||||
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (програма оновлення та розвитку культурної спадщини Харкова на період до 2006 року) |
1 233,0 |
1 233,0 |
|
0,0 |
|
|
1 233,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
110202 |
Музеї і виставки |
440,3 |
403,6 |
134,0 |
27,2 |
36,7 |
|
2,0 |
2,0 |
|
|
442,3 |
|||||||||||||||||||||||||
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
177,7 |
171,7 |
106,5 |
6,0 |
|
0,0 |
|
|
177,7 |
|||||||||||||||||||||||||||
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
364,2 |
354,8 |
247,7 |
9,0 |
9,4 |
|
71,2 |
71,2 |
52,0 |
|
|
435,4 |
||||||||||||||||||||||||
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи (зоопарк) |
3 460,0, |
3 060,0, |
400,0 |
|
0,0 |
|
|
3 460,0 |
||||||||||||||||||||||||||||
120000 |
Засоби масової інформації |
507,6 |
507,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
507,6 |
|||||||||||||||||||||||
120201 |
Періодичні видання (газета «Слобода») |
507,6 |
507,6 |
|
0,0 |
|
|
|
507,6 |
||||||||||||||||||||||||||||
130000 |
Фізична культура і спорт |
5 425,1 |
4322,9 |
745,6 |
746,2 |
1 102,2 |
0,0 |
27,2 |
25,2 |
3,2 |
6,8 |
2,0 |
0,0 |
5452,3 |
|||||||||||||||||||||||
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
250,0 |
250,0 |
|
0,0 |
|
|
|
250,0 |
||||||||||||||||||||||||||||
130107 |
Утримання та навчально - тренувальна робота дитячо - юнацьких спортивних шкіл |
2885,1 |
2 482,9 |
745,6 |
746,2 |
402,2 |
|
27,2 |
25,2 |
3,2 |
6,8 |
2,0 |
2 912,3 |
||||||||||||||||||||||||
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
1 450,0 |
750,0 |
700,0 |
|
0,0 |
|
|
|
1 450,0 |
|||||||||||||||||||||||||||
130112 |
Інші видатки |
840,0 |
840,0 |
|
0,0 |
|
|
|
840,0 |
||||||||||||||||||||||||||||
150000 |
Будівництво |
190,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
190,0 |
0,0 |
62530,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
62530,3 |
46730,3 |
62 720,3 |
|||||||||||||||||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
0,0 |
|
46 730,3 |
|
|
46 730,3 |
46 730,3 |
46 730,3 |
||||||||||||||||||||||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
0,0 |
|
15 800,0 |
|
|
15 800,0 |
15 800,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
150118 |
Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення (субвенція з держбюджету через обласний бюджет на будівництво та придбання житла для інвалідів - глухих та інвалідів-сліпих) |
190,0 |
190,0 |
|
0,0 |
|
|
|
190,0 |
||||||||||||||||||||||||||||
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
49 175,0 |
47 047,0 |
0,0 |
0,0 |
2 128,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
49 175,0 |
|||||||||||||||||||||||
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 723,3 |
1 723,3 |
|
0,0 |
|
|
|
17233 |
||||||||||||||||||||||||||||
170103 |
Інші заходи у сфері автомобільного транспорту |
1000,0 |
1 000,0 |
|
0,0 |
|
|
|
1000,0 |
||||||||||||||||||||||||||||
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
5 725,0 |
5 725,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 725,0 |
||||||||||||||||||||||||||
170303 |
Регулювання цін на послуги метрополітену (фінансова підтримка) |
4 000,0 |
4 000,0 |
|
0,0 |
|
|
|
4000,0 |
||||||||||||||||||||||||||||
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
7421,7 |
7421,7 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 421,7 |
|||||||||||||||||||||||||
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
28 080,0 |
27 080,0 |
1000,0 |
|
0,0 |
|
|
|
28 080,0 |
|||||||||||||||||||||||||||
4171000 |
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (фінансова підтримка АКП «Міжнародний аеропорт Харків») |
1 225,0 |
97,0 |
1 128,0 |
|
0,0 |
|
|
|
1 225,0 |
|||||||||||||||||||||||||||
180000 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю |
72 400,0 |
2 087,0 |
0,0 |
0,0 |
70 313,0 |
0,0 |
15 223,3 |
10 380,0 |
0,0 |
0,0 |
4843,3 |
15 223,3 |
87623,3 |
|||||||||||||||||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
2 100,0 |
1900,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
2100,0 |
|||||||||||||||||||||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (субвенція з держбюджету на забезпечення невідкладних заходів з підготовки та святкування 350- річчя заснування м. Харкова) |
70 000,0 |
70000,0 |
|
0,0 |
|
|
|
70 000,0 |
||||||||||||||||||||||||||||
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
300,0 |
187,0 |
113,0 |
|
0,0 |
|
|
|
300,0 |
|||||||||||||||||||||||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0,0 |
|
|
15 223,3 |
10 380,0 |
|
|
4 843,3 |
15 223,3 |
15 223,3 |
||||||||||||||||||||||||||
230000 |
Обслуговування боргу |
131,0 |
131,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
131,0 |
|||||||||||||||||||||||||||
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу (обслуговування боргів органів місцевого самоврядування) |
131,0 |
131,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
131,0 |
|||||||||||||||||||||||||||
240000 |
Цільові фонди |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
596,5 |
35,5 |
0,0 |
0,0 |
561,0 |
0,0 |
596,5 |
|||||||||||||||||||||||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
0,0 |
|
|
596,5 |
35,5 |
|
|
561,0 |
596,5 |
|||||||||||||||||||||||||||
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
2 689,4 |
1 811,3 |
22,7 |
0,5 |
847,1 |
31,0 |
1 200,0 |
67,0 |
0,0 |
0,0 |
1 133,0 |
1 200,0 |
3 889,4 |
|||||||||||||||||||||||
250102 |
Резервний фонд |
31,0 |
|
31,0 |
0,0 |
|
|
|
31,0 |
||||||||||||||||||||||||||||
250404 |
Інші видатки |
2 658,4 |
1811,3 |
22,7 |
0,5 |
847,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 658,4 |
|||||||||||||||||||||||
250908 |
Надання та обслуговування пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
0,0 |
|
|
1 200,0 |
67,0 |
|
|
1 133,0 |
1200,0 |
1200,0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Разом видатків |
329 239,8 |
241 797,0 |
45466,2 |
20 793,1 |
87411,8 |
31,0 |
99319,6 |
19564,1 |
1117,3 |
420,8 |
79 755,5 |
63 153,6 |
428 559,4 |
|||||||||||||||||||||||
250311 |
Дотація вирівнювання бюджету Московського району |
20531,8 |
20 531,8, |
|
|
0,0 |
|
|
|
20531,8 |
|||||||||||||||||||||||||||
250311 |
Дотація вирівнювання бюджету Орджонікідзевського району |
13 452,1 |
13452,1 |
|
|
0,0 |
|
|
|
13 452,1 |
|||||||||||||||||||||||||||
250311 |
Дотація вирівнювання бюджету Фрунзенського району |
2 575,0 |
2 575,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
2 575,0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Разом дотація |
36558,9 |
36 558,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36558,9 |
|||||||||||||||||||||||
|
Разом видатків з дотацією |
365 798,7 |
278 355,9 |
45 466,2 |
20 793,1 |
87 411,8 |
31,0 |
99 319,6 |
19 564,1 |
1117,3 |
420,8 |
79755,5 |
63 153,6 |
465 118,3 |
|||||||||||||||||||||||
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
85 056,0 |
85 056,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
85 056,0 |
|||||||||||||||||||||||||||
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам (згідно додатку № 4) |
24 583,9 |
24 583,9 |
|
|
0,0 |
|
|
|
24 583,9 |
|||||||||||||||||||||||||||
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот згідно додатку № 4) |
33 758,6 |
33 758,6 |
|
|
0,0 |
|
|
|
33 758,6 |
|||||||||||||||||||||||||||
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, житлово - комунальних послуг, твердого та рідкого пічного побутового палива) (згідно додатку № 4) |
2 561,4 |
2 561,4 |
|
0,0 |
|
|
|
2 561,4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно додатку № 4) |
275,5 |
275,5 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
275,5 |
|||||||||||||||||||||||
|
Всього субвенція з державного бюджету районним у м. Харкові бюджетам (згідно додатку № 4) |
61 179,4 |
61 179,4 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
61 179,4 |
|||||||||||||||||||||||
250380 |
Інші субвенції (субвенції, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів згідно додатку № 4) |
1700,0 |
1700,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 700,0 |
|||||||||||||||||||||||
250380 |
Інші субвенції (субвенція обласному бюджету - дольова участь у придбанні роялю для ХАТОБу згідно додатку № 4) |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
300,0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Всього видатків |
514 034,1 |
426 591,3 |
45 466,2 |
20 793,1 |
87411,8 |
31,0 |
99319,6 |
19 564,1 |
1117,3 |
420,8 |
79 755,5 |
63153,6 |
613353,7 |
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради - начальник
Головного управління бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 3
до рішення XXI сесії Харківської міської ради XXIV скликання
«Про внесення змін до рішення «Про міський бюджет міста Харкова
на 2004 рік» від 24.12.2003р. № 267/03» від 28.04.2004р. № 44/04
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2004 рік за головними розпорядниками коштів
Код головного розпоряд ника коштів |
Назва головного розпорядника коштів |
Видатки запільного фонду |
Видатки спеціального фонду |
|||||||||||||||||||||||||
Код функції |
ВСЬОГО |
поточні видатки (код 1000) |
у т.ч. оплата праці (код 1110) |
у т.ч. оплата комунальних послуг (код 1160) |
капітальні видатки (код 2000) |
нерозпо дільні видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
поточні видатки (код 1000) |
у т.ч. оплата праці (код 1110) |
у т.ч. оплата комуна льних послуг (код 1160) |
капітальні видатки (коди 2000, 4000) |
в т.ч. бюджет розвитку |
РАЗОМ |
|||||||||||||||
Назва підрозділу бюджетної класифікації |
||||||||||||||||||||||||||||
001 |
Міська рада |
9452,9 |
6289,9 |
1 408,7 |
3203 |
3 163,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9456,9 |
||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
6 758,7 |
4 595,7 |
1 408,7 |
320,3 |
2 163,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 762,7 |
||||||||||||||
061007 |
Інші правоохоронні заходи і заклади («Комплексна програма профілактики злочинності у м. Харкові на 2001-2005р.р.») |
800,0 |
|
|
|
800,0 |
0,0 |
|
|
800,0 |
||||||||||||||||||
061007 |
Інші правоохоронні заходи і заклади (Комплексна програма «Пожежна безпека в м. Харкові на період до 2006 року») |
200,0 |
|
|
|
200,0 |
0,0 |
|
|
200,0 |
||||||||||||||||||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
185,3 |
185,3 |
|
|
|
0,0 |
|
|
185,3 |
||||||||||||||||||
120201 |
Періодичні видання (газета «Слобода») |
507,6 |
507,6 |
|
|
|
0,0 |
|
|
507,6 |
||||||||||||||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (програма інформатизації міста Харкова) |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
500,0 |
|||||||||||||||
250404 |
Інші видатки |
5013 |
501,3 |
|
|
|
0,0 |
|
|
501,3 |
||||||||||||||||||
020 |
Управління освіти |
6401,6 |
5865,6 |
2049,6 |
678,1 |
536,0 |
0,0 |
332,5 |
321,0 |
184,2 |
7,3 |
11,5 |
0,0 |
6 734,1 |
||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
400,2 |
393,2 |
159,5 |
|
7,0 |
0,0 |
|
|
400,2 |
||||||||||||||||||
070301 |
Загальноосвітні школи-інтернати |
875,0 |
846,4 |
310,7 |
149,8 |
28,6 |
3,5 |
3,5 |
|
|
878,5 |
|||||||||||||||||
070303 |
Дитячі будинки |
1 557,8 |
1 540,9 |
520,0 |
191,9 |
16,9 |
0,0 |
|
|
1 557,8 |
||||||||||||||||||
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
1 540,0 |
1 494,6 |
771,7 |
275,1 |
45,4 |
329,0 |
317,5 |
184,2 |
7,3 |
11,5 |
1 869,0 |
||||||||||||||||
070802 |
Методична робота, інші заходи по народній освіті |
352,0 |
333,9 |
83,0 |
8,5 |
18,1 |
0,0 |
|
|
352,0 |
||||||||||||||||||
070807 |
Інші освітні програми (міська комплексна програма «Обдарована молодь») |
1 019,9 |
699,9 |
|
|
320,0 |
0,0 |
|
|
1 019,9 |
||||||||||||||||||
070807 |
Інші освітні програми |
160,0 |
160,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
160,0 |
||||||||||||||||||
130107 |
Утримання та навчально - тренувальна робота дитячо - юнацьких спортивних шкіл |
496,7 |
396,7 |
204,7 |
52,8 |
100,0 |
0,0 |
|
|
496,7 |
||||||||||||||||||
030 |
Управління охорони здоров'я |
79 030,2 |
77393,0 |
35 922,8 |
11 396,5 |
1 637,2 |
0,0 |
2 382,1 |
2 256,7 |
319,8 |
406,7 |
125,4 |
0,0 |
81 412,3 |
||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
482,7 |
452,7 |
193,3 |
|
30,0 |
0,0 |
|
|
482,7 |
||||||||||||||||||
080101 |
Лікарні |
44 667,5 |
43 134,8 |
19 735,2 |
5 062,5 |
1 532,7 |
1 828,9 |
1 781,5 |
202,0 |
359,9 |
47,4 |
46 496,4 |
||||||||||||||||
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
18348,1 |
18348,1 |
8007,9 |
4 376,1 |
|
322,7 |
294,7 |
79,1 |
27,9 |
28,0 |
18 670,8 |
||||||||||||||||
080203 |
Пологові будинки |
13 123,0 |
13 123,0 |
7 294,3 |
1 921,0 |
|
30,5 |
30,5 |
2,7 |
15,7 |
|
13 153,5 |
||||||||||||||||
080300 |
Поліклініки і амбулаторії |
70,0 |
|
|
|
70,0 |
0,0 |
|
|
70,0 |
||||||||||||||||||
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
1 246,7 |
1 246,7 |
641,6 |
36,3 |
|
200,0 |
150,0 |
36,0 |
3,2 |
50,0 |
1446,7 |
||||||||||||||||
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
92,2 |
87,7 |
50,5 |
0,6 |
4,5 |
0,0 |
|
|
92,2 |
||||||||||||||||||
081009 |
Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет |
1000,0 |
1 000,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
1000,0 |
||||||||||||||||||
050 |
Управління праці і соціального захисту населення |
74 673,6 |
74 487,3 |
507,2 |
53,4 |
186,3 |
0,0 |
3243,2 |
3243,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
77 916,8 |
||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
697,6 |
616,6 |
288,9 |
|
81,0 |
0,0 |
|
|
697,6 |
||||||||||||||||||
090201 |
Пільги ветеранам війни та праці, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, на житлово - комунальні послуги |
39552,1 |
39 552,1 |
|
|
|
0,0 |
|
|
39 552,1 |
||||||||||||||||||
090203 |
Інші пільги ветеранам війни та праці, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами |
6 765,5 |
6 765,5 |
|
|
|
2478,0 |
2 478,0 |
|
|
9243,5 |
|||||||||||||||||
090204 |
Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ на житлово-комунальні послуги |
5 480,4 |
5 480,4 |
|
|
|
0,0 |
|
|
5480,4 |
||||||||||||||||||
090206 |
Інші пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ |
742,9 |
742,9 |
|
|
|
478,1 |
478,1 |
|
|
1 221,0 |
|||||||||||||||||
090207 |
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги |
3 008,90 |
3008,9 |
|
|
|
0,0 |
|
|
3 008,9 |
||||||||||||||||||
090209 |
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
310,00 |
310,0 |
|
|
|
287,1 |
287,1 |
|
|
597,1 |
|||||||||||||||||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (міська «Комплексна програма соціального захисту населення м. Харкова на 2004 рік») |
2 496,4 |
2 496,4 |
|
|
|
0,0 |
|
|
2496,4 |
||||||||||||||||||
091207 |
Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (сім'ї загиблих воїнів - афганців) |
88,2 |
88,2 |
|
|
|
0,0 |
|
|
88,2 |
||||||||||||||||||
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
32,2 |
32,2 |
|
|
|
0,0 |
|
|
32,2 |
||||||||||||||||||
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей - інвалідів та інвалідів дитинства) |
268,1 |
262,1 |
159,8 |
31,2 |
6,0 |
0,0 |
|
|
268,1 |
||||||||||||||||||
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
361,3 |
262,0 |
58,5 |
22,2 |
99,3 |
0,0 |
|
|
361,3 |
||||||||||||||||||
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 723,3 |
1 723,3 |
|
|
|
0,0 |
|
|
1 723,3 |
||||||||||||||||||
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
5 725,0 |
5 725,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
5 725,0 |
||||||||||||||||||
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
7421,7 |
7421,7 |
|
|
|
0,0 |
|
|
7421,7 |
||||||||||||||||||
060 |
ГУ гуманітарних та соціальних питань |
1762,5 |
1 510,0 |
362,9 |
12,9 |
252,5 |
0,0 |
1 200,0 |
67,0 |
0,0 |
0,0 |
1 133,0 |
1 200,0 |
2962,5 |
||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
918,4 |
857,4 |
280,3 |
|
61,0 |
0,0 |
|
|
918,4 |
||||||||||||||||||
070303 |
Дитячі будинки (прийомна сім'я) |
3,3 |
3,3 |
|
|
|
0,0 |
|
|
3,3 |
||||||||||||||||||
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для молоді |
363,3 |
171,8 |
82,6 |
12,9 |
191,5 |
0,0 |
|
|
363,3 |
||||||||||||||||||
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді |
105,1 |
105,1 |
|
|
|
0,0 |
|
|
105,1 |
||||||||||||||||||
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
142,4 |
142,4 |
|
|
|
0,0 |
|
|
142,4 |
||||||||||||||||||
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
30,0 |
30,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
30,0 |
||||||||||||||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій («Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян») |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
200,0 |
||||||||||||||||||
250908 |
Надання та обслуговування пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
0,0 |
|
|
|
|
1 200,0 |
67,0 |
|
1 133,0 |
1 200,0 |
1 200;0 |
||||||||||||||||
063 |
Управління житлового господарства |
3 737,7 |
1749,2 |
479,5 |
28,1 |
1 988,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 737,7 |
||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
1 039,8 |
934,2 |
479,5 |
28,1 |
105,6 |
0,0 |
|
|
1 039,8 |
||||||||||||||||||
091207 |
Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (ветхий житловий фонд) |
415,0 |
415,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
415,0 |
||||||||||||||||||
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
300,0 |
||||||||||||||||||
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
1 882,9 |
|
|
|
1 882,9 |
0,0 |
|
|
1 882,9 |
||||||||||||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (супроводження Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства міста) |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
100,0 |
||||||||||||||||||
072 |
Управління у справах цивільної оборони м. Харкова |
238,6 |
218,6 |
138,2 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
238,6 |
||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
238,6 |
218,6 |
138,2 |
|
20,0 |
0,0 |
|
|
238,6 |
||||||||||||||||||
080 |
ГУ житлово-комунального господарства |
87 412,9 |
56 850,9 |
411,1 |
7369,2 |
30 562,0 |
0,0 |
4 058,8 |
2 227,8 |
0,0 |
0,0 |
1 831,0 |
1 270,0 |
91 471,7 |
||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
895,6 |
798,6 |
411,1 |
19,2 |
97,0 |
48,0 |
48,0 |
|
|
943,6 |
|||||||||||||||||
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (інвентарізація об'єктів) |
80,0 |
80,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
80,0 |
||||||||||||||||||
100203 |
Благоустрій міста |
22 047,3 |
19627,3 |
|
3 500,0 |
2 420,0 |
2 144,3 |
2 144,3 |
|
|
24 191,6 |
|||||||||||||||||
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
4 305,0 |
4005,0 |
|
3 850,0 |
300,0 |
0,0 |
|
|
4 305,0 |
||||||||||||||||||
170103 |
Інші заходи у сфері автомобільного транспорту |
1000,0 |
1 000,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
1000,0 |
||||||||||||||||||
170303 |
Регулювання цін на послуги метрополітену (фінансова підтримка) |
4 000,0 |
4 000,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
4000,0 |
||||||||||||||||||
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
28 080,0 |
27 080,0 |
|
|
1000,0 |
0,0 |
|
|
28 080,0 |
||||||||||||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (субвенція з держбюджету на забезпечення невідкладних заходів з підготовки та святкування 350-річчя заснування м. Харкова) |
26 745,0 |
|
|
|
26 745,0 |
0,0 |
|
|
26 745,0 |
||||||||||||||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0,0 |
|
|
|
|
1 270,0 |
|
1 270,0 |
1 270,0 |
1 270,0 |
|||||||||||||||||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
0,0 |
|
|
|
|
596,5 |
35,5 |
|
561,0 |
596,5 |
|||||||||||||||||
250404 |
Інші видатки (поховання) |
260,0 |
260,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
260,0 |
||||||||||||||||||
100 |
Управління споживчого ринку |
886,0 |
847,0 |
441,8 |
15,6 |
39,0 |
0,0 |
1006,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
1 000,0 |
1 892,0 |
||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
786,0 |
747,0 |
441,8 |
15,6 |
39,0 |
6,0 |
|
6,0 |
792,0 |
||||||||||||||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Великий слобожанський ярмарок) |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
0,0, |
|
|
100,0 |
||||||||||||||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0,0 |
|
|
|
|
1000,0 |
1000,0 |
|
|
1 000,0 |
1 000,0 |
||||||||||||||||
110 |
Управління культури |
5950,6 |
5438,5 |
610,4 |
36,2 |
512,1 |
0,0 |
73,2 |
73,2 |
52,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 023,8 |
||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
275,4 |
215,4 |
122,2 |
|
60,0 |
0,0 |
|
|
275,4 |
||||||||||||||||||
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма оновлення та розвитку культурної спадщини Харкова на період до 2006 року) |
1 233,0 |
1 233,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
1 233,0 |
||||||||||||||||||
110202 |
Музеї і виставки |
440,3 |
403,6 |
134,0 |
27,2 |
36,7 |
2,0 |
2,0 |
|
|
442,3 |
|||||||||||||||||
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
177,7 |
171,7 |
106,5 |
|
6,0 |
0,0 |
|
|
177,7 |
||||||||||||||||||
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
364,2 |
354,8 |
247,7 |
9,0 |
9,4 |
71,2 |
71,2 |
52,0 |
|
|
435,4 |
||||||||||||||||
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи (зоопарк) |
3 460,0 |
3060,0 |
|
|
400,0 |
0,0 |
|
|
3 460,0 |
||||||||||||||||||
150 |
Комітет з питань фізичної культури та спорту |
5 085,0 |
4063,8 |
625,3 |
693,4 |
1 021,2 |
0,0 |
27,2 |
25,2 |
3,2 |
6,8 |
2,0 |
0,0 |
5112,2 |
||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
156,6 |
137,6 |
84,4 |
|
19,0 |
0,0 |
|
|
156,6 |
||||||||||||||||||
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту масових заходів з фізичної культури |
250,0 |
250,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
250,0 |
||||||||||||||||||
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
2 388,4 |
2 086,2 |
540,9 |
693,4 |
302,2 |
27,2 |
25,2 |
3,2 |
6,8 |
2,0 |
2415,6 |
||||||||||||||||
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
1 450,0 |
750,0 |
|
|
700,0 |
0,0 |
|
|
1 450,0 |
||||||||||||||||||
130112 |
Інші видатки |
840,0 |
840,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
840,0 |
||||||||||||||||||
170 |
ГУ енергетики та інженерного забезпечення міста |
403,5 |
362,5 |
154,1 |
0,0 |
41,0 |
0,0 |
13 705,0 |
9 380,0 |
0,0 |
0,0 |
4 325,0 |
13 705,0 |
14 108,5 |
||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
403,5 |
362,5 |
154,1 |
|
41,0 |
0,0 |
|
|
403,5 |
||||||||||||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
0,0 |
|
|
|
|
4 325,0 |
|
4 325,0 |
4 325,0 |
4325,0 |
|||||||||||||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0,0 |
|
|
|
|
9 380,0 |
9 380,0 |
|
|
9 380,0 |
9 380,0 |
||||||||||||||||
190 |
Управління містобудування та архітектури |
350,2 |
350,2 |
216,4 |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
350,2 |
||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
350,2 |
350,2 |
216,4 |
25,2 |
|
0,0 |
|
|
350,2 |
||||||||||||||||||
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
43 645,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
43 645,0 |
0,0 |
70709,3 |
966,0 |
558,1 |
0,0 |
69 743,3 |
43 400,3 |
114354,3 |
||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
1 059,0 |
966,0 |
558,1 |
|
93,0 |
1 059,0 |
||||||||||||||||
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
0,0 |
|
|
|
|
10450,0 |
|
10 450,0 |
10 450,0. |
||||||||||||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
0,0 |
|
|
|
|
15 800,0 |
|
15 800,0 |
15800,0 |
||||||||||||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
0,0 |
|
|
|
|
43 400,3 |
|
43 400,3 |
43 400,3 |
43400,3 |
|||||||||||||||||
150118 |
Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення (субвенція з держбюджету через обласний бюджет на будівництво та придбання житла для інвалідів-глухих та інвалідів-сліпих) |
190,0 |
|
|
|
190,0 |
0,0 |
|
|
190,0 |
||||||||||||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
200,0 |
|
|
|
200,0 |
0,0 |
|
|
200,0 |
||||||||||||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (субвенція з держбюджету на забезпечення невідкладних заходів з підготовки та святкування 350-річчя заснування м. Харкова) |
43 255,0 |
|
|
|
43 255,0 |
0,0 |
|
|
|
43 255,0 |
|||||||||||||||||
221 |
ГУ бюджету та фінансів |
185836,4 |
185645,4 |
429,5 |
0,0 |
191,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
185 836,4 |
||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
911,1 |
720,1 |
429,5 |
|
191,0 |
0,0 |
|
|
|
911,1 |
|||||||||||||||||
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу (обслуговування боргів органів місцевого самоврядування) |
131,0 |
131,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
131,0 |
|||||||||||||||||
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів |
36 558,9 |
36 558,9 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
36 558,9 |
|||||||||||||||||
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
85 056,0 |
85 056,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
85 056,0 |
|||||||||||||||||
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям інвалідам (згідно додатку № 4) |
24 583,9 |
24 583,9 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
24 583,9 |
|||||||||||||||||
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок депресій або е пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно додатку № 4) |
33 758,6 |
133 758,6 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
33 758,6 |
|||||||||||||||||
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв'язку та інших -передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, житлово-комунальних послуг, твердого та рідкого пічного побутового палива) (згідно додатку № 4) |
2561,4 |
2561,4 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2 561,4 |
||||||||||||||||
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно додатку №4) |
275,5 |
275,5 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
275,5 |
|||||||||||||||
250380 |
Інші субвенції (субвенції, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів згідно додатку № 4) |
1 700,0 |
1700,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 700,0 |
|||||||||||||||
250380 |
Інші субвенції (субвенція обласному бюджету дольова участь у придбанні роялю для ХАТОБу згідно додатку № 4) |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
300,0 |
|||||||||||||||
230 |
ГУ економіки та комунального майна |
2 737,1 |
1 390,1 |
631,6 |
10,8 |
1 347,0 |
0,0 |
1548,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1548,3 |
1548,3 |
4 285,4 |
||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
1 212,1 |
1 106,1 |
631,6 |
10,8 |
106,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
1212,1 |
|||||||||||||||
171000 |
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (фінансова підтримка АКП «Міжнародний аеропорт Харків») |
1 225,0 |
97,0 |
|
|
1 128,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
1 225,0 |
|||||||||||||||
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
300,0 |
187,0 |
|
|
113,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
300,0 |
|||||||||||||||
180409 |
Внески органів місцевого , самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0,0 |
|
|
|
|
1 548,3 |
|
|
|
1 548,3 |
1 548,3 |
1548,3 |
|||||||||||||||
235 |
ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин |
1 372,6 |
1 202,6 |
397,3 |
38,3 |
170,0 |
0,0 |
530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
530,0 |
530,0 |
1 902,6 |
||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
957,6 |
787,6 |
397,3 |
38,3 |
170,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
957,6 |
|||||||||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
0,0 |
|
|
|
|
530,0 |
|
|
|
530,0 |
530,0 |
530,0 |
|||||||||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
415,0 |
415,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
415,0 |
|||||||||||||||
240 |
Управління комунального майна та приватизації |
3454,5 |
2 012,4 |
528,0 |
35,7 |
1 442,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3454,5 |
||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
1 557,4 |
962,4 |
505,3 |
35,2 |
595,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
1 557,4 |
|||||||||||||||
250404 |
Інші видатки (управління комунальним майном) |
1 897,1 |
1 050,0 |
22,7 |
0,5 |
847,1 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 897,1 |
||||||||||||||
243 |
Управління земельних відносин |
1 572,2 |
914,3 |
151,8 |
79,4 |
657,9 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
2072,2 |
||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
987,2 |
329,3 |
151,8 |
79,4 |
657,9 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
987,2 |
||||||||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
0,0 |
|
|
|
|
|
500,0 |
|
|
|
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||||||||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
585,0 |
585,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
585,0 |
||||||||||||||
300 250102 |
Резервний фонд |
31,0 |
|
|
|
|
31,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
31,0 |
||||||||||||||
|
ВСЬОГО |
514 034,1 |
426 591,3 |
45466,2 |
20 793,1 |
87411,8 |
31,0 |
99319,6 |
19 564,1 |
1117,3 |
420,8 |
79 755,5 |
63 153,6 |
613 353,7 |
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради - начальник
Головного управління бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 4
до рішення XXI сесії Харківської міської ради XXIV скликання
«Про внесення змін до рішення «Про міський бюджет міста Харкова
на 2004 рік» від 24.12.2003р. № 267/03» від 28.04.2004р. № 44/04
Показники
щодо взаємовідносин міського бюджету м. Харкова з іншими бюджетами на 2004 рік
Таблиця 1
№ п/п |
Види бюджетів |
Нормативи відрахувань від загальнодержавних податків, зборів (обов'язкових платежів) в районні у місті Харкові бюджети (у відсотках до загальної суми) |
Міжбюджетні трансферти |
Розрахунковий обсяг доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів |
|||
Дотація вирівнювання |
Субвенція обласному бюджету з міського бюджету |
||||||
Податок з доходів фізичних осіб |
Плата за землю |
Сума (тис.грн.) |
Щоденний норматив відрахувань |
Сума (тис.грн.) |
Сума (тис.грн.) |
||
1. |
Бюджет Дзержинського району |
37,2 |
75,0 |
|
|
|
40621,1 |
2. |
Бюджет Київського району |
34,3 |
75,0 |
|
|
|
35628,0 |
3. |
Бюджет Комінтернівського району |
61,5 |
75,0 |
|
|
|
24817,2 |
4. |
Бюджет Ленінського району |
28,4 |
75,0 |
|
|
|
17198,8 |
5. |
Бюджет Московського району |
75,0 |
75,0 |
20531,8 |
9,4 |
|
31364,2 |
6. |
Бюджет Жовтневого району |
66,1 |
75,0 |
|
|
|
20495,8 |
7. |
Бюджет Орджонікідзевського району |
75,0 |
75,0 |
13452,1 |
6,2 |
|
15144,1 |
8. |
Бюджет Червонозаводського району |
23,1 |
75,0 |
|
|
|
16077,7 |
9. |
Бюджет Фрунзенського району |
75,0 |
75,0 |
2575,0 |
1,2 |
|
21954,1 |
10. |
Міський бюджет |
75,0 |
75,0 |
|
|
|
225871,6 |
11. |
Обласний бюджет |
|
|
|
|
300,0 |
|
|
всього |
75,0 |
75,0 |
36558,9 |
16,8 |
300,0 |
449172,6 |
Таблиця 2
тис.грн.
№п/п |
Райони міста |
Субвенція з державного бюджету районним у м. Харкові бюджетам на: |
||||
надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одерження ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) |
надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам |
Всього |
||
41030800 |
41031000 |
41030900 |
410306 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Дзержинський |
5577,5 |
12,4 |
521,5 |
2730,7 |
8842,1 |
2. |
Київський |
4158,9 |
25,3 |
520,3 |
3097,2 |
7801,7 |
3. |
Комінтернівський |
3542,9 |
16,9 |
261,9 |
1586,2 |
5407,9 |
4. |
Ленінський |
1881,5 |
56,2 |
196,3 |
1802 |
3936,0 |
5. |
Московський |
7033,6 |
10,5 |
292,5 |
6100 |
13436,6 |
6. |
Жовтневий |
2115,1 |
45,6 |
251,2 |
1982,2 |
4394,1 |
7. |
Орджонікідзевський |
3618,5 |
0,4 |
131,2 |
2641,8 |
6391,9 |
8. |
Червонозаводський |
2025,8 |
103,6 |
238,1 |
2346,8 |
4714,3 |
9. |
Фрунзенський |
3804,8 |
4,6 |
148,4 |
2297 |
6254,8 |
|
Разом |
33758,6 |
275,5 |
2561,4 |
24583,9 |
61179,4 |
Таблиця 3
тис.грн.
№ п/п |
Субвенція з міського бюджету районним у м. Харкові бюджетам на: |
|||
Райони міста |
капитальний ремонт житлового фонду |
утримання вулично-шляхової мережі |
Всього |
|
1. |
Дзержинський |
100,0 |
217,7 |
317,7 |
2. |
Київський |
|
202,5 |
202,5 |
3. |
Комінтернівський |
100,0 |
140,3 |
240,3 |
4. |
Ленінський |
|
135,0 |
135,0 |
5. |
Московський |
|
188,5 |
188,5 |
6. |
Жовтневий |
|
139,8 |
139,8 |
7. |
Орджонікідзевський |
|
196,4 |
196,4 |
8. |
Червонозаводський |
|
143,0 |
143,0 |
9. |
Фрунзенський |
|
136,8 |
136,8 |
|
Разом |
200,0 |
1500,0 |
1700,0 |
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради - начальник Головного управління
бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 5
до рішення XXI сесії Харківської міської ради
XXIV скликання «Про внесення змін до рішення
«Про міський бюджет міста Харкова на 2004 рік»
від 24.12.2003р. № 267/03»
від 28.04.2004р. № 44/04
Перелік об'єктів,
видатки на які у 2004 році будуть проводитися
за рахунок коштів бюджету розвитку
тис.грн.
№№ об'єктів |
Код головного розпорядника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації |
Всього видатків на поточний рік тис.грн. |
Всього по бюджету розвитку: |
63 153,6 |
||
|
150000 150101 |
Будівництво Капітальні вкладення |
48755,3 |
|
|
у т.ч.: |
|
|
194 |
ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин |
530,0 |
1. |
|
Створення геоінформаційної та технічної системи управління Генпланом м. Харкова |
530,0 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
43 400,3 |
|
|
у т.ч.: |
|
|
|
Житлове будівництво |
200,0 |
2. |
|
Забудова 421 м/р по вул. Клочківській (знесення домоволодінь та компенсація за їх знесення) |
200,0 |
|
|
Будівництво адміністративних об'єктів |
4 000,0 |
3. |
|
Дольова участь в будівництві адміністративної будівлі для потреб міської ради та її виконавчих органів по вул. Квітки-Основ'яненко |
4 000,0 |
|
|
Об'єкти охорони здоров'я |
2715,3 |
4. |
|
Реконструкція будівлі по вул. Потебні, 16 |
2 715,3 |
|
|
Культура та фізкультура |
4800,0 |
5. |
|
Реконструкція театру ім. О.С. Пушкіна |
2000,0 |
6. |
|
Улаштування та відновлення благоустрою прилеглої території Харківського державного цирку |
500,0 |
7. |
|
Реконструкція спортивного комплексу філії КП «Харківський Палац спорту» |
1800,0 |
8. |
|
Улаштування та відновлення благоустрою прилеглої території КП «Харківський Палац спорту» |
500,0 |
|
|
Об'єкти комунального призначення |
31 685,0 |
9. |
|
Перекладка мереж зливової каналізації під будівництво П дільниці Ш черги метрополітену від ст. метро «Наукова», до ст. метро «Вулиця 23 Серпня» |
2800,0 |
10. |
|
Дольова участь у винесенні високовольтної лінії із зони будівництва станції метрополітену |
500,0 |
11. |
|
Дольова участь в будівництві метрополітену |
1000,0 |
12. |
|
Благоустрій пр Леніна в районі ст. метро «Ботанічний сад» |
10,0 |
13. |
|
Благоустрій пр. Леніна в районі ст. метро «Вулиця 23 Серпня» |
10,0 |
14. |
|
Реконструкція проспекту Леніна (дільниця вул. Мінської до вул. Дерев'янко) |
2 000,0 |
15. |
|
Реконструкція проспекту Леніна (дільниця від пр-ту Правди до станції метро «Наукова») |
2180,0 |
16. |
|
Дольова участь у будівництві II черги цеху механічного зневоднення осаду на Безлюдівських очисних спорудах ДКП «Харківкомуночиствод» |
500,0 |
17. |
|
Зливова каналізація по вул. Гв. Широнінців |
100,0 |
18. |
|
Інженерне облаштування зливостоків на Журавлівському житловому масиві |
85,0 |
19. |
|
Реконструкція водопостачання селища Нові Дергачі |
470,0 |
20. |
|
Водозабезпечення селища «Перемога» |
100,0 |
21. |
|
Санація водоводу Кочеток-Харків |
5 000,0 |
22. |
|
Перекладка та санація технічно зношених водопровідних мереж |
2700,0 |
23. |
|
Розширення міського кладовища № 14 |
350,0 |
24. |
|
Розширення міського кладовища № 17 (III черга) |
600,0 |
25. |
|
Облаштування міських кладовищ (Сосни, Гутнянське) |
108,0 |
26. |
|
Вибір земельних ділянок для облаштування кладовищ |
50,0 |
27. |
|
Розробка проектної документації для будівництва об'єктів у майбутні роки |
1 000,0 |
28. |
|
Реконструкція Комишанської канави |
200,0 |
29. |
|
Реконструкція зливової каналізації по вул. Матюшенко |
710,0 |
30. |
|
Відновлення водостоку по вул. Морозова |
300,0 |
31. |
|
Дольова участь у реконструкції насосної станції № 28а (І черга) |
500,0 |
32. |
|
Будівництво світлофорних об'єктів |
570,0 |
33. |
|
Реконструкція дороги по вул. В. Кільцевій |
60,0 |
34. |
|
Реконструкція вул. Зубарєва від вул. Роганської до вул. Горлівської |
70,0 |
35. |
|
Реконструкція зовнішнього освітлення житлових масивів селищ Пилипівка та «Перемога-2» |
150,0 |
36. |
|
Будівництво пожежного депо по вул. Гв. Широнінців |
1 000,0 |
37. |
|
Реконструкція бази механізації Дзержинського району |
500,0 |
38. |
|
Комплекс робіт по введенню дифференційованого обліку електроенергії |
1500,0 |
39. |
|
Улаштування зовнішнього енергопостачання нежилих приміщень по пр. Московському, 96-А |
120,0 |
40. |
|
Відновлення зливової каналізації по вул. Сидоренківській,1 |
132,0 |
41. |
|
Улаштування водопровідних мереж міста |
85,0 |
42. |
|
Улаштування дороги в мікрорайоні № 1 житлового масиву Павлове Поле |
600,0 |
43. |
|
Реконструкція будівлі по вул. Мироносицькій,45 |
400,0 |
44. |
|
Реконструкція котельної в кварталі по вул. Мар'їнській |
225,0 |
45. |
|
рольова участь в реалізації проекту «Експериментальне впровадження системи збору , переробки та утилізації побутових відходів, використання тари та упаковки. Етап. Будівництво полігону ТПВ в Дергачівському районі Харківської області» |
5000,0 |
|
170 |
ГУ енергетики та інженерного забезпечення міста |
4325,0 |
46. |
|
Технічне переоснащення тепломережі по вул. Кооперативній |
2 600,0 |
47. |
|
Ліквідація вбудованих котелень з підключенням споживачів до централізованого теплопостачання, в т.ч. по: |
1 725,0 |
47.1 |
|
вул. Клочківській,237 |
45,0 |
47.2 |
|
вул. Цурюпи,5 |
263,0 |
47.3 |
|
вул. Полтавський шлях,46 |
215,0 |
47.4 |
|
вул. Полтавський шлях,175,177А, вул. Переможців,8, вул. Комсомольське шосе,86 |
757,0 |
47.5 |
|
вул. Фабрициуса,4; пров. Таганський,7; пров. Гірний,4; вул. Маліновського,5. |
104,0 |
|
|
з обладнанням топочних: |
|
47.6 |
|
вул. Карпівській,5/7 |
70,0 |
47.6 |
|
вул. Сковородинівська,8, вул. Червоножовтнева,11; вул. Полтавський шлях,90; вул. Скадовського,2А. |
271,0 |
|
243 |
Управління земельних відносин |
500,0 |
48. |
|
Енергозабезпечення будівлі по вул. Мар'їнській, 18 «А-2» |
500,0 |
|
180409 |
Внески Харківської міської ради в статутний фонд комунальних підприємств |
13198,3 |
|
100 |
Управління споживчого ринку |
1 000,0 |
49. |
|
Внески до статутних фондів комунальних підприємств з метою підтримки суб'єктів підприємницької діяльності при оформленні землекористування під малі архітектурні форми, в т.ч.: |
1 000,0 |
49.1 |
|
КП «Юна» |
150,0 |
49.2 |
|
КП «Таганське» |
300,0 |
49.3 |
|
КП «Студентське» |
300,0 |
49.4 |
|
КП «Баст» |
250,0 |
|
080 |
ГУ житлово-комунального господарства |
1270,0 |
50. |
|
Внески до статутного фонду КПСП «Шляхрембуд» шляхом придбання спецмашин і механізмів |
1 100,0 |
51. |
|
Внески до статутного фонду СКП «Харківзеленбуд» шляхом придбання спецмашин і механізмів |
170,0 |
|
230 |
ГУ економіки та комунального майна |
1 548,3 |
52. |
|
Внески до статутного фонду КП «Міжнародний аеропорт Харків» шляхом придбання техніки |
1 548,3 |
|
170 |
ГУ енергетики та інженерного забезпечення міста |
9380,0 |
53. |
|
Внески до статутного фонду КП «Харківські теплові мережі» з метою поповнення обігових коштів |
9 380,0 |
|
250908 |
Надання та обслуговування пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) |
1 200,0 |
|
009 |
ГУ гуманітарних та соціальних питань |
1 200,0 |
54. |
|
Програма розвитку молодіжного житлового кредитування на будівництво (реконструкцію) житла у м. Харкові на 2003-2004 роки |
1 200,0 |
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради -
начальник Головного управління бюджету та фінансів Т. Таукешева