УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
40 сесія 4 скликання
РІШЕННЯ
Від 28.09.2005 № 162/05
м. Харків
Про внесення змін до рішення XXXI сесії Харківської міської ради IV скликання від 29.12.2004 р. № 238/04 «Про міський бюджет міста Харкова на 2005 рік»
У зв'язку з уточненням окремих показників міського бюджету міста Харкова відповідно до звернень головних розпорядників коштів міського бюджету, згідно наказу Державного казначейства України від 14.01.2005р. №6 «Про затвердження Порядку покриття у 2005 році Державним казначейством України тимчасових касових розривів місцевих бюджетів», на підставі ст.2б Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.59 зазначеного закону та ст.29 Статуту територіальної громади міста Харкова, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення XXXI сесії Харківської міської ради IV скликання від 29.12.2004 р. № 238/04 «Про міський бюджет міста Харкова на 2005 рік» з урахуванням змін, внесених рішеннями XXXIII сесії Харківської міської ради IV скликання від 22.02.2005 р. № 4/05, XXXV сесії Харківської міської ради IV скликання від 27.04.2005 р. № 71/05, XXXVII сесії Харківської міської ради IV скликання від 06.07.2005 р. № 114/05, XXXVIII сесії Харківської міської ради IV скликання від 10.08.2005 р. № 143/05, XXXIX сесії Харківської міської ради IV скликання від 08.09.2005 р. № 149/05 такі зміни:
1.1. Викласти пункт 1 рішення в новій редакції:
«Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2005 рік у сумі 1081489,3тис.грн., в тому числі субвенції та дотації з інших бюджетів в сумі 237829,6тис.грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 941304,8тис.грн., спеціального фонду бюджету - у сумі 140184,5тис.грн., у тому числі бюджет розвитку - 67772,4тис.грн. (додаток №1).».
1.2. Викласти абзац 1 пункту 2 рішення в новій редакції:
«Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2005 рік у сумі 1180521,3тис.грн., у тому числі: кошти, що передаються до Державного бюджету, в сумі 87983,7тис.грн., видатки загального фонду бюджету в сумі 940336,8тис.грн., видатки спеціального фонду бюджету в сумі 240184,5тис.грн. по функціональній (додаток №2) і відомчій (додаток №3) структурі бюджету.».
1.3. В пункті 20 рішення цифри «210,0» замінити цифрами «266,0».
1.4. В пункті 21 рішення цифри «1725,0» замінити цифрами «1477,0», цифри «500,0» замінити цифрами « 134,0».
1.5. Викласти додатки №№1, 2, 3, 6 до цього рішення у новій редакції (додаються).
1.6. Доповнити рішення пунктами 29, 30 такого змісту:
«29. Надати Головному управлінню бюджету та фінансів Харківської міської ради право на укладання від імені міської ради договорів на отримання короткотермінових позичок в органах Державного казначейства України в Харківській області на покриття у 2005 році тимчасових касових розривів міського бюджету міста Харкова.
30. Надати Головному управлінню бюджету та фінансів Харківської міської ради право укладати договори на залучення коштів до цільового фонду міської ради з комплексного соціально-економічного розвитку міста.».
1.7. Пункти 29, 30, 31 рішення вважати відповідно пунктами 31, 32, 33.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради Воронова М.М.
Міський голова В. Шумілкін
Додаток 1
до рішення XL сесії Харківської міської ради
IV скликання «Про внесення змін до рішення
XXXI сесії Харківської міської ради IV
скликання від 29.12.2004р. № 238/04 «Про
міський бюджет міста Харкова на 2005 рік»
від 28.09.2005р. № 162/05
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2005 рік
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
Разом |
У т.ч. бюджет розвитку |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
10000000 |
Податкові надходження |
702 034 000 |
2 489 200 |
X |
704 523 200 |
11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
591 715 000 |
X |
X |
591 715 000 |
11010000 |
Податок з доходів фізичних осіб |
586 012 000 |
X |
X |
586 012 000 |
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
5 703 000 |
X |
X |
5 703 000 |
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
5 703 000 |
X |
X |
5 703 000 |
12000000 |
Податки на власність |
X |
2 489 200 |
X |
2 489 200 |
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
X |
2 489 200 |
X |
2 489 200 |
12020100 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) |
X |
2 489 200 |
X |
2 489 200 |
13000000 |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
78 155 000 |
X |
X |
78 155 000 |
13050000 |
Плата за землю |
78 155 000 |
X |
X |
78 155 000 |
13050100 |
Земельний податок з юридичних осіб |
51 405 000 |
X |
X |
51 405 000 |
13050200 |
Орендна плата з юридичних осіб |
25 445 000 |
X |
X |
25 445 000 |
13050500 |
Орендна плата з фізичних осіб |
1 305 000 |
X |
X |
1 305 000 |
14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
1 228 600 |
X |
X |
1 228 600 |
14060300 |
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
960 000 |
X |
X |
960 000 |
14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
268 600 |
X |
X |
268 600 |
16000000 |
Інші податки |
30 935 400 |
X |
X |
30 935 400 |
16010000 |
Місцеві податки і збори |
30 935 400 |
X |
X |
30 935 400 |
16010100 |
Податок з реклами |
73 400 |
X |
X |
73 400 |
16010200 |
Комунальний податок |
3 459 500 |
X |
X |
3 459 500 |
16010400 |
Збір за припаркування автотранспорту |
951 400 |
X |
X |
951 400 |
16010500 |
Ринковий збір |
23 539 000 |
X |
X |
23 539 000 |
16011100 |
Збір за право використання місцевої символіки |
300 |
X |
X |
300 |
16011300 |
Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей |
32 100 |
X |
X |
32 100 |
16011500 |
Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг |
2 879 700 |
X |
X |
2 879 700 |
16050000 |
Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва |
0 |
X |
X |
0 |
20000000 |
Неподаткові надходження |
19 441 200 |
72 697 900 |
61 500 000 |
92 139 100 |
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
2 900 000 |
X |
X |
2 900 000 |
21040000 |
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних залишків бюджетних коштів |
2 900 000 |
X |
X |
2 900 000 |
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу |
16 534 800 |
X |
X |
16 534 800 |
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
3 500 |
X |
X |
3 500 |
22080400 |
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що знаходиться у комунальній власності |
16 500 000 |
X |
X |
16 500 000 |
22090000 |
Державне мито |
31 300 |
X |
X |
31 300 |
23000000 |
Надходження від штрафів та фінансових санкцій |
6 400 |
X |
X |
6 400 |
23030000 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
6 400 |
X |
X |
6 400 |
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
X |
27 700 |
27 700 |
27 700 |
24110600 |
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів |
X |
27 700 |
27 700 |
27 700 |
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
X |
11 197 900 |
X |
11 197 900 |
30000000 |
Доходи від операцій з капіталом |
X |
59 972 300 |
59 972 300 |
59 972 300 |
31000000 |
Надходження від продажу основного капіталу |
X |
54 972 300 |
54 972 300 |
54 972 300 |
31030000 |
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності |
X |
54 972 300 |
54 972 300 |
54 972 300 |
33000000 |
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів |
X |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
33010000 |
Надходження від продажу землі |
X |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
50000000 |
Цільові фонди |
X |
40 725 000 |
X |
40 725 000 |
50080000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
X |
725 000 |
X |
725 000 |
50110000 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
Х |
40 000 000 |
Х |
40 000 000 |
|
Разом доходів |
721 475 200 |
115 912 100 |
61 500 000 |
837 387 300 |
40000000 |
Офіційні трансферти |
219 829 600 |
24 272 400 |
6 272 400 |
244 102 000 |
41000000 |
Від органів державного управління |
219 829 600 |
18 000 000 |
0 |
237 829 600 |
41020000 |
Дотації |
200 000 |
Х |
Х |
200 000 |
41020600 |
Додаткова дотація з державного бюджету на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ |
200 000 |
Х |
Х |
200 000 |
41030000 |
Субвенції |
219 629 600 |
18 000 000 |
0 |
237 629 600 |
41030500 |
Субвенція на виконання власних повноважень територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань |
2 000 000 |
Х |
Х |
2 000 000 |
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам |
63 155 700 |
Х |
Х |
63 155 700 |
41030700 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
5 354 800 |
Х |
Х |
5 354 800 |
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці. ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або пенсіонерам, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом «і» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
102 585 000 |
Х |
Х |
102 585 000 |
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або пенсіонерам та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплата електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих громадян |
35 011 100 |
Х |
Х |
35 011 100 |
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при походженні військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або пенсіонерам, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг передбачених пунктом «і» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
431 000 |
Х |
Х |
431 000 |
41031200 |
Субвенція спеціального фонду державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова |
X |
18 000 000 |
X |
18 000 000 |
41032200 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів |
11 092 000 |
Х |
Х |
11 092 000 |
43000000 |
З іншої частини бюджету |
Х |
6 272 400 |
6 272 400 |
6 272 400 |
43010000 |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
Х |
6 272 400 |
6 272 400 |
6 272 400 |
|
Всього доходів |
941 304 800 |
140 184 500 |
67 772 400 |
1 081 489 300 |
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради -
начальник Головного управління бюджету та фінансів Т.Таукешева
Додаток 2
до рішення XL сесії Харківської міської ради
IV скликання «Про внесення змін до рішення
XXXI сесії Харківської міської ради IV
скликання від 29.12.2004р. № 238/04 «Про
міський бюджет міста Харкова на 2005 рік»
від 28.09.2005р. № 162/05
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2005 рік
за функціональною структурою
(грн.)
Код КТВК |
Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом) |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
||||||||||||||||||||||
ВСЬОГО |
Поточні (код 1000) |
З них оплата праці (код 1110) |
комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160) |
капітальні (код 2000) |
нерозподільні видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
Поточні (код 1000) |
З них оплата праці (код 1110) |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160) |
капітальні (код 2000) |
З них бюджет розвитку |
|
||||||||||||||
010000 |
Державне управління |
23 660 822 |
21 319 322 |
9 968 000 |
2 557 793 |
2 341 500 |
1 505 500 |
1285 500 |
669 500 |
220 000 |
25 166 322 |
|||||||||||||||
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
23 660 822 |
21 319 322 |
9 968 000 |
2 557 793 |
2 341 500 |
1 505 500 |
1285 500 |
669 500 |
220 000 |
25 166 322 |
|||||||||||||||
070000 |
Освіта |
9 136 846 |
7 393 946 |
2 745 397 |
692 282 |
1 742 900 |
550 200 |
539 200 |
276 400 |
25 800 |
11 000 |
9 687 046 |
||||||||||||||
080000 |
Охорона здоров'я |
97 241 004 |
94 742 004 |
47345 925 |
7 883 887 |
2 449 000 |
8 681 700 |
7446 700 |
425 400 |
427 000 |
1 235 000 |
105 922 704 |
||||||||||||||
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього |
73 839 495 |
73 821 395 |
511 448 |
114 700 |
18 100 |
311 600 |
311 600 |
|
74 151 095 |
||||||||||||||||
090201 |
Пільги ветеранам війни та праці, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги |
46 300 000 |
46 300 000 |
|
|
46 300 000 |
||||||||||||||||||||
090203 |
Інші пільги ветеранам війни та праці, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
8 000 000 |
||||||||||||||||||||
090204 |
Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та ветеранів державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових |
9 842 800 |
9 842 800 |
|
|
9 842 800 |
||||||||||||||||||||
|
обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби , на житлово-комунальні послуги |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
090206 |
Інші пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та ветеранам державної пожежної охорони |
800 000 |
800 000 |
|
|
800 000 |
||||||||||||||||||||
090207 |
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги |
2 424 200 |
2 424 200 |
|
|
2 424 200 |
||||||||||||||||||||
090209 |
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
400 000 |
400 000 |
|
|
400 000 |
||||||||||||||||||||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення («Комплексна програма соціального захисту населення м. Харкова на 2005 рік») |
3 440 000 |
3 440 000 |
311 400 |
311 400 |
|
3 751 400 |
|||||||||||||||||||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (забезпечення мобільними терміналами та оплатою послуг мобільного зв'язку інвалідів та учасників бойових дій Великої Вітчизняної війни) |
400 000 |
400 000 |
|
|
400 000 |
||||||||||||||||||||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
287 700 |
287 700 |
|
|
287 700 |
||||||||||||||||||||
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для молоді |
288 068 |
269 968 |
145 241 |
5 100 |
18 100 |
200 |
200 |
|
288 268 |
||||||||||||||||
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
105 100 |
105 100 |
|
|
|
|
|
105 100 |
|||||||||||||||||
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
145 000 |
145 000 |
|
|
|
|
|
145 000 |
|||||||||||||||||
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
27 400 |
27 400 |
|
|
|
|
|
27 400 |
|||||||||||||||||
091207 |
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (ветхий житловий фонд) |
415 000 |
415 000 |
|
|
|
|
|
415 000 |
|||||||||||||||||
091207 |
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (сім'ям загиблих воїнів-афганців) |
88 200 |
88 200 |
|
|
|
|
|
88 200 |
|||||||||||||||||
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
32 200 |
32 200 |
|
|
|
|
|
32 200 |
|||||||||||||||||
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально - педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
493 800 |
493 800 |
276 816 |
41 800 |
|
|
|
|
|
493 800 |
|||||||||||||||
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
350 027 |
350 027 |
89 391 |
67 800 |
|
|
|
|
|
350 027 |
|||||||||||||||
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
57 207 723 |
48 905 718 |
20 527 592 |
8 302 005 |
|
7 989 200 |
1978 000 |
1 728 000 |
6 011 200 |
|
65 196 923 |
||||||||||||||
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
857 697 |
471 697 |
386 000 |
|
|
|
|
|
|
857 697 |
|||||||||||||||
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
1 195 000 |
23 400 |
1 171 600 |
|
|
|
|
|
|
1 195 000 |
|||||||||||||||
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
|||||||||||||||
100201 |
Теплові мережі |
3 300 000 |
3 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 300 000 |
|||||||||||||||
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
|
|
|
5 500 000 |
|
|
|
5 500 000 |
|
5 500 000 |
|||||||||||||||
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство |
23 619 |
23 619 |
|
|
|
|
|
|
|
23 619 |
|||||||||||||||
100203 |
Благоустрій міста |
40 700 263 |
34 005 858 |
10 849 592 |
6 694 405 |
|
2 489 200 |
1978 000 |
|
1 728 000 |
511 200 |
|
43 189 463 |
|||||||||||||
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
9 737 500 |
9 737 500 |
9 678 000 |
|
|
|
|
|
|
|
9 737 500 |
||||||||||||||
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання, інші підприємства, установи та організації ЖКГ |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
50 000 |
||||||||||||||||
100400 |
Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності |
343 644 |
343 644 |
|
|
|
|
|
|
|
343 644 |
|||||||||||||||
110000 |
Культура і мистецтво |
7 700 922 |
6 453 922 |
821 672 |
48 803 |
1 247 000 |
|
116 900 |
116 900 |
75 300 |
|
|
|
7 817 822 |
||||||||||||
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (програма оновлення та розвитку культурної спадщини Харкова на період до 2006 року) |
1 610 000 |
1 610 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 610 000 |
|||||||||||||||
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
250 000 |
130 000 |
120 000 |
|
|
|
|
|
|
250 000 |
|||||||||||||||
110202 |
Музеї і виставки |
511 982 |
511 982 |
217 817 |
40 781 |
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
513 982 |
|||||||||||||
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
271 467 |
264 467 |
167 362 |
749 |
7 000 |
|
|
|
|
|
271 467 |
||||||||||||||
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
612 473 |
612 473 |
436 493 |
7 273 |
|
114 900 |
114 900 |
75 300 |
|
|
|
727 373 |
|||||||||||||
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи (зоопарк; парки) |
4 445 000 |
3 325 000 |
1 120 000 |
|
|
|
|
|
4 445 000 |
||||||||||||||||
120000 |
Засоби масової інформації |
570 000 |
570 000 |
|
|
|
|
|
|
570 000 |
||||||||||||||||
120201 |
Періодичні видання (газета «Слобода») |
570 000 |
570 000 |
|
|
|
|
|
|
570 000 |
||||||||||||||||
130000 |
Фізична культура і спорт |
7 315 538 |
5 595 538 |
1 238 935 |
733 415 |
1 720 000 |
32 000 |
27 000 |
|
7 700 |
5 000 |
|
7 347 538 |
|||||||||||||
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
|
|
250 000 |
||||||||||||||||
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
3 618 538 |
3 218 538 |
1 238 935 |
733 415 |
400 000 |
32 000 |
27 000 |
|
7 700 |
5 000 |
|
3 650 538 |
|||||||||||||
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 507 000 |
1 187 000 |
1 320 000 |
|
|
|
|
|
2 507 000 |
||||||||||||||||
130112 |
Інші видатки |
940 000 |
940 000 |
|
|
|
|
|
|
940 000 |
||||||||||||||||
150000 |
Будівництво |
930 000 |
930 000 |
|
151256144 |
|
|
|
151 256 144 |
138756144 |
152 186 144 |
|||||||||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
80142044 |
|
|
|
80 142 044 |
80 142 044 |
80 142 044 |
||||||||||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
|
|
12500000 |
|
|
|
12 500 000 |
|
12 500 000 |
||||||||||||||||
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
5 354 800 |
|
|
|
5 354 800 |
5 384 800 |
5 384 800 |
||||||||||||||||
150120 |
Будівництво метрополітену |
|
|
51050000 |
|
|
|
51 050 000 |
51 050 000 |
51 050 000 |
||||||||||||||||
150122 |
Інвестиційні проекти |
|
|
2 209 300 |
|
|
|
2 209 300 |
2 209 300 |
2 209 300 |
||||||||||||||||
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
930 000 |
930 000 |
|
|
|
|
|
|
930 000 |
||||||||||||||||
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
53 469 321 |
50 914 168 |
2 555 153 |
|
|
|
|
|
53 469 321 |
||||||||||||||||
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 090 500 |
1 090 500 |
|
|
|
|
|
|
1 090 500 |
||||||||||||||||
170103 |
Інші заходи у сфері автомобільного транспорту |
134 000 |
134 000 |
|
|
|
|
|
|
134 000 |
||||||||||||||||
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
8 119 200 |
8 119 200 |
|
|
|
|
|
|
8 119 200 |
||||||||||||||||
170602 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
10 653 000 |
10 653 000 |
|
|
|
|
|
|
10 653 000 |
||||||||||||||||
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
31 406 808 |
30 906 808 |
|
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
31 406 808 |
|||||||||||||
170800 |
Зв'язок |
188 813 |
|
|
188 813 |
|
|
|
|
|
|
|
188 813 |
|||||||||||||
170901 |
Програма інформатизації міста Харкова на 2004-2006 роки |
400 000 |
10 660 |
|
389 340 |
|
|
|
|
|
|
|
400 000 |
|||||||||||||
171000 |
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (фінансова підтримка АКП «Міжнародний аеропорт Харків») |
1 477 000 |
|
|
1 477 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 477 000 |
|||||||||||||
180000 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю |
34 069 800 |
8 946 938 |
|
41 400 |
25 122 862 |
|
27016256 |
4 326256 |
|
|
22 690 000 |
27 016 256 |
61 086 056 |
||||||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
3 150 000 |
3 140 000 |
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 150 000 |
|||||||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Великий Слобожанський ярмарок) |
236 800 |
217 432 |
|
41 400 |
19 368 |
|
|
|
|
|
|
|
236 800 |
||||||||||||
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
233 000 |
196 784 |
|
36 216 |
|
|
|
|
|
|
|
233 000 |
|||||||||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
27016256 |
4 326256 |
|
|
22 690 000 |
27 016 256 |
27 016 256 |
|||||||||||||
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
450 000 |
450 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
450 000 |
|||||||||||||
230000 |
Обслуговування боргу |
6 582 825 |
6 582 825 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 582 825 |
|||||||||||||
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
6 582 825 |
6 582 825 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 582 825 |
|||||||||||||
240000 |
Цільові фонди |
|
|
|
|
|
40725000 |
20 853 000 |
|
9 000 000 |
19 872 000 |
|
40 725 000 |
|||||||||||||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
725 000 |
|
|
|
725 000 |
|
725 000 |
||||||||||||
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
40000000 |
20800000 |
|
9000000 |
19 200 000 |
|
40 000 000 |
||||||||||||
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
13 638 004 |
2 136 400 |
9 600 |
|
8 252 400 |
3249204 |
|
|
|
|
|
|
13 638 004 |
||||||||||||
250102 |
Резервний фонд |
3 249 204 |
|
|
|
|
3249204 |
|
|
|
|
|
|
3 249 204 |
||||||||||||
250404 |
Інші видатки |
4 049 400 |
2 069 400 |
9 600 |
|
1 980 000 |
|
|
|
|
|
|
|
4 049 400 |
||||||||||||
250404 |
Інші видатки (додаткова дотація з міського бюджету на |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
6 272 400 |
|
|
|
6 272 400 |
|
|
|
|
|
|
|
6 272 400 |
||||||||||||
250913 |
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
67 000 |
67 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 000 |
||||||||||||
|
Разом видатків |
385 362 300 |
328 312176 |
62 640977 |
32 599 872 |
53 800 920 |
3249204 |
238184500 |
36 884 156 |
1446600 |
11188 500 |
201 300 344 |
165772400 |
623 546 800 |
||||||||||||
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
87 983 700 |
87 983 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 983 700 |
||||||||||||
|
Разом видатків з дотацією |
473 346 000 |
416295876 |
62 640977 |
32 599 872 |
53 800 920 |
3249204 |
238184500 |
36 884 156 |
1446600 |
11 188500 |
201 300 344 |
165772400 |
711 530 500 |
||||||||||||
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно додатку № 5) |
341 969 300 |
341969300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341 969 300 |
||||||||||||
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам (згідно додатку №5) |
63 155 700 |
63 155 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 155 700 |
||||||||||||
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни, ветеранам праці, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям, Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи , пільг, передбачених пунктом «і» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком № 5) |
44 018 000 |
44 018 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 018 000 |
||||||||||||
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, особам, звільненим з військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно додатку №5) |
5 948 400 |
5 948 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 948 400 |
||||||||||||
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни, ветеранам праці, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям, Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи , пільг, передбачених пунктом «і» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно додатку №5) |
431 000 |
431 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
431 000 |
||||||||||||
250380 |
Інші субвенції (субвенція обласному бюджету згідно додатку №5) |
|
|
|
|
|
|
2 000 000 |
|
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||||
250342 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів (згідно з додатком №5) |
10 178 400 |
|
|
|
10 178 400 |
|
|
|
|
|
|
|
10 178 400 |
||||||||||||
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів |
1 290 000 |
|
|
|
1 290 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 290 000 |
||||||||||||
|
Всього видатків |
940 336 800 |
871 818276 |
62 640977 |
32 599 872 |
65 269 320 |
3249204 |
240184500 |
36 884 156 |
1446600 |
11 188500 |
203 300 344 |
167772400 |
1180521300 |
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради -
начальник Головного управління бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток 3
до рішення XL сесії Харківської міської ради
IV скликання «Про внесення змін до рішення
XXXI сесії Харківської міської ради IV
скликання від 29.12.2004р. № 238/04 «Про
міський бюджет міста Харкова на 2005 рік»
від 28.09.2005р. № 162/05
Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2005 рік
за головними розпорядниками коштів
(грн.)
Код головного розпорядника коштів |
Назва головного розпорядника коштів |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
|||||||||||||||||||
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них оплата праці (код 1110) |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160) |
капітальні (код 2000) |
нерозподільні видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них оплата праці (код 1110) |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160) |
капітальні (код 2000) |
З них бюджет розвитку |
|
|||||||||||
Код КТВК |
Назва КТВК |
||||||||||||||||||||||
001 |
Міська рада Харківської області |
10 171905 |
8 019 197 |
1 828 000 |
1 546 063 |
2 156 708 |
|
|
|
|
10 178 905 |
||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
7 766 305 |
6 018 305 |
1 828 000 |
1 529 263 |
1 748 000 |
|
|
|
|
7 766 305 |
||||||||||||
010116 |
Компенсація витрат, пов'язаних із виконанням депутатських повноважень |
270 300 |
270 300 |
|
|
|
|
|
|
|
270 300 |
||||||||||||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
287 700 |
287 700 |
|
|
|
|
|
|
|
287 700 |
||||||||||||
120201 |
Періодичні видання (газета «Слобода») |
570 000 |
570 000 |
|
|
|
|
|
|
|
570 000 |
||||||||||||
170901 |
Програма інформатизації міста Харкова на 2004-2006 роки |
400 000 |
10 660 |
|
|
389 340 |
|
|
|
|
400 000 |
||||||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (підвищення ефективності функціонування окремих виконавчих органів міської ради) |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
100 00 |
||||||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Великий Слобожанський ярмарок) |
142 200 |
122832 |
|
16 800 |
19 368 |
|
|
|
|
142 200 |
||||||||||||
250404 |
Інші видатки (Прийом іноземних делегацій) |
380 600 |
380 600 |
|
|
|
|
|
|
|
380 600 |
||||||||||||
250404 |
Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України та фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст, Міжнародної Асоціації «Поріднені міста») |
258 800 |
258 800 |
|
|
|
|
|
|
|
258 800 |
||||||||||||
020 |
Управління освіти Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
15142 340 |
8 689 674 |
2 973 397 |
840 580 |
6 452 666 |
|
1 250 200 |
539 200 |
276 400 |
25 800 |
711 000 |
|
16 392 540 |
|||||||||
010116 |
Утримання апарату |
536 574 |
521 574 |
228 000 |
148 298 |
15 000 |
|
|
|
|
536 574 |
||||||||||||
070301 |
Загальноосвітні школи-інтернати |
1 330 909 |
1 202 409 |
497 769 |
161 970 |
128 500 |
|
3 500 |
3 500 |
|
|
|
1 334 409 |
||||||||||
070303 |
Дитячі будинки |
2 339 030 |
2 259 030 |
899 540 |
197 214 |
80 000 |
|
58 200 |
56 200 |
18 500 |
2 000 |
|
2 397 230 |
||||||||||
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
2 252 443 |
2 152 443 |
1 190 739 |
323 900 |
100 000 |
|
488 500 |
479 500 |
276 400 |
7 300 |
9 000 |
|
2 740 943 |
|||||||||
070802 |
Методична робота. інші заходи по народній освіті |
402 964 |
390 964 |
157 349 |
9 198 |
12 000 |
|
|
|
|
402 964 |
||||||||||||
070807 |
Інші освітні програми |
2 669 900 |
1 247 500 |
|
|
1 422 400 |
|
|
|
|
2 669 900 |
||||||||||||
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
132 800 |
132 800 |
|
|
|
|
|
|
|
132 800 |
||||||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
5 477 720 |
782 954 |
|
|
4 694 766 |
|
|
|
|
5 477 720 |
||||||||||||
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
700 000 |
|
700 000 |
|
700 000 |
||||||||||||
030 |
Управління охорони здоров'я Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
99 093802 |
95 383 802 |
47 628725 |
8 051 685 |
3 710 000 |
|
9 325 000 |
7 446 700 |
425 400 |
427 000 |
1 878 300 |
643 300 |
108 418 802 |
|||||||||
010116 |
Утримання апарату |
678 078 |
623 078 |
282 800 |
167 798 |
55 000 |
|
|
|
|
678 078 |
||||||||||||
080101 |
Лікарні |
64 950740 |
63 724 240 |
30 104625 |
5 171 531 |
1 226 500 |
|
5 224 000 |
4 549 000 |
293 100 |
381 000 |
675 000 |
|
70 174 740 |
|||||||||
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
9 795 822 |
9 765 822 |
5 446 300 |
761 165 |
30 000 |
|
1 404 900 |
1 359 900 |
93 100 |
11 300 |
45 000 |
|
11 200 722 |
|||||||||
080203 |
Пологові будинки |
20 259525 |
19 023 525 |
10 766 200 |
1 912 491 |
1 236 000 |
|
1 850 800 |
1 375 800 |
3 000 |
30 200 |
475 000 |
|
22 110 325 |
|||||||||
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
1 730 975 |
1 730 975 |
951 500 |
37 100 |
|
|
202 000 |
162 000 |
36 200 |
4 500 |
40 000 |
|
1 932 975 |
|||||||||
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
143 942 |
137 442 |
77 300 |
1 600 |
6 500 |
|
|
|
|
143 942 |
||||||||||||
081009 |
Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет |
360 000 |
360 000 |
|
|
|
|
|
|
|
360 000 |
||||||||||||
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання, інші підприємства, установи та організації ЖКГ |
50 000 |
|
|
|
50 000 |
|
|
|
|
50 000 |
||||||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
1 124 720 |
18 720 |
|
|
1 106 000 |
|
|
|
|
|
1 124 720 |
|||||||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
290 000 |
|
290 000 |
290 000 |
290 000 |
||||||||||||
050 |
Управління праці і соціального захисту населення Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
93 902499 |
93 719 192 |
812 807 |
232 798 |
183 307 |
|
311 400 |
311 400 |
|
|
|
94 213 899 |
||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
891 852 |
861 852 |
446 600 |
123 198 |
30 000 |
|
|
|
|
|
891 852 |
|||||||||||
090201 |
Пільги ветеранам війни та праці, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги |
46 300000 |
46 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
46 300 000 |
|||||||||||
090203 |
Інші пільги ветеранам війни та праці, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 000 000 |
|||||||||||
090204 |
Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та ветеранів державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, на житлово-комунальні послуги |
9 842 800 |
9 842 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 842 800 |
|||||||||||
090206 |
Інші пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та ветеранам державної пожежної охорони |
800 000 |
800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
800 000 |
|||||||||||
090207 |
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги |
2 424 200 |
2 424 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 424 200 |
|||||||||||
090209 |
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
400 000 |
400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
400 000 |
|||||||||||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (міська «Комплексна програма соціального захисту населення м Харкова на 2005 рік») |
3 440 000 |
3 440 000 |
|
|
|
|
311 400 |
311 400 |
|
|
|
3 751 400 |
||||||||||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (забезпечення мобільними терміналами та оплатою послуг мобільного зв'язку інвалідів та учасників бойових дій Великої Вітчизняної війни) |
400 000 |
400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
400 000 |
|||||||||||
091207 |
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (сім'ї загиблих воїнів-афганців) |
88 200 |
88 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
88 200 |
|||||||||||
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
32 200 |
32 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
32 200 |
|||||||||||
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
493 800 |
493 800 |
276 816 |
41 800 |
|
|
|
|
|
|
493 800 |
|||||||||||
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
350 027 |
350 027 |
89 391 |
67 800 |
|
|
|
|
|
|
350 027 |
|||||||||||
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 090 500 |
1 090 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 090 500 |
|||||||||||
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
8 119 200 |
8 119 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 119 200 |
|||||||||||
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
10 653000 |
10 653 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 653 000 |
|||||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
576 720 |
423 413 |
|
|
153 307 |
|
|
|
|
|
576 720 |
|||||||||||
060 |
Головне управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
1 967 159 |
1 866 559 |
587 941 |
224 198 |
100 600 |
|
200 |
200 |
|
|
|
1 967 359 |
||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
988 691 |
963 691 |
442 700 |
219 098 |
25 000 |
|
|
|
|
|
988 691 |
|||||||||||
070303 |
Дитячі будинки (прийомні сім'ї) |
8 800 |
8 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 800 |
|||||||||||
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
288 068 |
269 968 |
145 241 |
5 100 |
18 100 |
|
200 |
200 |
|
|
|
288 268 |
||||||||||
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
105 100 |
105 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
105 100 |
|||||||||||
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
145 000 |
145 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
145 000 |
|||||||||||
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
27 400 |
27 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27 400 |
|||||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
87 100 |
29 600 |
|
|
57 500 |
|
|
|
|
|
|
|
87 100 |
|||||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій («Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян») |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
|||||||||
250913 |
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
67 000 |
67 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 000 |
|||||||||
063 |
Управління житлового господарства Головного управління житлово-комунального господарства Харківської міської ради |
20 514692 |
3 407 057 |
753 000 |
43 533 |
17 107 635 |
|
9 000 000 |
8 050 000 |
|
|
950 000 |
|
29 514 692 |
|||||||||
010116 |
Утримання апарату |
1 400 205 |
1 370 205 |
753 000 |
43 533 |
30 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 400 205 |
|||||||||
091207 |
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служи, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу ветхий житловий фонд) |
415 000 |
415 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
415 000 |
|||||||||
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
857 697 |
471 697 |
|
|
386 000 |
|
|
|
|
|
|
|
857 697 |
|||||||||
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
1 195 000 |
23 400 |
|
|
1 171 600 |
|
|
|
|
|
|
|
1 195 000 |
|||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
16 506790 |
986 755 |
|
|
15 520 035 |
|
|
|
|
|
|
|
16 506 790 |
|||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (супроводження Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства міста) |
140 000 |
140 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 000 |
|||||||||
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
9 000 000 |
8 050 000 |
|
|
950 000 |
|
9 000 000 |
|||||||||
072 |
Управління у справах цивільної оборони м. Харкова |
321 105 |
311 105 |
200 600 |
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
321 105 |
|||||||||
010116 |
Утримання апарату |
321 105 |
311 105 |
200 600 |
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
321 105 |
|||||||||
080 |
Головне управління житлово-комунального господарства Харківської міської ради |
89 409941 |
79 237 943 |
660 300 |
20564179 |
10 171 998 |
|
71 651 600 |
18 130 900 |
|
10 728 000 |
53 520 700 |
40 939 400 |
161 061 541 |
|||||||||
010116 |
Утримання апарату |
1 265 728 |
1 235 728 |
660 300 |
11 987 |
30 000 |
|
48 000 |
48 000 |
|
|
|
|
1 313 728 |
|||||||||
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство |
23 619 |
23 619 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 619 |
|||||||||
100203 |
Благоустрій міста |
40 700263 |
34 005 858 |
|
10849592 |
6 694 405 |
|
2 489 200 |
1 978 000 |
|
1 728 000 |
511 200 |
|
43 189 463 |
|||||||||
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
9 737 500 |
9 737 500 |
|
9 678 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 737 500 |
|||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
16 537 500 |
|
|
|
16 537 500 |
16 537 500 |
16 537 500 |
|||||||||
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
230 000 |
230 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 000 |
|||||||||
170103 |
Інші заходи у сфері автомобільного транспорту |
134 000 |
134 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
134 000 |
|||||||||
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
31 406808 |
30 906 808 |
|
|
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
31 406 808 |
|||||||||
170800 |
Зв'язок |
188 813 |
|
|
|
188 813 |
|
|
|
|
|
|
|
188 813 |
|||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
5 362 610 |
2 603 830 |
|
|
2 758 780 |
|
|
|
|
|
|
|
5 362 610 |
|||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Великий Слобожанський ярмарок) |
94 600 |
94 600 |
|
24 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
94 600 |
|||||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
24 401 900 |
3 301 900 |
|
|
21 100 000 |
24 401 900 |
24 401 900 |
|||||||||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
725 000 |
53 000 |
|
|
672 000 |
|
725 000 |
|||||||||
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
24 450 000 |
12 750 000 |
|
9 000 000 |
14 700 000 |
|
27 450 000 |
|||||||||
250404 |
Інші видатки (поховання) |
266 000 |
266 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
266 000 |
|||||||||
100 |
Управління споживчого ринку Харківської міської ради |
1 448 248 |
1 438 248 |
647 200 |
21 395 |
10 000 |
|
324 356 |
24 356 |
|
|
300 000 |
324 356 |
1 772 604 |
|||||||||
010116 |
Утримання апарату |
1 104 604 |
1 094 604 |
647 200 |
21 395 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 104 604 |
|||||||||
100400 |
Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності |
343 644 |
343 644 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
343 644 |
|||||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
324 356 |
24 356 |
|
|
300 000 |
324 356 |
324 356 |
|||||||||
110 |
Управління культури Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
8 427 975 |
6 869 525 |
1 001 672 |
130 001 |
1 558 450 |
|
116 900 |
116 900 |
75 300 |
|
|
|
8 544 875 |
|||||||||
010116 |
Утримання апарату |
397 653 |
382 653 |
180 000 |
81 198 |
15 000 |
|
|
|
|
|
|
|
397 653 |
|||||||||
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма оновлення та розвитку культурної спадщини Харкова на період до 2006 року) |
1 610 000 |
1 610 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 610 000 |
|||||||||
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
250 000 |
130 000 |
|
|
120 000 |
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
|||||||||
110202 |
Музеї і виставки |
511 982 |
511 982 |
217 817 |
40 781 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
513 982 |
|||||||||
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
271 467 |
264 467 |
167 362 |
749 |
7 000 |
|
|
|
|
|
|
|
271 467 |
|||||||||
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
612 473 |
612 473 |
436 493 |
7 273 |
|
|
114 900 |
114 900 |
75 300 |
|
|
|
727 373 |
|||||||||
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи (зоопарк, парки) |
4 445 000 |
3 325 000 |
|
|
1 120 000 |
|
|
|
|
|
|
|
4 445 000 |
|||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
329 400 |
32 950 |
|
|
296 450 |
|
|
|
|
|
|
|
329 400 |
|||||||||
150 |
Комітет з питань фізичної культури та спорту Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
7 686 825 |
5 896 825 |
1 369 335 |
797 813 |
1 790 000 |
|
32 000 |
27 000 |
|
7 700 |
5 000 |
|
7 718 825 |
|||||||||
010116 |
Утримання апарату |
343 287 |
288 287 |
130 400 |
64 398 |
55 000 |
|
|
|
|
|
|
|
343 287 |
|||||||||
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
|||||||||
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
3 618 538 |
3 218 538 |
1 238 935 |
733 415 |
400 000 |
|
32 000 |
27 000 |
|
7 700 |
5 000 |
|
3 650 538 |
|||||||||
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 507 000 |
1 187 000 |
|
|
1 320 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 507 000 |
|||||||||
130112 |
Інші видатки |
940 000 |
940 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940 000 |
|||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
28 000 |
13 000 |
|
|
15 000 |
|
|
|
|
|
|
|
28 000 |
|||||||||
170 |
ГУ енергетики та інженерного забезпечення міста Харківської міської ради |
5 156 783 |
5 126 783 |
314 400 |
|
30 000 |
|
18 212 000 |
1 000 000 |
|
|
17 212 000 |
4 712 000 |
23 368 783 |
|||||||||
010116 |
Утримання апарату |
645 283 |
625 283 |
314 400 |
|
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
645 283 |
|||||||||
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
|||||||||
100201 |
Теплові мережі |
3 300 000 |
3 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 300 000 |
|||||||||
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
|
|
|
|
|
|
5 500 000 |
|
|
|
5 500 000 |
|
5 500 000 |
|||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
|
|
|
|
|
|
5 500 000 |
|
|
|
5 500 000 |
|
5 500 000 |
|||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
3 026 000 |
|
|
|
3 026 000 |
3 026 000 |
3 026 000 |
|||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (інформаційне та наукове забезпечення концепції постачання високоякісної питної води) |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 000 |
|||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
61 500 |
51 500 |
|
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
61 500 |
|||||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
2 500 000 |
|
|
|
2 500 000 |
|
2 500 000 |
|||||||||
190 |
Управління містобудування та архітектури ГУ архітектури, містобудування та земельних відносин Харківської міської ради |
1 246 398 |
1 166 398 |
716 800 |
53 400 |
80 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 246 398 |
|||||||||
010116 |
Утримання апарату |
1 246 398 |
1 166 398 |
716 800 |
53 400 |
80 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 246 398 |
|||||||||
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
425 440 |
|
|
|
425 440 |
|
126960844 |
1 237 500 |
669 500 |
|
125 723 344 |
118 153 344 |
127 386 284 |
|||||||||
010116 |
Утримання апарату |
|
|
|
|
|
|
1 457 500 |
1 237 500 |
669 500 |
|
220 000 |
|
1 457 500 |
|||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
|
|
|
|
|
|
7 000 000 |
|
|
|
7 000 000 |
|
7 000 000 |
|||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
60 578 544 |
|
|
|
60 578 544 |
60 578 544 |
60 578 544 |
|||||||||
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
|
|
|
5 354 800 |
|
|
|
5 354 800 |
5 354 800 |
5 354 800 |
|||||||||
150120 |
Будівництво метрополітену |
|
|
|
|
|
|
51 050 000 |
|
|
|
51 050 000 |
51 050 000 |
51 050 000 |
|||||||||
150122 |
Інвестиційні проекти |
|
|
|
|
|
|
1 170 000 |
|
|
|
1 170 000 |
1 170 000 |
1 170 000 |
|||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
425 400 |
|
|
|
425 400 |
|
|
|
|
|
|
|
425 400 |
|||||||||
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
350 000 |
|
|
|
350 000 |
|
350 000 |
|||||||||
221 |
Головне управління бюджету та фінансів Харківської міської ради |
562403488 |
544 604 188 |
584 400 |
|
17 799 300 |
|
2 000 000 |
|
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
564 403 488 |
|||||||||
010116 |
Утримання апарату |
1 058 188 |
999 688 |
584 400 |
|
58 500 |
|
|
|
|
|
|
|
1 058 188 |
|||||||||
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
98 400 |
98 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98 400 |
|||||||||
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно додатку №5) |
341969300 |
341 69 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341 969 300 |
|||||||||
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
87983700 |
87 983 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 983 700 |
|||||||||
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
6 272 400 |
|
|
|
6 272 400 |
|
|
|
|
|
|
|
6 272 400 |
|||||||||
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам (згідно додатку №5) |
63 155700 |
63 155 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 155 700 |
|||||||||
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни, ветеранам праці, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям, Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи , пільг, передбачених пунктом «і» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком № 5) |
44 018000 |
44 018 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 018 000 |
|||||||||
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, особам, звільненим з військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно додатку №5) |
5 948 400 |
5 948 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 948 400 |
|||||||||
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни, ветеранам праці, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям, Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи , пільг, передбачених пунктом «і» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №5) |
431 000 |
431 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
431 000 |
|||||||||
250380 |
Інші субвенції (субвенція обласному бюджету згідно з додатком № 5) |
|
|
|
|
|
|
2 000 000 |
|
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||
250342 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів (згідно з додатком № 5) |
10 178400 |
|
|
|
10 178 400 |
|
|
|
|
|
|
|
10 178 400 |
|||||||||
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів |
1 290 000 |
|
|
|
1 290 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 290 000 |
|||||||||
230 |
Головне управління економіки та комунального майна Харківської міської ради |
10 371674 |
8 828 458 |
1 001 800 |
9 825 |
1 543 216 |
|
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
1 000 000 |
11 371 674 |
|||||||||
010116 |
Утримання апарату |
1 727 249 |
1 697 249 |
1 001 800 |
9 825 |
30 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 727 249 |
|||||||||
171000 |
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (фінансова підтримка АКП «Міжнародний аеропорт Харків») |
1 477 000 |
|
|
|
1 477 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 477 000 |
|||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (програма сталого розвитку міста Харкова до 2010 року) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
233 000 |
196 784 |
|
|
36 216 |
|
|
|
|
|
|
|
233 000 |
|||||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
450 000 |
450 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
450 000 |
|||||||||
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
6 484 425 |
6 484 425 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 484 425 |
|||||||||
235 |
Головне управління містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
1 479 720 |
1 439 720 |
358 000 |
39 800 |
40 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 479 720 |
|||||||||
010116 |
Утримання апарату |
779 720 |
739 720 |
358 000 |
39 800 |
40 000 |
|
|
|
|
|
|
|
779 720 |
|||||||||
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування (розробка Схеми плану червоних ліній вулиць м. Харкова) |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
|||||||||
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування (генплан) |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
|||||||||
240 |
Управління комунального майна та приватизації Харківської міської ради |
4 568 572 |
2 513 572 |
754 800 |
44 602 |
2 055 000 |
|
|
|
|
|
|
|
4 568 572 |
|||||||||
010116 |
Утримання апарату |
1 394 572 |
1 349 572 |
745 200 |
44 602 |
45 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 394 572 |
|||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
30 000 |
|
|
|
30 000 |
|
|
|
|
|
|
|
30 000 |
|||||||||
250404 |
Інші видатки (управління комунальним майном) |
3 144 000 |
1 164 000 |
9 600 |
|
1 980 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 144 000 |
|||||||||
243 |
Управління земельних відносин Харківської міської ради |
3 345 030 |
3 300 030 |
447 800 |
|
45 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 345 030 |
|||||||||
010116 |
Утримання апарату |
845 030 |
800 030 |
447 800 |
|
45 000 |
|
|
|
|
|
|
|
845 030 |
|||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 500 000 |
|||||||||
300 250102 |
Резервний фонд |
3 249 204 |
|
|
|
|
3 249 204 |
|
|
|
|
|
|
3 249 204 |
|||||||||
|
ВСЬОГО |
940336800 |
871 818 276 |
62 640 977 |
32599872 |
65 269 320 |
3 249 204 |
240184500 |
36 884 156 |
1 446 600 |
11 188 500 |
203 300 344 |
167 772 400 |
1180521 300 |
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради -
начальник Головного управління бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток 6
до рішення XL сесії Харківської міської ради
IV скликання «Про внесення змін до рішення
XXXI сесії Харківської міської ради IV
скликання від 29.12.2004р. № 238/04 «Про
міський бюджет міста Харкова на 2005 рік»
від 28.09.2005р. № 162/05
Перелік об'єктів,
видатки на які у 2005 році будуть проводитися
за рахунок коштів бюджету розвитку
(грн.)
№№ об'єктів |
Код головного розпорядника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідної проектно-кошторисної документації |
Загальний обсяг фінансування будівництва |
Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбудні роки |
Всього видатків на завершення будівництва |
Всього видатків на поточний рік |
У тому числі, фінансування об'єктів за рахунок запозичення до міського бюджету |
У тому числі, фінансування об'єктів за рахунок субвенції з державного бюджету |
Крім того, фінансування об'єктів за рахунок надходжень до цільового фонду міської ради |
Всього по бюджету розвитку: |
|
|
|
167 772 400 |
100 000 000 |
6 268 400 |
350 000 |
||
|
150000 |
Будівництво |
430 015 400 |
|
362 900 160 |
138 756 144 |
85 000 000 |
6 268 400 |
350 000 |
|
150101 |
Капітальні вкладення |
218 976 100 |
|
190 860 860 |
80 142 044 |
39 950 000 |
|
350 000 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
182 499 200 |
|
155 107 460 |
60 578 544 |
29 950 000 |
|
350 000 |
|
|
Житлове будівництво |
9 564 800 |
|
6 878 250 |
790 000 |
|
|
|
1. |
|
Забудова 421 м/р по вул. Клочківській (виплата компенсацій за знесені домоволодіння) |
4 045 000 |
59,0 |
1 658 450 |
50 000 |
|
|
|
2. |
|
Будівництво житлового будинку по вул. Ромашкіна, 8А |
5 519 800 |
5,4 |
5 219 800 |
740 000 |
|
|
|
|
|
Будівництво адміністративних об'єктів |
10 500 000 |
|
10 500 000 |
4 800 000 |
|
|
|
3. |
|
Дольова участь в будівництві адміністративної будівлі для потреб міської ради та її виконавчих органів по вул. Квітки-Основ'яненко |
6 000 000 |
|
6 000 000 |
3 800 000 |
|
|
|
4. |
|
Будівництво об'єктів енергозабезпечення комплексу адміністративних будівель міськвиконкому (I черга) |
4 500 000 |
|
4 500 000 |
1 000 000 |
|
|
|
|
|
Об'єкти охорони здоров'я |
1 313 900 |
|
870 250 |
470 000 |
|
|
|
5. |
|
Реконструкція протитуберкульозного відділення для дорослих по вул. М.Бажанова, 11 |
936 400 |
9,2 |
850 250 |
450 000 |
|
|
|
6. |
|
Завершення будівництва гаражу міського пологового будинку з неонатальним стаціонаром |
377 500 |
94,7 |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
|
Культура та фізкультура |
716 100 |
|
40 000 |
40 000 |
|
|
|
7. |
|
Благоустрій території спортивного комплексу по вул. 12 Квітня |
118 100 |
98,2 |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
8. |
|
Благоустрій території спортивного комплексу по вул. Фронтовій |
598 000 |
93,6 |
38 000 |
38 000 |
|
|
|
|
|
Об'єкти комунального призначення |
158 604 400 |
|
135 018 960 |
53 678 544 |
29 950 000 |
|
350 000 |
9. |
|
Перекладка мереж госпфекальної каналізації на ПК-29 під будівництво метрополітену на дільниці від станції метро «23 Серпня» до станції метро «Пр. Перемоги» |
2 050 000 |
|
2 050 000 |
2 050 000 |
250 000 |
|
|
10. |
|
Перекладка мереж зливової каналізації на ПК-29 під будівництво метрополітену на дільниці від станції метро «23 Серпня» до станції метро «Пр. Перемоги» |
3 200 000 |
|
3 200 000 |
3 200 000 |
700 000 |
|
|
11. |
|
Перекладка водопровідних мереж в районі будівництва станції метрополітену «Інтернаціональна» |
700 000 |
71,4 |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
12. |
|
Перекладка водопровідних мереж на ПК-29 під будівництво метрополітену на дільниці від станції метро «23 Серпня» до станції метро «Пр. Перемоги» |
4 160 000 |
|
4 160 000 |
4 160 000 |
3 600 000 |
|
|
13. |
|
Будівництво зливової каналізації в районі вул. Єсеніна |
735 000 |
52,4 |
350 000 |
350 000 |
|
|
|
14. |
|
Реконструкція Комишанської канави (І-ІІ черга) |
4 500 000 |
15,6 |
3 800 000 |
350 000 |
|
|
|
15. |
|
Ліквідація підтоплення територій міста з відновленням зливової каналізації (реконструкція закритого колектору Сичовського струму) |
11 000 000 |
|
11 000 000 |
150 000 |
|
|
|
16. |
|
Перекладка та санація технічно зношених водопровідних мереж (у т.ч. вулиць Академіка Проскури, Єлізарова, Архітекторів, Бугріменко, пр. Л.Свободи) |
12 851 400 |
41,4 |
7 489 520 |
2 644 300 |
|
|
|
17. |
|
Санація водовода Кочеток-Харків |
27 338 000 |
29,4 |
19 300 620 |
6 111 000 |
|
|
|
18. |
|
Будівництво водопроводу по вул. Березівській |
77 500 |
|
77 500 |
77 500 |
|
|
|
19. |
|
Реконструкція водопосточання селища Нові Дергачі |
1 715 000 |
67,9 |
550 000 |
200 000 |
|
|
350 000 |
20. |
|
Водозабеспечення селища Перемога |
153 500 |
47,9 |
80 000 |
80 000 |
|
|
|
21. |
|
Будівництво зливової каналізації в районі юридичної академії |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
70 000 |
|
|
|
22. |
|
Будівництво госпфекальної мережі каналізації по пров. Сількоровському |
360 744 |
|
360 744 |
360 744 |
|
|
|
23. |
|
Зливова каналізація і благоустрій Олексіївської балки |
1 300 700 |
|
1 300 700 |
100 000 |
|
|
|
24. |
|
Відновлення зливостоку по вул. Морозова |
680 000 |
44,1 |
380 000 |
380 000 |
|
|
|
25. |
|
Переключення зливової каналізації по пр. Л. Свободи |
350 000 |
|
350 000 |
350 000 |
|
|
|
26. |
|
Переключення зливової каналізації по вул. Новгородській |
50 000 |
|
50 000 |
50 000 |
|
|
|
27. |
|
Будівництво променевого дренажу та реконструкція зливової каналізації по вул. Клочківській, 197 |
950 000 |
|
950 000 |
950 000 |
|
|
|
28. |
|
Будівництво мереж газопостачання, енергопостачання та улаштування обладнання джерел теплозабеспечення (житлові будинки по вул. Завод «Комсомолець») |
498 000 |
59,8 |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
29. |
|
Благоустрій території будівлі по вул. Клочківській, 195-А |
418 900 |
40,3 |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
30. |
|
Реконструкція частини будівлі по вул. Клочківській, 195-А (приміщення для КП «Харківзеленбуд») |
285 000 |
|
285 000 |
285 000 |
|
|
|
31. |
|
Інженерне улаштування - закриття Дергачівського полігону ТПВ |
29 851 300 |
|
29 851 300 |
550 000 |
|
|
|
32. |
|
Розширення міського кладовища № 14 |
6 584 400 |
14,9 |
5 603 320 |
50 000 |
|
|
|
33. |
|
Розширення 17 міського кладовища (Ш черга) |
4 714 500 |
43,2 |
2 677 800 |
300 000 |
|
|
|
34. |
|
Улаштування міських кладовищ «Котляри», «Бачанки» і кладовища №2 по вул. Шевченко |
170 000 |
|
170 000 |
50 000 |
|
|
|
35. |
|
Улаштування міського кладовища селища Жихар по вул. К.Лібкнехта |
130 000 |
|
130 000 |
130 000 |
|
|
|
36. |
|
Проїзд до центру соціального захисту населення в мікрорайоні № 1 житлового масиву Павлове Поле |
553 000 |
72,9 |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
37. |
|
Реконструкція пр. Леніна на дільниці від ст. м. Наукова до вул. Новгородської |
7 545 000 |
34,1 |
4 970 000 |
4 970 000 |
400 000 |
|
|
38. |
|
Улаштування огорожі Ботанічного саду та благоустрій прилеглої до нього території у Сариному Яру |
312 456 |
|
312 456 |
100 000 |
|
|
|
39. |
|
Реконструкція насосної підкачувальної станції та водопроводу у сел. Жуковського |
680 000 |
88,2 |
80 000 |
80 000 |
|
|
|
40. |
|
Реконструкція насосної станції перекачки ґрунтових вод та мережі газопостачання по вул. Ревкомівській,62 |
150 000 |
|
150 000 |
150 000 |
|
|
|
41. |
|
Будівництво світлофорних об'єктів |
250 000 |
|
250 000 |
250 000 |
|
|
|
42. |
|
Реконструкція електромережі по вул. Будівельна - вул. Д.Бідного |
70 000 |
|
70 000 |
70 000 |
|
|
|
43. |
|
Будівництво під'їзних шляхів до пожежних гідрантів водоводу в житловому кварталі по вул. Астрономічній |
75 000 |
|
75 000 |
75 000 |
|
|
|
44. |
|
Реконструкція вулиць міста (у т.ч. вул. Клочківська, вул. Полтавський шлях, вул. Пушкінська, вул. Шевченка) |
25 000 000 |
|
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
|
45. |
|
Дольова участь у реконструкції в/в кабелів та в/в лінії ВЛ-110кВ по Харківській набережній |
2 345 000 |
|
2 345 000 |
30 000 |
|
|
|
46. |
|
Будівництво підпірних стінок і районі Білгородського спуску |
4 300 000 |
|
4 300 000 |
75 000 |
|
|
|
47. |
|
Проектні роботи майбутніх років |
1 800 000 |
|
1 800 000 |
800 000 |
|
|
|
|
080 |
Головне управління житлово-комунального господарства Харківської міської ради |
28 500 000 |
|
27 896 500 |
16 537 500 |
10 000 000 |
|
|
48. |
|
Реконструкція шляхів (у т.ч. по пр. 50-річчя ВЛКСМ, пр. правди, вул. Галана, Червона Поляна, Даргомижського, Соіча, Добродетського, Сидоренківська, Культкомівська, Астрономічна, пров. О.Яроша, Сількорівській та проектні роботи) |
8 500 000 |
7,1 |
7 896 500 |
3 817 500 |
|
|
|
49. |
|
Реконструкція зовнішнього освітлення |
15 000 000 |
|
15 000 000 |
10 720 000 |
10 000 000 |
|
|
50. |
|
Будівництво полігону твердих побутових відходів у Дергачівському районі Харківської області |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
2 000 000 |
|
|
|
|
70 |
Головне управління енергетики та інженерного забезпечення міста Харківської міської ради |
7 976 900 |
|
7 856 900 |
3 026 000 |
|
|
|
51. |
|
Ліквідація вбудованих котелень з підключенням споживачів до централізованого теплопостачання |
3 597 900 |
|
3 597 900 |
430 000 |
|
|
|
|
|
у т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
51.1. |
|
вул. Халтуріна, 52; вул. Батицького, 38; пров. Автострад ний, 6/32 |
1 330 900 |
|
1 330 900 |
180 000 |
|
|
|
51.2. |
|
вул. Б.Хмельницького, 32; вул. Осіпенко, 2Б |
1 832 900 |
|
1 832 900 |
210 000 |
|
|
|
51.3. |
|
вул. Колонна, 8 |
43 100 |
|
43 100 |
40 000 |
|
|
|
52. |
|
Ліквідація вбудованих котелень з обладнанням топочних |
919 000 |
|
919 000 |
316 000 |
|
|
|
|
|
у т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
52.1. |
|
вул. Полтавський шлях, 17А |
205 700 |
|
205 700 |
185 000 |
|
|
|
52.2. |
|
вул. Полтавський шлях, 11; вул. Червоножовтнева, 12 |
|
|
|
|
|
|
|
52.3. |
|
вул. Червоножовтнева, 93 |
223 100 |
|
223 100 |
131 000 |
|
|
|
53. |
|
Технічне переоснащення тепломагістралі по вул. Кооперативній |
3 460 000 |
3,5 |
3 340 000 |
2 280 000 |
|
|
|
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
|
|
|
5 354 800 |
|
5 354 800 |
|
54. |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
5 354 800 |
|
5 354 800 |
|
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
210 000 000 |
|
171 000 000 |
51 050 000 |
45 050 000 |
|
|
55. |
150120 |
Дольова участь в будівництві метрополітену |
210 000 000 |
18,6 |
171 000 000 |
51 050 000 |
45 050 000 |
|
|
|
150122 |
Інвестиційні проекти |
1 039 300 |
|
1 039 300 |
2 209 300 |
|
913 600 |
|
|
030 |
Управління охорони здоров'я Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
353 300 |
|
353 300 |
353 300 |
|
349 300 |
|
56. |
150122 |
Інвестиційні проекти |
353 300 |
|
353 300 |
353 300 |
|
349 300 |
|
|
|
у т.ч. по об'єктах: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Міська лікарня №5, м.Харків- реконструкція неврологічного корпусу під водолікарню |
353 300 |
|
353 300 |
353 300 |
|
349 300 |
|
|
170 |
Головне управління енергетики та інженерного забезпечення міста Харківської міської ради |
686 000 |
|
686 000 |
686 000 |
|
400 000 |
|
57. |
150122 |
Інвестиційні проекти |
686 000 |
|
686 000 |
686 000 |
|
400 000 |
|
|
|
у т.ч. по об'єктах: |
|
|
|
|
|
|
|
57.1. |
|
Реконструкція систем опалення по вул. Мар'їнській, 11, 13/15 і 22, м. Харків |
291 000 |
|
291 000 |
291 000 |
|
203 000 |
|
57.2. |
|
Реконструкція систем опалення з облаштуванням котельної по вул. Полтавський шлях, 11 і 17, вул. Червоножовтневій, 12, м. Харків |
395 000 |
|
395 000 |
395 000 |
|
197 000 |
|
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
|
|
|
1 170 000 |
|
164 300 |
|
58. |
150122 |
Інвестиційні проекти |
|
|
|
1 170 000 |
|
164 300 |
|
|
|
у т.ч. по об'єктах: |
|
|
|
|
|
|
|
58.1. |
|
Перекладка водопроводу по вул. Афанасіївській, м. Харків |
100 000 |
|
100 000 |
100 000 |
|
94 300 |
|
58.2. |
|
Будівництво водопровідних мереж у сел. Пилипівка Жовтневого району м. Харків |
3 522 650 |
|
3 522 650 |
1 070 000 |
|
70 000 |
|
|
180409 |
Внески Харківської міської ради до статутних фондів комунальних підприємств |
|
|
|
27 016 256 |
15 000 000 |
|
|
|
030 |
Управління охорони здоров'я Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
|
|
|
290 000 |
|
|
|
59. |
|
Внески до статутного фонду КП «Молочна фабрика-кухня дитячого харчування» шляхом придбання обладнання та техніки |
|
|
|
290 000 |
|
|
|
|
080 |
Головне управління житлово-комунального господарства Харківської міської ради |
|
|
|
24 401 900 |
15 000 000 |
|
|
60. |
|
Внески до статутного фонду КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» шляхом поповнення обігових коштів |
|
|
|
2 801 900 |
|
|
|
61. |
|
Внески до статутного фонду КП «Міськелектротранс» |
|
|
|
6 100 000 |
|
|
|
62. |
|
Внески до статутного фонду КП «Міськелектротранс» шляхом поповнення обігових коштів |
|
|
|
500 000 |
|
|
|
63. |
|
Внески до статутних фонді комунальних підприємств шляхом придбання спеціалізованої техніки |
|
|
|
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
63.1 |
|
КПСП з ремонту та будівництва автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд» |
|
|
|
5 800 000 |
|
|
|
63.2. |
|
Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство №1 |
|
|
|
470 000 |
|
|
|
63.3. |
|
Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство №2 |
|
|
|
470 000 |
|
|
|
63.4. |
|
Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство №3 |
|
|
|
470 000 |
|
|
|
63.5. |
|
Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство №4 |
|
|
|
470 000 |
|
|
|
63.6. |
|
Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство №5 |
|
|
|
470 000 |
|
|
|
63.7. |
|
Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство №6 |
|
|
|
470 000 |
|
|
|
63.8. |
|
Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство №7 |
|
|
|
460 000 |
|
|
|
63.9 |
|
Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство №8 |
|
|
|
460 000 |
|
|
|
63.10 |
|
Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство №9 |
|
|
|
470 000 |
|
|
|
63.11 |
|
КП «Міськсвітло» |
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
63.12 |
|
ДКСП «Ритуал» |
|
|
|
860 000 |
|
|
|
63.13 |
|
СКП «Харківзеленбуд» |
|
|
|
900 000 |
|
|
|
63.14 |
|
СКП «Заповіт» |
|
|
|
140 000 |
|
|
|
63.15 |
|
КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» |
|
|
|
65 000 |
|
|
|
63.16 |
|
КП «Пасажирські перевезення і диспетчерське управління» |
|
|
|
48 000 |
|
|
|
63.17 |
|
ДКП «Харківкомуночиствод» |
|
|
|
1 987 000 |
|
|
|
|
|
у т.ч. комплекс СШТРБ - Гідроспоруди |
|
|
|
600 000 |
|
|
|
|
|
комплекс з експлуатації об'єктів водозниження та зливової каналізації |
|
|
|
1 387 000 |
|
|
|
|
100 |
Управління споживчого ринку Харківської міської ради |
|
|
|
324 356 |
|
|
|
64. |
|
Внески до статутних фондів комунальних підприємств (КП) |
|
|
|
300 000 |
|
|
|
65. |
|
Внески до статутних фондів комунальних підприємств з метою підтримки суб'єктів підприємницької діяльності при оформленні землекористування під малі архітектурні форми, в т.ч.: |
|
|
|
24 356 |
|
|
|
65.1. |
|
КП «Юна» |
|
|
|
7 880 |
|
|
|
65.2. |
|
КП «Таганське» |
|
|
|
4 486 |
|
|
|
65.3. |
|
КП «Студентське» |
|
|
|
8 583 |
|
|
|
65.4. |
|
КП «Баст» |
|
|
|
3 407 |
|
|
|
|
170 |
Головне управління енергетики та інженерного забезпечення міста Харківської міської ради |
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
66. |
|
Внески до статутного фонду КП «Харківські теплові мережі» шляхом поповнення обігових коштів |
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
|
230 |
Головне управління економіки та комунального майна Харківської міської ради |
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
67. |
|
Внески до статутного фонду АКП «Міжнародний аеропорт Харків» |
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
|
221 |
Головне управління бюджету та фінансів Харківської міської ради |
|
|
|
2 000 000 |
|
|
|
68. |
|
Субвенція обласному бюджету на будівництво музею «Харківщина у Великій Вітчизняній війні 1941-1945р.р.» на території меморіального комплексу «Висота маршала І.С.Конева» |
|
|
|
2 000 000 |
|
|
|
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради -
начальник Головного управління бюджету та фінансів Т. Таукешева