УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
44 сесія 4 скликання
РІШЕННЯ
Від 30.12.2005 № 283/05
м. Харків
Про міський бюджет міста Харкова на 2006 рік
На підставі п. 23 ч. 1 ст. 26, ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного закону та ст. 29 Статуту територіальної громади міста Харкова, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2006 рік у сумі 1045932,3 тис. грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 908540,5 тис. грн., спеціального фонду бюджету 137391,8 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку - 84035,9 тис. грн. та цільовий фонд міської ради з комплексного соціально-економічного розвитку міста - 45000,0 тис. грн. (додаток № 1).
2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2006 рік у сумі 1043932,3 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 906540,5 тис. грн. та видатків спеціального фонду - 137391,8 тис. грн. за функціональною (додаток № 2) та відомчою (додаток № 3) структурою бюджету.
3. Установити розмір оборотної касової готівки міського бюджету міста Харкова у сумі 1900,0 тис. грн.
4. Затвердити на 2006 рік обсяги надання кредитів з загального фонду міського бюджету міста Харкова у сумі 2000,0 тис. грн. (згідно з додатком № 4 до цього рішення).
5. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів з міського бюджету міста Харкова на 2006 рік у сумі 480461,8 тис. грн. (згідно з додатком № 5 до цього рішення).
6. Установити, що у 2006 році суми дотації вирівнювання районним у місті Харкові бюджетам перераховуються органами Державного казначейства України в Харківській області шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду міського бюджету, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів міського бюджету міста Харкова за виключенням трансфертів (згідно з додатком № 5 до цього рішення).
Суми дотації вирівнювання, недоодержані згідно з розписом міського бюджету міста Харкова, перераховуються органами Державного казначейства України в Харківській області до 10 числа наступного місяця на підставі платіжних доручень Головного управління бюджету та фінансів Харківської міської ради за рахунок доходів загального фонду міського бюджету.
7. Затвердити перелік об'єктів, видатки на які у 2006 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (згідно з додатком № 6 до цього рішення).
8. Установити розмір резервного фонду міського бюджету міста Харкова на 2006 рік у сумі 2260,0 тис. грн.
9. Установити, що джерелами формування цільового фонду міського бюджету міста Харкова у 2006 році є джерела, які визначені Положенням про цільовий фонд міської ради з комплексного соціально-економічного розвитку міста, затвердженим рішенням XXXIII сесії Харківської міської ради IV скликання від 22.02.2005 року № 45/05 (зі змінами та доповненнями).
Затвердити розподіл коштів цільового фонду міської ради з комплексного соціально-економічного розвитку міста в 2006 році (згідно з додатком № 7 до цього рішення).
10. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету міста Харкова на 2006 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
нарахування на заробітну плату (код 1120);
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);
забезпечення продуктами харчування (код 1133);
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);
обслуговування внутрішнього боргу (код 1200);
трансферти населенню (код 1340);
трансферти місцевим бюджетам (код 1320).
11. Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах міського бюджету міста Харкова на:
оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;
капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки.
12. Розпорядники коштів міського бюджету міста Харкова мають право брати бюджетні зобов'язання у 2006 році в межах виділених їм асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань 2005 року.
Зобов'язання, взяті розпорядниками коштів міського бюджету міста Харкова без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.
Розпорядники бюджетних коштів беруть зобов'язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.
13. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
Поточні видатки, пов'язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів у разі, коли відсутня заборгованість із заробітної плати (грошового забезпечення).
14. Затвердити з 01.07.2006 загальну чисельність апарату Харківської міської ради та її виконавчих органів у кількості 829 осіб, в т.ч. 759 осіб - з утриманням за рахунок загального фонду міського бюджету, та 70 осіб - з утриманням за рахунок спеціального фонду міського бюджету.
Визначити, що районні в місті Харкові ради з 01.07.2006 повинні зменшити загальну чисельність апаратів рад та їх виконавчих органів до граничної чисельності, визначеної згідно з додатком № 8 до цього рішення.
В зв'язку зі зменшенням загальної чисельності, Харківському міському голові, керівникам виконавчих органів Харківської міської ради, головам районних у місті Харкові рад до 01.07.2006 здійснити відповідно до діючого законодавства України всі необхідні заходи, спрямовані на реалізацію цього пункту.
15. Районним у місті Харкові радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про затвердження відповідних бюджетів на 2006 рік.
16. Встановити, що головні розпорядники коштів міського бюджету, в підпорядкуванні яких знаходяться комунальні підприємства, що отримують фінансову підтримку з міського бюджету на покриття поточних витрат, здійснюють в 2006 році видатки на зазначені цілі залежно від фактичних обсягів валових доходів цих комунальних підприємств за відповідними видами діяльності.
17. Установити, що податок з доходів фізичних осіб (крім податку з доходів фізичних осіб-нерезидентів), плата за землю, включаючи плату за оренду земельних ділянок, в частині, що належить бюджету міста, зараховуються до міського бюджету міста Харкова.
18. Установити, що податок на прибуток підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Харкова, який сплачується в залежності від міста податкового обліку платників, зараховується у розмірі 50 відсотків до міського бюджету і у розмірі 50 відсотків до відповідного районного у місті Харкові бюджету.
19. Установити, що надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення в частині, що належить бюджету міста, зараховуються до міського бюджету міста Харкова.
20. Установити, що ринковий збір, збір за припаркування автотранспорту, збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей в місті Харкові, збір за видачу дозволу на розміщення об'єкту торгівлі, збір за право використання місцевої символіки, плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, плата за оренду та кошти від приватизації комунального майна територіальної громади міста Харкова у повному обсязі зараховуються до міського бюджету міста Харкова.
21. Установити, що збір з власників собак у 2006 році у повному обсязі зараховується до доходів районних у місті Харкові бюджетів.
22. Установити, що податки, збори та інші платежі, сплачуються платниками податків до міського та районних у місті бюджетів в залежності від місця їх податкового обліку, за винятком платежів, вказаних в пунктах 19-21, та з урахуванням особливостей, зазначених у пунктах 17-18.
23. Надати Головному управлінню бюджету та фінансів Харківської міської ради право на встановлення у випадках, передбачених діючим законодавством, тимчасових обмежень асигнувань загального фонду міського бюджету м. Харкова.
24. Встановити, що в 2006 році надходження, отримані від операцій з борговими зобов'язаннями м. Харкова, в тому числі надходження, отримані від розміщення облігацій місцевої позики в сумі, що перевищує номінальну вартість; надходження, отримані в разі дострокового погашення боргових зобов'язань м. Харкова, в тому числі викупу облігацій місцевої позики за ціною нижче номінальної; інші надходження від операцій з боргом м. Харкова зараховуються до загального фонду міського бюджету м. Харкова.
25. Надати право заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - начальнику Головного управління бюджету та фінансів, а в разі його відсутності одному з його заступників, затверджувати розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів міського бюджету м. Харкова.
26. Надати Головному управлінню бюджету та фінансів Харківської міської ради право на укладання від імені міської ради договорів на отримання короткотермінових позичок в органах Державного казначейства України в Харківській області на покриття у 2006 році тимчасових касових розривів міського бюджету міста Харкова.
27. Додатки №№ 1 -8 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
28. Внести до додатку № 6 до рішення XXXI сесії Харківської міської ради IV скликання від 29.12.2004 р. № 238/04 «Про міський бюджет міста Харкова на 2005 рік» наступні зміни:
28.1. За № об'єкту 2 «Будівництво житлового будинку по вул. Ромашкіна, 8А» в графі «загальний обсяг фінансування будівництва» цифри «5519800» змінити на цифри «5775000», а в графі «всього видатків на поточний рік» цифри «4590000» змінити на цифри «5090000».
28.2. За № об'єкту 3 «Дольова участь в будівництві адміністративної будівлі для потреб міської ради та її виконавчих органів по вул. Квітка-Основ'яненко» в графі «всього видатків на поточний рік» цифри «3800000» змінити на цифри «3300000».
29. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради Воронова М.М.
Міський голова В. Шумілкін
Додаток № 1
до рішення ХLIV сесії Харківської міської ради IV скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2006 рік» від 30.12.2005 р. № 283/05
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2006 рік
(грн.)
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
Разом |
|||||||
Разом |
У т. ч. бюджет розвитку |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
|||||||
10000000 |
Податкові надходження |
889 139 000 |
3 016 200 |
X |
892 155 200 |
|||||||
11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
717 556 500 |
X |
X |
717 556 500 |
|||||||
11010000 |
Податок з доходів фізичних осіб |
711 375 800 |
X |
X |
711 375 800 |
|||||||
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
6 180 700 |
X |
X |
6 180 700 |
|||||||
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
6 180 700 |
X |
X |
6 180 700 |
|||||||
12000000 |
Податки на власність |
X |
3 016 200 |
X |
3 016 200 |
|||||||
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
X |
3 016 200 |
X |
3 016 200 |
|||||||
12020100 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) |
X |
3 016 200 |
X |
3 016 200 |
|||||||
13000000 |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
138 649 700 |
X |
X |
138 649 700 |
|||||||
13050000 |
Плата за землю |
138 649 700 |
X |
X |
138 649 700 |
|||||||
13050100 |
Земельний податок з юридичних осіб |
47 879 800 |
X |
X |
47 879 800 |
|||||||
13050200 |
Орендна плата з юридичних осіб |
86 102 700 |
X |
X |
86 102 700 |
|||||||
13050500 |
Земельний податок з фізичних осіб |
769 900 |
X |
X |
769 900 |
|||||||
13050500 |
Орендна плата з фізичних осіб |
3 897 300 |
Х |
Х |
3 897 300 |
|||||||
14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
1 549 600 |
X |
X |
1 549 600 |
|||||||
14060300 |
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
1 200 000 |
X |
X |
1 200 000 |
|||||||
14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
349 600 |
X |
X |
349 600 |
|||||||
16000000 |
Інші податки |
31 383 200 |
X |
X |
31 383 200 |
|||||||
16010000 |
Місцеві податки і збори |
31 383 200 |
X |
X |
31 383 200 |
|||||||
16010100 |
Податок з реклами |
64 300 |
X |
X |
64 300 |
|||||||
16010200 |
Комунальний податок |
3 677 700 |
X |
X |
3 667 700 |
|||||||
16010400 |
Збір за припаркування автотранспорту |
951 100 |
X |
X |
951 100 |
|||||||
16010500 |
Ринковий збір |
25 207 700 |
X |
X |
25 207 700 |
|||||||
16011100 |
Збір за право використання місцевої символіки |
300 |
X |
X |
300 |
|||||||
16011300 |
Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей |
22 100 |
X |
X |
22 100 |
|||||||
16011500 |
Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг |
1 460 000 |
X |
X |
1 460 000 |
|||||||
20000000 |
Неподаткові надходження |
19 401 500 |
88 505 600 |
84 035 900 |
107 907 100 |
|||||||
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
904 600 |
X |
X |
904 600 |
|||||||
21040000 |
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних залишків бюджетних коштів |
904 600 |
X |
X |
904 600 |
|||||||
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу |
18 486 000 |
X |
X |
18 486 000 |
|||||||
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
7 700 |
X |
X |
7 700 |
|||||||
22080400 |
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що знаходиться у комунальній власності |
18 000 000 |
X |
X |
18 000 000 |
|||||||
22090000 |
Державне мито |
478 300 |
X |
X |
478 300 |
|||||||
23000000 |
Надходження від штрафів та фінансових санкцій |
10 900 |
X |
X |
10 900 |
|||||||
23030000 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
10 900 |
X |
X |
10 900 |
|||||||
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
X |
35 900 |
35 900 |
35 900 |
|||||||
24110600 |
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів |
X |
35 900 |
35 900 |
35 900 |
|||||||
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
X |
4 469 700 |
X |
4 469 700 |
|||||||
30000000 |
Доходи від операцій з капіталом |
X |
84 000 000 |
84 000 000 |
84 000 000 |
|||||||
31000000 |
Надходження від продажу основного капіталу |
X |
31 000 000 |
31 000 000 |
31 000 000 |
|||||||
31030000 |
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності |
X |
31 000 000 |
31 000 000 |
31 000 000 |
|||||||
33000000 |
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів |
X |
53 000 000 |
53 000 000 |
53 000 000 |
|||||||
33010000 |
Надходження від продажу землі |
X |
53 000 000 |
53 000 000 |
53 000 000 |
|||||||
50000000 |
Цільові фонди |
X |
45 870 000 |
X |
45 870 000 |
|||||||
50080000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
X |
870 000 |
X |
870 000 |
|||||||
50110000 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
X |
45 000 000 |
X |
45 000 000 |
|||||||
|
Разом доходів |
908 540 500 |
137 391 800 |
84 035 900 |
1045932300 |
|||||||
|
Всього доходів |
908 540 500 |
137 391 800 |
84 035 900 |
1045932300 |
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради - начальник Головного
управління бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 2
до рішення ХLIV сесії Харківської міської ради IV скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2006 рік» від 30.12.2005 р. № 283/05
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2006 рік
за функціональною структурою
(грн.)
Код КТВК |
Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом) |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
|||||||||||
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них оплата праці (код 1110) |
оплата комунальних послуг та енерго-носіїв (код 1160) |
капіталь-ні (код 2000) |
нерозпо-ділені видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них: оплата праці (код 1110) |
оплата кому-нальних послуг та енерго-носіїв (код 1160) |
капіталь-ні (код 2000) |
З них: бюджет розвитку |
РАЗОМ |
||
010000 |
Державне управління |
26 712 000 |
24 512 600 |
10 590 700 |
3 614 000 |
2 199 400 |
|
1 719 500 |
1 640 400 |
904 800 |
|
79 100 |
|
28 431 500 |
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
26 712 000 |
24 512 600 |
10 590 700 |
3 614 000 |
2 199 400 |
|
1 719 500 |
1 640 400 |
904 800 |
|
79 100 |
|
28 431 500 |
070000 |
Освіта |
15 711 400 |
9 956 900 |
3 414 000 |
930 800 |
5 754 500 |
|
439 100 |
422 100 |
202 900 |
12 900 |
17 000 |
|
16 150 500 |
080000 |
Охорона здоров'я |
165 403 800 |
153 488 500 |
77 176 700 |
12 898 900 |
11 915 300 |
|
2 127 400 |
1 926 400 |
388 100 |
114 100 |
201 000 |
|
167 531 200 |
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього |
10 517 500 |
10 344 500 |
590 800 |
94 100 |
173 000 |
|
|
|
|
|
|
|
10 517 500 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення («Комплексна програма соціального захисту населення м. Харкова на 2006 рік») |
7 626 300 |
7 626 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 626 300 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (міська («Програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи м. Харкова на 2006 рік» |
251 600 |
251 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
251 600 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
364 200 |
364 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
364 200 |
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
440 500 |
305 500 |
159 600 |
15 300 |
135 00 |
|
|
|
|
|
|
|
440 500 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 000 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
70 000 |
70 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 000 |
091207 |
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (ветхий житловий фонд) |
416 000 |
416 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
416 000 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
50 500 |
50 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 500 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
580 300 |
573 300 |
324 600 |
56 500 |
7 000 |
|
|
|
|
|
|
|
580 300 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
368 100 |
337 100 |
106 600 |
22 300 |
31 000 |
|
|
|
|
|
|
|
368 100 |
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
45 809 000 |
35 399 000 |
|
12 793 000 |
10 410 000 |
|
3 016 200 |
3 016 200 |
|
2 416 200 |
|
|
48 825 200 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
350 000 |
350 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 000 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
1 700 000 |
90 000 |
|
|
1 610 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 700 000 |
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
100203 |
Благоустрій міста |
40 909 000 |
32 109 000 |
|
11 108 000 |
8 800 000 |
|
3 016 200 |
3 016 200 |
|
2 416 200 |
|
|
43 925 200 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
1 750 000 |
1 750 000 |
|
1 685 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 750 000 |
100400 |
Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 000 |
110000 |
Культура і мистецтво |
9 015 200 |
7 780 200 |
971 000 |
61 600 |
1 235 000 |
|
119 700 |
119 700 |
85 900 |
|
|
|
9 134 900 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (програма оновлення та розвитку культурної спадщини Харкова на період до 2006 року) |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 900 000 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
260 000 |
260 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 000 |
110202 |
Музеї і виставки |
563 100 |
563 100 |
243 400 |
51 200 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
565 100 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
295 700 |
280 700 |
175 300 |
900 |
15 000 |
|
|
|
|
|
|
|
295 700 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
896 400 |
776 400 |
552 300 |
9 500 |
120 000 |
|
117 700 |
117 700 |
85 900 |
|
|
|
1 014 100 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи (зоопарк) |
5 100 000 |
4 000 000 |
|
|
1 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
5 100 000 |
120000 |
Засоби масової інформації |
630 000 |
630 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 000 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Слобода») |
630 000 |
630 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 000 |
130000 |
Фізична культура і спорт |
7 817 200 |
6 941 700 |
1 772 900 |
826 700 |
875 500 |
|
64 000 |
42 065 |
|
20 700 |
21 935 |
|
7 881 200 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
277 500 |
277 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277 500 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
5 023 700 |
4 148 200 |
1 772 900 |
826 700 |
875 500 |
|
64 000 |
42 065 |
|
20 700 |
21 935 |
|
5 087 700 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
1 598 000 |
1 598 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 598 000 |
130112 |
Інші видатки |
918 000 |
918 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
918 000 |
150000 |
Будівництво |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
|
|
|
65 540 900 |
|
|
|
65 540 900 |
65 540 900 |
66 620 900 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
61 540 900 |
|
|
|
61 540 900 |
61 540 900 |
61 540 900 |
150120 |
Будівництво метрополітену |
|
|
|
|
|
|
4 000 000 |
|
|
|
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 080 000 |
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
41 500 000 |
40 250 000 |
|
|
1 250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
41 500 000 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 000 000 |
170901 |
Програма інформатизації міста Харкова на 2004-2006 роки |
500 000 |
250 000 |
|
|
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
171000 |
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (фінансова підтримка АКП «Міжнародний аеропорт Харків») |
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
180000 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю |
37 731 000 |
7 621 000 |
|
24 600 |
30 110 000 |
|
18 495 000 |
|
|
|
18 495 000 |
18 495 000 |
56 226 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
6 900 000 |
6 900 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 900 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
30 000 000 |
|
|
|
30 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
30 000 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Великий Слобожанський ярмарок) |
250 000 |
240 000 |
|
24 600 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
300 000 |
200 000 |
|
|
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
300 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
18 495 000 |
|
|
|
18 495 000 |
18 495 000 |
18 495 000 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
281 000 |
281 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
281 000 |
230000 |
Обслуговування боргу |
10 823 000 |
10 823 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 823 000 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
10 823 000 |
10 823 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 823 000 |
240000 |
Цільові фонди |
|
|
|
|
|
|
45 870 000 |
32 000 000 |
|
6 000 000 |
13 870 000 |
|
45 870 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
870 000 |
|
|
|
870 000 |
|
870 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
45 000 000 |
32 000 000 |
|
6 000 000 |
13 000 000 |
|
45 000 000 |
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
53 328 600 |
37 088 800 |
25 604 672 |
|
13 979 800 |
2 260 000 |
|
|
|
|
|
|
53 328 600 |
250102 |
Резервний фонд |
2 260 000 |
|
|
|
|
2 260 000 |
|
|
|
|
|
|
2 260 000 |
250404 |
Інші видатки |
50 978 600 |
36 998 800 |
25 604 672 |
|
13 979 800 |
|
|
|
|
|
|
|
50 978 600 |
250913 |
Витрати пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
90 000 |
|
|
|
90 000 |
|
|
|
|
|
|
|
90 000 |
|
Разом видатків |
426 078 700 |
345 916 200 |
120 120 772 |
31 243 700 |
77 902 500 |
2 260 000 |
137 391 800 |
39 166 865 |
1 581 700 |
8 563 900 |
98 224 935 |
84 035 900 |
563 470 500 |
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
76 878 500 |
76 878 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 878 500 |
|
Разом видатків з дотацією |
502 957 200 |
422 794 700 |
120 120 772 |
31 243 700 |
77 902 500 |
2 260 000 |
137 391 800 |
39 166 865 |
1 581 700 |
8 563 900 |
98 224 935 |
84 035 900 |
640 349 000 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком № 5) |
402 783 300 |
402 783 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
402 783 300 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Первомайського на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання згідно додатку № 5) |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання згідно додатку № 5) |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 000 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів |
500 000 |
|
|
|
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
|
Всього видатків |
906 540 500 |
825 878 000 |
120 120 772 |
31 243 700 |
78 402 500 |
2 260 000 |
137 391 800 |
39 166 865 |
1 581 700 |
8 563 900 |
98 224 935 |
84 035 900 |
1043932300 |
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради - начальник Головного
управління бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 3
до рішення ХLIV сесії Харківської міської ради IV скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2006 рік» від 30.12.2005 р. № 283/05
Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2006 рік
за головними розпорядниками коштів
(грн.)
Код голов-ного роз-поряд-ника коштів Код КТВК |
Назва головного розпорядника коштів --------------------- Назва КТВК |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
||||||||||
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них оплата праці (код 1110) |
оплата комунальних послуг та енерго-носіїв (код 1160) |
капіталь-ні (код 2000) |
нерозпо-ділені видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них: оплата праці (код 1110) |
оплата комунальних послуг та енерго-носіїв (код 1160) |
капіталь-ні (код 2000) |
З них: бюджет розвитку |
|||
001 |
Харківська міська рада Харківської області |
12 589 000 |
10 279 600 |
2 122 500 |
2 093 000 |
2 309 400 |
|
|
|
|
|
|
|
12 589 000 |
010116 |
Утримання апарату |
9 788 700 |
7 739 300 |
2 122 500 |
2 070 400 |
2 049 400 |
|
|
|
|
|
|
|
9 788 700 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
364 200 |
364 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
364 200 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Слобода») |
630 000 |
630 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 000 |
170901 |
Програма інформатизації міста Харкова на 2004-2006 роки |
500 000 |
250 000 |
|
|
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (підвищення ефективності функціонування окремих виконавчих органів міської ради) |
450 000 |
450 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
450 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Великий Слобожанський ярмарок) |
250 000 |
240 000 |
|
24 600 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
250404 |
Інші видатки (Прийом іноземних делегацій) |
386 500 |
386 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
386 500 |
250404 |
Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України та фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст, Міжнародної Асоціації «Поріднені міста» |
219 600 |
219 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
219 600 |
020 |
Управління освіти Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
16 277 700 |
10 523 200 |
3 649 500 |
1 096 300 |
5 754 500 |
|
439 100 |
422 100 |
202 900 |
12 900 |
17 000 |
|
16 716 800 |
010116 |
Утримання апарату |
566 300 |
566 300 |
235 500 |
165 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
566 300 |
070301 |
Загальноосвітні школи-інтернати |
1 628 300 |
1 499 800 |
626 700 |
182 000 |
128 500 |
|
6 500 |
6 500 |
|
|
|
|
1 634 800 |
070303 |
Дитячі будинки |
3 039 000 |
2 959 030 |
1 060 700 |
352 800 |
80 000 |
|
60 000 |
58 000 |
|
|
2 000 |
|
3 099 000 |
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
2 793 400 |
2 693 400 |
1 539 100 |
386 200 |
100 000 |
|
372 600 |
357 600 |
202 900 |
12 900 |
15 000 |
|
3 166 000 |
070802 |
Методична робота, інші заходи по народній освіті |
528 800 |
516 800 |
187 500 |
9 800 |
12 000 |
|
|
|
|
|
|
|
528 800 |
070807 |
Інші освітні програми |
7 560 500 |
2 126 500 |
|
|
5 434 000 |
|
|
|
|
|
|
|
7 560 500 |
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
161 400 |
161 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
161 400 |
030 |
Управління охорони здоров'я Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
166 119 600 |
154 204 300 |
77 480 700 |
13 086 200 |
11 915 300 |
|
3 127 400 |
1 926 400 |
388 100 |
114 100 |
1 201 000 |
1 000 000 |
169 247 000 |
010116 |
Утримання апарату |
715 800 |
715 800 |
304 000 |
187 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
715 800 |
080101 |
Лікарні |
122799000 |
113677500 |
55409500 |
9593000 |
9121500 |
|
1 541 400 |
1 385 400 |
211 600 |
97 000 |
156 000 |
|
124340400 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
12636500 |
12130500 |
6690300 |
822300 |
506 000 |
|
361 900 |
341 900 |
122 500 |
7 600 |
20 000 |
|
12 998 400 |
080203 |
Пологові будинки |
27116900 |
24879100 |
13780700 |
2438000 |
2 237 800 |
|
14 100 |
14 100 |
|
5 000 |
|
|
27131000 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
2 192 700 |
2 192 700 |
1 203 300 |
43 900 |
|
|
210 000 |
185 000 |
54 000 |
4 500 |
25 000 |
|
2 402 700 |
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
298 700 |
248 700 |
92 900 |
1 700 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
298 700 |
081009 |
Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет |
360 000 |
360 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
9 848 000 |
9 810 000 |
892 200 |
256 500 |
38 000 |
|
|
|
|
|
|
|
9 848 000 |
010116 |
Утримання апарату |
971 200 |
971 200 |
461 000 |
177 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
971 200 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (міська «Комплексна програма соціального захисту населення м. Харкова на 2006 рік») |
7 626 300 |
7 626 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 626 300 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (міська «Програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи м. Харкова на 2006 рік») |
251 600 |
251 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
251 600 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
50 500 |
50 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 500 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
580 300 |
573 300 |
324 600 |
56 500 |
7 000 |
|
|
|
|
|
|
|
580 300 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
368 100 |
337 100 |
106 600 |
22 300 |
31 000 |
|
|
|
|
|
|
|
368 100 |
060 |
Головне управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
2 267 500 |
2 132 500 |
623 100 |
270 700 |
135 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 267 500 |
010116 |
Утримання апарату |
1 067 000 |
1 067 000 |
463 500 |
255 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 067 000 |
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
440 500 |
305 500 |
159 600 |
15 300 |
135 000 |
|
|
|
|
|
|
|
440 500 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 000 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
70 000 |
70 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 000 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій («Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян») |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
250913 |
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
90 000 |
90 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 000 |
063 |
Управління житлового господарства Головного управління житлово-комунального господарства Харківської міської ради |
4 525 300 |
2 915 300 |
797 700 |
44 400 |
1 610 000 |
|
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
|
5 525 300 |
010116 |
Утримання апарату |
1 459 300 |
1 459 300 |
797 700 |
44 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 459 300 |
091207 |
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (ветхий житловий фонд) |
416 000 |
416 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
416 000 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
350 000 |
350 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 000 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
1 700 000 |
90 000 |
|
|
1 610 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 700 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (супроводження Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства міста) |
600 000 |
600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
|
1 000 000 |
072 |
Управління у справах цивільної оборони м. Харкова |
315 200 |
315 200 |
208 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
315 200 |
010116 |
Утримання апарату |
315 200 |
315 200 |
208 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
315 200 |
080 |
Головне управління житлово-комунального господарства Харківської міської ради |
78 549 000 |
69 749 000 |
713 800 |
12 612 300 |
8 800 000 |
|
55 431 200 |
35 066 200 |
|
8 416 200 |
20 365 000 |
18 495 000 |
133 980 200 |
010116 |
Утримання апарату |
1 325 700 |
1 325 700 |
713 800 |
9 300 |
|
|
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
1 375 700 |
100203 |
Благоустрій міста |
35 159 000 |
26 359 000 |
|
10 918 000 |
8 800 000 |
|
3 016 200 |
3 016 200 |
|
2 416 200 |
|
|
38 175 200 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
1 750 000 |
1 750 000 |
|
1 685 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 750 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
3 000 000 |
|
|
|
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 000 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
15 495 000 |
|
|
|
15 495 000 |
15 495 000 |
15 495 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
870 000 |
|
|
|
870 000 |
|
870 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
33 000 000 |
32 000 000 |
|
6 000 000 |
1 000 000 |
|
33 000 000 |
250404 |
Інші видатки (поховання) |
314 300 |
314 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
314 300 |
100 |
Управління споживчого ринку Харківської міської ради |
1 201 000 |
1 201 000 |
638 900 |
21 100 |
|
|
9 400 |
300 |
|
|
9 100 |
|
1 210 400 |
010116 |
Утримання апарату |
1 101 000 |
1 101 000 |
638 900 |
21 100 |
|
|
9 400 |
300 |
|
|
9 100 |
|
1 110 400 |
100400 |
Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 000 |
110 |
Управління культури Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
9 442 900 |
8 207 900 |
1 168 000 |
152 200 |
1 235 000 |
|
119 700 |
119 700 |
85 900 |
|
|
|
9 562 600 |
010116 |
Утримання апарату |
427 700 |
427 700 |
197 000 |
90 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
427 700 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма оновлення та розвитку культурної спадщини Харкова на період до 2006 року) |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 900 000 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
260 000 |
260 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 000 |
110202 |
Музеї і виставки |
563 100 |
563 100 |
243 400 |
51 200 |
|
|
2 000 |
2000 |
|
|
|
|
565 100 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
295 700 |
280 700 |
175 300 |
900 |
15 000 |
|
|
|
|
|
|
|
295 700 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
896 400 |
776 400 |
552 300 |
9 500 |
120 000 |
|
117 700 |
117 700 |
85 900 |
|
|
|
1 014 100 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи (зоопарк) |
5 100 000 |
4 000 000 |
|
|
1 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
5 100 000 |
150 |
Комітет з питань фізичної культури та спорту Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
8 139 100 |
7 263 600 |
1 900 300 |
910 000 |
875 500 |
|
564 000 |
42 065 |
|
20 700 |
521 935 |
500 000 |
8 703 100 |
010116 |
Утримання апарату |
321 900 |
321 900 |
127 400 |
83 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
321 900 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
277 500 |
277 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277 500 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
5 023 700 |
4 148 200 |
1 772 900 |
826 700 |
875 500 |
|
64 000 |
42 065 |
|
20 700 |
21 935 |
|
5 087 700 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
1 598 000 |
1 598 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 598 000 |
130112 |
Інші видатки |
918 000 |
918 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
918 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
500 000 |
|
|
|
500 000 |
500 000 |
500 000 |
170 |
Головне управління енергетики та інженерного забезпечення міста Харківської міської ради |
7 914 400 |
7 914 400 |
317 500 |
190 000 |
|
|
18 000 000 |
|
|
|
18 000 000 |
12 000 000 |
25 914 400 |
010116 |
Утримання апарату |
664 400 |
664 400 |
317 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
664 400 |
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
100203 |
Благоустрій міста |
5 750 000 |
5 750 000 |
|
190 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 750 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
12 000 000 |
|
|
|
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (аудит комунальних підприємств) |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
6 000 000 |
|
|
|
6 000 000 |
|
6 000 000 |
190 |
Управління містобудування та архітектури ГУ архітектури, містобудування та земельних відносин Харківської міської ради |
1 530 000 |
1 530 000 |
665 000 |
72 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 530 000 |
010116 |
Утримання апарату |
1 130 000 |
1 130 000 |
665 000 |
72 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 130 000 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
400 000 |
400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 000 |
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
|
|
|
|
|
|
51 201 000 |
1 590 100 |
904 800 |
|
49 610 900 |
49 540 900 |
51 201 000 |
010116 |
Утримання апарату |
|
|
|
|
|
|
1 660 100 |
1 590 100 |
904 800 |
|
70 000 |
|
1 660 100 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
45 540 900 |
|
|
|
45 540 900 |
45 540 900 |
45 540 900 |
150120 |
Будівництво метрополітену |
|
|
|
|
|
|
4 000 000 |
|
|
|
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
221 |
Головне управління бюджету та фінансів Харківської міської ради |
559 655 100 |
516 175 300 |
26 235 372 |
|
43 479 800 |
|
5 000 000 |
|
|
|
5 000 000 |
|
564 655 100 |
010116 |
Утримання апарату |
1 062 100 |
1 062 100 |
630 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 062 100 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
30 000 000 |
|
|
|
30 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
30 000 000 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
73 000 |
73 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 000 |
250404 |
Інші видатки |
48 058 200 |
35 078 400 |
25 604 672 |
|
12 979 800 |
|
|
|
|
|
|
|
48 058 200 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно із додатком № 5) |
402 783 300 |
402 783 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
402 783 300 |
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
76 878 500 |
76 878 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 878 500 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Первомайського на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання згідно додатку № 5) |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання згідно додатку № 5) |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
5 000 000 |
|
|
|
5 000 000 |
|
5 000 000 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів |
500 000 |
|
|
|
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
230 |
Головне управління економіки та комунального майна Харківської міської ради |
14 212 400 |
13 112 400 |
1 023 600 |
12 000 |
1 100 000 |
|
2 500 000 |
|
|
|
2 500 000 |
2 500 000 |
16 712 400 |
010116 |
Утримання апарату |
1 781 400 |
1 781 400 |
1 023 600 |
12 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 781 400 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
171000 |
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (фінансова підтримка АКП «Міжнародний аеропорт Харків») |
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (відселення з ветхого житлового фонду) |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 000 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
300 000 |
200 000 |
|
|
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
300 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
1 500 000 |
|
|
|
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
281 000 |
281 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
281 000 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
10 750 000 |
10 750 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 750 000 |
235 |
Головне управління містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
1 510 200 |
1 510 200 |
368 600 |
48 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 510 200 |
010116 |
Утримання апарату |
830 200 |
830 200 |
368 600 |
48 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
830 200 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
680 000 |
680 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
680 000 |
240 |
Управління комунального майна та приватизації Харківської міської ради |
3 442 800 |
2 442 800 |
808 400 |
51 500 |
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 442 800 |
010116 |
Утримання апарату |
1 442 800 |
1 442 800 |
808 400 |
51 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 442 800 |
250404 |
Інші видатки (управління комунальним майном) |
2 000 000 |
1 000 000 |
|
|
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 000 000 |
243 |
Управління земельних відносин Харківської міської ради |
6 741 300 |
6 591 300 |
506 900 |
324 500 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
6 741 300 |
010116 |
Утримання апарату |
1 741 300 |
1 591 300 |
506 900 |
324 500 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 741 300 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 000 000 |
300 250102 |
Резервний фонд |
2 260 000 |
|
|
|
|
2 260 000 |
|
|
|
|
|
|
2 260 000 |
|
ВСЬОГО |
906 540 500 |
825 878 000 |
120 120 772 |
31 243 700 |
78 402 500 |
2 260 000 |
137 391 800 |
39 166 865 |
1 581 700 |
8 563 900 |
98 224 935 |
84 035 900 |
1043932300 |
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради - начальник Головного
управління бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 4
до рішення ХLIV сесії Харківської міської ради IV скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2006 рік» від 30.12.2005р. № 283/05
Повернення кредитів до міського бюджету м. Харкова
та розподіл надання кредитів з міського бюджету м. Харкова в 2006 році
грн.
КВК КФК |
Найменування |
Надання кредитів |
Повернення кредитів |
Кредитування всього |
|||||||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
Разом |
|||
Всього |
У т.ч. бюджет розвитку |
Всього |
У т.ч. бюджет розвитку |
Всього |
У т.ч. бюджет розвитку |
||||||||
060 |
ГУ гуманітарних та соціальних питань |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
250908 |
Надання пільгового довгострокового кредиту громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
2 000 000 |
|
|
2 000 000 |
|
|
|
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
Всього |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради - начальник Головного
управління бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 5
до рішення ХLIV сесії Харківської міської ради IV скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2006 рік» від 30.12.2005р. № 283/05
Показники міжбюджетних трансфертів
між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами
на 2006 рік
Таблиця 1
Код |
Назва трансферту ------------------------------- Назва бюджету |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||||
Сума (грн.) |
Щоденний норматив відрахувань, % |
Сума (грн.) |
Щоденний норматив відрахувань, % |
Сума (грн.) |
||
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету міста Харкова |
76 878 500 |
19,15 |
|
|
76 878 500 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету міста Харкова до районних у місті бюджетів |
402 783 300 |
48,43 |
|
|
402 783 300 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
53 598 600 |
6,44 |
|
|
53 598 600 |
|
Бюджету Київського району |
53 736 900 |
6,46 |
|
|
53 736 900 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
37 198 400 |
4,47 |
|
|
37 198 400 |
|
Бюджету Ленінського району |
30 517 000 |
3,68 |
|
|
30 517 000 |
|
Бюджету Московського району |
80 934 200 |
9,73 |
|
|
80 934 200 |
|
Бюджету Жовтневого району |
32 882 100 |
3,95 |
|
|
32 882 100 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
47 913 700 |
5,76 |
|
|
47 913 700 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
28 235 600 |
3,40 |
|
|
28 235 600 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
37 766 800 |
4,54 |
|
|
37 766 800 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Первомайського на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання) |
150 000 |
|
|
|
150 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання) |
150 000 |
|
|
|
150 000 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (субвенція державному бюджету) |
500 000 |
|
|
|
500 000 |
|
Всього |
480 461 800 |
|
0 |
|
480 461 800 |
Таблиця 2
Види бюджетів |
Розрахунковий обсяг доходів, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів на 2006 рік |
Сума (грн.) |
|
Бюджет Дзержинського району |
23 104 600 |
Бюджет Київського району |
18 285 600 |
Бюджет Комінтернівського району |
9 899 200 |
Бюджету Ленінського району |
9 159 800 |
Бюджет Московського району |
15 053 400 |
Бюджет Жовтневого району |
6 961 000 |
Бюджет Орджонікідзевського району |
5 328 300 |
Бюджет Червонозаводського району |
9 902 200 |
Бюджет Фрунзенського району |
8 977 400 |
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради - начальник Головного
управління бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 6
до рішення ХLIV сесії Харківської міської ради IV скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2006 рік» від 30.12.2005 р. № 283/05
Перелік об'єктів,
видатки на які у 2006 році будуть проводитися
за рахунок коштів бюджету розвитку
№п/п |
Код головного розпоряд-ника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації |
Загальний обсяг фінансування будівництва |
Відсоток завер-шеності будів-ництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на завершення будівництва |
Всього видатків на поточний рік |
Всього по бюджету розвитку: |
276 776 650 |
|
143 530 560 |
84 035 900 |
||
|
150000 |
Будівництво |
276 776 650 |
|
143 530 560 |
65 540 900 |
|
150101 |
Капітальні вкладення |
276 776 650 |
|
143 530 560 |
61 540 900 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
191 648 750 |
|
122 946 574 |
45 540 900 |
|
|
Житлове будівництво |
22 820 000 |
|
15 524 430 |
13 710 000 |
1. |
150101 |
Забудова 421 м/р по вул. Клочківській (знесення домоволодінь, виплата компенсацій за знесені домоволодіння) |
4 045 000 |
59,3 |
1 644 430 |
30 000 |
2. |
150101 |
Будівництво житлового будинку по вул. Ромашкіна, 8 А |
5 775 000 |
84,4 |
880 000 |
680 000 |
3. |
150101 |
Дольова участь у будівництві житла для соціально незахищених категорій громадян |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
5 000 000 |
4. |
150101 |
Будівництво та придбання житла для відселення мешканців |
8 000 000 |
|
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
Будівництво адміністративних об'єктів |
12 500 000 |
|
9 300 000 |
9 300 000 |
5. |
150101 |
Дольова участь в будівництві адміністративної будівлі для потреб міської ради та її виконавчих органів по вул. Квітки-Основ'яненко |
9 000 000 |
24,0 |
6 800 000 |
6 800 000 |
6. |
150101 |
Будівництво об'єктів енергозабезпечення комплексу адміністративних будівель міськвиконкому (І черга) |
3 500 000 |
28,6 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
Освіта |
1 800 000 |
|
1 800 000 |
1 800 000 |
7. |
150101 |
Реконструкція Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості |
1 800 000 |
|
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
Охорона здоров'я |
936 400 |
|
400 250 |
100 000 |
8. |
150101 |
Реконструкція протитуберкульозного відділення для дорослих по вул. М. Бажанова, 11 |
936 400 |
57,2 |
400 250 |
100 000 |
|
|
Фізична культура та спорт |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
9. |
150101 |
Будівництво гостьової парковки для автомобілів (КП «Харківський Палац спорту») |
500 000 |
|
500 000 |
500 000 |
10. |
150101 |
Реконструкція західного фойє будівлі (КП «Харківський Палац спорту») |
300 000 |
|
300 000 |
300 000 |
11. |
150101 |
Реконструкція ігрового залу стадіону «Восток» (КП «Харківський Палац спорту») |
200 000 |
|
200 000 |
200 000 |
|
|
Об'єкти комунального призначення |
152 592 350 |
|
94 921 894 |
16 630 900 |
12. |
150101 |
Реконструкція Комишанської канави |
4 500 000 |
20,2 |
3 587 000 |
150 000 |
13. |
150101 |
Санація водоводу Кочеток - Харків |
27 338 400 |
62,8 |
10 179 620 |
2 080 000 |
14. |
150101 |
Будівництво водопровідних мереж у сел. Пилипівка Жовтневого району м. Харків |
3 522 650 |
34,1 |
2 322 650 |
300 000 |
15. |
150101 |
Перекладка каналізації по вул. Київській, Нижній Гиївській, Верхній Гиївській (у т.ч. від ж/б № 24-40 |
210 000 |
27,1 |
153 000 |
150 000 |
16. |
150101 |
Реконструкція пр. Леніна на ділянці від ст. метро Наукова до вул. Новгородської |
8 345 000 |
93,5 |
540 400 |
350 000 |
17. |
150101 |
Улаштування огорожі Ботанічного саду та благоустрій прилеглої до нього території у Саржиному Яру |
410 000 |
2,3 |
400 421 |
400 000 |
18. |
150101 |
Інженерне облаштування-закриття вичерпавшого потужності Дергачівського полігону ТПВ у м. Дергачі |
29 750 500 |
|
29 750 448 |
1 500 000 |
19. |
150101 |
Перекладка та санація водопровідних мереж (у т.ч. по вул. Академіка Проскури, вул. Архітекторів, вул. Афанасіївській) |
12 851 400 |
46,8 |
6 843 000 |
850 000 |
20. |
150101 |
Реконструкція насосної станції перекачки ґрунтових вод та мережі газопостачання по вул. Ревкомівській, 62 |
180 000 |
33,3 |
120 000 |
100 000 |
21. |
150101 |
Реконструкція шахтних колодязів Південно-східної частини у м. Дергачі |
220 000 |
|
220 000 |
20 000 |
22. |
150101 |
Реконструкція мереж водопостачання по вул. Петровського у м. Дергачі |
350 000 |
|
350 000 |
50 000 |
23. |
150101 |
Реконструкція частини будівлі по вул. Клочківській, 195а (для ВЖРЕП Дзержинського району) |
1 850 000 |
2,7 |
1 800 000 |
500 000 |
24. |
150101 |
Реконструкція частини будівлі по вул. Клочківській, 195а (приміщень для «СКП Зеленбуд») |
650 000 |
43,6 |
366 500 |
300 000 |
25. |
150101 |
Реконструкція частини будівлі по вул. Блюхера, 7а під розміщення в ньому Київського районного суду |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
500 000 |
26. |
150101 |
Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво міського кладовища на землях Вільховської сільської ради |
400 000 |
|
400 000 |
100 000 |
27 |
150101 |
Розширення міського кладовища № 14 |
6 584 000 |
5,8 |
6 198 300 |
100 000 |
28. |
150101 |
Розширення міського кладовища № 17 на землях радгоспу «Кутузівський» |
3 749 400 |
40,6 |
2 227 100 |
150 000 |
29. |
150101 |
Розширення міського кладовища № 17 (III черга) |
4 714 500 |
49,5 |
2 377 100 |
250 900 |
30. |
150101 |
Будівництво мереж енергопостачання та улаштування обладнання джерел теплозабезпечення (ж/б по вул. «Завод Комсомолець») |
768 000 |
88,2 |
90 000 |
90 000 |
31. |
150101 |
Реконструкція вул. Шевченка |
25 000 000 |
64,8 |
8 797 855 |
5 000 000 |
32. |
150101 |
Реконструкція водопостачання с. Нові Дергачі |
1 715 000 |
79,6 |
350 000 |
100 000 |
33. |
150101 |
Реконструкція зливового трубопроводу закритої частини колектору Сичовського ручаю |
1 608 500 |
21,8 |
1 258 500 |
1 200 000 |
34. |
150101 |
Будівництво зливового колектору по вул. Д. Бідного |
350 000 |
80,0 |
70 000 |
70 000 |
35. |
150101 |
Будівництво дощової каналізації по вул. Корчагінців, 52 |
210 000 |
|
210 000 |
210 000 |
36. |
150101 |
Будівництво зливового колектору на дільниці від 2-го Омського провулку до вул. Новоолександрівської |
650 000 |
|
650 000 |
350 000 |
37. |
150101 |
Реконструкція зливової каналізації по вул. ІІ П'ятирічки в 731 м/р |
335 000 |
91,0 |
30 000 |
30 000 |
38. |
150101 |
Будівництво зливової каналізації і благоустрій Олексіївської балки |
1 220 000 |
57,4 |
520 000 |
420 000 |
39. |
150101 |
Реконструкція світлофорних об'єктів |
750 000 |
|
750 000 |
150 000 |
40. |
150101 |
Будівництво світлофорних об'єктів |
1 100000 |
|
1 100000 |
100 000 |
41. |
150 101 |
Розробка проектно-кошторисної документації та початок робіт по розширенню міського кладовища № 17 (IV черга) |
6 500 000 |
|
6 500 000 |
400 000 |
42. |
150101 |
Реконструкція електромережі по вул. Будівельна - Д. Бідного |
60 000 |
|
60 000 |
60 000 |
43. |
150 101 |
Перекладка госпфекальної каналізації на ПК-34 під будівництво метрополітену на ділянці від ст. м. 23 Серпня до ст. м. «Проспект Перемоги» |
1 200 000 |
|
1 200 000 |
600 000 |
44. |
150101 |
Проектні роботи майбутніх років |
3 000 000 |
|
3 000 000 |
3 000 000 |
|
080 |
Головне управління житлово-комунального господарства Харківської міської ради |
3 000 000 |
|
3 000 000 |
3 000 000 |
45. |
150101 |
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення |
2 000 000 |
|
2 000 000 |
2 000 000 |
46. |
150101 |
Реконструкція доріг |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
|
170 |
Головне управління енергетики та інженерного забезпечення міста Харківської міської ради |
81 127 900 |
|
16 583 986 |
12 000 000 |
47. |
150101 |
Реконструкція теплових мереж в т.ч. по: |
1 890 200 |
|
1 890 200 |
1 890 200 |
47.1 |
150101 |
вул .Верхній Гиївській |
364 000 |
|
364 000 |
364 000 |
47.2 |
150101 |
просп. Маршала Жукова, 55 |
395 000 |
|
395 000 |
395 000 |
47.3 |
150101 |
вул. Дніпровській - вул. Тарасівській |
749 000 |
|
749 000 |
749 000 |
47.4 |
150101 |
вул. Шевченка, 20 (винос тепломагістралі) |
382 200 |
|
382 200 |
382 200 |
48. |
150101 |
Реконструкція системи теплозабезпечення по вул. Механізаторів |
209 000 |
|
209 000 |
209 000 |
49. |
150101 |
Реконструкція котелень та теплових мереж прийнятих на баланс ХКП «ХТМ» від підприємств-банкрутів |
1 600 000 |
|
1 600 000 |
500 000 |
50. |
150101 |
Технічне переоснащення тепломагістралі по вул. Кооперативній |
7 280 000 |
72,5 |
1 999 |
565 000 |
51. |
150101 |
Технічне переоснащення тепломагістралі по вул. Кузнечній та вул. Університетській |
1 000 200 |
|
1 000 000 |
500 100 |
52. |
150101 |
Технічне переоснащення теплових мереж з підключенням будинку по вул. Мирній, 7 до централізованого теплопостачання з погашенням котельні по вул. Мирній, 7 |
600 000 |
|
600 000 |
225 050 |
53. |
150101 |
Технічне переоснащення теплових мереж з підключенням будинків по вул. Халтуріна , просп. П'ятидесятиріччя СРСР, вул. Батицького, пров. Автострадному до централізованого теплопостачання з погашенням вбудованих котелень по вул. Халтуріна, 52, вул. Батицького, 38, пров. Автосградному, 6/32 |
1 466 900 |
19,1 |
1 187 |
560 000 |
54. |
150101 |
Технічне переоснащення теплових мереж з підключенням будинків по вул. Донбасівській , вул. Таганській, пров. 1-у Таганському до централізованого теплопостачання з погашенням вбудованих котелень по вул. Донбасівській, 3, вул. Таганській, 14/1, пров. І-у Таганському, 4 |
560 200 |
|
560 200 |
280 100 |
55. |
150101 |
Технічне переоснащення теплових мереж з підключенням будинку по вул.Макіївській,4 до централізованого теплопостачання з погашенням вбудованої котельні по вул. Макіївській ,4. |
541 400 |
|
541 400 |
270 550 |
56. |
150101 |
Реконструкція системи гарячого водопостачання житлового району ХТЗ, з улаштуванням групових бойлерних |
4 580 000 |
|
4 580 000 |
2 000 000 |
57. |
150101 |
Проектування водогону Д-1400 мм від смт. Кочеток до м. Харкова |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
58. |
150101 |
Заміна технічно зношених мереж енергопостачання насосної станції № 27Б |
1 600 000 |
|
1 600 000 |
1 000 000 |
59. |
150101 |
Будівництво головного дублюючого каналізаційного колектору |
28 000 000 |
92,9 |
2 000 000 |
2 000 000 |
60. |
150101 |
Будівництво напірного трубопроводу Д-600 мм від Основ'янської КНС №4А до просп. Гагаріна |
1 800 000 |
72,2 |
500 000 |
500 000 |
61. |
150101 |
Будівництво каналізаційного тунельного колектору по пров. Досвідному (кільцювання тунельних колекторів) |
29 000 000 |
|
500 000 |
500 000 |
|
230 |
Головне управління економіки та комунального майна Харківської міської ради |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
62. |
150101 |
Реконструкція пожежного депо АКП «Міжнародний аеропорт «Харків» |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
|
150120 |
Будівництво метрополітену |
|
|
|
4 000 000 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста Харківської міської ради |
|
|
|
|
63. |
150120 |
Дольова участь у будівництві метрополітену |
4 000 000 |
|||
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
18 495 000 |
|
030 |
Управління охорони здоров'я Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
|
|
|
1 000 000 |
64. |
180409 |
Внески до статутного фонду КП «Міська молочна фабрика - кухня дитячого харчування» |
|
|
|
500 000 |
65. |
180409 |
Внески до статутного фонду ДКП «Автобаза швидкої допомоги м. Харкова» |
|
|
|
500 000 |
|
150 |
Комітет з питань фізичної культури та спорту Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
|
|
|
500 000 |
66. |
180409 |
Внески до статутного фонду КП «Харківський Палац спорту» |
|
|
|
500 000 |
|
080 |
Головне управління житлово-комунального господарства Харківської міської ради |
|
|
|
15 495 000 |
67. |
180409 |
Внески до статутного фонду КП «Міськелектротранс» |
|
|
|
10 800 000 |
68. |
180409 |
Внески до статутного фонду комунальних підприємств « |
|
|
|
4 695 000 |
|
230 |
Головне управління економіки та комунального майна Харківської міської ради |
|
|
|
1 500 000 |
69. |
180409 |
Внески до статутного фонду АКП «Міжнародний аеропорт «Харків» |
|
|
|
1 500 000 |
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради - начальник Головного
управління бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 7
до рішення ХLIV сесії Харківської міської ради IV скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2006 рік» від 30.12.2005 р. № 283/05
Розподіл коштів цільового фонду міської ради
з комплексного соціально-економічного розвитку міста в міському бюджеті міста Харкова в 2006 році
(грн.)
№ п/п |
Код головного розпорядника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації |
Всього видатків на поточний рік |
|
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
45 000 000 |
1. |
063 |
Управління житлового господарства Головного управління житлово-комунального господарства Харківської міської ради |
1 000 000 |
1.1 |
|
Капітальний ремонт житлового фонду |
1 000 000 |
2. |
080 |
Головне управління житлово-комунального господарства Харківської міської ради |
33 000 000 |
2.1. |
|
Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі |
1 000 000 |
2.2. |
|
Фінансова підтримка ХКП «Міськелектротранс» |
26 000 000 |
2.3. |
|
Фінансування витрат за «Програмою розвитку системи поводження з твердими побутовими відходами у м. Харкові», всього |
6 000 000 |
3. |
170 |
Головне управління енергетики та інженерного забезпечення міста Харківської міської ради |
6 000 000 |
|
|
Фінансова підтримка ХКП «Харківські теплові мережі» |
6 000 000 |
4. |
221 |
Головне управління бюджету та фінансів Харківської міської ради |
5 000 000 |
4.1. |
|
Фінансування заходів, культурних та інших програм, затверджених Харківською міською радою |
5 000 000 |
|
|
Всього |
45 000 000 |
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради - начальник Головного
управління бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 8
до рішення ХLIV сесії Харківської міської ради IV скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2006 рік» від 30.12.2005 р. № 283/05
Дані
про граничну чисельність апарату районних у місті Харкові рад та їх
виконавчих органів на 2006 рік
№ п/п |
Назва району |
Гранична чисельність (од.) |
1 |
Дзержинський |
174 |
2 |
Київський |
172 |
3 |
Комінтернівський |
154 |
4 |
Ленінський |
135 |
5 |
Московський |
203 |
6 |
Жовтневий |
136 |
7 |
Орджонікідзевський |
159 |
8 |
Червонозаводський |
149 |
9 |
Фрунзенський |
154 |
|
Разом |
1436 |
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради - начальник Головного
управління бюджету та фінансів Т. Таукешева