УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
18 сесія 5 скликання
РІШЕННЯ
Від 23.01.2008 р. № 1/08
м. Харків
Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
Відповідно до рішення ХХІІІ сесії Харківської обласної ради V скликання від 15.01.2008р. №582-V «Про обласний бюджет на 2008 рік», враховуючи звернення головних розпорядників коштів міського бюджету міста Харкова, на підставі ст.ст.23,78 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік» такі зміни:
1.1. Викласти пункт 1 рішення у новій редакції:
«1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2008 рік у сумі 2373820,3тис.грн., у тому числі субвенції з державного бюджету в сумі 617670,2тис.грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 2108558,6тис.грн., спеціального фонду бюджету 265261,7тис.грн., у тому числі бюджет розвитку - 185017,4тис.грн. та цільові фонди міської ради - 22583,5тис.грн. (додаток №1).».
1.2. Викласти пункт 2 рішення у новій редакції:
«2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2008 рік у сумі 2778820,3тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 2058958,6тис.грн. та видатків спеціального фонду - 719861,7тис.грн. за функціональною (додаток №2) та відомчою (додаток №3) структурою бюджету.».
1.3. Викласти пункт 4 рішення у новій редакції:
«4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів з міського бюджету міста Харкова на 2008 рік у загальній сумі 1358116,7тис.грн. (згідно з додатком №4 до цього рішення):
4.1. Кошти, що передаються до державного бюджету у сумі 98087,3тис.грн.;
4.2. Дотації вирівнювання районним у місті Харкові бюджетам у сумі 739759,2тис.грн.;
4.3. Субвенції районним у місті Харкові бюджетам:
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам - у сумі 280799,0тис.грн.;
- на надання пільг та субсидій населенню - у сумі 239266,5тис.грн.;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» - 204,7тис.грн.».
1.4. Викласти пункт 11 рішення у новій редакції:
«11. Затвердити в складі видатків міського бюджету міста Харкова кошти на реалізацію державних та міських галузевих програм на загальну суму 976227,5тис.грн. (додаток №8).».
1.5. Доповнити рішення пунктом 35 наступного змісту:
«35. Установити обсяг коштів, які передаються із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку), у сумі 49600,0тис.грн. (додаток №5).».
1.6. Пункти 35, 36, 37 рішення вважати відповідно пунктами 36, 37, 38 рішення.
1.7. Викласти додатки №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 до рішення у новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова М.М. Добкін
Додаток № 1
до рішення 18 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 23.01.2008 р. № 1/08
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2008 рік
(грн.)
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
Разом |
У т. ч. бюджет розвитку |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
10000000 |
Податкові надходження |
1473622 000 |
31 751 000 |
Х |
1505373 000 |
11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
1239142 200 |
Х |
Х |
1239142 200 |
11010000 |
Податок з доходів фізичних осіб |
1227954 800 |
X |
X |
1227954 800 |
11010100 |
Податок з доходів найманих працівників |
1106301 700 |
Х |
Х |
1106301 700 |
11010200 |
Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності |
7 304 500 |
Х |
Х |
7 304 500 |
11010300 |
Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті |
10 768 200 |
Х |
Х |
10 768 200 |
11010400 |
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю |
15 476 600 |
Х |
Х |
15 476 600 |
11010700 |
Податок з доходів фізичних осіб - нерезидентів |
677 300 |
Х |
Х |
677 300 |
11010800 |
Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу |
48 888 100 |
Х |
Х |
48 888 100 |
11011100 |
Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності |
27 941 300 |
Х |
Х |
27 941 300 |
11011200 |
Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) |
10 379 900 |
Х |
Х |
10 379 900 |
11011300 |
Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) |
217 200 |
Х |
Х |
217 200 |
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
11 187 400 |
X |
X |
11 187 400 |
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
11 187 400 |
X |
X |
11 187 400 |
12000000 |
Податки на власність |
X |
31 751 000 |
X |
31 751 000 |
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
X |
31 751 000 |
X |
31 751 000 |
12020100 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) |
X |
11 654 200 |
X |
11 654 200 |
12020200 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян) |
Х |
20 090 200 |
Х |
20 090 200 |
12020400 |
Податок з власників водних транспортних засобів |
Х |
6 600 |
Х |
6 600 |
13000000 |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
186 992 600 |
X |
X |
186 992 600 |
13050000 |
Плата за землю |
186 992 600 |
X |
X |
186 992 600 |
13050100 |
Земельний податок з юридичних осіб |
32 108 300 |
X |
X |
32 108 300 |
13050200 |
Орендна плата з юридичних осіб |
136 843 900 |
X |
X |
136 843 900 |
13050500 |
Орендна плата з фізичних осіб |
18 040 400 |
Х |
Х |
18 040 400 |
14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
1 510 500 |
X |
X |
1 510 500 |
14060300 |
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
1 200 000 |
X |
X |
1 200 000 |
14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
310 500 |
X |
X |
310 500 |
14070200 |
Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами |
310 500 |
Х |
Х |
310 500 |
16000000 |
Інші податки |
45 976 700 |
X |
X |
45 976 700 |
16010000 |
Місцеві податки і збори |
45 976 700 |
X |
X |
45 976 700 |
16010100 |
Податок з реклами |
113 200 |
X |
X |
113 200 |
16010200 |
Комунальний податок |
3 249 200 |
X |
X |
3 249 200 |
16010400 |
Збір за припаркування автотранспорту |
1 001 500 |
X |
X |
1 001 500 |
16010500 |
Ринковий збір |
39 500 000 |
X |
X |
39 500 000 |
16011100 |
Збір за право використання місцевої символіки |
200 |
X |
X |
200 |
16011300 |
Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей |
15 200 |
X |
X |
15 200 |
16011500 |
Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг |
2 097 400 |
Х |
Х |
2 097 400 |
20000000 |
Неподаткові надходження |
52 266 400 |
15 927 200 |
17 400 |
68 193 600 |
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
14 016 200 |
Х |
Х |
14 016 200 |
21040000 |
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних залишків бюджетних коштів |
14 000 000 |
Х |
Х |
14 000 000 |
21080000 |
Інші надходження |
16 200 |
Х |
Х |
16 200 |
21081100 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
16 200 |
Х |
Х |
16 200 |
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу |
38 235 700 |
Х |
Х |
38 235 700 |
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
15 500 |
Х |
Х |
15 500 |
22080000 |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна |
38 220 000 |
Х |
Х |
38 220 000 |
22080400 |
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що знаходиться у комунальній власності |
38 220 000 |
Х |
Х |
38 220 000 |
22090000 |
Державне мито |
200 |
Х |
Х |
200 |
22090100 |
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
200 |
Х |
Х |
200 |
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
14 500 |
17 400 |
17 400 |
31 900 |
24060000 |
Інші надходження |
12 000 |
Х |
Х |
12 000 |
24060300 |
Інші надходження |
12 000 |
Х |
Х |
12 000 |
24110000 |
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій |
2 500 |
17 400 |
17 400 |
19 900 |
24110600 |
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів |
Х |
17 400 |
17 400 |
17 400 |
24110900 |
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
2 500 |
Х |
Х |
2 500 |
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
Х |
15 909 800 |
Х |
15 909 800 |
30000000 |
Доходи від операцій з капіталом |
Х |
160000 000 |
160000 000 |
160000 000 |
31000000 |
Надходження від продажу основного капіталу |
Х |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
31030000 |
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності |
Х |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
33000000 |
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів |
Х |
100000 000 |
100000 000 |
100000 000 |
33010000 |
Надходження від продажу землі |
Х |
100000 000 |
100000 000 |
100000 000 |
33010100 |
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності |
Х |
100000 000 |
100000 000 |
100000 000 |
50000000 |
Цільові фонди |
Х |
22 583 500 |
Х |
22 583 500 |
50080000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
Х |
956 700 |
Х |
956 700 |
50080200 |
Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища |
Х |
891 700 |
Х |
891 700 |
50080300 |
Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами |
Х |
65 000 |
Х |
65 000 |
50110000 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
Х |
21 626 800 |
Х |
21 626 800 |
|
Разом доходів |
1525888 400 |
230261 700 |
160017 400 |
1756150 100 |
40000000 |
Офіційні трансферти |
582670 175 |
35000 000 |
25000 000 |
617670 175 |
41000000 |
Від органів державного управління |
582670 175 |
35000 000 |
25000 000 |
617670 175 |
41030000 |
Субвенції |
582670 175 |
35000 000 |
25000 000 |
617670 175 |
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
280799 000 |
Х |
Х |
280799 000 |
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
234789 500 |
Х |
Х |
234789 500 |
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
12000 000 |
Х |
Х |
12000 000 |
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
277 000 |
Х |
Х |
277 000 |
41034000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
49600 000 |
25000 000 |
25000 000 |
74600 000 |
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом „гроші ходять за дитиною” |
204 675 |
Х |
Х |
304 675 |
41037100 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) |
5000 000 |
10000 000 |
Х |
15000 000 |
|
Всього доходів |
2108558 575 |
265261 700 |
185017400 |
2373820 275 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету та фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 2
до рішення 18 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 23.01.2008 р. № 1/08
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2008 рік за функціональною структурою
(грн.)
Код КТВК |
Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом) |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
|||||||||||
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
нерозподілені видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
в тому числі бюджет розвитку |
РАЗОМ |
||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
|||||||||||
010000 |
Державне управління |
69 143 000 |
67 928 000 |
39852183 |
3 420 000 |
1 215 000 |
|
524 900 |
449 000 |
|
|
75 000 |
|
69667900 |
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
69 143 000 |
67 928 000 |
39 852 183 |
3 420 000 |
1 215 000 |
|
524 900 |
524 900 |
|
|
75 000 |
|
69667900 |
070000 |
Освіта |
26 854 743 |
15 712 520 |
6 990 795 |
1 556 800 |
11 142 223 |
|
1 298 300 |
1 220 300 |
715 897 |
47 599 |
78 000 |
|
28153043 |
080000 |
Охорона здоров'я |
288610700 |
254412900 |
137266800 |
21 452 700 |
34197800 |
|
12 985 100 |
7 633 700 |
1182900 |
80 100 |
5 351 400 |
|
301595800 |
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього |
17349200 |
16523800 |
1 298 500 |
130 700 |
825 400 |
|
425 700 |
425 700 |
206 300 |
103 900 |
|
|
17774900 |
090214 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку |
7 800 000 |
7 800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 800 000 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2008 рік») |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 000 000 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
594 300 |
594 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
594 300 |
090802 |
Інші програми соціального захисту неповнолітніх |
171 400 |
171 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
515 200 |
400 200 |
244 300 |
9 300 |
115 000 |
|
|
|
|
|
|
|
515 200 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
54 800 |
54 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 800 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
274 000 |
274 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
274 000 |
091106 |
Інші видатки |
1 055 000 |
390 000 |
141 700 |
|
665 000 |
|
425 700 |
425 700 |
206 300 |
103 900 |
|
|
1 480 700 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
76 700 |
76 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 700 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
94 300 |
94 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 300 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
1 168 200 |
1 122 800 |
623 100 |
82 700 |
45 400 |
|
|
|
|
|
|
|
1 168 200 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
545 300 |
545 300 |
289 400 |
38 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
545 300 |
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
140172200 |
106666400 |
|
31359 200 |
33505 800 |
|
31751 000 |
31751 000 |
|
28500 000 |
|
|
171923200 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
36781 400 |
34781 400 |
|
699 200 |
2000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
36781400 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
10 200 000 |
|
|
|
10 200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
10200000 |
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
1 765 800 |
|
|
|
1 765 800 |
|
|
|
|
|
|
|
1 765 800 |
100203 |
Благоустрій міста |
90825 000 |
71885 000 |
|
30 660 000 |
18940 000 |
|
31 751 000 |
31 751 000 |
|
28 500 000 |
|
|
122576000 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
600 000 |
|
|
|
600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
600 000 |
110000 |
Культура і мистецтво |
18 506 200 |
15 189 100 |
3 874 000 |
317 400 |
3 317 100 |
|
414 100 |
414 100 |
291 600 |
|
|
|
18920300 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки) |
3 638 400 |
3 638 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 638 400 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
2 320 800 |
63 700 |
|
|
2 257 100 |
|
|
|
|
|
|
|
2 320 800 |
101201 |
Бібліотеки |
505 700 |
505 700 |
339 900 |
12 200 |
|
|
15 000 |
15 000 |
|
|
|
|
520 700 |
110202 |
Музеї і виставки |
1 183 600 |
1 123 600 |
586 900 |
95 300 |
60 000 |
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
1 185 600 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
589 000 |
589 000 |
398 400 |
2 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
589 000 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
3 765 900 |
3 765 900 |
2 548 800 |
207 900 |
|
|
397 100 |
397 100 |
291 600 |
|
|
|
4 163 000 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
6 502 800 |
5 502 800 |
|
|
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
6 502 800 |
120000 |
Засоби масової інформації |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 300 000 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 300 000 |
130000 |
Фізична культура і спорт |
15 852 700 |
15 585 400 |
5 310 700 |
2 262 800 |
267 300 |
|
261 700 |
231 000 |
68 600 |
30 700 |
30 700 |
|
16114400 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
318 100 |
318 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
318 100 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
11 033 100 |
10 765 800 |
5 310 700 |
2 262 800 |
267 300 |
|
261 700 |
231 000 |
68 600 |
30 700 |
30 700 |
|
11294800 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 824 000 |
2 824 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 824 000 |
130112 |
Інші видатки |
1 677 500 |
1 677 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 677 500 |
150000 |
Будівництво |
2 125 000 |
|
|
|
2 125 000 |
|
563248 000 |
|
|
|
563248 000 |
563248000 |
563373000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
473 448 000 |
|
|
|
473 448 000 |
473448000 |
473448000 |
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
|
|
|
89 800 000 |
|
|
|
89 800 000 |
89800000 |
89800000 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
2 125 000 |
|
|
|
2 125 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 125 000 |
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
43 468 800 |
25000 000 |
|
|
18468 800 |
|
10 000 000 |
|
|
|
10 000 000 |
|
53468800 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
43 468 800 |
25 000 000 |
|
|
18 468 800 |
|
10 000 000 |
|
|
|
10 000 000 |
|
53468800 |
180000 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю |
10 666 936 |
9 014 936 |
|
|
1 652 000 |
|
76 369 400 |
|
|
|
76 369 400 |
76369400 |
87036336 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
3 870 836 |
2 268 836 |
|
|
1 602 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 268 836 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
100 000 |
50 000 |
|
|
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
100 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
76 369 400 |
|
|
|
76 369 400 |
76369400 |
76369400 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
6 696 100 |
6 696 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 696 100 |
210000 |
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
1 275 720 |
940 720 |
618 120 |
21 000 |
335 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1275720 |
210110 |
Заходи з організації рятування на водах |
1 275 720 |
940 720 |
618 120 |
21 000 |
335 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1275720 |
230000 |
Обслуговування боргу |
29 185 000 |
29 185 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29185000 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
5 420 000 |
5 420 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5420000 |
240000 |
Цільові фонди |
|
|
|
|
|
|
22583500 |
6 760 000 |
|
|
15 823 500 |
|
22583500 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
956 700 |
260 000 |
|
|
696 700 |
|
956 700 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
21 626 800 |
6 500 000 |
|
|
15 126 800 |
|
21626800 |
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
35331 644 |
1 647 400 |
|
|
29672444 |
4 011 800 |
|
|
|
|
|
|
35331644 |
250102 |
Резервний фонд |
4 011 800 |
|
|
|
|
4 011 800 |
|
|
|
|
|
|
4 011 800 |
250404 |
Інші видатки |
31319 844 |
1 647 400 |
|
|
29 672 444 |
|
|
|
|
|
|
|
31319844 |
|
Разом видатків |
700841 843 |
561106 176 |
195211 098 |
60520 600 |
136723867 |
4 011 800 |
719861 700 |
48 885 700 |
2 465 297 |
28762 299 |
670976000 |
639617400 |
1420703543 |
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
98 087 300 |
98 087 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98 087 300 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком №4) |
739759 257 |
739759 257 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
739759257 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №4) |
280 799 000 |
2807999000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280799000 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком №4) |
234789500 |
234789500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
234789500 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком №4) |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 200 000 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком №4) |
277 000 |
277 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277 000 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком №4) |
204 675 |
204 675 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 675 |
|
Всього видатків |
2058958575 |
1918222908 |
195211098 |
60 520 600 |
136723867 |
4 011 800 |
719861700 |
48 885 700 |
2 465 297 |
28 762 299 |
670976000 |
639617400 |
2778820275 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету та фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 3
до рішення 18 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 23.01.2008 р. № 1/08
Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2008 рік за головними розпорядниками коштів
(грн.)
Код головного розпорядника коштів ----------Код КТВК |
Назва головного розпорядника коштів ----------------------------Назва КТВК |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
||||||||||
ВСЬОГО |
споживання |
з них: |
розвитку |
нерозподілені видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
споживання |
з них: |
розвитку |
в тому числі бюджет розвитку |
|||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
|||||||||||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
|||||||||||||
001 |
Харківська міська рада |
25 917 268 |
25 435 268 |
10 535 624 |
2 066 200 |
482 000 |
|
12 000 000 |
6 500 000 |
|
|
5 500 000 |
|
37917268 |
010116 |
Утримання апарату |
21 854 732 |
21 404 732 |
10 535 624 |
2 066 200 |
450 000 |
|
|
|
|
|
|
|
21 854 732 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
594 300 |
594 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
594 300 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 300 000 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів і депутатів Харківської міської ради на 2006-2010р.р.) |
19 836 |
19 836 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 836 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Міська програма підтримки архівної справи на 2008-2010р.р.) |
151 000 |
119 000 |
|
|
32 000 |
|
|
|
|
|
|
|
151 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
12 000 000 |
6 500 000 |
|
|
5 500 000 |
|
12 000 000 |
250404 |
Інші видатки (Прийом іноземних делегацій) |
672 400 |
672 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
672 400 |
250404 |
Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України та громад, асоціації фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст», Міжнародної Асоціації «Поріднені міста» |
325 000 |
325 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
325 000 |
020 |
Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
28 120 657 |
16 968 434 |
7 726 193 |
1 734 300 |
11152223 |
|
1 298 300 |
1 220 300 |
715 897 |
47 599 |
78 000 |
|
29418957 |
010116 |
Утримання апарату |
1 265 914 |
1 255 914 |
735 398 |
177 500 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 265 914 |
070201 |
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
2 099 710 |
2 099 710 |
1 375 057 |
161 500 |
|
|
400 500 |
399 500 |
251 697 |
28 299 |
1 000 |
|
2 500 210 |
070301 |
Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні |
2 516 065 |
2 316 065 |
1 066 029 |
340 600 |
200 000 |
|
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
2 536 065 |
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
4 129 665 |
3 879 665 |
1 644 929 |
453 000 |
250 000 |
|
93 000 |
28 000 |
|
|
65 000 |
|
4 222 665 |
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
4 463 880 |
4 163 880 |
2 459 180 |
583 500 |
300 000 |
|
784 800 |
772 800 |
464 200 |
19 300 |
12 000 |
|
5 248 680 |
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
866 100 |
866 100 |
445 600 |
18 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
866 100 |
070807 |
Інші освітні програми |
12 580 523 |
2 188 300 |
|
|
10 392 223 |
|
|
|
|
|
|
|
12 580 523 |
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
198 800 |
198 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
198 800 |
030 |
Департамент охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
704 454 |
684 454 |
361 148 |
|
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
704 454 |
010116 |
Утримання апарату |
704 454 |
684 454 |
361 148 |
|
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
704 454 |
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
290323139 |
256055339 |
138208604 |
21 650 800 |
34267800 |
|
17 554 500 |
7 633 700 |
1 182 900 |
80 100 |
9 920 800 |
4 569 400 |
307877639 |
010116 |
Утримання апарату |
1 712 439 |
1 642 439 |
941 804 |
198 100 |
70 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 712 439 |
080101 |
Лікарні |
216 663500 |
183 763700 |
97 053 600 |
15 587 900 |
32 899 800 |
|
9 224 000 |
5 590 800 |
870 300 |
62 300 |
3 633 200 |
|
225887500 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
20 659 400 |
20 289 400 |
11 649 300 |
1 520 700 |
370 000 |
|
560 700 |
520 700 |
229 600 |
6 700 |
40 000 |
|
21 220 100 |
080203 |
Пологові будинки |
45 747 600 |
44 819 600 |
26 239 900 |
4 257 400 |
928 000 |
|
2 896 800 |
1 253 600 |
2 300 |
4 900 |
1 643 200 |
|
48 644 400 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
3 605 900 |
3 605 900 |
2 149 600 |
82 000 |
|
|
303 600 |
268 000 |
80 700 |
6 200 |
35 000 |
|
3 909 500 |
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
284 300 |
284 300 |
174 400 |
4 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
284 300 |
081009 |
Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет |
1 650 000 |
1 650 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 650 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
4 569 400 |
|
|
|
4 569 400 |
4 569 400 |
4 569 400 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
8 957 542 |
8 887 142 |
2 196 597 |
314 100 |
70 400 |
|
|
|
|
|
|
|
8 957 542 |
010116 |
Утримання апарату |
2 149 742 |
2 124 742 |
1 284 097 |
192 700 |
25 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 149 742 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2008 рік») |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 000 000 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
94 300 |
94 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 300 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
1 168 200 |
1 122 800 |
623 100 |
82 700 |
45 400 |
|
|
|
|
|
|
|
1 168 200 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
545 300 |
545 300 |
289 400 |
38 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
545 300 |
060 |
Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради |
4 584 268 |
3 754 268 |
1 645 446 |
270 600 |
830 000 |
|
425 700 |
425 700 |
206 300 |
103 900 |
|
|
5 009 968 |
010116 |
Утримання апарату |
2 237 168 |
2 187 168 |
1 259 446 |
261 300 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 237 168 |
090802 |
Інші програми соціального захисту неповнолітніх |
171 400 |
171 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
171 400 |
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
515 200 |
400 200 |
244 300 |
9 300 |
115 000 |
|
|
|
|
|
|
|
515 200 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
54 800 |
54 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 800 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
274 000 |
274 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
274 000 |
091106 |
Інші видатки |
1 055 000 |
390 000 |
141 700 |
|
665 000 |
|
425 700 |
425 700 |
206 300 |
103 900 |
|
|
1 480 700 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
76 700 |
76 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 700 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій («Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян») |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
063 |
Управління житлового господарства Департаменту житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради |
53 222 083 |
37586 283 |
1 765 640 |
790 800 |
15 635 800 |
|
5 626 800 |
|
|
|
5 626 800 |
|
58848 883 |
010116 |
Утримання апарату |
2 874 883 |
2 804 883 |
1 765 640 |
91 600 |
70 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 874 883 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
36 781 400 |
34 781 400 |
|
699 200 |
2 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
36781 400 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
10 200 000 |
|
|
|
10 200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
10 200 000 |
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
1 765 800 |
|
|
|
1 765 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100203 |
Благоустрій міста |
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
600 000 |
|
|
|
600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
600 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
5 626 800 |
|
|
|
5 626 800 |
|
5 626 800 |
075 |
Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
3 529 066 |
3 439 066 |
2 269 799 |
34 700 |
90 000 |
|
1 500 |
1 500 |
|
|
|
|
3 530 566 |
010116 |
Утримання апарату |
3 429 066 |
3 389 066 |
2 269 799 |
34 700 |
40 000 |
|
1 500 |
1 500 |
|
|
|
|
3 430 566 |
080 |
Департамент житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради |
39 211 596 |
37 871 596 |
2 677 457 |
14 268 600 |
1 340 000 |
|
204 826700 |
260 000 |
|
|
204 566700 |
202000000 |
244038296 |
010116 |
Утримання апарату |
4 476 596 |
4 376 596 |
2 677 457 |
108 600 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
4 476 596 |
100203 |
Благоустрій міста |
34 485 000 |
33 245 000 |
|
14 160 000 |
1 240 000 |
|
|
|
|
|
|
|
34 485 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
202 000000 |
|
|
|
202 000000 |
202000000 |
202000000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
826 700 |
260 000 |
|
|
566 700 |
|
826 700 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
2 000 000 |
|
|
|
2 000 000 |
|
2 000 000 |
110 |
Управління культури Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
19 517 353 |
16 180 253 |
4 553 259 |
417 900 |
3 337 100 |
|
414 100 |
414 100 |
291 600 |
|
|
|
19 931 453 |
010116 |
Утримання апарату |
1 011 153 |
991 153 |
579 259 |
100 500 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 011 153 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини Харкова на 2006-2009 роки) |
3 638 400 |
3 638 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 638 400 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
2 320 800 |
63 700 |
|
|
2 257 100 |
|
|
|
|
|
|
|
2 320 800 |
110201 |
Бібліотеки |
505 700 |
505 700 |
339 900 |
12 200 |
|
|
15 000 |
15 000 |
|
|
|
|
520 700 |
110202 |
Музеї і виставки |
1 183 600 |
1 123 600 |
586 900 |
95 300 |
60 000 |
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
1 185 600 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
589 000 |
589 000 |
398 400 |
2 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
589 000 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
3 765 900 |
3 765 900 |
2 548 800 |
207 900 |
|
|
397 100 |
397 100 |
291 600 |
|
|
|
4 163 000 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи (зоопарк) |
6 502 800 |
5 502 800 |
|
|
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
6 502 800 |
150 |
Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
16 614 534 |
16 327 234 |
5 729 446 |
2 352 000 |
287 300 |
|
261 700 |
231 000 |
68 600 |
30 700 |
30 700 |
|
16 876 234 |
010116 |
Утримання апарату |
761 834 |
741 834 |
418 746 |
89 200 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
761 834 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
318 100 |
318 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
318 100 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
11 033 100 |
10 765 800 |
5 310 700 |
2 262 800 |
267 300 |
|
261 700 |
231 000 |
68 600 |
30 700 |
30 700 |
|
11 294 800 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 824 000 |
2 284 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 284 000 |
130112 |
Інші видатки |
1 677 500 |
1 677 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 677 500 |
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
53 061 775 |
34 562 975 |
1 096 531 |
8 900 |
18 498 800 |
|
12100 000 |
100 000 |
|
|
12000 000 |
|
65161775 |
010116 |
Утримання апарату |
1 792 975 |
1 762 975 |
1 096 531 |
8 900 |
30 000 |
|
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
1 892 975 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
43 468 800 |
25 000 000 |
|
|
18 468 800 |
|
10 000 000 |
|
|
|
10 000 000 |
|
53 468 800 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
2 000 000 |
|
|
|
2 000 000 |
|
2 000 000 |
161 |
Управління з питань підготовки та проведення в місті Харкові фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року з футболу Харківської міської ради |
446 486 |
441 486 |
201 752 |
|
5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
446 486 |
010116 |
Утримання апарату |
446 486 |
441 486 |
201 752 |
|
5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
446 486 |
190 |
Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
10 550 241 |
8 960 241 |
4 549 883 |
|
1 590 000 |
|
|
|
|
|
|
|
10 550 241 |
010116 |
Утримання апарату |
7 050 241 |
7 030 241 |
4 549 883 |
|
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
7 050 241 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
1 500 000 |
|
|
|
1 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
2 000 000 |
1 930 000 |
|
|
70 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 000 000 |
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
42 056 266 |
41 296 266 |
1 512 750 |
16 500 000 |
760 000 |
|
103 551 000 |
31 751 000 |
|
28 500 000 |
71 800 000 |
71 800 000 |
145 607 266 |
010116 |
Утримання апарату |
2 716 266 |
2 656 266 |
1 512 750 |
|
60 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 716 266 |
100203 |
Благоустрій міста |
39 340 000 |
38 640 000 |
|
16 500 000 |
700 000 |
|
31 751 000 |
31 751 000 |
|
28 500 000 |
|
|
71 091 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
71 800 000 |
|
|
|
71 800 000 |
71 800000 |
71 800 000 |
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
19 192 600 |
2 567 600 |
1 866 800 |
|
16 625 000 |
|
361 801400 |
348 400 |
|
|
361 453000 |
361248000 |
380994000 |
010116 |
Утримання апарату |
2 567 600 |
2 567 600 |
1 866 800 |
|
|
|
423 400 |
348 400 |
|
|
75 000 |
|
2 991 000 |
100203 |
Благоустрій міста |
16 000 000 |
|
|
|
16 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
16 000 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
271 448000 |
|
|
|
271 448000 |
271448000 |
271448000 |
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
|
|
|
89 800 000 |
|
|
|
89 800 000 |
89 800000 |
89 800 000 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
625 000 |
|
|
|
625 000 |
|
|
|
|
|
|
|
625 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
130 000 |
|
|
|
130 000 |
|
130 000 |
220 |
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради |
1391443848 |
1361696404 |
2 431 844 |
|
29 747 444 |
|
|
|
|
|
|
|
1391443848 |
010116 |
Утримання апарату |
3 594 672 |
3 519 672 |
2 431 844 |
|
75 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 594 672 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
60 000 |
60 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 000 |
250404 |
Інші видатки |
29 672 444 |
|
|
|
29 672 444 |
|
|
|
|
|
|
|
29 672 444 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно із додатком № 4) |
739 759 257 |
739 759 257 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
739 759 257 |
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
98 087 300 |
98 087 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98 087 300 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №4) |
280799000 |
280799000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280799000 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком №4) |
234789500 |
234789500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
234789500 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком №4) |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 200 000 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №4) |
277 000 |
277 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277 000 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком №4) |
204 675 |
204 675 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 675 |
230 |
Департамент економіки та комунального майна |
39 062 235 |
38 982 235 |
2 071 318 |
|
80 000 |
|
|
|
|
|
|
|
39 062 235 |
010116 |
Утримання апарату |
3 241 135 |
3 161 135 |
2 071 318 |
|
80 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 241 135 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
6 696 100 |
6 696 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 696 100 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
23 765 000 |
23 765 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 765 000 |
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
4 714 970 |
2 859 970 |
1 843 854 |
24 200 |
1 855 000 |
|
|
|
|
|
|
|
4 714 970 |
010116 |
Утримання апарату |
1 939 250 |
1 919 250 |
1 225 734 |
3 200 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 939 250 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м.Харкові на 2006-2010 роки) |
1 500 000 |
|
|
|
1 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000 |
210110 |
Утримання комунальної установи «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова» (на виконання Комплексної програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в м.Харкові на 2007-2010 роки) |
1 275 720 |
940 720 |
618 120 |
21 000 |
335 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 275 720 |
240 |
Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
3 716 394 |
3 666 394 |
2 067 153 |
87 500 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 716 394 |
010116 |
Утримання апарату |
3 316 394 |
3 266 394 |
2 067 153 |
87 500 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 316 394 |
250404 |
Інші видатки (управління комунальним майном) |
400 000 |
400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 000 |
250102 |
Резервний фонд |
4 011 800 |
|
|
|
|
4 011 800 |
|
|
|
|
|
|
4 011 800 |
|
ВСЬОГО |
2058958575 |
1918222908 |
195211098 |
60 520 600 |
136723867 |
4 011 800 |
719 861 700 |
48 885 700 |
2 465 297 |
28 762 299 |
670 976 000 |
639617400 |
2778820275 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету та фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 4
до рішення 18 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 23.01.2008 р. № 1/08
Показники міжбюджетних трансфертів
між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами
на 2008 рік
Таблиця 1
Код |
Назва трансферту |
Міжбюджетні трансферти, що надходять до міського бюджету |
||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||
Сума (грн.) |
Сума (грн.) |
Сума (грн.) |
||
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
280 799 000 |
|
280 799 000 |
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
234 789 500 |
|
234 789 500 |
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
12 000 000 |
|
12 000 000 |
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
277 000 |
|
277 000 |
41034000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
49 600 000 |
25 000 000 |
74 600 000 |
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
204 675 |
|
204 675 |
41037100 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) |
5 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
|
В с ь о г о |
582 670 175 |
35 000 000 |
617 670 175 |
Таблиця 2
грн.
Код |
Назва трансферту |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
||||
------------------------------------ |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|||
Назва бюджету |
Сума (грн.) |
Щоденний норматив відрахувань, % |
Сума (грн.) |
Щоденний норматив відрахувань, % |
Сума (грн.) |
|
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету міста Харкова |
98 087 300 |
|
|
|
98 087 300 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету міста Харкова до районних у місті бюджетів |
739 759 257 |
51,81 |
|
|
739 759 257 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
107 196 604 |
7,51 |
|
|
107 196 604 |
|
Бюджету Київського району |
103 956 143 |
7,28 |
|
|
103 956 143 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
63 536 168 |
4,45 |
|
|
63 536 168 |
|
Бюджету Ленінського району |
54 649 511 |
3,83 |
|
|
54 649 511 |
|
Бюджету Московського району |
144 455 403 |
10,12 |
|
|
144 455 403 |
|
Бюджету Жовтневого району |
55 273 018 |
3,87 |
|
|
55 273 018 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
84 872 688 |
5,94 |
|
|
84 872 688 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
54 846 680 |
3,84 |
|
|
54 846 680 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
70 973 042 |
4,97 |
|
|
70 973 042 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
280 799 000 |
|
|
|
280 799 000 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
39 542 600 |
|
|
|
39 542 600 |
|
Бюджету Київського району |
28 487 400 |
|
|
|
28 487 400 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
28 282 700 |
|
|
|
28 282 700 |
|
Бюджету Ленінського району |
23 557 300 |
|
|
|
23 557 300 |
|
Бюджету Московського району |
50 542 000 |
|
|
|
50 542 000 |
|
Бюджету Жовтневого району |
29 208 700 |
|
|
|
29 208 700 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
41 437 200 |
|
|
|
41 437 200 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
15 321 700 |
|
|
|
15 321 700 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
24 419 400 |
|
|
|
24 419 400 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
234 789 500 |
|
|
|
234 789 500 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
36 659 410 |
|
|
|
36 659 410 |
|
Бюджету Київського району |
28 368 750 |
|
|
|
28 368 750 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
24 982 530 |
|
|
|
24 982 530 |
|
Бюджету Ленінського району |
13 357 870 |
|
|
|
13 357 870 |
|
Бюджету Московського району |
51 277 580 |
|
|
|
51 277 580 |
|
Бюджету Жовтневого району |
16 039 870 |
|
|
|
16 039 870 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
25 961 130 |
|
|
|
25 961 130 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
14 064 250 |
|
|
|
14 064 250 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
24 078 110 |
|
|
|
24 078 110 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
4 200 000 |
|
|
|
4 200 000 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
660 880 |
|
|
|
660 880 |
|
Бюджету Київського району |
901 960 |
|
|
|
901 960 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
553 050 |
|
|
|
553 050 |
|
Бюджету Ленінського району |
350 080 |
|
|
|
350 080 |
|
Бюджету Московського району |
596 800 |
|
|
|
596 800 |
|
Бюджету Жовтневого району |
200 340 |
|
|
|
200 340 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
173 110 |
|
|
|
173 110 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
332 660 |
|
|
|
332 660 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
431 120 |
|
|
|
431 120 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
277 000 |
|
|
|
277 000 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
6 830 |
|
|
|
6 830 |
|
Бюджету Київського району |
27 690 |
|
|
|
27 690 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
13 830 |
|
|
|
13 830 |
|
Бюджету Ленінського району |
70 560 |
|
|
|
70 560 |
|
Бюджету Московського району |
14 670 |
|
|
|
14 670 |
|
Бюджету Жовтневого району |
50 700 |
|
|
|
50 700 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
90 |
|
|
|
90 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
83 800 |
|
|
|
83 800 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
8 830 |
|
|
|
8 830 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
204 675 |
|
|
|
204 675 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
32 921 |
|
|
|
32 921 |
|
Бюджету Київського району |
31 067 |
|
|
|
31 067 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
18 734 |
|
|
|
18 734 |
|
Бюджету Ленінського району |
19 848 |
|
|
|
19 848 |
|
Бюджету Московського району |
30 026 |
|
|
|
30 026 |
|
Бюджету Жовтневого району |
9 355 |
|
|
|
9 355 |
|
Бюджету Червонозаводского району |
31 448 |
|
|
|
31 448 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
31 276 |
|
|
|
31 276 |
|
В с ь о г о |
1 358 116 732 |
|
0 |
|
1 358 116 732 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету та фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 5
до рішення 18 сесії Харківської міської
ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2008 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 23.01.2008 р. № 1/08
Фінансування міського бюджету м. Харкова на 2008 рік
(грн.)
Найменування |
Код функції |
Всього |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
1 |
2 |
|
3 |
4 |
Фінансування бюджету за типом кредитора |
|
|
|
|
Внутрішнє фінансування |
200000 |
-100 000 000 |
-49 600 000 |
-50 400 000 |
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
206000 |
-100 000 000 |
0 |
-100 000 000 |
Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів |
206200 |
100 000 000 |
|
100 000 000 |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів |
208000 |
0 |
-49 600 000 |
49 600 000 |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
208400 |
0 |
-49 600 000 |
49 600 000 |
Зовнішнє фінансування |
300000 |
505 000 000 |
0 |
505 000 000 |
Позики, надані іноземними комерційними банками |
303000 |
505 000 000 |
0 |
505 000 000 |
Одержано позик |
303100 |
505 000 000 |
|
505 000 000 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора |
|
405 000 000 |
-49 600 000 |
454 600 000 |
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
|
|
|
|
Фінансування за борговими операціями |
400000 |
505 000 000 |
0 |
505 000 000 |
Запозичення |
401000 |
505 000 000 |
0 |
505 000 000 |
Зовнішні запозичення |
401200 |
505 000 000 |
0 |
505 000 000 |
Довгострокові зобов'язання |
401201 |
505 000 000 |
|
505 000 000 |
Фінансування за активними операціями |
600000 |
-100 000 000 |
-49 600 000 |
-50 400 000 |
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
601000 |
-100 000 000 |
0 |
-100 000 000 |
Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів |
601200 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
Зміни обсягів готівкових коштів |
602000 |
0 |
-49 600 000 |
49 600 000 |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
602400 |
0 |
-49 600 000 |
49 600 000 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
|
405 000 000 |
-49 600 000 |
454 600 000 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету та фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 6
до рішення 18 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 23.01.2008 р. № 1/08
Перелік об'єктів, видатки на які у 2008 році будуть проводитися
за рахунок коштів бюджету розвитку
грн. |
|||||||||
№ п/п |
Код головного розпорядника коштів
|
Назва головного розпорядника коштів
|
Загальний обсяг фінансування будівництва |
Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на завершення будівництва |
Всього видатків на поточний рік |
У тому числі, фінансування об'єктів за рахунок запозичення |
У тому числі, фінансування об'єктів за рахунок субвенції з державного бюджету |
|
Всього по бюджету розвитку: |
1 499 994 681 |
|
1 021 387 747 |
639 617 400 |
505 000 000 |
74 600 000 |
|||
|
150000 |
Будівництво |
1 499 994 681 |
|
1 021 387 747 |
563 248 000 |
433 200 000 |
74 600 000 |
|
|
150101 |
Капітальні вкладення |
691 636 681 |
|
603 629 747 |
473 448 000 |
433 200 000 |
|
|
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
475 116 681 |
|
401 629 747 |
271 448 000 |
241 200 000 |
|
|
|
|
Житлове будівництво |
8 734 166 |
|
|
1 000 891 |
|
|
|
1 |
|
Погашення заборгованості на 01.01.2008р. по реконструкції житлового будинку по вул.Благодатній,2 |
8 734 166 |
|
|
1 000 891 |
|
|
|
|
|
Будівництво адміністративних об'єктів |
10 900 000 |
|
520 000 |
500 000 |
|
|
|
2 |
|
Дольова участь у будівництві адміністративної будівлі для потреб міської ради та її виконавчих органів по вул.Квітки-Основ`яненка |
10 900 000 |
83,3 |
520 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
Охорона здоров'я |
13 500 000 |
|
9 793 667 |
5 000 000 |
|
|
|
3 |
|
Реконструкція будівлі міської клінічної лікарні №30 по просп.Московському, 195 (під розміщення стаціонару на 80 ліжок) |
13 500 000 |
27,5 |
9 793 667 |
5 000 000 |
|
|
|
|
|
Освіта |
9 958 500 |
|
7 311 600 |
2 462 200 |
|
|
|
4 |
|
Реконструкція Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості |
9 958 500 |
26,6 |
7 311 600 |
2 462 200 |
|
|
|
|
|
Культура |
7 000 000 |
|
7 000 000 |
500 000 |
|
|
|
5 |
|
Реконструкція приміщення під розміщення музею приватних колекцій |
7 000 000 |
|
7 000 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
Фізкультура і спорт |
10 000 000 |
|
10 000 000 |
500 000 |
|
|
|
6 |
|
Реконструкція міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з водних видів спорту ім.Яни Клочкової |
10 000 000 |
|
10 000 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
Об'єкти комунального призначення |
415 024 015 |
|
367 004 480 |
261 484 909 |
241 200 000 |
|
|
|
|
Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж |
10 488 459 |
|
5 276 385 |
2 577 620 |
|
|
|
7 |
|
Перекладка водоводу по вул.Архітекторів |
3 236 465 |
69,9 |
973 265 |
50 000 |
|
|
|
8 |
|
Перекладка технічно зношеної водопровідної мережі по вул.Афанасіївській |
4 797 788 |
52,6 |
2 275 500 |
500 000 |
|
|
|
9 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул.Новопролетарській |
585 062 |
|
170 000 |
170 000 |
|
|
|
10 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Першого Травня |
370 000 |
|
370 000 |
370 000 |
|
|
|
11 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул.Тернопільській |
650 000 |
|
650 000 |
650 000 |
|
|
|
12 |
|
Будівництво водопровідної мережі по просп.Тракторобудівників |
389 144 |
3,0 |
377 620 |
377 620 |
|
|
|
13 |
|
Будівництво компенсатору на водоводі в районі вул.Білогорської |
230 000 |
|
230 000 |
230 000 |
|
|
|
14 |
|
Будівництво водопропускних споруд в районі Олексіївської балки |
230 000 |
|
230 000 |
230 000 |
|
|
|
|
|
Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальних каналізацій, заходи по ліквідації підтоплення території міста |
5 112 178 |
|
4 676 985 |
2 476 209 |
|
|
|
15 |
|
Будівництво мережі госпфекальної каналізації по вул.Усурійській, вул.Бригадній, вул.Західній, пров.Батайському, пров.Довгожданому |
575 532 |
|
350 000 |
350 000 |
|
|
|
16 |
|
Будівництво мереж каналізації вздовж просп.Тракторобудівників (в районі паркової зони) |
428 186 |
11,1 |
380 470 |
380 470 |
|
|
|
17 |
|
Будівництво зливової каналізації по пров.Червоностудентському |
3 028 366 |
3,5 |
2 922 449 |
724 000 |
|
|
|
18 |
|
Будівництво зливової каналізації в районі перехрестя Салтівське шосе - просп.Тракторобудівників |
460 000 |
|
420 000 |
420 000 |
|
|
|
19 |
|
Реконструкція зливостоку по пров.Машинобудівному |
620 094 |
2,6 |
604 066 |
601 739 |
|
|
|
|
|
Будівництво, реконструкція теплових мереж |
2 062 429 |
|
1 418 400 |
1 418 400 |
|
|
|
20 |
|
Реконструкція технічно зношених теплових мереж (на території насосної станції №1 по вул.Червоножовтневій,90) |
1 462 429 |
40,6 |
868 400 |
868 400 |
|
|
|
21 |
|
Будівництво теплотраси по Салтівському шосе від МК-5206 |
600 000 |
8,3 |
550 000 |
550 000 |
|
|
|
|
|
Реконструкція доріг і інженерних об`єктів на них |
372 938 949 |
|
331 496 180 |
244 024 680 |
241 200 000 |
|
|
22 |
|
Реконструкція світлофорних об`єктів, у т.ч.: |
301 818 |
|
264 680 |
264 680 |
|
|
|
22.1 |
|
на перехресті вул.Новгородської - вул.Клочківської |
301 818 |
12,3 |
264 680 |
264 680 |
|
|
|
23 |
|
Будівництво наземного пішохідного переходу в районі вул.Джутової |
1 271 500 |
45,6 |
691 500 |
80 000 |
|
|
|
24 |
|
Реконструкція вул.Шевченка від вул.Матюшенка до просп.Московського. Перша черга. Дільниця від просп.Московського до Білгородського спуску (у т.ч. компенсація за домоволодіння, яке підлягає знесенню) |
29 975 443 |
97,3 |
800 000 |
800 000 |
|
|
|
25 |
|
Реконструкція вул.Шевченка від вул.Матюшенка до просп.Московського. Перша черга. Дільниця від Білгородського спуску до вул.Матюшенка |
41 240 188 |
21,8 |
32 240 000 |
23 300 000 |
22 620 000 |
|
|
26 |
|
Реконструкція вул.Жилярді та перехрестя з вул.Сидора Ковпака, вул.Героїв Праці і вул.Саперній |
6 500 000 |
15,4 |
5 500 000 |
5 500 000 |
4 500 000 |
|
|
27 |
|
Реконструкція вул.Пушкінської |
45 000 000 |
|
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
|
|
28 |
|
Реконструкція вул.Полтавський шлях |
50 000 000 |
|
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
|
29 |
|
Реконструкція вул.Весніна |
10 000 000 |
|
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
30 |
|
Реконструкція вул.Чкалова - Чєбишева |
5 500 000 |
|
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
|
31 |
|
Реконструкція вулиць Новгородської, Котлова, Довгалевської (з будівництвом мосту та виїздом на Окружну дорогу) |
90 000 000 |
|
90 000 000 |
12 080 000 |
12 080 000 |
|
|
32 |
|
Реконструкція просп.50-річчя ВЛКСМ |
3 400 000 |
41,2 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
33 |
|
Реконструкція з'їздів з Кузінського шляхопроводу (на вул.Муранова та вул.Ленінградську) |
5 000 000 |
4,0 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
|
34 |
|
Будівництво вул.Нової |
8 000 000 |
|
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
35 |
|
Будівництво вул.Скрипника |
25 000 000 |
|
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
|
36 |
|
Будівництво мосту по провулку Банному - Нетечінська набережна |
21 000 000 |
|
21 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
|
|
37 |
|
Реконструкція мосту через р.Уди |
12 000 000 |
|
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
|
38 |
|
Реконструкція автоматизованої системи управління дорожнім рухом |
10 000 000 |
|
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
39 |
|
Реконструкція благоустрою пішохідної зони на перехресті просп.Правди - вул.Галана |
1 750 000 |
2,9 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
|
40 |
|
Проектні роботи (реконструкція вулиць, мостів, світлофорних об'єктів) |
7 000 000 |
|
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
|
|
Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ |
15 932 000 |
|
15 696 530 |
4 100 000 |
|
|
|
41 |
|
Будівництво міського кладовища по просп.Гагаріна |
8 500 000 |
|
8 500 000 |
2 600 000 |
|
|
|
42 |
|
Будівництво колумбарних стін на кладовищі № 5 |
4 000 000 |
|
4 000 000 |
700 000 |
|
|
|
43 |
|
Будівництво колумбарних стін на території крематорію |
3 000 000 |
|
3 000 000 |
630 000 |
|
|
|
44 |
|
Будівництво чотирьох свердловин Дергачівського полігону ТПВ |
432 000 |
|
196 530 |
170 000 |
|
|
|
|
|
Будівництво та реконструкція газопровідних та інших інженерних мереж |
1 790 000 |
|
1 740 000 |
1 740 000 |
|
|
|
45 |
|
Будівництво газопроводу по вул.Сіриковській та Ніжинській |
400 000 |
|
400 000 |
400 000 |
|
|
|
46 |
|
Перекладка газопроводу низького тиску по вул.Новоолександрівській - вул.Омській |
80 000 |
|
80 000 |
80 000 |
|
|
|
47 |
|
Будівництво трансформаторної підстанції в районі парку Перемоги та благоустрій прилягаючої території |
660 000 |
7,6 |
610 000 |
610 000 |
|
|
|
48 |
|
Будівництво мереж електрозабезпечення в районі парку Перемоги по просп.Тракторобудівників |
650 000 |
|
650 000 |
650 000 |
|
|
|
49 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію приміщень притулку для тварин |
1 700 000 |
|
1 700 000 |
148 000 |
|
|
|
50 |
|
Проектні роботи майбутніх років |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
|
|
080 |
Департамент житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради |
216 520 000 |
|
202 000 000 |
202 000 000 |
192 000 000 |
|
|
51 |
|
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення |
24 520 000 |
59,2 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
|
52 |
|
Будівництво когенераційної станції на базі районної котельні Салтівського житлового масиву, проведення комплексної реконструкції інженерних комунікацій в будинках житлових мікрорайонів Олексіївки та Салтівського житлового масиву |
45 000 000 |
|
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
|
|
53 |
|
Реконструкція житлового фонду комунальної власності Салтівського житлового масиву |
130 000 000 |
|
130 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
|
|
54 |
|
Реконструкція повітродувної станції комплексу біологічного очищення стічних вод «Диканьовський» |
17 000 000 |
|
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
|
|
|
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
808 358 000 |
|
417 758 000 |
89 800 000 |
|
74 600 000 |
|
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
808 358 000 |
|
417 758 000 |
89 800 000 |
|
74 600 000 |
|
55 |
|
Дольова участь у будівництві третьої черги метрополітену на дільниці від станції метро «23 Серпня» до станції метро «Проспект Перемоги» (у т.ч. проектні роботи на об'єктах майбутніх років) |
808 358 000 |
48,3 |
417 758 000 |
89 800 000 |
|
74 600 000 |
|
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
76 369 400 |
71 800 000 |
|
|
|
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
|
|
|
4 569 400 |
|
|
|
56 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова |
|
|
|
4 569 400 |
|
|
|
|
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
|
|
71 800 000 |
71 800 000 |
|
|
57 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова (придбання спецмашин та механізмів для утримання доріг та проведення ремонтних робіт) |
|
|
|
71 800 000 |
71 800 000 |
|
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету та фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 8
до рішення 18 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 23.01.2008 р. № 01/08
Перелік державних та міських галузевих програм по міському бюджету міста Харкова
на 2008 рік
грн.
КВК |
Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||
КТКВ |
Найменування програми |
Сумма |
Найменування програми |
Сумма |
Сума |
|
001 |
Харківська міська рада |
|
2 470 836 |
|
12 000 000 |
14 470 836 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 роки |
151 000 |
|
|
151 000 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Програма підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів та депутатів Харківської міської ради на 2006-2010 роки |
19 836 |
|
|
19 836 |
120201 |
Періодичні видання (газети та журнали) |
Комплексна цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підпріємства «Газета «Харьковские известия» Харківської міської ради» на 2008 рік |
2 300 000 |
|
|
2 300 000 |
240900 |
Цільови фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
|
|
Програма інформатизації міста Харкова на 2008 рік |
12 000 000 |
12 000 000 |
020 |
Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
|
12 580 523 |
|
0 |
12 580 523 |
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Обдарована молодь» на 2007-2010 роки |
1 677 000 |
|
|
1 677 000 |
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Комп'ютерізація та інформатизація закладів освіти м.Харкова 2006-2008 роки» |
3 600 000 |
|
|
3 600 000 |
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти міста Харкова на 2007-2010 роки» |
7 303 523 |
|
|
7 303 523 |
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
|
22 552 900 |
|
4 569 400 |
27 122 300 |
|
|
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2007-2010 роки» |
22 552 900 |
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2007-2010 роки» |
4 569 400 |
27 122 300 |
080101 |
Лікарні |
|
18 748 900 |
|
|
18 748 900 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
|
70 000 |
|
|
70 000 |
080203 |
Пологові будинки |
|
2 084 000 |
|
|
2 084 000 |
081009 |
Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет |
|
1 650 000 |
|
|
1 650 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
4 569 400 |
4 569 400 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
|
5 000 000 |
|
0 |
5 000 000 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення |
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харкова на 2007-2010 роки |
5 000 000 |
|
|
5 000 000 |
060 |
Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради |
|
776 900 |
|
0 |
776 900 |
090802 |
Інші програми соціального захисту неповнолітніх |
Програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності на 2008-2010р.р» |
171 400 |
|
|
171 400 |
|
|
Комплексна програма «Молодь Харкова» на 2007-2008 роки» |
405 500 |
|
0 |
405 500 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
|
54 800 |
|
|
54 800 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
|
274 000 |
|
|
274 000 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
|
76 700 |
|
|
76 700 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м.Харкова на 2008 рік |
200 000 |
|
|
200 000 |
063 |
Управління житлового господарства Департаменту житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради |
|
50 347 200 |
|
5 626 800 |
55 974 000 |
|
|
«Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2003-2010р.р.» |
47 648 000 |
«Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2003-2010р.р.» |
5 626 800 |
53 274 800 |
100101 |
Житлово-експлуатацiйне господарство |
|
34 082 200 |
|
|
34 082 200 |
100102 |
Капiтальний ремонт житлового фонду мiсцевих органiв влади |
|
10 200 000 |
|
|
10 200 000 |
100105 |
Видатки на утримання об`єктiв соцiальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власностi |
|
1 765 800 |
|
|
1 765 800 |
100203 |
Благоустрiй мiст, сіл, селищ |
|
1 000 000 |
|
|
1 000 000 |
100301 |
Збiр та вивезення смiття i вiдходiв, експлуатацiя каналiзацiйних систем |
|
600 000 |
|
|
600 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
|
|
|
5 626 800 |
5 626 800 |
100101 |
Житлово-експлуатацiйне господарство |
«Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові» |
2 699 200 |
|
|
2 699 200 |
075 |
Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
|
100 000 |
|
0 |
100 000 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
Комплексна Програма підтримки розвитку малого підприємництва у м.Харкові на 2007-2008роки |
100 000 |
|
|
100 000 |
080 |
Департамент житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради |
|
34 735 000 |
|
204 876 700 |
239 561 700 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2003-2010 роки |
34 435 000 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2003-2010 роки |
2 826 700 |
37 261 700 |
100203 |
Благоустрiй мiст, сіл, селищ |
|
34 185 000 |
|
|
34 185 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
826 700 |
826 700 |
240900 |
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
|
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
250404 |
Іншi видатки |
|
250 000 |
|
|
250 000 |
|
|
Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м.Харкові на 2007-2012 роки |
300 000 |
|
|
300 000 |
100203 |
Благоустрiй мiст, сіл, селищ |
|
300 000 |
|
|
300 000 |
150101 |
Капiтальнi вкладення |
|
|
Програма економічного і соціального розвитку м.Харкова на 2008 рік» |
202 000 000 |
202 000 000 |
110 |
Управління культури Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
|
11 962 000 |
|
0 |
11 962 000 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву |
Програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2008 рік |
3 638 400 |
|
|
3 638 400 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва |
Програма «Корпоративна мережа міських масових бібліотек на 2008 рік» |
65 000 |
|
|
65 000 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів культури міста Харкова на 2008 рік» |
2 255 800 |
|
|
2 255 800 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
Програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2008 рік |
6 002 800 |
|
|
6 002 800 |
150 |
Управління фізичної культури та спорту Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
|
4 819 600 |
|
0 |
4 819 600 |
|
|
Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Харкові на 2006-2011 роки |
4 819 600 |
|
0 |
4 819 600 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
|
318 100 |
|
|
318 100 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
|
2 824 000 |
|
|
2 824 000 |
130112 |
Інші видатки |
|
1 677 500 |
|
|
1 677 500 |
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
|
38 468 800 |
|
2 000 000 |
40 468 800 |
|
|
Програма розвитку міського електротранспорту м.Харкова на 2008-2015 роки |
38 468 800 |
Програма розвитку міського електротранспорту м.Харкова на 2008-2015 роки |
2 000 000 |
40 468 800 |
170603 |
Інші заходи у сфері електротранспорту |
|
38 468 800 |
|
|
38 468 800 |
240900 |
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
|
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
190 |
Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
|
3 500 000 |
|
0 |
3 500 000 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
Програма по реалізації рішень генерального плану м.Харкова до 2026р. на період до 2015 року |
1 500 000 |
|
|
1 500 000 |
180109 |
Програма стабiлiзацiї та соціально-економічного розвитку територій |
Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2010 роки |
2 000 000 |
|
|
2 000 000 |
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
39 340 000 |
|
103 551 000 |
142 891 000 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2003-2010 роки |
39 340 000 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2003-2010 роки |
103 551 000 |
142 891 000 |
100203 |
Благоустрiй мiст, сіл, селищ |
|
39 340 000 |
|
31 751 000 |
71 091 000 |
180409 |
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
71 800 000 |
71 800 000 |
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
11 625 000 |
|
361 378 000 |
378 003 000 |
150101 |
Капітальні вкладення |
|
|
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2007-2010 роки» |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2003-2010 роки |
16 000 000 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2003-2010 роки |
130 000 |
16 130 000 |
100203 |
Благоустрiй мiст, сіл, селищ |
|
16 000 000 |
|
|
16 000 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
130 000 |
130 000 |
|
|
Програма економічного і соціального розвитку м.Харкова на 2008 рік |
625 000 |
Програма економічного і соціального розвитку м.Харкова на 2008 рік |
356 100 000 |
356 725 000 |
150101 |
Капiтальнi вкладення |
|
|
|
266 300 000 |
266 300 000 |
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
89 800 000 |
89 800 000 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
|
625 000 |
|
|
625 000 |
|
|
|
|
Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м.Харкові на 2007-2012 роки |
148 000 |
148 000 |
150101 |
Капітальні вкладення |
|
|
|
148 000 |
148 000 |
230 |
Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради |
|
35 821 100 |
|
0 |
35 821 100 |
|
|
Програма економічного і соціального розвитку м.Харкова на 2008 рік |
35 821 100 |
|
0 |
35 821 100 |
180410 |
Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю |
|
6 696 100 |
|
|
6 696 100 |
230100 |
Обслуговування внутрiшнього боргу |
|
5 360 000 |
|
|
5 360 000 |
230200 |
Обслуговування зовнішнього боргу |
|
23 765 000 |
|
|
23 765 000 |
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
|
2 775 720 |
|
0 |
4 051 440 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м.Харкові на 2006-2010 роки |
1 500 000 |
|
|
1 500 000 |
210110 |
Заходи з організації рятування на водах |
Комплексна програма запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 роки |
1 275 720 |
|
|
1 275 720 |
240 |
Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
|
400 000 |
|
0 |
400 000 |
250404 |
Іншi видатки |
Програма економічного і соціального розвитку м.Харкова на 2008 рік |
400 000 |
|
|
400 000 |
|
ВСЬОГО |
|
282 275 579 |
|
693 951 900 |
976 227 479 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету та фінансів Т.Д. Таукешева