УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
24 сесія 5 скликання
РІШЕННЯ
Від 03.07.2008 р. № 190/08
м. Харків
Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
На підставі висновку Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 01.07.2008 р. № 2-07/3-163 про стан виконання показників міського бюджету міста Харкова за 1 півріччя 2008 року, ст. ст. 23, 78 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік» (зі змінами) такі зміни:
1.1. Викласти пункт 1 рішення у новій редакції:
«1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2008 рік у сумі 2701081,6 тис. грн., у тому числі субвенції з державного та обласного бюджетів в сумі 714388,6 тис. грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 2297229,0 тис. грн., спеціального фонду бюджету 403852,6 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку - 305549,4 тис. грн. та цільові фонди міської ради - 22583,5 тис. грн. (додаток № 1).».
1.2. Викласти пункт 2 рішення у новій редакції:
«2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2008 рік у сумі 3245605,2 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 2386252,6 тис. грн. та видатків спеціального фонду - 859352,6 тис. грн. за функціональною (додаток № 2) та відомчою (додаток № 3) структурою бюджету.».
1.3. В абзаці першому пункту 4 рішення цифри «1373235,2» замінити на цифри «1382973,6».
1.4. В підпункті 4.4 пункту 4 рішення цифри «742983,0» замінити на цифри «752721,4».
1.5. Викласти абзац перший пункту 6 рішення у новій редакції:
«Встановити граничний розмір дефіциту міського бюджету м. Харкова на 2008 рік в сумі 594023,7 тис. грн., в тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду міського бюджету м. Харкова в сумі 89023,7 тис. грн. за рахунок вільного залишку бюджетних коштів та граничний розмір дефіциту спеціального фонду міського бюджету м. Харкова у частині бюджету розвитку в сумі 505000,0 тис. грн. за рахунок здійснення внутрішнього запозичення (додаток № 5).».
1.6. Викласти пункт 11 рішення у новій редакції:
«11. Затвердити в складі видатків міського бюджету міста Харкова кошти на реалізацію державних та міських галузевих програм на загальну суму 1335994,2 тис. грн. (додаток № 8).».
1.7. Викласти додатки №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 до цього рішення у новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова М.М. Добкін
Додаток № 1
до рішення 24 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 03.07.2008 р. № 190/08
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2008 рік
(грн.)
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
Разом |
У т. ч. бюджет розвитку |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
10000000 |
Податкові надходження |
1 565 422 900 |
31 751 000 |
X |
1 597 173 900 |
11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
1 311 743 100 |
X |
X |
1 311 743 100 |
11010000 |
Податок з доходів фізичних осіб |
1 300 555 700 |
X |
X |
1 300 555 700 |
11010100 |
Податок з доходів найманих працівників |
1 170 498 600 |
X |
X |
1 170 498 600 |
11010200 |
Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності |
7 363 500 |
X |
X |
7 363 500 |
11010300 |
Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті |
11 758 200 |
X |
X |
11 758 200 |
11010400 |
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю |
15 076 600 |
X |
X |
15 076 600 |
11010600 |
Податок з доходів фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, і виграшів в азартні ігри |
206 000 |
X |
X |
206 000 |
11010700 |
Податок з доходів фізичних осіб - нерезидентів |
1 536 300 |
X |
X |
1 536 300 |
11010800 |
Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу |
56 888 100 |
X |
X |
56 888 100 |
11011100 |
Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності |
19 941 300 |
X |
X |
19 941 300 |
11011200 |
Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) |
16 579 900 |
X |
X |
16 579 900 |
11011300 |
Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) |
337 200 |
X |
X |
337 200 |
11011400 |
Податок з доходів фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав |
370 000 |
X |
X |
370 000 |
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
11 187 400 |
X |
X |
11 187 400 |
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
11 187 400 |
X |
X |
11 187 400 |
12000000 |
Податки на власність |
X |
31 751 000 |
X |
31 751 000 |
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
X |
31 751 000 |
X |
31 751 000 |
12020100 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) |
X |
11 654 200 |
X |
11 654 200 |
12020200 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян) |
X |
20 090 200 |
X |
20 090 200 |
12020400 |
Податок з власників водних транспортних засобів |
X |
6 600 |
X |
6 600 |
13000000 |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
203 392 600 |
X |
X |
203 392 600 |
13050000 |
Плата за землю |
203 392 600 |
X |
X |
203 392 600 |
13050100 |
Земельний податок з юридичних осіб |
32 708 300 |
X |
X |
32 708 300 |
13050200 |
Орендна плата з юридичних осіб |
152 643 900 |
X |
X |
152 643 900 |
13050500 |
Орендна плата з фізичних осіб |
18 040 400 |
X |
X |
18 040 400 |
14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
1 510 500 |
X |
X |
1 510 500 |
14060300 |
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
1 200 000 |
X |
X |
1 200 000 |
14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
310 500 |
X |
X |
310 500 |
14070200 |
Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами |
310 500 |
X |
X |
310 500 |
16000000 |
Інші податки |
48 776 700 |
X |
X |
48 776 700 |
16010000 |
Місцеві податки і збори |
48 776 700 |
X |
X |
48 776 700 |
16010100 |
Податок з реклами |
113 200 |
X |
X |
113 200 |
16010200 |
Комунальний податок |
3 249 200 |
X |
X |
3 249 200 |
16010400 |
Збір за припаркування автотранспорту |
1 001 500 |
X |
X |
1 001 500 |
16010500 |
Ринковий збір |
42 300 000 |
X |
X |
42 300 000 |
16011100 |
Збір за право використання місцевої символіки |
200 |
X |
X |
200 |
16011300 |
Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей |
15 200 |
X |
X |
15 200 |
16011500 |
Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг |
2 097 400 |
X |
X |
2 097 400 |
20000000 |
Неподаткові надходження |
70 776 300 |
15 927 200 |
17 400 |
86 703 500 |
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
24 031 200 |
X |
X |
24 031 200 |
21040000 |
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних залишків бюджетних коштів |
24 000 000 |
X |
X |
24 000 000 |
21080000 |
Інші надходження |
31 200 |
X |
X |
31 200 |
21081100 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
31 200 |
X |
X |
31 200 |
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу |
45 285 700 |
X |
X |
45 285 700 |
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
15 500 |
X |
X |
15 500 |
22080000 |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна |
44 520 000 |
X |
X |
44 520 000 |
22080400 |
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що знаходиться у комунальній власності |
44 520 000 |
X |
X |
44 520 000 |
22090000 |
Державне мито |
750 200 |
X |
X |
750 200 |
22090100 |
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
750 200 |
X |
X |
750 200 |
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
1 459 400 |
17 400 |
17 400 |
1 476 800 |
24030000 |
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності |
300 |
X |
X |
300 |
24060000 |
Інші надходження |
1 459 100 |
X |
X |
1 459 100 |
24060300 |
Інші надходження |
1 459 100 |
X |
X |
1 459 100 |
24110000 |
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій |
X |
17 400 |
17 400 |
17 400 |
24110600 |
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів |
X |
17 400 |
17 400 |
17 400 |
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
X |
15 909 800 |
X |
15 909 800 |
30000000 |
Доходи від операцій з капіталом |
100 |
201 786 800 |
201 786 800 |
201 786 900 |
31000000 |
Надходження від продажу основного капіталу |
100 |
101 786 800 |
101 786 800 |
101 786 900 |
31020000 |
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
100 |
X |
X |
100 |
31030000 |
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності |
X |
101 786 800 |
101 786 800 |
101 786 800 |
33000000 |
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів |
X |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
33010000 |
Надходження від продажу землі |
X |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
33010100 |
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності |
X |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
40000000 |
Офіційні трансферти |
661 029 670 |
131 804 100 |
103 745 200 |
792 833 770 |
41000000 |
Від органів державного управління |
661 029 670 |
53 358 900 |
25 300 000 |
714 388 570 |
41030000 |
Субвенції |
661 029 670 |
53 358 900 |
25 300 000 |
714 388 570 |
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
280 799 000 |
X |
X |
280 799 000 |
41030700 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
8 054 500 |
X |
X |
8 054 500 |
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
234 789 500 |
X |
X |
234 789 500 |
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
45 230 575 |
X |
X |
45 230 575 |
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
277 000 |
X |
X |
277 000 |
41032300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів |
6 793 500 |
X |
X |
6 793 500 |
41033800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток |
17 000 000 |
X |
X |
17 000 000 |
41034000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
49 600 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
74 600 000 |
41034900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів |
Х |
18 058 900 |
Х |
18 058 900 |
41035000 |
Інші субвенції |
9 330 236 |
300 000 |
300 000 |
9 630 236 |
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
397 359 |
Х |
Х |
397 359 |
41036000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність |
3 758 000 |
Х |
Х |
3 758 000 |
41037100 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) |
5 000 000 |
10 000 000 |
Х |
15 000 000 |
43000000 |
З іншої частини бюджету |
Х |
78 445 200 |
78 445 200 |
78 445 200 |
43010000 |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
Х |
78 445 200 |
78 445 200 |
78 445 200 |
50000000 |
Цільові фонди |
X |
22 583 500 |
X |
22 583 500 |
50080000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
X |
956 700 |
X |
956 700 |
50080200 |
Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища |
X |
891 700 |
X |
891 700 |
50080300 |
Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами |
X |
65 000 |
X |
65 000 |
50110000 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
X |
21 626 800 |
X |
21 626 800 |
|
Всього доходів |
2 297 228 970 |
403 852 600 |
305 549 400 |
2 701 081 570 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 2
до рішення 24 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 03.07.2008 р. № 190/08
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2008 рік за функціональною структурою
(грн.)
Код КТВК |
Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
||||||||||||||
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
нерозподілені видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
в тому числі бюджет розвитку |
РАЗОМ |
|||||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
||||||||||||||
010000 |
Державне управління |
70 746 986 |
69 310 586 |
40304289 |
3 562 062 |
1436 400 |
|
524 900 |
449 900 |
|
|
75 000 |
|
71271886 |
|||
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
70 746 986 |
69 310 586 |
40304 289 |
3 562 062 |
1436 400 |
|
524 900 |
449 900 |
|
|
75 000 |
|
71271 886 |
|||
070000 |
Освіта |
36 646 970 |
18 661 647 |
6 985 413 |
1 741 649 |
17985323 |
|
1 298 300 |
1 220 300 |
715 897 |
47 599 |
78 000 |
|
37945270 |
|||
070201 |
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
2 098 789 |
2 098 789 |
1 375 057 |
191 630 |
|
|
400 500 |
399 500 |
251 697 |
28 299 |
1 000 |
|
2 499 289 |
|||
070301 |
Загальноосвітні школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
2 623 248 |
2 423 248 |
1 065 957 |
392 660 |
200 000 |
|
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
2 643 248 |
|||
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
4 249 493 |
3 999 493 |
1 644 929 |
505 650 |
250 000 |
|
93 000 |
28 000 |
|
|
65 000 |
|
4 342 493 |
|||
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
4 513 241 |
4 213 241 |
2 459 180 |
632 861 |
300 000 |
|
784 800 |
772 800 |
464 200 |
19 300 |
12 000 |
|
5 298 041 |
|||
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
858 516 |
858 516 |
440 290 |
18 848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
858 516 |
|||
070807 |
Інші освітні програми |
22 023 723 |
4 788 400 |
|
|
17235323 |
|
|
|
|
|
|
|
22023723 |
|||
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
198 800 |
198 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
198 800 |
|||
070809 |
Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
81 160 |
81 160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 160 |
|||
080000 |
Охорона здоров'я |
311278754 |
269 192 754 |
137266800 |
23 259 265 |
42086000 |
|
12 985 100 |
7 633 700 |
1 182 900 |
80 100 |
5 351 400 |
|
324263854 |
|||
080101 |
Лікарні |
227245 961 |
187 877 961 |
97053 600 |
16 871 476 |
39368000 |
|
9 224 000 |
5 590 800 |
870 300 |
62 300 |
3 633 200 |
|
236469961 |
|||
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
20 965 455 |
20 595 455 |
11649 300 |
1 657 617 |
370 000 |
|
560 700 |
520 700 |
229 600 |
6 700 |
40 000 |
|
21526 155 |
|||
080203 |
Пологові будинки |
47 983 476 |
45 635 476 |
26239 900 |
4 635 546 |
2348 000 |
|
2 896 800 |
1 253 600 |
2 300 |
4 900 |
1 643 200 |
|
50880276 |
|||
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
3 820 176 |
3 820 176 |
2 149 600 |
90 776 |
|
|
303 600 |
268 600 |
80 700 |
6 200 |
35 000 |
|
4 123 776 |
|||
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
283 450 |
283 450 |
174 400 |
3 850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
283 450 |
|||
081009 |
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
10 980 236 |
10 980 236 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10980 236 |
|||
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
23 178 559 |
22 353 159 |
1 298 500 |
147 772 |
825 400 |
|
425 700 |
425 700 |
173 473 |
103 900 |
|
|
23604259 |
|||
090209 |
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою |
1 893 268 |
1 893 268 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 893 268 |
|||
090214 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку |
7 800 000 |
7 800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 800 000 |
|||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки) |
8 823 660 |
8 823 660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 823 660 |
|||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
709 320 |
709 320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
709 320 |
|||
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей |
171 400 |
171 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
531 100 |
416 100 |
244 300 |
25 200 |
115 000 |
|
|
|
|
|
|
|
531 100 |
|||
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
54 800 |
54 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 800 |
|||
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
274 000 |
274 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
274 000 |
|||
091106 |
Інші видатки |
1 054 889 |
389 889 |
141 700 |
|
665 000 |
|
425 700 |
425 700 |
173 473 |
103 900 |
|
|
1 480 589 |
|||
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
76 700 |
76 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 700 |
|||
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
94 300 |
94 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 300 |
|||
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів |
1 160 372 |
1 114 972 |
623 100 |
83 872 |
45 400 |
|
|
|
|
|
|
|
1 160 372 |
|||
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
534 750 |
534 750 |
289 400 |
38 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
534 750 |
|||
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
261817 256 |
168 422 106 |
|
39 310 200 |
93395150 |
|
43 099 800 |
35 551 000 |
|
32 300 000 |
7 548 800 |
|
304917056 |
|||
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
70 008 900 |
66 008 900 |
|
879 200 |
4 000000 |
|
|
|
|
|
|
|
70 008900 |
|||
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
26 982 000 |
150 000 |
|
|
26832000 |
|
|
|
|
|
|
|
26982000 |
|||
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
3 758 000 |
|
|
|
3 758000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 758 000 |
|||
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
1 493 300 |
|
|
|
1 493300 |
|
4 977 300 |
|
|
|
4 977 300 |
|
6 470 600 |
|||
100203 |
Теплові мережі |
1493300 |
|
|
|
1493300 |
|
4977300 |
|
|
|
4977300 |
|
6470600 |
|||
100203 |
Благоустрій міста |
150 643606 |
97 703 206 |
|
38 431 000 |
52940400 |
|
35 551 000 |
35 551 000 |
|
32 300 000 |
|
|
186194606 |
|||
100208 |
Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та |
771 450 |
|
|
|
771 450 |
|
2 571 500 |
|
|
|
2 571 500 |
|
3 342 950 |
|||
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
5 100 000 |
4 500 000 |
|
|
600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
5 100 000 |
|||
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства |
3 000 000 |
|
|
|
3 000000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 000 000 |
|||
110000 |
Культура і мистецтво |
22 738 989 |
15 657 089 |
3 775 500 |
329 801 |
7 081900 |
|
414 100 |
414 100 |
291 600 |
|
|
|
23 153089 |
|||
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки) |
3 638 400 |
3 638 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 638 400 |
|||
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
4 400 600 |
63 700 |
|
|
4 336900 |
|
|
|
|
|
|
|
4 400 600 |
|||
101201 |
Бібліотеки |
505 700 |
505 700 |
339 900 |
12 200 |
|
|
15 000 |
15 000 |
|
|
|
|
520 700 |
|||
110202 |
Музеї і виставки |
1 186 028 |
1 126 028 |
583 800 |
103 800 |
60 000 |
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
1 188 028 |
|||
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
589 300 |
589 300 |
398 400 |
2 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
589 300 |
|||
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
3 639 561 |
3 639 561 |
2 453 400 |
211 501 |
|
|
397 100 |
397 100 |
291 600 |
|
|
|
4 036 661 |
|||
110206 |
Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
21 600 |
21 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 600 |
|||
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
8 757 800 |
6 072 800 |
|
|
2 685000 |
|
|
|
|
|
|
|
8 757 800 |
|||
120000 |
Засоби масової інформації |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 300 000 |
|||
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 300 000 |
|||
130000 |
Фізична культура і спорт |
17 506 378 |
15 739 478 |
5 309 826 |
2 222 959 |
1 766900 |
|
261 700 |
231 000 |
68 600 |
30 700 |
30 700 |
|
17 768078 |
|||
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
418 100 |
418 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
418 100 |
|||
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
12 586 778 |
10 819 878 |
5 309 826 |
2 222 959 |
1 766900 |
|
261 700 |
231 000 |
68 600 |
30 700 |
30 700 |
|
12 848478 |
|||
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 824 000 |
2 824 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 824 000 |
|||
130112 |
Інші видатки |
1 677 500 |
1 677 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 677 500 |
|||
150000 |
Будівництво |
3 725 000 |
|
|
|
3 725000 |
|
673 245100 |
|
|
|
673245100 |
662735000 |
676970100 |
|||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
575 390600 |
|
|
|
575390600 |
564880500 |
575390600 |
|||
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов`язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
|
|
|
8 054 500 |
|
|
|
8 054 500 |
8 054 500 |
8 054 500 |
|||
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
|
|
|
89 800 000 |
|
|
|
89 800000 |
89 800000 |
89 800000 |
|||
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
3 725 000 |
|
|
|
3 725000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 725 000 |
|||
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
123 406107 |
97 437 307 |
|
|
25968800 |
|
10 000 000 |
|
|
|
10 000000 |
|
133406107 |
|||
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 387 627 |
1 387 627 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 387 627 |
|||
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
11 347 600 |
11 347 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11347 600 |
|||
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
18 602 080 |
18 602 080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 602080 |
|||
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
92 068 800 |
66 100 000 |
|
|
25968800 |
|
10 000 000 |
|
|
|
10 000000 |
|
102068800 |
|||
180000 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю |
14 526 936 |
12 545 936 |
|
|
1 981000 |
|
94 514 400 |
|
|
|
94 514400 |
94 514 00 |
109041336 |
|||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
7 170 836 |
5 239 836 |
|
|
1 931000 |
|
|
|
|
|
|
|
5 239 836 |
|||
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
660 000 |
610 000 |
|
|
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
660 000 |
|||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
94 514 400 |
|
|
|
94 514400 |
94 514400 |
94 514400 |
|||
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
6 696 100 |
6 696 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 696 100 |
|||
210000 |
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
1 275 720 |
940 720 |
618 120 |
21 000 |
335 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 275 720 |
|||
210110 |
Заходи з організації рятування на водах |
1 275 720 |
940 720 |
618 120 |
21 000 |
335 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 275 720 |
|||
230000 |
Обслуговування боргу |
29 185 000 |
29 185 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29185 000 |
|||
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
29 185 000 |
29 185 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 185000 |
|||
240000 |
Цільові фонди |
|
|
|
|
|
|
22 583 500 |
6 760 000 |
|
|
15 823500 |
|
22 583500 |
|||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
956 700 |
260 000 |
|
|
696 700 |
|
956 700 |
|||
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
21 626 800 |
6 500 000 |
|
|
15 126800 |
|
21 626800 |
|||
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
84 946 434 |
1 918 640 |
|
|
79015994 |
4 011 800 |
|
|
|
|
|
|
84946434 |
|||
250102 |
Резервний фонд |
4 011 800 |
|
|
|
|
4 011 800 |
|
|
|
|
|
|
4 011 800 |
|||
250404 |
Інші видатки |
2 489 434 |
1 918 640 |
|
|
570 794 |
|
|
|
|
|
|
|
2 489 434 |
|||
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
78 445 200 |
|
|
|
78445200 |
|
|
|
|
|
|
|
78445200 |
|||
|
Разом видатків |
1003279089 |
723 664 422 |
195558448 |
70 594 708 |
275602867 |
4 011 800 |
859352 600 |
52 685 700 |
2 432 470 |
32 562 299 |
806666900 |
757249400 |
1862631689 |
|||
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
98 087 300 |
98 087 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98087300 |
|||
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком № 4) |
752721357 |
752721357 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
752721357 |
|||
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком № 4) |
280799000 |
280 799 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280799000 |
|||
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком № 4) |
234789500 |
234 789 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
234789500 |
|||
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком № 4) |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 200 000 |
|||
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком № 4) |
277 000 |
277 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277 000 |
|||
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» (згідно з додатком № 4) |
6 690 740 |
6 690 740 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 690 740 |
|||
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у реконструкції оглядової башти пам`ятки архітектури ХІХ століття - будівлі пожежної частини по вул. Полтавський шлях, 50) (згідно з додатком № 4) |
200 000 |
|
|
|
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
|||
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (співфінансування на виконання Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства за напрямом «Модернізація систем теплозабезпечення житлових будинків») (згідно з додатком № 10) |
4 311 300 |
|
|
|
4 311300 |
|
|
|
|
|
|
|
4 311 300 |
|||
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком № 4) |
397 359 |
397 359 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
397 359 |
|||
250323 |
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) (згідно з додатком № 4) |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
|||
|
Всього видатків |
2386252645 |
2102126678 |
195558448 |
70 594 708 |
280114167 |
4 011 800 |
859352600 |
52 685 700 |
2 432 470 |
32 562 299 |
806666900 |
757249400 |
3245605245 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 3
до рішення 24 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 03.07.2008 р. № 190/08
Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2008 рік за головними розпорядниками коштів
(грн.)
Код головного розпорядника коштів ----------Код КТВК |
Назва головного розпорядника коштів ----------------------------Назва КТВК |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
||||||||||
ВСЬОГО |
споживання |
з них: |
розвитку |
нерозподілені видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
споживання |
з них: |
розвитку |
в тому числі бюджет розвитку |
|||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
|||||||||||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
|||||||||||||
001 |
Харківська міська рада |
26 639 178 |
26 157 178 |
10554864 |
2 189 145 |
482 000 |
|
12 000 000 |
6 500 000 |
|
|
5 500 000 |
|
38 639 178 |
010116 |
Утримання апарату |
22 327 382 |
21 877 382 |
10 554864 |
2 189 145 |
450 000 |
|
|
|
|
|
|
|
22 327 382 |
090412 |
Інші видатки на |
709 320 |
709 320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
709 320 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 300 000 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів і депутатів Харківської міської ради на 2006-2010 р.р.) |
19 836 |
19 836 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 836 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Міська програма підтримки архівної справи на 2008-2010 р.р.) |
151 000 |
119 000 |
|
|
32 000 |
|
|
|
|
|
|
|
151 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
12 000 000 |
6 500 000 |
|
|
5 500 000 |
|
12 000 000 |
250404 |
Інші видатки (Прийом іноземних делегацій) |
879 740 |
879 740 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
879 740 |
250404 |
Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України та громад, асоціації фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст», Міжнародної Асоціації «Поріднені міста» |
251 900 |
251 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
251 900 |
020 |
Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
37 912 884 |
19 917 561 |
7 720 811 |
1 919 149 |
17995323 |
|
1 298 300 |
1 220 300 |
715 897 |
47 599 |
78 000 |
|
39 211 184 |
010116 |
Утримання апарату |
1 265 914 |
1 255 914 |
735 398 |
177 500 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 265 914 |
070201 |
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
2 098 789 |
2 098 789 |
1 375 057 |
191 630 |
|
|
400 500 |
399 500 |
251 697 |
28 299 |
1 000 |
|
2 499 289 |
070301 |
Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
2 623 248 |
2 423 248 |
1 065 957 |
392 660 |
200 000 |
|
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
2 643 248 |
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
4 249 493 |
3 999 493 |
1 644 929 |
505 650 |
250 000 |
|
93 000 |
28 000 |
|
|
65 000 |
|
4 342 493 |
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
4 513 241 |
4 213 241 |
2 459 180 |
632 861 |
300 000 |
|
784 800 |
772 800 |
464 200 |
19 300 |
12 000 |
|
5 298 041 |
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
858 516 |
858 516 |
440 290 |
18 848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
858 516 |
070807 |
Інші освітні програми |
22 023 723 |
4 788 400 |
|
|
17235323 |
|
|
|
|
|
|
|
22 023 723 |
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
198 800 |
198 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
198 800 |
070809 |
Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
81 160 |
81 160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 160 |
030 |
Департамент охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
704 454 |
684 454 |
361 148 |
|
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
704 454 |
010116 |
Утримання апарату |
704 454 |
684 454 |
361 148 |
|
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
704 454 |
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
315991193 |
270 848 793 |
138208604 |
23 457 365 |
45142400 |
|
19 114 500 |
7 633 700 |
1 182 900 |
80 100 |
11480800 |
6 129 400 |
335105693 |
010116 |
Утримання апарату |
1 712 439 |
1 656 039 |
941 804 |
198 100 |
56 400 |
|
|
|
|
|
|
|
1 712 439 |
080101 |
Лікарні |
227245961 |
187 877 961 |
97 053600 |
16 871 476 |
39368000 |
|
9 224 000 |
5 590 800 |
870 300 |
62 300 |
3 633 200 |
|
236469961 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
20 965 455 |
20 595 455 |
11 649300 |
1 657 617 |
370 000 |
|
560 700 |
520 700 |
229 600 |
6 700 |
40 000 |
|
21 526 155 |
080203 |
Пологові будинки |
47 983 476 |
45 635 476 |
26 239900 |
4 635 546 |
2 348 000 |
|
2 896 800 |
1 253 600 |
2 300 |
4 900 |
1 643 200 |
|
50 880 276 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
3 820 176 |
3 820 176 |
2 149 600 |
90 776 |
|
|
303 600 |
268 600 |
80 700 |
6 200 |
35 000 |
|
4 123 776 |
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
283 450 |
283 450 |
174 400 |
3 850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
283 450 |
081009 |
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
10 980 236 |
10 980 236 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 980 236 |
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування) |
3 000 000 |
|
|
|
3 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 000 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
6 129 400 |
|
|
|
6 129 400 |
6 129 400 |
6 129 400 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
14 656 092 |
14 585 692 |
2 196 597 |
315 272 |
70 400 |
|
|
|
|
|
|
|
14 656 092 |
010116 |
Утримання апарату |
2 149 742 |
2 124 742 |
1 284 097 |
192 700 |
25 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 149 742 |
090209 |
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою |
1 893 268 |
1 893 268 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 893 268 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 рік») |
8 823 660 |
8 823 660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 823 660 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
94 300 |
94 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 300 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
1 160 372 |
1 114 972 |
623 100 |
83 872 |
45 400 |
|
|
|
|
|
|
|
1 160 372 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
534 750 |
534 750 |
289 400 |
38 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
534 750 |
060 |
Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради |
4 600 057 |
3 770 057 |
1 645 446 |
286 500 |
830 000 |
|
425 700 |
425 700 |
173 473 |
103 900 |
|
|
5 025 757 |
010116 |
Утримання апарату |
2 237 168 |
2 187 168 |
1 259 446 |
261 300 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 237 168 |
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей |
171 400 |
171 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
171 400 |
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
531 100 |
416 100 |
244 300 |
25 200 |
115 000 |
|
|
|
|
|
|
|
531 100 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
54 800 |
54 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 800 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
274 000 |
274 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
274 000 |
091106 |
Інші видатки |
1 054 889 |
389 889 |
141 700 |
|
665 000 |
|
425 700 |
425 700 |
173 473 |
103 900 |
|
|
1 480 589 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
76 700 |
76 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 700 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій («Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян») |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
108 946392 |
75 444 392 |
2 183 264 |
987 515 |
33502000 |
|
13 460 500 |
200 000 |
|
|
13 260500 |
7 585 000 |
122406892 |
010116 |
Утримання апарату |
3 555 492 |
3 485 492 |
2 183 264 |
108 315 |
70 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 555 492 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
70 008 900 |
66 008 900 |
|
879 200 |
4 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
70 008 900 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
26 982 000 |
150 000 |
|
|
26832000 |
|
|
|
|
|
|
|
26 982 000 |
100203 |
Благоустрій міста |
3 300 000 |
1 300 000 |
|
|
2 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 300 000 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
5 100 000 |
4 500 000 |
|
|
600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
5 100 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
885 000 |
|
|
|
885 000 |
885 000 |
885 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
6 700 000 |
|
|
|
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
248 700 |
200 000 |
|
|
48 700 |
|
248 700 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
5 626 800 |
|
|
|
5 626 800 |
|
5 626 800 |
075 |
Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
4 088 959 |
3 998 959 |
2 269 799 |
34 593 |
90 000 |
|
1 500 |
1 500 |
|
|
|
|
4 090 459 |
010116 |
Утримання апарату |
3 428 959 |
3 388 959 |
2 269 799 |
34 593 |
40 000 |
|
1 500 |
1 500 |
|
|
|
|
3 430 459 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
660 000 |
610 000 |
|
|
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
660 000 |
079 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
50 190 928 |
38 327 778 |
2 317 554 |
15 296 260 |
11863150 |
|
225045100 |
|
|
|
225045100 |
215365000 |
275236028 |
010116 |
Утримання апарату |
3 949 478 |
3 799 478 |
2 317 554 |
106 260 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 949 478 |
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
3 758 000 |
|
|
|
3 758 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 758 000 |
100201 |
Теплові мережі |
1 493 300 |
|
|
|
1 493 300 |
|
4 977 300 |
|
|
|
4 977 300 |
|
6 470 600 |
100203 |
Благоустрій міста |
39 531 700 |
33 841 300 |
|
15 190 000 |
5 690 400 |
|
|
|
|
|
|
|
39 531 700 |
100208 |
Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії |
771 450 |
|
|
|
771 450 |
|
2 571 500 |
|
|
|
2 571 500 |
|
3 342 950 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
210 460000 |
|
|
|
210460000 |
210460000 |
210460000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного |
300 000 |
300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
4 905 000 |
|
|
|
4 905 000 |
4 905 000 |
4 905 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
131 300 |
|
|
|
131 300 |
|
131 300 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
2 000 000 |
|
|
|
2 000 000 |
|
2 000 000 |
250404 |
Інші видатки (поховання) |
387 000 |
387 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
387 000 |
110 |
Управління культури Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
23 750 142 |
16 648 242 |
4 354 759 |
430 301 |
7 101 900 |
|
414 100 |
414 100 |
291 600 |
|
|
|
24 164 242 |
010116 |
Утримання апарату |
1 011 153 |
991 153 |
579 259 |
100 500 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 011 153 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини Харкова на 2006-2009 роки) |
3 638 400 |
3 638 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 638 400 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
4 400 600 |
63 700 |
|
|
4 336 900 |
|
|
|
|
|
|
|
4 400 600 |
110201 |
Бібліотеки |
505 700 |
505 700 |
339 900 |
12 200 |
|
|
15 000 |
15 000 |
|
|
|
|
520 700 |
110202 |
Музеї і виставки |
1 186 028 |
1 126 028 |
583 800 |
103 800 |
60 000 |
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
1 188 028 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
589 300 |
589 300 |
398 400 |
2 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
589 300 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
3 639 561 |
3 639 561 |
2 453 400 |
211 501 |
|
|
397 100 |
397 100 |
291 600 |
|
|
|
4 036 661 |
110206 |
Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
21 600 |
21 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 600 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи (зоопарк) |
8 757 800 |
6 072 800 |
|
|
2 685 000 |
|
|
|
|
|
|
|
8 757 800 |
150 |
Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради |
18 268 212 |
16 481 312 |
5 728 572 |
2 312 159 |
1 786 900 |
|
261 700 |
231 000 |
68 600 |
30 700 |
30 700 |
|
18 529 912 |
010116 |
Утримання апарату |
761 834 |
741 834 |
418 746 |
89 200 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
761 834 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
418 100 |
418 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
418 100 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
12 586 778 |
10 819 878 |
5 309 826 |
2 222 959 |
1 766 900 |
|
261 700 |
231 000 |
68 600 |
30 700 |
30 700 |
|
12 848 478 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 824 000 |
2 824 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 824 000 |
130112 |
Інші видатки |
1 677 500 |
1 677 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 677 500 |
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
145 300082 |
119 301 282 |
1 096 531 |
9 900 |
25998800 |
|
48 370 000 |
100 000 |
|
|
48 270000 |
36 270000 |
193670082 |
010116 |
Утримання апарату |
1 793 975 |
1 763 975 |
1 096 531 |
9 900 |
30 000 |
|
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
1 893 975 |
090214 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку |
7 800 000 |
7 800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 800 000 |
100203 |
Благоустрій міста |
12 300 000 |
12 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 300 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
33 290 000 |
|
|
|
33 290000 |
33 290000 |
33 290 000 |
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 387 627 |
1 387 627 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 387 627 |
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
11 347 600 |
11 347 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 347 600 |
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
18 602 080 |
18 602 080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 602 080 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
92 068 800 |
66 100 000 |
|
|
25968800 |
|
10 000 000 |
|
|
|
10 000000 |
|
102068800 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
2 980 000 |
|
|
|
2 980 000 |
2 980 000 |
2 980 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
2 000 000 |
|
|
|
2 000 000 |
|
2 000 000 |
161 |
Департамент з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту |
650 000 |
560 000 |
278 944 |
|
90 000 |
|
|
|
|
|
|
|
650 000 |
010116 |
Утримання апарату |
650 000 |
560 000 |
278 944 |
|
90 000 |
|
|
|
|
|
|
|
650 000 |
161 |
Управління з організації ЄВРО-2012 Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради |
778 511 |
678 511 |
297 953 |
|
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
778 511 |
010116 |
Утримання апарату |
778 511 |
678 511 |
297 953 |
|
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
778 511 |
190 |
Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
15 145 608 |
11 626 608 |
4 549 883 |
|
3 519 000 |
|
|
|
|
|
|
|
15 145 608 |
010116 |
Утримання апарату |
7 045 608 |
7 025 608 |
4 549 883 |
|
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
7 045 608 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
3 100 000 |
|
|
|
3 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 100 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
5 000 000 |
4 601 000 |
|
|
399 000 |
|
|
|
|
|
|
|
5 000 000 |
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
53 788 172 |
52 978 172 |
1 512 750 |
23 241 000 |
810 000 |
|
109 797700 |
35 611 000 |
|
32 300 000 |
74 186700 |
73 800000 |
163585872 |
010116 |
Утримання апарату |
2 716 266 |
2 656 266 |
1 512 750 |
|
60 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 716 266 |
100203 |
Благоустрій міста |
51 011 906 |
50 261 906 |
|
23 241 000 |
750 000 |
|
35 551 000 |
35 551 000 |
|
32 300 000 |
|
|
86 562 906 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
73 800 000 |
|
|
|
73 800 000 |
73 800 000 |
73 800 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
446 700 |
60 000 |
|
|
386 700 |
|
446 700 |
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
47 692 600 |
2 567 600 |
1 866 800 |
|
45125000 |
|
429 163500 |
348 400 |
|
|
428815100 |
418100000 |
476856100 |
010116 |
Утримання апарату |
2 567 600 |
2 567 600 |
1 866 800 |
|
|
|
423 400 |
348 400 |
|
|
75 000 |
|
2 991 000 |
100203 |
Благоустрій міста |
44 500 000 |
|
|
|
44 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
44 500 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
330 755600 |
|
|
|
330755600 |
320245500 |
330755600 |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
|
|
|
8 054 500 |
|
|
|
8 054 500 |
8 054 500 |
8 054 500 |
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
|
|
|
89 800 000 |
|
|
|
89 800 000 |
89 800 000 |
89 800 000 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
625 000 |
|
|
|
625 000 |
|
|
|
|
|
|
|
625 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
130 000 |
|
|
|
130 000 |
|
130 000 |
220 |
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради |
1465640085 |
1382037791 |
2 431 844 |
|
83602294 |
|
|
|
|
|
|
|
1465640085 |
010116 |
Утримання апарату |
3 590 535 |
3 515 535 |
2 431 844 |
|
75 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 590 535 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
60 000 |
60 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 000 |
250404 |
Інші видатки |
570 794 |
|
|
|
570 794 |
|
|
|
|
|
|
|
570 794 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком № 4) |
752 721357 |
752 721 357 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
752721357 |
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
98 087 300 |
98 087 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98 087 300 |
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
78 445 200 |
|
|
|
78445200 |
|
|
|
|
|
|
|
78 445 200 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком № 4) |
280 799000 |
280 799 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280799000 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком № 4) |
234 789500 |
234 789 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
234789500 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком № 4) |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 200 000 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком № 4) |
277 000 |
277 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277 000 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком № 4) |
397 359 |
397 359 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
397 359 |
250323 |
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) (згідно з додатком № 4) |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» (згідно з додатком № 4) |
6 690 740 |
6 690 740 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 690 740 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у реконструкції оглядової башти пам`ятки архитектури ХІХ століття - будівлі пожежної частини по вул. Полтавський шлях, 50) (згідно з додатком № 4) |
200 000 |
|
|
|
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (співфінансування на виконання Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства за напрямом «Модернізація систем теплозабезпечення житлових будинків») (згідно з додатком № 10) |
4 311 300 |
|
|
|
4 311 300 |
|
|
|
|
|
|
|
4 311 300 |
230 |
Департамент економіки та комунального майна |
39 062 235 |
38 982 235 |
2 071 318 |
|
80 000 |
|
|
|
|
|
|
|
39 062 235 |
010116 |
Утримання апарату |
3 241 135 |
3 161 135 |
2 071 318 |
|
80 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 241 135 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
6 696 100 |
6 696 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 696 100 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
29 125 000 |
29 125 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 125 000 |
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
4 715 870 |
2 860 870 |
1 843 854 |
25 100 |
1 855 000 |
|
|
|
|
|
|
|
4 715 870 |
010116 |
Утримання апарату |
1 940 150 |
1 920 150 |
1 225 734 |
4 100 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 940 150 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м. Харкові на 2006-2010 роки) |
1 500 000 |
|
|
|
1 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000 |
210110 |
Утримання комунальної установи «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова» (на виконання Комплексної програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 роки) |
1 275 720 |
940 720 |
618 120 |
21 000 |
335 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 275 720 |
240 |
Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
3 719 191 |
3 669 191 |
2 067 153 |
90 449 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 719 191 |
010116 |
Утримання апарату |
3 319 191 |
3 269 191 |
2 067 153 |
90 449 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 319 191 |
250404 |
Інші видатки (управління комунальним майном) |
400 000 |
400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 000 |
250102 |
Резервний фонд |
4 011 800 |
|
|
|
|
4 011 800 |
|
|
|
|
|
|
4 011 800 |
|
В С Ь О Г О |
2386252645 |
2102126678 |
195558448 |
70 594 708 |
280114167 |
4 011 800 |
859352600 |
52 685 700 |
2 432 470 |
32 562 299 |
806666900 |
757249400 |
3245605245 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 4
до рішення 24 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 03.07.2008 р. № 190/08
Показники між бюджетних трансфертів
між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами
на 2008 рік
Таблиця 1
Код |
Назва трансферту |
Міжбюджетні трансферти, що надходять до міського бюджету |
||
Загальний фонд |
Спеціальній фонд |
Разом |
||
Сума (грн.) |
Сума (грн.) |
Сума (грн.) |
||
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
280 799 000 |
|
280 799 000 |
41030700 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
8 054 500 |
|
8 054 500 |
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
234 789 500 |
|
234 789 500 |
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
45 230 575 |
|
45 230 575 |
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
277 000 |
|
277 000 |
41032300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
6 793 500 |
|
6 793 500 |
41033800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів |
17 000 000 |
|
17 000 000 |
41034000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
49 600 000 |
25 000 000 |
74 600 000 |
41034900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газіфікацію населених пунктів |
|
18 058 900 |
18 058 900 |
41035000 |
Інші субвенції |
9 330 236 |
300 000 |
9 630 236 |
|
у тому числі: |
|
|
|
|
Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова для забезпечення централізованих заходів з лкування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
9 330 236 |
|
9 330 236 |
|
Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова на завершення будівництва Меморіалу-музея жертвам нацизма в Дробицькому Яру |
|
300 000 |
300 000 |
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
397 359 |
|
397 359 |
41036000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність |
3 758 000 |
|
3 758 000 |
41037100 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) |
5 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
|
В с ь о г о |
661 029 670 |
53 358 900 |
714 388 570 |
Таблиця 2
грн.
Код |
Назва трансферту ------------------------------------ Назва бюджету |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||||
Сума (грн.) |
Щоденний норматив відрахувань, % |
Сума (грн.) |
Щоденний норматив відрахувань, % |
Сума (грн.) |
||
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету міста Харкова |
98 087 300 |
8,25 |
|
|
98 087 300 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету міста Харкова до районних у місті бюджетів |
752 721 357 |
48,97 |
|
|
752 721 357 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
109 131 504 |
7,10 |
|
|
109 131 504 |
|
Бюджету Київського району |
105 341 243 |
6,85 |
|
|
105 341 243 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
64 857 368 |
4,22 |
|
|
64 857 368 |
|
Бюджету Ленінського району |
55 609 311 |
3,62 |
|
|
55 609 311 |
|
Бюджету Московського району |
146 829 503 |
9,55 |
|
|
146 829 503 |
|
Бюджету Жовтневого району |
56 223 218 |
3,66 |
|
|
56 223 218 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
86 280 988 |
5,61 |
|
|
86 280 988 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
56 225 680 |
3,66 |
|
|
56 225 680 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
72 222 542 |
4,70 |
|
|
72 222 542 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
280 799 000 |
|
|
|
280 799 000 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
39 542 600 |
|
|
|
39 542 600 |
|
Бюджету Київського району |
28 487 400 |
|
|
|
28 487 400 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
28 282 700 |
|
|
|
28 282 700 |
|
Бюджету Ленінського району |
23 557 300 |
|
|
|
23 557 300 |
|
Бюджету Московського району |
50 542 000 |
|
|
|
50 542 000 |
|
Бюджету Жовтневого району |
29 208 700 |
|
|
|
29 208 700 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
41 437 200 |
|
|
|
41 437 200 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
15 321 700 |
|
|
|
15 321 700 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
24 419 400 |
|
|
|
24 419 400 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
234 789 500 |
|
|
|
234 789 500 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
36 659 410 |
|
|
|
36 659 410 |
|
Бюджету Київського району |
28 368 750 |
|
|
|
28 368 750 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
24 982 530 |
|
|
|
24 982 530 |
|
Бюджету Ленінського району |
13 357 870 |
|
|
|
13 357 870 |
|
Бюджету Московського району |
51 277 580 |
|
|
|
51 277 580 |
|
Бюджету Жовтневого району |
16 039 870 |
|
|
|
16 039 870 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
25 961 130 |
|
|
|
25 961 130 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
14 064 250 |
|
|
|
14 064 250 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
24 078 110 |
|
|
|
24 078 110 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
4 200 000 |
|
|
|
4 200 000 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
660 880 |
|
|
|
660 880 |
|
Бюджету Київського району |
901 960 |
|
|
|
901 960 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
553 050 |
|
|
|
553 050 |
|
Бюджету Ленінського району |
350 080 |
|
|
|
350 080 |
|
Бюджету Московського району |
596 800 |
|
|
|
596 800 |
|
Бюджету Жовтневого району |
200 340 |
|
|
|
200 340 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
173 110 |
|
|
|
173 110 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
332 660 |
|
|
|
332 660 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
431 120 |
|
|
|
431 120 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
277 000 |
|
|
|
277 000 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
6 830 |
|
|
|
6 830 |
|
Бюджету Київського району |
27 690 |
|
|
|
27 690 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
13 830 |
|
|
|
13 830 |
|
Бюджету Ленінського району |
70 560 |
|
|
|
70 560 |
|
Бюджету Московського району |
14 670 |
|
|
|
14 670 |
|
Бюджету Жовтневого району |
50 700 |
|
|
|
50 700 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
90 |
|
|
|
90 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
83 800 |
|
|
|
83 800 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
8 830 |
|
|
|
8 830 |
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
6 690 740 |
|
|
|
6 690 740 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
1 059 840 |
|
|
|
1 059 840 |
|
Бюджету Київського району |
1 043 660 |
|
|
|
1 043 660 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
612 870 |
|
|
|
612 870 |
|
Бюджету Ленінського району |
400 510 |
|
|
|
400 510 |
|
Бюджету Московського району |
1 114 530 |
|
|
|
1 114 530 |
|
Бюджету Жовтневого району |
622 760 |
|
|
|
622 760 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
659 980 |
|
|
|
659 980 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
450 470 |
|
|
|
450 470 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
726 120 |
|
|
|
726 120 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
397 359 |
|
|
|
397 359 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
57 780 |
|
|
|
57 780 |
|
Бюджету Київського району |
62 043 |
|
|
|
62 043 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
37 100 |
|
|
|
37 100 |
|
Бюджету Ленінського району |
34 995 |
|
|
|
34 995 |
|
Бюджету Московського району |
49 750 |
|
|
|
49 750 |
|
Бюджету Жовтневого району |
16 419 |
|
|
|
16 419 |
|
Бюджету Червонозаводского району |
53 502 |
|
|
|
53 502 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
85 770 |
|
|
|
85 770 |
250323 |
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) |
500 000 |
|
|
|
500 000 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів |
4 511 300 |
|
0 |
|
4 511 300 |
|
у тому числі на: |
|
|
|
|
|
|
дольову участь у реконструкції оглядової башти пам`ятки архітектури ХІХ століття - будівлі пожежної частини по вул. Полтавський шлях, 50 |
200 000 |
|
|
|
200 000 |
|
співфінансування на виконання Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства за напрямом «Модернізація систем теплозабезпечення житлових будинків» (згідно з додатком № 10) |
4 311 300 |
|
|
|
4 311 300 |
|
В с ь о г о |
1 382 973 556 |
|
0 |
|
1 382 973 556 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 5
до рішення 24 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 03.07.2008 р. № 190/08
Фінансування міського бюджету м. Харкова на 2008 рік
грн.
Найменування |
Код функції |
Всього |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
1 |
2 |
|
3 |
4 |
Фінансування бюджету за типом кредитора |
|
|
|
|
Внутрішнє фінансування |
200000 |
544 523 675 |
89023675 |
455 500 000 |
Інше внутрішнє фінансування |
203000 |
405 000 000 |
0 |
405 000 000 |
Інше внутрішнє фінансування |
203500 |
405 000 000 |
0 |
405 000 000 |
Одержано позик |
203510 |
505 000 000 |
|
505 000 000 |
Погашено позик |
203520 |
100 000 000 |
|
100 000 000 |
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ |
205000 |
0 |
0 |
0 |
На початок періоду |
205100 |
1 009 102 |
0 |
1 009 102 |
На кінець періоду |
205200 |
1 009 102 |
0 |
1 009 102 |
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
206000 |
156 131 797 |
97441000 |
58 690 797 |
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
206100 |
156 131 797 |
97441000 |
58 690 797 |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів |
208000 |
-16 608 122 |
-8 417325 |
-8 190 797 |
На початок періоду |
208100 |
1 986 960 |
1 846 172 |
140 788 |
На кінець періоду |
208200 |
18 595 082 |
10 263497 |
8 331 585 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора |
|
544 523 675 |
89 023675 |
455 500 000 |
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
|
|
|
|
Фінансування за борговими операціями |
400000 |
405 000 000 |
0 |
405 000 000 |
Запозичення |
401000 |
505 000 000 |
0 |
505 000 000 |
Внутрішні запозичення |
401100 |
505 000 000 |
0 |
505 000 000 |
Довгострокові зобов'язання |
401101 |
505 000 000 |
|
505 000 000 |
Погашення |
402000 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
Внутрішні зобов'язання |
402100 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
Довгострокові зобов'язання |
402101 |
100 000 000 |
|
100 000 000 |
Фінансування за активними операціями |
600000 |
139 523 675 |
89 023675 |
50 500 000 |
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
601000 |
156 131 797 |
97 441000 |
58 690 797 |
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
601100 |
156 131 797 |
97 441000 |
58 690 797 |
Зміни обсягів готівкових коштів |
602000 |
-16 608 122 |
-8 417325 |
-8 190 797 |
На початок періоду |
602100 |
2 996 062 |
1 846 172 |
1 149 890 |
На кінець періоду |
602200 |
19 604 184 |
10 263497 |
9 340 687 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
|
544 523 675 |
89 023675 |
455 500 000 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 6
до рішення 24 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 03.07.2008 р. № 190/08
Перелік об'єктів,
видатки на які у 2008 році будуть проводитися
за рахунок коштів бюджету розвитку
грн.
№ п/п |
Код головного розпорядника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації |
Загальний обсяг фінансування будівництва |
Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на завершення будівництва |
Всього видатків на поточний рік |
У тому числі, фінансування об'єктів за рахунок запозичення |
У тому числі, фінансування об'єктів за рахунок субвенції з державного бюджету |
Всього по бюджету розвитку: |
1 592 605 644 |
|
1 106 664 008 |
757 249 400 |
505 000 000 |
99 654 500 |
||
|
150000 |
Будівництво |
1 592 605 644 |
|
1 106 664 008 |
662 735 000 |
433 200 000 |
99 654 500 |
|
150101 |
Капітальні вкладення |
784 247 644 |
|
688 906 008 |
564 880 500 |
433 200 000 |
17 000 000 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
493 818 644 |
|
414 237 008 |
320 245 500 |
231 200 000 |
12 200 000 |
|
|
Житлове будівництво |
8 734 166 |
|
0 |
1 000 891 |
0 |
0 |
1 |
|
Погашення заборгованості на 01.01.2008 р. по реконструкції житлового будинку по вул. Благодатній, 2 |
8 734 166 |
|
|
1 000 891 |
|
|
|
|
Будівництво адміністративних об'єктів |
10 900 000 |
|
520 000 |
500 000 |
0 |
0 |
2 |
|
Дольова участь у будівництві адміністративної будівлі для потреб міської ради та її виконавчих органів по вул. Квітки-Основ`яненка |
10 900 000 |
83,3 |
520 000 |
500 000 |
|
|
|
|
Охорона здоров'я |
15 876 960 |
|
12 170 327 |
9 500 000 |
0 |
0 |
3 |
|
Реконструкція будівлі міської клінічної лікарні № 30 по просп. Московському, 195 (під розміщення стаціонару на 80 ліжок) |
13 376 960 |
27,7 |
9 670 327 |
8 500 000 |
|
|
4 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації та продовження будівництва незавершеної будівлі по просп. Московському, 197 |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
1 000 000 |
|
|
|
|
Освіта |
9 958 500 |
|
7 311 600 |
6 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 |
|
Реконструкція Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості |
9 958 500 |
26,6 |
7 311 600 |
6 000 000 |
|
5 000 000 |
|
|
Культура |
7 000 000 |
|
7 000 000 |
500 000 |
0 |
0 |
6 |
|
Реконструкція приміщення під розміщення музею приватних колекцій |
7 000 000 |
|
7 000 000 |
500 000 |
|
|
|
|
Фізкультура і спорт |
3 500 000 |
|
3 500 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
7 |
|
Реконструкція міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з водних видів спорту ім. Яни Клочкової |
3 500 000 |
|
3 500 000 |
2 000 000 |
|
|
|
|
Об'єкти комунального призначення |
437 849 018 |
|
383 735 081 |
300 744 609 |
231 200 000 |
7 200 000 |
|
|
Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж |
12 034 733 |
|
9 085 859 |
5 241 420 |
0 |
2 100 000 |
8 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул.Архітекторів, 34 |
110 000 |
0,0 |
110 000 |
110 000 |
|
|
9 |
|
Перекладка технічно зношеної водопровідної мережі по вул. Афанасіївській |
4 797 788 |
52,6 |
2 275 500 |
500 000 |
|
|
10 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Новопролетарській |
585 062 |
|
170 000 |
170 000 |
|
|
11 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Першого Травня |
563 803 |
|
563 803 |
563 800 |
|
|
12 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Тернопільській |
650 000 |
|
650 000 |
650 000 |
|
|
13 |
|
Будівництво водопровідної мережі по просп. Тракторобудівників |
389 144 |
3,0 |
377 620 |
377 620 |
|
|
14 |
|
Санація і перекладка водопровідної мережі (d 1000мм) по Білгородському шосе |
4 588 936 |
0,0 |
4 588 936 |
2 520 000 |
|
2 100 000 |
15 |
|
Будівництво компенсатору на водоводі в районі вул. Білогорської |
350 000 |
|
350 000 |
350 000 |
|
|
|
|
Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальних каналізацій, заходи по ліквідації підтоплення території міста |
27 890 367 |
|
26 616 791 |
10 167 009 |
0 |
5 100 000 |
16 |
|
Будівництво мережі госпфекальної каналізації по вул. Усурійській, вул. Бригадній, вул. Західній, пров. Батайському, пров. Довгожданому |
575 532 |
|
350 000 |
350 000 |
|
|
17 |
|
Будівництво мереж каналізації вздовж просп. Тракторобудівників (в районі паркової зони) |
428 186 |
11,1 |
380 470 |
380 470 |
|
|
18 |
|
Будівництво зливової каналізації по пров. Червоностудентському |
3 028 366 |
3,5 |
2 922 449 |
724 000 |
|
|
19 |
|
Будівництво зливової каналізації в районі перехрестя Салтівське шосе - просп. Тракторобудівників |
460 000 |
|
420 000 |
420 000 |
|
|
20 |
|
Реконструкція зливостоку по пров. Машинобудівному |
810 000 |
2,0 |
794 039 |
794 039 |
|
|
21 |
|
Будівництво водопропускних споруд в районі Олексіївської балки |
230 000 |
|
230 000 |
230 000 |
|
|
22 |
|
Будівництво каналізаційного розвантажувального колектору Салтівського житлового масиву |
16 675 313 |
|
15 925 100 |
6 120 000 |
|
5 100 000 |
23 |
|
Інженерне облаштування схилів в районі будівельного 2-го в`їзду - будівництво |
42 800 |
|
42 800 |
42 800 |
|
|
24 |
|
Захист від підтоплення будинку по вул.Клочківській, 197 |
5 342 170 |
1,7 |
5 253 933 |
807 700 |
|
|
25 |
|
Будівництво водовідводу з території Журавлівських схилів в районі кладовища №2 по вул. Пушкінській |
298 000 |
0,0 |
298 000 |
298 000 |
|
|
|
|
Будівництво, реконструкція теплових мереж |
28 161 579 |
|
22 421 273 |
5 321 300 |
0 |
0 |
26 |
|
Реконструкція технічно зношених теплових мереж (на території насосної станції № 1 по вул. Червоножовтневій, 90) |
1 462 429 |
40,6 |
868 400 |
868 400 |
|
|
27 |
|
Будівництво теплотраси по Салтівському шосе від МК-5206 |
600 000 |
8,3 |
550 000 |
550 000 |
|
|
28 |
|
Реконструкція теплових мереж між камерами МК 6204 та МК 6205, МК 6206 та 6206А по вул.Зерновій |
8 097 400 |
0,0 |
8 097 400 |
1 248 000 |
|
|
29 |
|
Реконструкція теплових мереж між камерами МК 3705 та МК 3706 по вул.Мохначанській |
5 634 500 |
0,0 |
5 634 500 |
941 500 |
|
|
30 |
|
Реконструкція теплових мереж кварталу по вул.Єсеніна, вул.23 Серпня, вул.Отакара Яроша |
4 191 250 |
41,9 |
2 435 774 |
298 000 |
|
|
31 |
|
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 4/14 по просп.Героїв Сталінграду, 41/1 з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
1 500 000 |
28,1 |
1 077 890 |
177 300 |
|
|
32 |
|
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 4/33а по просп.Косіора,65а з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
558 800 |
45,2 |
306 378 |
44 500 |
|
|
33 |
|
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 4/34а по просп.Косіора,114а з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
643 000 |
15,5 |
543 605 |
113 100 |
|
|
34 |
|
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 3/9 по вул.Єлізарова,3 з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
639 800 |
30,8 |
442 880 |
72 000 |
|
|
35 |
|
Реконструкція вбудованих котелень по вул.Клочківській,61/63, вул.Жовтневої революції,36, вул.Червоножовтневій,6,9 |
730 000 |
63,8 |
263 946 |
38 200 |
|
|
36 |
|
Реконструкція теплорозподільчої станції 3/5 по вул.Жовтневої революції, 5а з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
1 500 000 |
29,3 |
1 059 885 |
155 900 |
|
|
37 |
|
Реконструкція котелень по вул.Валер'янівській,113, вул.Армійській,113, бульвару Фронтовиків,1 |
1 854 400 |
78,9 |
390 615 |
64 400 |
|
|
38 |
|
Реконструкція теплозабезпечення КПШЕП-9 по вул.Автогенній |
750 000 |
0,0 |
750 000 |
750 000 |
|
|
|
|
Реконструкція доріг і інженерних об`єктів на них |
312 938 949 |
|
271 496 180 |
258 624 680 |
231 200 000 |
0 |
39 |
|
Реконструкція світлофорних об`єктів на перехресті вул. Новгородської - вул. Клочківської |
301 818 |
12,3 |
264 680 |
264 680 |
|
|
40 |
|
Будівництво наземного пішохідного переходу в районі вул. Джутової |
1 271 500 |
45,6 |
691 500 |
80 000 |
|
|
41 |
|
Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від просп. Московського до Білгородського спуску (у т.ч. компенсація за домоволодіння, яке підлягає знесенню) |
29 975 443 |
97,3 |
800 000 |
800 000 |
|
|
42 |
|
Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від Білгородського спуску до вул. Матюшенка |
41 240 188 |
21,8 |
32 240 000 |
23 300 000 |
2 620 000 |
|
43 |
|
Реконструкція вул. Жилярді та перехрестя з вул. Сидора Ковпака, вул. Героїв Праці і вул. Саперною |
8 300 000 |
12,0 |
7 300 000 |
7 100 000 |
1 500 000 |
|
44 |
|
Реконструкція вул. Пушкінської |
45 000 000 |
|
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
|
45 |
|
Реконструкція вул. Полтавський шлях (від вул. Клапцова до майдану Пролетарського) |
50 000 000 |
|
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
46 |
|
Реконструкція вул. Весніна |
10 000 000 |
|
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
47 |
|
Реконструкція вул. Чєбишева, вул. Чкалова |
8 000 000 |
|
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
48 |
|
Реконструкція вул. Римарської |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
49 |
|
Реконструкція вул. Челюскінців |
800 000 |
|
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
50 |
|
Реконструкція вул. Чернишевського |
3 100 000 |
|
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
|
51 |
|
Реконструкція вул. Артема |
2 100 000 |
|
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
52 |
|
Реконструкція майдану Першого Травня |
800 000 |
|
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
53 |
|
Реконструкція просп. 50-річчя ВЛКСМ |
3 400 000 |
41,2 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
54 |
|
Реконструкція Нетеченської набережної |
2 800 000 |
|
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
55 |
|
Реконструкція Червоношкільної набережної |
3 600 000 |
|
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
56 |
|
Реконструкція з'їздів з Кузінського шляхопроводу (на вул. Муранова та вул. Ленінградську) |
5 000 000 |
4,0 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
57 |
|
Будівництво вул. Нової |
8 000 000 |
|
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
58 |
|
Будівництво вул. Скрипника |
25 000 000 |
|
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
59 |
|
Будівництво мосту по провулку Банному |
21 000 000 |
|
21 000 000 |
17 880 000 |
17 880 000 |
|
60 |
|
Реконструкція мосту через р. Уди |
12 000 000 |
|
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
61 |
|
Реконструкція Лопанського мосту |
20 000 000 |
|
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
62 |
|
Реконструкція благоустрою пішохідної зони на перехресті просп. Правди - вул. Галана |
1 750 000 |
2,9 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
63 |
|
Проектні роботи (реконструкція вулиць, мостів, світлофорних об'єктів) |
7 000 000 |
|
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
|
Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ |
46 688 390 |
|
44 029 978 |
12 857 200 |
0 |
0 |
64 |
|
Будівництво міського кладовища по просп. Гагаріна |
8 500 000 |
|
8 500 000 |
2 600 000 |
|
|
65 |
|
Розширення міського кладовища № 17 |
9 752 508 |
|
7 329 566 |
300 000 |
|
|
66 |
|
Будівництво колумбарних стін на території крематорію |
3 000 000 |
|
3 000 000 |
787 200 |
|
|
67 |
|
Будівництво чотирьох свердловин Дергачівського полігону твердих побутових відходів |
432 000 |
|
196 530 |
170 000 |
|
|
68 |
|
Будівництво другої черги Дергачівського полігону по захороненню твердих побутових відходів |
25 003 882 |
|
25 003 882 |
9 000 000 |
|
|
|
|
Будівництво та реконструкція газопровідних та інших інженерних мереж |
2 635 000 |
|
2 585 000 |
2 585 000 |
0 |
0 |
69 |
|
Будівництво газопроводу по вул. Сіриковській та Ніжинській |
630 000 |
|
630 000 |
630 000 |
|
|
70 |
|
Перекладка газопроводу низького тиску по вул. Новоолександрівській - вул. Омській |
195 000 |
|
195 000 |
195 000 |
|
|
71 |
|
Будівництво трансформаторної підстанції в районі парку Перемоги та благоустрій прилягаючої території |
860 000 |
5,8 |
810 000 |
810 000 |
|
|
72 |
|
Будівництво мереж електрозабезпечення в районі парку Перемоги по просп. Тракторобудівників |
950 000 |
|
950 000 |
950 000 |
|
|
73 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію приміщень притулку для тварин |
1 700 000 |
|
1 700 000 |
148 000 |
|
|
74 |
|
Завершення будівництва Меморіалу - музею жертвам нацизму у Дробицькому Яру |
300 000 |
0,0 |
300 000 |
300 000 |
|
|
75 |
|
Проектні роботи майбутніх років |
5 500 000 |
|
5 500 000 |
5 500 000 |
|
|
|
063 |
Департамент житлово господарства Харківської міської ради |
885 000 |
|
885 000 |
885 000 |
0 |
0 |
|
|
Проектні та будівельно-монтажні роботи виробничого приміщення КСП «Харківгорліфт» |
885 000 |
|
885 000 |
885 000 |
|
|
|
079 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
256 254 000 |
|
240 494 000 |
210 460 000 |
192 000 000 |
4 800 000 |
76 |
|
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення |
24 520 000 |
59,2 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
77 |
|
Реконструкція теплових мереж між камерами МК 1223-1223А-1227 по вул.Дніпровській і вул. Тарасівській |
8 034 000 |
0,0 |
8 034 000 |
5 760 000 |
|
4 800 000 |
78 |
|
Будівництво когенераційної станції на базі районної котельні Салтівського житлового масиву, проведення комплексної реконструкції інженерних комунікацій в будинках житлових мікрорайонів Олексіївки та Салтівського житлового масиву |
45 000 000 |
|
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
|
79 |
|
Реконструкція житлового фонду комунальної власності Салтівського житлового масиву |
130 000 000 |
|
130 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
|
|
|
Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж |
48 700 000 |
|
47 460 000 |
19 700 000 |
17 000 000 |
0 |
80 |
|
Реконструкція повітродувної станції комплексу біологічного очищення стічних вод «Диканівський» |
17 000 000 |
|
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
|
81 |
|
Модернізація мулової насосної станції на Комплексі біологічної очистки «Диканівський» |
3 700 000 |
14,9 |
3 150 000 |
700 000 |
|
|
82 |
|
Будівництво головного дублюючого каналізаційного колектору |
28 000 000 |
2,5 |
27 310 000 |
2 000 000 |
|
|
|
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
33 290 000 |
|
33 290 000 |
33 290 000 |
10 000 000 |
0 |
83 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію об'єктів ХКП «Міськелектротранс» (трамвайних колій, переїздів, тягових підстанцій та інших) |
4 571 000 |
|
4 571 000 |
4 571 000 |
|
|
84 |
|
Реконструкція трамвайних переїздів, у т. ч.: |
5 429 000 |
|
5 429 000 |
5 429 000 |
|
|
84.1 |
|
вул. Шевченко - вул. Матюшенко |
902 000 |
|
902 000 |
902 000 |
|
|
84.2 |
|
вул. Шевченко - вул. Жилярді |
902 000 |
|
902 000 |
902 000 |
|
|
84.3 |
|
вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова |
804 000 |
|
804 000 |
804 000 |
|
|
84.4 |
|
Салтівське шосе - проспект Тракторобудівників |
597 000 |
|
597 000 |
597 000 |
|
|
84.5 |
|
Салтівське шосе - вул. Гвардійців Широнінців |
358 000 |
|
358 000 |
358 000 |
|
|
84.6 |
|
Салтівське шосе - проспект 50-річчя СРСР |
706 000 |
|
706 000 |
706 000 |
|
|
84.7 |
|
Салтівське шосе - вул. Академіка Павлова |
575 000 |
|
575 000 |
575 000 |
|
|
84.8 |
|
проспект Тракторобудівників - проспект 50-річчя ВЛКСМ |
585 000 |
|
585 000 |
585 000 |
|
|
85 |
|
Реконструкція автоматизованої системи управління дорожнім рухом |
10 000 000 |
|
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
86 |
|
Виконання робіт по прокладці електрокабелю від підстанції АК «Харківобленерго» до будівлі АСУ-Д по вул. Чеботарській |
290 000 |
|
290 000 |
290 000 |
|
|
87 |
|
Реконструкція трамвайних колій, у т. ч.: |
13 000 000 |
|
13 000 000 |
13 000 000 |
|
|
87.1 |
|
вузла «пл. Малиновського» |
956 000 |
|
956 000 |
956 000 |
|
|
87.2 |
|
вул. Конєва (до Гончарівського мосту) |
2 918 000 |
|
2 918 000 |
2 918 000 |
|
|
87.3 |
|
вул. Полтавський шлях (до Лопанського мосту) |
3 669 000 |
|
3 669 000 |
3 669 000 |
|
|
87.4 |
|
вузла «Лопанський міст» |
1 381 000 |
|
1 381 000 |
1 381 000 |
|
|
87.5 |
|
вузла «пл.Рози Люксембург» і «пл.Пролетарська» |
4 076 000 |
|
4 076 000 |
4 076 000 |
|
|
|
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов`язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
8 054 500 |
0 |
8 054 500 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
|
|
8 054 500 |
0 |
8 054 500 |
88 |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов`язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
8 054 500 |
|
8 054 500 |
|
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
808 358 000 |
|
417 758 000 |
89 800 000 |
0 |
74 600 000 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
808 358 000 |
|
417 758 000 |
89 800 000 |
0 |
74 600 000 |
89 |
|
Дольова участь у будівництві третьої черги метрополітену на дільниці від станції метро «23 Серпня» до станції метро «Проспект Перемоги» (у т.ч. проектні роботи на об'єктах майбутніх років) |
808 358 000 |
48,3 |
417 758 000 |
89 800 000 |
|
74 600 000 |
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0 |
|
0 |
94 514 400 |
71 800 000 |
0 |
|
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
6 129 400 |
0 |
0 |
90 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова |
|
|
|
6 129 400 |
|
|
|
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
6 700 000 |
0 |
0 |
91 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т. ч.: |
|
|
|
6 700 000 |
|
|
91.1 |
|
КСП «Харківгорліфт» |
|
|
|
1 967 000 |
|
|
91.2 |
|
КП»Харківблагоустрій» |
|
|
|
2 679 000 |
|
|
91.3 |
|
КРБП Комінтернівського району |
|
|
|
1 293 000 |
|
|
91.4 |
|
КПЖРЕП Комінтернівського району |
|
|
|
247 000 |
|
|
91.5 |
|
КП «Благоустрій» Московського району |
|
|
|
514 000 |
|
|
|
079 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
4 905 000 |
0 |
0 |
92 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т. ч.: |
|
|
|
4 905 000 |
|
|
92.1 |
|
КП «Міськсвітло» |
|
|
|
2 240 000 |
|
|
92.2 |
|
КП «Харківзеленбуд» |
|
|
|
600 000 |
|
|
92.3 |
|
КП зеленого будівництва (господарства) районів у місті Харкові |
|
|
|
2 065 000 |
|
|
|
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
2 980 000 |
0 |
0 |
93 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
|
|
|
2 980 000 |
|
|
93.1 |
|
ХКП «Міськелектротранс» на придбання спецтехніки для забезпечення функціонування об'єктів міського електротранспорту |
|
|
|
2 000 000 |
|
|
93.2 |
|
КП «Харків-Сигнал» |
|
|
|
980 000 |
|
|
|
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
73 800 000 |
71 800 000 |
0 |
94 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова (придбання спецмашин та механізмів для утримання доріг та проведення ремонтних робіт) |
|
|
|
73 800 000 |
71 800 000 |
|
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 8
до рішення 24 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 03.07.2008 р. № 190/08
Перелік державних та міських галузевих програм по міському бюджету міста Харкова
на 2008 рік
грн.
КВК |
Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||
КТКВ |
Найменування програми |
Сума |
Найменування програми |
Сума |
Сума |
|
001 |
Харківська міська рада |
|
2 470 836 |
|
12 000 000 |
14 470 836 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 роки |
151 000 |
|
|
151 000 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Програма підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів та депутатів Харківської міської ради на 2006-2010 роки |
19 836 |
|
|
19 836 |
120201 |
Періодичні видання (газети та журнали) |
Комплексна цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства «Газета «Харьковские известия» Харківської міської ради» на 2008 рік |
2 300 000 |
|
|
2 300 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
|
|
Програма інформатизації міста Харкова на 2008 рік |
12 000 000 |
12 000 000 |
020 |
Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
|
22 023 723 |
|
|
22 023 723 |
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Обдарована молодь» на 2007-2010 роки |
1 677 000 |
|
|
1 677 000 |
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Комп'ютеризація та інформатизація закладів освіти м. Харкова 2006-2008 роки» |
3 600 000 |
|
|
3 600 000 |
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти міста Харкова на 2007-2010 роки» |
16 746 723 |
|
|
16 746 723 |
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
|
47 678 636 |
|
6 129 400 |
53 808 036 |
|
|
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки» |
47 678 636 |
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки» |
6 129 400 |
53 808 036 |
080101 |
Лікарні |
|
30 119 400 |
|
|
30 119 400 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
|
70 000 |
|
|
70 000 |
080203 |
Пологові будинки |
|
3 303 500 |
|
|
3 303 500 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
|
205 500 |
|
|
|
081009 |
Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет |
|
10 980 236 |
|
|
10 980 236 |
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування) |
|
3 000 000 |
|
|
3 000 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
6 129 400 |
6 129 400 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
|
7 930 000 |
|
|
7 930 000 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення |
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки |
7 930 000 |
|
|
7 930 000 |
060 |
Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради |
|
776 900 |
|
|
776 900 |
090802 |
Інші програми соціального захисту неповнолітніх |
Програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності на 2008-2010 р. р» |
171 400 |
|
|
171 400 |
|
|
Комплексна програма «Молодь Харкова» на 2007-2008 роки» |
405 500 |
|
|
405 500 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та |
|
54 800 |
|
|
54 800 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
|
274 000 |
|
|
274 000 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
|
76 700 |
|
|
76 700 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2008 рік |
200 000 |
|
|
200 000 |
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
|
105 390 900 |
|
13 460 500 |
118 851 400 |
|
|
«Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р. р.» |
99 091 700 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
12 575 500 |
111 667 200 |
100101 |
Житлово-експлуатацiйне господарство |
|
65 009 700 |
|
|
65 009 700 |
100102 |
Капiтальний ремонт житлового фонду мiсцевих органiв влади |
|
26 982 000 |
|
|
26 982 000 |
100203 |
Благоустрiй мiст, сіл, селищ |
|
2 000 000 |
|
|
2 000 000 |
100301 |
Збір та вивезення сміття i вiдходiв, експлуатацiя каналiзацiйних систем |
|
5 100 000 |
|
|
5 100 000 |
180409 |
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
6 700 000 |
6 700 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
248 700 |
248 700 |
240900 |
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
|
|
|
5 626 800 |
5 626 800 |
100101 |
Житлово-експлуатацiйне господарство |
«Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові» |
4 699 200 |
|
|
4 699 200 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 роки |
1 300 000 |
|
|
1 300 000 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р. р. |
300 000 |
|
|
300 000 |
150101 |
Капiтальнi вкладення |
|
|
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік» |
885 000 |
885 000 |
075 |
Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
|
660 000 |
|
|
660 000 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
Комплексна Програма підтримки розвитку малого підприємництва у м. Харкові на 2007-2008 роки |
660 000 |
|
|
660 000 |
079 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
|
46 241 450 |
|
225 045 100 |
271 286 550 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки |
45 941 450 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки |
14 585 100 |
60 526 550 |
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
|
3 758 000 |
|
|
3 758 000 |
100201 |
Теплові мережі |
|
1 493 300 |
|
4 977 300 |
6 470 600 |
100203 |
Благоустрiй мiст, сіл, селищ |
|
39 531 700 |
|
|
39 531 700 |
100208 |
Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії |
|
771 450 |
|
2 571 500 |
3 342 950 |
180409 |
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
4 905 000 |
4 905 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
131 300 |
131 300 |
240900 |
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і |
|
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
250404 |
Іншi видатки |
|
387 000 |
|
|
387 000 |
150101 |
Капітальні вкладення |
|
|
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік» |
210 460 000 |
210 460 000 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Програма моніторингу технічної діагностики потенційно-небезпечних об'єктів житлово-комунального господарства міста Харкова |
300 000 |
|
|
300 000 |
110 |
Управління культури Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
|
16 796 800 |
|
|
16 796 800 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву |
Програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2008 рік |
3 638 400 |
|
|
3 638 400 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва |
Програма «Корпоративна мережа міських масових бібліотек на 2008 рік» |
65 000 |
|
|
65 000 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів культури міста Харкова на 2008 рік» |
4 335 600 |
|
|
4 335 600 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів культури міста Харкова на 2008 рік» |
900 000 |
|
|
900 000 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
Програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2008 рік |
7 857 800 |
|
|
7 857 800 |
150 |
Управління фізичної культури та спорту Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
|
4 919 600 |
|
|
4 919 600 |
|
|
Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Харкові на 2006-2011 роки |
4 919 600 |
|
|
4 919 600 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
|
418 100 |
|
|
418 100 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
|
2 824 000 |
|
|
2 824 000 |
130112 |
Інші видатки |
|
1 677 500 |
|
|
1 677 500 |
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
|
104 368 800 |
|
38 270 000 |
142 638 800 |
|
|
Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки |
104 368 800 |
Програма розвитку міського електротранспорту та забезпечення належного стану технічних засобів регулування дорожнього руху в м. Харкові на 2008-2015 роки |
38 270 000 |
142 638 800 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
12 300 000 |
|
|
12 300 000 |
150101 |
Капітальні вкладення |
|
|
|
33 290 000 |
33 290 000 |
170603 |
Інші заходи у сфері електротранспорту |
|
92 068 800 |
|
|
92 068 800 |
180409 |
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
2 980 000 |
2 980 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
|
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
190 |
Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
|
8 100 000 |
|
|
8 100 000 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026 р. на період до 2015 року |
3 100 000 |
|
|
3 100 000 |
180109 |
Програма стабiлiзацiї та соціально-економічного розвитку територій |
Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2010 роки |
5 000 000 |
|
|
5 000 000 |
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
51 071 906 |
|
109 797 700 |
160 869 606 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки |
51 011 906 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки |
109 797 700 |
160 809 606 |
100203 |
Благоустрiй мiст, сіл, селищ |
|
51 011 906 |
|
35 551 000 |
86 562 906 |
180409 |
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
73 800 000 |
73 800 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
446 700 |
|
|
|
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік |
60 000 |
|
|
|
100303 |
Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства |
|
60 000 |
|
|
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
45 125 000 |
|
428 740 100 |
473 865 100 |
150101 |
Капітальні вкладення |
|
|
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки» |
9 500 000 |
9 500 000 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки |
44 500 000 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки |
130 000 |
44 630 000 |
100203 |
Благоустрiй мiст, сіл, селищ |
|
44 500 000 |
|
|
44 500 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
130 000 |
130 000 |
|
|
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік |
625 000 |
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік |
418 962 100 |
419 587 100 |
150101 |
Капiтальнi вкладення |
|
|
|
321 107 600 |
321 107 600 |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов`язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
8 054 500 |
8 054 500 |
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
89 800 000 |
89 800 000 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
|
625 000 |
|
|
625 000 |
|
|
|
|
Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 роки |
148 000 |
148 000 |
150101 |
Капiтальнi вкладення |
|
|
|
148 000 |
148 000 |
230 |
Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради |
|
35 821 100 |
|
|
35 821 100 |
|
|
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік |
35 821 100 |
|
|
35 821 100 |
180410 |
Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю |
|
6 696 100 |
|
|
6 696 100 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
|
29 125 000 |
|
|
29 125 000 |
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
|
2 775 720 |
|
|
4 051 440 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м. Харкові на 2006-2010 роки |
1 500 000 |
|
|
1 500 000 |
210110 |
Заходи з організації рятування на водах |
Комплексна програма «Запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 роки» |
1 275 720 |
|
|
1 275 720 |
240 |
Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
|
400 000 |
|
|
400 000 |
250404 |
Іншi видатки |
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік |
400 000 |
|
|
400 000 |
|
ВСЬОГО |
|
502 551 371 |
|
833 442 800 |
1 335 994 171 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева