УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
23 сесія 5 скликання
РІШЕННЯ
Від 20.06.2008 р. № 149/08
м. Харків
Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
Враховуючи рішення XXVIII сесії Харківської обласної ради V скликання від 11 червня 2008 року № 780-V «Про внесення змін до рішення обласної ради від 15 січня 2008 року № 582-V «Про обласний бюджет на 2008 рік» (із змінами)», в зв'язку з внесенням змін до структури виконавчих органів Харківської міської ради 5 скликання, враховуючи звернення головних розпорядників коштів міського бюджету міста Харкова, на підставі ст. 23 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік» (зі змінами) такі зміни:
1.1. Викласти пункт 1 рішення у новій редакції:
«1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2008 рік у сумі 2548983,9 тис. грн., у тому числі субвенції з державного та обласного бюджетів в сумі 714388,6 тис. грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 2186918,1 тис .грн., спеціального фонду бюджету 362065,8 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку - 263762,6 тис. грн. та цільові фонди міської ради - 22583,5 тис. грн. (додаток № 1).».
1.2. Викласти пункт 2 рішення у новій редакції:
«2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2008 рік у сумі 3093525,6 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 2275959,8 тис. грн. та видатків спеціального фонду - 817565,8 тис. грн. за функціональною (додаток № 2) та відомчою (додаток № 3) структурою бюджету.».
1.3. Викласти пункт 4 рішення у новій редакції:
«4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів з міського бюджету міста Харкова на 2008 рік у загальній сумі 1373235,2 тис. грн. (згідно з додатком № 4 до цього рішення), в тому числі:
4.1. Кошти, що передаються до державного бюджету у сумі 102598,6 тис. грн.
4.2. Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) - у сумі 500,0 тис. грн.
4.3. Субвенції районним у місті Харкові бюджетам:
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам - у сумі 280799,0 тис. грн.;
- на надання пільг та субсидій населенню - у сумі 239266,5 тис. грн.;
- на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» - у сумі 6690,7 тис. грн.;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» - 397,4 тис. грн.;
4.4. Дотації вирівнювання районним у місті Харкові бюджетам у сумі 742983,0 тис. грн.».
1.4. Викласти абзац перший пункту 6 рішення у новій редакції:
«Встановити граничний розмір дефіциту міського бюджету м. Харкова на 2008 рік в сумі 594041,8 тис. грн., в тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду міського бюджету м. Харкова в сумі 89041,8 тис. грн. за рахунок вільного залишку бюджетних коштів та граничний розмір дефіциту спеціального фонду міського бюджету м. Харкова у частині бюджету розвитку в сумі 505000,0 тис. грн. за рахунок здійснення внутрішнього запозичення (додаток № 5).».
1.5. Викласти пункт 11 рішення у новій редакції:
«11. Затвердити в складі видатків міського бюджету міста Харкова кошти на реалізацію державних та міських галузевих програм на загальну суму 1213353,3 тис. грн. (додаток № 8).».
1.6. Доповнити рішення пунктом 40 наступного змісту:
«40. Доручити Харківському міському голові Добкіну М.М. укласти від імені Харківської міської ради договір про міжбюджетні трансферти з Харківською обласною радою.».
1.7. Викласти додатки №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 до цього рішення у новій редакції (додаються).
1.8. Пункти 40, 41, 42 рішення вважати відповідно пунктами 42, 43, 44 рішення.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський головам М.М. Добкін
Додаток № 1
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 20.06.2008 р. № 149/08
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2008 рік
(грн.)
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
Разом |
У т. ч. бюджет розвитку |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
10000000 |
Податкові надходження |
1 473 622 000 |
31 751 000 |
X |
1 505 373 000 |
11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
1 239 142 200 |
X |
X |
1 239 142 200 |
11010000 |
Податок з доходів фізичних осіб |
1 227 954 800 |
X |
X |
1 227 954 800 |
11010100 |
Податок з доходів найманих працівників |
1 106 301 700 |
X |
X |
1 106 301 700 |
11010200 |
Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності |
7 304 500 |
X |
X |
7 304 500 |
11010300 |
Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті |
10 768 200 |
X |
X |
10 768 200 |
11010400 |
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю |
15 476 600 |
X |
X |
15 476 600 |
11010700 |
Податок з доходів фізичних осіб - нерезидентів |
677 300 |
X |
X |
677 300 |
11010800 |
Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу |
48 888 100 |
X |
X |
48 888 100 |
11011100 |
Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності |
27 941 300 |
X |
X |
27 941 300 |
11011200 |
Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) |
10 379 900 |
X |
X |
10 379 900 |
11011300 |
Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) |
217 200 |
X |
X |
217 200 |
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
11 187 400 |
X |
X |
11 187 400 |
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
11 187 400 |
X |
X |
11 187 400 |
12000000 |
Податки на власність |
X |
31 751 000 |
X |
31 751 000 |
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
X |
31 751 000 |
X |
31 751 000 |
12020100 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) |
X |
11 654 200 |
X |
11 654 200 |
12020200 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян) |
X |
20 090 200 |
X |
20 090 200 |
12020400 |
Податок з власників водних транспортних засобів |
X |
6 600 |
X |
6 600 |
13000000 |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
186 992 600 |
X |
X |
186 992 600 |
13050000 |
Плата за землю |
186 992 600 |
X |
X |
186 992 600 |
13050100 |
Земельний податок з юридичних осіб |
32 108 300 |
X |
X |
32 108 300 |
13050200 |
Орендна плата з юридичних осіб |
136 843 900 |
X |
X |
136 843 900 |
13050500 |
Орендна плата з фізичних осіб |
18 040 400 |
X |
X |
18 040 400 |
14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
1 510 500 |
X |
X |
1 510 500 |
14060300 |
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
1 200 000 |
X |
X |
1 200 000 |
14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
310 500 |
X |
X |
310 500 |
14070200 |
Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами |
310 500 |
X |
X |
310 500 |
16000000 |
Інші податки |
45 976 700 |
X |
X |
45 976 700 |
16010000 |
Місцеві податки і збори |
45 976 700 |
X |
X |
45 976 700 |
16010100 |
Податок з реклами |
113 200 |
X |
X |
113 200 |
16010200 |
Комунальний податок |
3 249 200 |
X |
X |
3 249 200 |
16010400 |
Збір за припаркування автотранспорту |
1 001 500 |
X |
X |
1 001 500 |
16010500 |
Ринковий збір |
39 500 000 |
X |
X |
39 500 000 |
16011100 |
Збір за право використання місцевої символіки |
200 |
X |
X |
200 |
16011300 |
Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей |
15 200 |
X |
X |
15 200 |
16011500 |
Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг |
2 097 400 |
X |
X |
2 097 400 |
20000000 |
Неподаткові надходження |
52 266 400 |
15 927 200 |
17 400 |
68 193 600 |
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
14 016 200 |
X |
X |
14 016 200 |
21040000 |
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних залишків бюджетних коштів |
14 000 000 |
X |
X |
14 000 000 |
21080000 |
Інші надходження |
16 200 |
X |
X |
16 200 |
21081100 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
16 200 |
X |
X |
16 200 |
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу |
38 235 700 |
X |
X |
38 235 700 |
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
15 500 |
X |
X |
15 500 |
22080000 |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна |
38 220 000 |
X |
X |
38 220 000 |
22080400 |
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що знаходиться у комунальній власності |
38 220 000 |
X |
X |
38 220 000 |
22090000 |
Державне мито |
200 |
X |
X |
200 |
22090100 |
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
200 |
X |
X |
200 |
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
14 500 |
17 400 |
17 400 |
31 900 |
24060000 |
Інші надходження |
14 500 |
X |
X |
14 500 |
24060300 |
Інші надходження |
14 500 |
X |
X |
14 500 |
24110000 |
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій |
0 |
17 400 |
17 400 |
17 400 |
24110600 |
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів |
X |
17 400 |
17 400 |
17 400 |
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
X |
15 909 800 |
X |
15 909 800 |
30000000 |
Доходи від операцій з капіталом |
X |
160 000 000 |
160 000 000 |
160 000 000 |
31000000 |
Надходження від продажу основного капіталу |
X |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
31030000 |
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності |
X |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
33000000 |
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів |
X |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
33010000 |
Надходження від продажу землі |
X |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
33010100 |
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності |
X |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
40000000 |
Офіційні трансферти |
661 029 670 |
131 804 100 |
103 745 200 |
792 833 770 |
41000000 |
Від органів державного управління |
661 029 670 |
53 358 900 |
25 300 000 |
714 388 570 |
41030000 |
Субвенції |
661 029 670 |
53 358 900 |
25 300 000 |
714 388 570 |
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
280 799 000 |
X |
X |
280 799 000 |
41030700 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
8 054 500 |
X |
X |
8 054 500 |
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
234 789 500 |
X |
X |
234 789 500 |
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
45 230 575 |
X |
X |
45 230 575 |
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
277 000 |
X |
X |
277 000 |
41032300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів |
6 793 500 |
X |
X |
6 793 500 |
41033800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток |
17 000 000 |
X |
X |
17 000 000 |
41034000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
49 600 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
74 600 000 |
41034900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів |
Х |
18 058 900 |
Х |
18 058 900 |
41035000 |
Інші субвенції |
9 330 236 |
300 000 |
300 000 |
9 630 236 |
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
397 359 |
Х |
Х |
397 359 |
41036000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність |
3 758 000 |
Х |
Х |
3 758 000 |
41037100 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) |
5 000 000 |
10 000 000 |
Х |
15 000 000 |
43000000 |
З іншої частини бюджету |
Х |
78 445 200 |
78 445 200 |
78 445 200 |
43010000 |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
Х |
78 445 200 |
78 445 200 |
78 445 200 |
50000000 |
Цільові фонди |
X |
22 583 500 |
X |
22 583 500 |
50080000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
X |
956 700 |
X |
956 700 |
50080200 |
Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища |
X |
891 700 |
X |
891 700 |
50080300 |
Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами |
X |
65 000 |
X |
65 000 |
50110000 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
X |
21 626 800 |
X |
21 626 800 |
|
Всього доходів |
2 186 918 070 |
362 065 800 |
263 762 600 |
2 548 983 870 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 2
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 20.06.2008 р. № 149/08
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2008 рік за функціональною структурою
(грн.)
Код КТВК |
Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
||||||||||||||
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
нерозподілені видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
в тому числі бюджет розвитку |
РАЗОМ |
|||||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
||||||||||||||
010000 |
Державне управління |
70 211 206 |
68 906 206 |
40 304289 |
3 396 282 |
1 305000 |
|
524 900 |
449 900 |
|
|
75 000 |
|
70 736106 |
|||
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
70 211 206 |
68 906 206 |
40 304289 |
3 396 282 |
1 305000 |
|
524 900 |
449 900 |
|
|
75 000 |
|
70 736106 |
|||
070000 |
Освіта |
33 873 670 |
18 288 347 |
6 985 413 |
1 491 949 |
15585323 |
|
1 298 300 |
1 220 300 |
715 897 |
47 599 |
78 000 |
|
35 171970 |
|||
070201 |
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
2 060 149 |
2 060 149 |
1 375 057 |
152 990 |
|
|
400 500 |
399 500 |
251 697 |
28 299 |
1 000 |
|
2 460 649 |
|||
070301 |
Загальноосвітні школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
2 511 428 |
2 311 428 |
1 065 957 |
337 110 |
200 000 |
|
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
2 531 428 |
|||
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
4 129 513 |
3 879 513 |
1 644 929 |
453 000 |
250 000 |
|
93 000 |
28 000 |
|
|
65 000 |
|
4 222 513 |
|||
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
4 412 231 |
4 112 231 |
2 459 180 |
531 851 |
300 000 |
|
784 800 |
772 800 |
464 200 |
19 300 |
12 000 |
|
5 197 031 |
|||
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
856 666 |
856 666 |
440 290 |
16 998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
856 666 |
|||
070807 |
Інші освітні програми |
19 623 723 |
4 788 400 |
|
|
14835323 |
|
|
|
|
|
|
|
19 623723 |
|||
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
198 800 |
198 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
198 800 |
|||
070809 |
Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
81 160 |
81 160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 160 |
|||
080000 |
Охорона здоров'я |
303366154 |
265 108 854 |
137266800 |
21 146 665 |
38257300 |
|
12 985 100 |
7 633 700 |
1 182 900 |
80 100 |
5 351 400 |
|
316351254 |
|||
080101 |
Лікарні |
220 619361 |
184 700 061 |
97 053600 |
15 365 376 |
35919300 |
|
9 224 000 |
5 590 800 |
870 300 |
62 300 |
3 633 200 |
|
229843361 |
|||
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
20 800 755 |
20 430 755 |
11 649300 |
1 492 917 |
370 000 |
|
560 700 |
520 700 |
229 600 |
6 700 |
40 000 |
|
21 361455 |
|||
080203 |
Пологові будинки |
46 871 476 |
44 903 476 |
26 239900 |
4 203 046 |
1 968000 |
|
2 896 800 |
1 253 600 |
2 300 |
4 900 |
1 643 200 |
|
49 768276 |
|||
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
3 810 876 |
3 810 876 |
2 149 600 |
81 476 |
|
|
303 600 |
268 600 |
80 700 |
6 200 |
35 000 |
|
4 114 476 |
|||
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
283 450 |
283 450 |
174 400 |
3 850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
283 450 |
|||
081009 |
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
10 980 236 |
10 980 236 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 980236 |
|||
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
22 150 779 |
21 325 379 |
1 298 500 |
128 672 |
825 400 |
|
425 700 |
425 700 |
173 473 |
103 900 |
|
|
22 576479 |
|||
090209 |
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою |
1 893 268 |
1 893 268 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 893 268 |
|||
090214 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку |
7 800 000 |
7 800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 800 000 |
|||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки) |
7 930 000 |
7 930 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 930 000 |
|||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
594 300 |
594 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
594 300 |
|||
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей |
171 400 |
171 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
515 200 |
400 200 |
244 300 |
9 300 |
115 000 |
|
|
|
|
|
|
|
515 200 |
|||
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
54 800 |
54 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 800 |
|||
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
274 000 |
274 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
274 000 |
|||
091106 |
Інші видатки |
1 054 889 |
389 889 |
141 700 |
|
665 000 |
|
425 700 |
425 700 |
173 473 |
103 900 |
|
|
1 480 589 |
|||
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
76 700 |
76 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 700 |
|||
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
94 300 |
94 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 300 |
|||
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів |
1 157 172 |
1 111 772 |
623 100 |
80 672 |
45 400 |
|
|
|
|
|
|
|
1 157 172 |
|||
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
534 750 |
534 750 |
289 400 |
38 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
534 750 |
|||
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
208 334950 |
140 045 200 |
|
29 400 200 |
68289750 |
|
43 099 800 |
35 551 000 |
|
32 300 000 |
7 548 800 |
|
251434750 |
|||
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
60 708 900 |
56 708 900 |
|
699 200 |
4 000000 |
|
|
|
|
|
|
|
60708900 |
|||
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
25 982 000 |
150 000 |
|
|
25832000 |
|
|
|
|
|
|
|
25 982000 |
|||
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
3 758 000 |
|
|
|
3 758000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 758 000 |
|||
100201 |
Теплові мережі |
1 493 300 |
|
|
|
1 493300 |
|
4 977 300 |
|
|
|
4 977 300 |
|
6 470 600 |
|||
100203 |
Благоустрій міста |
107 461300 |
78 626 300 |
|
28 701 000 |
28835000 |
|
35 551 000 |
35 551 000 |
|
32 300 000 |
|
|
143012300 |
|||
100208 |
Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії |
771 450 |
|
|
|
771 450 |
|
2 571 500 |
|
|
|
2 571 500 |
|
3 342 950 |
|||
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
5 100 000 |
4 500 000 |
|
|
600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
5 100 000 |
|||
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства |
3 000 000 |
|
|
|
3 000000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 000 000 |
|||
110000 |
Культура і мистецтво |
21 348 489 |
15 031 389 |
3 775 500 |
274 101 |
6 317100 |
|
414 100 |
414 100 |
291 600 |
|
|
|
21 762589 |
|||
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки) |
3 638 400 |
3 638 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 638 400 |
|||
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
4 105 800 |
63 700 |
|
|
4 042100 |
|
|
|
|
|
|
|
4 105 800 |
|||
101201 |
Бібліотеки |
505 700 |
505 700 |
339 900 |
12 200 |
|
|
15 000 |
15 000 |
|
|
|
|
520 700 |
|||
110202 |
Музеї і виставки |
1 177 228 |
1 117 228 |
583 800 |
95 000 |
60 000 |
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
1 179 228 |
|||
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
589 000 |
589 000 |
398 400 |
2 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
589 000 |
|||
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
3 592 961 |
3 592 961 |
2 453 400 |
164 901 |
|
|
397 100 |
397 100 |
291 600 |
|
|
|
3 990 061 |
|||
110206 |
Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
21 600 |
21 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 600 |
|||
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
7 717 800 |
5 502 800 |
|
|
2 215000 |
|
|
|
|
|
|
|
7 717 800 |
|||
120000 |
Засоби масової інформації |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 300 000 |
|||
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 300 000 |
|||
130000 |
Фізична культура і спорт |
16 418 578 |
15 651 678 |
5 309 826 |
2 135 159 |
766 900 |
|
261 700 |
231 000 |
68 600 |
30 700 |
30 700 |
|
16 680278 |
|||
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
418 100 |
418 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
418 100 |
|||
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
11 498 978 |
10 732 078 |
5 309 826 |
2 135 159 |
766 900 |
|
261 700 |
231 000 |
68 600 |
30 700 |
30 700 |
|
11 760678 |
|||
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 824 000 |
2 824 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 824 000 |
|||
130112 |
Інші видатки |
1 677 500 |
1 677 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 677 500 |
|||
150000 |
Будівництво |
2 625 000 |
|
|
|
2 625000 |
|
641 903300 |
|
|
|
641903300 |
631393200 |
644528300 |
|||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
544 048800 |
|
|
|
544048800 |
533538700 |
544048800 |
|||
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов`язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
|
|
|
8 054 500 |
|
|
|
8 054 500 |
8 054 500 |
8 054 500 |
|||
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
|
|
|
89 800 000 |
|
|
|
89800000 |
89 800000 |
89 800000 |
|||
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
2 625 000 |
|
|
|
2 625000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 625 000 |
|||
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
94 806 107 |
76 337 307 |
|
|
18468800 |
|
10 000 000 |
|
|
|
10 000000 |
|
104806107 |
|||
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 387 627 |
1 387 627 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 387 627 |
|||
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
11 347 600 |
11 347 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 347600 |
|||
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
18 602 080 |
18 602 080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 602080 |
|||
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
63 468 800 |
45 000 000 |
|
|
18468800 |
|
10 000 000 |
|
|
|
10 000000 |
|
73 468800 |
|||
180000 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю |
12 226 936 |
10 574 936 |
|
|
1 652000 |
|
84 069 400 |
|
|
|
84 069400 |
84 069400 |
96 296336 |
|||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
4 870 836 |
3 268 836 |
|
|
1 602000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 268 836 |
|||
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
660 000 |
610 000 |
|
|
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
660 000 |
|||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
84 069 400 |
|
|
|
84 069400 |
84 069400 |
84 069400 |
|||
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
6 696 100 |
6 696 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 696 100 |
|||
210000 |
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
1 275 720 |
940 720 |
618 120 |
21 000 |
335 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 275 720 |
|||
210110 |
Заходи з організації рятування на водах |
1 275 720 |
940 720 |
618 120 |
21 000 |
335 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 275 720 |
|||
230000 |
Обслуговування боргу |
29 185 000 |
29 185 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 185000 |
|||
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
29 185 000 |
29 185 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 185000 |
|||
240000 |
Цільові фонди |
|
|
|
|
|
|
22 583 500 |
6 760 000 |
|
|
15 823500 |
|
22 583500 |
|||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
956 700 |
260 000 |
|
|
696 700 |
|
956 700 |
|||
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
21 626 800 |
6 500 000 |
|
|
15 126800 |
|
21 626800 |
|||
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
84 602 094 |
1 574 300 |
|
|
79015994 |
4 011 800 |
|
|
|
|
|
|
84 602094 |
|||
250102 |
Резервний фонд |
4 011 800 |
|
|
|
|
4 011 800 |
|
|
|
|
|
|
4 011 800 |
|||
250404 |
Інші видатки |
2 145 094 |
1 574 300 |
|
|
570 794 |
|
|
|
|
|
|
|
2 145 094 |
|||
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
78 445 200 |
|
|
|
78445200 |
|
|
|
|
|
|
|
78 445200 |
|||
|
Разом видатків |
902 724683 |
665 269 316 |
195558448 |
57 994 028 |
233443567 |
4 011 800 |
817 565800 |
52 685 700 |
2 432 470 |
32 562 299 |
764880100 |
715 62600 |
1720290483 |
|||
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
98 087 300 |
98 087 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98 087300 |
|||
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком № 4) |
742 982957 |
742 982 957 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
742982957 |
|||
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком № 4) |
280 799000 |
280 799 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280799000 |
|||
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком № 4) |
234789500 |
234 789 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
234789500 |
|||
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком № 4) |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 200 000 |
|||
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком № 4) |
277 000 |
277 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277 000 |
|||
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» (згідно з додатком № 4) |
6 690 740 |
6 690 740 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 690 740 |
|||
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у реконструкції оглядової башти пам`ятки архітектури ХІХ століття - будівлі пожежної частини по вул. Полтавський шлях, 50) (згідно з додатком № 4) |
200 000 |
|
|
|
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
|||
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (співфінансування на виконання Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства за напрямом «Модернізація систем теплозабезпечення житлових будинків») (згідно з додатком № 10) |
4 311 300 |
|
|
|
4 311300 |
|
|
|
|
|
|
|
4 311 300 |
|||
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком № 4) |
397 359 |
397 359 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
397 359 |
|||
250323 |
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) (згідно з додатком № 4) |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
|||
|
Всього видатків |
2275959839 |
2033993172 |
195558448 |
57 994 028 |
237954867 |
4 011 800 |
817565800 |
52 685 700 |
2 432 470 |
32 562 299 |
764880100 |
715462600 |
3093525639 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 3
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 20.06.2008 р. № 149/08
Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2008 рік за головними розпорядниками коштів
(грн.)
Код головного розпорядника коштів ----------Код КТВК |
Назва головного розпорядника коштів --------------------------Назва КТВК |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
||||||||||
ВСЬОГО |
споживання |
з них: |
розвитку |
нерозподілені видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
споживання |
з них: |
розвитку |
в тому числі бюджет розвитку |
|||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
|||||||||||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
|||||||||||||
001 |
Харківська міська рада |
26 059 418 |
25 577 418 |
10 554864 |
2 055 245 |
482 000 |
|
12 000 000 |
6 500 000 |
|
|
5 500 000 |
|
38 059 418 |
010116 |
Утримання апарату |
22 069 982 |
21 619 982 |
10 554864 |
2 055 245 |
450 000 |
|
|
|
|
|
|
|
22 069 982 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
594 300 |
594 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
594 300 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 300 000 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів і депутатів Харківської міської ради на 2006-2010 р.р.) |
19 836 |
19 836 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 836 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Міська програма підтримки архівної справи на 2008-2010 р.р.) |
151 000 |
119 000 |
|
|
32 000 |
|
|
|
|
|
|
|
151 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
12 000 000 |
6 500 000 |
|
|
5 500 000 |
|
12 000 000 |
250404 |
Інші видатки (Прийом іноземних делегацій) |
672 400 |
672 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
672 400 |
250404 |
Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України та громад, асоціації фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст», Міжнародної Асоціації «Поріднені міста» |
251 900 |
251 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
251 900 |
020 |
Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
35 139 584 |
19 544 261 |
7 720 811 |
1 669 449 |
15595323 |
|
1 298 300 |
1 220 300 |
715 897 |
47 599 |
78 000 |
|
36 437 884 |
010116 |
Утримання апарату |
1 265 914 |
1 255 914 |
735 398 |
177 500 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 265 914 |
070201 |
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
2 060 149 |
2 060 149 |
1 375 057 |
152 990 |
|
|
400 500 |
399 500 |
251 697 |
28 299 |
1 000 |
|
2 460 649 |
070301 |
Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
2 511 428 |
2 311 428 |
1 065 957 |
337 110 |
200 000 |
|
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
2 531 428 |
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
4 129 513 |
3 879 513 |
1 644 929 |
453 000 |
250 000 |
|
93 000 |
28 000 |
|
|
65 000 |
|
4 222 513 |
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
4 412 231 |
4 112 231 |
2 459 180 |
531 851 |
300 000 |
|
784 800 |
772 800 |
464 200 |
19 300 |
12 000 |
|
5 197 031 |
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
856 666 |
856 666 |
440 290 |
16 998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
856 666 |
070807 |
Інші освітні програми |
19 623 723 |
4 788 400 |
|
|
14835323 |
|
|
|
|
|
|
|
19 623 723 |
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
198 800 |
198 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
198 800 |
070809 |
Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
81 160 |
81 160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 160 |
030 |
Департамент охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
704 454 |
684 454 |
361 148 |
|
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
704 454 |
010116 |
Утримання апарату |
704 454 |
684 454 |
361 148 |
|
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
704 454 |
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
308078593 |
266 751 293 |
138208604 |
21 344 765 |
41327300 |
|
18 554 500 |
7 633 700 |
1 182 900 |
80 100 |
10 920800 |
5 569 400 |
326633093 |
010116 |
Утримання апарату |
1 712 439 |
1 642 439 |
941 804 |
198 100 |
70 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 712 439 |
080101 |
Лікарні |
220 619361 |
184 700 061 |
97 053600 |
15 365 376 |
35919300 |
|
9 224 000 |
5 590 800 |
870 300 |
62 300 |
3 633 200 |
|
229843361 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
20 800 755 |
20 430 755 |
11 649300 |
1 492 917 |
370 000 |
|
560 700 |
520 700 |
229 600 |
6 700 |
40 000 |
|
21 361 455 |
080203 |
Пологові будинки |
46 871 476 |
44 903 476 |
26 239900 |
4 203 046 |
1 968 000 |
|
2 896 800 |
1 253 600 |
2 300 |
4 900 |
1 643 200 |
|
49 768 276 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
3 810 876 |
3 810 876 |
2 149 600 |
81 476 |
|
|
303 600 |
268 600 |
80 700 |
6 200 |
35 000 |
|
4 114 476 |
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
283 450 |
283 450 |
174 400 |
3 850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
283 450 |
081009 |
Забезпечення централізованих заходів на цукровий та нецукровий діабет |
10 980 236 |
10 980 236 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 980 236 |
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування) |
3 000 000 |
|
|
|
3 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 000 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
5 569 400 |
|
|
|
5 569 400 |
5 569 400 |
5 569 400 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
13 759 232 |
13 688 832 |
2 196 597 |
312 072 |
70 400 |
|
|
|
|
|
|
|
13 759 232 |
010116 |
Утримання апарату |
2 149 742 |
2 124 742 |
1 284 097 |
192 700 |
25 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 149 742 |
090209 |
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою |
1 893 268 |
1 893 268 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 893 268 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 рік») |
7 930 000 |
7 930 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 930 000 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
94 300 |
94 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 300 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
1 157 172 |
1 111 772 |
623 100 |
80 672 |
45 400 |
|
|
|
|
|
|
|
1 157 172 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
534 750 |
534 750 |
289 400 |
38 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
534 750 |
060 |
Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради |
4 584 157 |
3 754 157 |
1 645 446 |
270 600 |
830 000 |
|
425 700 |
425 700 |
173 473 |
103 900 |
|
|
5 009 857 |
010116 |
Утримання апарату |
2 237 168 |
2 187 168 |
1 259 446 |
261 300 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 237 168 |
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей |
171 400 |
171 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
171 400 |
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
515 200 |
400 200 |
244 300 |
9 300 |
115 000 |
|
|
|
|
|
|
|
515 200 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
54 800 |
54 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 800 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
274 000 |
274 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
274 000 |
091106 |
Інші видатки |
1 054 889 |
389 889 |
141 700 |
|
665 000 |
|
425 700 |
425 700 |
173 473 |
103 900 |
|
|
1 480 589 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
76 700 |
76 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 700 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій («Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян») |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
98 636 892 |
66 134 892 |
2 183 264 |
802 515 |
32502000 |
|
10 575 500 |
200 000 |
|
|
10 375500 |
4 700 000 |
109212392 |
010116 |
Утримання апарату |
3 545 992 |
3 475 992 |
2 183 264 |
103 315 |
70 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 545 992 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
60 708 900 |
56 708 900 |
|
699 200 |
4 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
60 708 900 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
25 982 000 |
150 000 |
|
|
25832000 |
|
|
|
|
|
|
|
25 982 000 |
100203 |
Благоустрій міста |
3 300 000 |
1 300 000 |
|
|
2 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 300 000 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
5 100 000 |
4 500 000 |
|
|
600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
5 100 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
4 700 000 |
|
|
|
4 700 000 |
4 700 000 |
4 700 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
248 700 |
200 000 |
|
|
48 700 |
|
248 700 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
5 626 800 |
|
|
|
5 626 800 |
|
5 626 800 |
075 |
Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
4 086 459 |
3 996 459 |
2 269 799 |
32 093 |
90 000 |
|
1 500 |
1 500 |
|
|
|
|
4 087 959 |
010116 |
Утримання апарату |
3 426 459 |
3 386 459 |
2 269 799 |
32 093 |
40 000 |
|
1 500 |
1 500 |
|
|
|
|
3 427 959 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
660 000 |
610 000 |
|
|
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
660 000 |
079 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
43 334 048 |
35 471 298 |
2 317 554 |
14 246 780 |
7 862 750 |
|
220140100 |
|
|
|
220140100 |
210460000 |
263474148 |
010116 |
Утримання апарату |
3 879 998 |
3 779 998 |
2 317 554 |
86 780 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 879 998 |
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
3 758 000 |
|
|
|
3 758 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 758 000 |
100201 |
Теплові мережі |
1 493 300 |
|
|
|
1 493 300 |
|
4 977 300 |
|
|
|
4 977 300 |
|
6 470 600 |
100203 |
Благоустрій міста |
33 181 300 |
31 441 300 |
|
14 160 000 |
1 740 000 |
|
|
|
|
|
|
|
33 181 300 |
100208 |
Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії |
771 450 |
|
|
|
771 450 |
|
2 571 500 |
|
|
|
2 571 500 |
|
3 342 950 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
210 460000 |
|
|
|
210460000 |
210460000 |
210460000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
131 300 |
|
|
|
131 300 |
|
131 300 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
2 000 000 |
|
|
|
2 000 000 |
|
2 000 000 |
250404 |
Інші видатки (поховання) |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
110 |
Управління культури Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
22 359 642 |
16 022 542 |
4 354 759 |
374 601 |
6 337 100 |
|
414 100 |
414 100 |
291 600 |
|
|
|
22 773 742 |
010116 |
Утримання апарату |
1 011 153 |
991 153 |
579 259 |
100 500 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 011 153 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини Харкова на 2006-2009 роки) |
3 638 400 |
3 638 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 638 400 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
4 105 800 |
63 700 |
|
|
4 042 100 |
|
|
|
|
|
|
|
4 105 800 |
110201 |
Бібліотеки |
505 700 |
505 700 |
339 900 |
12 200 |
|
|
15 000 |
15 000 |
|
|
|
|
520 700 |
110202 |
Музеї і виставки |
1 177 228 |
1 117 228 |
583 800 |
95 000 |
60 000 |
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
1 179 228 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
589 000 |
589 000 |
398 400 |
2 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
589 000 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
3 592 961 |
3 592 961 |
2 453 400 |
164 901 |
|
|
397 100 |
397 100 |
291 600 |
|
|
|
3 990 061 |
110206 |
Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
21 600 |
21 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 600 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
7 717 800 |
5 502 800 |
|
|
2 215 000 |
|
|
|
|
|
|
|
7 717 800 |
150 |
Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з питань підготовки та проведенн фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради |
17 180 412 |
16 393 512 |
5 728 572 |
2 224 359 |
786 900 |
|
261 700 |
231 000 |
68 600 |
30 700 |
30 700 |
|
17 442 112 |
010116 |
Утримання апарату |
761 834 |
741 834 |
418 746 |
89 200 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
761 834 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
418 100 |
418 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
418 100 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
11 498 978 |
10 732 078 |
5 309 826 |
2 135 159 |
766 900 |
|
261 700 |
231 000 |
68 600 |
30 700 |
30 700 |
|
11 760 678 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 824 000 |
2 824 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 824 000 |
130112 |
Інші видатки |
1 677 500 |
1 677 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 677 500 |
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
113999 082 |
95 500 282 |
1 096 531 |
8 900 |
18498800 |
|
24 100 000 |
100 000 |
|
|
24 000000 |
12 000000 |
138099082 |
010116 |
Утримання апарату |
1 792 975 |
1 762 975 |
1 096 531 |
8 900 |
30 000 |
|
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
1 892 975 |
090214 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку |
7 800 000 |
7 800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 800 000 |
100203 |
Благоустрій міста |
9 600 000 |
9 600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 600 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
10 000 000 |
|
|
|
10 000000 |
10 000000 |
10 000 000 |
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 387 627 |
1 387 627 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 387 627 |
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
11 347 600 |
11 347 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 347 600 |
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
18 602 080 |
18 602 080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 602 080 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
63 468 800 |
45 000 000 |
|
|
18468800 |
|
10 000 000 |
|
|
|
10 000000 |
|
73 468 800 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
2 000 000 |
|
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
2 000 000 |
|
|
|
2 000 000 |
|
2 000 000 |
161 |
Управління з організації ЄВРО-2012 Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради |
586 511 |
581 511 |
297 953 |
|
5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
586 511 |
010116 |
Утримання апарату |
586 511 |
581 511 |
297 953 |
|
5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
586 511 |
190 |
Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
12 045 608 |
9 955 608 |
4 549 883 |
|
2 090 000 |
|
|
|
|
|
|
|
12 045 608 |
010116 |
Утримання апарату |
7 045 608 |
7 025 608 |
4 549 883 |
|
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
7 045 608 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
2 000 000 |
|
|
|
2 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 000 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
3 000 000 |
2 930 000 |
|
|
70 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 000 000 |
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
39 656 266 |
39 001 266 |
1 512 750 |
14 541 000 |
655 000 |
|
107 797700 |
35 611 000 |
|
32 300 000 |
72 186700 |
71 800000 |
147453966 |
010116 |
Утримання апарату |
2 716 266 |
2 656 266 |
1 512 750 |
|
60 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 716 266 |
100203 |
Благоустрій міста |
36 880 000 |
36 285 000 |
|
14 541 000 |
595 000 |
|
35 551 000 |
35 551 000 |
|
32 300 000 |
|
|
72 431 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
71 800 000 |
|
|
|
71 800000 |
71 800000 |
71 800 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
446 700 |
60 000 |
|
|
386 700 |
|
446 700 |
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
27 692 600 |
2 567 600 |
1 866 800 |
|
25125000 |
|
421 996700 |
348 400 |
|
|
421648300 |
410933200 |
449689300 |
010116 |
Утримання апарату |
2 567 600 |
2 567 600 |
1 866 800 |
|
|
|
423 400 |
348 400 |
|
|
75 000 |
|
2 991 000 |
100203 |
Благоустрій міста |
24 500 000 |
|
|
|
24500000 |
|
|
|
|
|
|
|
24 500 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
323 588800 |
|
|
|
323588800 |
313078700 |
323588800 |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
|
|
|
8 054 500 |
|
|
|
8 054 500 |
8 054 500 |
8 054 500 |
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
|
|
|
89 800 000 |
|
|
|
89 800000 |
89 800000 |
89 800 000 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
625 000 |
|
|
|
625 000 |
|
|
|
|
|
|
|
625 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
130 000 |
|
|
|
130 000 |
|
130 000 |
220 |
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради |
1455901685 |
1372299391 |
2 431 844 |
|
83602294 |
|
|
|
|
|
|
|
1455901685 |
010116 |
Утримання апарату |
3 590 535 |
3 515 535 |
2 431 844 |
|
75 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 590 535 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
60 000 |
60 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 000 |
250404 |
Інші видатки |
570 794 |
|
|
|
570 794 |
|
|
|
|
|
|
|
570 794 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно із додатком № 4) |
742 982957 |
742 982 957 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
742982957 |
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
98 087 300 |
98 087 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98 087 300 |
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
78 445 200 |
|
|
|
78445200 |
|
|
|
|
|
|
|
78 445 200 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком № 4) |
280 799000 |
280 799 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280799000 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком № 4) |
234 789500 |
234 789 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
234789500 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком № 4) |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 200 000 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком № 4) |
277 000 |
277 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277 000 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком № 4) |
397 359 |
397 359 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
397 359 |
250323 |
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) (згідно з додатком № 4) |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» (згідно з додатком № 4) |
6 690 740 |
6 690 740 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 690 740 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у реконструкції оглядової башти пам`ятки архитектури ХІХ століття - будівлі пожежної частини по вул. Полтавський шлях, 50) (згідно з додатком № 4) |
200 000 |
|
|
|
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (співфінансування на виконання Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства за напрямом «Модернізація систем теплозабезпечення житлових будинків») (згідно з додатком № 10) |
4 311 300 |
|
|
|
4 311 300 |
|
|
|
|
|
|
|
4 311 300 |
230 |
Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради |
39 062 235 |
38 982 235 |
2 071 318 |
|
80 000 |
|
|
|
|
|
|
|
39 062 235 |
010116 |
Утримання апарату |
3 241 135 |
3 161 135 |
2 071 318 |
|
80 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 241 135 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
6 696 100 |
6 696 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 696 100 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
29 125 000 |
29 125 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 125 000 |
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
4 714 970 |
2 859 970 |
1 843 854 |
24 200 |
1 855 000 |
|
|
|
|
|
|
|
4 714 970 |
010116 |
Утримання апарату |
1 939 250 |
1 919 250 |
1 225 734 |
3 200 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 939 250 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м. Харкові на 2006-2010 роки) |
1 500 000 |
|
|
|
1 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000 |
210110 |
Утримання комунальної установи «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова» (на виконання Комплексної програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 роки) |
1 275 720 |
940 720 |
618 120 |
21 000 |
335 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 275 720 |
240 |
Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
3 716 191 |
3 666 191 |
2 067 153 |
87 449 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 716 191 |
010116 |
Утримання апарату |
3 316 191 |
3 266 191 |
2 067 153 |
87 449 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 316 191 |
250404 |
Інші видатки (управління комунальним майном) |
400 000 |
400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 000 |
250102 |
Резервний фонд |
4 011 800 |
|
|
|
|
4 011 800 |
|
|
|
|
|
|
4 011 800 |
|
В С Ь О Г О |
2275959839 |
2033993172 |
195558448 |
57 994 028 |
237954867 |
4 011 800 |
817565800 |
52 685 700 |
2 432 470 |
32 562 299 |
764880100 |
715462600 |
3093525639 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 4
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 20.06.2008 р. № 149/08
Показники між бюджетних трансфертів
між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами
на 2008 рік
Таблиця 1
Код |
Назва трансферту |
Міжбюджетні трансферти, що надходять до міського бюджету |
||
Загальний фонд |
Спеціальній фонд |
Разом |
||
Сума (грн.) |
Сума (грн.) |
Сума (грн.) |
||
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
280 799 000 |
|
280 799 000 |
41030700 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
8 054 500 |
|
8 054 500 |
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
234 789 500 |
|
234 789 500 |
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
45 230 575 |
|
45 230 575 |
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
277 000 |
|
277 000 |
41032300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
6 793 500 |
|
6 793 500 |
41033800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів |
17 000 000 |
|
17 000 000 |
41034000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
49 600 000 |
25 000 000 |
74 600 000 |
41034900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газіфікацію населених пунктів |
|
18 058 900 |
18 058 900 |
41035000 |
Інші субвенції |
9 330 236 |
300 000 |
9 630 236 |
|
у тому числі: |
|
|
|
|
Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова для забезпечення централізованих заходів з лкування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
9 330 236 |
|
9 330 236 |
|
Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова на завершення будівництва Меморіалу-музея жертвам нацизма в Дробицькому Яру |
|
300 000 |
300 000 |
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
397 359 |
|
397 359 |
41036000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність |
3 758 000 |
|
3 758 000 |
41037100 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) |
5 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
|
В с ь о г о |
661 029 670 |
53 358 900 |
714 388 570 |
Таблиця 2
грн.
Код |
Назва трансферту ------------------------------------ Назва бюджету |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||||
Сума (грн.) |
Щоденний норматив відрахувань, % |
Сума (грн.) |
Щоденний норматив відрахувань, % |
Сума (грн.) |
||
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету міста Харкова |
98 087 300 |
8,25 |
|
|
98 087 300 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету міста Харкова до районних у місті бюджетів |
742 982 957 |
52,04 |
|
|
742 982 957 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
107 670 604 |
7,54 |
|
|
107 670 604 |
|
Бюджету Київського району |
104 520 843 |
7,32 |
|
|
104 520 843 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
63 835 468 |
4,47 |
|
|
63 835 468 |
|
Бюджету Ленінського району |
54 884 811 |
3,84 |
|
|
54 884 811 |
|
Бюджету Московського району |
145 049 203 |
10,16 |
|
|
145 049 203 |
|
Бюджету Жовтневого району |
55 509 018 |
3,89 |
|
|
55 509 018 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
85 181 888 |
5,97 |
|
|
85 181 888 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
55 080 680 |
3,86 |
|
|
55 080 680 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
71 250 442 |
4,99 |
|
|
71 250 442 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
280 799 000 |
|
|
|
280 799 000 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
39 542 600 |
|
|
|
39 542 600 |
|
Бюджету Київського району |
28 487 400 |
|
|
|
28 487 400 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
28 282 700 |
|
|
|
28 282 700 |
|
Бюджету Ленінського району |
23 557 300 |
|
|
|
23 557 300 |
|
Бюджету Московського району |
50 542 000 |
|
|
|
50 542 000 |
|
Бюджету Жовтневого району |
29 208 700 |
|
|
|
29 208 700 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
41 437 200 |
|
|
|
41 437 200 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
15 321 700 |
|
|
|
15 321 700 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
24 419 400 |
|
|
|
24 419 400 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
234 789 500 |
|
|
|
234 789 500 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
36 659 410 |
|
|
|
36 659 410 |
|
Бюджету Київського району |
28 368 750 |
|
|
|
28 368 750 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
24 982 530 |
|
|
|
24 982 530 |
|
Бюджету Ленінського району |
13 357 870 |
|
|
|
13 357 870 |
|
Бюджету Московського району |
51 277 580 |
|
|
|
51 277 580 |
|
Бюджету Жовтневого району |
16 039 870 |
|
|
|
16 039 870 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
25 961 130 |
|
|
|
25 961 130 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
14 064 250 |
|
|
|
14 064 250 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
24 078 110 |
|
|
|
24 078 110 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
4 200 000 |
|
|
|
4 200 000 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
660 880 |
|
|
|
660 880 |
|
Бюджету Київського району |
901 960 |
|
|
|
901 960 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
553 050 |
|
|
|
553 050 |
|
Бюджету Ленінського району |
350 080 |
|
|
|
350 080 |
|
Бюджету Московського району |
596 800 |
|
|
|
596 800 |
|
Бюджету Жовтневого району |
200 340 |
|
|
|
200 340 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
173 110 |
|
|
|
173 110 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
332 660 |
|
|
|
332 660 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
431 120 |
|
|
|
431 120 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
277 000 |
|
|
|
277 000 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
6 830 |
|
|
|
6 830 |
|
Бюджету Київського району |
27 690 |
|
|
|
27 690 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
13 830 |
|
|
|
13 830 |
|
Бюджету Ленінського району |
70 560 |
|
|
|
70 560 |
|
Бюджету Московського району |
14 670 |
|
|
|
14 670 |
|
Бюджету Жовтневого району |
50 700 |
|
|
|
50 700 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
90 |
|
|
|
90 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
83 800 |
|
|
|
83 800 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
8 830 |
|
|
|
8 830 |
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
6 690 740 |
|
|
|
6 690 740 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
1 059 840 |
|
|
|
1 059 840 |
|
Бюджету Київського району |
1 043 660 |
|
|
|
1 043 660 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
612 870 |
|
|
|
612 870 |
|
Бюджету Ленінського району |
400 510 |
|
|
|
400 510 |
|
Бюджету Московського району |
1 114 530 |
|
|
|
1 114 530 |
|
Бюджету Жовтневого району |
622 760 |
|
|
|
622 760 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
659 980 |
|
|
|
659 980 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
450 470 |
|
|
|
450 470 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
726 120 |
|
|
|
726 120 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
397 359 |
|
|
|
397 359 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
57 780 |
|
|
|
57 780 |
|
Бюджету Київського району |
62 043 |
|
|
|
62 043 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
37 100 |
|
|
|
37 100 |
|
Бюджету Ленінського району |
34 995 |
|
|
|
34 995 |
|
Бюджету Московського району |
49 750 |
|
|
|
49 750 |
|
Бюджету Жовтневого району |
16 419 |
|
|
|
16 419 |
|
Бюджету Червонозаводского району |
53 502 |
|
|
|
53 502 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
85 770 |
|
|
|
85 770 |
250323 |
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) |
500 000 |
|
|
|
500 000 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів |
4 511 300 |
|
0 |
|
4 511 300 |
|
у тому числі на: |
|
|
|
|
|
|
дольову участь у реконструкції оглядової башти пам`ятки архітектури ХІХ століття - будівлі пожежної частини по вул. Полтавський шлях, 50 |
200 000 |
|
|
|
200 000 |
|
співфінансування на виконання Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства за напрямом «Модернізація систем теплозабезпечення житлових будинків» (згідно з додатком № 10) |
4 311 300 |
|
|
|
4 311 300 |
|
В с ь о г о |
1 373 235 156 |
|
0 |
|
1 373 235 156 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 5
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 20.06.2008 р. № 149/08
Фінансування міського бюджету м. Харкова на 2008 рік
грн.
Найменування |
Код функції |
Всього |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
1 |
2 |
|
3 |
4 |
Фінансування бюджету за типом кредитора |
|
|
|
|
Внутрішнє фінансування |
200000 |
544 541 769 |
89 041769 |
455 500 000 |
Інше внутрішнє фінансування |
203000 |
405 000 000 |
0 |
405 000 000 |
Інше внутрішнє фінансування |
203500 |
405 000 000 |
0 |
405 000 000 |
Одержано позик (через Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради) |
203510 |
505 000 000 |
|
505 000 000 |
Погашено позик (через Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради) |
203520 |
100 000 000 |
|
100 000 000 |
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ |
205000 |
0 |
0 |
0 |
На початок періоду |
205100 |
1 009 102 |
0 |
1 009 102 |
На кінець періоду |
205200 |
1 009 102 |
0 |
1 009 102 |
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
206000 |
156 131 797 |
97 441000 |
58 690 797 |
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
206100 |
156 131 797 |
97 441000 |
58 690 797 |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів |
208000 |
-16 590 028 |
-8 399231 |
-8 190 797 |
На початок періоду |
208100 |
1 986 960 |
1 846 172 |
140 788 |
На кінець періоду |
208200 |
18 576 988 |
10 245403 |
8 331 585 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора |
|
544 541 769 |
89 041769 |
455 500 000 |
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
|
|
|
|
Фінансування за борговими операціями |
400000 |
405 000 000 |
0 |
405 000 000 |
Запозичення |
401000 |
505 000 000 |
0 |
505 000 000 |
Внутрішні запозичення |
401100 |
505 000 000 |
0 |
505 000 000 |
Довгострокові зобов'язання (через Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради) |
401101 |
505 000 000 |
|
505 000 000 |
Погашення |
402000 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
Внутрішні зобов'язання |
402100 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
Довгострокові зобов'язання (через Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради) |
402101 |
100 000 000 |
|
100 000 000 |
Фінансування за активними операціями |
600000 |
139 541 769 |
89 041769 |
50 500 000 |
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
601000 |
156 131 797 |
97 441000 |
58 690 797 |
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
601100 |
156 131 797 |
97 441000 |
58 690 797 |
Зміни обсягів готівкових коштів |
602000 |
-16 590 028 |
-8 399231 |
-8 190 797 |
На початок періоду |
602100 |
2 996 062 |
1 846 172 |
1 149 890 |
На кінець періоду |
602200 |
19 586 090 |
10 245403 |
9 340 687 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
|
544 541 769 |
89 041769 |
455 500 000 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 6
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 20.06.2008 р. № 149/08
Перелік об'єктів,
видатки на які у 2008 році будуть проводитися
за рахунок коштів бюджету розвитку
грн.
№ п/п |
Код головного розпорядника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації |
Загальний обсяг фінансування будівництва |
Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на завершення будівництва |
Всього видатків на поточний рік |
У тому числі, фінансування об'єктів за рахунок запозичення |
У тому числі, фінансування об'єктів за рахунок субвенції з державного бюджету |
Всього по бюджету розвитку: |
1 578 588 762 |
|
1 092 895 338 |
715 462 600 |
505 000 000 |
99 654 500 |
||
|
150000 |
Будівництво |
1 578 588 762 |
|
1 092 895 338 |
631 393 200 |
433 200 000 |
99 654 500 |
|
150101 |
Капітальні вкладення |
770 230 762 |
|
675 137 338 |
533 538 700 |
433 200 000 |
17 000 000 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
503 976 762 |
|
424 643 338 |
313 078 700 |
241 200 000 |
12 200 000 |
|
|
Житлове будівництво |
8 734 166 |
|
0 |
1 000 891 |
0 |
0 |
1 |
|
Погашення заборгованості на 01.01.2008 р. по реконструкції житлового будинку по вул. Благодатній, 2 |
8 734 166 |
|
|
1 000 891 |
|
|
|
|
Будівництво адміністративних об'єктів |
10 900 000 |
|
520 000 |
500 000 |
0 |
0 |
2 |
|
Дольова участь у будівництві адміністративної будівлі для потреб міської ради та її виконавчих органів по вул. Квітки-Основ`яненка |
10 900 000 |
83,3 |
520 000 |
500 000 |
|
|
|
|
Охорона здоров'я |
16 000 000 |
|
12 293 667 |
6 000 000 |
0 |
0 |
3 |
|
Реконструкція будівлі міської клінічної лікарні № 30 по просп. Московському, 195 (під розміщення стаціонару на 80 ліжок) |
13 500 000 |
27,5 |
9 793 667 |
5 000 000 |
|
|
4 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації та продовження будівництва незавершеної будівлі по просп. Московському, 197 |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
1 000 000 |
|
|
|
|
Освіта |
9 958 500 |
|
7 311 600 |
6 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 |
|
Реконструкція Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості |
9 958 500 |
26,6 |
7 311 600 |
6 000 000 |
|
5 000 000 |
|
|
Культура |
7 000 000 |
|
7 000 000 |
500 000 |
0 |
0 |
6 |
|
Реконструкція приміщення під розміщення музею приватних колекцій |
7 000 000 |
|
7 000 000 |
500 000 |
|
|
|
|
Фізкультура і спорт |
10 000 000 |
|
10 000 000 |
500 000 |
0 |
0 |
7 |
|
Реконструкція міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з водних видів спорту ім. Яни Клочкової |
10 000 000 |
|
10 000 000 |
500 000 |
|
|
|
|
Об'єкти комунального призначення |
441 384 096 |
|
387 518 071 |
298 577 809 |
241 200 000 |
7 200 000 |
|
|
Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж |
14 847 395 |
|
9 635 321 |
4 867 620 |
0 |
2 100 000 |
8 |
|
Перекладка водоводу по вул. Архітекторів |
3 236 465 |
69,9 |
973 265 |
50 000 |
|
|
9 |
|
Перекладка технічно зношеної водопровідної мережі по вул. Афанасіївській |
4 797 788 |
52,6 |
2 275 500 |
500 000 |
|
|
10 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Новопролетарській |
585 062 |
|
170 000 |
170 000 |
|
|
11 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Першого Травня |
370 000 |
|
370 000 |
370 000 |
|
|
12 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Тернопільській |
650 000 |
|
650 000 |
650 000 |
|
|
13 |
|
Будівництво водопровідної мережі по просп. Тракторобудівників |
389 144 |
3,0 |
377 620 |
377 620 |
|
|
14 |
|
Санація і перекладка водопровідної мережі (d 1000мм) по Білгородському шосе |
4 588 936 |
0,0 |
4 588 936 |
2 520 000 |
|
2 100 000 |
15 |
|
Будівництво компенсатору на водоводі в районі вул. Білогорської |
230 000 |
|
230 000 |
230 000 |
|
|
|
|
Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальних каналізацій, заходи по ліквідації підтоплення території міста |
22 060 291 |
|
20 874 885 |
8 869 009 |
0 |
5 100 000 |
16 |
|
Будівництво мережі госпфекальної каналізації по вул. Усурійській, вул. Бригадній, вул. Західній, пров. Батайському, пров. Довгожданому |
575 532 |
|
350 000 |
350 000 |
|
|
17 |
|
Будівництво мереж каналізації вздовж просп. Тракторобудівників (в районі паркової зони) |
428 186 |
11,1 |
380 470 |
380 470 |
|
|
18 |
|
Будівництво зливової каналізації по пров. Червоностудентському |
3 028 366 |
3,5 |
2 922 449 |
724 000 |
|
|
19 |
|
Будівництво зливової каналізації в районі перехрестя Салтівське шосе - просп. Тракторобудівників |
460 000 |
|
420 000 |
420 000 |
|
|
20 |
|
Реконструкція зливостоку по пров. Машинобудівному |
620 094 |
2,6 |
604 066 |
601 739 |
|
|
21 |
|
Будівництво водопропускних споруд в районі Олексіївської балки |
230 000 |
|
230 000 |
230 000 |
|
|
22 |
|
Будівництво каналізаційного розвантажувального колектору Салтівського житлового масиву |
16 675 313 |
|
15 925 100 |
6 120 000 |
|
5 100 000 |
23 |
|
Інженерне облаштування схилів в районі будівельного 2-го в`їзду - будівництво |
42 800 |
|
42 800 |
42 800 |
|
|
|
|
Будівництво, реконструкція теплових мереж |
27 411 579 |
|
21 671 273 |
4 571 300 |
0 |
0 |
24 |
|
Реконструкція технічно зношених теплових мереж (на території насосної станції № 1 по вул. Червоножовтневій, 90) |
1 462 429 |
40,6 |
868 400 |
868 400 |
|
|
25 |
|
Будівництво теплотраси по Салтівському шосе від МК-5206 |
600 000 |
8,3 |
550 000 |
550 000 |
|
|
26 |
|
Реконструкція теплових мереж між камерами МК 6204 та МК 6205, МК 6206 та 6206А по вул. Зерновій |
8 097 400 |
0,0 |
8 097 400 |
1 248 000 |
|
|
27 |
|
Реконструкція теплових мереж між камерами МК 3705 та МК 3706 по вул. Мохначанській |
5 634 500 |
0,0 |
5 634 500 |
941 500 |
|
|
28 |
|
Реконструкція теплових мереж кварталу по вул.Єсеніна, вул.23 Серпня, вул.Отакара Яроша |
4 191 250 |
41,9 |
2 435 774 |
298 000 |
|
|
29 |
|
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 4/14 по просп.Героїв Сталінграду, 41/1 з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
1 500 000 |
28,1 |
1 077 890 |
177 300 |
|
|
30 |
|
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 4/33а по просп.Косіора,65а з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
558 800 |
45,2 |
306 378 |
44 500 |
|
|
31 |
|
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 4/34а по просп. Косіора, 114а з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
643 000 |
15,5 |
543 605 |
113 100 |
|
|
32 |
|
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 3/9 по вул. Єлізарова, 3 з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
639 800 |
30,8 |
442 880 |
72 000 |
|
|
33 |
|
Реконструкція вбудованих котелень по вул.Клочківській,61/63, вул. Жовтневої революції, 36, вул. Червоножовтневій, 6, 9 |
730 000 |
63,8 |
263 946 |
38 200 |
|
|
34 |
|
Реконструкція теплорозподільчої станції 3/5 по вул.Жовтневої революції, 5а з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
1 500 000 |
29,3 |
1 059 885 |
155 900 |
|
|
35 |
|
Реконструкція котелень по вул. Валер'янівській, 113, вул. Армійській, 113, бульвару Фронтовиків, 1 |
1 854 400 |
78,9 |
390 615 |
64 400 |
|
|
|
|
Реконструкція доріг і інженерних об`єктів на них |
331 138 949 |
|
289 696 180 |
267 024 680 |
241 200 000 |
0 |
36 |
|
Реконструкція світлофорних об`єктів на перехресті вул. Новгородської - вул. Клочківської |
301 818 |
12,3 |
264 680 |
264 680 |
|
|
37 |
|
Будівництво наземного пішохідного переходу в районі вул. Джутової |
1 271 500 |
45,6 |
691 500 |
80 000 |
|
|
38 |
|
Реконструкція внутрішньоквартальних доріг, тротуарів і прибудинкових територій |
10 000 000 |
|
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
39 |
|
Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від просп. Московського до Білгородського спуску (у т.ч. компенсація за домоволодіння, яке підлягає знесенню) |
29 975 443 |
97,3 |
800 000 |
800 000 |
|
|
40 |
|
Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від Білгородського спуску до вул. Матюшенка |
41 240 188 |
21,8 |
32 240 000 |
23 300 000 |
12 620 000 |
|
41 |
|
Реконструкція вул. Жилярді та перехрестя з вул. Сидора Ковпака, вул. Героїв Праці і вул. Саперною |
6 500 000 |
15,4 |
5 500 000 |
5 500 000 |
1 500 000 |
|
42 |
|
Реконструкція вул. Пушкінської |
45 000 000 |
|
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
|
43 |
|
Реконструкція вул. Полтавський шлях (від вул. Клапцова до майдану Пролетарського) |
50 000 000 |
|
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
44 |
|
Реконструкція вул. Весніна |
10 000 000 |
|
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
45 |
|
Реконструкція вул. Чєбишева, вул. Чкалова |
8 000 000 |
|
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
46 |
|
Реконструкція вул. Римарської |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
47 |
|
Реконструкція вул. Челюскінців |
800 000 |
|
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
48 |
|
Реконструкція вул. Чернишевського |
3 100 000 |
|
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
|
49 |
|
Реконструкція вул. Артема |
2 100 000 |
|
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
50 |
|
Реконструкція майдану Першого Травня |
800 000 |
|
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
51 |
|
Реконструкція просп. 50-річчя ВЛКСМ |
3 400 000 |
41,2 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
52 |
|
Реконструкція Нетеченської набережної |
2 800 000 |
|
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
53 |
|
Реконструкція Червоношкільної набережної |
3 600 000 |
|
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
54 |
|
Реконструкція з'їздів з Кузінського шляхопроводу (на вул. Муранова та вул. Ленінградську) |
5 000 000 |
4,0 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
55 |
|
Будівництво вул. Нової |
8 000 000 |
|
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
56 |
|
Будівництво вул. Скрипника |
25 000 000 |
|
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
57 |
|
Будівництво мосту по провулку Банному |
21 000 000 |
|
21 000 000 |
7 880 000 |
7 880 000 |
|
58 |
|
Реконструкція мосту через р. Уди |
12 000 000 |
|
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
59 |
|
Реконструкція Лопанського мосту |
20 000 000 |
|
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
60 |
|
Реконструкція автоматизованої системи управління дорожнім рухом |
10 000 000 |
|
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
61 |
|
Реконструкція благоустрою пішохідної зони на перехресті просп. Правди - вул. Галана |
1 750 000 |
2,9 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
62 |
|
Проектні роботи (реконструкція вулиць, мостів, світлофорних об'єктів) |
7 000 000 |
|
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
|
Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ |
36 935 882 |
|
36 700 412 |
5 557 200 |
0 |
0 |
63 |
|
Будівництво міського кладовища по просп. Гагаріна |
8 500 000 |
|
8 500 000 |
2 600 000 |
|
|
64 |
|
Будівництво колумбарних стін на території крематорію |
3 000 000 |
|
3 000 000 |
787 200 |
|
|
65 |
|
Будівництво чотирьох свердловин Дергачівського полігону твердих побутових відходів |
432 000 |
|
196 530 |
170 000 |
|
|
66 |
|
Будівництво другої черги Дергачівського полігону по захороненню твердих побутових відходів |
25 003 882 |
|
25 003 882 |
2 000 000 |
|
|
|
|
Будівництво та реконструкція газопровідних та інших інженерних мереж |
2 290 000 |
|
2 240 000 |
2 240 000 |
0 |
0 |
67 |
|
Будівництво газопроводу по вул. Сіриковській та Ніжинській |
400 000 |
|
400 000 |
400 000 |
|
|
68 |
|
Перекладка газопроводу низького тиску по вул. Новоолександрівській - вул. Омській |
80 000 |
|
80 000 |
80 000 |
|
|
69 |
|
Будівництво трансформаторної підстанції в районі парку Перемоги та благоустрій прилягаючої території |
860 000 |
5,8 |
810 000 |
810 000 |
|
|
70 |
|
Будівництво мереж електрозабезпечення в районі парку Перемоги по просп. Тракторобудівників |
950 000 |
|
950 000 |
950 000 |
|
|
71 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію приміщень притулку для тварин |
1 700 000 |
|
1 700 000 |
148 000 |
|
|
72 |
|
Завершення будівництва Меморіалу - музею жертвам нацизму у Дробицькому Яру |
300 000 |
0,0 |
300 000 |
300 000 |
|
|
73 |
|
Проектні роботи майбутніх років |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
|
080 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
256 254 000 |
|
240 494 000 |
210 460 000 |
192 000 000 |
4 800 000 |
74 |
|
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення |
24 520 000 |
59,2 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
75 |
|
Реконструкція теплових мереж між камерами МК 1223-1223А-1227 по вул. Дніпровській і вул. Тарасівській |
8 034 000 |
0,0 |
8 034 000 |
5 760 000 |
|
4 800 000 |
76 |
|
Будівництво когенераційної станції на базі районної котельні Салтівського житлового масиву, проведення комплексної реконструкції інженерних комунікацій в будинках житлових мікрорайонів Олексіївки та Салтівського житлового масиву |
45 000 000 |
|
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
|
77 |
|
Реконструкція житлового фонду комунальної власності Салтівського житлового масиву |
130 000 000 |
|
130 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
|
|
|
Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж |
48 700 000 |
|
47 460 000 |
19 700 000 |
17 000 000 |
0 |
78 |
|
Реконструкція повітродувної станції комплексу біологічного очищення стічних вод «Диканівський» |
17 000 000 |
|
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
|
79 |
|
Модернізація мулової насосної станції на Комплексі біологічної очистки «Диканівський» |
3 700 000 |
14,9 |
3 150 000 |
700 000 |
|
|
80 |
|
Будівництво головного дублюючого каналізаційного колектору |
28 000 000 |
2,5 |
27 310 000 |
2 000 000 |
|
|
|
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
10 000 000 |
|
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
81 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію об'єктів ХКП «Міськелектротранс» (трамвайних колій, переїздів, тягових підстанцій та інших) |
4 571 000 |
|
4 571 000 |
4 571 000 |
|
|
82 |
|
Реконструкція трамвайних переїздів, у т. ч.: |
5 429 000 |
|
5 429 000 |
5 429 000 |
|
|
82.1 |
|
вул. Шевченко - вул. Матюшенко |
902 000 |
|
902 000 |
902 000 |
|
|
82.2 |
|
вул. Шевченко - вул. Жилярді |
902 000 |
|
902 000 |
902 000 |
|
|
82.3 |
|
вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова |
804 000 |
|
804 000 |
804 000 |
|
|
82.4 |
|
Салтівське шосе - проспект Тракторобудівників |
597 000 |
|
597 000 |
597 000 |
|
|
82.5 |
|
Салтівське шосе - вул. Гвардійців Широнінців |
358 000 |
|
358 000 |
358 000 |
|
|
82.6 |
|
Салтівське шосе - проспект 50-річчя СРСР |
706 000 |
|
706 000 |
706 000 |
|
|
82.7 |
|
Салтівське шосе - вул. Академіка Павлова |
575 000 |
|
575 000 |
575 000 |
|
|
82.8 |
|
проспект Тракторобудівників - проспект 50-річчя ВЛКСМ |
585 000 |
|
585 000 |
585 000 |
|
|
|
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов`язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
8 054 500 |
0 |
8 054 500 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
|
|
8 054 500 |
0 |
8 054 500 |
83 |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов`язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
8 054 500 |
|
8 054 500 |
|
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
808 358 000 |
|
417 758 000 |
89 800 000 |
0 |
74 600 000 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
808 358 000 |
|
417 758 000 |
89 800 000 |
0 |
74 600 000 |
84 |
|
Дольова участь у будівництві третьої черги метрополітену на дільниці від станції метро «23 Серпня» до станції метро «Проспект Перемоги» (у т.ч. проектні роботи на об'єктах майбутніх років) |
808 358 000 |
48,3 |
417 758 000 |
89 800 000 |
|
74 600 000 |
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0 |
|
0 |
84 069 400 |
71 800 000 |
0 |
|
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
5 569 400 |
0 |
0 |
85 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова |
|
|
|
5 569 400 |
|
|
|
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
4 700 000 |
0 |
0 |
86 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т. ч.: |
|
|
|
4 700 000 |
|
|
86.1 |
|
КСП «Харківгорліфт» |
|
|
|
1 967 000 |
|
|
86.2 |
|
КП»Харківблагоустрій» |
|
|
|
1 733 000 |
|
|
86.3 |
|
КРБП Комінтернівського району |
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова (ХКП «Міськелектротранс» на придбання спецтехніки для забезпечення функціонування об'єктів міського електротранспорту) |
|
|
|
2 000 000 |
|
|
|
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
71 800 000 |
71 800 000 |
0 |
87 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова (придбання спецмашин та механізмів для утримання доріг та проведення ремонтних робіт) |
|
|
|
71 800 000 |
71 800 000 |
|
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 7
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 5 скликання
«Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання
від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 20.06.2008 р. № 149/08
Розподіл коштів
Фонду охорони навколишнього природного середовища
Харківської міської ради на 2008 рік
грн.
№ п/п |
Код головного розпорядника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації |
Всього видатків на поточний рік |
|
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
956 700 |
|
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
248 700 |
1.1 |
|
Охорона і раціональне використання водних ресурсів |
90 000 |
1.1.1 |
|
Паспортизація 15 водойм, розташованих на території м. Харкова |
90 000 |
1.3 |
|
Охорона атмосферного повітря, в т.ч.: |
158 700 |
1.3.1 |
|
Проведення експертизи екологічної ситуації, що склалась у районі ВАТ «Хартрон» |
110 000 |
1.3.4 |
|
Виготовлення системи контролю та оснащення нею пункту спостереження за забрудненням атмосферного повітря у районі вул. Проскури та вул. Продольної (м/район ім. Жуковського) |
48 700 |
1 |
080 |
Департамент житлово-комунального господарства та евергетики Харківської міської ради |
131 300 |
1.2 |
|
Придбання спеціального обладнання, транспортних засобів та засобів зв'язку для утримання об'єктів природно-заповідного фонду |
70 000 |
1.3 |
|
Охорона атмосферного повітря, в т.ч.: |
61 300 |
1.3.2 |
|
Розробка проекту реконструкції існуючого газоочисного обладнання (труби Вентурі) кремаційних печей крематорію КП «Ритуал» |
12 000 |
1.3.3 |
|
Реконструкція існуючого газоочисного обладнання (труб Вентурі) кремаційних печей крематорію КП «Ритуал» |
49 300 |
2. |
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
446 700 |
2.1. |
|
Роботи з розчистки гранітного кріплення берегових відкосів річок у центральній частині міста |
130 000 |
2.2. |
|
Водолазне обстеження донної бетонної частини Павлівської греблі |
60 000 |
2.3. |
|
Часткове відновлення працездатності лівого затвору Гончарівської греблі |
256 700 |
3. |
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
130 000 |
3.1. |
|
Розробка проекту будівництва комплексу «Екзотаріум» у Харківському державному зоологічному парку |
130 000 |
Всього: |
956 700 |
Заступник міського голови -директор
Департаменту бюджету і фінансів
Т.Д. Таукешева
Додаток № 8
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 20.06.2008 р. № 149/08
Перелік державних та міських галузевих програм по міському бюджету міста Харкова
на 2008 рік
грн.
КВК |
Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||
КТКВ |
Найменування програми |
Сума |
Найменування програми |
Сума |
Сума |
|
001 |
Харківська міська рада |
|
2 470 836 |
|
12 000 000 |
14 470 836 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Міська програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 роки |
151 000 |
|
|
151 000 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Програма підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів та депутатів Харківської міської ради на 2006-2010 роки |
19 836 |
|
|
19 836 |
120201 |
Періодичні видання (газети та журнали) |
Міська комплексна цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства «Газета «Харьковские известия» Харківської міської ради» на 2008 рік |
2 300 000 |
|
|
2 300 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
|
|
Програма інформатизації міста Харкова на 2008 рік |
12 000 000 |
12 000 000 |
020 |
Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
|
19 623 723 |
|
|
19 623 723 |
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Обдарована молодь» на 2007-2010 роки |
1 677 000 |
|
|
1 677 000 |
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Комп'ютеризація та інформатизація закладів освіти м. Харкова 2006-2008 роки» |
3 600 000 |
|
|
3 600 000 |
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти міста Харкова на 2007-2010 роки» |
14 346 723 |
|
|
14 346 723 |
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
|
46 178 636 |
|
5 569 400 |
51 748 036 |
|
|
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки» |
46 178 636 |
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки» |
5 569 400 |
51 748 036 |
080101 |
Лікарні |
|
29 298 900 |
|
|
29 298 900 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
|
70 000 |
|
|
70 000 |
080203 |
Пологові будинки |
|
2 624 000 |
|
|
2 624 000 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
|
205 500 |
|
|
|
081009 |
Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет |
|
10 980 236 |
|
|
10 980 236 |
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування) |
|
3 000 000 |
|
|
3 000 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
5 569 400 |
5 569 400 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
|
7 930 000 |
|
|
7 930 000 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення |
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки |
7 930 000 |
|
|
7 930 000 |
060 |
Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради |
|
776 900 |
|
|
776 900 |
090802 |
Інші програми соціального захисту неповнолітніх |
Програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності на 2008-2010 р. р» |
171 400 |
|
|
171 400 |
|
|
Комплексна програма «Молодь Харкова» на 2007-2008 роки» |
405 500 |
|
|
405 500 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та |
|
54 800 |
|
|
54 800 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
|
274 000 |
|
|
274 000 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
|
76 700 |
|
|
76 700 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2008 рік |
200 000 |
|
|
200 000 |
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
|
95 090 900 |
|
10 575 500 |
105 666 400 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р. р.» |
89 091 700 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
10 575 500 |
99 667 200 |
100101 |
Житлово-експлуатацiйне господарство |
|
48 164 600 |
|
|
48 164 600 |
100102 |
Капiтальний ремонт житлового фонду мiсцевих органiв влади |
|
25 982 000 |
|
|
25 982 000 |
100103 |
Дотація житлово-комунальному господарству |
|
7 845 100 |
|
|
7 845 100 |
100203 |
Благоустрiй мiст, сіл, селищ |
|
2 000 000 |
|
|
2 000 000 |
100301 |
Збір та вивезення сміття i вiдходiв, експлуатацiя каналiзацiйних систем |
|
5 100 000 |
|
|
5 100 000 |
180409 |
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
4 700 000 |
4 700 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
248 700 |
248 700 |
240900 |
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
|
|
|
5 626 800 |
5 626 800 |
100101 |
Житлово-експлуатацiйне господарство |
«Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові» |
4 699 200 |
|
|
4 699 200 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 роки |
1 300 000 |
|
|
1 300 000 |
075 |
Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
|
660 000 |
|
|
660 000 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
Комплексна Програма підтримки розвитку малого підприємництва у м. Харкові на 2007-2008 роки |
660 000 |
|
|
660 000 |
079 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
|
39 454 050 |
|
220 140 100 |
259 594 150 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки |
39 454 050 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки |
9 680 100 |
49 134 150 |
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
|
3 758 000 |
|
|
3 758 000 |
100201 |
Теплові мережі |
|
1 493 300 |
|
4 977 300 |
6 470 600 |
100203 |
Благоустрiй мiст, сіл, селищ |
|
33 181 300 |
|
|
33 181 300 |
100208 |
Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії |
|
771 450 |
|
2 571 500 |
3 342 950 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
131 300 |
131 300 |
240900 |
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і |
|
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
250404 |
Іншi видатки |
|
250 000 |
|
|
250 000 |
150101 |
Капітальні вкладення |
|
|
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік» |
210 460 000 |
210 460 000 |
110 |
Управління культури Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
|
15 462 000 |
|
|
15 462 000 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву |
Програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2008 рік |
3 638 400 |
|
|
3 638 400 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва |
Програма «Корпоративна мережа міських масових бібліотек на 2008 рік» |
65 000 |
|
|
65 000 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів культури міста Харкова на 2008 рік» |
4 040 800 |
|
|
4 040 800 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів культури міста Харкова на 2008 рік» |
900 000 |
|
|
900 000 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
Програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2008 рік |
6 817 800 |
|
|
6 817 800 |
150 |
Управління фізичної культури та спорту Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
|
4 919 600 |
|
|
4 919 600 |
|
|
Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Харкові на 2006-2011 роки |
4 919 600 |
|
|
4 919 600 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
|
418 100 |
|
|
418 100 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
|
2 824 000 |
|
|
2 824 000 |
130112 |
Інші видатки |
|
1 677 500 |
|
|
1 677 500 |
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
|
73 068 800 |
|
24 000 000 |
97 068 800 |
|
|
Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки |
73 068 800 |
Програма розвитку міського електротранспорту та забезпечення належного стану технічних засобів регулування дорожнього руху в м. Харкові на 2008-2015 роки |
24 000 000 |
97 068 800 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
9 600 000 |
|
|
9 600 000 |
150101 |
Капітальні вкладення |
|
|
|
10 000 000 |
10 000 000 |
170603 |
Інші заходи у сфері електротранспорту |
|
63 468 800 |
|
10 000 000 |
73 468 800 |
180409 |
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
|
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
190 |
Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
|
5 000 000 |
|
|
5 000 000 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026 р. на період до 2015 року |
2 000 000 |
|
|
2 000 000 |
180109 |
Програма стабiлiзацiї та соціально-економічного розвитку територій |
Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2010 роки |
3 000 000 |
|
|
3 000 000 |
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
36 940 000 |
|
107 797 700 |
144 737 700 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки |
36 880 000 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки |
107 797 700 |
144 677 700 |
100203 |
Благоустрiй мiст, сіл, селищ |
|
36 880 000 |
|
35 551 000 |
72 431 000 |
180409 |
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
71 800 000 |
71 800 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
446 700 |
|
|
|
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік |
60 000 |
|
|
|
100303 |
Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства |
|
60 000 |
|
|
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
25 125 000 |
|
421 573 300 |
446 698 300 |
150101 |
Капітальні вкладення |
|
|
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки» |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки |
24 500 000 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки |
130 000 |
24 630 000 |
100203 |
Благоустрiй мiст, сіл, селищ |
|
24 500 000 |
|
|
24 500 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
130 000 |
130 000 |
|
|
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік |
625 000 |
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік |
415 295 300 |
415 920 300 |
150101 |
Капiтальнi вкладення |
|
|
|
317 440 800 |
317 440 800 |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов`язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
8 054 500 |
8 054 500 |
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
89 800 000 |
89 800 000 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
|
625 000 |
|
|
625 000 |
|
|
|
|
Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 роки |
148 000 |
148 000 |
150101 |
Капiтальнi вкладення |
|
|
|
148 000 |
148 000 |
230 |
Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради |
|
35 821 100 |
|
|
35 821 100 |
|
|
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік |
35 821 100 |
|
|
35 821 100 |
180410 |
Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю |
|
6 696 100 |
|
|
6 696 100 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
|
29 125 000 |
|
|
29 125 000 |
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
|
2 775 720 |
|
|
4 051 440 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м. Харкові на 2006-2010 роки |
1 500 000 |
|
|
1 500 000 |
210110 |
Заходи з організації рятування на водах |
Комплексна програма «Запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 роки» |
1 275 720 |
|
|
1 275 720 |
240 |
Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
|
400 000 |
|
|
400 000 |
250404 |
Іншi видатки |
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік |
400 000 |
|
|
400 000 |
|
ВСЬОГО |
|
411 697 265 |
|
801 656 000 |
1 213 353 265 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 11
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 5 скликання
«Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання
від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 20.06.2008 р. № 149/08
ПЕРЕЛІК
об'єктів, що фінансуються у 2008 році за рахунок субвенції з державного бюджету міському бюджету м. Харкова на соціально-економічний розвиток
№ п/п |
Найменування об'єкту, вид робіт |
Сума субвенції з державного бюджету |
|
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
4 800 000 |
1 |
Реконструкція теплових мереж між камерами МК 1223-1223А-1227 по вул. Дніпровській і вул. Тарасівській |
4 800 000 |
|
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
12 200 000 |
2 |
Реконструкція Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості по просп. Тракторобудівників, 55 |
5 000 000 |
3 |
Будівництво каналізаційного розвантажувального колектору Салтовського житлового масиву |
5 100 000 |
4 |
Санація і перекладка водопровідної мережі (d 1000мм) по Білгородському шосе |
2 100 000 |
Загальна сума субвенції |
17 000 000 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 12
до рішення 23 сесії Харківської міської ради 5 скликання
«Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання
від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 20.06.2008 р. № 149/08
ПЕРЕЛІК
об'єктів, що фінансуються у 2008 році за рахунок субвенції з державного бюджету міському бюджету м. Харкова на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів
№ п/п |
Найменування об'єкту, вид робіт |
Сума субвенції з державного бюджету |
І. |
Оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії |
2 571 500 |
|
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
2 571 500 |
1 |
Лічильники холодної води |
773 730 |
2 |
Лічильники теплової енергії |
1 797 770 |
ІІ. |
Капітальний ремонт і реконструкція теплових мереж та котелень |
15 487 400 |
|
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
4 977 300 |
1 |
Капітальний ремонт теплових мереж між камерами МК 6759 та МК 6760 по просп. Маршала Жукова |
1 025 600 |
2 |
Капітальний ремонт теплових мереж між камерами МК 6761 та МК 6762А по просп. Маршала Жукова |
1 286 300 |
3 |
Капітальний ремонт теплових мереж між нерухомими опорами №12 та №16 по вул. Плеханівській |
2 665 400 |
|
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
10 510 100 |
4 |
Реконструкція теплових мереж між камерами МК 6204 та МК 6205, МК 6206 та 6206А по вул. Зерновій |
4 160 000 |
5 |
Реконструкція теплових мереж між камерами МК 3705 та МК 3706 по вул. Мохначанській |
3 138 500 |
6 |
Реконструкція теплових мереж кварталу по вул. Єсеніна, вул. 23 Серпня, вул. Отакара Яроша |
993 400 |
7 |
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 4/14 по просп. Героїв Сталінграду, 41/1 з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
591 200 |
8 |
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 4/33а по просп.Косіора,65а з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
148 300 |
9 |
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 4/34а по просп.Косіора,114а з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
377 100 |
10 |
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 3/9 по вул.Єлізарова,3 з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
240 200 |
11 |
Реконструкція вбудованих котелень по вул.Клочківській,61/63, вул. Жовтневої революції, 36, вул. Червоножовтневій, 6, 9 |
127 300 |
12 |
Реконструкція теплорозподільчої станції 3/5 по вул. Жовтневої революції, 5а з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
519 500 |
13 |
Реконструкція котелень по вул. Валер'янівській, 113, вул. Армійській, 113, бульвару Фронтовиків, 1 |
214 600 |
Загальна сума субвенції |
18 058 900 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева