УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
25 сесія 5 скликання
РІШЕННЯ
Від 10.09.2008 р. № 217/08
м. Харків
Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
Відповідно до рішення XXХ сесії Харківської обласної ради V скликання від 17 липня 2008 року № 883 -V «Про внесення змін до рішення обласної ради від 15 січня 2008 року № 582-V «Про обласний бюджет на 2008 рік» (із змінами)», враховуючи звернення головних розпорядників коштів міського бюджету міста Харкова, на підставі ст. 23 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік» (зі змінами) такі зміни:
1.1. Викласти пункт 1 рішення у новій редакції:
«1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2008 рік у сумі 2659960,9 тис. грн., у тому числі субвенції з державного та обласного бюджетів в сумі 690267,9 тис. грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 2280408,3 тис. грн., спеціального фонду бюджету 379552,6 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку - 288549,4 тис. грн. та цільові фонди міської ради - 22583,5 тис. грн. (додаток № 1).».
1.2. Викласти пункт 2 рішення у новій редакції:
«2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2008 рік у сумі 3206574,7 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 2370501,5 тис. грн. та видатків спеціального фонду - 836073,2 тис. грн. за функціональною (додаток № 2) та відомчою (додаток № 3) структурою бюджету.».
1.3. Викласти пункт 4 рішення у новій редакції:
«4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів з міського бюджету міста Харкова на 2008 рік у загальній сумі 1384230,0 тис. грн. (згідно з додатком № 4 до цього рішення), в тому числі:
4.1. Кошти, що передаються до державного бюджету у сумі 102598,6 тис. грн.
4.2. Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) - у сумі 500,0 тис. грн.
4.3. Субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання - 295,0 тис. грн.
4.4. Субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Первомайський на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання - 295,0 тис. грн.
4.5. Субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Калуш Івано-Франківській області на подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року - 250,0 тис. грн.
4.6. Субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Могилів-Подільський Вінницької області на подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року - 250,0 тис. грн.
4.7. Субвенції районним у місті Харкові бюджетам:
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам - у сумі 280799,0 тис. грн.;
- на надання пільг та субсидій населенню - у сумі 239266,5 тис. грн.;
- на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» - у сумі 6857,2 тис. грн.;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» - 397,4 тис. грн.;
4.8. Дотації вирівнювання районним у місті Харкові бюджетам у сумі 752721,4 тис. грн.».
1.4. Викласти пункт 6 рішення у новій редакції:
«6. Встановити граничний розмір дефіциту міського бюджету м. Харкова на 2008 рік в сумі 595093,2 тис. грн., в тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду міського бюджету м. Харкова в сумі 90093,2 тис. грн. за рахунок вільного залишку бюджетних коштів та граничний розмір дефіциту спеціального фонду міського бюджету м. Харкова у частині бюджету розвитку в сумі 505000,0 тис. грн. за рахунок здійснення внутрішнього запозичення (додаток № 5).
Направити на видатки спеціального фонду міського бюджету міста Харкова на 2008 рік залишок коштів спеціального фонду міського бюджету міста Харкова станом на 01.01.2008 року у сумі 51520,6 тис. грн. (додаток № 5).».
1.5. Викласти пункт 11 рішення у новій редакції:
«11. Затвердити в складі видатків міського бюджету міста Харкова кошти на реалізацію державних та міських галузевих програм на загальну суму 1312714,8 тис. грн. (додаток № 8).».
1.6. Доповнити пункт 40 рішення абзацом другим наступного змісту:
«Доручити Харківському міському голові Добкіну М.М. укласти від імені Харківської міської ради договори про міжбюджетні трансферти з Чугуївською міською радою Харківської області та Первомайською міською радою Харківської області.».
1.7. Виключити пункт 38 рішення.
1.8. Викласти додатки №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 до цього рішення у новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова М.М. Добкін
Додаток № 1
до рішення 25 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 10.09.2008 р. № 217/08
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2008 рік
(грн.)
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
Разом |
У т. ч. бюджет розвитку |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
10000000 |
Податкові надходження |
1 565 422 900 |
31 751 000 |
X |
1 597 173 900 |
11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
1 311 743 100 |
X |
X |
1 311 743 100 |
11010000 |
Податок з доходів фізичних осіб |
1 300 555 700 |
X |
X |
1 300 555 700 |
11010100 |
Податок з доходів найманих працівників |
1 170 498 600 |
X |
X |
1 170 498 600 |
11010200 |
Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності |
7 363 500 |
X |
X |
7 363 500 |
11010300 |
Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті |
11 758 200 |
X |
X |
11 758 200 |
11010400 |
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю |
15 076 600 |
X |
X |
15 076 600 |
11010600 |
Податок з доходів фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, і виграшів в азартні ігри |
206 000 |
X |
X |
206 000 |
11010700 |
Податок з доходів фізичних осіб - нерезидентів |
1 536 300 |
X |
X |
1 536 300 |
11010800 |
Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу |
56 888 100 |
X |
X |
56 888 100 |
11011100 |
Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності |
19 941 300 |
X |
X |
19 941 300 |
11011200 |
Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) |
16 579 900 |
X |
X |
16 579 900 |
11011300 |
Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) |
337 200 |
X |
X |
337 200 |
11011400 |
Податок з доходів фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав |
370 000 |
X |
X |
370 000 |
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
11 187 400 |
X |
X |
11 187 400 |
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
11 187 400 |
X |
X |
11 187 400 |
12000000 |
Податки на власність |
X |
31 751 000 |
X |
31 751 000 |
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
X |
31 751 000 |
X |
31 751 000 |
12020100 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) |
X |
11 654 200 |
X |
11 654 200 |
12020200 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян) |
X |
20 090 200 |
X |
20 090 200 |
12020400 |
Податок з власників водних транспортних засобів |
X |
6 600 |
X |
6 600 |
13000000 |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
203 392 600 |
X |
X |
203 392 600 |
13050000 |
Плата за землю |
203 392 600 |
X |
X |
203 392 600 |
13050100 |
Земельний податок з юридичних осіб |
32 708 300 |
X |
X |
32 708 300 |
13050200 |
Орендна плата з юридичних осіб |
152 643 900 |
X |
X |
152 643 900 |
13050500 |
Орендна плата з фізичних осіб |
18 040 400 |
X |
X |
18 040 400 |
14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
1 510 500 |
X |
X |
1 510 500 |
14060300 |
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
1 200 000 |
X |
X |
1 200 000 |
14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
310 500 |
X |
X |
310 500 |
14070200 |
Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами |
310 500 |
X |
X |
310 500 |
16000000 |
Інші податки |
48 776 700 |
X |
X |
48 776 700 |
16010000 |
Місцеві податки і збори |
48 776 700 |
X |
X |
48 776 700 |
16010100 |
Податок з реклами |
113 200 |
X |
X |
113 200 |
16010200 |
Комунальний податок |
3 249 200 |
X |
X |
3 249 200 |
16010400 |
Збір за припаркування автотранспорту |
1 001 500 |
X |
X |
1 001 500 |
16010500 |
Ринковий збір |
42 300 000 |
X |
X |
42 300 000 |
16011100 |
Збір за право використання місцевої символіки |
200 |
X |
X |
200 |
16011300 |
Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей |
15 200 |
X |
X |
15 200 |
16011500 |
Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг |
2 097 400 |
X |
X |
2 097 400 |
20000000 |
Неподаткові надходження |
70 776 300 |
15 927 200 |
17 400 |
86 703 500 |
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
24 031 200 |
X |
X |
24 031 200 |
21040000 |
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних залишків бюджетних коштів |
24 000 000 |
X |
X |
24 000 000 |
21080000 |
Інші надходження |
31 200 |
X |
X |
31 200 |
21081100 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
31 200 |
X |
X |
31 200 |
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу |
45 285 700 |
X |
X |
45 285 700 |
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
15 500 |
X |
X |
15 500 |
22080000 |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна |
44 520 000 |
X |
X |
44 520 000 |
22080400 |
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що знаходиться у комунальній власності |
44 520 000 |
X |
X |
44 520 000 |
22090000 |
Державне мито |
750 200 |
X |
X |
750 200 |
22090100 |
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
750 200 |
X |
X |
750 200 |
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
1 459 400 |
17 400 |
17 400 |
1 476 800 |
24030000 |
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності |
300 |
X |
X |
300 |
24060000 |
Інші надходження |
1 459 100 |
X |
X |
1 459 100 |
24060300 |
Інші надходження |
1 459 100 |
X |
X |
1 459 100 |
24110000 |
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій |
X |
17 400 |
17 400 |
17 400 |
24110600 |
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів |
X |
17 400 |
17 400 |
17 400 |
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
X |
15 909 800 |
X |
15 909 800 |
30000000 |
Доходи від операцій з капіталом |
100 |
201 786 800 |
201 786 800 |
201 786 900 |
31000000 |
Надходження від продажу основного капіталу |
100 |
101 786 800 |
101 786 800 |
101 786 900 |
31020000 |
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
100 |
X |
X |
100 |
31030000 |
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності |
X |
101 786 800 |
101 786 800 |
101 786 800 |
33000000 |
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів |
X |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
33010000 |
Надходження від продажу землі |
X |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
33010100 |
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності |
X |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
40000000 |
Офіційні трансферти |
644 208 970 |
107 504 100 |
86 745 200 |
751 713 070 |
41000000 |
Від органів державного управління |
644 208 970 |
46 058 900 |
25 300 000 |
690 267 870 |
41030000 |
Субвенції |
644 208 970 |
46 058 900 |
25 300 000 |
690 267 870 |
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
280 799 000 |
X |
X |
280 799 000 |
41030700 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
8 054 500 |
X |
X |
8 054 500 |
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
234 789 500 |
X |
X |
234 789 500 |
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
45 230 575 |
X |
X |
45 230 575 |
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
277 000 |
X |
X |
277 000 |
41032300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів |
6 972 800 |
X |
X |
6 972 800 |
41034000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
49 600 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
74 600 000 |
41034900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів |
Х |
10 758 900 |
Х |
10 758 900 |
41035000 |
Інші субвенції |
9 330 236 |
300 000 |
300 000 |
9 630 236 |
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
397 359 |
Х |
Х |
397 359 |
41036000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність |
3 758 000 |
Х |
Х |
3 758 000 |
41037100 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) |
5 000 000 |
10 000 000 |
Х |
15 000 000 |
43000000 |
З іншої частини бюджету |
Х |
61 445 200 |
61 445 200 |
61 445 200 |
43010000 |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
Х |
61 445 200 |
61 445 200 |
61 445 200 |
50000000 |
Цільові фонди |
X |
22 583 500 |
X |
22 583 500 |
50080000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
X |
956 700 |
X |
956 700 |
50080200 |
Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища |
X |
891 700 |
X |
891 700 |
50080300 |
Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами |
X |
65 000 |
X |
65 000 |
50110000 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
X |
21 626 800 |
X |
21 626 800 |
|
Всього доходів |
2 280 408 270 |
379 552 600 |
288 549 400 |
2 659 960 870 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 2
до рішення 25 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 10.09.2008 р. № 217/08
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2008 рік за функціональною структурою
(грн.)
Код КТВК |
Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
||||||||||||||
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
нерозподілені видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
в тому числі бюджет розвитку |
РАЗОМ |
|||||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
||||||||||||||
010000 |
Державне управління |
70 678 286 |
69 241 886 |
40 304289 |
3 562 062 |
1 436400 |
|
524 900 |
449 900 |
|
|
75 000 |
|
71 203186 |
|||
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
70 678 286 |
69 241 886 |
40 304289 |
3 562 062 |
1 436400 |
|
524 900 |
449 900 |
|
|
75 000 |
|
71 203186 |
|||
070000 |
Освіта |
36 646 970 |
18 661 647 |
6 985 413 |
1 741 649 |
17985323 |
|
1 298 300 |
1 220 300 |
715 897 |
47 599 |
78 000 |
|
37 945270 |
|||
070201 |
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
2 098 789 |
2 098 789 |
1 375 057 |
191 630 |
|
|
400 500 |
399 500 |
251 697 |
28 299 |
1 000 |
|
2 499 289 |
|||
070301 |
Загальноосвітні школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
2 623 248 |
2 423 248 |
1 065 957 |
392 660 |
200 000 |
|
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
2 643 248 |
|||
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
4 249 493 |
3 999 493 |
1 644 929 |
505 650 |
250 000 |
|
93 000 |
28 000 |
|
|
65 000 |
|
4 342 493 |
|||
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
4 513 241 |
4 213 241 |
2 459 180 |
632 861 |
300 000 |
|
784 800 |
772 800 |
464 200 |
19 300 |
12 000 |
|
5 298 041 |
|||
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
858 516 |
858 516 |
440 290 |
18 848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
858 516 |
|||
070807 |
Інші освітні програми |
22 023 723 |
4 788 400 |
|
|
17235323 |
|
|
|
|
|
|
|
22 023723 |
|||
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
198 800 |
198 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
198 800 |
|||
070809 |
Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
81 160 |
81 160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 160 |
|||
080000 |
Охорона здоров'я |
311 278754 |
269 192 754 |
137266800 |
23 259 265 |
42086000 |
|
12 985 100 |
7 633 700 |
1 182 900 |
80 100 |
5 351 400 |
|
324263854 |
|||
080101 |
Лікарні |
227 245961 |
187 877 961 |
97 053600 |
16 871 476 |
39368000 |
|
9 224 000 |
5 590 800 |
870 300 |
62 300 |
3 633 200 |
|
236469961 |
|||
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
20 965 455 |
20 595 455 |
11 649300 |
1 657 617 |
370 000 |
|
560 700 |
520 700 |
229 600 |
6 700 |
40 000 |
|
21 526155 |
|||
080203 |
Пологові будинки |
47 983 476 |
45 635 476 |
26 239900 |
4 635 546 |
2 348000 |
|
2 896 800 |
1 253 600 |
2 300 |
4 900 |
1 643 200 |
|
50 880276 |
|||
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
3 820 176 |
3 820 176 |
2 149 600 |
90 776 |
|
|
303 600 |
268 600 |
80 700 |
6 200 |
35 000 |
|
4 123 776 |
|||
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
283 450 |
283 450 |
174 400 |
3 850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
283 450 |
|||
081009 |
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
10 980 236 |
10 980 236 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 980236 |
|||
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
23 178 559 |
22 353 159 |
1 298 500 |
147 772 |
825 400 |
|
425 700 |
425 700 |
173 473 |
103 900 |
|
|
23 604259 |
|||
090209 |
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою |
1 893 268 |
1 893 268 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 893 268 |
|||
090214 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку |
7 800 000 |
7 800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 800 000 |
|||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки) |
8 823 660 |
8 823 660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 823 660 |
|||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
709 320 |
709 320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
709 320 |
|||
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей |
171 400 |
171 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
531 100 |
416 100 |
244 300 |
25 200 |
115 000 |
|
|
|
|
|
|
|
531 100 |
|||
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
54 800 |
54 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 800 |
|||
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
274 000 |
274 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
274 000 |
|||
091106 |
Інші видатки |
1 054 889 |
389 889 |
141 700 |
|
665 000 |
|
425 700 |
425 700 |
173 473 |
103 900 |
|
|
1 480 589 |
|||
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
76 700 |
76 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 700 |
|||
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
94 300 |
94 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 300 |
|||
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
1 160 372 |
1 114 972 |
623 100 |
83 872 |
45 400 |
|
|
|
|
|
|
|
1 160 372 |
|||
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
534 750 |
534 750 |
289 400 |
38 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
534 750 |
|||
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
261 817256 |
172 120 106 |
|
39 310 200 |
89697150 |
|
43 098 300 |
35 551 000 |
|
32 300 000 |
7 547 300 |
|
304915556 |
|||
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
73 706 900 |
69 706 900 |
|
879 200 |
4 000000 |
|
|
|
|
|
|
|
73 706900 |
|||
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
23 284 000 |
150 000 |
|
|
23134000 |
|
|
|
|
|
|
|
23 284000 |
|||
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
3 758 000 |
|
|
|
3 758000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 758 000 |
|||
100201 |
Теплові мережі |
1 493 300 |
|
|
|
1 493300 |
|
4 977 300 |
|
|
|
4 977 300 |
|
6 470 600 |
|||
100203 |
Благоустрій міста |
150 643606 |
97 703 206 |
|
38 431 000 |
52940400 |
|
35 551 000 |
35 551 000 |
|
32 300 000 |
|
|
186194606 |
|||
100208 |
Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії |
771 450 |
|
|
|
771 450 |
|
2 570 000 |
|
|
|
2 570 000 |
|
3 341 450 |
|||
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
5 100 000 |
4 500 000 |
|
|
600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
5 100 000 |
|||
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства |
3 000 000 |
|
|
|
3 000000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 000 000 |
|||
100303 |
Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства |
60 000 |
60 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 000 |
|||
100400 |
Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
110000 |
Культура і мистецтво |
22 751 839 |
15 669 939 |
3 775 500 |
329 801 |
7 081900 |
|
414 100 |
414 100 |
291 600 |
|
|
|
23 165939 |
|||
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки) |
3 638 400 |
3 638 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 638 400 |
|||
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
4 400 600 |
63 700 |
|
|
4 336900 |
|
|
|
|
|
|
|
4 400 600 |
|||
101201 |
Бібліотеки |
505 700 |
505 700 |
339 900 |
12 200 |
|
|
15 000 |
15 000 |
|
|
|
|
520 700 |
|||
110202 |
Музеї і виставки |
1 186 028 |
1 126 028 |
583 800 |
103 800 |
60 000 |
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
1 188 028 |
|||
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
589 300 |
589 300 |
398 400 |
2 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
589 300 |
|||
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
3 639 561 |
3 639 561 |
2 453 400 |
211 501 |
|
|
397 100 |
397 100 |
291 600 |
|
|
|
4 036 661 |
|||
110206 |
Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
34 450 |
34 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 450 |
|||
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
8 757 800 |
6 072 800 |
|
|
2 685 000 |
|
|
|
|
|
|
|
8 757 800 |
|||
120000 |
Засоби масової інформації |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 300 000 |
|||
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 300 000 |
|||
130000 |
Фізична культура і спорт |
17 485 931 |
15 719 031 |
5 309 826 |
2 202 512 |
1 766900 |
|
261 700 |
231 000 |
68 600 |
30 700 |
30 700 |
|
17 747631 |
|||
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
418 100 |
418 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
418 100 |
|||
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
12 566 331 |
10 799 431 |
5 309 826 |
2 202 512 |
1 766900 |
|
261 700 |
231 000 |
68 600 |
30 700 |
30 700 |
|
12 828031 |
|||
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 824 000 |
2 824 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 824 000 |
|||
130112 |
Інші видатки |
1 677 500 |
1 677 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 677 500 |
|||
150000 |
Будівництво |
3 725 000 |
|
|
|
3 725000 |
|
648 946600 |
|
|
|
648946600 |
645735000 |
652671600 |
|||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
551 092100 |
|
|
|
551092100 |
547880500 |
551092100 |
|||
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов`язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
|
|
|
8 054 500 |
|
|
|
8 054 500 |
8 054 500 |
8 054 500 |
|||
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
|
|
|
89 800 000 |
|
|
|
89 800000 |
89 800000 |
89 800000 |
|||
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
3 725 000 |
|
|
|
3 725000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 725 000 |
|||
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
123 406107 |
97 437 307 |
|
|
25968800 |
|
10 000 000 |
|
|
|
10 000000 |
|
133406107 |
|||
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 387 627 |
1 387 627 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 387 627 |
|||
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
11 347 600 |
11 347 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 347600 |
|||
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
18 602 080 |
18 602 080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 602080 |
|||
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
92 068 800 |
66 100 000 |
|
|
25968800 |
|
10 000 000 |
|
|
|
10 000000 |
|
102068800 |
|||
180000 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю |
14 526 936 |
11 846 057 |
|
|
2 680879 |
|
94 514 400 |
|
|
|
94 514400 |
94 514400 |
109041336 |
|||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
7 170 836 |
4 539 957 |
|
|
2 630879 |
|
|
|
|
|
|
|
4 539 957 |
|||
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
660 000 |
610 000 |
|
|
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
660 000 |
|||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
94 514 400 |
|
|
|
94 514400 |
94 514400 |
94 514400 |
|||
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
6 696 100 |
6 696 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 696 100 |
|||
210000 |
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
1 275 720 |
923 720 |
618 120 |
21 000 |
352 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 275 720 |
|||
210110 |
Заходи з організації рятування на водах |
1 275 720 |
923 720 |
618 120 |
21 000 |
352 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 275 720 |
|||
230000 |
Обслуговування боргу |
29 185 000 |
29 185 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 185000 |
|||
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
29 185 000 |
29 185 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 185000 |
|||
240000 |
Цільові фонди |
|
|
|
|
|
|
23 604 136 |
6 951 111 |
|
|
16 653025 |
|
23 604136 |
|||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
1 977 336 |
451 111 |
|
|
1 526 225 |
|
1 977 336 |
|||
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
21 626 800 |
6 500 000 |
|
|
15 126800 |
|
21 626800 |
|||
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
68 015 134 |
1 987 340 |
|
|
62015994 |
4 011 800 |
|
|
|
|
|
|
68 015134 |
|||
250102 |
Резервний фонд |
4 011 800 |
|
|
|
|
4 011 800 |
|
|
|
|
|
|
4 011 800 |
|||
250404 |
Інші видатки |
2 558 134 |
1 987 340 |
|
|
570 794 |
|
|
|
|
|
|
|
2 558 134 |
|||
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
61 445 200 |
|
|
|
61445200 |
|
|
|
|
|
|
|
61 445200 |
|||
|
Разом видатків |
986 271492 |
726 637 946 |
195558448 |
70 574 261 |
255621746 |
4 011 800 |
836 073236 |
52 876 811 |
2 432 470 |
32 562 299 |
783196425 |
740249400 |
1822344728 |
|||
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
98 087 300 |
98 087 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98087 300 |
|||
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком № 4) |
752 721357 |
752 721 357 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
752721357 |
|||
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком № 4) |
280 799000 |
280 799 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280799000 |
|||
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком № 4) |
234 789500 |
234 789 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
234789500 |
|||
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком № 4) |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 200 000 |
|||
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком № 4) |
277 000 |
277 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277 000 |
|||
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» (згідно з додатком № 4) |
6 857 190 |
6 857 190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 857 190 |
|||
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у реконструкції оглядової башти пам`ятки архітектури ХІХ століття - будівлі пожежної частини по вул. Полтавський шлях, 50) (згідно з додатком № 4) |
200 000 |
|
|
|
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
|||
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (співфінансування на виконання Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства за напрямом «Модернізація систем теплозабезпечення житлових будинків») (згідно з додатком № 10) |
4 311 300 |
|
|
|
4 311300 |
|
|
|
|
|
|
|
4 311 300 |
|||
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком № 4) |
397 359 |
397 359 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
397 359 |
|||
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання) (згідно з додатком № 4) |
295 000 |
295 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
295 000 |
|||
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Первомайський на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання) (згідно з додатком № 4) |
295 000 |
295 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
295 000 |
|||
250380 |
Інші субвенції (субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Калуш Івано-Франківської області на подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року (згідно з додатком № 4) |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
|||
250380 |
Інші субвенції (субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Могилів-Подільський Вінницької області на подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року) (згідно з додатком № 4) |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
|||
250323 |
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) (згідно з додатком № 4) |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
|||
|
Всього видатків |
2370501498 |
2106356 652 |
195558448 |
70 574 261 |
260133046 |
4 011 800 |
836073236 |
52 876 811 |
2 432 470 |
32 562 299 |
783196425 |
740249400 |
3206574734 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 3
до рішення 25 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 10.09.2008 р. № 217/08
Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2008 рік за головними розпорядниками коштів
(грн.)
Код головного розпорядника коштів ----------Код КТВК |
Назва головного розпорядника коштів ----------------------------Назва КТВК |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
||||||||||
ВСЬОГО |
споживання |
з них: |
розвитку |
нерозподілені видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
споживання |
з них: |
розвитку |
в тому числі бюджет розвитку |
|||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
|||||||||||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
|||||||||||||
001 |
Харківська міська рада |
26 620281 |
26 138 281 |
10 540990 |
2 189 145 |
482 000 |
|
12 000 000 |
6 500 000 |
|
|
5 500 000 |
|
38 620 281 |
010116 |
Утримання апарату |
22 239785 |
21 789 785 |
10 540990 |
2 189 145 |
450 000 |
|
|
|
|
|
|
|
22 239 785 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
709 320 |
709 320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
709 320 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 300 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів і депутатів Харківської міської ради на 2006-2010 р. р.) |
19 836 |
19 836 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 836 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Міська програма підтримки архівної справи на 2008-2010 р.р.) |
151 000 |
119 000 |
|
|
32 000 |
|
|
|
|
|
|
|
151 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
12 000 000 |
6 500 000 |
|
|
5 500 000 |
|
12 000 000 |
250404 |
Інші видатки (Прийом іноземних делегацій) |
948 440 |
948 440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
948 440 |
250404 |
Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України та громад, асоціації фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст», Міжнародної Асоціації «Поріднені міста» |
251 900 |
251 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
251 900 |
020 |
Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
37 912884 |
19 917 561 |
7 720 811 |
1 919 149 |
17995323 |
|
1 298 300 |
1 220 300 |
715 897 |
47 599 |
78 000 |
|
39 211 184 |
010116 |
Утримання апарату |
1 265 914 |
1 255 914 |
735 398 |
177 500 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 265 914 |
070201 |
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
2 098 789 |
2 098 789 |
1 375 057 |
191 630 |
|
|
400 500 |
399 500 |
251 697 |
28 299 |
1 000 |
|
2 499 289 |
070301 |
Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
2 623 248 |
2 423 248 |
1 065 957 |
392 660 |
200 000 |
|
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
2 643 248 |
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
4 249 493 |
3 999 493 |
1 644 929 |
505 650 |
250 000 |
|
93 000 |
28 000 |
|
|
65 000 |
|
4 342 493 |
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
4 513 241 |
4 213 241 |
2 459 180 |
632 861 |
300 000 |
|
784 800 |
772 800 |
464 200 |
19 300 |
12 000 |
|
5 298 041 |
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
858 516 |
858 516 |
440 290 |
18 848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
858 516 |
070807 |
Інші освітні програми |
22 023723 |
4 788 400 |
|
|
17235323 |
|
|
|
|
|
|
|
22 023 723 |
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
198 800 |
198 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
198 800 |
070809 |
Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
81 160 |
81 160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 160 |
030 |
Департамент охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
704 454 |
684 454 |
361 148 |
|
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
704 454 |
010116 |
Утримання апарату |
704 454 |
684 454 |
361 148 |
|
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
704 454 |
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
315991193 |
270 848 793 |
138208604 |
23 457 365 |
45142400 |
|
19 114 500 |
7 633 700 |
1 182 900 |
80 100 |
11480 800 |
6 129 400 |
335105693 |
010116 |
Утримання апарату |
1 712 439 |
1 656 039 |
941 804 |
198 100 |
56 400 |
|
|
|
|
|
|
|
1 712 439 |
080101 |
Лікарні |
227245961 |
187 877 961 |
97 053600 |
16 871 476 |
39368000 |
|
9 224 000 |
5 590 800 |
870 300 |
62 300 |
3 633 200 |
|
236469961 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
20 965455 |
20 595 455 |
11 649300 |
1 657 617 |
370 000 |
|
560 700 |
520 700 |
229 600 |
6 700 |
40 000 |
|
21 526 155 |
080203 |
Пологові будинки |
47 983476 |
45 635 476 |
26 239900 |
4 635 546 |
2 348 000 |
|
2 896 800 |
1 253 600 |
2 300 |
4 900 |
1 643 200 |
|
50 880 276 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
3 820 176 |
3 820 176 |
2 149 600 |
90 776 |
|
|
303 600 |
268 600 |
80 700 |
6 200 |
35 000 |
|
4 123 776 |
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
283 450 |
283 450 |
174 400 |
3 850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
283 450 |
081009 |
Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет |
10 980236 |
10 980 236 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 980 236 |
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування) |
3 000 000 |
|
|
|
3 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 000 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
6 129 400 |
|
|
|
6 129 400 |
6 129 400 |
6 129 400 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
14 656092 |
14 585 692 |
2 196 597 |
315 272 |
70 400 |
|
|
|
|
|
|
|
14 656 092 |
010116 |
Утримання апарату |
2 149 742 |
2 124 742 |
1 284 097 |
192 700 |
25 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 149 742 |
090209 |
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою |
1 893 268 |
1 893 268 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 893 268 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 рік») |
8 823 660 |
8 823 660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 823 660 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
94 300 |
94 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 300 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
1 160 372 |
1 114 972 |
623 100 |
83 872 |
45 400 |
|
|
|
|
|
|
|
1 160 372 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
534 750 |
534 750 |
289 400 |
38 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
534 750 |
060 |
Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради |
4 600 057 |
3 770 057 |
1 645 446 |
286 500 |
830 000 |
|
425 700 |
425 700 |
173 473 |
103 900 |
|
|
5 025 757 |
010116 |
Утримання апарату |
2 237 168 |
2 187 168 |
1 259 446 |
261 300 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 237 168 |
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей |
171 400 |
171 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
171 400 |
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
531 100 |
416 100 |
244 300 |
25 200 |
115 000 |
|
|
|
|
|
|
|
531 100 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
54 800 |
54 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 800 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
274 000 |
274 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
274 000 |
091106 |
Інші видатки |
1 054 889 |
389 889 |
141 700 |
|
665 000 |
|
425 700 |
425 700 |
173 473 |
103 900 |
|
|
1 480 589 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
76 700 |
76 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 700 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій («Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян») |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
108946392 |
79 142 392 |
2 183 264 |
987 515 |
29804000 |
|
13 988 625 |
249 300 |
|
|
13 739325 |
7 585 000 |
122935017 |
010116 |
Утримання апарату |
3 555 492 |
3 485 492 |
2 183 264 |
108 315 |
70 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 555 492 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
73 706900 |
69 706 900 |
|
879 200 |
4 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
73 706 900 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
23 284000 |
150 000 |
|
|
23134000 |
|
|
|
|
|
|
|
23 284 000 |
100203 |
Благоустрій міста |
3 300 000 |
1 300 000 |
|
|
2 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 300 000 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
5 100 000 |
4 500 000 |
|
|
600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
5 100 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
885 000 |
|
|
|
885 000 |
885 000 |
885 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
6 700 000 |
|
|
|
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
776 825 |
249 300 |
|
|
527 525 |
|
776 825 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
5 626 800 |
|
|
|
5 626 800 |
|
5 626 800 |
075 |
Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
4 088 959 |
3 998 959 |
2 269 799 |
34 593 |
90 000 |
|
1 500 |
1 500 |
|
|
|
|
4 090 459 |
010116 |
Утримання апарату |
3 428 959 |
3 388 959 |
2 269 799 |
34 593 |
40 000 |
|
1 500 |
1 500 |
|
|
|
|
3 430 459 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
660 000 |
610 000 |
|
|
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
660 000 |
079 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
50590 928 |
38 327 778 |
2 317 554 |
15 296 260 |
12263150 |
|
220194 300 |
|
|
|
220194300 |
210565000 |
270785228 |
010116 |
Утримання апарату |
3 949 478 |
3 799 478 |
2 317 554 |
106 260 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 949 478 |
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
3 758 000 |
|
|
|
3 758 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 758 000 |
100201 |
Теплові мережі |
1 493 300 |
|
|
|
1 493 300 |
|
4 977 300 |
|
|
|
4 977 300 |
|
6 470 600 |
100203 |
Благоустрій міста |
39 531700 |
33 841 300 |
|
15 190 000 |
5 690 400 |
|
|
|
|
|
|
|
39 531 700 |
100208 |
Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії |
771 450 |
|
|
|
771 450 |
|
2 570 000 |
|
|
|
2 570 000 |
|
3 341 450 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
400 000 |
|
|
|
400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
400 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
205660 000 |
|
|
|
205660000 |
205660000 |
205660000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Бухгалтерський аудит ВКП «Харківські теплові мережі») |
300 000 |
300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
4 905 000 |
|
|
|
4 905 000 |
4 905 000 |
4 905 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
82 000 |
|
|
|
82 000 |
|
82 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
2 000 000 |
|
|
|
2 000 000 |
|
2 000 000 |
250404 |
Інші видатки (поховання) |
387 000 |
387 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
387 000 |
110 |
Управління культури Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
23362 992 |
16 661 092 |
4 354 759 |
430 301 |
6 701 900 |
|
414 100 |
414 100 |
291 600 |
|
|
|
23 777 092 |
010116 |
Утримання апарату |
1 011 153 |
991 153 |
579 259 |
100 500 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 011 153 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини Харкова на 2006-2009 роки) |
3 638 400 |
3 638 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 638 400 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
4 400 600 |
63 700 |
|
|
4 336 900 |
|
|
|
|
|
|
|
4 400 600 |
110201 |
Бібліотеки |
505 700 |
505 700 |
339 900 |
12 200 |
|
|
15 000 |
15 000 |
|
|
|
|
520 700 |
110202 |
Музеї і виставки |
1 186 028 |
1 126 028 |
583 800 |
103 800 |
60 000 |
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
1 188 028 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
589 300 |
589 300 |
398 400 |
2 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
589 300 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
3 639 561 |
3 639 561 |
2 453 400 |
211 501 |
|
|
397 100 |
397 100 |
291 600 |
|
|
|
4 036 661 |
110206 |
Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
34 450 |
34 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 450 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
8 357 800 |
6 072 800 |
|
|
2 285 000 |
|
|
|
|
|
|
|
8 357 800 |
150 |
Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради |
18 247765 |
16 460 865 |
5 728 572 |
2 291 712 |
1 786 900 |
|
261 700 |
231 000 |
68 600 |
30 700 |
30 700 |
|
18 509 465 |
010116 |
Утримання апарату |
761 834 |
741 834 |
418 746 |
89 200 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
761 834 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
418 100 |
418 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
418 100 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
12 566331 |
10 799 431 |
5 309 826 |
2 202 512 |
1 766 900 |
|
261 700 |
231 000 |
68 600 |
30 700 |
30 700 |
|
12 828 031 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 824 000 |
2 824 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 824 000 |
130112 |
Інші видатки |
1 677 500 |
1 677 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 677 500 |
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
145307016 |
119 308 216 |
1 101 622 |
9 900 |
25998800 |
|
48 370 000 |
100 000 |
|
|
48270 000 |
36270 000 |
193677016 |
010116 |
Утримання апарату |
1 800 909 |
1 770 909 |
1 101 622 |
9 900 |
30 000 |
|
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
1 900 909 |
090214 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку |
7 800 000 |
7 800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 800 000 |
100203 |
Благоустрій міста |
12 300000 |
12 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 300 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
33 290 000 |
|
|
|
33 290000 |
33 290000 |
33 290 000 |
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 387 627 |
1 387 627 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 387 627 |
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
11 347600 |
11 347 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 347 600 |
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
18 602080 |
18 602 080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 602 080 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
92 068800 |
66 100 000 |
|
|
25968800 |
|
10 000 000 |
|
|
|
10 000000 |
|
102068800 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
2 980 000 |
|
|
|
2 980 000 |
2 980 000 |
2 980 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
2 000 000 |
|
|
|
2 000 000 |
|
2 000 000 |
161 |
Департамент з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради |
650 000 |
560 000 |
278 944 |
|
90 000 |
|
|
|
|
|
|
|
650 000 |
010116 |
Утримання апарату |
650 000 |
560 000 |
278 944 |
|
90 000 |
|
|
|
|
|
|
|
650 000 |
161 |
Управління з організації ЄВРО-2012 Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради |
778 511 |
678 511 |
297 953 |
|
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
778 511 |
010116 |
Утримання апарату |
778 511 |
678 511 |
297 953 |
|
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
778 511 |
190 |
Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
15145 608 |
10 926 729 |
4 549 883 |
|
4 218 879 |
|
|
|
|
|
|
|
15 145 608 |
010116 |
Утримання апарату |
7 045 608 |
7 025 608 |
4 549 883 |
|
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
7 045 608 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
3 100 000 |
|
|
|
3 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 100 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
5 000 000 |
3 901 121 |
|
|
1 098 879 |
|
|
|
|
|
|
|
5 000 000 |
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
53 788172 |
52 978 172 |
1 512 750 |
23 241 000 |
810 000 |
|
110 339511 |
35 752 811 |
|
32 300 000 |
74 586700 |
73 800000 |
164127683 |
010116 |
Утримання апарату |
2 716 266 |
2 656 266 |
1 512 750 |
|
60 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 716 266 |
100203 |
Благоустрій міста |
51 011906 |
50 261 906 |
|
23 241 000 |
750 000 |
|
35 551 000 |
35 551 000 |
|
32 300 000 |
|
|
86 562 906 |
100303 |
Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства |
60 000 |
60 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
73 800 000 |
|
|
|
73 800000 |
73 800000 |
73 800 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
988 511 |
201 811 |
|
|
786 700 |
|
988 511 |
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
47 692600 |
2 567 600 |
1 866 800 |
|
45125000 |
|
409665 000 |
348 400 |
|
|
409316600 |
405900000 |
457357600 |
010116 |
Утримання апарату |
2 567 600 |
2 567 600 |
1 866 800 |
|
|
|
423 400 |
348 400 |
|
|
75 000 |
|
2 991 000 |
100203 |
Благоустрій міста |
44 500000 |
|
|
|
44500000 |
|
|
|
|
|
|
|
44 500 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
311 257100 |
|
|
|
311257100 |
308045500 |
311257100 |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
|
|
|
8 054 500 |
|
|
|
8 054 500 |
8 054 500 |
8 054 500 |
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
|
|
|
89 800 000 |
|
|
|
89 800000 |
89 800000 |
89 800 000 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
625 000 |
|
|
|
625 000 |
|
|
|
|
|
|
|
625 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
130 000 |
|
|
|
130 000 |
|
130 000 |
220 |
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради |
1449896535 |
1383294241 |
2 431 844 |
|
66602294 |
|
|
|
|
|
|
|
1449896535 |
010116 |
Утримання апарату |
3 590 535 |
3 515 535 |
2 431 844 |
|
75 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 590 535 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
60 000 |
60 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 000 |
250404 |
Інші видатки |
570 794 |
|
|
|
570 794 |
|
|
|
|
|
|
|
570 794 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно із додатком № 4) |
752721357 |
752 721 357 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
752721357 |
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
98 087300 |
98 087 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98 087 300 |
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
61 445200 |
|
|
|
61445200 |
|
|
|
|
|
|
|
61 445 200 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком № 4) |
280799000 |
280 799 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280799000 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком № 4) |
234789500 |
234 789 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
234789500 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком № 4) |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 200 000 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком № 4) |
277 000 |
277 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277 000 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком № 4) |
397 359 |
397 359 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
397 359 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання) (згідно з додатком № 4) |
295 000 |
295 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
295 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Первомайський на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання) (згідно з додатком № 4) |
295 000 |
295 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
295 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Калуш Івано-Франківської області на подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року (згідно з додатком № 4) |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Могилів-Подільський Вінницької області на подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року) (згідно з додатком № 4) |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
250323 |
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) (згідно з додатком № 4) |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» (згідно з додатком № 4) |
6 857 190 |
6 857 190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 857 190 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у реконструкції оглядової башти пам`ятки архітектури ХІХ століття - будівлі пожежної частини по вул. Полтавський шлях, 50) (згідно з додатком № 4) |
200 000 |
|
|
|
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (співфінансування на виконання Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства за напрямом «Модернізація систем теплозабезпечення житлових будинків») (згідно з додатком № 10) |
4 311 300 |
|
|
|
4 311 300 |
|
|
|
|
|
|
|
4 311 300 |
230 |
Департамент економіки та комунального майна |
39 062235 |
38 982 235 |
2 071 318 |
|
80 000 |
|
|
|
|
|
|
|
39 062 235 |
010116 |
Утримання апарату |
3 241 135 |
3 161 135 |
2 071 318 |
|
80 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 241 135 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
6 696 100 |
6 696 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 696 100 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
29 125000 |
29 125 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 125 000 |
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
4 727 833 |
2 855 833 |
1 852 637 |
25 100 |
1 872 000 |
|
|
|
|
|
|
|
4 727 833 |
010116 |
Утримання апарату |
1 952 113 |
1 932 113 |
1 234 517 |
4 100 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 952 113 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м. Харкові на 2006-2010 роки) |
1 500 000 |
|
|
|
1 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000 |
210110 |
Утримання комунальної установи «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова» (на виконання Комплексної програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 роки) |
1 275 720 |
923 720 |
618 120 |
21 000 |
352 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 275 720 |
240 |
Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
3 719 191 |
3 669 191 |
2 067 153 |
90 449 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 719 191 |
010116 |
Утримання апарату |
3 319 191 |
3 269 191 |
2 067 153 |
90 449 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 319 191 |
250404 |
Інші видатки (управління комунальним майном) |
400 000 |
400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 000 |
250102 |
Резервний фонд |
4 011 800 |
|
|
|
|
4 011 800 |
|
|
|
|
|
|
4 011 800 |
|
В С Ь О Г О |
2370501498 |
2106356652 |
195558448 |
70 574 261 |
260133046 |
4 011 800 |
836073 236 |
52 876 811 |
2 432 470 |
32 562 299 |
783196425 |
740249400 |
3206574734 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 4
до рішення 25 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 10.09.2008 р. № 217/08
Показники міжбюджетних трансфертів
між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами
на 2008 рік
Таблиця 1
Код |
Назва трансферту |
Міжбюджетні трансферти, що надходять до міського бюджету |
||
Загальний фонд |
Спеціальній фонд |
Разом |
||
Сума (грн.) |
Сума (грн.) |
Сума (грн.) |
||
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
280 799 000 |
|
280 799 000 |
41030700 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
8 054 500 |
|
8 054 500 |
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
234 789 500 |
|
234 789 500 |
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
45 230 575 |
|
45 230 575 |
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
277 000 |
|
277 000 |
41032300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
6 972 800 |
|
6 972 800 |
41034000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
49 600 000 |
25 000 000 |
74 600 000 |
41034900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газіфікацію населених пунктів |
|
10 758 900 |
10 758 900 |
41035000 |
Інші субвенції |
9 330 236 |
300 000 |
9 630 236 |
|
у тому числі: |
|
|
|
|
Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова для забезпечення централізованих заходів з лкування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
9 330 236 |
|
9 330 236 |
|
Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова на завершення будівництва Меморіалу-музея жертвам нацизма в Дробицькому Яру |
|
300 000 |
300 000 |
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
397 359 |
|
397 359 |
41036000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність |
3 758 000 |
|
3 758 000 |
41037100 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) |
5 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
|
В с ь о г о |
644 208 970 |
46 058 900 |
690 267 870 |
Таблиця 2
грн.
Код |
Назва трансферту ------------------------------------ Назва бюджету |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||||
Сума (грн.) |
Щоденний норматив відрахувань, % |
Сума (грн.) |
Щоденний норматив відрахувань, % |
Сума (грн.) |
||
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету міста Харкова |
98 087 300 |
8,25 |
|
|
98 087 300 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету міста Харкова до районних у місті бюджетів |
752 721 357 |
48,97 |
|
|
752 721 357 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
109 131 504 |
7,10 |
|
|
109 131 504 |
|
Бюджету Київського району |
105 341 243 |
6,85 |
|
|
105 341 243 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
64 857 368 |
4,22 |
|
|
64 857 368 |
|
Бюджету Ленінського району |
55 609 311 |
3,62 |
|
|
55 609 311 |
|
Бюджету Московського району |
146 829 503 |
9,55 |
|
|
146 829 503 |
|
Бюджету Жовтневого району |
56 223 218 |
3,66 |
|
|
56 223 218 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
86 280 988 |
5,61 |
|
|
86 280 988 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
56 225 680 |
3,66 |
|
|
56 225 680 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
72 222 542 |
4,70 |
|
|
72 222 542 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
280 799 000 |
|
|
|
280 799 000 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
39 542 600 |
|
|
|
39 542 600 |
|
Бюджету Київського району |
28 487 400 |
|
|
|
28 487 400 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
28 282 700 |
|
|
|
28 282 700 |
|
Бюджету Ленінського району |
23 557 300 |
|
|
|
23 557 300 |
|
Бюджету Московського району |
50 542 000 |
|
|
|
50 542 000 |
|
Бюджету Жовтневого району |
29 208 700 |
|
|
|
29 208 700 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
41 437 200 |
|
|
|
41 437 200 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
15 321 700 |
|
|
|
15 321 700 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
24 419 400 |
|
|
|
24 419 400 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
234 789 500 |
|
|
|
234 789 500 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
36 659 410 |
|
|
|
36 659 410 |
|
Бюджету Київського району |
28 368 750 |
|
|
|
28 368 750 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
24 982 530 |
|
|
|
24 982 530 |
|
Бюджету Ленінського району |
13 357 870 |
|
|
|
13 357 870 |
|
Бюджету Московського району |
51 277 580 |
|
|
|
51 277 580 |
|
Бюджету Жовтневого району |
16 039 870 |
|
|
|
16 039 870 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
25 961 130 |
|
|
|
25 961 130 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
14 064 250 |
|
|
|
14 064 250 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
24 078 110 |
|
|
|
24 078 110 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
4 200 000 |
|
|
|
4 200 000 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
660 880 |
|
|
|
660 880 |
|
Бюджету Київського району |
901 960 |
|
|
|
901 960 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
553 050 |
|
|
|
553 050 |
|
Бюджету Ленінського району |
350 080 |
|
|
|
350 080 |
|
Бюджету Московського району |
596 800 |
|
|
|
596 800 |
|
Бюджету Жовтневого району |
200 340 |
|
|
|
200 340 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
173 110 |
|
|
|
173 110 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
332 660 |
|
|
|
332 660 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
431 120 |
|
|
|
431 120 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
277 000 |
|
|
|
277 000 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
6 830 |
|
|
|
6 830 |
|
Бюджету Київського району |
27 690 |
|
|
|
27 690 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
13 830 |
|
|
|
13 830 |
|
Бюджету Ленінського району |
70 560 |
|
|
|
70 560 |
|
Бюджету Московського району |
14 670 |
|
|
|
14 670 |
|
Бюджету Жовтневого району |
50 700 |
|
|
|
50 700 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
90 |
|
|
|
90 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
83 800 |
|
|
|
83 800 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
8 830 |
|
|
|
8 830 |
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
6 857 190 |
|
|
|
6 857 190 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
1 059 840 |
|
|
|
1 059 840 |
|
Бюджету Київського району |
1 043 660 |
|
|
|
1 043 660 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
612 870 |
|
|
|
612 870 |
|
Бюджету Ленінського району |
423 551 |
|
|
|
423 551 |
|
Бюджету Московського району |
1 169 638 |
|
|
|
1 169 638 |
|
Бюджету Жовтневого району |
622 760 |
|
|
|
622 760 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
699 362 |
|
|
|
699 362 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
499 389 |
|
|
|
499 389 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
726 120 |
|
|
|
726 120 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
397 359 |
|
|
|
397 359 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
57 780 |
|
|
|
57 780 |
|
Бюджету Київського району |
62 043 |
|
|
|
62 043 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
37 100 |
|
|
|
37 100 |
|
Бюджету Ленінського району |
34 995 |
|
|
|
34 995 |
|
Бюджету Московського району |
49 750 |
|
|
|
49 750 |
|
Бюджету Жовтневого району |
16 419 |
|
|
|
16 419 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
53 502 |
|
|
|
53 502 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
85 770 |
|
|
|
85 770 |
250323 |
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) |
500 000 |
|
|
|
500 000 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів |
4 511 300 |
|
0 |
|
4 511 300 |
|
у тому числі на: |
|
|
|
|
|
|
дольову участь у реконструкції оглядової башти пам`ятки архітектури ХІХ століття - будівлі пожежної частини по вул. Полтавський шлях, 50 |
200 000 |
|
|
|
200 000 |
|
співфінансування на виконання Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства за напрямом «Модернізація систем теплозабезпечення житлових будинків» (згідно з додатком № 10) |
4 311 300 |
|
|
|
4 311 300 |
250380 |
Інші субвенції |
1 090 000 |
|
0 |
|
1 090 000 |
|
у тому числі |
|
|
|
|
|
|
Субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання |
295 000 |
|
|
|
295 000 |
|
Субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Первомайський на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання |
295 000 |
|
|
|
295 000 |
|
Субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Калуш Івано-Франківської області на подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року |
250 000 |
|
|
|
250 000 |
|
Субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Могилів-Подільський Вінницької області на подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року |
250 000 |
|
|
|
250 000 |
|
В с ь о г о |
1 384 230 006 |
|
0 |
|
1 384 230 006 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 5
до рішення 25 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 10.09.2008 р. № 217/08
Фінансування міського бюджету м. Харкова на 2008 рік
грн.
Найменування |
Код функції |
Всього |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
1 |
2 |
|
3 |
4 |
Фінансування бюджету за типом кредитора |
|
|
|
|
Внутрішнє фінансування |
200000 |
546 613 864 |
90 093228 |
456 520 636 |
Інше внутрішнє фінансування |
203000 |
405 000 000 |
0 |
405 000 000 |
Інше внутрішнє фінансування |
203500 |
405 000 000 |
0 |
405 000 000 |
Одержано позик |
203510 |
505 000 000 |
|
505 000 000 |
Погашено позик |
203520 |
100 000 000 |
|
100 000 000 |
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ |
205000 |
0 |
0 |
0 |
На початок періоду |
205100 |
1 024 422 |
0 |
1 024 422 |
На кінець періоду |
205200 |
1 024 422 |
0 |
1 024 422 |
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
206000 |
156 131 797 |
97 441000 |
58 690 797 |
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
206100 |
156 131 797 |
97 441000 |
58 690 797 |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів |
208000 |
-14 517 933 |
-7 347772 |
-7 170 161 |
На початок періоду |
208100 |
1 986 960 |
1 846 172 |
140 788 |
На кінець періоду |
208200 |
16 504 893 |
9 193 944 |
7 310 949 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора |
|
546 613 864 |
90 093228 |
456 520 636 |
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
|
|
|
|
Фінансування за борговими операціями |
400000 |
405 000 000 |
0 |
405 000 000 |
Запозичення |
401000 |
505 000 000 |
0 |
505 000 000 |
Внутрішні запозичення |
401100 |
505 000 000 |
0 |
505 000 000 |
Довгострокові зобов'язання |
401101 |
505 000 000 |
|
505 000 000 |
Погашення |
402000 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
Внутрішні зобов'язання |
402100 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
Довгострокові зобов'язання |
402101 |
100 000 000 |
|
100 000 000 |
Фінансування за активними операціями |
600000 |
141 613 864 |
90 093228 |
51 520 636 |
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
601000 |
156 131 797 |
97 441000 |
58 690 797 |
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
601100 |
156 131 797 |
97 441000 |
58 690 797 |
Зміни обсягів готівкових коштів |
602000 |
-14 517 933 |
-7 347772 |
-7 170 161 |
На початок періоду |
602100 |
3 011 382 |
1 846 172 |
1 165 210 |
На кінець періоду |
602200 |
17 529 315 |
9 193 944 |
8 335 371 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
|
546 613 864 |
90 093228 |
456 520 636 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 6
до рішення 25 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 10.09.2008 р. № 217/08
Перелік об'єктів,
видатки на які у 2008 році будуть проводитися
за рахунок коштів бюджету розвитку
грн.
№ п/п |
Код головного розпорядника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації |
Загальний обсяг фінансування будівництва |
Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на завершення будівництва |
Всього видатків на поточний рік |
У тому числі, фінансування об'єктів за рахунок запозичення |
У тому числі, фінансування об'єктів за рахунок субвенції з державного бюджету |
Всього по бюджету розвитку: |
1 592 605 644 |
|
1 106 664 008 |
740 249 400 |
505 000 000 |
82 654 500 |
||
|
150000 |
Будівництво |
1 592 605 644 |
|
1 106 664 008 |
645 735 000 |
433 200 000 |
82 654 500 |
|
150101 |
Капітальні вкладення |
784 247 644 |
|
688 906 008 |
547 880 500 |
433 200 000 |
0 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
493 818 644 |
|
414 237 008 |
308 045 500 |
231 200 000 |
0 |
|
|
Житлове будівництво |
8 734 166 |
|
0 |
1 000 891 |
0 |
0 |
1 |
|
Погашення заборгованості на 01.01.2008 р. по реконструкції житлового будинку по вул. Благодатній, 2 |
8 734 166 |
|
|
1 000 891 |
|
|
|
|
Будівництво адміністративних об'єктів |
10 900 000 |
|
520 000 |
500 000 |
0 |
0 |
2 |
|
Дольова участь у будівництві адміністративної будівлі для потреб міської ради та її виконавчих органів по вул. Квітки-Основ`яненка |
10 900 000 |
83,3 |
520 000 |
500 000 |
|
|
|
|
Охорона здоров'я |
15 876 960 |
|
12 170 327 |
9 500 000 |
0 |
0 |
3 |
|
Реконструкція будівлі міської клінічної лікарні № 30 по просп. Московському, 195 (під розміщення стаціонару на 80 ліжок) |
13 376 960 |
27,7 |
9 670 327 |
8 500 000 |
|
|
4 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації та продовження будівництва незавершеної будівлі по просп. Московському, 197 |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
1 000 000 |
|
|
|
|
Освіта |
9 958 500 |
|
7 311 600 |
1 000 000 |
0 |
0 |
5 |
|
Реконструкція Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості |
9 958 500 |
26,6 |
7 311 600 |
1 000 000 |
|
0 |
|
|
Культура |
7 000 000 |
|
7 000 000 |
200 000 |
0 |
0 |
6 |
|
Реконструкція приміщення під розміщення музею приватних колекцій |
7 000 000 |
|
7 000 000 |
200 000 |
|
|
|
|
Фізкультура і спорт |
3 500 000 |
|
3 500 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
7 |
|
Реконструкція міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з водних видів спорту ім. Яни Клочкової |
3 500 000 |
|
3 500 000 |
2 000 000 |
|
|
|
|
Об'єкти комунального призначення |
437 849 018 |
|
383 735 081 |
293 844 609 |
231 200 000 |
0 |
|
|
Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж |
12 034 733 |
|
9 085 859 |
3 846 420 |
0 |
0 |
8 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул.Архітекторів, 34 |
110 000 |
0,0 |
110 000 |
110 000 |
|
|
9 |
|
Перекладка технічно зношеної водопровідної мережі по вул. Афанасіївській |
4 797 788 |
52,6 |
2 275 500 |
805 000 |
|
|
10 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Новопролетарській |
585 062 |
|
170 000 |
170 000 |
|
|
11 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Першого Травня |
563 803 |
|
563 803 |
563 800 |
|
|
12 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Тернопільській |
650 000 |
|
650 000 |
650 000 |
|
|
13 |
|
Будівництво водопровідної мережі по просп. Тракторобудівників |
389 144 |
3,0 |
377 620 |
377 620 |
|
|
14 |
|
Санація і перекладка водопровідної мережі (d 1000мм) по Білгородському шосе |
4 588 936 |
0,0 |
4 588 936 |
420 000 |
|
0 |
15 |
|
Будівництво компенсатору на водоводі в районі вул. Білогорської |
350 000 |
|
350 000 |
350 000 |
|
|
16 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації та початок робіт з будівництва систем водопостачання житлових будинків № 27/1-27/7 по вул. Довголевського |
|
|
|
400 000 |
|
|
|
|
Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальних каналізацій, заходи по ліквідації підтоплення території міста |
27 890 367 |
|
26 616 791 |
6 167 009 |
0 |
0 |
17 |
|
Будівництво мережі госпфекальної каналізації по вул. Усурійській, вул. Бригадній, вул. Західній, пров. Батайському, пров. Довгожданому |
575 532 |
|
350 000 |
350 000 |
|
|
18 |
|
Будівництво мереж каналізації вздовж просп. Тракторобудівників (в районі паркової зони) |
428 186 |
11,1 |
380 470 |
380 470 |
|
|
19 |
|
Будівництво зливової каналізації по пров. Червоностудентському |
3 028 366 |
3,5 |
2 922 449 |
1 824 000 |
|
|
20 |
|
Будівництво зливової каналізації в районі перехрестя Салтівське шосе - просп. Тракторобудівників |
460 000 |
|
420 000 |
420 000 |
|
|
21 |
|
Реконструкція зливостоку по пров. Машинобудівному |
810 000 |
2,0 |
794 039 |
794 039 |
|
|
22 |
|
Будівництво водопропускних споруд в районі Олексіївської балки |
230 000 |
|
230 000 |
230 000 |
|
|
23 |
|
Будівництво каналізаційного розвантажувального колектору Салтівського житлового масиву |
16 675 313 |
|
15 925 100 |
1 020 000 |
|
0 |
24 |
|
Інженерне облаштування схилів в районі будівельного 2-го в`їзду - будівництво |
42 800 |
|
42 800 |
42 800 |
|
|
25 |
|
Захист від підтоплення будинку по вул. Клочківській, 197 |
5 342 170 |
1,7 |
5 253 933 |
807 700 |
|
|
26 |
|
Будівництво водовідводу з території Журавлівських схилів в районі кладовища №2 по вул. Пушкінській |
298 000 |
0,0 |
298 000 |
298 000 |
|
|
|
|
Будівництво, реконструкція теплових мереж |
28 161 579 |
|
22 421 273 |
4 316 300 |
0 |
0 |
27 |
|
Реконструкція технічно зношених теплових мереж (на території насосної станції № 1 по вул. Червоножовтневій, 90) |
1 462 429 |
40,6 |
868 400 |
868 400 |
|
|
28 |
|
Будівництво теплотраси по Салтівському шосе від МК-5206 |
600 000 |
8,3 |
550 000 |
550 000 |
|
|
29 |
|
Реконструкція теплових мереж між камерами МК 6204 та МК 6205, МК 6206 та 6206А по вул. Зерновій |
8 097 400 |
0,0 |
8 097 400 |
647 830 |
|
|
30 |
|
Реконструкція теплових мереж між камерами МК 3705 та МК 3706 по вул. Мохначанській |
5 634 500 |
0,0 |
5 634 500 |
536 500 |
|
|
31 |
|
Реконструкція теплових мереж кварталу по вул. Єсеніна, вул.23 Серпня, вул. Отакара Яроша |
4 191 250 |
41,9 |
2 435 774 |
298 020 |
|
|
32 |
|
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 4/14 по просп. Героїв Сталінграду, 41/1 з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
1 500 000 |
28,1 |
1 077 890 |
177 360 |
|
|
33 |
|
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 4/33а по просп. Косіора, 65а з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
558 800 |
45,2 |
306 378 |
44 500 |
|
|
34 |
|
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 4/34а по просп. Косіора, 114а з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
643 000 |
15,5 |
543 605 |
113 130 |
|
|
35 |
|
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 3/9 по вул. Єлізарова, 3 з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
639 800 |
30,8 |
442 880 |
72 060 |
|
|
36 |
|
Реконструкція вбудованих котелень по вул.Клочківській,61/63, вул. Жовтневої революції, 36, вул. Червоножовтневій, 6, 9 |
730 000 |
63,8 |
263 946 |
38 200 |
|
|
37 |
|
Реконструкція теплорозподільчої станції 3/5 по вул. Жовтневої революції, 5а з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
1 500 000 |
29,3 |
1 059 885 |
155 900 |
|
|
38 |
|
Реконструкція котелень по вул.Валер'янівській,113, вул.Армійській,113, бульвару Фронтовиків,1 |
1 854 400 |
78,9 |
390 615 |
64 400 |
|
|
39 |
|
Реконструкція теплозабезпечення КПШЕП-9 по вул. Автогенній |
750 000 |
0,0 |
750 000 |
750 000 |
|
|
|
|
Реконструкція доріг і інженерних об`єктів на них |
312 938 949 |
|
271 496 180 |
258 624 680 |
231 200 000 |
0 |
40 |
|
Реконструкція світлофорних об`єктів на перехресті вул. Новгородської - вул. Клочківської |
301 818 |
12,3 |
264 680 |
264 680 |
|
|
41 |
|
Будівництво наземного пішохідного переходу в районі вул. Джутової |
1 271 500 |
45,6 |
691 500 |
80 000 |
|
|
42 |
|
Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від просп. Московського до Білгородського спуску (у т.ч. компенсація за домоволодіння, яке підлягає знесенню) |
29 975 443 |
97,3 |
800 000 |
800 000 |
|
|
43 |
|
Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від Білгородського спуску до вул. Матюшенка |
41 240 188 |
21,8 |
32 240 000 |
23 300 000 |
2 620 000 |
|
44 |
|
Реконструкція вул. Жилярді та перехрестя з вул. Сидора Ковпака, вул. Героїв Праці і вул. Саперною |
8 300 000 |
12,0 |
7 300 000 |
7 100 000 |
1 500 000 |
|
45 |
|
Реконструкція вул. Пушкінської |
45 000 000 |
|
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
|
46 |
|
Реконструкція вул. Полтавський шлях (від вул. Клапцова до майдану Пролетарського) |
50 000 000 |
|
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
47 |
|
Реконструкція вул. Весніна |
10 000 000 |
|
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
48 |
|
Реконструкція вул. Чєбишева, вул. Чкалова |
8 000 000 |
|
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
49 |
|
Реконструкція вул. Римарської |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
50 |
|
Реконструкція вул. Челюскінців |
800 000 |
|
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
51 |
|
Реконструкція вул. Чернишевського |
3 100 000 |
|
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
|
52 |
|
Реконструкція вул. Артема |
2 100 000 |
|
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
53 |
|
Реконструкція майдану Першого Травня |
800 000 |
|
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
54 |
|
Реконструкція просп. 50-річчя ВЛКСМ |
3 400 000 |
41,2 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
55 |
|
Реконструкція Нетеченської набережної |
2 800 000 |
|
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
56 |
|
Реконструкція Червоношкільної набережної |
3 600 000 |
|
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
57 |
|
Реконструкція з'їздів з Кузінського шляхопроводу (на вул. Муранова та вул. Ленінградську) |
5 000 000 |
4,0 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
58 |
|
Будівництво вул. Нової |
8 000 000 |
|
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
59 |
|
Будівництво вул. Скрипника |
25 000 000 |
|
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
60 |
|
Будівництво мосту по провулку Банному |
21 000 000 |
|
21 000 000 |
17 880 000 |
17 880 000 |
|
61 |
|
Реконструкція мосту через р. Уди |
12 000 000 |
|
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
62 |
|
Реконструкція Лопанського мосту |
20 000 000 |
|
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
63 |
|
Реконструкція благоустрою пішохідної зони на перехресті просп. Правди - вул. Галана |
1 750 000 |
2,9 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
64 |
|
Проектні роботи (реконструкція вулиць, мостів, світлофорних об'єктів) |
7 000 000 |
|
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
|
Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ |
46 688 390 |
|
44 029 978 |
12 357 200 |
0 |
0 |
65 |
|
Будівництво міського кладовища по просп. Гагаріна |
8 500 000 |
|
8 500 000 |
2 600 000 |
|
|
66 |
|
Розширення міського кладовища № 17 |
9 752 508 |
|
7 329 566 |
300 000 |
|
|
67 |
|
Будівництво колумбарних стін на території крематорію |
3 000 000 |
|
3 000 000 |
287 200 |
|
|
68 |
|
Будівництво чотирьох свердловин Дергачівського полігону твердих побутових відходів |
432 000 |
|
196 530 |
170 000 |
|
|
69 |
|
Будівництво другої черги Дергачівського полігону по захороненню твердих побутових відходів |
25 003 882 |
|
25 003 882 |
9 000 000 |
|
|
|
|
Будівництво та реконструкція газопровідних та інших інженерних мереж |
2 635 000 |
|
2 585 000 |
2 585 000 |
0 |
0 |
70 |
|
Будівництво газопроводу по вул. Сіриковській та Ніжинській |
630 000 |
|
630 000 |
630 000 |
|
|
71 |
|
Перекладка газопроводу низького тиску по вул. Новоолександрівській - вул. Омській |
195 000 |
|
195 000 |
195 000 |
|
|
72 |
|
Будівництво трансформаторної підстанції в районі парку Перемоги та благоустрій прилягаючої території |
860 000 |
5,8 |
810 000 |
810 000 |
|
|
73 |
|
Будівництво мереж електрозабезпечення в районі парку Перемоги по просп. Тракторобудівників |
950 000 |
|
950 000 |
950 000 |
|
|
74 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію приміщень притулку для тварин |
1 700 000 |
|
1 700 000 |
148 000 |
|
|
75 |
|
Завершення будівництва Меморіалу - музею жертвам нацизму у Дробицькому Яру |
300 000 |
0,0 |
300 000 |
300 000 |
|
|
76 |
|
Проектні роботи майбутніх років |
5 500 000 |
|
5 500 000 |
5 500 000 |
|
|
|
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
885 000 |
|
885 000 |
885 000 |
0 |
0 |
77 |
|
Проектні та будівельно-монтажні роботи виробничого приміщення КСП «Харківгорліфт» |
885 000 |
|
885 000 |
885 000 |
|
|
|
079 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
256 254 000 |
|
240 494 000 |
205 660 000 |
192 000 000 |
0 |
78 |
|
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення |
24 520 000 |
59,2 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
79 |
|
Реконструкція теплових мереж між камерами МК 1223-1223А-1227 по вул.Дніпровській і вул. Тарасівській |
8 034 000 |
0,0 |
8 034 000 |
960 000 |
|
0 |
80 |
|
Будівництво когенераційної станції на базі районної котельні Салтівського житлового масиву, проведення комплексної реконструкції інженерних комунікацій в будинках житлових мікрорайонів Олексіївки та Салтівського житлового масиву |
45 000 000 |
|
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
|
81 |
|
Реконструкція житлового фонду комунальної власності Салтівського житлового масиву |
130 000 000 |
|
130 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
|
|
|
Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж |
48 700 000 |
|
47 460 000 |
19 700 000 |
17 000 000 |
0 |
82 |
|
Реконструкція повітродувної станції комплексу біологічного очищення стічних вод «Диканівський» |
17 000 000 |
|
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
|
83 |
|
Модернізація мулової насосної станції на Комплексі біологічної очистки «Диканівський» |
3 700 000 |
14,9 |
3 150 000 |
700 000 |
|
|
84 |
|
Будівництво головного дублюючого каналізаційного колектору |
28 000 000 |
2,5 |
27 310 000 |
2 000 000 |
|
|
|
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
33 290 000 |
|
33 290 000 |
33 290 000 |
10 000 000 |
0 |
85 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію об'єктів ХКП «Міськелектротранс» (трамвайних колій, переїздів, тягових підстанцій та інших) |
4 571 000 |
|
4 571 000 |
4 571 000 |
|
|
86 |
|
Реконструкція трамвайних переїздів, у т. ч.: |
5 429 000 |
|
5 429 000 |
5 429 000 |
|
|
86.1 |
|
вул. Шевченко - вул. Матюшенко |
902 000 |
|
902 000 |
902 000 |
|
|
86.2 |
|
вул. Шевченко - вул. Жилярді |
902 000 |
|
902 000 |
902 000 |
|
|
86.3 |
|
вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова |
804 000 |
|
804 000 |
804 000 |
|
|
86.4 |
|
Салтівське шосе - проспект Тракторобудівників |
597 000 |
|
597 000 |
597 000 |
|
|
86.5 |
|
Салтівське шосе - вул. Гвардійців Широнінців |
358 000 |
|
358 000 |
358 000 |
|
|
86.6 |
|
Салтівське шосе - проспект 50-річчя СРСР |
706 000 |
|
706 000 |
706 000 |
|
|
86.7 |
|
Салтівське шосе - вул. Академіка Павлова |
575 000 |
|
575 000 |
575 000 |
|
|
86.8 |
|
проспект Тракторобудівників - проспект 50-річчя ВЛКСМ |
585 000 |
|
585 000 |
585 000 |
|
|
87 |
|
Реконструкція автоматизованої системи управління дорожнім рухом |
10 000 000 |
|
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
88 |
|
Виконання робіт по прокладці електрокабелю від підстанції АК «Харківобленерго» до будівлі АСУ-Д по вул. Чеботарській |
290 000 |
|
290 000 |
290 000 |
|
|
89 |
|
Реконструкція трамвайних колій, у т. ч.: |
13 000 000 |
|
13 000 000 |
13 000 000 |
|
|
89.1 |
|
вузла «пл. Малиновського» |
956 000 |
|
956 000 |
956 000 |
|
|
89.2 |
|
вул. Конєва (до Гончарівського мосту) |
2 918 000 |
|
2 918 000 |
2 918 000 |
|
|
89.3 |
|
вул. Полтавський шлях (до Лопанського мосту) |
3 669 000 |
|
3 669 000 |
3 669 000 |
|
|
89.4 |
|
вузла «Лопанський міст» |
1 381 000 |
|
1 381 000 |
1 381 000 |
|
|
89.5 |
|
вузла «пл. Рози Люксембург» і «пл. Пролетарська» |
4 076 000 |
|
4 076 000 |
4 076 000 |
|
|
|
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов`язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
8 054 500 |
0 |
8 054 500 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
|
|
8 054 500 |
0 |
8 054 500 |
90 |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов`язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
8 054 500 |
|
8 054 500 |
|
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
808 358 000 |
|
417 758 000 |
89 800 000 |
0 |
74 600 000 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
808 358 000 |
|
417 758 000 |
89 800 000 |
0 |
74 600 000 |
91 |
|
Дольова участь у будівництві третьої черги метрополітену на дільниці від станції метро «23 Серпня» до станції метро «Проспект Перемоги» (у т.ч. проектні роботи на об'єктах майбутніх років) |
808 358 000 |
48,3 |
417 758 000 |
89 800 000 |
|
74 600 000 |
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0 |
|
0 |
94 514 400 |
71 800 000 |
0 |
|
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
6 129 400 |
0 |
0 |
92 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова |
|
|
|
6 129 400 |
|
|
|
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
6 700 000 |
0 |
0 |
93 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т. ч.: |
|
|
|
6 700 000 |
|
|
93.1 |
|
КСП «Харківгорліфт» |
|
|
|
1 967 000 |
|
|
93.2 |
|
КП»Харківблагоустрій» |
|
|
|
2 679 000 |
|
|
93.3 |
|
КРБП Комінтернівського району |
|
|
|
1 293 000 |
|
|
93.4 |
|
КПЖРЕП Комінтернівського району |
|
|
|
247 000 |
|
|
93.5 |
|
КП «Благоустрій» Московського району |
|
|
|
514 000 |
|
|
|
079 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
4 905 000 |
0 |
0 |
94 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т. ч.: |
|
|
|
4 905 000 |
|
|
94.1 |
|
КП «Міськсвітло» |
|
|
|
2 240 000 |
|
|
94.2 |
|
КП «Харківзеленбуд» |
|
|
|
600 000 |
|
|
94.3 |
|
КП зеленого будівництва (господарства) районів у місті Харкові |
|
|
|
2 065 000 |
|
|
|
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
2 980 000 |
0 |
0 |
95 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т. ч.: |
|
|
|
2 980 000 |
|
|
95.1 |
|
ХКП «Міськелектротранс» на придбання спецтехніки для забезпечення функціонування об'єктів міського електротранспорту |
|
|
|
2 000 000 |
|
|
95.2 |
|
КП «Харків-Сигнал» |
|
|
|
980 000 |
|
|
|
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
73 800 000 |
71 800 000 |
0 |
96 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова (придбання спецмашин та механізмів для утримання доріг та проведення ремонтних робіт) |
|
|
|
73 800 000 |
71 800 000 |
|
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 7
до рішення 25 сесії Харківської міської ради 5 скликання
«Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання
від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 10.09.2008 р. № 217/08
Розподіл коштів
Фонду охорони навколишнього природного середовища
Харківської міської ради на 2008 рік
грн.
№ п/п |
Код головного розпорядника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації |
Всього видатків на поточний рік |
|
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
1 977 336 |
|
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
776 825 |
1 |
|
Паспортизація 15 водойм, розташованих на території м. Харкова |
90 000 |
2 |
|
Проведення експертизи екологічної ситуації, що склалась у районі ВАТ «Хартрон» |
159 300 |
3 |
|
Виготовлення системи контролю та оснащення нею пункту спостереження за забрудненням атмосферного повітря у районі вул. Проскури та вул. Продольної (м/район ім. Жуковського) |
98 000 |
4 |
|
Виготовлення хроматографічного комплексу на базі рідинного хроматографу |
299 925 |
5 |
|
Капітальний ремонт водорозбірної системи та впорядкування джерела по вул. Мінераловодській |
129 600 |
|
079 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
82 000 |
6 |
|
Розробка проекту реконструкції існуючого газоочисного обладнання (труби Вентурі) кремаційних печей крематорію КП «Ритуал» |
12 000 |
7 |
|
Придбання спеціального обладнання, транспортних засобів та засобів зв'язку для утримання об'єктів природно-заповідного фонду (СКП «Харківзеленбуд») |
70 000 |
|
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
988 511 |
8 |
|
Розробка проектно-вишукувальної документації з розчищення русла р. Харків |
150 000 |
9 |
|
Розробка проектно-вишукувальної документації з розчищення русла р. Немишля |
100 000 |
10 |
|
Розробка проектно-вишукувальної документації реконструкції дільниці Жихорь-Основ'янської водовідвідної системи у районі озера біля мотелю «Дружба» та захисту від затоплення та підтоплення пониженої частини Основ'янського житлового масиву |
240 000 |
11 |
|
Водолазне обстеження донних бетонних частин Гончарівської, Журавлівської гребель та підводної частини верхнього укосу греблі Лозовеньківського водосховища |
25 000 |
12 |
|
Водолазне обстеження донних бетонних частин Павлівскої греблі |
4 261 |
13 |
|
Капітальний ремонт Гончарівської греблі |
296 700 |
14 |
|
Інструментальне обстеження з наданням висновків щодо технічного стану механічного обладнання Журавлівської греблі |
99 850 |
15 |
|
Інструментальне обстеження з наданням висновків щодо технічного стану механічного обладнання Павлівської греблі |
72 700 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
130 000 |
16 |
|
Розробка проекту будівництва комплексу «Екзотаріум» у Харківському державному зоологічному парку |
130 000 |
Всього: |
1 977 336 |
Заступник міського голови -директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 8
до рішення 25 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 10.09.2008 р. № 217/08
Перелік державних та міських галузевих програм по міському бюджету міста Харкова
на 2008 рік
грн.
КВК |
Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||
КТКВ |
Найменування програми |
Сума |
Найменування програми |
Сума |
Сума |
|
001 |
Харківська міська рада |
|
2 470 836 |
|
12 000 000 |
14 470 836 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Міська програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 роки |
151 000 |
|
|
151 000 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Програма підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів та депутатів Харківської міської ради на 2006-2010 роки |
19 836 |
|
|
19 836 |
120201 |
Періодичні видання (газети та журнали) |
Міська комплексна цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства «Газета «Харьковские известия» Харківської міської ради» на 2008 рік |
2 300 000 |
|
|
2 300 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
|
|
Програма інформатизації міста Харкова на 2008 рік |
12 000 000 |
12 000 000 |
020 |
Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
|
22 023 723 |
|
|
22 023 723 |
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Обдарована молодь» на 2007-2010 роки |
1 677 000 |
|
|
1 677 000 |
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Комп'ютеризація та інформатизація закладів освіти м. Харкова 2006-2008 роки» |
3 600 000 |
|
|
3 600 000 |
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти міста Харкова на 2007-2010 роки» |
16 746 723 |
|
|
16 746 723 |
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
|
47 678 636 |
|
6 129 400 |
53 808 036 |
|
|
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки» |
47 678 636 |
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки» |
6 129 400 |
53 808 036 |
080101 |
Лікарні |
|
30 119 400 |
|
|
30 119 400 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
|
70 000 |
|
|
70 000 |
080203 |
Пологові будинки |
|
3 303 500 |
|
|
3 303 500 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
|
205 500 |
|
|
205 500 |
081009 |
Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет |
|
10 980 236 |
|
|
10 980 236 |
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування) |
|
3 000 000 |
|
|
3 000 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
6 129 400 |
6 129 400 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
|
7 930 000 |
|
|
7 930 000 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення |
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки |
7 930 000 |
|
|
7 930 000 |
060 |
Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради |
|
776 900 |
|
|
776 900 |
090802 |
Інші програми соціального захисту неповнолітніх |
Програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності на 2008-2010 р. р» |
171 400 |
|
|
171 400 |
|
|
Комплексна програма «Молодь Харкова» на 2007-2008 роки» |
405 500 |
|
|
405 500 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та |
|
54 800 |
|
|
54 800 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
|
274 000 |
|
|
274 000 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
|
76 700 |
|
|
76 700 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2008 рік |
200 000 |
|
|
200 000 |
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
|
105 390 900 |
|
13 988 625 |
119 379 525 |
|
|
«Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р. р.» |
99 091 700 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р. р. |
12 575 500 |
111 667 200 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
|
68 707 700 |
|
|
68 707 700 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
|
23 284 000 |
|
|
23 284 000 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
2 000 000 |
|
|
2 000 000 |
100301 |
Збір та вивезення сміття i вiдходiв, експлуатацiя каналiзацiйних систем |
|
5 100 000 |
|
|
5 100 000 |
180409 |
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
6 700 000 |
6 700 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
249 300 |
249 300 |
240900 |
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
|
|
|
5 626 800 |
5 626 800 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012 р. р. |
527 525 |
527 525 |
100101 |
Житлово-експлуатацiйне господарство |
«Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові» |
4 699 200 |
|
|
4 699 200 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 роки |
1 300 000 |
|
|
1 300 000 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р. р. |
300 000 |
|
|
300 000 |
150101 |
Капiтальнi вкладення |
|
|
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік» |
885 000 |
885 000 |
075 |
Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
|
660 000 |
|
|
660 000 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
Комплексна Програма підтримки розвитку малого підприємництва у м. Харкові на 2007-2008 роки |
660 000 |
|
|
660 000 |
079 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
|
46 641 450 |
|
220 194 300 |
266 835 750 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки |
45 941 450 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки |
14 464 300 |
60 405 750 |
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
|
3 758 000 |
|
|
3 758 000 |
100201 |
Теплові мережі |
|
1 493 300 |
|
4 977 300 |
6 470 600 |
100203 |
Благоустрiй мiст, сіл, селищ |
|
39 531 700 |
|
|
39 531 700 |
100208 |
Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії |
|
771 450 |
|
2 570 000 |
3 341 450 |
180409 |
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
4 905 000 |
4 905 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
12 000 |
12 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і |
|
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
250404 |
Іншi видатки |
|
387 000 |
|
|
387 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012 р. р. |
70 000 |
70 000 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів культури міста Харкова на 2008 рік» |
400 000 |
|
|
400 000 |
150101 |
Капітальні вкладення |
|
|
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік» |
205 660 000 |
205 660 000 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Програма моніторингу технічної діагностики потенційно-небезпечних об'єктів житлово-комунального господарства міста Харкова |
300 000 |
|
|
300 000 |
110 |
Управління культури Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
|
16 396 800 |
|
|
16 396 800 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву |
Програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2008 рік |
3 638 400 |
|
|
3 638 400 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва |
Програма «Корпоративна мережа міських масових бібліотек на 2008 рік» |
65 000 |
|
|
65 000 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів культури міста Харкова на 2008 рік» |
4 335 600 |
|
|
4 335 600 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів культури міста Харкова на 2008 рік» |
500 000 |
|
|
500 000 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
Програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2008 рік |
7 857 800 |
|
|
7 857 800 |
150 |
Управління фізичної культури та спорту Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
|
4 919 600 |
|
|
4 919 600 |
|
|
Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Харкові на 2006-2011 роки |
4 919 600 |
|
|
4 919 600 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
|
418 100 |
|
|
418 100 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
|
2 824 000 |
|
|
2 824 000 |
130112 |
Інші видатки |
|
1 677 500 |
|
|
1 677 500 |
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
|
104 368 800 |
|
38 270 000 |
142 638 800 |
|
|
Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки |
104 368 800 |
Програма розвитку міського електротранспорту та забезпечення належного стану технічних засобів регулування дорожнього руху в м. Харкові на 2008-2015 роки |
38 270 000 |
142 638 800 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
12 300 000 |
|
|
12 300 000 |
150101 |
Капітальні вкладення |
|
|
|
33 290 000 |
33 290 000 |
170603 |
Інші заходи у сфері електротранспорту |
|
92 068 800 |
|
|
92 068 800 |
180409 |
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
2 980 000 |
2 980 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
|
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
190 |
Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
|
8 100 000 |
|
|
8 100 000 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026 р. на період до 2015 року |
3 100 000 |
|
|
3 100 000 |
180109 |
Програма стабiлiзацiї та соціально-економічного розвитку територій |
Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2010 роки |
5 000 000 |
|
|
5 000 000 |
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
51 071 906 |
|
110 339 511 |
161 411 417 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки |
51 011 906 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки |
109 355 261 |
160 367 167 |
100203 |
Благоустрiй мiст, сіл, селищ |
|
51 011 906 |
|
35 551 000 |
86 562 906 |
180409 |
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
73 800 000 |
73 800 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
4 261 |
4 261 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
Програма охорони навколишнього середовища м. Харкова на 2008-2012 р. р. |
984 250 |
984 250 |
|
|
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік |
60 000 |
|
|
60 000 |
100303 |
Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства |
|
60 000 |
|
|
60 000 |
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
45 125 000 |
|
409 241 600 |
454 366 600 |
150101 |
Капітальні вкладення |
|
|
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки» |
9 500 000 |
9 500 000 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки |
44 500 000 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки |
130 000 |
44 630 000 |
100203 |
Благоустрiй мiст, сіл, селищ |
|
44 500 000 |
|
|
44 500 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
130 000 |
130 000 |
|
|
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік |
625 000 |
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік |
399 463 600 |
400 088 600 |
150101 |
Капiтальнi вкладення |
|
|
|
301 609 100 |
301 609 100 |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов`язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
8 054 500 |
8 054 500 |
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
89 800 000 |
89 800 000 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
|
625 000 |
|
|
625 000 |
|
|
|
|
Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 роки |
148 000 |
148 000 |
150101 |
Капiтальнi вкладення |
|
|
|
148 000 |
148 000 |
230 |
Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради |
|
35 821 100 |
|
|
35 821 100 |
|
|
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік |
35 821 100 |
|
|
35 821 100 |
180410 |
Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю |
|
6 696 100 |
|
|
6 696 100 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
|
29 125 000 |
|
|
29 125 000 |
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
|
2 775 720 |
|
|
2 775 720 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м. Харкові на 2006-2010 роки |
1 500 000 |
|
|
1 500 000 |
210110 |
Заходи з організації рятування на водах |
Комплексна програма «Запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 роки» |
1 275 720 |
|
|
1 275 720 |
240 |
Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
|
400 000 |
|
|
400 000 |
250404 |
Іншi видатки |
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік |
400 000 |
|
|
400 000 |
|
ВСЬОГО |
|
502 551 371 |
|
810 163 436 |
1 312 714 807 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 12
до рішення 25 сесії Харківської міської ради 5 скликання
«Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання
від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 10.09.2008 р. № 217/08
ПЕРЕЛІК
об'єктів, що фінансуються у 2008 році за рахунок субвенції з державного бюджету міському бюджету м. Харкова на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів
грн.
№ п/п |
Найменування об'єкту, вид робіт |
Сума субвенції з державного бюджету |
І. |
Оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії |
2 570 000 |
|
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
2 570 000 |
1 |
Лічильники холодної води |
773 700 |
2 |
Лічильники теплової енергії |
1 796 300 |
ІІ. |
Капітальний ремонт і реконструкція теплових мереж та котелень |
8 188 900 |
|
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
4 977 300 |
1 |
Капітальний ремонт теплових мереж між камерами МК 6759 та МК 6760 по просп. Маршала Жукова |
1 025 600 |
2 |
Капітальний ремонт теплових мереж між камерами МК 6761 та МК 6762А по просп. Маршала Жукова |
1 286 300 |
3 |
Капітальний ремонт теплових мереж між нерухомими опорами №12 та № 16 по вул. Плеханівській |
2 665 400 |
|
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
3 211 600 |
4 |
Реконструкція теплових мереж кварталу по вул. Єсеніна, вул. 23 Серпня, вул. Отакара Яроша |
993 400 |
5 |
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 4/14 по просп. Героїв Сталінграду, 41/1 з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
591 200 |
6 |
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 4/33а по просп. Косіора,65а з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
148 300 |
7 |
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 4/34а по просп. Косіора, 114а з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
377 100 |
8 |
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 3/9 по вул.Єлізарова,3 з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
240 200 |
9 |
Реконструкція вбудованих котелень по вул.Клочківській,61/63, вул. Жовтневої революції, 36, вул. Червоножовтневій, 6, 9 |
127 300 |
10 |
Реконструкція теплорозподільчої станції 3/5 по вул. Жовтневої революції, 5а з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
519 500 |
11 |
Реконструкція котелень по вул. Валер'янівській, 113, вул. Армійській, 113, бульвару Фронтовиків, 1 |
214 600 |
Загальна сума субвенції |
10 758 900 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева