УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
27 сесія 5 скликання
РІШЕННЯ
Від 07.11.2008 р. № 317/08
м. Харків
Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
Враховуючи рішення XXXIV сесії Харківської обласної ради V скликання від 23 жовтня 2008 року №952-V «Про внесення змін до рішення обласної ради від 15 січня 2008 року № 582-V «Про обласний бюджет на 2008 рік» (із змінами)» та звернення головних розпорядників коштів міського бюджету міста Харкова, на підставі ст.23 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007р. №339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік» (зі змінами) такі зміни:
1.1. Викласти пункт 1 рішення у новій редакції:
«1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2008 рік у сумі 2741956,6тис.грн., у тому числі дотації та субвенції з державного та обласного бюджетів в сумі 703815,7тис.грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 2352828,8тис.грн., спеціального фонду бюджету 389127,8тис.грн., у тому числі бюджет розвитку - 299624,6тис.грн. та цільові фонди міської ради -21083,5тис.грн. (додаток №1).».
1.2. Викласти пункт 2 рішення у новій редакції:
«2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2008 рік у сумі 3288567,8тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 2442922,0тис.грн. та видатків спеціального фонду - 845645,8тис.грн. за функціональною (додаток №2) та відомчою (додаток №3) структурою бюджету.».
1.3. Викласти пункт 4 рішення у новій редакції:
«4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів з міського бюджету міста Харкова на 2008 рік у загальній сумі 1418665,8тис.грн. (згідно з додатком №4 до цього рішення), в тому числі:
4.1. Кошти, що передаються до державного бюджету у сумі 102598,6тис.грн.
4.2. Субвенція з міського бюджету м. Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону обласного спортивного комплексу «Металіст», м. Харків, на виконання Цільової програми підготовки та проведення в Харківській області матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу у сумі 15000,0тис.грн.
4.3. Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) у сумі 500,0тис.грн.
4.4. Субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання у сумі 295,0тис.грн.
4.5. Субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Первомайський на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання у сумі 295,0тис.грн.
4.6. Субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Калуш Івано-Франківської області на подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року у сумі 250,0тис.грн.
4.7. Субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Могилів-Подільський Вінницької області на подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року у сумі 250,0тис.грн.
4.8. Субвенції районним у місті Харкові бюджетам:
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям у сумі 280799,0тис.грн.;
- на надання пільг та субсидій населенню у сумі 239106,5тис.грн.;
- на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» у сумі 6857,2тис.грн.;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» у сумі 397,4тис.грн.;
4.9. Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із наближенням запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів у повному обсязі, що передається районним у місті Харкові бюджетам у сумі 11722,7тис.грн.;
4.10. Дотації вирівнювання районним у місті Харкові бюджетам у сумі 760594,5тис.грн.»
1.4. Викласти пункт 11 рішення у новій редакції:
«11. Затвердити в складі видатків міського бюджету міста Харкова кошти на реалізацію державних та міських галузевих програм на загальну суму 1374788,5тис.грн. (додаток №8).».
1.5. Доповнити пункт 40 рішення абзацом третім наступного змісту:
«Доручити Харківському міському голові Добкіну М.М. укласти від імені Харківської міської ради договір про міжбюджетні трансферти з Харківською обласною радою.».
1.6. Викласти додатки №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 до цього рішення у новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова М.М. Добкін
Додаток № 1
до рішення 27 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 07.11.2008 р. № 317/08
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2008 рік
(грн.)
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
Разом |
У т. ч. бюджет розвитку |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
10000000 |
Податкові надходження |
1 609 095 601 |
31 751 000 |
X |
1 640 846 601 |
11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
1 351 415 801 |
X |
X |
1 351 415 801 |
11010000 |
Податок з доходів фізичних осіб |
1 342 428 401 |
X |
X |
1 342 428 401 |
11010100 |
Податок з доходів найманих працівників |
1 207 371 301 |
X |
X |
1 207 371 301 |
11010200 |
Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності |
7 363 500 |
X |
X |
7 363 500 |
11010300 |
Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті |
11 758 200 |
X |
X |
11 758 200 |
11010400 |
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю |
15 076 600 |
X |
X |
15 076 600 |
11010600 |
Податок з доходів фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, і виграшів в азартні ігри |
206 000 |
X |
X |
206 000 |
11010700 |
Податок з доходів фізичних осіб - нерезидентів |
1 536 300 |
X |
X |
1 536 300 |
11010800 |
Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу |
56 888 100 |
X |
X |
56 888 100 |
11011100 |
Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності |
19 941 300 |
X |
X |
19 941 300 |
11011200 |
Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) |
21 579 900 |
X |
X |
21 579 900 |
11011300 |
Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) |
337 200 |
X |
X |
337 200 |
11011400 |
Податок з доходів фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав |
370 000 |
X |
X |
370 000 |
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
8 987 400 |
X |
X |
8 987 400 |
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
8 987 400 |
X |
X |
8 987 400 |
12000000 |
Податки на власність |
X |
31 751 000 |
X |
31 751 000 |
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
X |
31 751 000 |
X |
31 751 000 |
12020100 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) |
X |
11 654 200 |
X |
11 654 200 |
12020200 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян) |
X |
20 090 200 |
X |
20 090 200 |
12020400 |
Податок з власників водних транспортних засобів |
X |
6 600 |
X |
6 600 |
13000000 |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
205 392 600 |
X |
X |
205 392 600 |
13050000 |
Плата за землю |
205 392 600 |
X |
X |
205 392 600 |
13050100 |
Земельний податок з юридичних осіб |
32 708 300 |
X |
X |
32 708 300 |
13050200 |
Орендна плата з юридичних осіб |
154 643 900 |
X |
X |
154 643 900 |
13050500 |
Орендна плата з фізичних осіб |
18 040 400 |
X |
X |
18 040 400 |
14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
1 510 500 |
X |
X |
1 510 500 |
14060300 |
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
1 200 000 |
X |
X |
1 200 000 |
14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
310 500 |
X |
X |
310 500 |
14070200 |
Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами |
310 500 |
X |
X |
310 500 |
16000000 |
Інші податки |
50 776 700 |
X |
X |
50 776 700 |
16010000 |
Місцеві податки і збори |
50 776 700 |
X |
X |
50 776 700 |
16010100 |
Податок з реклами |
113 200 |
X |
X |
113 200 |
16010200 |
Комунальний податок |
3 099 200 |
X |
X |
3 099 200 |
16010400 |
Збір за припаркування автотранспорту |
1 001 500 |
X |
X |
1 001 500 |
16010500 |
Ринковий збір |
44 450 000 |
X |
X |
44 450 000 |
16011100 |
Збір за право використання місцевої символіки |
200 |
X |
X |
200 |
16011300 |
Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей |
15 200 |
X |
X |
15 200 |
16011500 |
Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг |
2 097 400 |
X |
X |
2 097 400 |
20000000 |
Неподаткові надходження |
85 976 300 |
15 927 200 |
17 400 |
101 903 500 |
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
32 891 200 |
X |
X |
32 891 200 |
21040000 |
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних залишків бюджетних коштів |
32 860 000 |
X |
X |
32 860 000 |
21080000 |
Інші надходження |
31 200 |
X |
X |
31 200 |
21081100 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
31 200 |
X |
X |
31 200 |
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу |
51 285 700 |
X |
X |
51 285 700 |
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
15 500 |
X |
X |
15 500 |
22080000 |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна |
50 520 000 |
X |
X |
50 520 000 |
22080400 |
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності |
50 520 000 |
X |
X |
50 520 000 |
22090000 |
Державне мито |
750 200 |
X |
X |
750 200 |
22090100 |
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
750 200 |
X |
X |
750 200 |
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
1 799 400 |
17 400 |
17 400 |
1 816 800 |
24030000 |
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності |
300 |
X |
X |
300 |
24060000 |
Інші надходження |
1 799 100 |
X |
X |
1 799 100 |
24060300 |
Інші надходження |
1 799 100 |
X |
X |
1 799 100 |
24110000 |
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій |
X |
17 400 |
17 400 |
17 400 |
24110600 |
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів |
X |
17 400 |
17 400 |
17 400 |
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
X |
15 909 800 |
X |
15 909 800 |
30000000 |
Доходи від операцій з капіталом |
100 |
212 862 027 |
212 862 027 |
212 862 127 |
31000000 |
Надходження від продажу основного капіталу |
100 |
101 786 800 |
101 786 800 |
101 786 900 |
31020000 |
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
100 |
X |
X |
100 |
31030000 |
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності |
X |
101 786 800 |
101 786 800 |
101 786 800 |
33000000 |
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів |
X |
111 075 227 |
111 075 227 |
111 075 227 |
33010000 |
Надходження від продажу землі |
X |
111 075 227 |
111 075 227 |
111 075 227 |
33010100 |
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності |
X |
111 075 227 |
111 075 227 |
111 075 227 |
40000000 |
Офіційні трансферти |
657 756 770 |
107 504 100 |
86 745 200 |
765 260 870 |
41000000 |
Від органів державного управління |
657 756 770 |
46 058 900 |
25 300 000 |
703 815 570 |
41020000 |
Дотації |
15 307 800 |
Х |
Х |
15 307 800 |
41021000 |
Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із наближенням запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів у повному обсязі |
15 307 800 |
X |
X |
15 307 800 |
41030000 |
Субвенції |
642 448 970 |
46 058 900 |
25 300 000 |
688 507 870 |
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
280 799 000 |
Х |
Х |
280 799 000 |
41030700 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
8 054 500 |
X |
X |
8 054 500 |
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
234 789 500 |
X |
X |
234 789 500 |
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
45 070 575 |
X |
X |
45 070 575 |
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
277 000 |
X |
X |
277 000 |
41032300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів |
6 972 800 |
X |
X |
6 972 800 |
41034000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
49 600 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
74 600 000 |
41034900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів |
Х |
10 758 900 |
Х |
10 758 900 |
41035000 |
Інші субвенції |
9 330 236 |
300 000 |
300 000 |
9 630 236 |
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
397 359 |
Х |
Х |
397 359 |
41036000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність |
2 158 000 |
Х |
Х |
2 158 000 |
41037100 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) |
5 000 000 |
10 000 000 |
Х |
15 000 000 |
43000000 |
З іншої частини бюджету |
Х |
61 445 200 |
61 445 200 |
61 445 200 |
43010000 |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
Х |
61 445 200 |
61 445 200 |
61 445 200 |
50000000 |
Цільові фонди |
X |
21 083 500 |
X |
21 083 500 |
50080000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
X |
956 700 |
X |
956 700 |
50080200 |
Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища |
X |
891 700 |
X |
891 700 |
50080300 |
Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами |
X |
65 000 |
X |
65 000 |
50110000 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
X |
20 126 800 |
X |
20 126 800 |
|
Всього доходів |
2 352 828 771 |
389 127 827 |
299 624 627 |
2 741 956 598 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 2
до рішення 27 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 07.11.2008 р. № 317/08
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2008 рік за функціональною структурою
(грн.)
Код КТВК |
Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом) |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
|||||||||||
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
нерозподілені видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
в тому числі бюджет розвитку |
РАЗОМ |
||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
|||||||||||
010000 |
Державне управління |
70 357 498 |
68 926 781 |
40 304 289 |
3 566 062 |
1 430 717 |
|
524 900 |
449 000 |
|
|
75 000 |
|
70882398 |
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
70 357 498 |
68 926 781 |
40 304 289 |
3 566 062 |
1 430 717 |
|
524 900 |
449 000 |
|
|
75 000 |
|
70882398 |
070000 |
Освіта |
37 118 370 |
18 162 047 |
6 922 413 |
1 927 249 |
18 956 323 |
|
1 298 300 |
1 220 300 |
715 897 |
7 599 |
78 000 |
|
38416670 |
070201 |
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
2 042 389 |
2 042 389 |
1 305 057 |
228 730 |
|
|
400 500 |
399 500 |
251 697 |
28 299 |
1 000 |
|
2 442 889 |
070301 |
Загальноосвітні школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
2 406 198 |
2 404 198 |
1 065 957 |
413 610 |
200 000 |
|
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
2 624 198 |
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
4 277 993 |
4 027 993 |
1 694 929 |
566 050 |
250 000 |
|
93 000 |
28 000 |
|
|
65 000 |
|
4 370 993 |
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
4 546 641 |
4 246 641 |
2 439 180 |
696 561 |
300 000 |
|
784 800 |
772 800 |
464 200 |
19 300 |
12 000 |
|
5 331 441 |
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
817 466 |
817 466 |
417 290 |
22 298 |
|
|
|
|
|
|
|
|
817 466 |
070807 |
Інші освітні програми |
22 549 723 |
4 343 400 |
|
|
18 206 323 |
|
|
|
|
|
|
|
22519723 |
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
198 800 |
198 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
198 800 |
070809 |
Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
81 160 |
81 160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 160 |
080000 |
Охорона здоров'я |
288610700 |
254412900 |
137266800 |
21 452 700 |
34 197 800 |
|
12 985 100 |
7 633 700 |
1 182 900 |
80 100 |
5 351 400 |
|
301595800 |
080101 |
Лікарні |
232 237208 |
192 768323 |
98 349 700 |
19 113 076 |
39 468 885 |
|
9 224 000 |
5 590 800 |
870 300 |
62 300 |
3 633 200 |
|
241461208 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
21 434 005 |
21 064 005 |
11 822 000 |
1 899 917 |
370 000 |
|
560 700 |
520 700 |
229 600 |
6 700 |
40 000 |
|
21 994 705 |
080203 |
Пологові будинки |
49 528 563 |
47 515 176 |
26 674 300 |
5 454 146 |
2 313 387 |
|
2 896 800 |
1 253 600 |
2 300 |
4 900 |
1 643 200 |
|
52 425 363 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
3 868 736 |
3 868 736 |
2 186 800 |
105 126 |
|
|
303 600 |
268 600 |
80 700 |
6 200 |
35 000 |
|
4 172 336 |
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
285 340 |
285 340 |
177 200 |
4 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
285 340 |
081009 |
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
10 980 236 |
10 980 236 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 980 236 |
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
23 501 059 |
22 675 659 |
1 315 020 |
147 772 |
825 400 |
|
425 700 |
425 700 |
173 473 |
103 900 |
|
|
23926759 |
090209 |
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою |
1 893 268 |
1 893 268 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 893 268 |
090214 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку |
7 800 000 |
7 800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 800 000 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки) |
9 123 660 |
9 123 660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 123 660 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
709 320 |
709 320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
709 320 |
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей |
171 400 |
171 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
531 100 |
416 100 |
244 300 |
25 200 |
115 000 |
|
|
|
|
|
|
|
531 100 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
54 800 |
54 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 800 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
274 000 |
274 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
274 000 |
091106 |
Інші видатки |
1 059 789 |
394 789 |
145 298 |
|
665 000 |
|
425 700 |
425 700 |
173 473 |
103 900 |
|
|
1 485 489 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
76 700 |
76 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 700 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
94 300 |
94 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 300 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
1 172 072 |
1 126 672 |
631 690 |
83 872 |
45 400 |
|
|
|
|
|
|
|
1 172 072 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
540 650 |
540 650 |
293 732 |
38 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
540 650 |
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
297705232 |
209278082 |
|
42 527 400 |
88 427 150 |
|
43 095 610 |
35 548 310 |
|
32 300 000 |
7 547 300 |
|
340800842 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
85 148 400 |
81 148 400 |
|
879 200 |
4 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
85148400 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
23 536 000 |
150 000 |
|
|
23 386 000 |
|
|
|
|
|
|
|
23536000 |
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
2 158 000 |
|
|
|
2 158 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 158 000 |
100201 |
Теплові мережі |
5 493 300 |
4 000 000 |
|
|
1 493 300 |
|
4 977 300 |
|
|
|
4 977 300 |
|
10470600 |
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство |
4 050 000 |
4 050 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 050 000 |
100203 |
Благоустрій міста |
164541782 |
111523382 |
|
41 648 200 |
53 018 400 |
|
35 548 310 |
35 548 310 |
|
32 300 000 |
|
|
200090092 |
100208 |
Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії |
771 450 |
|
|
|
771 450 |
|
2 570 000 |
|
|
|
2 570 000 |
|
3 341 450 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
8 940 000 |
8 340 000 |
|
|
600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
8 940 000 |
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства |
3 000 000 |
|
|
|
3 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 000 000 |
100303 |
Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства |
66 300 |
66 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 300 |
110000 |
Культура і мистецтво |
22 526 746 |
15 592 334 |
3 765 300 |
329 801 |
6 934 412 |
|
414 100 |
414 100 |
291 600 |
|
|
|
22940846 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки) |
3 438 400 |
3 438 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 438 400 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
4 400 600 |
151 188 |
|
|
4 249 412 |
|
|
|
|
|
|
|
4 400 600 |
101201 |
Бібліотеки |
512 950 |
512 950 |
347 150 |
12 200 |
|
|
15 000 |
15 000 |
|
|
|
|
527 950 |
110202 |
Музеї і виставки |
1 112 135 |
1 112 135 |
573 600 |
103 800 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
1 114 135 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
582 050 |
582 050 |
391 150 |
2 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
582 050 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
3 688 361 |
3 688 361 |
2 453 400 |
211 501 |
|
|
397 100 |
397 100 |
291 600 |
|
|
|
4 085 461 |
110206 |
Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
34 450 |
34 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 450 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
8 757 800 |
6 072 800 |
|
|
2 685 000 |
|
|
|
|
|
|
|
8 757 800 |
120000 |
Засоби масової інформації |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 300 000 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 300 000 |
130000 |
Фізична культура і спорт |
18 715 791 |
16 781 691 |
5 439 536 |
2 425 992 |
1 934 100 |
|
261 700 |
231 000 |
68 600 |
30 700 |
30 700 |
|
18977491 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
418 100 |
418 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
418 100 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
13 099 091 |
11 164 991 |
5 439 536 |
2 425 992 |
1 934 100 |
|
261 700 |
231 000 |
68 600 |
30 700 |
30 700 |
|
13360791 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 824 000 |
2 824 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 824 000 |
130112 |
Інші видатки |
2 374 600 |
2 374 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 374 600 |
150000 |
Будівництво |
3 725 000 |
|
|
|
3 725 000 |
|
644 517 727 |
|
|
|
644 517 727 |
641306127 |
648242727 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
554663 227 |
|
|
|
554 663 227 |
551451627 |
554663227 |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
|
|
|
8 054 500 |
|
|
|
8 054 500 |
8 054 500 |
8 054 500 |
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
|
|
|
81 800 000 |
|
|
|
81 800 000 |
81800000 |
81800000 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
3 725 000 |
|
|
|
3 725 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 725 000 |
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
166206107 |
140237307 |
|
|
25 968 800 |
|
10 000 000 |
|
|
|
10 000 000 |
|
176206107 |
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 387 627 |
1 387 627 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 387 627 |
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
11 347 600 |
11 347 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 347 600 |
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
18 602 080 |
18 602 080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 602 080 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
134868800 |
108900000 |
|
|
25 968 800 |
|
10 000 000 |
|
|
|
10 000 000 |
|
144868800 |
180000 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю |
5 323 856 |
2 642 977 |
|
|
2 680 879 |
|
95 018 500 |
|
|
|
95 018 500 |
95018500 |
100342356 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
3 967 756 |
1 336 877 |
|
|
2 630 879 |
|
|
|
|
|
|
|
3 967 756 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
660 000 |
610 000 |
|
|
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
660 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
95 018 500 |
|
|
|
95 018 500 |
95018500 |
95018500 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
696 100 |
696 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
696 100 |
2100000 |
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
1 253 820 |
935 820 |
618 120 |
2 100 |
318 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 253 820 |
210110 |
Заходи з організації рятування на водах |
1 253 820 |
935 820 |
618 120 |
2 100 |
318 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 253 820 |
230000 |
Обслуговування боргу |
5 485 000 |
5 485 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 485 000 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
5 485 000 |
5 485 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 485 000 |
240000 |
Цільові фонди |
|
|
|
|
|
|
22 104 136 |
6 951 111 |
|
|
15 153 025 |
|
22104136 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
1 977 336 |
451 111 |
|
|
1 526 225 |
|
1 977 336 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
20 126 800 |
6 500 000 |
|
|
13 626 800 |
|
20126800 |
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
66 703 608 |
2 173 340 |
|
|
61 641 394 |
2 888 874 |
|
|
|
|
|
|
66703608 |
250102 |
Резервний фонд |
2 888 874 |
|
|
|
|
2 888 874 |
|
|
|
|
|
|
2 888 874 |
250404 |
Інші видатки |
2 369 534 |
2 173 340 |
|
|
196 194 |
|
|
|
|
|
|
|
2 369 534 |
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
61 445 200 |
|
|
|
61 445 200 |
|
|
|
|
|
|
|
61445200 |
|
Разом видатків |
1039256175 |
781 372 854 |
197 574 678 |
77 502 741 |
254 994 447 |
2 888 874 |
830 645 773 |
52 874 121 |
2 432 470 |
32 562 299 |
777 771 652 |
736324627 |
1869901948 |
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
98 087 300 |
98 087 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98 087 300 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком №4) |
760 594 475 |
760 594 475 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
760594475 |
250319 |
Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із наближенням запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів у повному обсязі (згідно з додатком №4) |
11 722 700 |
11 722 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 722 700 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком № 4) |
280 799 000 |
280 799 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280799000 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком № 4) |
234 789 500 |
234 789 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
234789500 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком № 4) |
4 040 000 |
4 040 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 040 400 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №4) |
277 000 |
277 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277 000 |
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» (згідно з додатком №4) |
6 857 190 |
6 857 190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 857 190 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у реконструкції оглядової башти пам`ятки архітектури ХІХ століття - будівлі пожежної частини по вул. Полтавський шлях, 50) (згідно з додатком №4) |
200 000 |
|
|
|
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (співфінансування на виконання Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства за напрямом «Модернізація систем теплозабезпечення житлових будинків») (згідно з додатком №10) |
4 311 300 |
|
|
|
4 311 300 |
|
|
|
|
|
|
|
4 311 300 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком №4) |
397 359 |
397 359 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
397 359 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція з міського бюджету м. Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону обласного спортивного комплексу «Металіст», м.Харків, на виконання Цільової програми підготовки та проведення в Харківській області матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу) (згідно з додатком №4) |
|
|
|
|
|
|
15 000 000 |
|
|
|
15 000 000 |
15 000 000 |
15000000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання) (згідно з додатком №4) |
295 000 |
295 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
295 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Первомайський на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання) (згідно з додатком №4) |
295 000 |
295 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
295 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Харкова міському бюджету м. Калуш Івано-Франківської області на подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року (згідно з додатком №4) |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Могилів-Подільський Вінницької області на подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року) (згідно з додатком №4) |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
250323 |
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) (згідно з додатком №4) |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
|
Всього видатків |
2442921999 |
2180331378 |
197 574 678 |
77 502 741 |
259 701 747 |
2 888 874 |
845 645 773 |
52 874 121 |
2 432 470 |
32 562 299 |
792 771 652 |
751324627 |
3288567772 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 3
до рішення 27 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 07.11.2008 р. № 317/08
Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2008 рік за головними розпорядниками коштів
(грн.)
Код головного розпорядника коштів ----------Код КТВК |
Назва головного розпорядника коштів ----------------------------Назва КТВК |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
||||||||||
ВСЬОГО |
споживання |
з них: |
розвитку |
нерозподілені видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
споживання |
з них: |
розвитку |
в тому числі бюджет розвитку |
|||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
|||||||||||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
|||||||||||||
001 |
Харківська міська рада |
26 598 911 |
26 116 911 |
10 540 990 |
2 189 145 |
482 000 |
|
12 000 000 |
6 500 000 |
|
|
5 500 000 |
|
38598911 |
010116 |
Утримання апарату |
22 123 415 |
21 673 415 |
10 540 990 |
2 189 145 |
450 000 |
|
|
|
|
|
|
|
22 123 415 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
709 320 |
709 320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
709 320 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 300 000 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів і депутатів Харківської міської ради на 2006-2010р.р.) |
19 836 |
19 836 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 836 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Міська програма підтримки архівної справи на 2008-2010р.р.) |
151 000 |
119 000 |
|
|
32 000 |
|
|
|
|
|
|
|
151 000 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма забезпечення судово-правової реформи і діяльності районних судів м. Харкова на 2008-2010р.р.) |
95 000 |
95 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
12 000 000 |
6 500 000 |
|
|
5 500 000 |
|
12 000 000 |
250404 |
Інші видатки (Прийом іноземних делегацій) |
948 440 |
948 440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
948 440 |
250404 |
Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України та громад, асоціації фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст», Міжнародної Асоціації «Поріднені міста» |
251 900 |
251 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
251 900 |
020 |
Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
38 384 284 |
19 417 961 |
7 657 811 |
2 104 749 |
18966323 |
|
1 298 300 |
1 220 300 |
715 897 |
47 599 |
78 000 |
|
39682584 |
010116 |
Утримання апарату |
1 265 914 |
1 255 914 |
735 398 |
177 500 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 265 914 |
070201 |
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
2 042 389 |
2 042 389 |
1 305 057 |
228 730 |
|
|
400 500 |
399 500 |
251 697 |
28 299 |
1 000 |
|
2 442 889 |
070301 |
Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
2 604 198 |
2 404 198 |
1 065 957 |
413 610 |
200 000 |
|
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
2 624 198 |
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
4 277 993 |
4 027 993 |
1 694 929 |
566 050 |
250 000 |
|
93 000 |
28 000 |
|
|
65 000 |
|
4 370 993 |
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
4 546 641 |
4 246 641 |
2 439 180 |
696 561 |
300 000 |
|
784 800 |
772 800 |
464 200 |
19 300 |
12 000 |
|
5 331 441 |
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
817 466 |
817 466 |
417 290 |
22 298 |
|
|
|
|
|
|
|
|
817 466 |
070807 |
Інші освітні програми |
22 549 723 |
4 343 400 |
|
|
18 206 323 |
|
|
|
|
|
|
|
22 549 723 |
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
198 800 |
198 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
198 800 |
070809 |
Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
81 160 |
81 160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 160 |
030 |
Департамент охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
700 454 |
680 454 |
361 148 |
|
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
700 454 |
010116 |
Утримання апарату |
700 454 |
680 454 |
361 148 |
|
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
700 454 |
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
323038027 |
277829355 |
140151804 |
26 774 465 |
45208672 |
|
19 168 600 |
7 633 700 |
1 182 900 |
80 100 |
11 534 900 |
6 183 500 |
342206627 |
010116 |
Утримання апарату |
1 703 939 |
1 647 539 |
941 804 |
198 100 |
56 400 |
|
|
|
|
|
|
|
1 703 939 |
080101 |
Лікарні |
232 237208 |
192 768323 |
98 349 700 |
19 113 076 |
39 468 885 |
|
9 224 000 |
5 590 800 |
870 300 |
62 300 |
3 633 200 |
|
241461208 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
21 434 005 |
21 064 005 |
11 822 000 |
1 899 917 |
370 000 |
|
560 700 |
520 700 |
229 600 |
6 700 |
40 000 |
|
21 994 705 |
080203 |
Пологові будинки |
49 528 563 |
47 215 176 |
26 674 300 |
5 454 146 |
2 313 387 |
|
2 896 800 |
1 253 600 |
2 300 |
4 900 |
1 643 200 |
|
52 425 363 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
3 868 736 |
3 868 736 |
2 186 800 |
105 126 |
|
|
303 600 |
268 600 |
80 700 |
6 200 |
35 000 |
|
4 172 336 |
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
285 340 |
285 340 |
177 200 |
4 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
285 340 |
081009 |
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
10 980 236 |
10 980 236 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 980 236 |
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування) |
3 000 000 |
|
|
|
3 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 000 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
6 183 500 |
|
|
|
6 183 500 |
6 183 500 |
6 183 500 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
14 973 692 |
14 903 292 |
2 209 519 |
315 272 |
70 400 |
|
|
|
|
|
|
|
14973692 |
010116 |
Утримання апарату |
2 149 742 |
2 124 742 |
1 284 097 |
192 700 |
25 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 149 742 |
090209 |
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою |
1 893 268 |
1 893 268 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 893 268 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки») |
9 123 660 |
9 123 660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 123 660 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
94 300 |
94 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 300 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
1 172 072 |
1 126 672 |
631 690 |
83 872 |
45 400 |
|
|
|
|
|
|
|
1 172 072 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
540 650 |
540 650 |
293 732 |
38 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
540 650 |
060 |
Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради |
4 574 757 |
3 744 757 |
1 649 044 |
286 500 |
830 000 |
|
425 700 |
425 700 |
173 473 |
103 900 |
|
|
5 000 457 |
010116 |
Утримання апарату |
2 206 968 |
2 156 968 |
1 259 446 |
261 300 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 206 968 |
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей |
171 400 |
171 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
171 400 |
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
531 100 |
416 100 |
244 300 |
25 200 |
115 000 |
|
|
|
|
|
|
|
531 100 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
54 800 |
54 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 800 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
274 000 |
274 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
274 000 |
091106 |
Інші видатки |
1 059 789 |
394 789 |
145 298 |
|
665 000 |
|
425 700 |
425 700 |
173 473 |
103 900 |
|
|
1 485 489 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
76 700 |
76 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 700 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій («Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян») |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
132118637 |
102062637 |
2 198 114 |
1 011 530 |
30056000 |
|
13 988 625 |
249 300 |
|
|
13 739 325 |
7 585 000 |
146107262 |
010116 |
Утримання апарату |
3 596 237 |
3 526 237 |
2 198 114 |
132 330 |
70 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 596 237 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
85 148 400 |
81 148 400 |
|
879 200 |
4 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
85 148 400 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
23 536 000 |
150 000 |
|
|
23 386 000 |
|
|
|
|
|
|
|
23 536 000 |
100203 |
Благоустрій міста |
10 898 000 |
8 898 000 |
|
|
2 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
10 898 000 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
8 940 000 |
8 340 000 |
|
|
600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
8 940 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
885 000 |
|
|
|
885 000 |
885 000 |
885 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
6 700 000 |
|
|
|
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
776 825 |
249 300 |
|
|
527 525 |
|
776 825 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
5 626 800 |
|
|
|
5 626 800 |
|
5 626 800 |
075 |
Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
4 052 459 |
3 962 459 |
2 269 799 |
37 093 |
90 000 |
|
1 500 |
1 500 |
|
|
|
|
4 053 959 |
010116 |
Утримання апарату |
3 392 459 |
3 352 459 |
2 269 799 |
37 093 |
40 000 |
|
1 500 |
1 500 |
|
|
|
|
3 393 959 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
660 000 |
610 000 |
|
|
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
660 000 |
079 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
57 867 883 |
47 204 733 |
2 302 704 |
16 072 245 |
10663150 |
|
220144300 |
|
|
|
220144300 |
212015 000 |
278012183 |
010116 |
Утримання апарату |
3 892 733 |
3 742 733 |
2 302 704 |
82 245 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 892 733 |
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
2 158 000 |
|
|
|
2 158 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 158 000 |
100201 |
Теплові мережі |
5 493 300 |
4 000 000 |
|
|
1 493 300 |
|
4 977 300 |
|
|
|
4 977 300 |
|
10 470 600 |
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство |
4 050 000 |
4 050 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 050 000 |
100203 |
Благоустрій міста |
40 675 400 |
34 985 000 |
|
15 990 000 |
5 690 400 |
|
|
|
|
|
|
|
40 675 400 |
100208 |
Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії |
771 450 |
|
|
|
771 450 |
|
2 570 000 |
|
|
|
2 570 000 |
|
3 341 450 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
400 000 |
|
|
|
400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
400 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
206 660000 |
|
|
|
206 660000 |
206660000 |
206660000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
5 355 000 |
|
|
|
5 355 000 |
5 355 000 |
5 355 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
82 000 |
|
|
|
82 000 |
|
82 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
500 000 |
|
|
|
500 000 |
|
500 000 |
250404 |
Інші видатки (поховання) |
427 000 |
427 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
427 000 |
110 |
Управління культури Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
23 133 899 |
16 579 487 |
4 344 559 |
430 301 |
6 554 412 |
|
414 100 |
414 100 |
291 600 |
|
|
|
23547999 |
010116 |
Утримання апарату |
1 007 153 |
987 153 |
579 259 |
100 500 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 007 153 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини Харкова на 2006-2009 роки) |
3 438 400 |
3 438 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 438 400 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
4 400 600 |
151 188 |
|
|
4 249 412 |
|
|
|
|
|
|
|
4 400 600 |
110201 |
Бібліотеки |
512 950 |
512 950 |
347 150 |
12 200 |
|
|
15 000 |
15 000 |
|
|
|
|
527 950 |
110202 |
Музеї і виставки |
1 112 135 |
1 112 135 |
573 600 |
103 800 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
1 114 135 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
582 050 |
582 050 |
391 150 |
2 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
582 050 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
3 688 361 |
3 688 361 |
2 453 400 |
211 501 |
|
|
397 100 |
397 100 |
291 600 |
|
|
|
4 085 461 |
110206 |
Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
34 450 |
34 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 450 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи (зоопарк) |
8 357 800 |
6 072 800 |
|
|
2 285 000 |
|
|
|
|
|
|
|
8 357 800 |
150 |
Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради |
19 475 625 |
17 521 525 |
5 858 282 |
2 515 192 |
1 954 100 |
|
261 700 |
231 000 |
68 600 |
30 700 |
30 700 |
|
19737325 |
010116 |
Утримання апарату |
759 834 |
739 834 |
418 746 |
89 200 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
759 834 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
418 100 |
418 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
418 100 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
13 099 091 |
11 164 991 |
5 439 536 |
2 245 992 |
1 934 100 |
|
261 700 |
231 000 |
68 600 |
30 700 |
30 700 |
|
13 360 791 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 824 000 |
2 284 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 284 000 |
130112 |
Інші видатки |
2 374 600 |
2 374 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 374 600 |
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
187823766 |
161824966 |
1 101 622 |
9 900 |
25998800 |
|
47 473 127 |
100 000 |
|
|
47 373 127 |
35 373127 |
235296893 |
010116 |
Утримання апарату |
1 797 659 |
1 767 659 |
1 101 622 |
9 900 |
30 000 |
|
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
1 897 659 |
090214 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку |
7 800 000 |
7 800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 800 000 |
100203 |
Благоустрій міста |
12 020 000 |
12 020 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 020 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
32 393 127 |
|
|
|
32 393 127 |
32 393127 |
32 393 127 |
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 387 627 |
1 387 627 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 387 627 |
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
11 347 600 |
11 347 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 347 600 |
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
18 602 080 |
18 602 080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 602 080 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
134 868800 |
108900 000 |
|
|
25 968 800 |
|
10 000 000 |
|
|
|
10 000 000 |
|
144868800 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
2 000 000 |
|
|
|
2 000 000 |
|
2 000 000 |
161 |
Департамент з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради |
650 000 |
565 683 |
278 944 |
|
84 317 |
|
|
|
|
|
|
|
650 000 |
010116 |
Утримання апарату |
650 000 |
565 683 |
278 944 |
|
84 317 |
|
|
|
|
|
|
|
650 000 |
161 |
Управління з організації ЄВРО-2012 Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради |
768 511 |
668 511 |
297 953 |
|
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
768 511 |
010116 |
Утримання апарату |
768 511 |
668 511 |
297 953 |
|
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
768 511 |
190 |
Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
12 067 528 |
7 848 649 |
4 549 883 |
|
4 218 879 |
|
|
|
|
|
|
|
12067528 |
010116 |
Утримання апарату |
6 965 608 |
6 945 608 |
4 549 883 |
|
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
6 965 608 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
3 100 000 |
|
|
|
3 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 100 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
2 001 920 |
903 041 |
|
|
1 098 879 |
|
|
|
|
|
|
|
2 001 920 |
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
59 251 980 |
58 363 980 |
1 512 750 |
25 658 200 |
888 000 |
|
110 336 821 |
35 750 121 |
|
32 300 000 |
74 586 700 |
73 800 000 |
169 588 801 |
010116 |
Утримання апарату |
2 737 298 |
2 677 298 |
1 512 750 |
|
60 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 737 298 |
100203 |
Благоустрій міста |
56 448 382 |
55 620 382 |
|
25 658 200 |
828 000 |
|
35 548 310 |
35 548 310 |
|
32 300 000 |
|
|
91 996 692 |
100303 |
Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства |
66 300 |
66 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 300 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
73 800 000 |
|
|
|
73 800 000 |
73 800000 |
73 800 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
988 511 |
201 811 |
|
|
786 700 |
|
988 511 |
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
47 692 600 |
2 567 600 |
1 866 800 |
|
45125000 |
|
405133000 |
348 400 |
|
|
404784600 |
401368000 |
452825600 |
010116 |
Утримання апарату |
2 567 600 |
2 567 600 |
1 866 800 |
|
|
|
423 400 |
348 400 |
|
|
75 000 |
|
2 991 000 |
100203 |
Благоустрій міста |
44 500 000 |
|
|
|
44 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
44 500 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
314 725100 |
|
|
|
314725100 |
311 513500 |
314725100 |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
|
|
|
8 054 500 |
|
|
|
8 054 500 |
8 054 500 |
8 054 500 |
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
|
|
|
81 800 000 |
|
|
|
81 800 000 |
81 800000 |
81 800 000 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
625 000 |
|
|
|
625 000 |
|
|
|
|
|
|
|
625 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
130 000 |
|
|
|
130 000 |
|
130 000 |
220 |
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської |
1468957753 |
1402534059 |
2 431 844 |
|
66 423 694 |
|
15 000 000 |
|
|
|
15 000 000 |
15 000 000 |
1483957753 |
010116 |
Утримання апарату |
3 590 535 |
3 515 535 |
2 431 844 |
|
75 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 590 535 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
60 000 |
60 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 000 |
250404 |
Інші видатки |
196 194 |
|
|
|
196 194 |
|
|
|
|
|
|
|
196 194 |
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
98 087 300 |
98 087 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98 087 300 |
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
61 445 200 |
|
|
|
61 445 200 |
|
|
|
|
|
|
|
61 445 200 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно із додатком №4) |
760 594 475 |
760 594 475 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
760 594 475 |
250319 |
Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із наближенням запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів у повному обсязі (згідно з додатком №4) |
11 722 700 |
11 722 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 722 700 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №4) |
280 799000 |
280 799000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280799000 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком №4) |
234 789500 |
234 789500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
234789500 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком №4) |
4 040 000 |
4 040 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 040 000 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №4) |
277 000 |
277 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277 000 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком №4) |
397 359 |
397 359 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
397 359 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція з міського бюджету м. Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону обласного спортивного комплексу «Металіст», м. Харків, на виконання Цільової програми підготовки та проведення в |
|
|
|
|
|
|
15 000 000 |
|
|
|
15 000 000 |
15 000000 |
15 000 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання (згідно з додатком №4) |
295 000 |
295 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
295 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Первомайський на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання (згідно з додатком №4) |
295 000 |
295 000 |
|
|
196 000 |
|
|
|
|
|
|
|
295 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Калуш Івано-Франковської області на подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року (згідно з додатком №4) |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Могилів-Подільський Вінницької області на подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року (згідно з додатком №4) |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
250323 |
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) (згідно з додатком №4) |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» (згідно з додатком №4) |
6 857 190 |
6 857 190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 857 190 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у реконструкції оглядової башти пам`ятки архітектури ХІХ століття - будівлі пожежної частини по вул. Полтавський шлях, 50) (згідно з додатком №4) |
200 000 |
|
|
|
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (співфінансування на виконання Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства за напрямом «Модернізація систем теплозабезпечення житлових будинків») (згідно з додатком №10) |
4 311 300 |
|
|
|
4 311 300 |
|
|
|
|
|
|
|
4 311 300 |
230 |
Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради |
9 340 235 |
9 260 235 |
2 071 318 |
|
80 000 |
|
|
|
|
|
|
|
9 340 235 |
010116 |
Утримання апарату |
3 219 135 |
3 139 135 |
2 071 318 |
|
80 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 219 135 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
5 425 000 |
5 425 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 425 000 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
5 425 000 |
5 425 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 425 000 |
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
4 698 933 |
2 860 933 |
1 852 637 |
7 700 |
1 838 000 |
|
|
|
|
|
|
|
4 698 933 |
010116 |
Утримання апарату |
1 945 113 |
1 925 113 |
1 234 517 |
5 600 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 945 113 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м.Харкові на 2006-2010 роки) |
1 500 000 |
|
|
|
1 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000 |
210110 |
Утримання комунальної установи «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова» (на виконання Комплексної програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 роки) |
1 253 820 |
935 820 |
618 120 |
2 100 |
318 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 253 820 |
240 |
Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
3 863 191 |
3 813 191 |
2 067 153 |
90 449 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 863 191 |
010116 |
Утримання апарату |
3 317 191 |
3 267 191 |
2 067 153 |
90 449 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 317 191 |
250404 |
Інші видатки (управління комунальним майном) |
546 000 |
546 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
546 000 |
300 250102 |
Резервний фонд |
2 888 874 |
|
|
|
|
2 888 874 |
|
|
|
|
|
|
2 888 874 |
|
В С Ь О Г О |
2442921999 |
2180331378 |
197574678 |
77 502 741 |
259701747 |
2 888 874 |
845645773 |
52 874 121 |
2 432 470 |
32 562 299 |
792771652 |
751324627 |
3288567772 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 4
до рішення 27 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 07.11.2008 р. № 317/08
Показники між бюджетних трансфертів
між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами
на 2008 рік
Таблиця 1
Код |
Назва трансферту |
Міжбюджетні трансферти, що надходять до міського бюджету |
||
Загальний фонд |
Спеціальній фонд |
Разом |
||
41021000 |
Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із наближенням запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів у повному обсязі |
15 307 800 |
|
15 307 800 |
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
280 799 000 |
|
280 799 000 |
41030700 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
8 054 500 |
|
8 054 500 |
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
234 789 500 |
|
234 789 500 |
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
45 070 575 |
|
45 070 575 |
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
277 000 |
|
277 000 |
41032300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
6 972 800 |
|
6 972 800 |
41034000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
49 600 000 |
25 000 000 |
74 600 000 |
41034900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газіфікацію населених пунктів |
|
10 758 900 |
10 758 900 |
41035000 |
Інші субвенції |
9 330 236 |
300 000 |
9 630 236 |
|
у тому числі: |
|
|
|
|
Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова для забезпечення централізованих заходів з лкування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
9 330 236 |
|
9 330 236 |
|
Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова на завершення будівництва Меморіалу-музея жертвам нацизма в Дробицькому Яру |
|
300 000 |
300 000 |
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
397 359 |
|
397 359 |
41036000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність |
2 158 000 |
|
2 158 000 |
41037100 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) |
5 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
|
В с ь о г о |
657 756 770 |
46 058 900 |
703 815 670 |
Таблиця 2
грн.
Код |
Назва трансферту ------------------------------------ Назва бюджету |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||||
Сума (грн.) |
Щоденний норматив відрахувань, % |
Сума (грн.) |
Щоденний норматив відрахувань, % |
Сума (грн.) |
||
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету міста Харкова |
98 087 300 |
8,25 |
|
|
98 087 300 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету міста Харкова до районних у місті бюджетів |
760 594 475 |
47,67 |
|
|
760 594 475 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
110 288 304 |
6,91 |
|
|
110 288 304 |
|
Бюджету Київського району |
106 460 243 |
6,67 |
|
|
106 460 243 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
65 567 668 |
4,11 |
|
|
65 567 668 |
|
Бюджету Ленінського району |
56 045 711 |
3,51 |
|
|
56 045 711 |
|
Бюджету Московського району |
148 198 303 |
9,28 |
|
|
148 198 303 |
|
Бюджету Жовтневого району |
56 626 918 |
3,55 |
|
|
56 626 918 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
86 883 188 |
5,44 |
|
|
86 883 188 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
56 761 498 |
3,55 |
|
|
56 761 498 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
73 762 642 |
4,62 |
|
|
73 762 642 |
250319 |
Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із наближенням запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів у повному обсязі |
11 722 700 |
|
|
|
11 722 700 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
0 |
|
Бюджету Дзержинського району |
1 866 100 |
|
|
|
1 866 100 |
|
Бюджету Київського району |
1 748 200 |
|
|
|
1 748 200 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
1 060 100 |
|
|
|
1 060 100 |
|
Бюджету Ленінського району |
875 400 |
|
|
|
875 400 |
|
Бюджету Московського району |
2 222 900 |
|
|
|
2 222 900 |
|
Бюджету Жовтневого району |
873 000 |
|
|
|
873 000 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
1 202 300 |
|
|
|
1 202 300 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
864 600 |
|
|
|
864 600 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
1 010 100 |
|
|
|
1 010 100 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
280 799 000 |
|
|
|
280 799 000 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
37 378 575 |
|
|
|
37 378 575 |
|
Бюджету Київського району |
32 331 301 |
|
|
|
32 331 301 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
29 610 975 |
|
|
|
29 610 975 |
|
Бюджету Ленінського району |
20 595 255 |
|
|
|
20 595 255 |
|
Бюджету Московського району |
58 755 225 |
|
|
|
58 755 225 |
|
Бюджету Жовтневого району |
23 946 045 |
|
|
|
23 946 045 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
30 680 902 |
|
|
|
30 680 902 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
17 350 890 |
|
|
|
17 350 890 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
30 149 832 |
|
|
|
30 149 832 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
234 789 500 |
|
|
|
234 789 500 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
36 659 410 |
|
|
|
36 659 410 |
|
Бюджету Київського району |
28 368 750 |
|
|
|
28 368 750 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
24 982 530 |
|
|
|
24 982 530 |
|
Бюджету Ленінського району |
13 357 870 |
|
|
|
13 357 870 |
|
Бюджету Московського району |
51 277 580 |
|
|
|
51 277 580 |
|
Бюджету Жовтневого району |
16 039 870 |
|
|
|
16 039 870 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
25 961 130 |
|
|
|
25 961 130 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
14 064 250 |
|
|
|
14 064 250 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
24 078 110 |
|
|
|
24 078 110 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
4 040 000 |
|
|
|
4 040 000 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
635 700 |
|
|
|
635 700 |
|
Бюджету Київського району |
867 600 |
|
|
|
867 600 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
531 980 |
|
|
|
531 980 |
|
Бюджету Ленінського району |
336 740 |
|
|
|
336 740 |
|
Бюджету Московського району |
574 060 |
|
|
|
574 060 |
|
Бюджету Жовтневого району |
192 710 |
|
|
|
192 710 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
166 520 |
|
|
|
166 520 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
319 990 |
|
|
|
319 990 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
414 700 |
|
|
|
414 700 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
277 000 |
|
|
|
277 000 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
7 295 |
|
|
|
7 295 |
|
Бюджету Київського району |
27 690 |
|
|
|
27 690 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
13 830 |
|
|
|
13 830 |
|
Бюджету Ленінського району |
70 560 |
|
|
|
70 560 |
|
Бюджету Московського району |
14 670 |
|
|
|
14 670 |
|
Бюджету Жовтневого району |
52 754 |
|
|
|
52 754 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
97 |
|
|
|
97 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
81 274 |
|
|
|
81 274 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
8 830 |
|
|
|
8 830 |
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
6 857 190 |
|
|
|
6 857 190 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
1 059 840 |
|
|
|
1 059 840 |
|
Бюджету Київського району |
1 043 660 |
|
|
|
1 043 660 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
612 870 |
|
|
|
612 870 |
|
Бюджету Ленінського району |
423 551 |
|
|
|
423 551 |
|
Бюджету Московського району |
1 215 629 |
|
|
|
1 215 629 |
|
Бюджету Жовтневого району |
576 769 |
|
|
|
576 769 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
699 362 |
|
|
|
699 362 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
499 120 |
|
|
|
499 120 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
726 120 |
|
|
|
726 120 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
397 359 |
|
|
|
397 359 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
56 611 |
|
|
|
56 611 |
|
Бюджету Київського району |
55 153 |
|
|
|
55 153 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
29 800 |
|
|
|
29 800 |
|
Бюджету Ленінського району |
48 693 |
|
|
|
48 693 |
|
Бюджету Московського району |
48 800 |
|
|
|
48 800 |
|
Бюджету Жовтневого району |
16 013 |
|
|
|
16 013 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
6 870 |
|
|
|
6 870 |
|
Бюджету Червонозаводского району |
60 189 |
|
|
|
60 189 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
75 230 |
|
|
|
75 230 |
250323 |
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) |
500 000 |
|
|
|
500 000 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів |
4 511 300 |
|
0 |
|
4 511 300 |
|
у тому числі на: |
|
|
|
|
|
|
дольову участь у реконструкції оглядової башти пам`ятки архітектури ХІХ століття - будівлі пожежної частини по вул. Полтавський шлях, 50 |
200 000 |
|
|
|
200 000 |
|
співфінансування на виконання Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства за напрямом «Модернізація систем теплозабезпечення житлових будинків» (згідно з додатком №10) |
4 311 300 |
|
|
|
4 311 300 |
250380 |
Інші субвенції |
1 090 000 |
|
15 000 000 |
|
16 090 000 |
|
у тому числі |
|
|
|
|
|
|
Субвенція з міського бюджету м. Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону обласного спортивного комплексу «Металіст», м. Харків, на виконання Цільової програми підготовки та проведення в Харківській області матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу |
|
|
15 000 000 |
|
15 000 000 |
|
Субвенція з міського бюджету м.Харкова міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання |
295 000 |
|
|
|
295 000 |
|
Субвенція з міського бюджету м.Харкова міському бюджету м. Первомайський на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання |
295 000 |
|
|
|
295 000 |
|
Субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Калуш Івано-Франковської області на подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року |
250 000 |
|
|
|
250 000 |
|
Субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Могилів-Подільський Вінницької області на подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року |
250 000 |
|
|
|
250 000 |
|
В с ь о г о |
1 403 665 824 |
|
15 000 000 |
|
1 418 665 824 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 5
до рішення 27 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 07.11.2008 р. № 317/08
Фінансування міського бюджету м. Харкова на 2008 рік
грн.
Найменування |
Код функції |
Всього |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
1 |
2 |
|
3 |
4 |
Фінансування бюджету за типом кредитора |
|
|
|
|
Внутрішнє фінансування |
200000 |
546 611 174 |
90 093 228 |
456 517 946 |
Інше внутрішнє фінансування |
203000 |
405 000 000 |
0 |
405 000 000 |
Інше внутрішнє фінансування |
203500 |
405 000 000 |
0 |
405 000 000 |
Одержано позик |
203510 |
505 000 000 |
|
505 000 000 |
Погашено позик |
203520 |
100 000 000 |
|
100 000 000 |
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ |
205000 |
0 |
0 |
0 |
На початок періоду |
205100 |
1 024 422 |
0 |
1 024 422 |
На кінець періоду |
205200 |
1 024 422 |
0 |
1 024 422 |
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
206000 |
156 131 797 |
97 441 000 |
58 690 797 |
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
206100 |
156 131 797 |
97 441 000 |
58 690 797 |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів |
208000 |
-14 520 623 |
-7 347 772 |
-7 172 851 |
На початок періоду |
208100 |
1 986 960 |
1 846 172 |
140 788 |
На кінець періоду |
208200 |
16 507 583 |
9 193 944 |
7 313 639 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора |
|
546 611 174 |
90 093 228 |
456 517 946 |
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
|
|
|
|
Фінансування за борговими операціями |
400000 |
405 000 000 |
0 |
405 000 000 |
Запозичення |
401000 |
505 000 000 |
0 |
505 000 000 |
Внутрішні запозичення |
401100 |
505 000 000 |
0 |
505 000 000 |
Довгострокові зобов'язання |
401101 |
505 000 000 |
|
505 000 000 |
Погашення |
402000 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
Внутрішні зобов'язання |
402100 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
Довгострокові зобов'язання |
402101 |
100 000 000 |
|
100 000 000 |
Фінансування за активними операціями |
600000 |
141 611 174 |
90 093 228 |
51 517 946 |
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
601000 |
156 131 797 |
97 441 000 |
58 690 797 |
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
601100 |
156 131 797 |
97 441 000 |
58 690 797 |
Зміни обсягів готівкових коштів |
602000 |
-14 520 623 |
-7 347 772 |
-7 172 851 |
На початок періоду |
602100 |
3 011 382 |
1 846 172 |
1 165 210 |
На кінець періоду |
602200 |
17 532 005 |
9 193 944 |
8 338 061 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
|
546 611 174 |
90 093 228 |
456 517 946 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 6
до рішення 27 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 07.11.2008 р. № 317/08
Перелік об'єктів,
видатки на які у 2008 році будуть проводитися
за рахунок коштів бюджету розвитку
грн.
№ п/п |
Код головного розпорядника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації |
Загальний обсяг фінансування будівництва |
Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на завершення будівництва |
Всього видатків на поточний рік |
У тому числі, фінансування об'єктів за рахунок запозичення |
У тому числі, фінансування об'єктів за рахунок субвенції з державного бюджету |
Всього по бюджету розвитку: |
1 589 909 760 |
|
1 106 611 179 |
751 324 627 |
505 000 000 |
82 654 500 |
||
|
150000 |
Будівництво |
1 589 909 760 |
|
1 106 611 179 |
641 306 127 |
433 200 000 |
82 654 500 |
|
150101 |
Капітальні вкладення |
781 551 760 |
|
688 853 179 |
551 451 627 |
433 200 000 |
0 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
491 122 760 |
|
414 184 179 |
311 513 500 |
231 200 000 |
0 |
|
|
Житлове будівництво |
8 734 166 |
|
0 |
1 000 891 |
0 |
0 |
1 |
|
Погашення заборгованості на 01.01.2008 р. по реконструкції житлового будинку по вул. Благодатній, 2 |
8 734 166 |
|
|
1 000 891 |
|
|
|
|
Будівництво адміністративних об'єктів |
10 900 000 |
|
520 000 |
500 000 |
0 |
0 |
2 |
|
Дольова участь у будівництві адміністративної будівлі для потреб міської ради та її виконавчих органів по вул. Квітки-Основ`яненка |
10 900 000 |
83,3 |
520 000 |
500 000 |
|
|
|
|
Охорона здоров'я |
15 876 960 |
|
14 170 327 |
11 500 000 |
0 |
0 |
3 |
|
Реконструкція будівлі міської клінічної лікарні № 30 по просп. Московському, 195 (під розміщення стаціонару на 80 ліжок) |
13 376 960 |
12,8 |
11 670 327 |
10 500 000 |
|
|
4 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації та продовження будівництва незавершеної будівлі по просп. Московському, 197 |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
1 000 000 |
|
|
|
|
Освіта |
9 958 500 |
|
7 311 600 |
1 000 000 |
0 |
0 |
5 |
|
Реконструкція Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості по просп. Тракторобудівників, 55 |
9 958 500 |
26,6 |
7 311 600 |
1 000 000 |
|
0 |
|
|
Фізкультура і спорт |
3 800 000 |
|
3 800 000 |
3 800 000 |
0 |
0 |
6 |
|
Будівництво котельної для теплопостачання КЗ «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа водних видів спорту ім. Яни Клочкової» |
3 800 000 |
|
3 800 000 |
3 800 000 |
|
|
|
|
Об'єкти комунального призначення |
434 753 134 |
|
381 282 252 |
293 612 609 |
231 200 000 |
0 |
|
|
Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж |
18 431 933 |
|
15 483 059 |
5 536 420 |
0 |
0 |
7 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул.Архітекторів, 34 |
110 000 |
0,0 |
110 000 |
110 000 |
|
|
8 |
|
Перекладка технічно зношеної водопровідної мережі по вул. Афанасіївській |
4 797 788 |
52,6 |
2 275 500 |
805 000 |
|
|
9 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Новопролетарській |
585 062 |
|
170 000 |
170 000 |
|
|
10 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Першого Травня |
563 803 |
|
563 803 |
563 800 |
|
|
11 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Тернопільській |
3 800 000 |
|
3 800 000 |
730 000 |
|
|
12 |
|
Будівництво водопровідної мережі по просп. Тракторобудівників |
389 144 |
3,0 |
377 620 |
377 620 |
|
|
13 |
|
Санація і перекладка водопровідної мережі (d 1000мм) по Білгородському шосе |
4 588 936 |
0,0 |
4 588 936 |
1 470 000 |
|
0 |
14 |
|
Будівництво компенсатору на водоводі в районі вул. Білогорської |
350 000 |
|
350 000 |
350 000 |
|
|
15 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації та початок робіт з будівництва систем водопостачання житлових будинків №27/1-27/7 по вул. Довгалевського |
400 000 |
|
400 000 |
400 000 |
|
|
16 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Хабаровській та вул. Сіверса |
1 570 000 |
|
1 570 000 |
285 000 |
|
|
17 |
|
Будівництво магістральних водоводів по вул. Валдайській, Охотській, пров. Валдайському, Піщаному |
1 277 200 |
|
1 277 200 |
275 000 |
|
|
|
|
Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальних каналізацій, заходи по ліквідації підтоплення території міста |
28 596 001 |
|
27 428 342 |
7 777 009 |
0 |
0 |
18 |
|
Будівництво мережі госпфекальної каналізації по вул. Усурійській, вул. Бригадній, вул. Західній, пров. Батайському, пров. Довгожданому |
575 532 |
|
350 000 |
350 000 |
|
|
19 |
|
Будівництво мереж каналізації вздовж просп. Тракторобудівників (в районі паркової зони) |
428 186 |
11,1 |
380 470 |
380 470 |
|
|
20 |
|
Будівництво зливової каналізації по пров. Червоностудентському |
3 324 000 |
0,0 |
3 324 000 |
3 324 000 |
|
|
21 |
|
Будівництво зливової каналізації в районі перехрестя Салтівське шосе - просп. Тракторобудівників |
460 000 |
|
420 000 |
420 000 |
|
|
22 |
|
Реконструкція зливостоку по пров. Машинобудівному |
810 000 |
2,0 |
794 039 |
794 039 |
|
|
23 |
|
Будівництво водопропускних споруд в районі Олексіївської балки |
340 000 |
|
340 000 |
340 000 |
|
|
24 |
|
Будівництво каналізаційного розвантажувального колектору Салтівського житлового масиву |
16 675 313 |
|
15 925 100 |
1 020 000 |
|
0 |
25 |
|
Інженерне облаштування схилів в районі Будівельного 2-го в`їзду - будівництво |
42 800 |
|
42 800 |
42 800 |
|
|
26 |
|
Захист від підтоплення будинку по вул.Клочківській, 197 |
5 342 170 |
1,7 |
5 253 933 |
507 700 |
|
|
27 |
|
Будівництво водовідводу з території Журавлівських схилів в районі кладовища №2 по вул. Пушкінській |
298 000 |
0,0 |
298 000 |
298 000 |
|
|
28 |
|
Будівництво зливової каналізації в районі Журавлівських схилів |
300 000 |
|
300 000 |
300 000 |
|
|
|
|
Будівництво, реконструкція теплових мереж |
14 429 679 |
|
8 689 373 |
3 131 970 |
0 |
0 |
29 |
|
Реконструкція технічно зношених теплових мереж (на території насосної станції № 1 по вул. Червоножовтневій, 90) |
1 462 429 |
40,6 |
868 400 |
868 400 |
|
|
30 |
|
Будівництво теплотраси по Салтівському шосе від МК-5206 |
600 000 |
8,3 |
550 000 |
550 000 |
|
|
31 |
|
Реконструкція теплових мереж кварталу по вул. Єсеніна, вул. 23 Серпня, вул. Отакара Яроша |
4 191 250 |
41,9 |
2 435 774 |
298 020 |
|
|
32 |
|
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 4/14 по просп.Героїв Сталінграду, 41/1 з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
1 500 000 |
28,1 |
1 077 890 |
177 360 |
|
|
33 |
|
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 4/33а по просп.Косіора, 65а з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
558 800 |
45,2 |
306 378 |
44 500 |
|
|
34 |
|
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 4/34а по просп.Косіора, 114а з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
643 000 |
15,5 |
543 605 |
113 130 |
|
|
35 |
|
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 3/9 по вул.Єлізарова, 3 з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
639 800 |
30,8 |
442 800 |
72 060 |
|
|
36 |
|
Реконструкція вбудованих котелень по вул.Клочківській,61/63, вул.Жовтневої революції,36, вул.Червоножовтневій,6,9 |
730 000 |
63,8 |
263 946 |
38 200 |
|
|
37 |
|
Реконструкція теплорозподільчої станції 3/5 по вул.Жовтневої революції, 5а з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
1 500 000 |
29,3 |
1 059 885 |
155 900 |
|
|
38 |
|
Реконструкція котелень по вул.Валер'янівській,113, вул.Армійській,113, бульвару Фронтовиків,1 |
1 854 400 |
78,9 |
390 615 |
64 400 |
|
|
39 |
|
Реконструкція теплозабезпечення КПШЕП-9 по вул.Автогенній |
750 000 |
0,0 |
750 000 |
750 000 |
|
|
|
|
Реконструкція доріг і інженерних об`єктів на них |
315 272 131 |
|
274 366 500 |
260 295 000 |
231 200 000 |
0 |
40 |
|
Будівництво наземного пішохідного переходу в районі вул. Джутової |
1 271 500 |
45,6 |
691 500 |
80 000 |
|
|
41 |
|
Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від просп. Московського до Белгородського спуску (у т.ч. компенсація за знесення споруд) |
29 975 443 |
97,3 |
800 000 |
800 000 |
|
|
42 |
|
Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від Белгородського спуску до вул. Матюшенка |
41 240 188 |
21,8 |
32 240 000 |
23 300 000 |
2 620 000 |
|
43 |
|
Реконструкція вул. Жилярді та перехрестя з вул. Сидора Ковпака, вул. Героїв Праці і вул. Саперній |
9 300 000 |
5,4 |
8 800 000 |
7 300 000 |
|
|
44 |
|
Будівництво пішохідного тратуару по вул. Желєзнякова |
85 000 |
|
85 000 |
85 000 |
|
|
45 |
|
Будівництво пішохідного містку через струмок Жихар |
50 000 |
|
50 000 |
50 000 |
|
|
46 |
|
Реконструкція вул. Пушкінської |
45 000 000 |
|
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
|
47 |
|
Реконструкція вул. Полтавський шлях (від вул. Клапцова до майдану Пролетарського) |
50 000 000 |
|
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
48 |
|
Реконструкція вул. Весніна на дільниці вул. Сумській до вул. Матюшенко |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
49 |
|
Реконструкція вул. Матюшенко на дільниці від вул. Весніна до вул. Шевченко |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
50 |
|
Реконструкція вул. Чєбишева, вул. Чкалова |
8 000 000 |
|
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
51 |
|
Реконструкція вул. Римарської |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
52 |
|
Реконструкція вул. Челюскінців |
800 000 |
|
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
53 |
|
Реконструкція вул. Чернишевського |
3 100 000 |
|
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
|
54 |
|
Реконструкція вул. Артема |
2 100 000 |
|
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
55 |
|
Реконструкція майдану Першого Травня |
800 000 |
|
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
56 |
|
Реконструкція просп. 50-річчя ВЛКСМ |
3 400 000 |
41,2 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
57 |
|
Реконструкція Нетеченської набережної |
2 800 000 |
|
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
58 |
|
Реконструкція Червоношкільної набережної |
3 600 000 |
|
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
59 |
|
Реконструкція з'їздів з Кузінського шляхопроводу (на вул. Муранова та вул. Ленінградську) |
5 000 000 |
4,0 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
60 |
|
Будівництво вул. Нової |
8 000 000 |
|
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
61 |
|
Будівництво вул. Скрипника |
25 000 000 |
|
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
62 |
|
Будівництво мосту по провулку Банному |
21 000 000 |
|
21 000 000 |
17 880 000 |
17 880 000 |
|
63 |
|
Реконструкція мосту через р. Уди |
12 000 000 |
|
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
64 |
|
Реконструкція Лопанського мосту |
20 000 000 |
|
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
65 |
|
Реконструкція благоустрою пішохідної зони на перехресті просп. Правди - вул. Галана |
1 750 000 |
2,9 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
66 |
|
Проектні роботи (реконструкція вулиць, мостів, світлофорних об'єктів) |
8 500 000 |
|
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
|
|
Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ |
46 688 390 |
|
44 029 978 |
7 139 210 |
0 |
0 |
67 |
|
Будівництво міського кладовища по просп. Гагаріна |
8 500 000 |
|
8 500 000 |
2 600 000 |
|
|
68 |
|
Розширення міського кладовища № 17 |
9 752 508 |
|
7 329 566 |
300 000 |
|
|
69 |
|
Будівництво колумбарних стін на території крематорію |
3 000 000 |
|
3 000 000 |
69 210 |
|
|
70 |
|
Будівництво чотирьох свердловин Дергачівського полігону твердих побутових відходів |
432 000 |
|
196 530 |
170 000 |
|
|
71 |
|
Будівництво другої черги Дергачівського полігону по захороненню твердих побутових відходів |
25 003 882 |
|
25 003 882 |
4 000 000 |
|
|
|
|
Будівництво та реконструкція газопровідних та інших інженерних мереж |
3 835 000 |
|
3 785 000 |
3 785 000 |
0 |
0 |
72 |
|
Будівництво газопроводу по вул. Сіриковській та Ніжинській |
630 000 |
|
630 000 |
630 000 |
|
|
73 |
|
Перекладка газопроводу низького тиску по вул. Новоолександрівській - вул. Омській |
195 000 |
|
195 000 |
195 000 |
|
|
74 |
|
Будівництво трансформаторної підстанції в районі парку Перемоги та благоустрій прилягаючої території |
1 060 000 |
4,7 |
1 010 000 |
1 010 000 |
|
|
75 |
|
Будівництво мереж електрозабезпечення в районі парку Перемоги по просп. Тракторобудівників |
1 950 000 |
|
1 950 000 |
1 950 000 |
|
|
76 |
|
Забудова 421 м/р по вул. Клочківській (компенсація за домоволодіння, які підлягають зносу) |
100 000 |
|
100 000 |
100 000 |
|
|
77 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію приміщень притулку для тварин |
1 700 000 |
|
1 700 000 |
148 000 |
|
|
78 |
|
Завершення будівництва Меморіалу - музею жертвам нацизму у Дробицькому Яру |
300 000 |
0,0 |
300 000 |
300 000 |
|
|
79 |
|
Проектні роботи майбутніх років |
5 500 000 |
|
5 500 000 |
5 500 000 |
|
|
|
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
885 000 |
|
885 000 |
885 000 |
0 |
0 |
80 |
|
Проектні та будівельно-монтажні роботи виробничого приміщення КСП «Харківгорліфт» |
885 000 |
|
885 000 |
885 000 |
|
|
|
079 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
256 254 000 |
|
240 494 000 |
206 660 000 |
192 000 000 |
0 |
81 |
|
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення |
24 520 000 |
59,2 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
82 |
|
Реконструкція теплових мереж між камерами МК 1223-1223А-1227 по вул.Дніпровській і вул. Тарасівській |
8 034 000 |
0,0 |
8 034 000 |
5 760 000 |
|
4 800 000 |
83 |
|
Будівництво когенераційної станції на базі районної котельні Салтівського житлового масиву, проведення комплексної реконструкції інженерних комунікацій в будинках житлових мікрорайонів Олексіївки та Салтівського житлового масиву |
45 000 000 |
|
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
|
84 |
|
Реконструкція житлового фонду комунальної власності Салтівського житлового масиву |
130 000 000 |
|
130 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
|
|
|
Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж |
48 700 000 |
|
47 460 000 |
20 700 000 |
17 000 000 |
0 |
85 |
|
Реконструкція повітродувної станції комплексу біологічного очищення стічних вод «Диканівський» |
17 000 000 |
|
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
|
86 |
|
Модернізація мулової насосної станції на Комплексі біологічної очистки «Диканівський» |
3 700 000 |
14,9 |
3 150 000 |
700 000 |
|
|
87 |
|
Будівництво головного дублюючого каналізаційного колектору |
28 000 000 |
2,5 |
27 310 000 |
3 000 000 |
|
|
|
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
33 290 000 |
|
33 290 000 |
32 393 127 |
10 000 000 |
0 |
88 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію об'єктів ХКП «Міськелектротранс» (трамвайних колій, переїздів, тягових підстанцій та інших) |
4 571 000 |
|
4 571 000 |
4 571 000 |
|
|
89 |
|
Реконструкція трамвайних переїздів, у т. ч.: |
5 429 000 |
|
5 429 000 |
4 532 127 |
|
|
89.1 |
|
вул. Шевченко - вул. Матюшенко |
902 000 |
|
902 000 |
902 000 |
|
|
89.2 |
|
вул. Шевченко - вул. Жилярді |
902 000 |
|
902 000 |
902 000 |
|
|
89.3 |
|
вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова |
804 000 |
|
804 000 |
804 000 |
|
|
89.4 |
|
Салтівське шосе - проспект Тракторобудівників |
597 000 |
|
597 000 |
597 000 |
|
|
89.5 |
|
Салтівське шосе - вул. Гвардійців Широнінців |
358 000 |
|
358 000 |
358 000 |
|
|
89.6 |
|
Салтівське шосе - проспект 50-річчя СРСР |
706 000 |
|
706 000 |
706 000 |
|
|
89.7 |
|
Салтівське шосе - вул. Академіка Павлова |
575 000 |
|
575 000 |
575 000 |
|
|
89.8 |
|
проспект Тракторобудівників - проспект 50-річчя ВЛКСМ |
585 000 |
|
585 000 |
585 000 |
|
|
90 |
|
Реконструкція автоматизованої системи управління дорожнім рухом |
10 000 000 |
|
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
91 |
|
Виконання робіт по прокладці електрокабелю від підстанції АК «Харківобленерго» до будівлі АСУ-Д по вул. Чеботарській |
290 000 |
|
290 000 |
290 000 |
|
|
92 |
|
Реконструкція трамвайних колій, у т. ч.: |
13 000 000 |
|
13 000 000 |
13 000 000 |
|
|
92.1 |
|
вузла «пл. Малиновського» |
956 000 |
|
956 000 |
956 000 |
|
|
92.2 |
|
вул. Конєва (до Гончарівського мосту) |
2 918 000 |
|
2 918 000 |
2 918 000 |
|
|
92.3 |
|
вул. Полтавський шлях (до Лопанського мосту) |
3 669 000 |
|
3 669 000 |
3 669 000 |
|
|
92.4 |
|
вузла «Лопанський міст» |
1 381 000 |
|
1 381 000 |
1 381 000 |
|
|
92.5 |
|
вузла «пл.Рози Люксембург» і «пл.Пролетарська» |
4 076 000 |
|
4 076 000 |
4 076 000 |
|
|
|
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов`язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
8 054 500 |
0 |
8 054 500 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
|
|
8 054 500 |
0 |
8 054 500 |
93 |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов`язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
8 054 500 |
|
8 054 500 |
|
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
808 358 000 |
|
417 758 000 |
81 800 000 |
0 |
74 600 000 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
808 358 000 |
|
417 758 000 |
81 800 000 |
0 |
74 600 000 |
94 |
|
Дольова участь у будівництві третьої черги метрополітену на дільниці від станції метро «23 Серпня» до станції метро «Проспект Перемоги» (у т.ч. проектні роботи на об'єктах майбутніх років) |
808 358 000 |
48,3 |
417 758 000 |
81 800 000 |
|
74 600 000 |
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0 |
|
0 |
95 018 500 |
71 800 000 |
0 |
|
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
6 183 500 |
0 |
0 |
95 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
|
|
|
6 183 500 |
|
|
95.1 |
|
КП «Автобаза швидкої медичної допомоги м. Харкова» |
|
|
|
3 858 500 |
|
|
95.2 |
|
КП «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування» |
|
|
|
2 325 000 |
|
|
|
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
6 700 000 |
0 |
0 |
96 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
|
|
|
6 700 000 |
|
|
96.1 |
|
КСП «Харківгорліфт» |
|
|
|
1 967 000 |
|
|
96.2 |
|
КП»Харківблагоустрій» |
|
|
|
2 679 000 |
|
|
96.3 |
|
КРБП Комінтернівського району |
|
|
|
1 293 000 |
|
|
96.4 |
|
КПЖРЕП Комінтернівського району |
|
|
|
247 000 |
|
|
96.5 |
|
КП «Благоустрій» Московського району |
|
|
|
514 000 |
|
|
|
079 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
5 355 000 |
0 |
0 |
97 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
|
|
|
5 355 000 |
|
|
97.1 |
|
КП «Міськсвітло» |
|
|
|
2 240 000 |
|
|
97.2 |
|
КП «Харківзеленбуд» |
|
|
|
1 818 000 |
|
|
97.3 |
|
КП зеленого будівництва (господарства) районів у місті Харкові |
|
|
|
847 000 |
|
|
97.4 |
|
КП «Харківські теплові мережі» |
|
|
|
450 000 |
|
|
|
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
2 980 000 |
0 |
0 |
98 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
|
|
|
2 980 000 |
|
|
98.1 |
|
ХКП «Міськелектротранс» на придбання спецтехніки для забезпечення функціонування об'єктів міського електротранспорту |
|
|
|
2 000 000 |
|
|
98.2 |
|
КП «Харків-Сигнал» |
|
|
|
980 000 |
|
|
|
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
|
|
73 800 000 |
71 800 000 |
|
99 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова (придбання спецмашин та механізмів для утримання доріг та проведення ремонтних робіт), у т.ч.: |
|
|
|
73 800 000 |
71 800 000 |
|
99.1 |
|
КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозніження і зливової каналізації » |
|
|
|
8 000 000 |
6 000 000 |
|
99.2 |
|
КП «Шляхрембуд» |
|
|
|
65 800 000 |
65 800 000 |
|
|
220 |
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
100 |
|
Субвенція з міського бюджету м. Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону обласного спортивного комплексу «Металіст», м. Харків, на виконання Цільової програми підготовки та проведення в Харківській області матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу |
|
|
|
15 000 000 |
|
|
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 8
до рішення 27 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 07.11.2008 р. № 317/08
Перелік державних та міських галузевих програм по міському бюджету міста Харкова на 2008 рік
грн.
КВК |
Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||
КТКВ |
Найменування програми |
Сума |
Найменування програми |
Сума |
Сума |
|
001 |
Харківська міська рада |
|
2 565 836 |
|
12 000 000 |
14 565 836 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 роки |
151 000 |
|
|
151 000 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Програма підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів та депутатів Харківської міської ради на 2006-2010 роки |
19 836 |
|
|
19 836 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Програма забезпечення судово-правової реформи і діяльності районних судів м. Харкова на 2008-2010 роки |
95 000 |
|
|
95 000 |
120201 |
Періодичні видання (газети та журнали) |
Комплексна цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства «Газета «Харьковские известия» Харківської міської ради» на 2008 рік |
2 300 000 |
|
|
2 300 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
|
|
Програма інформатизації міста Харкова на 2008 рік |
12 000 000 |
12 000 000 |
020 |
Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
|
22 549 723 |
|
|
22 549 723 |
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Обдарована молодь» на 2007-2010 роки |
1 427 000 |
|
|
1 427 000 |
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Комп'ютеризація та інформатизація закладів освіти м. Харкова 2006-2008 роки» |
3 405 000 |
|
|
3 405 000 |
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти міста Харкова на 2007-2010 роки» |
17 717 723 |
|
|
17 717 723 |
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
|
48 725 636 |
|
6 183 500 |
54 909 136 |
|
|
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки» |
48 725 636 |
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки» |
6 183 500 |
54 909 136 |
080101 |
Лікарні |
|
30 916 800 |
|
|
30 916 800 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
|
120 000 |
|
|
120 000 |
080203 |
Пологові будинки |
|
3 503 100 |
|
|
3 503 100 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
|
205 500 |
|
|
205 500 |
081009 |
Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет |
|
10 980 236 |
|
|
10 980 236 |
100302 |
Комбінати комунальних підприємств та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування) |
|
3 000 000 |
|
|
3 000 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
6 183 500 |
6 183 500 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
|
9 123 660 |
|
|
9 123 660 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення |
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки |
9 123 660 |
|
|
9 123 660 |
060 |
Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради |
|
776 900 |
|
|
776 900 |
090802 |
Інші програми соціального захисту неповнолітніх |
Програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності на 2008-2010 р. р» |
171 400 |
|
|
171 400 |
|
|
Комплексна програма «Молодь Харкова» на 2007-2008 роки» |
405 500 |
|
|
405 500 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
|
54 800 |
|
|
54 800 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
|
274 000 |
|
|
274 000 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
|
76 700 |
|
|
76 700 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2008 рік |
200 000 |
|
|
200 000 |
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
|
128 522 400 |
|
13 988 625 |
142 511 025 |
|
|
«Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р. р.» |
122 673 200 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
12 576 100 |
135 249 300 |
100101 |
Житлово-експлуатацiйне господарство |
|
80 149 200 |
|
|
80 149 200 |
100102 |
Капiтальний ремонт житлового фонду мiсцевих органiв влади |
|
23 536 000 |
|
|
23 536 000 |
100203 |
Благоустрiй мiст, сіл, селищ |
|
10 048 000 |
|
|
10 048 000 |
100301 |
Збір та вивезення сміття i вiдходiв, експлуатацiя каналiзацiйних систем |
|
8 940 000 |
|
|
8 940 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
6 700 000 |
6 700 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
249 300 |
249 300 |
240900 |
Цільові фонди, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
|
|
|
5 626 800 |
5 626 800 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012 р.р. |
527 525 |
527 525 |
100101 |
Житлово-експлуатацiйне господарство |
Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові |
4 699 200 |
|
|
4 699 200 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 роки |
850 000 |
|
|
850 000 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р. р. |
300 000 |
|
|
300 000 |
150101 |
Капiтальнi вкладення |
|
|
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік» |
885 000 |
885 000 |
075 |
Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
|
660 000 |
|
|
660 000 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
Комплексна Програма підтримки розвитку малого підприємництва у м. Харкові на 2007-2008 роки |
660 000 |
|
|
660 000 |
079 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
|
53 975 150 |
|
220 144300 |
274 119 450 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки |
53 575 150 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки |
13 414 300 |
66 989 450 |
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
|
2 158 000 |
|
|
2 158 000 |
100201 |
Теплові мережі |
|
5 493 300 |
|
4 977 300 |
10 470 600 |
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство |
|
4 050 000 |
|
|
4 050 000 |
100203 |
Благоустрiй мiст, сіл, селищ |
|
40 675 400 |
|
|
40 675 400 |
100208 |
Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії |
|
771 450 |
|
2 570 000 |
3 341 450 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
5 355 000 |
5 355 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
12 000 |
12 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
|
|
|
500 000 |
500 000 |
250404 |
Іншi видатки |
|
427 000 |
|
|
427 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012 р.р. |
70 000 |
70 000 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів культури міста Харкова на 2008 рік» |
400 000 |
|
|
400 000 |
150101 |
Капітальні вкладення |
|
|
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік» |
206 660000 |
206 660 000 |
110 |
Управління культури Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
|
16 196 800 |
|
|
16 196 800 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву |
Програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2008 рік |
3 438 400 |
|
|
3 438 400 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва |
Програма «Корпоративна мережа міських масових бібліотек на 2008 рік» |
65 000 |
|
|
65 000 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів культури міста Харкова на 2008 рік» |
4 335 600 |
|
|
4 335 600 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів культури міста Харкова на 2008 рік» |
500 000 |
|
|
500 000 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
Програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2008 рік |
7 857 800 |
|
|
7 857 800 |
150 |
Управління фізичної культури та спорту Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
|
5 616 700 |
|
|
5 616 700 |
|
|
Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Харкові на 2006-2011 роки |
5 616 700 |
|
|
5 616 700 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
|
418 100 |
|
|
418 100 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
|
2 824 000 |
|
|
2 824 000 |
130112 |
Інші видатки |
|
2 374 600 |
|
|
2 374 600 |
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
|
146 888 800 |
|
47 373 127 |
194 261 927 |
|
|
Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки |
12 020 000 |
Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки |
11 270 000 |
23 290 000 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
12 020 000 |
|
|
12 020 000 |
150101 |
Капітальні вкладення |
|
|
|
10 290 000 |
10 290 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
980 000 |
980 000 |
|
|
Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки |
134 868 800 |
Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки |
36 103 127 |
170 971 927 |
150101 |
Капітальні вкладення |
|
|
|
22 103 127 |
22 103 127 |
170603 |
Інші заходи у сфері електротранспорту |
|
134 868 800 |
|
10 000 000 |
144 868 800 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
|
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
190 |
Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
|
5 101 920 |
|
|
5 101 920 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026 р. на період до 2015 року |
3 100 000 |
|
|
3 100 000 |
180109 |
Програма стабiлiзацiї та соціально-економічного розвитку територій |
Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2010 роки |
2 001 920 |
|
|
2 001 920 |
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
56 514 682 |
|
110 336821 |
166 851 503 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки |
56 448 382 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки |
109 352571 |
165 800 953 |
100203 |
Благоустрiй мiст, сіл, селищ |
|
56 448 382 |
|
35 548 310 |
91 996 692 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
73 800 000 |
73 800 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
4 261 |
4 261 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012 р.р. |
984 250 |
984 250 |
|
|
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік |
66 300 |
|
|
66 300 |
100303 |
Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства |
|
66 300 |
|
|
66 300 |
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
45 125 000 |
|
412 998000 |
458 123 000 |
150101 |
Капітальні вкладення |
|
|
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки» |
11 500 000 |
11 500 000 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки |
44 500 000 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки |
130 000 |
44 630 000 |
100203 |
Благоустрiй мiст, сіл, селищ |
|
44 500 000 |
|
|
44 500 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
130 000 |
130 000 |
|
|
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік |
625 000 |
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік |
401 220000 |
401 845 000 |
150101 |
Капiтальнi вкладення |
|
|
|
311 365500 |
311 365 500 |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов`язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
8 054 500 |
8 054 500 |
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
81 800 000 |
81 800 000 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
|
625 000 |
|
|
625 000 |
|
|
|
|
Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 роки |
148 000 |
148 000 |
150101 |
Капiтальнi вкладення |
|
|
|
148 000 |
148 000 |
230 |
Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради |
|
6 121 100 |
|
|
6 121 100 |
|
|
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік |
6 121 100 |
|
|
6 121 100 |
180410 |
Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю |
|
696 100 |
|
|
696 100 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
|
5 425 000 |
|
|
5 425 000 |
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
|
2 753 820 |
|
|
2 753 820 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м. Харкові на 2006-2010 роки |
1 500 000 |
|
|
1 500 000 |
210110 |
Заходи з організації рятування на водах |
Комплексна програма «Запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 роки» |
1 253 820 |
|
|
1 253 820 |
240 |
Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
|
546 000 |
|
|
546 000 |
250404 |
Іншi видатки |
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік |
546 000 |
|
|
546 000 |
|
ВСЬОГО |
|
551 764 127 |
|
823 024373 |
1374788 500 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева