УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
26 сесія 5 скликання
РІШЕННЯ
Від 23.10.2008 р. № 264/08
м. Харків
Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 03.09.2008 р. № 354-VI, на підставі висновку Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 20.10.2008 р. № 2-07/5-359 про стан виконання показників міського бюджету міста Харкова за 9 місяців 2008 року, враховуючи звернення головних розпорядників коштів міського бюджету міста Харкова, на підставі ст.ст. 23, 78 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік» (зі змінами) такі зміни:
1.1. Викласти пункт 1 рішення у новій редакції:
«1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2008 рік у сумі 2740813,5 тис. грн., у тому числі дотації та субвенції з державного та обласного бюджетів в сумі 705575,7 тис. грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 2354588,8 тис. грн., спеціального фонду бюджету 386224,7 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку - 295221,5 тис. грн. та цільові фонди міської ради - 22583,5 тис. грн. (додаток № 1).».
1.2. Викласти пункт 2 рішення у новій редакції:
«2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2008 рік у сумі 3287427,3 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 2444682,0 тис. грн. та видатків спеціального фонду - 842745,3 тис. грн. за функціональною (додаток № 2) та відомчою (додаток № 3) структурою бюджету.».
1.3. Викласти пункт 4 рішення у новій редакції:
«4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів з міського бюджету міста Харкова на 2008 рік у загальній сумі 1403739,9 тис. грн. (згідно з додатком № 4 до цього рішення), в тому числі:
4.1. Кошти, що передаються до державного бюджету у сумі 102598,6 тис. грн.
4.2. Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) - у сумі 500,0 тис. грн.
4.3. Субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання - 295,0 тис. грн.
4.4. Субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Первомайський на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання - 295,0 тис. грн.
4.5. Субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Калуш Івано-Франківської області на подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року - 250,0 тис. грн.
4.6. Субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Могилів-Подільський Вінницької області на подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року - 250,0 тис. грн.
4.7. Субвенції районним у місті Харкові бюджетам:
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - у сумі 280799,0 тис. грн.;
- на надання пільг та субсидій населенню - у сумі 239266,5 тис. грн.;
- на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» - у сумі 6857,2 тис. грн.;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» - 397,4 тис. грн.;
4.8. Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із наближенням запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів у повному обсязі, що передається районним у місті Харкові бюджетам - 11722,7 тис. грн.;
4.9. Дотації вирівнювання районним у місті Харкові бюджетам у сумі 760508,6 тис. грн.».
1.4. Викласти пункт 11 рішення у новій редакції:
«11. Затвердити в складі видатків міського бюджету міста Харкова кошти на реалізацію державних та міських галузевих програм на загальну суму 1381171,2 тис. грн. (додаток № 8).».
1.5. Викласти додатки №№ 1, 2, З, 4, 6, 8, 9 до цього рішення у новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова М.М. Добкін
Додаток № 1
до рішення 26 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до
рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07
«Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 23.10.2008 р. № 264/08
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2008 рік
(грн.)
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
Разом |
У т. ч. бюджет розвитку |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
10000000 |
Податкові надходження |
1 609 095 601 |
31 751 000 |
X |
1 640 846 601 |
11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
1 351 415 801 |
X |
X |
1 351 415 801 |
11010000 |
Податок з доходів фізичних осіб |
1 342 428 401 |
X |
X |
1 342 428 401 |
11010100 |
Податок з доходів найманих працівників |
1 207 371 301 |
X |
X |
1 207 371 301 |
11010200 |
Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності |
7 363 500 |
X |
X |
7 363 500 |
11010300 |
Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті |
11 758 200 |
X |
X |
11 758 200 |
11010400 |
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю |
15 076 600 |
X |
X |
15 076 600 |
11010600 |
Податок з доходів фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, і виграшів в азартні ігри |
206 000 |
X |
X |
206 000 |
11010700 |
Податок з доходів фізичних осіб - нерезидентів |
1 536 300 |
X |
X |
1 536 300 |
11010800 |
Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу |
56 888 100 |
X |
X |
56 888 100 |
11011100 |
Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності |
19 941 300 |
X |
X |
19 941 300 |
11011200 |
Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) |
21 579 900 |
X |
X |
21 579 900 |
11011300 |
Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) |
337 200 |
X |
X |
337 200 |
11011400 |
Податок з доходів фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав |
370 000 |
X |
X |
370 000 |
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
8 987 400 |
X |
X |
8 987 400 |
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
8 987 400 |
X |
X |
8 987 400 |
12000000 |
Податки на власність |
X |
31 751 000 |
X |
31 751 000 |
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
X |
31 751 000 |
X |
31 751 000 |
12020100 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) |
X |
11 654 200 |
X |
11 654 200 |
12020200 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян) |
X |
20 090 200 |
X |
20 090 200 |
12020400 |
Податок з власників водних транспортних засобів |
X |
6 600 |
X |
6 600 |
13000000 |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
205 392 600 |
X |
X |
205 392 600 |
13050000 |
Плата за землю |
205 392 600 |
X |
X |
205 392 600 |
13050100 |
Земельний податок з юридичних осіб |
32 708 300 |
X |
X |
32 708 300 |
13050200 |
Орендна плата з юридичних осіб |
154 643 900 |
X |
X |
154 643 900 |
13050500 |
Орендна плата з фізичних осіб |
18 040 400 |
X |
X |
18 040 400 |
14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
1 510 500 |
X |
X |
1 510 500 |
14060300 |
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
1 200 000 |
X |
X |
1 200 000 |
14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
310 500 |
X |
X |
310 500 |
14070200 |
Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами |
310 500 |
X |
X |
310 500 |
16000000 |
Інші податки |
50 776 700 |
X |
X |
50 776 700 |
16010000 |
Місцеві податки і збори |
50 776 700 |
X |
X |
50 776 700 |
16010100 |
Податок з реклами |
113 200 |
X |
X |
113 200 |
16010200 |
Комунальний податок |
3 099 200 |
X |
X |
3 099 200 |
16010400 |
Збір за припаркування автотранспорту |
1 001 500 |
X |
X |
1 001 500 |
16010500 |
Ринковий збір |
44 450 000 |
X |
X |
44 450 000 |
16011100 |
Збір за право використання місцевої символіки |
200 |
X |
X |
200 |
16011300 |
Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей |
15 200 |
X |
X |
15 200 |
16011500 |
Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг |
2 097 400 |
X |
X |
2 097 400 |
20000000 |
Неподаткові надходження |
85 976 300 |
15 927 200 |
17 400 |
101 903 500 |
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
32 891 200 |
X |
X |
32 891 200 |
21040000 |
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів |
32 860 000 |
X |
X |
32 860 000 |
21080000 |
Інші надходження |
31 200 |
X |
X |
31 200 |
21081100 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
31 200 |
X |
X |
31 200 |
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу |
51 285 700 |
X |
X |
51 285 700 |
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
15 500 |
X |
X |
15 500 |
22080000 |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна |
50 520 000 |
X |
X |
50 520 000 |
22080400 |
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності |
50 520 000 |
X |
X |
50 520 000 |
22090000 |
Державне мито |
750 200 |
X |
X |
750 200 |
22090100 |
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
750 200 |
X |
X |
750 200 |
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
1 799 400 |
17 400 |
17 400 |
1 816 800 |
24030000 |
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності |
300 |
X |
X |
300 |
24060000 |
Інші надходження |
1 799 100 |
X |
X |
1 799 100 |
24060300 |
Інші надходження |
1 799 100 |
X |
X |
1 799 100 |
24110000 |
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій |
X |
17 400 |
17 400 |
17 400 |
24110600 |
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів |
X |
17 400 |
17 400 |
17 400 |
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
X |
15 909 800 |
X |
15 909 800 |
30000000 |
Доходи від операцій з капіталом |
100 |
208 458 900 |
208 458 900 |
208 459 000 |
31000000 |
Надходження від продажу основного капіталу |
100 |
101 786 800 |
101 786 800 |
101 786 900 |
31020000 |
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
100 |
X |
X |
100 |
31030000 |
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності |
X |
101 786 800 |
101 786 800 |
101 786 800 |
33000000 |
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів |
X |
106 672 100 |
106 672 100 |
106 672 100 |
33010000 |
Надходження від продажу землі |
X |
106 672 100 |
106 672 100 |
106 672 100 |
33010100 |
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності |
X |
106 672 100 |
106 672 100 |
106 672 100 |
40000000 |
Офіційні трансферти |
659 516 770 |
107 504 100 |
86 745 200 |
767 020 870 |
41000000 |
Від органів державного управління |
659 516 770 |
46 058 900 |
25 300 000 |
705 575 670 |
41020000 |
Дотації |
15 307 800 |
X |
X |
15 307 800 |
41021000 |
Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із наближенням запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів у повному обсязі |
15 307 800 |
X |
X |
15 307 800 |
41030000 |
Субвенції |
644 208 970 |
46 058 900 |
25 300 000 |
690 267 870 |
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
280 799 000 |
X |
X |
280 799 000 |
41030700 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
8 054 500 |
X |
X |
8 054 500 |
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
234 789 500 |
X |
X |
234 789 500 |
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
45 230 575 |
X |
X |
45 230 575 |
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
277 000 |
X |
X |
277 000 |
41032300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів |
6 972 800 |
X |
X |
6 972 800 |
41034000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
49 600 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
74 600 000 |
41034900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів |
Х |
10 758 900 |
Х |
10 758 900 |
41035000 |
Інші субвенції |
9 330 236 |
300 000 |
300 000 |
9 630 236 |
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
397 359 |
Х |
Х |
397 359 |
41036000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність |
3 758 000 |
Х |
Х |
3 758 000 |
41037100 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) |
5 000 000 |
10 000 000 |
Х |
15 000 000 |
43000000 |
З іншої частини бюджету |
Х |
61 445 200 |
61 445 200 |
61 445 200 |
43010000 |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
Х |
61 445 200 |
61 445 200 |
61 445 200 |
50000000 |
Цільові фонди |
X |
22 583 500 |
X |
22 583 500 |
50080000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
X |
956 700 |
X |
956 700 |
50080200 |
Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища |
X |
891 700 |
X |
891 700 |
50080300 |
Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами |
X |
65 000 |
X |
65 000 |
50110000 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
X |
21 626 800 |
X |
21 626 800 |
|
Всього доходів |
2 354 588 771 |
386 224 700 |
295 221 500 |
2 740 813 471 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 2
до рішення 26 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 23.10.2008 р. № 264/08
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2008 рік
за функціональною структурою
(грн.)
Код КТВК |
Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом) |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
||||||||||
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
нероз- поділені видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
в тому числі бюджет розвитку |
|||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
|||||||||||
010000 |
Державне управління |
70 357 766 |
68 927 049 |
40 304 289 |
3 566 062 |
1 430 717 |
|
524 900 |
449 900 |
|
|
75 000 |
|
70 882 666 |
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
70 357 766 |
68 927 049 |
40 304 289 |
3 566 062 |
1 430 717 |
|
524 900 |
449 900 |
|
|
75 000 |
|
70 882 666 |
070000 |
Освіта |
37 118 370 |
18 162 047 |
6 922 413 |
1 927 249 |
18 956 323 |
|
1 298 300 |
1 220 300 |
715 897 |
47 599 |
78 000 |
|
38 416 670 |
070201 |
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
2 042 389 |
2 042 389 |
1 305 057 |
228 730 |
|
|
400 500 |
399 500 |
251 697 |
28 299 |
1 000 |
|
2 442 889 |
070301 |
Загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
2 604 198 |
2 404 198 |
1 065 957 |
413 610 |
200 000 |
|
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
2 624 198 |
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
4 277 993 |
4 027 993 |
1 694 929 |
566 050 |
250 000 |
|
93 000 |
28 000 |
|
|
65 000 |
|
4 370 993 |
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
4 546 641 |
4 246 641 |
2 439 180 |
696 561 |
300 000 |
|
784 800 |
772 800 |
464 200 |
19 300 |
12 000 |
|
5 331 441 |
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
817 466 |
817 466 |
417 290 |
22 298 |
|
|
|
|
|
|
|
|
817 466 |
070807 |
Інші освітні програми |
22 549 723 |
4 343 400 |
|
|
18 206 323 |
|
|
|
|
|
|
|
22 549 723 |
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
198 800 |
198 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
198 800 |
070809 |
Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
81 160 |
81 160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 160 |
080000 |
Охорона здоров'я |
318 334 088 |
276 181 816 |
139363000 |
26 579 865 |
42 152 272 |
|
12 985 100 |
7 633 700 |
1 182 900 |
80 100 |
5 351 400 |
|
331319188 |
080101 |
Лікарні |
232 225 208 |
192 756 323 |
98 502 700 |
19 116 576 |
39 468 885 |
|
9 224 000 |
5 590 800 |
870 300 |
62 300 |
3 633 200 |
|
241449208 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
21 434 005 |
21 064 005 |
11 822 000 |
1 899 917 |
370 000 |
|
560 700 |
520 700 |
229 600 |
6 700 |
40 000 |
|
21 994 705 |
080203 |
Пологові будинки |
49 535 863 |
47 222 476 |
26 674 300 |
5 454 146 |
2 313 387 |
|
2 896 800 |
1 253 600 |
2 300 |
4 900 |
1 643 200 |
|
52 432 663 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
3 873 336 |
3 873 336 |
2 186 800 |
105 126 |
|
|
303 600 |
268 600 |
80 700 |
6 200 |
35 000 |
|
4 176 936 |
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
285 440 |
285 440 |
177 200 |
4 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
285 440 |
081009 |
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
10 980 236 |
10 980 236 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 980 236 |
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
23 501 059 |
22 675 659 |
1 315 020 |
147 772 |
825 400 |
|
425 700 |
425 700 |
173 473 |
103 900 |
|
|
23 926 759 |
090209 |
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою |
1 893 268 |
1 893 268 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 893 268 |
090214 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку |
7 800 000 |
7 800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 800 000 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харкова на 2007-2010 роки) |
9 123 660 |
9 123 660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 123 660 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
709 320 |
709 320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
709 320 |
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей |
171 400 |
171 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
531 100 |
416 100 |
244 300 |
25 200 |
115 000 |
|
|
|
|
|
|
|
531 100 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
54 800 |
54 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 800 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
274 000 |
274 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
274 000 |
091106 |
Інші видатки |
1 059 789 |
394 789 |
145 298 |
|
665 000 |
|
425 700 |
425 700 |
173 473 |
103 900 |
|
|
1 485 489 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
76 700 |
76 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 700 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
94 300 |
94 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 300 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
1 172 072 |
1 126 672 |
631 690 |
83 872 |
45 400 |
|
|
|
|
|
|
|
1 172 072 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
540 650 |
540 650 |
293 732 |
38 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
540 650 |
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
298 046 756 |
208 349 606 |
|
42 527 400 |
89 697 150 |
|
43 098 300 |
35 551 000 |
|
32 300 000 |
7 547 300 |
|
341145056 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
85 148 400 |
81 148 400 |
|
879 200 |
4 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
85 148 400 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
23 284 000 |
150 000 |
|
|
23 134 000 |
|
|
|
|
|
|
|
23 284 000 |
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
3 758 000 |
|
|
|
3 758 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 758 000 |
100201 |
Теплові мережі |
5 493 300 |
4 000 000 |
|
|
1 493 300 |
|
4 977 300 |
|
|
|
4 977 300 |
|
10 470 600 |
100203 |
Благоустрій міста |
163 535 306 |
110 594 906 |
|
41 648 200 |
52 940 400 |
|
35 551 000 |
35 551 000 |
|
32 300 000 |
|
|
199086306 |
100208 |
Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії |
771 450 |
|
|
|
771 450 |
|
2 570 000 |
|
|
|
2 570 000 |
|
3 341 450 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
8 940 000 |
8 340 000 |
|
|
600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
8 940 000 |
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства |
3 000 000 |
|
|
|
3 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 000 000 |
100303 |
Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства |
66 300 |
66 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 300 |
100400 |
Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110000 |
Культура і мистецтво |
22 447 946 |
15 460 674 |
3 765 300 |
329 801 |
6 987 272 |
|
414 100 |
414 100 |
291 600 |
|
|
|
22 862 046 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки) |
3 408 400 |
3 408 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 408 400 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
4 400 600 |
98 328 |
|
|
4 302 272 |
|
|
|
|
|
|
|
4 400 600 |
101201 |
Бібліотеки |
505 700 |
505 700 |
339 900 |
12 200 |
|
|
15 000 |
15 000 |
|
|
|
|
520 700 |
110202 |
Музеї і виставки |
1 112 135 |
1 112 135 |
573 600 |
103 800 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
1 114 135 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
589 300 |
589 300 |
398 400 |
2 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
589 300 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
3 639 561 |
3 639 561 |
2 453 400 |
211 501 |
|
|
397 100 |
397 100 |
291 600 |
|
|
|
4 036 661 |
110206 |
Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
34 450 |
34 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 450 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
8 757 800 |
6 072 800 |
|
|
2 685 000 |
|
|
|
|
|
|
|
8 757 800 |
120000 |
Засоби масової інформації |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 300 000 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 300 000 |
130000 |
Фізична культура і спорт |
18 715 791 |
16 781 691 |
5 439 536 |
2 425 992 |
1 934 100 |
|
261 700 |
231 000 |
68 600 |
30 700 |
30 700 |
|
18 977 491 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
418 100 |
418 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
418 100 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
13 099 091 |
11 164 991 |
5 439 536 |
2 425 992 |
1 934 100 |
|
261 700 |
231 000 |
68 600 |
30 700 |
30 700 |
|
13 360 791 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 824 000 |
2 824 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 824 000 |
130112 |
Інші видатки |
2 374 600 |
2 374 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 374 600 |
150000 |
Будівництво |
3 725 000 |
|
|
|
3 725 000 |
|
655 114 600 |
|
|
|
655 114 600 |
651903000 |
658839600 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
565 260 100 |
|
|
|
565 260 100 |
562048500 |
565260100 |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов`язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
|
|
|
8 054 500 |
|
|
|
8 054 500 |
8 054 500 |
8 054 500 |
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
|
|
|
81 800 000 |
|
|
|
81 800 000 |
81 800 000 |
81 800 000 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
3 725 000 |
|
|
|
3 725 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 725 000 |
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
166 206 107 |
140 237 307 |
|
|
25 968 800 |
|
10 000 000 |
|
|
|
10000000 |
|
176206107 |
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 387 627 |
1 387 627 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 387 627 |
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
11 347 600 |
11 347 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 347 600 |
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
18 602 080 |
18 602 080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 602 080 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
134 868 800 |
108 900 000 |
|
|
25 968 800 |
|
10 000 000 |
|
|
|
10 000 000 |
|
144868800 |
180000 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю |
5 623 856 |
2 942 977 |
|
|
2 680 879 |
|
95 018 500 |
|
|
|
95018500 |
95 018 500 |
100642356 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
4 267 756 |
1 636 877 |
|
|
2 630 879 |
|
|
|
|
|
|
|
4 267 756 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
660 000 |
610 000 |
|
|
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
660 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
95 018 500 |
|
|
|
95 018 500 |
95 018 500 |
95 018 500 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
696 100 |
696 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
696 100 |
210000 |
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
1 253 820 |
935 820 |
618 120 |
2 100 |
318 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 253 820 |
210110 |
Заходи з організації рятування на водах |
1 253 820 |
935 820 |
618 120 |
2 100 |
318 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 253 820 |
230000 |
Обслуговування боргу |
5 485 000 |
5 485 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 485 000 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
5 485 000 |
5 485 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 485 000 |
240000 |
Цільові фонди |
|
|
|
|
|
|
23 604 136 |
6 951 111 |
|
|
16 653 025 |
|
23 604 136 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
1 977 336 |
451 111 |
|
|
1 526 225 |
|
1 977 336 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
21 626 800 |
6 500 000 |
|
|
15 126 800 |
|
21 626 800 |
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
67 826 534 |
2 173 340 |
|
|
61 641 394 |
4 011 800 |
|
|
|
|
|
|
67 826 534 |
250102 |
Резервний фонд |
4 011 800 |
|
|
|
|
4 011 800 |
|
|
|
|
|
|
4 011 800 |
250404 |
Інші видатки |
2 369 534 |
2 173 340 |
|
|
196 194 |
|
|
|
|
|
|
|
2 369 534 |
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
61 445 200 |
|
|
|
61 445 200 |
|
|
|
|
|
|
|
61 445 200 |
|
Разом видатків |
1040942093 |
780 612 986 |
197727678 |
77 506 241 |
256317307 |
4 011 800 |
842 745 336 |
52 876 811 |
2 432 470 |
32 562 299 |
789 868 525 |
746921 500 |
1883687429 |
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
98 087 300 |
98 087 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98 087 300 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком № 4) |
760 508 557 |
760 508 557 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
760508557 |
250319 |
Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із наближенням запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів у повному обсязі (згідно з додатком № 4) |
11 722 700 |
11 722 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 722 700 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком № 4) |
280 799 000 |
280 799 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 799 000 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком № 4) |
234 789 500 |
234 789 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
234 789 500 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком № 4) |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 200 000 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком № 4) |
277 000 |
277 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277 000 |
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» (згідно з додатком № 4) |
6 857 190 |
6 857 190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 857 190 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у реконструкції оглядової башти пам`ятки архітектури ХІХ століття - будівлі пожежної частини по вул. Полтавський шлях, 50) (згідно з додатком № 4) |
200 000 |
|
|
|
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (співфінансування на виконання Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства за напрямом «Модернізація систем теплозабезпечення житлових будинків») (згідно з додатком № 10) |
4 311 300 |
|
|
|
4 311 300 |
|
|
|
|
|
|
|
4 311 300 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком № 4) |
397 359 |
397 359 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
397 359 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання) (згідно з додатком№4) |
295 000 |
295 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
295 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Первомайський на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання) (згідно з додатком № 4) |
295 000 |
99 000 |
|
|
196 000 |
|
|
|
|
|
|
|
295 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Калуш Івано-Франківської області на подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року (згідно з додатком № 4) |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Могилів-Подільський Вінницької області на подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року) (згідно з додатком № 4) |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
250323 |
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) (згідно з додатком № 4) |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
|
Всього видатків |
2444681999 |
2 179 645 592 |
197727678 |
77 506 241 |
261024607 |
4 011 800 |
842745336 |
52 876 811 |
2 432 470 |
32 562 299 |
789 868 525 |
746921500 |
3287427335 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 3
до рішення 26 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 23.10.2008 р. № 264/08
Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2008 рік
за головними розпорядниками коштів
(грн.)
Код головного розпоряд-ника коштів ------- Код КТВК |
Назва головного розпорядника коштів ------------------ Назва КТВК |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
||||||||||
ВСЬОГО |
спожи- вання |
з них: |
розвитку |
нероз- поділені видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
спожи- вання |
з них: |
розвитку |
в тому числі бюджет розвитку |
|||||
оплата праці |
комуналь- ні послуги та енерго- носії |
оплата праці |
кому- нальні послуги та енерго- носії |
|||||||||||
001 |
Харківська міська рада |
26 598 911 |
26 116 911 |
10 540 990 |
2 189 145 |
482 000 |
|
12000000 |
6500000 |
|
|
5500000 |
|
38 598 911 |
010116 |
Утримання апарату |
22 123 415 |
21 673 415 |
10 540 990 |
2 189 145 |
450 000 |
|
|
|
|
|
|
|
22 123 415 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
709 320 |
709 320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
709 320 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 300 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально- економічного розвитку територій (Програма підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів і депутатів Харківської міської ради на 2006-2010 р.р.) |
19 836 |
19 836 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 836 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально- економічного розвитку територій (Міська програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 р.р.) |
151 000 |
119 000 |
|
|
32 000 |
|
|
|
|
|
|
|
151 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально- економічного розвитку територій (Програма забезпечення судово-правової реформи і діяльності районних судів м. Харкова на 2008-2010 р.р.) |
95 000 |
95 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
12 000 000 |
6500000 |
|
|
5 500 000 |
|
12 000 000 |
250404 |
Інші видатки (Прийом іноземних делегацій) |
948 440 |
948 440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
948 440 |
250404 |
Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України та громад, асоціації фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст», Міжнародної Асоціації «Поріднені міста») |
251 900 |
251 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
251 900 |
020 |
Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
38 384 284 |
19 417 961 |
7 657 811 |
2 104 749 |
18966323 |
|
1 298 300 |
1220300 |
715 897 |
47 599 |
78 000 |
|
39 682 584 |
010116 |
Утримання апарату |
1 265 914 |
1 255 914 |
735 398 |
177 500 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 265 914 |
070201 |
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
2 042 389 |
2 042 389 |
1 305 057 |
228 730 |
|
|
400 500 |
399 500 |
251 697 |
28 299 |
1 000 |
|
2 442 889 |
070301 |
Загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
2 604 198 |
2 404 198 |
1 065 957 |
413 610 |
200 000 |
|
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
2 624 198 |
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
4 277 993 |
4 027 993 |
1 694 929 |
566 050 |
250 000 |
|
93 000 |
28 000 |
|
|
65 000 |
|
4 370 993 |
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
4 546 641 |
4 246 641 |
2 439 180 |
696 561 |
300 000 |
|
784 800 |
772 800 |
464 200 |
19 300 |
12 000 |
|
5 331 441 |
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
817 466 |
817 466 |
417 290 |
22 298 |
|
|
|
|
|
|
|
|
817 466 |
070807 |
Інші освітні програми |
22 549 723 |
4 343 400 |
|
|
18206323 |
|
|
|
|
|
|
|
22 549 723 |
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
198 800 |
198 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
198 800 |
070809 |
Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
81 160 |
81 160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 160 |
030 |
Департамент охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
700 454 |
680 454 |
361 148 |
|
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
700 454 |
010116 |
Утримання апарату |
700 454 |
680 454 |
361 148 |
|
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
700 454 |
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
323 038 027 |
277829355 |
140 304 804 |
26 777 965 |
45208672 |
|
19168600 |
7633700 |
1 182 900 |
80 100 |
11534900 |
6 183 500 |
342 206 627 |
010116 |
Утримання апарату |
1 703 939 |
1 647 539 |
941 804 |
198 100 |
56 400 |
|
|
|
|
|
|
|
1 703 939 |
080101 |
Лікарні |
232 225 208 |
192 756 323 |
98 502 700 |
19 116 576 |
39468885 |
|
9 224 000 |
5590800 |
870 300 |
62 300 |
3 633 200 |
|
241 449 208 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
21 434 005 |
21 064 005 |
11 822 000 |
1 899 917 |
370 000 |
|
560 700 |
520 700 |
229 600 |
6 700 |
40 000 |
|
21 994 705 |
080203 |
Пологові будинки |
49 535 863 |
47 222 476 |
26 674 300 |
5 454 146 |
2 313 387 |
|
2 896 800 |
1253600 |
2 300 |
4 900 |
1 643 200 |
|
52 432 663 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
3 873 336 |
3 873 336 |
2 186 800 |
105 126 |
|
|
303 600 |
268 600 |
80 700 |
6 200 |
35 000 |
|
4 176 936 |
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
285 440 |
285 440 |
177 200 |
4 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
285 440 |
081009 |
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
10 980 236 |
10 980 236 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 980 236 |
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування) |
3 000 000 |
|
|
|
3 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 000 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
6 183 500 |
|
|
|
6 183 500 |
6 183 500 |
6 183 500 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
14 973 692 |
14 903 292 |
2 209 519 |
315 272 |
70 400 |
|
|
|
|
|
|
|
14 973 692 |
010116 |
Утримання апарату |
2 149 742 |
2 124 742 |
1 284 097 |
192 700 |
25 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 149 742 |
090209 |
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою |
1 893 268 |
1 893 268 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 893 268 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки) |
9 123 660 |
9 123 660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 123 660 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
94 300 |
94 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 300 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
1 172 072 |
1 126 672 |
631 690 |
83 872 |
45 400 |
|
|
|
|
|
|
|
1 172 072 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
540 650 |
540 650 |
293 732 |
38 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
540 650 |
060 |
Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради |
4 574 757 |
3 744 757 |
1 649 044 |
286 500 |
830 000 |
|
425 700 |
425 700 |
173 473 |
103 900 |
|
|
5 000 457 |
010116 |
Утримання апарату |
2 206 968 |
2 156 968 |
1 259 446 |
261 300 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 206 968 |
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей |
171 400 |
171 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
171 400 |
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
531 100 |
416 100 |
244 300 |
25 200 |
115 000 |
|
|
|
|
|
|
|
531 100 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
54 800 |
54 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 800 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
274 000 |
274 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
274 000 |
091106 |
Інші видатки |
1 059 789 |
394 789 |
145 298 |
|
665 000 |
|
425 700 |
425 700 |
173 473 |
103 900 |
|
|
1 485 489 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
76 700 |
76 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 700 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально- економічного розвитку територій («Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян») |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
131 866 637 |
102062637 |
2 198 114 |
1 011 530 |
29804000 |
|
13988625 |
249 300 |
|
|
13739325 |
7 585 000 |
145 855 262 |
010116 |
Утримання апарату |
3 596 237 |
3 526 237 |
2 198 114 |
132 330 |
70 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 596 237 |
100101 |
Житлово- експлуатаційне господарство |
85 148 400 |
81 148 400 |
|
879 200 |
4 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
85 148 400 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
23 284 000 |
150 000 |
|
|
23134000 |
|
|
|
|
|
|
|
23 284 000 |
100203 |
Благоустрій міста |
10 898 000 |
8 898 000 |
|
|
2 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
10 898 000 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
8 940 000 |
8 340 000 |
|
|
600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
8 940 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
885 000 |
|
|
|
885 000 |
885 000 |
885 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
6 700 000 |
|
|
|
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
776 825 |
249 300 |
|
|
527 525 |
|
776 825 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
5 626 800 |
|
|
|
5 626 800 |
|
5 626 800 |
075 |
Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
4 052 459 |
3 962 459 |
2 269 799 |
37 093 |
90 000 |
|
1 500 |
1 500 |
|
|
|
|
4 053 959 |
010116 |
Утримання апарату |
3 392 459 |
3 352 459 |
2 269 799 |
37 093 |
40 000 |
|
1 500 |
1 500 |
|
|
|
|
3 393 959 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
660 000 |
610 000 |
|
|
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
660 000 |
079 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
59 424 183 |
47 161 033 |
2 302 704 |
16 072 245 |
12263150 |
|
221 644 300 |
|
|
|
221644300 |
212015000 |
281 068 483 |
010116 |
Утримання апарату |
3 892 733 |
3 742 733 |
2 302 704 |
82 245 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 892 733 |
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
3 758 000 |
|
|
|
3 758 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 758 000 |
100201 |
Теплові мережі |
5 493 300 |
4 000 000 |
|
|
1 493 300 |
|
4 977 300 |
|
|
|
4 977 300 |
|
10 470 600 |
100202 |
Водопровідно- каналізаційне господарство |
4 050 000 |
4 050 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 050 000 |
100203 |
Благоустрій міста |
40 331 700 |
34 641 300 |
|
15 990 000 |
5 690 400 |
|
|
|
|
|
|
|
40 331 700 |
100208 |
Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії |
771 450 |
|
|
|
771 450 |
|
2 570 000 |
|
|
|
2 570 000 |
|
3 341 450 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
400 000 |
|
|
|
400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
400 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
206 660 000 |
|
|
|
206660000 |
206660000 |
206 660 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально- економічного розвитку територій (Бухгалтерський аудит ВКП «Харківські теплові мережі») |
300 000 |
300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
5 355 000 |
|
|
|
5 355 000 |
5 355 000 |
5 355 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
82 000 |
|
|
|
82 000 |
|
82 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
2 000 000 |
|
|
|
2 000 000 |
|
2 000 000 |
250404 |
Інші видатки (поховання) |
427 000 |
427 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
427 000 |
110 |
Управління культури Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
23 055 099 |
16 447 827 |
4 344 559 |
430 301 |
6 607 272 |
|
414 100 |
414 100 |
291 600 |
|
|
|
23 469 199 |
010116 |
Утримання апарату |
1 007 153 |
987 153 |
579 259 |
100 500 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 007 153 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на період 2006-2009 роки) |
3 408 400 |
3 408 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 408 400 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
4 400 600 |
98 328 |
|
|
4 302 272 |
|
|
|
|
|
|
|
4 400 600 |
110201 |
Бібліотеки |
505 700 |
505 700 |
339 900 |
12 200 |
|
|
15 000 |
15 000 |
|
|
|
|
520 700 |
110202 |
Музеї і виставки |
1 112 135 |
1 112 135 |
573 600 |
103 800 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
1 114 135 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
589 300 |
589 300 |
398 400 |
2 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
589 300 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
3 639 561 |
3 639 561 |
2 453 400 |
211 501 |
|
|
397 100 |
397 100 |
291 600 |
|
|
|
4 036 661 |
110206 |
Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
34 450 |
34 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 450 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
8 357 800 |
6 072 800 |
|
|
2 285 000 |
|
|
|
|
|
|
|
8 357 800 |
150 |
Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради |
19 475 625 |
17 521 525 |
5 858 282 |
2 515 192 |
1 954 100 |
|
261 700 |
231 000 |
68 600 |
30 700 |
30 700 |
|
19 737 325 |
010116 |
Утримання апарату |
759 834 |
739 834 |
418 746 |
89 200 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
759 834 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
418 100 |
418 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
418 100 |
130107 |
Утримання та навчально- тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
13 099 091 |
11 164 991 |
5 439 536 |
2 425 992 |
1 934 100 |
|
261 700 |
231 000 |
68 600 |
30 700 |
30 700 |
|
13 360 791 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 824 000 |
2 824 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 824 000 |
130112 |
Інші видатки |
2 374 600 |
2 374 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 374 600 |
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
188 103 766 |
162104966 |
1 101 622 |
9 900 |
25998800 |
|
48370000 |
100 000 |
|
|
48270000 |
36 270 000 |
236 473 766 |
010116 |
Утримання апарату |
1 797 659 |
1 767 659 |
1 101 622 |
9 900 |
30 000 |
|
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
1 897 659 |
090214 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку |
7 800 000 |
7 800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 800 000 |
100203 |
Благоустрій міста |
12 300 000 |
12 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 300 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
33 290 000 |
|
|
|
33290000 |
33 290 000 |
33 290 000 |
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 387 627 |
1 387 627 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 387 627 |
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
11 347 600 |
11 347 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 347 600 |
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
18 602 080 |
18 602 080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 602 080 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
134 868 800 |
108 900 000 |
|
|
25968800 |
|
10 000 000 |
|
|
|
10000000 |
|
144 868 800 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
2 980 000 |
|
|
|
2 980 000 |
2 980 000 |
2 980 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
2 000 000 |
|
|
|
2 000 000 |
|
2 000 000 |
161 |
Департамент з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради |
650 000 |
565 683 |
278 944 |
|
84 317 |
|
|
|
|
|
|
|
650 000 |
010116 |
Утримання апарату |
650 000 |
565 683 |
278 944 |
|
84 317 |
|
|
|
|
|
|
|
650 000 |
161 |
Управління з організації ЄВРО-2012 Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради |
768 511 |
668 511 |
297 953 |
|
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
768 511 |
010116 |
Утримання апарату |
768 511 |
668 511 |
297 953 |
|
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
768 511 |
190 |
Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
12 067 528 |
7 848 649 |
4 549 883 |
|
4 218 879 |
|
|
|
|
|
|
|
12 067 528 |
010116 |
Утримання апарату |
6 965 608 |
6 945 608 |
4 549 883 |
|
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
6 965 608 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
3 100 000 |
|
|
|
3 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 100 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально- економічного розвитку територій |
2 001 920 |
903 041 |
|
|
1 098 879 |
|
|
|
|
|
|
|
2 001 920 |
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
58 309 472 |
57 499 472 |
1 512 750 |
25 658 200 |
810 000 |
|
110 339 511 |
35752811 |
|
32300000 |
74586700 |
73 800 000 |
168 648 983 |
010116 |
Утримання апарату |
2 737 566 |
2 677 566 |
1 512 750 |
|
60 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 737 566 |
100203 |
Благоустрій міста |
55 505 606 |
54 755 606 |
|
25 658 200 |
750 000 |
|
35 551 000 |
35551000 |
|
32300000 |
|
|
91 056 606 |
100303 |
Ремонтно- будівельні організації житлово-комунального господарства |
66 300 |
66 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 300 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
73 800 000 |
|
|
|
73 800 000 |
73 800 000 |
73 800 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
988 511 |
201 811 |
|
|
786 700 |
|
988 511 |
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
47 692 600 |
2 567 600 |
1 866 800 |
|
45125000 |
|
414 833 000 |
348 400 |
|
|
414484600 |
411068000 |
462 525 600 |
010116 |
Утримання апарату |
2 567 600 |
2 567 600 |
1 866 800 |
|
|
|
423 400 |
348 400 |
|
|
75 000 |
|
2 991 000 |
100203 |
Благоустрій міста |
44 500 000 |
|
|
|
44500000 |
|
|
|
|
|
|
|
44 500 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
324 425 100 |
|
|
|
324425100 |
321213500 |
324 425 100 |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
|
|
|
8 054 500 |
|
|
|
8 054 500 |
8 054 500 |
8 054 500 |
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
|
|
|
81 800 000 |
|
|
|
81800000 |
81 800 000 |
81 800 000 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
625 000 |
|
|
|
625 000 |
|
|
|
|
|
|
|
625 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
130 000 |
|
|
|
130 000 |
|
130 000 |
220 |
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради |
1469031835 |
1402 608 141 |
2 431 844 |
|
66423694 |
|
|
|
|
|
|
|
1469031835 |
010116 |
Утримання апарату |
3 590 535 |
3 515 535 |
2 431 844 |
|
75 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 590 535 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
60 000 |
60 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 000 |
250404 |
Інші видатки |
196 194 |
|
|
|
196 194 |
|
|
|
|
|
|
|
196 194 |
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
98 087 300 |
98 087 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98 087 300 |
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
61 445 200 |
|
|
|
61445200 |
|
|
|
|
|
|
|
61 445 200 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком № 4) |
760 508 557 |
760 508 557 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
760508557 |
250319 |
Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із наближенням запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів у повному обсязі (згідно з додатком № 4) |
11 722 700 |
11 722 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 722 700 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком № 4) |
280 799 000 |
280 799 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280799000 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком № 4) |
234 789 500 |
234 789 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
234789500 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком № 4) |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 200 000 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком № 4) |
277 000 |
277 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277 000 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком № 4) |
397 359 |
397 359 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
397 359 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання) (згідно з додатком № 4) |
295 000 |
295 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
295 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м.Первомайський на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання) (згідно з додатком №4) |
295 000 |
99 000 |
|
|
196 000 |
|
|
|
|
|
|
|
295 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м.Калуш Івано-Франківської області на подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року (згідно з додатком № 4) |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м.Могилів- Подільський Вінницької області на подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року) (згідно з додатком № 4) |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
250323 |
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м.Дергачі) (згідно з додатком № 4) |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» (згідно з додатком № 4) |
6 857 190 |
6 857 190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 857 190 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у реконструкції оглядової башти пам`ятки архітектури ХІХ століття - будівлі пожежної частини по вул. Полтавський шлях, 50) (згідно з додатком № 4) |
200 000 |
|
|
|
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- економічного та культурного розвитку регіонів (співфінансування на виконання Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово- комунального господарства за напрямом «Модернізація систем теплозабезпечення житлових будинків») (згідно з додатком № 10) |
4 311 300 |
|
|
|
4 311 300 |
|
|
|
|
|
|
|
4 311 300 |
230 |
Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради |
9 340 235 |
9 260 235 |
2 071 318 |
|
80 000 |
|
|
|
|
|
|
|
9 340 235 |
010116 |
Утримання апарату |
3 219 135 |
3 139 135 |
2 071 318 |
|
80 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 219 135 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
696 100 |
696 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
696 100 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
5 425 000 |
5 425 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 425 000 |
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
4 698 933 |
2 860 933 |
1 852 637 |
7 700 |
1 838 000 |
|
|
|
|
|
|
|
4 698 933 |
010116 |
Утримання апарату |
1 945 113 |
1 925 113 |
1 234 517 |
5 600 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 945 113 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально- економічного розвитку територій (Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м. Харкові на 2006-2010 роки) |
1 500 000 |
|
|
|
1 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000 |
210110 |
Утримання комунальної установи «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова» (на виконання Комплексної програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 роки) |
1 253 820 |
935 820 |
618 120 |
2 100 |
318 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 253 820 |
240 |
Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
3 863 191 |
3 813 191 |
2 067 153 |
90 449 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 863 191 |
010116 |
Утримання апарату |
3 317 191 |
3 267 191 |
2 067 153 |
90 449 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 317 191 |
250404 |
Інші видатки (управління комунальним майном) |
546 000 |
546 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
546 000 |
250102 |
Резервний фонд |
4 011 800 |
|
|
|
|
4 011 800 |
|
|
|
|
|
|
4 011 800 |
|
В С Ь О Г О |
2444681999 |
2179 645 592 |
197727678 |
77 506 241 |
261024607 |
4 011 800 |
842 745 336 |
52876811 |
2 432 470 |
32 562 299 |
789868525 |
746921500 |
3287427335 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 4
до рішення 26 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 23.10.2008 р. № 264/08
Показники між бюджетних трансфертів
між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами
на 2008 рік
Таблиця 1
Код |
Назва трансферту |
Міжбюджетні трансферти, що надходять до міського бюджету |
||
Загальний фонд |
Спеціальній фонд |
Разом |
||
41021000 |
Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із наближенням запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів у повному обсязі |
15 307 800 |
|
15 307 800 |
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
280 799 000 |
|
280 799 000 |
41030700 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
8 054 500 |
|
8 054 500 |
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
234 789 500 |
|
234 789 500 |
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
45 230 575 |
|
45 230 575 |
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
277 000 |
|
277 000 |
41032300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
6 972 800 |
|
6 972 800 |
41034000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
49 600 000 |
25 000 000 |
74 600 000 |
41034900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газіфікацію населених пунктів |
|
10 758 900 |
10 758 900 |
41035000 |
Інші субвенції |
9 330 236 |
300 000 |
9 630 236 |
|
у тому числі: |
|
|
|
|
Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова для забезпечення централізованих заходів з лкування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
9 330 236 |
|
9 330 236 |
|
Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова на завершення будівництва Меморіалу-музея жертвам нацизма в Дробицькому Яру |
|
300 000 |
300 000 |
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
397 359 |
|
397 359 |
41036000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність |
3 758 000 |
|
3 758 000 |
41037100 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) |
5 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
|
В с ь о г о |
659 516 770 |
46 058 900 |
705 575 670 |
Таблиця 2
грн.
Код |
Назва трансферту ------------------------------------ Назва бюджету |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||||
Сума (грн.) |
Щоденний норматив відрахувань, % |
Сума (грн.) |
Щоденний норматив відрахувань, % |
Сума (грн.) |
||
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету міста Харкова |
98 087 300 |
8,25 |
|
|
98 087 300 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету міста Харкова до районних у місті бюджетів |
760 508 557 |
47,64 |
|
|
760 508 557 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
110 288 304 |
6,91 |
|
|
110 288 304 |
|
Бюджету Київського району |
106 460 243 |
6,67 |
|
|
106 460 243 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
65 567 668 |
4,11 |
|
|
65 567 668 |
|
Бюджету Ленінського району |
56 045 711 |
3,51 |
|
|
56 045 711 |
|
Бюджету Московського району |
148 198 303 |
9,28 |
|
|
148 198 303 |
|
Бюджету Жовтневого району |
56 626 918 |
3,55 |
|
|
56 626 918 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
86 883 188 |
5,44 |
|
|
86 883 188 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
56 675 580 |
3,55 |
|
|
56 675 580 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
73 762 642 |
4,62 |
|
|
73 762 642 |
250319 |
Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із наближенням запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів у повному обсязі |
11 722 700 |
|
|
|
11 722 700 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
0 |
|
Бюджету Дзержинського району |
1 866 100 |
|
|
|
1 866 100 |
|
Бюджету Київського району |
1 748 200 |
|
|
|
1 748 200 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
1 060 100 |
|
|
|
1 060 100 |
|
Бюджету Ленінського району |
875 400 |
|
|
|
875 400 |
|
Бюджету Московського району |
2 222 900 |
|
|
|
2 222 900 |
|
Бюджету Жовтневого району |
873 000 |
|
|
|
873 000 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
1 202 300 |
|
|
|
1 202 300 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
864 600 |
|
|
|
864 600 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
1 010 100 |
|
|
|
1 010 100 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
280 799 000 |
|
|
|
280 799 000 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
37 378 575 |
|
|
|
37 378 575 |
|
Бюджету Київського району |
32 331 301 |
|
|
|
32 331 301 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
29 610 975 |
|
|
|
29 610 975 |
|
Бюджету Ленінського району |
20 595 255 |
|
|
|
20 595 255 |
|
Бюджету Московського району |
58 755 225 |
|
|
|
58 755 225 |
|
Бюджету Жовтневого району |
23 946 045 |
|
|
|
23 946 045 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
30 680 902 |
|
|
|
30 680 902 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
17 350 890 |
|
|
|
17 350 890 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
30 149 832 |
|
|
|
30 149 832 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
234 789 500 |
|
|
|
234 789 500 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
36 659 410 |
|
|
|
36 659 410 |
|
Бюджету Київського району |
28 368 750 |
|
|
|
28 368 750 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
24 982 530 |
|
|
|
24 982 530 |
|
Бюджету Ленінського району |
13 357 870 |
|
|
|
13 357 870 |
|
Бюджету Московського району |
51 277 580 |
|
|
|
51 277 580 |
|
Бюджету Жовтневого району |
16 039 870 |
|
|
|
16 039 870 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
25 961 130 |
|
|
|
25 961 130 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
14 064 250 |
|
|
|
14 064 250 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
24 078 110 |
|
|
|
24 078 110 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
4 200 000 |
|
|
|
4 200 000 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
660 880 |
|
|
|
660 880 |
|
Бюджету Київського району |
901 960 |
|
|
|
901 960 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
553 050 |
|
|
|
553 050 |
|
Бюджету Ленінського району |
350 080 |
|
|
|
350 080 |
|
Бюджету Московського району |
596 800 |
|
|
|
596 800 |
|
Бюджету Жовтневого району |
200 340 |
|
|
|
200 340 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
173 110 |
|
|
|
173 110 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
332 660 |
|
|
|
332 660 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
431 120 |
|
|
|
431 120 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
277 000 |
|
|
|
277 000 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
7 295 |
|
|
|
7 295 |
|
Бюджету Київського району |
27 690 |
|
|
|
27 690 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
13 830 |
|
|
|
13 830 |
|
Бюджету Ленінського району |
70 560 |
|
|
|
70 560 |
|
Бюджету Московського району |
14 670 |
|
|
|
14 670 |
|
Бюджету Жовтневого району |
52 754 |
|
|
|
52 754 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
97 |
|
|
|
97 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
81 274 |
|
|
|
81 274 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
8 830 |
|
|
|
8 830 |
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
6 857 190 |
|
|
|
6 857 190 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
1 059 840 |
|
|
|
1 059 840 |
|
Бюджету Київського району |
1 043 660 |
|
|
|
1 043 660 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
612 870 |
|
|
|
612 870 |
|
Бюджету Ленінського району |
423 551 |
|
|
|
423 551 |
|
Бюджету Московського району |
1 215 629 |
|
|
|
1 215 629 |
|
Бюджету Жовтневого району |
576 769 |
|
|
|
576 769 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
699 362 |
|
|
|
699 362 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
499 389 |
|
|
|
499 389 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
726 120 |
|
|
|
726 120 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
397 359 |
|
|
|
397 359 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
56 611 |
|
|
|
56 611 |
|
Бюджету Київського району |
55 153 |
|
|
|
55 153 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
29 800 |
|
|
|
29 800 |
|
Бюджету Ленінського району |
48 693 |
|
|
|
48 693 |
|
Бюджету Московського району |
48 800 |
|
|
|
48 800 |
|
Бюджету Жовтневого району |
16 013 |
|
|
|
16 013 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
6 870 |
|
|
|
6 870 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
60 189 |
|
|
|
60 189 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
75 230 |
|
|
|
75 230 |
250323 |
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) |
500 000 |
|
|
|
500 000 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів |
4 511 300 |
|
0 |
|
4 511 300 |
|
у тому числі на: |
|
|
|
|
|
|
дольову участь у реконструкції оглядової башти пам`ятки архітектури ХІХ століття - будівлі пожежної частини по вул. Полтавський шлях, 50 |
200 000 |
|
|
|
200 000 |
|
співфінансування на виконання Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства за напрямом «Модернізація систем теплозабезпечення житлових будинків» (згідно з додатком № 10) |
4 311 300 |
|
|
|
4 311 300 |
250380 |
Інші субвенції |
1 090 000 |
|
0 |
|
1 090 000 |
|
у тому числі |
|
|
|
|
|
|
Субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання |
295 000 |
|
|
|
295 000 |
|
Субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Первомайський на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання |
295 000 |
|
|
|
295 000 |
|
Субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Калуш Івано-Франківської області на подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року |
250 000 |
|
|
|
250 000 |
|
Субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Могилів-Подільський Вінницької області на подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року |
250 000 |
|
|
|
250 000 |
|
В с ь о г о |
1403739906 |
|
0 |
|
1403739906 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 6
до рішення 26 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 23.10.2008 р. № 264/08
Перелік об'єктів,
видатки на які у 2008 році будуть проводитися
за рахунок коштів бюджету розвитку
грн.
№ п/п |
Код головного розпорядника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації |
Загальний обсяг фінансування будівництва |
Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на завершення будівництва |
Всього видатків на поточний рік |
У тому числі, фінансування об'єктів за рахунок запозичення |
У тому числі, фінансування об'єктів за рахунок субвенції з державного бюджету |
Всього по бюджету розвитку: |
1 589 909 760 |
|
1 106 611 179 |
746 921 500 |
505 000 000 |
82 654 500 |
||
|
150000 |
Будівництво |
1 589 909 760 |
|
1 106 611 179 |
651 903 000 |
433 200 000 |
82 654 500 |
|
150101 |
Капітальні вкладення |
781 551 760 |
|
688 853 179 |
562 048 500 |
433 200 000 |
0 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
491 122 760 |
|
414 184 179 |
321 213 500 |
231 200 000 |
0 |
|
|
Житлове будівництво |
8 734 166 |
|
0 |
1 000 891 |
0 |
0 |
1 |
|
Погашення заборгованості на 01.01.2008 р. по реконструкції житлового будинку по вул. Благодатній, 2 |
8 734 166 |
|
|
1 000 891 |
|
|
|
|
Будівництво адміністративних об'єктів |
10 900 000 |
|
520 000 |
500 000 |
0 |
0 |
2 |
|
Дольова участь у будівництві адміністративної будівлі для потреб міської ради та її виконавчих органів по вул. Квітки-Основ`яненка |
10 900 000 |
83,3 |
520 000 |
500 000 |
|
|
|
|
Охорона здоров'я |
15 876 960 |
|
14 170 327 |
11 500 000 |
0 |
0 |
3 |
|
Реконструкція будівлі міської клінічної лікарні № 30 по просп. Московському, 195 (під розміщення стаціонару на 80 ліжок) |
13 376 960 |
12,8 |
11 670 327 |
10 500 000 |
|
|
4 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації та продовження будівництва незавершеної будівлі по просп. Московському, 197 |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
1 000 000 |
|
|
|
|
Освіта |
9 958 500 |
|
7 311 600 |
1 000 000 |
0 |
0 |
5 |
|
Реконструкція Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості по просп. Тракторобудівників, 55 |
9 958 500 |
26,6 |
7 311 600 |
1 000 000 |
|
0 |
|
|
Культура |
7 000 000 |
|
7 000 000 |
200 000 |
0 |
0 |
6 |
|
Реконструкція приміщення під розміщення музею приватних колекцій |
7 000 000 |
|
7 000 000 |
200 000 |
|
|
|
|
Фізкультура і спорт |
3 800 000 |
|
3 800 000 |
3 800 000 |
0 |
0 |
7 |
|
Будівництво котельної для теплопостачання КЗ «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа водних видів спорту ім.Яни Клочкової» |
3 800 000 |
|
3 800 000 |
3 800 000 |
|
|
|
|
Об'єкти комунального призначення |
434 753 134 |
|
381 282 252 |
303 112 609 |
231 200 000 |
0 |
|
|
Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж |
18 431 933 |
|
15 483 059 |
5 736 420 |
0 |
0 |
8 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Архітекторів, 34 |
110 000 |
0,0 |
110 000 |
110 000 |
|
|
9 |
|
Перекладка технічно зношеної водопровідної мережі по вул. Афанасіївській |
4 797 788 |
52,6 |
2 275 500 |
805 000 |
|
|
10 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Новопролетарській |
585 062 |
|
170 000 |
170 000 |
|
|
11 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Першого Травня |
563 803 |
|
563 803 |
563 800 |
|
|
12 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Тернопільській |
3 800 000 |
|
3 800 000 |
930 000 |
|
|
13 |
|
Будівництво водопровідної мережі по просп. Тракторобудівників |
389 144 |
3,0 |
377 620 |
377 620 |
|
|
14 |
|
Санація і перекладка водопровідної мережі (d 1000 мм) по Білгородському шосе |
4 588 936 |
0,0 |
4 588 936 |
1 470 000 |
|
0 |
15 |
|
Будівництво компенсатору на водоводі в районі вул. Білогорської |
350 000 |
|
350 000 |
350 000 |
|
|
16 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації та початок робіт з будівництва систем водопостачання житлових будинків №27/1-27/7 по вул. Довголевського |
400 000 |
|
400 000 |
400 000 |
|
|
17 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Хабаровській та вул. Сіверса |
1 570 000 |
|
1 570 000 |
285 000 |
|
|
18 |
|
Будівництво магістральних водоводів по вул. Валдайській, Охотській, пров. Валдайському, Піщаному |
1 277 200 |
|
1 277 200 |
275 000 |
|
|
|
|
Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальних каналізацій, заходи по ліквідації підтоплення території міста |
28 596 001 |
|
27 428 342 |
8 077 009 |
0 |
0 |
19 |
|
Будівництво мережі госпфекальної каналізації по вул. Усурійській, вул. Бригадній, вул. Західній, пров. Батайському, пров. Довгожданому |
575 532 |
|
350 000 |
350 000 |
|
|
20 |
|
Будівництво мереж каналізації вздовж просп. Тракторобудівників (в районі паркової зони) |
428 186 |
11,1 |
380 470 |
380 470 |
|
|
21 |
|
Будівництво зливової каналізації по пров. Червоностудентському |
3 324 000 |
0,0 |
3 324 000 |
3 324 000 |
|
|
22 |
|
Будівництво зливової каналізації в районі перехрестя Салтівське шосе - просп. Тракторобудівників |
460 000 |
|
420 000 |
420 000 |
|
|
23 |
|
Реконструкція зливостоку по пров. Машинобудівному |
810 000 |
2,0 |
794 039 |
794 039 |
|
|
24 |
|
Будівництво водопропускних споруд в районі Олексіївської балки |
340 000 |
|
340 000 |
340 000 |
|
|
25 |
|
Будівництво каналізаційного розвантажувального колектору Салтовського житлового масиву |
16 675 313 |
|
15 925 100 |
1 020 000 |
|
0 |
26 |
|
Інженерне облаштування схилів в районі Будівельного 2-го в`їзду-будівництво |
42 800 |
|
42 800 |
42 800 |
|
|
27 |
|
Захист від підтоплення будинку по вул. Клочківській, 197 |
5 342 170 |
1,7 |
5 253 933 |
807 700 |
|
|
28 |
|
Будівництво водовідводу з території Журавлівських схилів в районі кладовища № 2 по вул. Пушкінській |
298 000 |
0,0 |
298 000 |
298 000 |
|
|
29 |
|
Будівництво зливової каналізації в районі Журавлівських схилів |
300 000 |
|
300 000 |
300 000 |
|
|
|
|
Будівництво, реконструкція теплових мереж |
14 429 679 |
|
8 689 373 |
3 131 970 |
0 |
0 |
30 |
|
Реконструкція технічно зношених теплових мереж (на території насосної станції № 1 по вул. Червоножовтневій, 90) |
1 462 429 |
40,6 |
868 400 |
868 400 |
|
|
31 |
|
Будівництво теплотраси по Салтівському шосе від МК-5206 |
600 000 |
8,3 |
550 000 |
550 000 |
|
|
32 |
|
Реконструкція теплових мереж кварталу по вул. Єсеніна, вул. 23 Серпня, вул. Отакара Яроша |
4 191 250 |
41,9 |
2 435 774 |
298 020 |
|
|
33 |
|
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 4/14 по просп. Героїв Сталінграду, 41/1 з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
1 500 000 |
28,1 |
1 077 890 |
177 360 |
|
|
34 |
|
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 4/33а по просп. Косіора, 65а з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
558 800 |
45,2 |
306 378 |
44 500 |
|
|
35 |
|
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 4/34а по просп. Косіора, 114а з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
643 000 |
15,5 |
543 605 |
113 130 |
|
|
36 |
|
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 3/9 по вул. Єлізарова, 3 з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
639 800 |
30,8 |
442 880 |
72 060 |
|
|
37 |
|
Реконструкція вбудованих котелень по вул. Клочківській, 61/63, вул. Жовтневої революції, 36, вул. Червоножовтневій, 6, 9 |
730 000 |
63,8 |
263 946 |
38 200 |
|
|
38 |
|
Реконструкція теплорозподільчої станції 3/5 по вул. Жовтневої революції, 5а з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
1 500 000 |
29,3 |
1 059 885 |
155 900 |
|
|
39 |
|
Реконструкція котелень по вул. Валер'янівській, 113, вул. Армійській, 113, бульвару Фронтовиків, 1 |
1 854 400 |
78,9 |
390 615 |
64 400 |
|
|
40 |
|
Реконструкція теплозабезпечення КПШЕП-9 по вул. Автогенній |
750 000 |
0,0 |
750 000 |
750 000 |
|
|
|
|
Реконструкція доріг і інженерних об`єктів на них |
315 272 131 |
|
274 366 500 |
264 295 000 |
231 200 000 |
0 |
41 |
|
Будівництво наземного пішохідного переходу в районі вул. Джутової |
1 271 500 |
45,6 |
691 500 |
80 000 |
|
|
42 |
|
Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від просп. Московського до Белгородського спуску (у т.ч. компенсація за знесення споруд) |
29 975 443 |
97,3 |
800 000 |
800 000 |
|
|
43 |
|
Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від Белгородського спуску до вул. Матюшенка |
41 240 188 |
21,8 |
32 240 000 |
25 900 000 |
2 620 000 |
|
44 |
|
Реконструкція вул. Жилярді та перехрестя з вул. Сидора Ковпака, вул. Героїв Праці і вул. Саперній |
9 300 000 |
5,4 |
8 800 000 |
8 800 000 |
|
|
45 |
|
Будівництво пішохідного тратуару по вул. Желєзнякова |
85 000 |
|
85 000 |
85 000 |
|
|
46 |
|
Будівництво пішохідного містку через струмок Жихар |
50 000 |
|
50 000 |
50 000 |
|
|
47 |
|
Реконструкція вул. Пушкінської |
45 000 000 |
|
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
|
48 |
|
Реконструкція вул. Полтавський шлях (від вул. Клапцова до майдану Пролетарського) |
50 000 000 |
|
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
49 |
|
Реконструкція вул. Весніна на дільниці вул. Сумській до вул. Матюшенко |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
50 |
|
Реконструкція вул. Матюшенко на дільниці від вул. Весніна до вул. Шевченко |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
51 |
|
Реконструкція вул. Чєбишева, вул. Чкалова |
8 000 000 |
|
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
52 |
|
Реконструкція вул. Римарської |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
53 |
|
Реконструкція вул. Челюскінців |
800 000 |
|
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
54 |
|
Реконструкція вул. Чернишевського |
3 100 000 |
|
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
|
55 |
|
Реконструкція вул. Артема |
2 100 000 |
|
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
56 |
|
Реконструкція майдану Першого Травня |
800 000 |
|
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
57 |
|
Реконструкція просп. 50-річчя ВЛКСМ |
3 400 000 |
41,2 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
58 |
|
Реконструкція Нетеченської набережної |
2 800 000 |
|
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
59 |
|
Реконструкція Червоношкільної набережної |
3 600 000 |
|
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
60 |
|
Реконструкція з'їздів з Кузінського шляхопроводу (на вул. Муранова та вул. Ленінградську) |
5 000 000 |
4,0 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
61 |
|
Будівництво вул. Нової |
8 000 000 |
|
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
62 |
|
Будівництво вул. Скрипника |
25 000 000 |
|
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
63 |
|
Будівництво мосту по провулку Банному |
21 000 000 |
|
21 000 000 |
17 880 000 |
17 880 000 |
|
64 |
|
Реконструкція мосту через р. Уди |
12 000 000 |
|
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
65 |
|
Реконструкція Лопанського мосту |
20 000 000 |
|
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
66 |
|
Реконструкція благоустрою пішохідної зони на перехресті просп. Правди - вул. Галана |
1 750 000 |
2,9 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
67 |
|
Проектні роботи (реконструкція вулиць, мостів, світлофорних об'єктів) |
8 500 000 |
|
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
|
|
Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ |
46 688 390 |
|
44 029 978 |
12 139 210 |
0 |
0 |
68 |
|
Будівництво міського кладовища по просп. Гагаріна |
8 500 000 |
|
8 500 000 |
2 600 000 |
|
|
69 |
|
Розширення міського кладовища № 17 |
9 752 508 |
|
7 329 566 |
300 000 |
|
|
70 |
|
Будівництво колумбарних стін на території крематорію |
3 000 000 |
|
3 000 000 |
69 210 |
|
|
71 |
|
Будівництво чотирьох свердловин Дергачівського полігону твердих побутових відходів |
432 000 |
|
196 530 |
170 000 |
|
|
72 |
|
Будівництво другої черги Дергачівського полігону по захороненню твердих побутових відходів |
25 003 882 |
|
25 003 882 |
9 000 000 |
|
|
|
|
Будівництво та реконструкція газопровідних та інших інженерних мереж |
3 835 000 |
|
3 785 000 |
3 785 000 |
0 |
0 |
73 |
|
Будівництво газопроводу по вул. Сіриковській та Ніжинській |
630 000 |
|
630 000 |
630 000 |
|
|
74 |
|
Перекладка газопроводу низького тиску по вул. Новоолександрівській - вул. Омській |
195 000 |
|
195 000 |
195 000 |
|
|
75 |
|
Будівництво трансформаторної підстанції в районі парку Перемоги та благоустрій прилягаючої території |
1 060 000 |
4,7 |
1 010 000 |
1 010 000 |
|
|
76 |
|
Будівництво мереж електрозабезпечення в районі парку Перемоги по просп. Тракторобудівників |
1 950 000 |
|
1 950 000 |
1 950 000 |
|
|
77 |
|
Забудова 421 м/р по вул. Клочківській (компенсація за домовладіння, які підлягають зносу) |
100 000 |
|
100 000 |
100 000 |
|
|
78 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію приміщень притулку для тварин |
1 700 000 |
|
1 700 000 |
148 000 |
|
|
79 |
|
Завершення будівництва Меморіалу - музею жертвам нацизму у Дробицькому Яру |
300 000 |
0,0 |
300 000 |
300 000 |
|
|
80 |
|
Проектні роботи майбутніх років |
5 500 000 |
|
5 500 000 |
5 500 000 |
|
|
|
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
885 000 |
|
885 000 |
885 000 |
0 |
0 |
81 |
|
Проектні та будівельно-монтажні роботи виробничого приміщення КСП»Харківгорліфт» |
885 000 |
|
885 000 |
885 000 |
|
|
|
079 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
256 254 000 |
|
240 494 000 |
206 660 000 |
192 000 000 |
0 |
82 |
|
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення |
24 520 000 |
59,2 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
83 |
|
Реконструкція теплових мереж між камерами МК 1223-1223А-1227 по вул. Дніпровській і вул. Тарасівській |
8 034 000 |
0,0 |
8 034 000 |
960 000 |
|
0 |
84 |
|
Будівництво когенераційної станції на базі районної котельні Салтівського житлового масиву, проведення комплексної реконструкції інженерних комунікацій в будинках житлових мікрорайонів Олексіївки та Салтівського житлового масиву |
45 000 000 |
|
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
|
85 |
|
Реконструкція житлового фонду комунальної власності Салтівського житлового масиву |
130 000 000 |
|
130 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
|
|
|
Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж |
48 700 000 |
|
47 460 000 |
20 700 000 |
17 000 000 |
0 |
86 |
|
Реконструкція повітродувної станції комплексу біологічного очищення стічних вод «Диканівський» |
17 000 000 |
|
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
|
87 |
|
Модернізація мулової насосної станції на Комплексі біологічної очистки «Диканівський» |
3 700 000 |
14,9 |
3 150 000 |
700 000 |
|
|
88 |
|
Будівництво головного дублюючого каналізаційного колектору |
28 000 000 |
2,5 |
27 310 000 |
3 000 000 |
|
|
|
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
33 290 000 |
|
33 290 000 |
33 290 000 |
10 000 000 |
0 |
89 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію об'єктів ХКП «Міськелектротранс» (трамвайних колій, переїздів, тягових підстанцій та інших) |
4 571 000 |
|
4 571 000 |
4 571 000 |
|
|
90 |
|
Реконструкція трамвайних переїздів, у т.ч.: |
5 429 000 |
|
5 429 000 |
5 429 000 |
|
|
90.1 |
|
вул. Шевченко - вул. Матюшенко |
902 000 |
|
902 000 |
902 000 |
|
|
90.2 |
|
вул. Шевченко - вул. Жилярді |
902 000 |
|
902 000 |
902 000 |
|
|
90.3 |
|
вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова |
804 000 |
|
804 000 |
804 000 |
|
|
90.4 |
|
Салтівське шосе - проспект Тракторобудівників |
597 000 |
|
597 000 |
597 000 |
|
|
90.5 |
|
Салтівське шосе - вул. Гвардійців Широнінців |
358 000 |
|
358 000 |
358 000 |
|
|
90.6 |
|
Салтівське шосе - проспект 50-річчя СРСР |
706 000 |
|
706 000 |
706 000 |
|
|
90.7 |
|
Салтівське шосе - вул. Академіка Павлова |
575 000 |
|
575 000 |
575 000 |
|
|
90.8 |
|
проспект Тракторобудівників - проспект 50-річчя ВЛКСМ |
585 000 |
|
585 000 |
585 000 |
|
|
91 |
|
Реконструкція автоматизованої системи управління дорожнім рухом |
10 000 000 |
|
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
92 |
|
Виконання робіт по прокладці електрокабелю від підстанції АК «Харківобленерго» до будівлі АСУ-Д по вул. Чеботарській |
290 000 |
|
290 000 |
290 000 |
|
|
93 |
|
Реконструкція трамвайних колій, у т.ч.: |
13 000 000 |
|
13 000 000 |
13 000 000 |
|
|
93.1 |
|
вузла «пл. Малиновського» |
956 000 |
|
956 000 |
956 000 |
|
|
93.2 |
|
вул. Конєва (до Гончарівського мосту) |
2 918 000 |
|
2 918 000 |
2 918 000 |
|
|
93.3 |
|
вул. Полтавський шлях (до Лопанського мосту) |
3 669 000 |
|
3 669 000 |
3 669 000 |
|
|
93.4 |
|
вузла «Лопанський міст» |
1 381 000 |
|
1 381 000 |
1 381 000 |
|
|
93.5 |
|
вузла «пл. Рози Люксембург» і «пл. Пролетарська» |
4 076 000 |
|
4 076 000 |
4 076 000 |
|
|
|
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов`язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
8 054 500 |
0 |
8 054 500 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
|
|
8 054 500 |
0 |
8 054 500 |
94 |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов`язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
8 054 500 |
|
8 054 500 |
|
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
808 358 000 |
|
417 758 000 |
81 800 000 |
0 |
74 600 000 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
808 358 000 |
|
417 758 000 |
81 800 000 |
0 |
74 600 000 |
95 |
|
Дольова участь у будівництві третьої черги метрополітену на дільниці від станції метро «23 Серпня» до станції метро «Проспект Перемоги» (у т.ч. проектні роботи на об'єктах майбутніх років) |
808 358 000 |
48,3 |
417 758 000 |
81 800 000 |
|
74 600 000 |
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0 |
|
0 |
95 018 500 |
71 800 000 |
0 |
|
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
6 183 500 |
0 |
0 |
96 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
|
|
|
6 183 500 |
|
|
96.1 |
|
КП «Автобаза швидкої медичної допомоги м. Харкова» |
|
|
|
3 858 500 |
|
|
96.2 |
|
КП «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування» |
|
|
|
2 325 000 |
|
|
|
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
6 700 000 |
0 |
0 |
97 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
|
|
|
6 700 000 |
|
|
97.1 |
|
КСП «Харківгорліфт» |
|
|
|
1 967 000 |
|
|
97.2 |
|
КП «Харківблагоустрій» |
|
|
|
2 679 000 |
|
|
97.3 |
|
КРБП Комінтернівського району |
|
|
|
1 293 000 |
|
|
97.4 |
|
КПЖРЕП Комінтернівського району |
|
|
|
247 000 |
|
|
97.5 |
|
КП «Благоустрій» Московського району |
|
|
|
514 000 |
|
|
|
079 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
5 355 000 |
0 |
0 |
98 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
|
|
|
5 355 000 |
|
|
98.1 |
|
КП «Міськсвітло» |
|
|
|
2 240 000 |
|
|
98.2 |
|
КП «Харківзеленбуд» |
|
|
|
600 000 |
|
|
98.3 |
|
КП зеленого будівництва (господарства) районів у місті Харкові |
|
|
|
2 065 000 |
|
|
98.4 |
|
КП «Харківські теплові мережі» |
|
|
|
450 000 |
|
|
|
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
2 980 000 |
0 |
0 |
99 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
|
|
|
2 980 000 |
|
|
99.1 |
|
ХКП «Міськелектротранс» на придбання спецтехніки для забезпечення функціонування об'єктів міського електротранспорту |
|
|
|
2 000 000 |
|
|
99.2 |
|
КП «Харків-Сигнал» |
|
|
|
980 000 |
|
|
|
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
73 800 000 |
71 800 000 |
0 |
100 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова (придбання спецмашин та механізмів для утримання доріг та проведення ремонтних робіт), у т. ч.: |
|
|
|
73 800 000 |
71 800 000 |
|
100.1 |
|
КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» |
|
|
|
8 000 000 |
6 000 000 |
|
100.2 |
|
КП «Шляхрембуд» |
|
|
|
65 800 000 |
65 800 000 |
|
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 8
до рішення 26 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 23.10.2008 р. № 264/08
Перелік державних та міських галузевих програм по міському бюджету міста Харкова на 2008 рік
грн.
КВК |
Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||
КТКВ |
Найменування програми |
Сума |
Найменування програми |
Сума |
Сума |
|
001 |
Харківська міська рада |
|
2 565 836 |
|
12 000 000 |
14 565 836 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Міська програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 роки |
151 000 |
|
|
151 000 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Програма підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів та депутатів Харківської міської ради на 2006-2010 роки |
19 836 |
|
|
19 836 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Програма забезпечення судово-правової реформи і діяльності районних судів м. Харкова на 2008-2010 роки |
95 000 |
|
|
95 000 |
120201 |
Періодичні видання (газети та журнали) |
Міська комплексна цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства «Газета «Харьковские известия» Харківської міської ради» на 2008 рік |
2 300 000 |
|
|
2 300 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
|
|
Програма інформатизації міста Харкова на 2008 рік |
12 000 000 |
12 000 000 |
020 |
Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
|
22 549 723 |
|
|
22 549 723 |
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Обдарована молодь» на 2007-2010 роки |
1 427 000 |
|
|
1 427 000 |
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Комп'ютеризація та інформатизація закладів освіти м. Харкова 2006-2008 роки» |
3 405 000 |
|
|
3 405 000 |
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти міста Харкова на 2007-2010 роки» |
17 717 723 |
|
|
17 717 723 |
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
|
48 725 636 |
|
6 183 500 |
54 909 136 |
|
|
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки» |
48 725 636 |
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки» |
6 183 500 |
54 909 136 |
080101 |
Лікарні |
|
30 916 800 |
|
|
30 916 800 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
|
120 000 |
|
|
120 000 |
080203 |
Пологові будинки |
|
3 503 100 |
|
|
3 503 100 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
|
205 500 |
|
|
205 500 |
081009 |
Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет |
|
10 980 236 |
|
|
10 980 236 |
100302 |
Комбінати комунальних підприємств та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування) |
|
3 000 000 |
|
|
3 000 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
6 183 500 |
6 183 500 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
|
9 123 660 |
|
|
9 123 660 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення |
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки |
9 123 660 |
|
|
9 123 660 |
060 |
Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради |
|
776 900 |
|
|
776 900 |
090802 |
Інші програми соціального захисту неповнолітніх |
Програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності на 2008-2010 р.р |
171 400 |
|
|
171 400 |
|
|
Комплексна програма «Молодь Харкова» на 2007-2008 роки» |
405 500 |
|
|
405 500 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
|
54 800 |
|
|
54 800 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
|
274 000 |
|
|
274 000 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
|
76 700 |
|
|
76 700 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2008 рік |
200 000 |
|
|
200 000 |
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
|
128 270 400 |
|
13 988 625 |
142 259 025 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.» |
122 421 200 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
12 576 100 |
134 997 300 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
|
80 149 200 |
|
|
80 149 200 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
|
23 284 000 |
|
|
23 284 000 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
10 048 000 |
|
|
10 048 000 |
100301 |
Збір та вивезення сміття i вiдходiв, експлуатація каналiзацiйних систем |
|
8 940 000 |
|
|
8 940 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
6 700 000 |
6 700 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
249 300 |
249 300 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
|
|
|
5 626 800 |
5 626 800 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
Програма охорони навколишнього природного мередовища м. Харкова на 2008-2012 р.р. |
527 525 |
527 525 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові |
4 699 200 |
|
|
4 699 200 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 роки |
850 000 |
|
|
850 000 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р.р. |
300 000 |
|
|
300 000 |
150101 |
Капiтальнi вкладення |
|
|
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік |
885 000 |
885 000 |
075 |
Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
|
660 000 |
|
|
660 000 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
Комплексна Програма підтримки розвитку малого підприємництва у м. Харкові на 2007-2008роки |
660 000 |
|
|
660 000 |
079 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
|
55 491 450 |
|
221 644 300 |
277 135 750 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки |
54 791 450 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки |
14 914 300 |
69 705 750 |
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
|
3 758 000 |
|
|
3 758 000 |
100201 |
Теплові мережі |
|
5 493 300 |
|
4 977 300 |
10 470 600 |
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство |
|
4 050 000 |
|
|
4 050 000 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
40 331 700 |
|
|
40 331 700 |
100208 |
Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії |
|
771 450 |
|
2 570 000 |
3 341 450 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
5 355 000 |
5 355 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
12 000 |
12 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
|
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
250404 |
Інші видатки |
|
387 000 |
|
|
387 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
Програма охорони навколишнього природного мередовища м. Харкова на 2008-2012 р.р. |
70 000 |
70 000 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів культури міста Харкова на 2008 рік» |
400 000 |
|
|
400 000 |
150101 |
Капiтальнi вкладення |
|
|
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік» |
206 660 000 |
206 660 000 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Програма моніторингу технічної діагностики потенційно-небезпечних об'єктів житлово-комунального господарства міста Харкова |
300 000 |
|
|
300 000 |
110 |
Управління культури Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
|
16 166 800 |
|
|
16 166 800 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву |
Програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2008 рік |
3 408 400 |
|
|
3 408 400 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва |
Програма «Корпоративна мережа міських масових бібліотек на 2008 рік» |
65 000 |
|
|
65 000 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів культури міста Харкова на 2008 рік» |
4 335 600 |
|
|
4 335 600 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів культури міста Харкова на 2008 рік» |
500 000 |
|
|
500 000 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
Програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2008 рік |
7 857 800 |
|
|
7 857 800 |
150 |
Управління фізичної культури та спорту Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
|
5 616 700 |
|
|
5 616 700 |
|
|
Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Харкові на 2006-2011 роки |
5 616 700 |
|
|
5 616 700 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
|
418 100 |
|
|
418 100 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
|
2 824 000 |
|
|
2 824 000 |
130112 |
Інші видатки |
|
2 374 600 |
|
|
2 374 600 |
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
|
147 168 800 |
|
48 270 000 |
195 438 800 |
|
|
Програма розвитку міського електротранспорту та забезпечення належного стану технічних засобів регулювання дорожнього руху в м. Харкові на 2008-2015 роки |
147 168 800 |
Програма розвитку міського електротранспорту та забезпечення належного стану технічних засобів регулювання дорожнього руху в м. Харкові на 2008-2015 роки |
48 270 000 |
195 438 800 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
12 300 000 |
|
|
12 300 000 |
150101 |
Капітальні вкладення |
|
|
|
33 290 000 |
33 290 000 |
170603 |
Інші заходи у сфері електротранспорту |
|
134 868 800 |
|
10 000 000 |
144 868 800 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
2 980 000 |
2 980 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
|
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
190 |
Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
|
5 101 920 |
|
|
5 101 920 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026 р. на період до 2015 року |
3 100 000 |
|
|
3 100 000 |
180109 |
Програма стабiлiзацiї та соціально-економічного розвитку територій |
Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2010 роки |
2 001 920 |
|
|
2 001 920 |
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
55 571 906 |
|
110 339 511 |
165 911 417 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки |
55 505 606 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки |
109 355 261 |
164 860 867 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
55 505 606 |
|
35 551 000 |
91 056 606 |
180409 |
Внески органів самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
73 800 000 |
73 800 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
4 261 |
4 261 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012 р.р. |
984 250 |
984 250 |
|
|
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік |
66 300 |
|
|
66 300 |
100303 |
Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства |
|
66 300 |
|
|
66 300 |
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
45 125 000 |
|
416 409 600 |
461 534 600 |
150101 |
Капітальні вкладення |
|
|
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки» |
11 500 000 |
11 500 000 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки |
44 500 000 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки |
130 000 |
44 630 000 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
44 500 000 |
|
|
44 500 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
130 000 |
130 000 |
|
|
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік |
625 000 |
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік |
404 631 600 |
405 256 600 |
150101 |
Капiтальнi вкладення |
|
|
|
314 777 100 |
314 777 100 |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов`язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
8 054 500 |
8 054 500 |
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
81 800 000 |
81 800 000 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
|
625 000 |
|
|
625 000 |
|
|
|
|
Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 роки |
148 000 |
148 000 |
150101 |
Капiтальнi вкладення |
|
|
|
148 000 |
148 000 |
230 |
Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради |
|
6 121 100 |
|
|
6 121 100 |
|
|
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік |
6 121 100 |
|
|
6 121 100 |
180410 |
Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю |
|
696 100 |
|
|
696 100 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
|
5 425 000 |
|
|
5 425 000 |
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
|
2 753 820 |
|
|
2 753 820 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м. Харкові на 2006-2010 роки |
1 500 000 |
|
|
1 500 000 |
210110 |
Заходи з організації рятування на водах |
Комплексна програма «Запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 роки» |
1 253 820 |
|
|
1 253 820 |
240 |
Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
|
546 000 |
|
|
546 000 |
250404 |
Інші видатки |
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік |
546 000 |
|
|
546 000 |
|
ВСЬОГО |
|
552 335 651 |
|
828 835 536 |
1 381 171 187 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 9
до рішення 26 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 23.10.2008 р. № 264/08
Ліміти
споживання енергоносіїв у фізичних обсягах
по бюджетним установам, які фінансуються з міського бюджету
міста Харкова у 2008 році
№ п/п |
Код головного розпорядника коштів |
Найменування установи |
теплова енергія |
водопо-стачання |
водовід-ведення |
електро-енергія |
газ |
Гкал |
куб.м |
куб.м |
квт.годин |
куб.м |
|||
1. |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
350,0 |
1 704,4 |
2 040,0 |
30 000,0 |
0,0 |
1.1 |
|
Центр соціальної адаптації для осіб без постійнного місця проживання |
100,0 |
104,4 |
140,0 |
15 000,0 |
|
1.2 |
|
Міський центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей інвалідів та інвалідів дитинства |
250,0 |
1 600,0 |
1 900,0 |
15 000,0 |
|
2. |
060 |
Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради |
23,7 |
111,1 |
136,4 |
5 200,0 |
0,0 |
2.1 |
|
Харківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді «Довіра» |
23,7 |
111,1 |
136,4 |
5 200,0 |
|
3. |
110 |
Управління культури Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
836,2 |
4 010,2 |
4 453,6 |
125 921,1 |
11 289,1 |
3.1 |
|
Комунальна установа культури «Міська спеціалізована музично-театральна бібліотека ім. К.С. Станіславського» |
10,4 |
|
|
19 389,3 |
|
3.2 |
|
Комунальний заклад «Міська школа мистецтв для підлітків та дорослих» |
64,5 |
251,0 |
251,0 |
4 857,0 |
|
3.3 |
|
Комунальна установа культури «Міська художня галерея ім. С. Васильківського» |
35,0 |
59,9 |
59,9 |
9 523,0 |
|
3.4 |
|
Комунальна установа культури «Харківський літературний музей» |
214,6 |
328,7 |
428,8 |
8 023,7 |
4 701,5 |
3.5 |
|
Комунальна установа культури музей ім. К.І. Шульженко |
0,0 |
365,0 |
415,0 |
5 142,1 |
6 587,6 |
3.6 |
|
Комунальна установа культури «Театр народної музики України «Обереги» |
5,0 |
23,0 |
23,0 |
1 134,0 |
|
3.7 |
|
Комунальна установа навчально-виховний заклад культури «Харківська хореграфічна школа» |
506,7 |
2 982,6 |
3 275,9 |
77 852,0 |
|
4. |
150 |
Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
3 863,1 |
48 311,0 |
52 000,0 |
1 860 200,0 |
0,0 |
4.1 |
|
Комунальний заклад «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» |
124,1 |
444,4 |
636,4 |
10 800,0 |
|
4.2 |
|
Комунальний заклад «Міська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву» |
553,8 |
15 888,9 |
19 090,9 |
1 533 400,0 |
|
4.3 |
|
Комунальний заклад «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 7» |
679,9 |
1 333,3 |
1 818,2 |
48 800,0 |
|
4.4 |
|
Комунальний заклад «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з водних видів спорту Я. Клочкової» |
2 505,3 |
30 644,4 |
30 454,5 |
255 200,0 |
|
4.5 |
|
Комунальний заклад «Міська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву зі стрільби з луку «Комунар» |
|
|
|
12 000,0 |
|
5. |
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
50 428,0 |
632 778,0 |
703 441,0 |
9 437 834,0 |
107 521,0 |
5.1 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. професора О.І. Мещанінова |
9 240,0 |
133 580,0 |
143 864,0 |
2 333 601,0 |
|
5.2 |
|
Комунальний заклад охорони здоров'я міська клінічна лікарня № 2 |
2 801,0 |
9 067,0 |
9 557,0 |
552 942,0 |
|
5.3 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я дитяча міська лікарня № 5 |
1 503,0 |
19 550,0 |
20 907,0 |
71 956,0 |
3 260,0 |
5.4 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я «Міська клінічна лікарня № 7» |
1 436,0 |
38 291,0 |
48 268,0 |
466 542,0 |
|
5.5 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна лікарня № 8 |
1 321,0 |
23 338,0 |
24 179,0 |
343 118,0 |
|
5.6 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я «Міська клінічна наркологічна лікарня № 9» |
450,0 |
1 938,0 |
3 016,0 |
79 569,0 |
8 144,0 |
5.7 |
|
Комунальний заклад охорони здоров'я міська клінічна лікарня № 13 |
3 511,0 |
36 244,0 |
38 181,0 |
333 788,0 |
10 013,0 |
5.8 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна лікарня № 14 ім. проф. Л.Л. Гіршмана |
1 704,0 |
13 253,0 |
14 440,0 |
260 626,0 |
3 228,0 |
5.9 |
|
Державний комунальний заклад охорони здоров'я міська дитяча лікарня № 16 |
749,0 |
18 571,0 |
20 960,0 |
172 121,0 |
|
5.10 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я клінічна багатопрофільна лікарня № 17 |
3 790,0 |
62 870,0 |
69 007,0 |
947 893,0 |
|
5.11 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я міська багатопрофільна лікарня № 18 |
3 156,0 |
36 661,0 |
41 953,0 |
352 922,0 |
15 035,0 |
5.12 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна багатопрофільна лікарня № 25 |
3 982,0 |
41 100,0 |
52 039,0 |
583 318,0 |
|
5.13 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна лікарня № 30 |
1 292,0 |
12 454,0 |
13 530,0 |
178 621,0 |
6 034,0 |
5.14 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна лікарня № 31 |
1 522,0 |
21 631,0 |
23 831,0 |
319 202,0 |
25 751,0 |
5.15 |
|
Комунальний заклад охорони здоров'я «Міський клінічний противотуберкульозний диспансер № 1» |
3 394,0 |
35 830,0 |
42 455,0 |
440 902,0 |
36 056,0 |
5.16 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я міський клінічний пологовий будинок із неонатологічним стаціонаром |
5 155,0 |
57 460,0 |
61 930,0 |
834 937,0 |
|
5.17 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я міський пологовий будинок № 2 ім. М.Х. Гельферіха |
1 284,0 |
17 664,0 |
18 345,0 |
252 811,0 |
|
5.18 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я «Спеціалізований міський клінічний пологовий будинок № 5 м. Харкова» |
2 259,0 |
30 391,0 |
31 333,0 |
486 787,0 |
|
5.19 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я міський пологовий будинок № 6 |
730,0 |
9 255,0 |
10 931,0 |
147 990,0 |
|
5.20 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я міський пологовий будинок № 7 |
896,0 |
12 654,0 |
13 548,0 |
238 163,0 |
|
5.21 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я міський психоневрологічний диспансер № 3 |
248,0 |
895,0 |
1 085,0 |
36 974,0 |
|
5.22 |
|
Комунальна установа охорони здоров'я міський центр здоров'я |
5,0 |
81,0 |
82,0 |
3 051,0 |
|
6. |
020 |
Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
4 189,0 |
29 207,5 |
37 143,1 |
610 600,0 |
0,0 |
6.1 |
|
Харківська загальноосвітня школа-інтернат I-II ступенів № 14 Харківської міської ради |
1 186,3 |
3 733,3 |
4 909,1 |
37 800,0 |
|
6.2 |
|
Комунальний заклад освіти «Харківський дитячий будинок «Родина» для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, Харківської міської ради» |
994,1 |
16 511,1 |
17 500,0 |
186 800,0 |
|
6.3 |
|
Харківський Палац дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради |
1 557,3 |
7 200,0 |
11 590,9 |
272 400,0 |
|
6.4 |
|
Науково-методичний педагогічний центр |
51,0 |
311,1 |
181,8 |
6 400,0 |
|
6.5 |
|
Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради |
400,3 |
1 452,0 |
2 961,3 |
107 200,0 |
|
7. |
|
Органи місцевого самоврядування |
2 912,1 |
17 485,0 |
18 069,0 |
1 928 712,0 |
9 642,0 |
7.1 |
001 |
Харківська міська рада |
2 540,9 |
13 539,0 |
13 945,0 |
1 704 000,0 |
|
7.2 |
075 |
Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
69,3 |
600,0 |
700,0 |
25 700,0 |
|
7.3 |
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
119,6 |
1 394,0 |
1 400,4 |
55 648,8 |
|
7.4 |
079 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
78,6 |
216,0 |
284,6 |
44 051,2 |
5 200,0 |
7.5 |
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
0,0 |
24,0 |
29,0 |
12 342,0 |
2 272,0 |
7.6 |
240 |
Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
100,0 |
1 660,0 |
1 660,0 |
83 000,0 |
|
7.7 |
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
3,7 |
52,0 |
50,0 |
3 970,0 |
2 170,0 |
7.7.1 |
|
Комунальна установа «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова» |
3,7 |
6,0 |
8,0 |
600,0 |
|
|
|
Всього |
62 602,1 |
733 607,2 |
817 283,1 |
13 998 467,1 |
128 452,1 |
Заступник міського голови - директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева