УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
29 сесія 5 скликання
РІШЕННЯ
Від 24.12.2008 р. № 342/08
м. Харків
Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
Враховуючи рішення XXXVII сесії Харківської обласної ради V скликання від 23 грудня 2008 року «Про внесення змін до рішення обласної ради від 15 січня 2008 року № 582-V «Про обласний бюджет на 2008 рік» (із змінами)» та звернення головних розпорядників коштів міського бюджету міста Харкова, на підставі ст. 23 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік» (зі змінами) такі зміни:
1.1. Викласти пункт 1 рішення у новій редакції:
«1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2008 рік у сумі 2742632,1 тис. грн., у тому числі дотації та субвенції з державного та обласного бюджетів в сумі 704500,7 тис. грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 2353513,8 тис. грн., спеціального фонду бюджету 389118,3 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку - 299615,1 тис. грн. та цільові фонди міської ради - 21083,5 тис. грн. (додаток № 1).».
1.2. Викласти пункт 2 рішення у новій редакції:
«2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2008 рік у сумі 2767689,3 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 2427180,4 тис. грн. та видатків спеціального фонду - 340508,9 тис. грн. за функціональною (додаток № 2) та відомчою (додаток № 3) структурою бюджету.».
1.3. Викласти пункт 4 рішення у новій редакції:
«4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів з міського бюджету міста Харкова на 2008 рік у загальній сумі 1383340,7 тис. грн. (згідно з додатком № 4 до цього рішення), в тому числі:
4.1. Кошти, що передаються до державного бюджету у сумі 98287,3 тис. грн.
4.2. Субвенція з міського бюджету м. Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону обласного спортивного комплексу «Металіст», м. Харків, на виконання Цільової програми підготовки та проведення в Харківській області матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу у сумі 15000,0 тис. грн.
4.3. Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) у сумі 500,0 тис. грн.
4.4. Субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання у сумі 295,0 тис. грн.
4.5. Субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Первомайський на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання у сумі 295,0 тис. грн.
4.6. Субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Калуш Івано-Франківської області на подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року у сумі 250,0 тис. грн.
4.7. Субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Могилів-Подільський Вінницької області на подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року у сумі 250,0 тис. грн.
4.8. Субвенції районним у місті Харкові бюджетам:
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям у сумі 294653,2 тис. грн.;
- на надання пільг та субсидій населенню у сумі 216564,8 тис. грн.;
- на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» у сумі 6994,8 тис. грн.;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» у сумі 444,9 тис. грн.
4.9. Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із наближенням запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів у повному обсязі, що передається районним у місті Харкові бюджетам у сумі 11722,7 тис. грн.
4.10. Дотації вирівнювання районним у місті Харкові бюджетам у сумі 738083,1 тис. грн.».
1.4. Викласти пункт 6 рішення у новій редакції:
«6. Встановити граничний розмір дефіциту загального фонду міського бюджету м. Харкова на 2008 рік в сумі 73666,6 тис. грн. за рахунок вільного залишку бюджетних коштів (додаток № 5).
Направити на видатки спеціального фонду міського бюджету міста Харкова на 2008 рік залишок коштів спеціального фонду міського бюджету міста Харкова станом на 01.01.2008 року у сумі 51390,6 тис. грн. (додаток № 5).».
1.5. Викласти пункт 11 рішення у новій редакції:
«11. Затвердити в складі видатків міського бюджету міста Харкова кошти на реалізацію державних та міських галузевих програм на загальну суму 885748,8 тис. грн. (додаток № 8).».
1.6. Викласти додатки №№ 1-6, 8 до цього рішення у новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова М.М. Добкін
Додаток № 1
до рішення 29 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 24.12.2008 р. № 342/08
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2008 рік
(грн.)
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
Разом |
У т. ч. бюджет розвитку |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
10000000 |
Податкові надходження |
1 609 095 601 |
31 751 000 |
X |
1 640 846 601 |
11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
1 351 415 801 |
X |
X |
1 351 415 801 |
11010000 |
Податок з доходів фізичних осіб |
1 342 428 401 |
X |
X |
1 342 428 401 |
11010100 |
Податок з доходів найманих працівників |
1 207 371 301 |
X |
X |
1 207 371 301 |
11010200 |
Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності |
7 363 500 |
X |
X |
7 363 500 |
11010300 |
Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті |
11 758 200 |
X |
X |
11 758 200 |
11010400 |
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю |
15 076 600 |
X |
X |
15 076 600 |
11010600 |
Податок з доходів фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, і виграшів в азартні ігри |
206 000 |
X |
X |
206 000 |
11010700 |
Податок з доходів фізичних осіб - нерезидентів |
1 536 300 |
X |
X |
1 536 300 |
11010800 |
Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу |
56 888 100 |
X |
X |
56 888 100 |
11011100 |
Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності |
19 941 300 |
X |
X |
19 941 300 |
11011200 |
Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) |
21 579 900 |
X |
X |
21 579 900 |
11011300 |
Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) |
337 200 |
X |
X |
337 200 |
11011400 |
Податок з доходів фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав |
370 000 |
X |
X |
370 000 |
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
8 987 400 |
X |
X |
8 987 400 |
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
8 987 400 |
X |
X |
8 987 400 |
12000000 |
Податки на власність |
X |
31 751 000 |
X |
31 751 000 |
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
X |
31 751 000 |
X |
31 751 000 |
12020100 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) |
X |
11 654 200 |
X |
11 654 200 |
12020200 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян) |
X |
20 090 200 |
X |
20 090 200 |
12020400 |
Податок з власників водних транспортних засобів |
X |
6 600 |
X |
6 600 |
13000000 |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
205 392 600 |
X |
X |
205 392 600 |
13050000 |
Плата за землю |
205 392 600 |
X |
X |
205 392 600 |
13050100 |
Земельний податок з юридичних осіб |
32 708 300 |
X |
X |
32 708 300 |
13050200 |
Орендна плата з юридичних осіб |
154 643 900 |
X |
X |
154 643 900 |
13050500 |
Орендна плата з фізичних осіб |
18 040 400 |
X |
X |
18 040 400 |
14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
1 510 500 |
X |
X |
1 510 500 |
14060300 |
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
1 200 000 |
X |
X |
1 200 000 |
14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
310 500 |
X |
X |
310 500 |
14070200 |
Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами |
310 500 |
X |
X |
310 500 |
16000000 |
Інші податки |
50 776 700 |
X |
X |
50 776 700 |
16010000 |
Місцеві податки і збори |
50 776 700 |
X |
X |
50 776 700 |
16010100 |
Податок з реклами |
113 200 |
X |
X |
113 200 |
16010200 |
Комунальний податок |
3 099 200 |
X |
X |
3 099 200 |
16010400 |
Збір за припаркування автотранспорту |
1 001 500 |
X |
X |
1 001 500 |
16010500 |
Ринковий збір |
44 450 000 |
X |
X |
44 450 000 |
16011100 |
Збір за право використання місцевої символіки |
200 |
X |
X |
200 |
16011300 |
Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей |
15 200 |
X |
X |
15 200 |
16011500 |
Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг |
2 097 400 |
X |
X |
2 097 400 |
20000000 |
Неподаткові надходження |
85 976 300 |
15 927 200 |
17 400 |
101 903 500 |
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
32 891 200 |
X |
X |
32 891 200 |
21040000 |
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів |
32 860 000 |
X |
X |
32 860 000 |
21080000 |
Інші надходження |
31 200 |
X |
X |
31 200 |
21081100 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
31 200 |
X |
X |
31 200 |
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу |
51 285 700 |
X |
X |
51 285 700 |
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
15 500 |
X |
X |
15 500 |
22080000 |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна |
50 520 000 |
X |
X |
50 520 000 |
22080400 |
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності |
50 520 000 |
X |
X |
50 520 000 |
22090000 |
Державне мито |
750 200 |
X |
X |
750 200 |
22090100 |
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
750 200 |
X |
X |
750 200 |
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
1 799 400 |
17 400 |
17 400 |
1 816 800 |
24030000 |
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності |
300 |
X |
X |
300 |
24060000 |
Інші надходження |
1 799 100 |
X |
X |
1 799 100 |
24060300 |
Інші надходження |
1 799 100 |
X |
X |
1 799 100 |
24110000 |
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій |
X |
17 400 |
17 400 |
17 400 |
24110600 |
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів |
X |
17 400 |
17 400 |
17 400 |
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
X |
15 909 800 |
X |
15 909 800 |
30000000 |
Доходи від операцій з капіталом |
100 |
212 852 527 |
212 852 527 |
212 852 627 |
31000000 |
Надходження від продажу основного капіталу |
100 |
101 777 300 |
101 777 300 |
101 777 400 |
31020000 |
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
100 |
X |
X |
100 |
31030000 |
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності |
X |
101 777 300 |
101 777 300 |
101 777 300 |
33000000 |
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів |
X |
111 075 227 |
111 075 227 |
111 075 227 |
33010000 |
Надходження від продажу землі |
X |
111 075 227 |
111 075 227 |
111 075 227 |
33010100 |
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності |
X |
111 075 227 |
111 075 227 |
111 075 227 |
40000000 |
Офіційні трансферти |
658 441 780 |
107 504 100 |
86 745 200 |
765 945 880 |
41000000 |
Від органів державного управління |
658 441 780 |
46 058 900 |
25 300 000 |
704 500 680 |
41020000 |
Дотації |
15 307 800 |
X |
X |
15 307 800 |
41021000 |
Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із наближенням запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів у повному обсязі |
15 307 800 |
X |
X |
15 307 800 |
41030000 |
Субвенції |
643 133 980 |
46 058 900 |
25 300 000 |
689 192 880 |
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
294 653 159 |
X |
X |
294 653 159 |
41030700 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
8 054 500 |
X |
X |
8 054 500 |
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
212 689 500 |
X |
X |
212 689 500 |
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
55 850 775 |
X |
X |
55 850 775 |
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
277 000 |
X |
X |
277 000 |
41032300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів |
7 233 951 |
X |
X |
7 233 951 |
41034000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
49 600 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
74 600 000 |
41034900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів |
Х |
10 758 900 |
Х |
10 758 900 |
41035000 |
Інші субвенції |
9 330 236 |
300 000 |
300 000 |
9 630 236 |
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
444 859 |
Х |
Х |
444 859 |
41037100 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) |
5 000 000 |
10 000 000 |
Х |
15 000 000 |
43000000 |
З іншої частини бюджету |
Х |
61 445 200 |
61 445 200 |
61 445 200 |
43010000 |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
Х |
61 445 200 |
61 445 200 |
61 445 200 |
50000000 |
Цільові фонди |
X |
21 083 500 |
X |
21 083 500 |
50080000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
X |
956 700 |
X |
956 700 |
50080200 |
Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища |
X |
891 700 |
X |
891 700 |
50080300 |
Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами |
X |
65 000 |
X |
65 000 |
50110000 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
X |
20 126 800 |
X |
20 126 800 |
|
Всього доходів |
2 353 513 781 |
389 118 327 |
299 615 127 |
2 742 632 108 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 2
до рішення 29 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 24.12.2008 р. № 342/08
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2008 рік за функціональною структурою
(грн.)
Код КТВК |
Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом) |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
|||||||||||
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
нерозподілені видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
в тому числі бюджет розвитку |
РАЗОМ |
||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
|||||||||||
010000 |
Державне управління |
68 274 299 |
66 990 341 |
39706327 |
3 192 974 |
1 283 958 |
|
524 900 |
449 900 |
|
|
75 000 |
|
68799199 |
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
68 274 299 |
66 990 341 |
39706327 |
3 192 974 |
1 283 958 |
|
524 900 |
449 900 |
|
|
75 000 |
|
68799199 |
070000 |
Освіта |
36 777 551 |
17 921 228 |
6 843 673 |
1 815 349 |
18856323 |
|
1 298 300 |
1 220 300 |
715 897 |
47 599 |
78 000 |
|
38075851 |
070201 |
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
2 007 061 |
2 007 061 |
1 280 057 |
228 730 |
|
|
400 500 |
399 500 |
251 697 |
28 299 |
1 000 |
|
2 407 561 |
070301 |
Загальноосвітні школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
2 536 143 |
2 336 143 |
1 055 957 |
383 610 |
200 000 |
|
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
2 556 143 |
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
4 244 331 |
3 994 331 |
1 688 629 |
563 700 |
250 000 |
|
93 000 |
28 000 |
|
|
65 000 |
|
4 337 331 |
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
4 421 271 |
4 121 271 |
2 406 040 |
617 561 |
300 000 |
|
784 800 |
772 800 |
464 200 |
19 300 |
12 000 |
|
5 206 071 |
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
799 985 |
799 985 |
412 990 |
21 748 |
|
|
|
|
|
|
|
|
799 985 |
070807 |
Інші освітні програми |
22 412 302 |
4 305 979 |
|
|
18106323 |
|
|
|
|
|
|
|
22412302 |
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
198 800 |
198 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
198 800 |
070809 |
Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
157 658 |
157 658 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
157 658 |
080000 |
Охорона здоров'я |
315450702 |
273183 392 |
137737400 |
25 413 208 |
42267310 |
|
12 985 100 |
7 633 700 |
1 182 900 |
80 100 |
5 351 400 |
|
328435802 |
080101 |
Лікарні |
230 003293 |
190 405 729 |
97 250700 |
18 387 503 |
39597564 |
|
9 224 000 |
5 590 800 |
870 300 |
62 300 |
3 633 200 |
|
239227293 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
21 099 045 |
20 741 645 |
11709 200 |
1 734 357 |
357 400 |
|
560 700 |
520 700 |
229 600 |
6 700 |
40 000 |
|
21659745 |
080203 |
Пологові будинки |
49 037 144 |
46 724 798 |
26 432100 |
5 182 314 |
2 312 346 |
|
2 896 800 |
1 253 600 |
2 300 |
4 900 |
1 643 200 |
|
51933944 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
3 848 244 |
3 848 244 |
2 169 600 |
105 234 |
|
|
303 600 |
268 600 |
80 700 |
6 200 |
35 000 |
|
4 151 844 |
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
282 940 |
282 940 |
175 800 |
3 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
282 940 |
081009 |
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
11 180 036 |
11 180 036 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11180036 |
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
23 938 592 |
23 113 192 |
1 272 694 |
150 249 |
825 400 |
|
425 700 |
425 700 |
173 473 |
103 900 |
|
|
24364292 |
090209 |
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою |
1 893 268 |
1 893 268 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 893 268 |
090214 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку |
8 241 661 |
8 241 661 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 241 661 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки) |
9 259 660 |
9 259 660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 259 660 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
690 120 |
690 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
690 120 |
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей |
164 900 |
164 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
529 876 |
414 876 |
243 374 |
30 677 |
115 000 |
|
|
|
|
|
|
|
529 876 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
54 726 |
54 726 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 726 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
273 550 |
273 550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
273 550 |
091106 |
Інші видатки |
1 059 789 |
394 789 |
145 298 |
|
665 000 |
|
425 700 |
425 700 |
173 473 |
103 900 |
|
|
1 485 489 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
76 440 |
76 440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 440 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
94 300 |
94 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 300 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
1 094 842 |
1 049 442 |
594 290 |
80 872 |
45 400 |
|
|
|
|
|
|
|
1 094 842 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
505 460 |
505 460 |
289 732 |
38 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
505 460 |
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
321844 371 |
212 061 957 |
|
45 402 400 |
109782414 |
|
43 095 610 |
35 548 310 |
|
32 300 000 |
7 547 300 |
|
364939981 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
93 204 883 |
89 204 883 |
|
879 200 |
4 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
93204883 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
23 536 000 |
150 000 |
|
|
23386000 |
|
|
|
|
|
|
|
23536000 |
100201 |
Теплові мережі |
1 493 300 |
|
|
|
1 493 300 |
|
4 977 300 |
|
|
|
4 977 300 |
|
6 470 600 |
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство |
300 000 |
300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 000 |
100203 |
Благоустрій міста |
190 413433 |
113 881 769 |
|
44 523 200 |
76531664 |
|
35 548 310 |
35 548 310 |
|
32 300 000 |
|
|
225961743 |
100208 |
Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії |
771 450 |
|
|
|
771 450 |
|
2 570 000 |
|
|
|
2 570 000 |
|
3 341 450 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
8 940 000 |
8 340 000 |
|
|
600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
8 940 000 |
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства |
3 000 000 |
|
|
|
3 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 000 000 |
100303 |
Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства |
60 305 |
60 305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 305 |
100400 |
Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності |
125 000 |
125 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
125 000 |
110000 |
Культура і мистецтво |
22 119 852 |
15 086 930 |
3 607 554 |
259 654 |
7 032 922 |
|
414 100 |
414 100 |
291 600 |
|
|
|
22533952 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2006-2009 роки) |
3 291 800 |
3 291 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 291 800 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
4 488 130 |
140 208 |
|
|
4 347 922 |
|
|
|
|
|
|
|
4 488 130 |
101201 |
Бібліотеки |
503 050 |
503 050 |
347 150 |
7 900 |
|
|
15 000 |
15 000 |
|
|
|
|
518 050 |
110202 |
Музеї і виставки |
1 054 417 |
1 054 417 |
567 710 |
78 944 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
1 056 417 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
495 594 |
495 594 |
334 123 |
2 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
495 594 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
3 522 072 |
3 522 072 |
2 358 571 |
170 510 |
|
|
397 100 |
397 100 |
291 600 |
|
|
|
3 919 172 |
110206 |
Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
81 503 |
81 503 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 503 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
8 683 286 |
5 998 286 |
|
|
2 685 000 |
|
|
|
|
|
|
|
8 683 286 |
120000 |
Засоби масової інформації |
2 290 000 |
2 290 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 290 000 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
2 290 000 |
2 290 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 290 000 |
130000 |
Фізична культура і спорт |
18 341 565 |
16 407 465 |
5 371 256 |
2 216 137 |
1 934 100 |
|
261 700 |
231 000 |
68 600 |
30 700 |
30 700 |
|
18603265 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
418 100 |
418 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
418 100 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
12 768 739 |
10 834 639 |
5 371 256 |
2 216 137 |
1 934 100 |
|
261 700 |
231 000 |
68 600 |
30 700 |
30 700 |
|
13030439 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 792 306 |
2 792 306 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 792 306 |
130112 |
Інші видатки |
2 362 420 |
2 362 420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 362 420 |
150000 |
Будівництво |
3 548 832 |
|
|
|
3 548 832 |
|
211 302414 |
|
|
|
211302414 |
208090814 |
214851246 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
121447 914 |
|
|
|
121447914 |
118236314 |
121447914 |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
|
|
|
8 054 500 |
|
|
|
8 054 500 |
8 054 500 |
8 054 500 |
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
|
|
|
81 800 000 |
|
|
|
81 800 000 |
81800000 |
81800000 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
3 548 832 |
|
|
|
3 548 832 |
|
|
|
|
|
|
|
3 548 832 |
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
171986 307 |
146017 507 |
|
|
25968800 |
|
10 000 000 |
|
|
|
10000 000 |
|
181986307 |
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 387 627 |
1 387 627 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 387 627 |
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
17 803 300 |
17 803 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17803300 |
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
22 926 580 |
22 926 580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22926580 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
129868 800 |
103 900 000 |
|
|
25968800 |
|
10 000 000 |
|
|
|
10 000 000 |
|
139868800 |
180000 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю |
3 148 728 |
2 367 928 |
|
|
780 800 |
|
23 194 963 |
|
|
|
23194 963 |
23194963 |
26343691 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
1 945 177 |
1 214 377 |
|
|
730 800 |
|
|
|
|
|
|
|
1 945 177 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
660 000 |
610 000 |
|
|
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
660 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
23 194 963 |
|
|
|
23 194 963 |
23194963 |
23194963 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
543 551 |
543 551 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
543 551 |
2100000 |
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
1 149 706 |
899 875 |
605 120 |
|
249 831 |
|
|
|
|
|
|
|
1 149 706 |
210110 |
Заходи з організації рятування на водах |
1 149 706 |
899 875 |
605 120 |
|
249 831 |
|
|
|
|
|
|
|
1 149 706 |
230000 |
Обслуговування боргу |
5 384 796 |
5 384 796 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 384 796 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
5 384 796 |
5 384 796 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 384 796 |
240000 |
Цільові фонди |
|
|
|
|
|
|
22 006 136 |
6 951 111 |
|
|
15 055 025 |
|
22006136 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
1 879 336 |
451 111 |
|
|
1 428 225 |
|
1 879 336 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
20 126 800 |
6 500 000 |
|
|
13 626 800 |
|
20126800 |
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
64 584 330 |
2 098 897 |
|
|
61445200 |
1 040 233 |
|
|
|
|
|
|
64584330 |
250102 |
Резервний фонд |
1 040 233 |
|
|
|
|
1 040 233 |
|
|
|
|
|
|
1 040 233 |
250404 |
Інші видатки |
2 098 897 |
2 098 897 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 098 897 |
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
61 445 200 |
|
|
|
61445200 |
|
|
|
|
|
|
|
61445200 |
|
Разом видатків |
1058839631 |
783823 508 |
195144024 |
78 449 971 |
27975890 |
1 040 233 |
325508923 |
52 874 121 |
2 432 470 |
32 562 299 |
272634802 |
231285777 |
1384348554 |
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
98 087 300 |
98 087 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98087300 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком № 4) |
738083 099 |
738 083 099 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
738083099 |
250319 |
Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із наближенням запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів у повному обсязі (згідно з додатком № 4) |
11 722 700 |
11 722 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11722700 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком № 4) |
294653 159 |
294 653 159 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
294653159 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком № 4) |
212689 500 |
212 689 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212689500 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком № 4) |
3 598 339 |
3 598 339 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 598 339 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком № 4) |
277 000 |
277 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277 000 |
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» (згідно з додатком № 4) |
6 994 790 |
6 994 790 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 994 790 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у реконструкції оглядової башти пам`ятки архітектури ХІХ століття - будівлі пожежної частини по вул. Полтавський шлях, 50) (згідно з додатком № 4) |
200 000 |
|
|
|
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком № 4) |
444 859 |
444 859 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
444 859 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція з міського бюджету м. Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону обласного спортивного комплексу «Металіст», м. Харків, на виконання Цільової програми підготовки та проведення в Харківській області матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу) (згідно з додатком № 4) |
|
|
|
|
|
|
15 000 000 |
|
|
|
15 000 000 |
15000000 |
15000000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання) (згідно з додатком № 4) |
295 000 |
295 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
295 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Первомайський на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання) (згідно з додатком № 4) |
295 000 |
99 000 |
|
|
196 000 |
|
|
|
|
|
|
|
295 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Харкова міському бюджету м. Калуш Івано-Франківської області на подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року (згідно з додатком № 4) |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Харкова міському бюджету м. Могилів-Подільський Вінницької області на подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року) (згідно з додатком № 4) |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
250323 |
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) (згідно з додатком № 4) |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
|
Всього видатків |
2427180377 |
2151768254 |
195144024 |
78 449 971 |
274371890 |
1 040 233 |
340508923 |
52 874 121 |
2 432 470 |
32 562 299 |
287634802 |
246285777 |
2767689300 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 3
до рішення 29 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 24.12.2008 р. № 342/08
Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2008 рік за головними розпорядниками коштів
(грн.)
Код головного розпорядника коштів ----------Код КТВК |
Назва головного розпорядника коштів --------------------------Назва КТВК |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
||||||||||
ВСЬОГО |
споживання |
з них: |
розвитку |
нерозподілені видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
споживання |
з них: |
розвитку |
в тому числі бюджет розвитку |
|||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
|||||||||||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
|||||||||||||
001 |
Харківська міська рада |
25 320 604 |
24 929 743 |
10 190990 |
1 829 345 |
390 861 |
|
12 000 000 |
6 500 000 |
|
|
5 500 000 |
|
37320 604 |
010116 |
Утримання апарату |
21 002 951 |
20 643 890 |
10 190990 |
1 829 345 |
359 061 |
|
|
|
|
|
|
|
21 002 951 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
690 120 |
690 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
690 120 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
2 290 000 |
2 290 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 290 000 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів і депутатів Харківської міської ради на 2006-2010 р. р.) |
19 836 |
19 836 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 836 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Міська програма підтримки архівної справи на 2008-2010 р. р.) |
121 800 |
90 000 |
|
|
31 800 |
|
|
|
|
|
|
|
121 800 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма забезпечення судово-правової реформи і діяльності районних судів м. Харкова на 2008-2010 р. р.) |
5 000 |
5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
12 000 000 |
6 500 000 |
|
|
5 500 000 |
|
12 000 000 |
250404 |
Інші видатки (Прийом іноземних делегацій) |
948 440 |
948 440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
948 440 |
250404 |
Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України та громад, асоціації фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст», Міжнародної Асоціації «Поріднені міста» |
242 457 |
242 457 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
242 457 |
020 |
Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
38 038 025 |
19 173 702 |
7 579 071 |
2 004 249 |
18864323 |
|
1 298 300 |
1 220 300 |
715 897 |
47 599 |
78 000 |
|
39336 325 |
010116 |
Утримання апарату |
1 260 474 |
1 252 474 |
735 398 |
188 900 |
8 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 260 474 |
070201 |
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
2 007 061 |
2 007 061 |
1 280 057 |
228 730 |
|
|
400 500 |
399 500 |
251 697 |
28 299 |
1 000 |
|
2 407 561 |
070301 |
Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
2 536 143 |
2 336 143 |
1 055 957 |
383 610 |
200 000 |
|
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
2 556 143 |
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
4 244 331 |
3 994 331 |
1 688 629 |
563 700 |
250 000 |
|
93 000 |
28 000 |
|
|
65 000 |
|
4 337 331 |
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
4 421 271 |
4 121 271 |
2 406 040 |
617 561 |
300 000 |
|
784 800 |
772 800 |
464 200 |
19 300 |
12 000 |
|
5 206 071 |
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
799 985 |
799 985 |
412 990 |
21 748 |
|
|
|
|
|
|
|
|
799 985 |
070807 |
Інші освітні програми |
22 412 302 |
4 305 979 |
|
|
18106323 |
|
|
|
|
|
|
|
22 412 302 |
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
198 800 |
198 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
198 800 |
070809 |
Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
157 658 |
157 658 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
157 658 |
030 |
Департамент охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
683 385 |
664 954 |
359 648 |
|
18 431 |
|
|
|
|
|
|
|
683 385 |
010116 |
Утримання апарату |
683 385 |
664 954 |
359 648 |
|
18 431 |
|
|
|
|
|
|
|
683 385 |
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
320157 056 |
274833 346 |
138679204 |
25 623 908 |
45323710 |
|
19 168 600 |
7 633 700 |
1 182 900 |
80 100 |
11534 900 |
6 183 500 |
339325656 |
010116 |
Утримання апарату |
1 706 354 |
1 649 954 |
941 804 |
210 700 |
56 400 |
|
|
|
|
|
|
|
1 706 354 |
080101 |
Лікарні |
230 003293 |
190 405 729 |
97 250 700 |
18 387 503 |
39597564 |
|
9 224 000 |
5 590 800 |
870 300 |
62 300 |
3 633 200 |
|
239227293 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
21 099 045 |
20 741 645 |
11709 200 |
1 734 357 |
357 400 |
|
560 700 |
520 700 |
229 600 |
6 700 |
40 000 |
|
21 659 745 |
080203 |
Пологові будинки |
49 037 144 |
46 724 798 |
26432 100 |
5 182 314 |
2 312 346 |
|
2 896 800 |
1 253 600 |
2 300 |
4 900 |
1 643 200 |
|
51 933 944 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
3 848 244 |
3 848 244 |
2 169 600 |
105 234 |
|
|
303 600 |
268 600 |
80 700 |
6 200 |
35 000 |
|
4 151 844 |
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
282 940 |
282 940 |
175 800 |
3 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
282 940 |
081009 |
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
11 180 036 |
11 180 036 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 180 036 |
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування) |
3 000 000 |
|
|
|
3 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 000 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
6 183 500 |
|
|
|
6 183 500 |
6 183 500 |
6 183 500 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
14 988 769 |
14 933 369 |
2 165 923 |
324 572 |
55 400 |
|
|
|
|
|
|
|
14988 769 |
010116 |
Утримання апарату |
2 141 239 |
2 131 239 |
1 281 901 |
205 000 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 141 239 |
090209 |
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою |
1 893 268 |
1 893 268 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 893 268 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки») |
9 259 660 |
9 259 660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 259 660 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
94 300 |
94 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 300 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
1 094 842 |
1 049 442 |
594 290 |
80 872 |
45 400 |
|
|
|
|
|
|
|
1 094 842 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
505 460 |
505 460 |
289 732 |
38 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
505 460 |
060 |
Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради |
4 562 395 |
3 732 479 |
1 642 318 |
308 577 |
829 916 |
|
425 700 |
425 700 |
173 473 |
103 900 |
|
|
4 988 095 |
010116 |
Утримання апарату |
2 206 614 |
2 156 698 |
1 253 646 |
277 900 |
49 916 |
|
|
|
|
|
|
|
2 206 614 |
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей |
164 900 |
164 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
164 900 |
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
529 876 |
414 876 |
243 374 |
30 677 |
115 000 |
|
|
|
|
|
|
|
529 876 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
54 726 |
54 726 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 726 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
273 550 |
273 550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
273 550 |
091106 |
Інші видатки |
1 059 789 |
394 789 |
145 298 |
|
665 000 |
|
425 700 |
425 700 |
173 473 |
103 900 |
|
|
1 485 489 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
76 440 |
76 440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 440 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій («Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян») |
196 500 |
196 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
196 500 |
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
140112 472 |
110 056 996 |
2 198 114 |
975 790 |
30055476 |
|
13 890 625 |
249 300 |
|
|
13641 325 |
7 585 000 |
154003097 |
010116 |
Утримання апарату |
3 534 113 |
3 464 113 |
2 198 114 |
96 590 |
70 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 534 113 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
93 204 883 |
89 204 883 |
|
879 200 |
4 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
93 204 883 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
23 536 000 |
150 000 |
|
|
23386000 |
|
|
|
|
|
|
|
23 536 000 |
100203 |
Благоустрій міста |
10 897 476 |
8 898 000 |
|
|
1 999 476 |
|
|
|
|
|
|
|
10 897 476 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
8 940 000 |
8 340 000 |
|
|
600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
8 940 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
885 000 |
|
|
|
885 000 |
885 000 |
885 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
6 700 000 |
|
|
|
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
678 825 |
249 300 |
|
|
429 525 |
|
678 825 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
5 626 800 |
|
|
|
5 626 800 |
|
5 626 800 |
075 |
Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
4 152 777 |
4 062 806 |
2 261 378 |
32 856 |
89 971 |
|
1 500 |
1 500 |
|
|
|
|
4 154 277 |
010116 |
Утримання апарату |
3 367 777 |
3 327 806 |
2 261 378 |
32 856 |
39 971 |
|
1 500 |
1 500 |
|
|
|
|
3 369 277 |
100400 |
Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності (КП «БАСТ») |
125 000 |
125 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
125 000 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
660 000 |
610 000 |
|
|
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
660 000 |
079 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
52 583 353 |
39 218 203 |
2 262 284 |
16 038 675 |
13365150 |
|
28 144 300 |
|
|
|
28144 300 |
20015 000 |
80 727 653 |
010116 |
Утримання апарату |
3 768 203 |
3 618 203 |
2 262 284 |
48 675 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 768 203 |
100201 |
Теплові мережі |
1 493 300 |
|
|
|
1 493 300 |
|
4 977 300 |
|
|
|
4 977 300 |
|
6 470 600 |
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство |
300 000 |
300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 000 |
100203 |
Благоустрій міста |
45 488 400 |
34 938 000 |
|
15 990 000 |
10550400 |
|
|
|
|
|
|
|
45 488 400 |
100208 |
Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії |
771 450 |
|
|
|
771 450 |
|
2 570 000 |
|
|
|
2 570 000 |
|
3 341 450 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
400 000 |
|
|
|
400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
400 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
14 660 000 |
|
|
|
14 660000 |
14660 000 |
14 660 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
5 355 000 |
|
|
|
5 355 000 |
5 355 000 |
5 355 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
82 000 |
|
|
|
82 000 |
|
82 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
500 000 |
|
|
|
500 000 |
|
500 000 |
250404 |
Інші видатки (поховання) |
362 000 |
362 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
362 000 |
110 |
Управління культури Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
22 711 055 |
16 058 133 |
4 171 113 |
366 554 |
6 652 922 |
|
414 100 |
414 100 |
291 600 |
|
|
|
23125 155 |
010116 |
Утримання апарату |
991 203 |
971 203 |
563 559 |
106 900 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
991 203 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини Харкова на 2006-2009 роки) |
3 291 800 |
3 291 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 291 800 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
4 488 130 |
140 208 |
|
|
4 347 922 |
|
|
|
|
|
|
|
4 488 130 |
110201 |
Бібліотеки |
503 050 |
503 050 |
347 150 |
7 900 |
|
|
15 000 |
15 000 |
|
|
|
|
518 050 |
110202 |
Музеї і виставки |
1 054 417 |
1 054 417 |
567 710 |
78 944 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
1 056 417 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
495 594 |
495 594 |
334 123 |
2 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
495 594 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
3 522 072 |
3 522 072 |
2 358 571 |
170 510 |
|
|
397 100 |
397 100 |
291 600 |
|
|
|
3 919 172 |
110206 |
Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
81 503 |
81 503 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 503 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
8 283 286 |
5 998 286 |
|
|
2 285 000 |
|
|
|
|
|
|
|
8 283 286 |
150 |
Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради |
19 104 290 |
17 150 190 |
5 790 002 |
2 311 037 |
1 954 100 |
|
261 700 |
231 000 |
68 600 |
30 700 |
30 700 |
|
19 365990 |
010116 |
Утримання апарату |
762 725 |
742 725 |
418 746 |
94 900 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
762 725 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
418 100 |
418 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
418 100 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
12 768 739 |
10 834 639 |
5 371 256 |
2 216 137 |
1 934 100 |
|
261 700 |
231 000 |
68 600 |
30 700 |
30 700 |
|
13 030 439 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 792 306 |
2 792 306 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 792 306 |
130112 |
Інші видатки |
2 362 420 |
2 362 420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 362 420 |
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
193 963187 |
167 964 387 |
1 072 822 |
9 900 |
25998800 |
|
37 443 777 |
100 000 |
|
|
37343 777 |
25343 777 |
231406964 |
010116 |
Утримання апарату |
1 715 219 |
1 685 219 |
1 072 822 |
9 900 |
30 000 |
|
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
1 815 219 |
090214 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку |
8 241 661 |
8 241 661 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 241 661 |
100203 |
Благоустрій міста |
12 020 000 |
12 020 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 020 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
22 387 314 |
|
|
|
22387314 |
22387314 |
22 387 314 |
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 387 627 |
1 387 627 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 387 627 |
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
17 803 300 |
17 803 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 803 300 |
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
22 926 580 |
22 926 580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 926 580 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
129868 800 |
103 900 000 |
|
|
25968800 |
|
10 000 000 |
|
|
|
10000 000 |
|
139868800 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
2 956 463 |
|
|
|
2 956 463 |
2 956 463 |
2 956 463 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
2 000 000 |
|
|
|
2 000 000 |
|
2 000 000 |
161 |
Департамент з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради |
624 050 |
539 733 |
274 444 |
|
84 317 |
|
|
|
|
|
|
|
624 050 |
010116 |
Утримання апарату |
624 050 |
539 733 |
274 444 |
|
84 317 |
|
|
|
|
|
|
|
624 050 |
161 |
Управління з організації ЄВРО-2012 Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Харківської міської ради |
730 650 |
630 650 |
297 953 |
|
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
730 650 |
010116 |
Утримання апарату |
730 650 |
630 650 |
297 953 |
|
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
730 650 |
190 |
Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
11 516 681 |
7 779 149 |
4 544 383 |
|
3 737 532 |
|
|
|
|
|
|
|
11 516 681 |
010116 |
Утримання апарату |
6 896 108 |
6 876 108 |
4 544 383 |
|
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
6 896 108 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
3 018 532 |
|
|
|
3 018 532 |
|
|
|
|
|
|
|
3 018 532 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
1 602 041 |
903 041 |
|
|
699 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 602 041 |
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
61 481 760 |
60 739 972 |
1 506 070 |
28 533 200 |
741 788 |
|
38 536 821 |
35 750 121 |
|
32 300 000 |
2 786 700 |
2 000 000 |
100018581 |
010116 |
Утримання апарату |
2 713 898 |
2 653 898 |
1 506 070 |
|
60 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 713 898 |
100203 |
Благоустрій міста |
58 707 557 |
58 025 769 |
|
28 533 200 |
681 788 |
|
35 548 310 |
35 548 310 |
|
32 300 000 |
|
|
94 255 867 |
100303 |
Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства |
60 305 |
60 305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 305 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
2 000 000 |
|
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
988 511 |
201 811 |
|
|
786 700 |
|
988 511 |
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
66 392 800 |
2 562 500 |
1 866 800 |
|
63830300 |
|
173923 500 |
348 400 |
|
|
173575100 |
170158500 |
240316300 |
010116 |
Утримання апарату |
2 562 500 |
2 562 500 |
1 866 800 |
|
|
|
423 400 |
348 400 |
|
|
75 000 |
|
2 985 900 |
100203 |
Благоустрій міста |
63 300 000 |
|
|
|
63300000 |
|
|
|
|
|
|
|
63 300 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
83 515 600 |
|
|
|
83515 600 |
80304 000 |
83 515 600 |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
|
|
|
8 054 500 |
|
|
|
8 054 500 |
8 054 500 |
8 054 500 |
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
|
|
|
81 800 000 |
|
|
|
81800 000 |
81 800000 |
81 800 000 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
530 300 |
|
|
|
530 300 |
|
|
|
|
|
|
|
530 300 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
130 000 |
|
|
|
130 000 |
|
130 000 |
220 |
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської |
1433181446 |
1371302281 |
2 376 844 |
|
61879165 |
|
15 000 000 |
|
|
|
15000 000 |
15000 000 |
1448181446 |
010116 |
Утримання апарату |
3 375 500 |
3 337 535 |
2 376 844 |
|
37 965 |
|
|
|
|
|
|
|
3 375 500 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 000 |
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
98 087 300 |
98 087 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98 087 300 |
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
61 445 200 |
|
|
|
61445200 |
|
|
|
|
|
|
|
61 445 200 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно із додатком № 4) |
738083 099 |
738 083 099 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
738083099 |
250319 |
Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із наближенням запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів у повному обсязі (згідно з додатком № 4) |
11 722 700 |
11 722 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 722 700 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком № 4) |
294653 159 |
294 653 159 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
294653159 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком № 4) |
212689 500 |
212 689 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212689500 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком № 4) |
3 598 339 |
3 598 339 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 598 339 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком № 4) |
277 000 |
277 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277 000 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком № 4) |
444 859 |
444 859 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
444 859 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція з міського бюджету м. Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону обласного спортивного комплексу «Металіст», м. Харків, на виконання Цільової програми підготовки та проведення в Харківській області матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу) (згідно з додатком № 4) |
|
|
|
|
|
|
15 000 000 |
|
|
|
15000 000 |
15000 000 |
15 000 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання (згідно з додатком № 4) |
295 000 |
295 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
295 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Первомайський на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання (згідно з додатком № 4) |
295 000 |
99 000 |
|
|
196 000 |
|
|
|
|
|
|
|
295 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Калуш Івано-Франківської області на подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року (згідно з додатком № 4) |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Могилів-Подільський Вінницької області на подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року (згідно з додатком № 4) |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
250323 |
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) (згідно з додатком № 4) |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» (згідно з додатком № 4) |
6 994 790 |
6 994 790 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 994 790 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (дольова участь у реконструкції оглядової башти пам`ятки архітектури ХІХ століття - будівлі пожежної частини по вул. Полтавський шлях, 50) (згідно з додатком № 4) |
200 000 |
|
|
|
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
230 |
Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради |
9 027 362 |
8 947 362 |
2 058 348 |
|
80 000 |
|
|
|
|
|
|
|
9 027 362 |
010116 |
Утримання апарату |
3 119 015 |
3 039 015 |
2 058 348 |
|
80 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 119 015 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
543 551 |
543 551 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
543 551 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
5 364 796 |
5 364 796 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 364 796 |
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
2 970 582 |
2 700 854 |
1 798 397 |
5 370 |
269 728 |
|
|
|
|
|
|
|
2 970 582 |
010116 |
Утримання апарату |
1 820 876 |
1 800 979 |
1 193 277 |
5 370 |
19 897 |
|
|
|
|
|
|
|
1 820 876 |
210110 |
Утримання комунальної установи «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова» (на виконання Комплексної програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 роки) |
1 149 706 |
899 875 |
605 120 |
|
249 831 |
|
|
|
|
|
|
|
1 149 706 |
240 |
Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
3 837 445 |
3 787 445 |
2 047 918 |
85 938 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 837 445 |
010116 |
Утримання апарату |
3 291 445 |
3 241 445 |
2 047 918 |
85 938 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 291 445 |
250404 |
Інші видатки (управління комунальним майном) |
546 000 |
546 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
546 000 |
250102 |
Резервний фонд |
1 040 233 |
|
|
|
|
1 040 233 |
|
|
|
|
|
|
1 040 233 |
|
В С Ь О Г О |
2427180377 |
2151768254 |
195144024 |
78 449 971 |
274371890 |
1 040 233 |
340508 923 |
52 874 121 |
2 432 470 |
32 562 299 |
287634802 |
246285777 |
2767689300 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 4
до рішення 29 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 24.12.2008 р. № 342/08
Показники між бюджетних трансфертів
між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами
на 2008 рік
Таблиця 1
Код |
Назва трансферту |
Міжбюджетні трансферти, що надходять до міського бюджету |
||
Загальний фонд |
Спеціальній фонд |
Разом |
||
41021000 |
Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із наближенням запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів у повному обсязі |
15 307 800 |
|
15 307 800 |
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
294653159 |
|
294653159 |
41030700 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
8 054 500 |
|
8 054 500 |
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
212689500 |
|
212689500 |
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
55 850 775 |
|
55 850 775 |
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
277 000 |
|
277 000 |
41032300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
7 233 951 |
|
7 233 951 |
41034000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
49 600 000 |
25 000 000 |
74 600 000 |
41034900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газіфікацію населених пунктів |
|
10 758 900 |
10 758 900 |
41035000 |
Інші субвенції |
9 330 236 |
300 000 |
9 630 236 |
|
у тому числі: |
|
|
|
|
Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова для забезпечення централізованих заходів з лкування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
9 330 236 |
|
9 330 236 |
|
Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова на завершення будівництва Меморіалу-музея жертвам нацизма в Дробицькому Яру |
|
300 000 |
300 000 |
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
444 859 |
|
444 859 |
41037100 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) |
5 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
|
В с ь о г о |
658441780 |
46 058 900 |
704500680 |
Таблиця 2
грн.
Код |
Назва трансферту ------------------------------------ Назва бюджету |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||||
Сума (грн.) |
Щоденний норматив відрахувань, % |
Сума (грн.) |
Щоденний норматив відрахувань, % |
Сума (грн.) |
||
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету міста Харкова |
98 087 300 |
8,25 |
|
|
98 087 300 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету міста Харкова до районних у місті бюджетів |
738 083 099 |
46,22 |
|
|
738 083 099 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
103 832 233 |
6,50 |
|
|
103 832 233 |
|
Бюджету Київського району |
102 594 034 |
6,42 |
|
|
102 594 034 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
64 918 538 |
4,07 |
|
|
64 918 538 |
|
Бюджету Ленінського району |
53 791 691 |
3,37 |
|
|
53 791 691 |
|
Бюджету Московського району |
145 845 104 |
9,13 |
|
|
145 845 104 |
|
Бюджету Жовтневого району |
55 822 056 |
3,50 |
|
|
55 822 056 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
85 597 699 |
5,36 |
|
|
85 597 699 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
53 798 142 |
3,37 |
|
|
53 798 142 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
71 883 602 |
4,50 |
|
|
71 883 602 |
250319 |
Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у зв'язку із наближенням запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів у повному обсязі |
11 722 700 |
|
|
|
11 722 700 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
0 |
|
Бюджету Дзержинського району |
1 866 100 |
|
|
|
1 866 100 |
|
Бюджету Київського району |
1 748 200 |
|
|
|
1 748 200 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
1 060 100 |
|
|
|
1 060 100 |
|
Бюджету Ленінського району |
875 400 |
|
|
|
875 400 |
|
Бюджету Московського району |
2 222 900 |
|
|
|
2 222 900 |
|
Бюджету Жовтневого району |
873 000 |
|
|
|
873 000 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
1 202 300 |
|
|
|
1 202 300 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
864 600 |
|
|
|
864 600 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
1 010 100 |
|
|
|
1 010 100 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
294 653 159 |
|
|
|
294 653 159 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
39 425 657 |
|
|
|
39 425 657 |
|
Бюджету Київського району |
34 209 337 |
|
|
|
34 209 337 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
31 019 569 |
|
|
|
31 019 569 |
|
Бюджету Ленінського району |
21 562 380 |
|
|
|
21 562 380 |
|
Бюджету Московського району |
60 001 842 |
|
|
|
60 001 842 |
|
Бюджету Жовтневого району |
25 320 026 |
|
|
|
25 320 026 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
33 935 082 |
|
|
|
33 935 082 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
18 250 355 |
|
|
|
18 250 355 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
30 928 911 |
|
|
|
30 928 911 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
212 689 500 |
|
|
|
212 689 500 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
33 208 710 |
|
|
|
33 208 710 |
|
Бюджету Київського району |
25 697 750 |
|
|
|
25 697 750 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
22 631 630 |
|
|
|
22 631 630 |
|
Бюджету Ленінського району |
12 097 870 |
|
|
|
12 097 870 |
|
Бюджету Московського району |
46 452 280 |
|
|
|
46 452 280 |
|
Бюджету Жовтневого району |
14 530 470 |
|
|
|
14 530 470 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
23 517 630 |
|
|
|
23 517 630 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
12 740 800 |
|
|
|
12 740 800 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
21 812 360 |
|
|
|
21 812 360 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
3 598 339 |
|
|
|
3 598 339 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
631 850 |
|
|
|
631 850 |
|
Бюджету Київського району |
893 260 |
|
|
|
893 260 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
496 980 |
|
|
|
496 980 |
|
Бюджету Ленінського району |
298 740 |
|
|
|
298 740 |
|
Бюджету Московського району |
349 060 |
|
|
|
349 060 |
|
Бюджету Жовтневого району |
192 339 |
|
|
|
192 339 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
147 320 |
|
|
|
147 320 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
318 090 |
|
|
|
318 090 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
270 700 |
|
|
|
270 700 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
277 000 |
|
|
|
277 000 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
7 295 |
|
|
|
7 295 |
|
Бюджету Київського району |
27 690 |
|
|
|
27 690 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
13 830 |
|
|
|
13 830 |
|
Бюджету Ленінського району |
70 560 |
|
|
|
70 560 |
|
Бюджету Московського району |
14 670 |
|
|
|
14 670 |
|
Бюджету Жовтневого району |
52 754 |
|
|
|
52 754 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
97 |
|
|
|
97 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
81 274 |
|
|
|
81 274 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
8 830 |
|
|
|
8 830 |
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
6 994 790 |
|
|
|
6 994 790 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
1 106 537 |
|
|
|
1 106 537 |
|
Бюджету Київського району |
1 060 110 |
|
|
|
1 060 110 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
624 539 |
|
|
|
624 539 |
|
Бюджету Ленінського району |
433 649 |
|
|
|
433 649 |
|
Бюджету Московського району |
1 248 726 |
|
|
|
1 248 726 |
|
Бюджету Жовтневого району |
576 769 |
|
|
|
576 769 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
714 967 |
|
|
|
714 967 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
499 389 |
|
|
|
499 389 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
730 104 |
|
|
|
730 104 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
444 859 |
|
|
|
444 859 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
62 476 |
|
|
|
62 476 |
|
Бюджету Київського району |
65 768 |
|
|
|
65 768 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
32 784 |
|
|
|
32 784 |
|
Бюджету Ленінського району |
45 803 |
|
|
|
45 803 |
|
Бюджету Московського району |
53 785 |
|
|
|
53 785 |
|
Бюджету Жовтневого району |
17 686 |
|
|
|
17 686 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
6 870 |
|
|
|
6 870 |
|
Бюджету Червонозаводского району |
76 400 |
|
|
|
76 400 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
83 287 |
|
|
|
83 287 |
250323 |
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (субвенція районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м. Дергачі) |
500 000 |
|
|
|
500 000 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів |
200 000 |
|
0 |
|
200 000 |
|
у тому числі на: |
|
|
|
|
|
|
дольову участь у реконструкції оглядової башти пам`ятки архітектури ХІХ століття - будівлі пожежної частини по вул. Полтавський шлях, 50 |
200 000 |
|
|
|
200 000 |
250380 |
Інші субвенції |
1 090 000 |
|
15 000 000 |
|
16 090 000 |
|
у тому числі |
|
|
|
|
|
|
Субвенція з міського бюджету м. Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону обласного спортивного комплексу «Металіст», м. Харків, на виконання Цільової програми підготовки та проведення в Харківській області матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу |
|
|
15 000 000 |
|
15 000 000 |
|
Субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання |
295 000 |
|
|
|
295 000 |
|
Субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Первомайський на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання |
295 000 |
|
|
|
295 000 |
|
Субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Калуш Івано-Франківської області на подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року |
250 000 |
|
|
|
250 000 |
|
Субвенція з міського бюджету м. Харкова міському бюджету м. Могилів-Подільський Вінницької області на подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року |
250 000 |
|
|
|
250 000 |
|
В с ь о г о |
1 368 340 746 |
|
15 000 000 |
|
1 383 340 746 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 5
до рішення 29 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 24.12.2008 р. № 342/08
Фінансування міського бюджету м. Харкова на 2008 рік
Найменування |
Код функції |
Загальній фонд |
Спеціальний фонд |
Всього |
|
Разом |
у т.ч. бюджет розвитку |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Фінансування бюджету за типом кредитора |
|
|
|
|
|
Внутрішнє фінансування |
200000 |
73 666 596 |
-48 609 404 |
-53 329 350 |
25 057 192 |
Інше внутрішнє фінансування |
203000 |
0 |
-100 000 000 |
-100 000 000 |
-100 000 000 |
Інше внутрішнє фінансування |
203500 |
0 |
-100 000 000 |
-100 000 000 |
-100 000 000 |
Одержано позик |
203510 |
|
|
|
0 |
Погашено позик |
203520 |
|
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ |
205000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
На початок періоду |
205100 |
0 |
1 024 422 |
|
1 024 422 |
На кінець періоду |
205200 |
0 |
1 024 422 |
|
1 024 422 |
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
206000 |
97 441 000 |
58 690 797 |
46 725 200 |
156 131 797 |
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
206100 |
97 441 000 |
58 690 797 |
46 725 200 |
156 131 797 |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів |
208000 |
-23 774 404 |
-7 300 201 |
-54 550 |
-31 074 605 |
На початок періоду |
208100 |
1 846 172 |
140 788 |
83 160 |
1 986 960 |
На кінець періоду |
208200 |
25 620 576 |
7 440 989 |
137 710 |
33 061 565 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора |
|
73 666 596 |
-48 609 404 |
-53 329 350 |
25 057 192 |
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
|
|
|
|
|
Фінансування за борговими операціями |
400000 |
0 |
-100 000 000 |
-100 000 000 |
-100 000 000 |
Запозичення |
401000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Внутрішні запозичення |
401100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Довгострокові зобов'язання |
401101 |
|
|
|
0 |
Погашення |
402000 |
0 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
Внутрішні зобов'язання |
402100 |
0 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
Довгострокові зобов'язання |
402101 |
|
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
Фінансування за активними операціями |
600000 |
73 666 596 |
51 390 596 |
46 670 650 |
125 057 192 |
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
601000 |
97 441 000 |
58 690 797 |
46 725 200 |
156 131 797 |
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
601100 |
97 441 000 |
58 690 797 |
46 725 200 |
156 131 797 |
Зміни обсягів готівкових коштів |
602000 |
-23 774 404 |
-7 300 201 |
-54 550 |
-31 074 605 |
На початок періоду |
602100 |
1 846 172 |
1 165 210 |
83 160 |
3 011 382 |
На кінець періоду |
602200 |
25 620 576 |
8 465 411 |
137 710 |
34 085 987 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
|
73 666 596 |
-48 609 404 |
-53 329 350 |
25 057 192 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 6
до рішення 29 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 24.12.2008 р. № 342/08
Перелік об'єктів,
видатки на які у 2008 році будуть проводитися
за рахунок коштів бюджету розвитку
грн.
№ п/п |
Код головного розпорядника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації |
Загальний обсяг фінансування будівництва |
Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на завершення будівництва |
Всього видатків на поточний рік |
У тому числі, фінансування об'єктів за рахунок субвенції з державного бюджету |
Всього по бюджету розвитку: |
1 154 559 760 |
|
672 905 366 |
246 285 777 |
82 654 500 |
||
|
150000 |
Будівництво |
1 154 559 760 |
|
672 905 366 |
208 090 814 |
82 654 500 |
|
150101 |
Капітальні вкладення |
346 201 760 |
|
255 147 366 |
118 236 314 |
0 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
257 772 760 |
|
182 484 179 |
80 304 000 |
0 |
|
|
Житлове будівництво |
8 734 166 |
|
0 |
1 000 891 |
0 |
1 |
|
Погашення заборгованості на 01.01.2008 р. по реконструкції житлового будинку по вул. Благодатній, 2 |
8 734 166 |
|
|
1 000 891 |
|
|
|
Будівництво адміністративних об'єктів |
10 900 000 |
|
520 000 |
500 000 |
0 |
2 |
|
Дольова участь у будівництві адміністративної будівлі для потреб міської ради та її виконавчих органів по вул. Квітки-Основ`яненка |
10 900 000 |
83,3 |
520 000 |
500 000 |
|
|
|
Охорона здоров'я |
15 876 960 |
|
14 170 327 |
10 900 000 |
0 |
3 |
|
Реконструкція будівлі міської клінічної лікарні № 30 по просп. Московському, 195 (під розміщення стаціонару на 80 ліжок) |
13 376 960 |
12,8 |
11 670 327 |
10 500 000 |
|
4 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації та продовження будівництва незавершеної будівлі по просп. Московському, 197 |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
400 000 |
|
|
|
Освіта |
9 958 500 |
|
7 311 600 |
1 000 000 |
0 |
5 |
|
Реконструкція Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості по просп. Тракторобудівників, 55 |
9 958 500 |
26,6 |
7 311 600 |
1 000 000 |
0 |
|
|
Фізкультура і спорт |
3 800 000 |
|
3 800 000 |
3 800 000 |
0 |
6 |
|
Будівництво котельної для теплопостачання КЗ «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа водних видів спорту ім. Яни Клочкової» |
3 800 000 |
|
3 800 000 |
3 800 000 |
|
|
|
Об'єкти комунального призначення |
201 403 134 |
|
149 582 252 |
63 003 109 |
0 |
|
|
Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж |
18 431 933 |
|
15 483 059 |
5 276 920 |
0 |
7 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Архітекторів, 34 |
110 000 |
0,0 |
110 000 |
100 000 |
|
8 |
|
Перекладка технічно зношеної водопровідної мережі по вул. Афанасіївській |
4 797 788 |
52,6 |
2 275 500 |
805 000 |
|
9 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Новопролетарській |
585 062 |
|
170 000 |
170 000 |
|
10 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Першого Травня |
563 803 |
|
563 803 |
513 800 |
|
11 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Тернопільській |
3 800 000 |
|
3 800 000 |
930 000 |
|
12 |
|
Будівництво водопровідної мережі по просп. Тракторобудівників |
389 144 |
3,0 |
377 620 |
287 620 |
|
13 |
|
Санація і перекладка водопровідної мережі (d 1000 мм) по Білгородському шосе |
4 588 936 |
0,0 |
4 588 936 |
1 470 000 |
0 |
14 |
|
Будівництво компенсатору на водоводі в районі вул. Білогорської |
350 000 |
|
350 000 |
310 500 |
|
15 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації та початок робіт з будівництва систем водопостачання житлових будинків №27/1-27/7 по вул. Довгалевського |
400 000 |
|
400 000 |
130 000 |
|
16 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Хабаровській та вул. Сіверса |
1 570 000 |
|
1 570 000 |
285 000 |
|
17 |
|
Будівництво магістральних водоводів по вул. Валдайській, Охотській, пров. Валдайському, Піщаному |
1 277 200 |
|
1 277 200 |
275 000 |
|
|
|
Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальних каналізацій, заходи по ліквідації підтоплення території міста |
28 596 001 |
|
27 428 342 |
6 227 009 |
0 |
18 |
|
Будівництво мережі госпфекальної каналізації по вул. Усурійській, вул. Бригадній, вул. Західній, пров. Батайському, пров. Довгожданому |
575 532 |
|
350 000 |
350 000 |
|
19 |
|
Будівництво мереж каналізації вздовж просп. Тракторобудівників (в районі паркової зони) |
428 186 |
11,1 |
380 470 |
380 470 |
|
20 |
|
Будівництво зливової каналізації по пров. Червоностудентському |
3 324 000 |
0,0 |
3 324 000 |
2 624 000 |
|
21 |
|
Будівництво зливової каналізації в районі перехрестя Салтівське шосе - просп. Тракторобудівників |
460 000 |
|
420 000 |
420 000 |
|
22 |
|
Реконструкція зливостоку по пров. Машинобудівному |
810 000 |
2,0 |
794 039 |
644 039 |
|
23 |
|
Будівництво водопропускних споруд в районі Олексіївської балки |
340 000 |
|
340 000 |
340 000 |
|
24 |
|
Будівництво каналізаційного розвантажувального колектору Салтівського житлового масиву |
16 675 313 |
|
15 925 100 |
760 000 |
0 |
25 |
|
Інженерне облаштування схилів в районі Будівельного 2-го в`їзду - будівництво |
42 800 |
|
42 800 |
42 800 |
|
26 |
|
Захист від підтоплення будинку по вул.Клочківській, 197 |
5 342 170 |
1,7 |
5 253 933 |
67 700 |
|
27 |
|
Будівництво водовідводу з території Журавлівських схилів в районі кладовища № 2 по вул. Пушкінській |
298 000 |
0,0 |
298 000 |
298 000 |
|
28 |
|
Будівництво зливової каналізації в районі Журавлівських схилів |
300 000 |
|
300 000 |
300 000 |
|
|
|
Будівництво, реконструкція теплових мереж |
14 429 679 |
|
8 689 373 |
2 831 970 |
0 |
29 |
|
Реконструкція технічно зношених теплових мереж (на території насосної станції № 1 по вул. Червоножовтневій, 90) |
1 462 429 |
40,6 |
868 400 |
868 400 |
|
30 |
|
Будівництво теплотраси по Салтівському шосе від МК-5206 |
600 000 |
8,3 |
550 000 |
550 000 |
|
31 |
|
Реконструкція теплових мереж кварталу по вул. Єсеніна, вул. 23 Серпня, вул. Отакара Яроша |
4 191 250 |
41,9 |
2 435 774 |
298 020 |
|
32 |
|
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 4/14 по просп.Героїв Сталінграду, 41/1 з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
1 500 000 |
28,1 |
1 077 890 |
177 360 |
|
33 |
|
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 4/33а по просп. Косіора, 65а з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
558 800 |
45,2 |
306 378 |
44 500 |
|
34 |
|
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 4/34а по просп.Косіора, 114а з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
643 000 |
15,5 |
543 605 |
113 130 |
|
35 |
|
Реконструкція теплових мереж і ліквідація теплорозподільчої станції 9/9 по вул. Єлізарова, 3 з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
639 800 |
30,8 |
442 880 |
72 060 |
|
36 |
|
Реконструкція вбудованих котелень по вул. Клочківській, 61/63, вул. Жовтневої революції, 36, вул. Червоножовтневій, 6, 9 |
730 000 |
63,8 |
263 946 |
38 200 |
|
37 |
|
Реконструкція теплорозподільчої станції 3/5 по вул. Жовтневої революції, 5а з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках |
1 500 000 |
29,3 |
1 059 885 |
155 900 |
|
38 |
|
Реконструкція котелень по вул. Валер'янівській, 113, вул. Армійській, 113, бульвару Фронтовиків, 1 |
1 854 400 |
78,9 |
390 615 |
64 400 |
|
39 |
|
Реконструкція теплозабезпечення КПШЕП-9 по вул. Автогенній |
750 000 |
0,0 |
750 000 |
450 000 |
|
|
|
Реконструкція доріг і інженерних об`єктів на них |
81 922 131 |
|
42 666 500 |
30 595 000 |
0 |
40 |
|
Будівництво наземного пішохідного переходу в районі вул. Джутової |
1 271 500 |
45,6 |
691 500 |
80 000 |
|
41 |
|
Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від просп. Московського до Белгородського спуску (у т.ч. компенсація за знесення споруд) |
29 975 443 |
97,3 |
800 000 |
800 000 |
|
42 |
|
Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від Белгородського спуску до вул. Матюшенка |
41 240 188 |
21,8 |
32 240 000 |
22 580 000 |
|
43 |
|
Реконструкція вул. Жилярді та перехрестя з вул. Сидора Ковпака, вул. Героїв Праці і вул. Саперній |
9 300 000 |
5,4 |
8 800 000 |
7 000 000 |
|
44 |
|
Будівництво пішохідного тратуару по вул. Желєзнякова |
85 000 |
|
85 000 |
85 000 |
|
45 |
|
Будівництво пішохідного містку через струмок Жихар |
50 000 |
|
50 000 |
50 000 |
|
|
|
Заходи з поліпшення санітарного стану міста та улаштування кладовищ |
46 688 390 |
|
44 029 978 |
8 339 210 |
0 |
46 |
|
Будівництво міського кладовища по просп. Гагаріна |
8 500 000 |
|
8 500 000 |
4 100 000 |
|
47 |
|
Будівництво колумбарних стін на території крематорію |
3 000 000 |
|
3 000 000 |
69 210 |
|
48 |
|
Будівництво чотирьох свердловин Дергачівського полігону твердих побутових відходів |
432 000 |
|
196 530 |
170 000 |
|
49 |
|
Будівництво другої черги Дергачівського полігону по захороненню твердих побутових відходів |
25 003 882 |
|
25 003 882 |
4 000 000 |
|
|
|
Будівництво та реконструкція газопровідних та інших інженерних мереж |
3 835 000 |
|
3 785 000 |
3 785 000 |
0 |
50 |
|
Будівництво газопроводу по вул. Сіриковській та Ніжинській |
630 000 |
|
630 000 |
630 000 |
|
51 |
|
Перекладка газопроводу низького тиску по вул. Новоолександрівській - вул. Омській |
195 000 |
|
195 000 |
195 000 |
|
52 |
|
Будівництво трансформаторної підстанції в районі парку Перемоги та благоустрій прилягаючої території |
1 060 000 |
4,7 |
1 010 000 |
1 010 000 |
|
53 |
|
Будівництво мереж електрозабезпечення в районі парку Перемоги по просп. Тракторобудівників |
1 950 000 |
|
1 950 000 |
1 950 000 |
|
54 |
|
Забудова 421 м/р по вул. Клочківській (компенсація за домоволодіння, які підлягають зносу) |
100 000 |
|
100 000 |
100 000 |
|
55 |
|
Реконструкція будівлі по в'їзду Достоєвського, 32 під розміщення міського центру утримання безпритульних тварин |
1 700 000 |
|
1 700 000 |
148 000 |
|
56 |
|
Завершення будівництва Меморіалу - музею жертвам нацизму у Дробицькому Яру |
300 000 |
0,0 |
300 000 |
300 000 |
|
57 |
|
Проектні роботи майбутніх років |
5 500 000 |
|
5 500 000 |
5 500 000 |
|
|
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
885 000 |
|
885 000 |
885 000 |
0 |
58 |
|
Проектні та будівельно-монтажні роботи виробничого приміщення КСП «Харківгорліфт» (одержувачем коштів та замовником усіх робіт є КСП «Харківгорліфт») |
885 000 |
|
885 000 |
885 000 |
|
|
079 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
64 254 000 |
|
48 494 000 |
14 660 000 |
0 |
59 |
|
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення |
24 520 000 |
59,2 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
60 |
|
Реконструкція теплових мереж між камерами МК 1223-1223А-1227 по вул.Дніпровській і вул. Тарасівській |
8 034 000 |
0,0 |
8 034 000 |
960 000 |
0 |
|
|
Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж |
31 700 000 |
|
30 460 000 |
3 700 000 |
0 |
61 |
|
Реконструкція повітродувної станції комплексу біологічного очищення стічних вод «Диканівський» |
3 700 000 |
14,9 |
3 150 000 |
700 000 |
|
62 |
|
Будівництво головного дублюючого каналізаційного колектору |
28 000 000 |
2,5 |
27 310 000 |
3 000 000 |
|
|
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
23 290 000 |
|
23 284 187 |
22 387 314 |
0 |
63 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію об'єктів ХКП «Міськелектротранс» (трамвайних колій, переїздів, тягових підстанцій та інших) |
4 571 000 |
|
4 571 000 |
4 571 000 |
|
64 |
|
Реконструкція трамвайних переїздів, у т. ч.: |
5 429 000 |
|
5 423 187 |
4 526 314 |
|
64.1 |
|
вул. Шевченко - вул. Матюшенко |
902 000 |
|
896 187 |
896 187 |
|
64.2 |
|
вул. Шевченко - вул. Жилярді |
902 000 |
|
902 000 |
902 000 |
|
64.3 |
|
вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова |
804 000 |
|
804 000 |
281 371 |
|
64.4 |
|
Салтівське шосе - проспект Тракторобудівників |
597 000 |
|
597 000 |
597 000 |
|
64.5 |
|
Салтівське шосе - вул. Гвардійців Широнінців |
358 000 |
|
358 000 |
358 000 |
|
64.6 |
|
Салтівське шосе - проспект 50-річчя СРСР |
706 000 |
|
706 000 |
706 000 |
|
64.7 |
|
Салтівське шосе - вул. Академіка Павлова |
575 000 |
|
575 000 |
200 756 |
|
64.8 |
|
проспект Тракторобудівників - проспект 50-річчя ВЛКСМ |
585 000 |
|
585 000 |
585 000 |
|
65 |
|
Виконання робіт по прокладці електрокабелю від підстанції АК «Харківобленерго» до будівлі АСУ-Д по вул. Чеботарській |
290 000 |
|
290 000 |
290 000 |
|
66 |
|
Реконструкція трамвайних колій, у т. ч.: |
13 000 000 |
|
13 000 000 |
13 000 000 |
|
66.1 |
|
вузла «пл. Малиновського» |
956 000 |
|
956 000 |
956 000 |
|
66.2 |
|
вул. Конєва (до Гончарівського мосту) |
2 918 000 |
|
2 918 000 |
2 918 000 |
|
66.3 |
|
вул. Полтавський шлях (до Лопанського мосту) |
3 669 000 |
|
3 669 000 |
3 669 000 |
|
66.4 |
|
вузла «Лопанський міст» |
1 381 000 |
|
1 381 000 |
1 381 000 |
|
66.5 |
|
вузла «пл.Рози Люксембург» і «пл.Пролетарська» |
4 076 000 |
|
4 076 000 |
4 076 000 |
|
|
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов`язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
8 054 500 |
8 054 500 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
|
|
8 054 500 |
8 054 500 |
67 |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов`язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
8 054 500 |
8 054 500 |
|
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
808 358 000 |
|
417 758 000 |
81 800 000 |
74 600 000 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
808 358 000 |
|
417 758 000 |
81 800 000 |
74 600 000 |
68 |
|
Дольова участь у будівництві третьої черги метрополітену на дільниці від станції метро «23 Серпня» до станції метро «Проспект Перемоги» (у т.ч. проектні роботи на об'єктах майбутніх років) |
808 358 000 |
48,3 |
417 758 000 |
81 800 000 |
74 600 000 |
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0 |
|
0 |
23 194 963 |
0 |
|
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
6 183 500 |
0 |
69 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
|
|
|
6 183 500 |
|
69.1 |
|
КП «Автобаза швидкої медичної допомоги м. Харкова» |
|
|
|
3 858 500 |
|
69.2 |
|
КП «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування» |
|
|
|
2 325 000 |
|
|
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
6 700 000 |
0 |
70 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
|
|
|
6 700 000 |
|
70.1 |
|
КСП «Харківгорліфт» |
|
|
|
1 967 000 |
|
70.2 |
|
КП»Харківблагоустрій» |
|
|
|
2 679 000 |
|
70.3 |
|
КРБП Комінтернівського району |
|
|
|
1 293 000 |
|
70.4 |
|
КПЖРЕП Комінтернівського району |
|
|
|
247 000 |
|
70.5 |
|
КП «Благоустрій» Московського району |
|
|
|
514 000 |
|
|
079 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
5 355 000 |
0 |
71 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
|
|
|
5 355 000 |
|
71.1 |
|
КП «Міськсвітло» |
|
|
|
2 240 000 |
|
71.2 |
|
КП «Харківзеленбуд» |
|
|
|
1 818 000 |
|
71.3 |
|
КП зеленого будівництва (господарства) районів у місті Харкові |
|
|
|
847 000 |
|
71.4 |
|
КП «Харківські теплові мережі» |
|
|
|
450 000 |
|
|
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
2 956 463 |
0 |
72 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
|
|
|
2 956 463 |
|
72.1 |
|
ХКП «Міськелектротранс» на придбання спецтехніки для забезпечення функціонування об'єктів міського електротранспорту |
|
|
|
1 986 084 |
|
72.2 |
|
КП «Харків-Сигнал» |
|
|
|
970 379 |
|
|
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
|
|
2 000 000 |
|
73 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова (придбання спецмашин та механізмів для утримання доріг та проведення ремонтних робіт), у т.ч.: |
|
|
|
2 000 000 |
|
73.1 |
|
КП «Комплекс з експлуатації об'єктівводозніження і зливової каналізації » |
|
|
|
2 000 000 |
|
|
220 |
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
15 000 000 |
0 |
74 |
|
Субвенція з міського бюджету м. Харкова обласному бюджету Харківської області на реконструкцію стадіону обласного спортивного комплексу «Металіст», м. Харків, на виконання Цільової програми підготовки та проведення в Харківській області матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу |
|
|
|
15 000 000 |
|
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 8
до рішення 29 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 30.12.2007 р. № 339/07 «Про міський бюджет міста Харкова на 2008 рік»
від 24.12.2008 р. № 342/08
Перелік державних та міських галузевих програм по міському бюджету міста Харкова на 2008 рік
КВК |
Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||
КТКВ |
Найменування програми |
Сума |
Найменування програми |
Сума |
Сума |
|
001 |
Харківська міська рада |
|
2 436 636 |
|
12 000 000 |
14 436 636 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Міська програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 роки |
121 800 |
|
|
121 800 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Програма підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів та депутатів Харківської міської ради на 2006-2010 роки |
19 836 |
|
|
19 836 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Програма забезпечення судово-правової реформи і діяльності районних судів м. Харкова на 2008-2010 роки |
5 000 |
|
|
5 000 |
120201 |
Періодичні видання (газети та журнали) |
Комплексна цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства «Газета «Харьковские известия» Харківської міської ради» на 2008 рік |
2 290 000 |
|
|
2 290 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
|
|
Програма інформатизації міста Харкова на 2008 рік |
12 000 000 |
12 000 000 |
020 |
Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради |
|
22 412 302 |
|
|
22 412 302 |
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Обдарована молодь» на 2007-2010 роки |
1 422 545 |
|
|
1 422 545 |
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Комп'ютеризація та інформатизація закладів освіти м. Харкова 2006-2008 роки» |
3 272 034 |
|
|
3 272 034 |
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти міста Харкова на 2007-2010 роки» |
17 717 723 |
|
|
17 717 723 |
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
|
48 912 436 |
|
6 183 500 |
55 095 936 |
|
|
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки» |
48 912436 |
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки» |
6 183 500 |
55095936 |
080101 |
Лікарні |
|
30 903 800 |
|
|
30 903 800 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
|
120 000 |
|
|
120 000 |
080203 |
Пологові будинки |
|
3 503 100 |
|
|
3 503 100 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
|
205 500 |
|
|
205 500 |
081009 |
Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет |
|
11 180 036 |
|
|
11 180 036 |
100302 |
Комбінати комунальних підприємств та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування) |
|
3 000 000 |
|
|
3 000 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
6 183 500 |
6 183 500 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
|
9 259 660 |
|
|
9 259 660 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення |
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки |
9 259 660 |
|
|
9 259 660 |
060 |
Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради |
|
766 116 |
|
|
766 116 |
090802 |
Інші програми соціального захисту неповнолітніх |
Програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності на 2008-2010 р. р» |
164 900 |
|
|
164 900 |
|
|
Комплексна програма «Молодь Харкова» на 2007-2008 роки» |
404 716 |
|
|
404 716 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
|
54 726 |
|
|
54 726 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
|
273 550 |
|
|
273 550 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
|
76 440 |
|
|
76 440 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2008 рік |
196 500 |
|
|
196 500 |
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
|
136 578 359 |
|
13 890 625 |
150 468 984 |
|
|
«Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р. р.» |
130729159 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
12 576 100 |
143305259 |
100101 |
Житлово-експлуатацiйне господарство |
|
88 205 683 |
|
|
88 205 683 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органiв влади |
|
23 536 000 |
|
|
23 536 000 |
100203 |
Благоустрiй міст, сіл, селищ |
|
10 047 476 |
|
|
10 047 476 |
100301 |
Збір та вивезення сміття i вiдходiв, експлуатація капітальніних систем |
|
8 940 000 |
|
|
8 940 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
6 700 000 |
6 700 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
249 300 |
249 300 |
240900 |
Цільові фонди, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
|
|
|
5 626 800 |
5 626 800 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012 р.р. |
429 525 |
429 525 |
100101 |
Житлово-експлуатацiйне господарство |
Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові |
4 699 200 |
|
|
4 699 200 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 роки |
850 000 |
|
|
850 000 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р. р. |
300 000 |
|
|
300 000 |
150101 |
Капітальні вкладення |
|
|
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік» |
885 000 |
885 000 |
075 |
Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
|
785 000 |
|
|
785 000 |
100400 |
Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності (КП "БАСТ") |
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік |
125 000 |
|
|
125 000 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
Комплексна Програма підтримки розвитку малого підприємництва у м. Харкові на 2007-2008 роки |
660 000 |
|
|
660 000 |
079 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
|
48 815 150 |
|
28 144 300 |
76 959 450 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки |
48415150 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки |
13 414 300 |
61829450 |
100201 |
Теплові мережі |
|
1 493 300 |
|
4 977 300 |
6 470 600 |
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство |
|
300 000 |
|
|
300 000 |
100203 |
Благоустрiй мiст, сіл, селищ |
|
45 488 400 |
|
|
45 488 400 |
100208 |
Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії |
|
771 450 |
|
2 570 000 |
3 341 450 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
5 355 000 |
5 355 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
12 000 |
12 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
|
|
|
500 000 |
500 000 |
250404 |
Іншi видатки |
|
362 000 |
|
|
362 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012 р. р. |
70 000 |
70 000 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів культури міста Харкова на 2008 рік» |
400 000 |
|
|
400 000 |
150101 |
Капітальні вкладення |
|
|
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік» |
14 660 000 |
14 660 000 |
110 |
Управління культури Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
|
16 063 216 |
|
|
16 063 216 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву |
Програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2008 рік |
3 291 800 |
|
|
3 291 800 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва |
Програма «Корпоративна мережа міських масових бібліотек на 2008 рік» |
54 010 |
|
|
54 010 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів культури міста Харкова на 2008 рік» |
4 434 120 |
|
|
4 434 120 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів культури міста Харкова на 2008 рік» |
500 000 |
|
|
500 000 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
Програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2008 рік |
7 783 286 |
|
|
7 783 286 |
150 |
Управління фізичної культури та спорту Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
|
5 572 826 |
|
|
5 572 826 |
|
|
Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Харкові на 2006-2011 роки |
5 572 826 |
|
|
5 572 826 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
|
418 100 |
|
|
418 100 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
|
2 792 306 |
|
|
2 792 306 |
130112 |
Інші видатки |
|
2 362 420 |
|
|
2 362 420 |
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
|
141 888 800 |
|
37 343 777 |
179 232 577 |
|
|
Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки |
12 020 000 |
Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки |
1 260 379 |
13 280 379 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
12 020 000 |
|
|
12 020 000 |
150101 |
Капітальні вкладення |
|
|
|
290 000 |
290 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
970 379 |
970 379 |
|
|
Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки |
129868800 |
Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки |
36 083 398 |
165 952 198 |
150101 |
Капітальні вкладення |
|
|
|
22 097 314 |
22 097 314 |
170603 |
Інші заходи у сфері електротранспорту |
|
129 868 800 |
|
10 000 000 |
139 868 800 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
1 986 084 |
1 986 084 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
|
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
190 |
Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
|
4 620 573 |
|
|
4 620 573 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026 р. на період до 2015 року |
3 018 532 |
|
|
3 018 532 |
180109 |
Програма стабiлiзацiї та соціально-економічного розвитку територій |
Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2010 роки |
1 602 041 |
|
|
1 602 041 |
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
58 767 862 |
|
38 536 821 |
97 304 683 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки |
58 707 557 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки |
37 552 571 |
96 260 128 |
100203 |
Благоустрiй мiст, сіл, селищ |
|
58 707 557 |
|
35 548 310 |
94 255 867 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
4 261 |
4 261 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012 р. р. |
984 250 |
984 250 |
|
|
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік |
60 305 |
|
|
60 305 |
100303 |
Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства |
|
60 305 |
|
|
60 305 |
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
63 830 300 |
|
181336500 |
245 166 800 |
150101 |
Капітальні вкладення |
|
|
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки» |
10 900 000 |
10 900 000 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки |
63 300 000 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 роки |
130 000 |
63 430 000 |
100203 |
Благоустрiй мiст, сіл, селищ |
|
63 300 000 |
|
|
63 300 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
130 000 |
130 000 |
|
|
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік |
530 000 |
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік |
170 158500 |
170 688 800 |
150101 |
Капiтальнi вкладення |
|
|
|
80 304 000 |
80 304 000 |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов`язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
8 054 500 |
8 054 500 |
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
81 800 000 |
81 800 000 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
|
530 300 |
|
|
530 300 |
|
|
|
|
Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 роки |
148 000 |
148 000 |
150101 |
Капiтальнi вкладення |
|
|
|
148 000 |
148 000 |
230 |
Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради |
|
5 908 347 |
|
|
5 908 347 |
|
|
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік |
5 908 347 |
|
|
5 908 347 |
180410 |
Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю |
|
543 551 |
|
|
543 551 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
|
5 364 796 |
|
|
5 364 796 |
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
|
1 149 706 |
|
|
1 149 706 |
210110 |
Заходи з організації рятування на водах |
Комплексна програма «Запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 роки» |
1 149 706 |
|
|
1 149 706 |
240 |
Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
|
546 000 |
|
|
546 000 |
250404 |
Іншi видатки |
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2008 рік |
546 000 |
|
|
546 000 |
|
ВСЬОГО |
|
568 313 289 |
|
317435 523 |
885 748 812 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева