УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
44 сесія 5 скликання
РІШЕННЯ
Від 26.05.2010 р. № 105/10
м. Харків
Про внесення змін до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010р. №53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»
Враховуючи звернення головних розпорядників коштів міського бюджету міста Харкова та керуючись ст.ст.42, 50, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010р. №53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік» такі зміни:
1.1. Викласти пункт 2 рішення у новій редакції:
«2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2010 рік у сумі 3689888,8тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 2794640,1тис.грн. та видатків спеціального фонду - 895248,7тис.грн. за функціональною (додаток №2) та відомчою (додаток №3) структурою бюджету».
1.2. В абзаці 1 пункту 4 рішення цифри «1822591,7» замінити на цифри «1823529,9».
1.3. Викласти підпункт 4.1.7. пункту 4 рішення у новій редакції:
«4.1.7. Дотації вирівнювання районним у місті Харкові бюджетам у сумі 988339,2тис.грн.».
1.4. Викласти абзац 1 пункту 11 рішення у новій редакції:
«11. Встановити граничний розмір дефіциту загального фонду міського бюджету м.Харкова на 2010 рік в сумі 50123,7тис.грн. за рахунок вільного залишку бюджетних коштів (додаток №7)».
1.5. Доповнити пункт 35 рішення підпунктом 35.6. наступного змісту:
«35.6. На здійснення у процесі виконання міського бюджету міста Харкова у виняткових випадках перерозподілу бюджетних призначень в межах загального та спеціального фондів міського бюджету на підставі обгрунтованого подання головного розпорядника коштів, погодженого міським головою, з наступним затвердженням міською радою».
1.6. Доповнити рішення пунктом 36 наступного змісту:
«36. Затвердити в складі видатків міського бюджету міста Харкова кошти на реалізацію державних та міських галузевих програм на загальну суму 564521,6тис.грн. (додаток №8)».
1.7. Пункти 36, 37, 38 рішення вважати відповідно пунктами 37, 38, 39.
1.8. Викласти пункт 37 рішення у новій редакції:
«37. Додатки №№1-8 до цього рішення є його невід'ємною частиною».
1.9. Викласти додатки №№2-5, 7 до рішення у новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Секретар міської ради Г.А. Кернес
Додаток № 2
до рішення 44 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010р. №53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»
від 26.05.2010 р. № 105/10
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2010 рік за функціональною структурою
(грн.)
Код КТВК |
Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом) |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
|||||||||
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
в тому числі бюджет розвитку |
|||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
||||||||||
010000 |
Державне управління |
87 290 200 |
87 290 200 |
48 155 230 |
5 528 365 |
|
1 130 300 |
1 016 300 |
|
|
114 000 |
|
88 420 500 |
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
87 290 200 |
87 290 200 |
48 155 230 |
5 528 365 |
|
1 130 300 |
1 016 300 |
|
|
114 000 |
|
88 420 500 |
070000 |
Освіта |
39 916 771 |
24 637 000 |
9 359 500 |
4 089 600 |
15 279 771 |
1 815 300 |
1 780 300 |
1 036388 |
72 033 |
35 000 |
|
41 732 071 |
070201 |
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
2 687 140 |
2 687 140 |
1 588 300 |
469 700 |
|
674 900 |
674 900 |
450 800 |
28 000 |
|
|
3 362 040 |
070301 |
Загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
3 827 384 |
3 827 384 |
1 607 100 |
942 000 |
|
70 000 |
70 000 |
|
|
|
|
3 897 384 |
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
5 343 981 |
5 343 981 |
2 037 400 |
1 040 200 |
|
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
5 363 981 |
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
6 688 585 |
6 688 585 |
3 549 200 |
1 599 400 |
|
1 050 400 |
1 015 400 |
585 588 |
44 033 |
35 000 |
|
7 738 985 |
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
2 810 010 |
2 681 010 |
577 500 |
38 300 |
129 000 |
|
|
|
|
|
|
2 810 010 |
070807 |
Інші освітні програми |
18 316 371 |
3 165 600 |
|
|
15 150 771 |
|
|
|
|
|
|
18 316 371 |
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
243 300 |
243 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
243 300 |
080000 |
Охорона здоров'я |
471 114654 |
434265662 |
214776000 |
48 190 100 |
36 848 992 |
15 709 500 |
14 332000 |
6 316300 |
1 148 800 |
1 377 500 |
|
486 824 154 |
080101 |
Лікарні |
316 815 754 |
286 786 862 |
142 049 700 |
34 296 100 |
30 028 892 |
4 167 700 |
3 830 500 |
1 207 200 |
311 700 |
377 200 |
|
320 983 454 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
8 994 700 |
7 746 200 |
4 635 700 |
865 700 |
1 248 500 |
843 700 |
808 700 |
385 700 |
15 600 |
35 000 |
|
9 838 400 |
080203 |
Пологові будинки |
71 747 300 |
66 885 700 |
37 299 000 |
8 945 200 |
4 861 600 |
111 200 |
111 200 |
21 200 |
10 000 |
|
|
71 858 500 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
7 394 600 |
7 394 600 |
4 212 600 |
219 400 |
|
646 300 |
615 300 |
265 500 |
16 800 |
31 000 |
|
8 040 900 |
080500 |
Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки |
30 863 100 |
30 153 100 |
18 143 400 |
2 476 000 |
710 000 |
9 433 100 |
8 511 000 |
4 264 200 |
748 500 |
922 100 |
|
40 296 200 |
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
397 400 |
397 400 |
250 000 |
6 400 |
|
|
|
|
|
|
|
397 400 |
081009 |
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
21 897 400 |
21 897 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 897 400 |
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
25 378 700 |
24 870 200 |
1 755 212 |
600 556 |
508 500 |
1 077 714 |
1 077 714 |
474 676 |
158 917 |
|
|
26 456 414 |
090214 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку |
9 800 000 |
9 800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 800 000 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки) |
9 720 300 |
9 720 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 720 300 |
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей |
184 200 |
184 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
184 200 |
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
559 948 |
559 948 |
320 600 |
61 546 |
|
|
|
|
|
|
|
559 948 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
185 500 |
185 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
185 500 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
345 000 |
345 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
345 000 |
091106 |
Інші видатки |
1 267 052 |
1 267 052 |
206 462 |
223 040 |
|
1 077 714 |
1 077 714 |
474 676 |
158 917 |
|
|
2 344 766 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
107 300 |
107 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107 300 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
153 600 |
153 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
153 600 |
091214 |
Інші установи та заклади |
3 055 800 |
2 547 300 |
1 228 150 |
315 970 |
508 500 |
|
|
|
|
|
|
3 055 800 |
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
302851731 |
198392131 |
|
68 250 157 |
104 459600 |
53 751 100 |
53 751100 |
|
46 288 100 |
|
|
356 602 831 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
38 646 700 |
36 146 700 |
|
2 070 760 |
2 500 000 |
|
|
|
|
|
|
38 646 700 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
25 633 100 |
|
|
|
25 633 100 |
|
|
|
|
|
|
25 633 100 |
100203 |
Благоустрій міста |
217 525 631 |
141 199 131 |
|
66 179 397 |
76 326 500 |
53 751 100 |
53 751 100 |
|
46 288 100 |
|
|
271 276 731 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000 |
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства |
19 546 300 |
19 546 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 546 300 |
110000 |
Культура і мистецтво |
45 904 455 |
32 714 425 |
5 405 980 |
784 900 |
13 190 030 |
1 360 900 |
1 347 400 |
957 780 |
25 000 |
13 500 |
|
47 265 355 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву |
11 835 425 |
11 835 425 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 835 425 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
12 645 093 |
301 300 |
|
|
12 343 793 |
|
|
|
|
|
|
12 645 093 |
101201 |
Бібліотеки |
1 241 490 |
1 141 490 |
677 100 |
63 390 |
100 000 |
35 000 |
21 500 |
7 710 |
|
13 500 |
|
1 276 490 |
110202 |
Музеї і виставки |
1 603 300 |
1 603 300 |
740 400 |
132 400 |
|
5 000 |
5 000 |
|
|
|
|
1 608 300 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
677 050 |
677 050 |
462 400 |
4 680 |
|
|
|
|
|
|
|
677 050 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
5 741 360 |
5 541 360 |
3 526 080 |
584 430 |
200 000 |
1 320 900 |
1 320 900 |
950 070 |
25 000 |
|
|
7 069 260 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
12 160 737 |
11 614 500 |
|
|
546 237 |
|
|
|
|
|
|
12 160 737 |
120000 |
Засоби масової інформації |
4 100 000 |
4 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 100 000 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
4 100 000 |
4 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 100 000 |
130000 |
Фізична культура і спорт |
19 000 000 |
18 920 000 |
6 963 460 |
4 081 000 |
80 000 |
528 332 |
503 332 |
132 584 |
197 636 |
25 000 |
|
19 528 332 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
363 600 |
363 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
363 600 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
14 203 660 |
14 123 660 |
6 963 460 |
4 081 000 |
80 000 |
528 332 |
503 332 |
132 584 |
197 636 |
25 000 |
|
14 731 992 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 300 000 |
130112 |
Інші видатки |
2 132 740 |
2 132 740 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 132 740 |
150000 |
Будівництво |
1 135 000 |
|
|
|
1 135 000 |
622 534000 |
|
|
|
622534000 |
622 534 000 |
623 669 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
592 034 000 |
|
|
|
592 034000 |
592 034 000 |
592 034 000 |
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
|
|
30 500 000 |
|
|
|
30 500 000 |
30 500 000 |
30 500 000 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
1 135 000 |
|
|
|
1 135 000 |
|
|
|
|
|
|
1 135 000 |
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
89 159 280 |
87 159 280 |
|
|
2 000 000 |
|
|
|
|
|
|
89 159 280 |
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 681 457 |
1 681 457 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 681 457 |
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
21 633 699 |
21 633 699 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 633 699 |
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
23 559 724 |
23 559 724 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 559 724 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
42 284 400 |
40 284 400 |
|
|
2 000 000 |
|
|
|
|
|
|
42 284 400 |
180000 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю |
2 739 400 |
1 353 400 |
|
|
1 386 000 |
23 580 980 |
|
|
|
23 580 980 |
23 580 980 |
26 320 380 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
1 560 000 |
200 000 |
|
|
1 360 000 |
|
|
|
|
|
|
1 560 000 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
500 000 |
474 000 |
|
|
26 000 |
|
|
|
|
|
|
500 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
23 580 980 |
|
|
|
23 580 980 |
23 580 980 |
23 580 980 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
679 400 |
679 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
679 400 |
210000 |
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
1 281 400 |
1 281 400 |
882 247 |
8 508 |
|
|
|
|
|
|
|
1 281 400 |
210110 |
Заходи з організації рятування на водах |
1 281 400 |
1 281 400 |
882 247 |
8 508 |
|
|
|
|
|
|
|
1 281 400 |
230000 |
Обслуговування боргу |
18 295 000 |
18 295 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 295 000 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
18 295 000 |
18 295 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 295 000 |
240000 |
Цільові фонди |
|
|
|
|
|
14 167 600 |
8 320 000 |
|
|
5 847 600 |
|
14 167 600 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
2 167 600 |
100 000 |
|
|
2 067 600 |
|
2 167 600 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
12 000 000 |
8 220 000 |
|
|
3 780 000 |
|
12 000 000 |
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
22 536 592 |
5 551 792 |
|
|
8 414 000 |
|
|
|
|
|
|
22 536 592 |
250102 |
Резервний фонд |
8 570 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 570 800 |
250404 |
Інші видатки |
5 551 792 |
5 551 792 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 551 792 |
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
8 414 000 |
|
|
|
8 414 000 |
|
|
|
|
|
|
8 414 000 |
|
Разом видатків |
1130703183 |
938 830490 |
287 297629 |
131 533 186 |
183 301893 |
735 655726 |
82 128146 |
8 917728 |
47 890 486 |
653527580 |
646 114 980 |
1866358909 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком №4) |
988 339 163 |
988 339 163 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
988 339 163 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №4) |
536 321 300 |
536 321 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
536 321 300 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком №4) |
131 783 700 |
131 783 700 |
|
|
|
158 100 700 |
158100700 |
|
|
|
|
289 884 400 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком №4) |
6 565 000 |
6 565 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 565 000 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №4) |
314 000 |
314 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
314 000 |
250335 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), айонних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» (згідно з додатком №4) |
|
|
|
|
|
1 492 292 |
1 492 292 |
|
|
|
|
1 492 292 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком №4) |
613 700 |
613 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
613 700 |
|
Всього видатків |
2794640046 |
2602767353 |
287 297629 |
131 533 186 |
183 301893 |
895 248718 |
241721138 |
8 917728 |
47 890 486 |
653527580 |
646 114 980 |
3689888764 |
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 3
до рішення 44 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010р. №53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»
від 26.05.2010 р. № 105/10
Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2010 рік за головними розпорядниками коштів
(грн.)
Код головного розпорядника коштів -------- Код КТВК |
Назва головного розпорядника коштів --------------------- Назва КТВК |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
|||||||||
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
в тому числі бюджет розвитку |
|||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
||||||||||
001 |
Харківська міська рада |
38 388 677 |
38 178 677 |
13 062 254 |
3 224 711 |
210 000 |
12 000 000 |
8 220 000 |
|
|
3 780 000 |
|
50 388 677 |
010116 |
Утримання апарату |
28 986 677 |
28 986 677 |
13 062 254 |
3 224 711 |
|
|
|
|
|
|
|
28 986 677 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
153 600 |
153 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
153 600 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
4 100 000 |
4 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 100 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Міська програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 р.р.) |
210 000 |
|
|
|
210 000 |
|
|
|
|
|
|
210 000 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2009-2011 р.р.) |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
12 000 000 |
8 220 000 |
|
|
3 780 000 |
|
12 000 000 |
250404 |
Інші видатки (Прийом іноземних делегацій) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000 |
250404 |
Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України, асоціації фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст», Міжнародної Асоціації «Поріднені міста», міжнародна організація «Євросінтез») |
639 400 |
639 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
639 400 |
250404 |
Інші видатки (стипендії почесним громадянам міста) |
2 399 000 |
2 399 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 399 000 |
250404 |
Інші видатки (Премія Харківської міської ради за вагомій внесок у розвиток місцевого самоврядування) |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
020 |
Департамент освіти Харківської міської ради |
61 018 912 |
45 739 141 |
10 180 943 |
4 422 470 |
15 279 771 |
1 815 300 |
1 780 300 |
1 036 388 |
72 033 |
35 000 |
|
62 834 212 |
010116 |
Утримання апарату |
1 555 841 |
1 555 841 |
821 443 |
332 870 |
|
|
|
|
|
|
|
1 555 841 |
070201 |
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
2 687 140 |
2 687 140 |
1 588 300 |
469 700 |
|
674 900 |
674 900 |
450 800 |
28 000 |
|
|
3 362 040 |
070301 |
Загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
3 827 384 |
3 827 384 |
1 607 100 |
942 000 |
|
70 000 |
70 000 |
|
|
|
|
3 897 384 |
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
5 343 981 |
5 343 981 |
2 037 400 |
1 040 200 |
|
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
5 363 981 |
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
6 688 585 |
6 688 585 |
3 549 200 |
1 599 400 |
|
1 050 400 |
1 015 400 |
585 588 |
44 033 |
35 000 |
|
7 738 985 |
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
2 810 010 |
2 681 010 |
577 500 |
38 300 |
129 000 |
|
|
|
|
|
|
2 810 010 |
070807 |
Інші освітні програми |
18 316 371 |
3 165 600 |
|
|
15 150 771 |
|
|
|
|
|
|
18 316 371 |
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
243 300 |
243 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
243 300 |
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП «Комбінат дитячого харчування») |
19 546 300 |
19 546 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 546 300 |
030 |
Департамент охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
1 397 878 |
1 397 878 |
614 509 |
39 558 |
|
|
|
|
|
|
|
1 397 878 |
010116 |
Утримання апарату |
1 213 678 |
1 213 678 |
614 509 |
39 558 |
|
|
|
|
|
|
|
1 213 678 |
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
473124020 |
436275028 |
215 873864 |
48 506 320 |
36 848 992 |
17 503 980 |
14 332 000 |
6 316 300 |
1 148 800 |
3 171 980 |
1 794 480 |
490 628 000 |
010116 |
Утримання апарату |
2 099 366 |
2 009 366 |
1 097 864 |
316 220 |
|
|
|
|
|
|
|
2 009 366 |
080101 |
Лікарні |
316 815754 |
286 786862 |
142 049 700 |
34 296 100 |
30 028 892 |
4 167 700 |
3 830 500 |
1 207 700 |
311 700 |
337 200 |
|
320 983 454 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
8 994 700 |
7 746 200 |
4 635 700 |
865 700 |
1 248 500 |
843 700 |
808 700 |
385 700 |
15 600 |
35 000 |
|
9 838 400 |
080203 |
Пологові будинки |
71 747 300 |
66 885 700 |
37 299 000 |
8 945 200 |
4 861 600 |
111 200 |
111 200 |
21 200 |
10 000 |
|
|
71 858 500 |
080300 |
Поліклініки і амбулаторії |
13 004 400 |
13 004 400 |
8 185 600 |
1 381 300 |
|
507 500 |
455 300 |
172 000 |
46 200 |
52 200 |
|
13 511 900 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
7 394 600 |
7 394 600 |
4 212 600 |
219 400 |
|
646 300 |
615 300 |
265 500 |
16 800 |
31 000 |
|
8 040 900 |
080500 |
Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки |
30 863 100 |
30 153 100 |
18 143 400 |
2 476 000 |
710 000 |
9 433 100 |
8 511 000 |
4 264 200 |
748 500 |
922 100 |
|
40 296 200 |
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
397 400 |
397 400 |
250 000 |
6 400 |
|
|
|
|
|
|
|
397 400 |
081009 |
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
21 897 400 |
21 897 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 897 400 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
1 794 480 |
|
|
|
1 794 480 |
1 794 480 |
1 794 480 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
15 146 772 |
14 638 272 |
2 560 822 |
623 622 |
508 500 |
|
|
|
|
|
|
15 146 772 |
010116 |
Утримання апарату |
2 370 672 |
2 370 672 |
1 332 672 |
307 652 |
|
|
|
|
|
|
|
2 370 672 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки) |
9 720 300 |
9 720 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 720 300 |
091214 |
Інші установи та заклади |
3 055 800 |
2 547 300 |
1 228 150 |
315 970 |
508 500 |
|
|
|
|
|
|
3 055 800 |
060 |
Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради |
1 620 305 |
1 620 305 |
924 212 |
136 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 620 305 |
010116 |
Утримання апарату |
1 620 305 |
1 620 305 |
924 212 |
136 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 620 305 |
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
80 490 049 |
47 443 549 |
2 318 115 |
2 280 598 |
33 046 500 |
12 432 500 |
100 000 |
|
|
12 332 500 |
12 332 500 |
92 922 549 |
010116 |
Утримання апарату |
3 757 749 |
3 757 749 |
2 318 115 |
209 838 |
|
|
|
|
|
|
|
3 757 749 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
38 646 700 |
36 146 700 |
|
2 070 760 |
2 500 000 |
|
|
|
|
|
|
38 646 700 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
25 633 100 |
|
|
|
25 633 100 |
|
|
|
|
|
|
25 633 100 |
100203 |
Благоустрій міста |
10 952 500 |
6 039 100 |
|
|
4 913 400 |
|
|
|
|
|
|
10 952 500 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
12 332 500 |
|
|
|
12 332 500 |
12 332 500 |
12 332 500 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
100 000 |
075 |
Управління підприємництва та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
4 135 319 |
4 109 319 |
2 355 721 |
79 978 |
26 000 |
3 200 |
3 200 |
|
|
|
|
4 138 519 |
010116 |
Утримання апарату |
3 635 319 |
3 635 319 |
2 355 721 |
79 978 |
|
3 200 |
3 200 |
|
|
|
|
3 638 519 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
500 000 |
474 000 |
|
|
26 000 |
|
|
|
|
|
|
500 000 |
083 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
73 599 142 |
49 549 842 |
2 759 947 |
27 869 658 |
24 049 300 |
18 213 000 |
|
|
|
18 213 000 |
17 914 000 |
91 812 142 |
010116 |
Утримання апарату |
4 777 811 |
4 777 811 |
2 759 947 |
236 161 |
|
|
|
|
|
|
|
4 777 811 |
100203 |
Благоустрій міста |
68 521 331 |
44 478 031 |
|
27 633 497 |
24 049 300 |
|
|
|
|
|
|
68 521 331 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
17 914 000 |
|
|
|
17 914 000 |
17 914 000 |
17 914 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
299 000 |
|
|
|
299 000 |
|
299 000 |
250404 |
Інші видатки (поховання) |
300 000 |
300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 000 |
110 |
Департамент культури Харківської міської ради |
47 328 216 |
34 138 186 |
6 066 277 |
1 024 369 |
13 190 030 |
1 360 900 |
1 347 400 |
957 780 |
25 000 |
13 500 |
|
48 689 116 |
010116 |
Утримання апарату |
1 423 761 |
1 423 761 |
660 297 |
239 469 |
|
|
|
|
|
|
|
1 423 761 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву |
11 835 425 |
11 835 425 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 835 425 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
12 645 093 |
301 300 |
|
|
12 343 793 |
|
|
|
|
|
|
12 645 093 |
110201 |
Бібліотеки |
1 241 490 |
1 141 490 |
677 100 |
63 390 |
100 000 |
35 000 |
21 500 |
7 710 |
|
13 500 |
|
1 276 490 |
110202 |
Музеї і виставки |
1 603 300 |
1 603 300 |
740 400 |
132 400 |
|
5 000 |
5 000 |
|
|
|
|
1 608 300 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
677 050 |
677 050 |
462 400 |
4 680 |
|
|
|
|
|
|
|
677 050 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
5 741 360 |
5 541 360 |
3 526 080 |
584 430 |
200 000 |
1 320 900 |
1 320 900 |
950 070 |
25 000 |
|
|
7 062 260 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
12 160 737 |
11 614 500 |
|
|
546 237 |
|
|
|
|
|
|
12 160 737 |
150 |
Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з питань сім'ї, молоді, спорту та підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради |
19 872 208 |
19 792 208 |
7 436 623 |
4 223 340 |
80 000 |
528 332 |
503 332 |
132 584 |
197 636 |
25 000 |
|
20 400 540 |
010116 |
Утримання апарату |
872 208 |
872 208 |
473 163 |
142 340 |
|
|
|
|
|
|
|
872 208 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
363 600 |
363 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
363 600 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
14 203 660 |
14 123 660 |
6 963 460 |
4 081 000 |
80 000 |
528 332 |
503 332 |
132 584 |
197 636 |
25 000 |
|
14 731 992 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 300 000 |
130112 |
Інші видатки |
2 132 740 |
2 132 740 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 132 740 |
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
115326637 |
113326637 |
1 289 634 |
13 866 |
2 000 000 |
11 763 000 |
189 000 |
|
|
11 574 000 |
11 574 000 |
127 089 637 |
010116 |
Утримання апарату |
2 367 357 |
2 367 357 |
1 289 634 |
13 866 |
|
189 000 |
189 000 |
|
|
|
|
2 556 357 |
090214 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку |
9 800 000 |
9 800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 800 000 |
100203 |
Благоустрій міста |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 000 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
2 120 000 |
|
|
|
2 120 000 |
2 120 000 |
2 120 000 |
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 681 457 |
1 681 457 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 681 457 |
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
21 633 699 |
21 633 699 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 633 699 |
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
23 559 724 |
23 559 724 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 559 724 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
42 284 400 |
40 284 400 |
|
|
2 000 000 |
|
|
|
|
|
|
42 284 400 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
9 454 000 |
|
|
|
9 454 000 |
9 454 000 |
9 454 000 |
161 |
Департамент з питань сім'ї, молоді, спорту та підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради |
3 949 307 |
3 949 307 |
1 250 382 |
338 290 |
|
1 077 714 |
1 077 714 |
474 676 |
158 917 |
|
|
5 027 021 |
010116 |
Утримання апарату |
1 484 507 |
1 484 507 |
723 320 |
53 704 |
|
|
|
|
|
|
|
1 484 507 |
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
559 948 |
559 948 |
320 600 |
61 546 |
|
|
|
|
|
|
|
559 948 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
185 500 |
185 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
185 500 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
345 000 |
345 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
345 000 |
091106 |
Інші видатки |
1 267 052 |
1 267 052 |
206 462 |
223 040 |
|
1 077 714 |
1 077 714 |
474 676 |
158 917 |
|
|
2 344 766 |
091107 |
Інші програми і заходи державних органів у справах сім' |
107 300 |
107 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107 300 |
161 |
Управління з організації ЄВРО-2012 Департаменту з питань сім'ї, молоді, спорту та підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради |
1 017 044 |
1 017 044 |
392 518 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 017 044 |
010116 |
Утримання апарату |
1 017 044 |
1 017 044 |
392 518 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 017 044 |
190 |
Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
10 051 700 |
7 916 700 |
5 100 461 |
|
2 135 000 |
|
|
|
|
|
|
10 051 700 |
010116 |
Утримання апарату |
7 916 700 |
7 916 700 |
5 100 461 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 916 700 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
1 135 000 |
|
|
|
1 135 000 |
|
|
|
|
|
|
1 135 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
80 263 398 |
80 004 298 |
1 716 718 |
38 545 900 |
259 100 |
53 751 100 |
53 751 100 |
|
46 288 100 |
|
|
134 014 498 |
010116 |
Утримання апарату |
3 316 298 |
3 316 298 |
1 716 718 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 316 298 |
100203 |
Благоустрій міста |
76 947 100 |
76 688 000 |
|
38 545 900 |
259 100 |
53 751 100 |
53 751 100 |
|
46 288 100 |
|
|
130 698 200 |
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
50 454 665 |
3 349 965 |
2 486 128 |
|
47 104 700 |
604 646100 |
824 100 |
|
|
603 822000 |
602 500 000 |
655 100 765 |
010116 |
Утримання апарату |
3 349 965 |
3 349 965 |
2 486 128 |
|
|
938 100 |
824 100 |
|
|
114 000 |
|
4 288 065 |
100203 |
Благоустрій міста |
47 104 700 |
|
|
|
47 104 700 |
|
|
|
|
|
|
47 104 700 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
572 000 000 |
|
|
|
572 000 000 |
572 000 000 |
572 000 000 |
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
|
|
30 500 000 |
|
|
|
30 500 000 |
30 500 000 |
30 500 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
1 208 000 |
|
|
|
1 208 000 |
|
1 208 000 |
220 |
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради |
1678269495 |
1669855495 |
3 832 752 |
|
8 414 000 |
160 153592 |
159 592992 |
|
|
560 600 |
|
1838423087 |
010116 |
Утримання апарату |
5 870 632 |
5 870 632 |
3 832 752 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 870 632 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
48 000 |
48 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 000 |
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
8 414 000 |
|
|
|
8 414 000 |
|
|
|
|
|
|
8 414 000 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком №4) |
988 339163 |
988 339163 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
988 339 163 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №4) |
536321 300 |
536321 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
536 321 300 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком №4) |
131 783700 |
131 783700 |
|
|
|
158 100 700 |
158 100 700 |
|
|
|
|
289 884 400 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком №4) |
6 565 000 |
6 565 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 565 000 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №4) |
314 000 |
314 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
314 000 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком №4) |
613 700 |
613 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
613 700 |
250335 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), айонних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» (згідно з додатком №4) |
|
|
|
|
|
1 492 292 |
1 492 292 |
|
|
|
|
1 492 292 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
560 600 |
|
|
|
560 600 |
|
560 600 |
230 |
Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради |
22 632 850 |
22 632 850 |
2 455 429 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 632 850 |
010116 |
Утримання апарату |
3 706 450 |
3 706 450 |
2 455 429 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 706 450 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
679 400 |
679 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
679 400 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
18 247 000 |
18 247 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 247 000 |
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
3 618 417 |
3 468 417 |
2 236 953 |
33 155 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
3 618 417 |
010116 |
Утримання апарату |
2 187 017 |
2 187 017 |
1 354 706 |
24 647 |
|
|
|
|
|
|
|
2 187 017 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Комунальне підприємство «Муніципальна охорона») |
150 000 |
|
|
|
150 000 |
|
|
|
|
|
|
150 000 |
210110 |
Утримання комунальної установи «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова» (на виконання Комплексної програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 р.) |
1 281 400 |
1 281 400 |
882 247 |
8 508 |
|
|
|
|
|
|
|
1 281 400 |
240 |
Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
4 364 235 |
4 364 235 |
2 383 367 |
171 351 |
|
|
|
|
|
|
|
4 364 235 |
010116 |
Утримання апарату |
3 850 843 |
3 850 843 |
2 383 367 |
117 351 |
|
|
|
|
|
|
|
3 850 843 |
250404 |
Інші видатки (управління комунальним майном) |
513 392 |
513 392 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
513 392 |
250102 |
Резервний фонд |
8 570 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 570 800 |
|
ВСЬОГО |
2794640046 |
2602767353 |
287 297629 |
131 533 186 |
183 301893 |
895 248718 |
241 721138 |
8 917 728 |
47 890 486 |
653 527580 |
646 114 980 |
3689888764 |
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 4
до рішення 44 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010 р. № 53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»
від 26.05.2010 р. № 105/10
Показники між бюджетних трансфертів
між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами
на 2010 рік
Таблиця 1
грн.
Код |
Назва трансферту |
Міжбюджетні трансферти, що надходять до міського бюджету |
||
Загальний фонд |
Спеціальній фонд |
Разом |
||
Сума (грн.) |
Сума (грн.) |
Сума (грн.) |
||
41020100 |
Дотація вирівнювання, що одержується з державного бюджету |
111 666 800 |
|
111 666 800 |
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
536 321 300 |
|
536 321 300 |
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
131 783 700 |
158 100 700 |
289 884 400 |
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
63 239 880 |
|
63 239 880 |
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
314 000 |
|
314 000 |
41034300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» |
|
1 492 292 |
1 492 292 |
41035000 |
Інші субвенції (Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова для забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) |
16 097 400 |
0 |
16 097 400 |
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
613 700 |
|
613 700 |
|
Всього |
860 036 780 |
159 592 992 |
1 019629772 |
Таблиця 2
грн.
Назва бюджету |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
||||||
Загальний фонд |
|||||||
Дотації |
Субвенції |
||||||
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету міста Харкова до районних у місті бюджетів 250311 |
Щоденний норматив відрахувань, % |
на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 250326% |
на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 250328 |
на надання інших пільг передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) 250329 |
на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 250330 |
на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 250376 |
|
Бюджет Дзержинського району |
147 009 600 |
7,36 |
70 718 192 |
19 992 700 |
1 115 000 |
16 150 |
73 800 |
Бюджет Київського району |
142 473 300 |
7,14 |
60 103 647 |
14 005 900 |
1 090 000 |
28 900 |
108 144 |
Бюджет Комінтернівського району |
88 398 600 |
4,43 |
53 003 744 |
11 575 000 |
875 000 |
16 070 |
76 548 |
Бюджет Ленінського району |
70 035 400 |
3,51 |
37 158 375 |
6 619 400 |
570 000 |
112 900 |
75 421 |
Бюджет Московського району |
202 508 900 |
10,14 |
113 005 834 |
42 241 600 |
865 000 |
7 760 |
70 152 |
Бюджет Жовтневого району |
55 031 200 |
2,76 |
46 463 245 |
8 106 500 |
455 000 |
65 060 |
15 505 |
Бюджет Орджонікідзевського району |
110 740 263 |
5,56 |
60 378 978 |
12 842 100 |
415 000 |
6 410 |
17 271 |
Бюджет Червонозаводського району |
73 898 100 |
3,70 |
35 979 277 |
5 973 000 |
630 000 |
55 110 |
88 130 |
Бюджет Фрунзенського району |
98 243 800 |
4,92 |
59 510 008 |
10 497 500 |
550 000 |
5 640 |
88 729 |
ВСЬОГО |
988 339 163 |
49,52 |
536 321 300 |
131 783 700 |
6 565 000 |
314 000 |
613 700 |
Назва бюджету |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
||||
Спеціальний фонд |
РАЗОМ |
В тому числі |
|||
Субвенції |
загальний фонд |
спеціальній фонд |
|||
на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 250328 |
На фінансування ремонту приміщень Управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» 250335 |
||||
Бюджет Дзержинського району |
19 836 000 |
85 200 |
258 776 642 |
238 855 442 |
19 921 200 |
Бюджет Київського району |
19 982 000 |
87 600 |
237 879 491 |
217 809 891 |
20 069 600 |
Бюджет Комінтернівського району |
17 014 900 |
163 313 |
171 123 175 |
153 944 962 |
17 178 213 |
Бюджет Ленінського району |
8 400 900 |
130 700 |
123 103 096 |
114 571 496 |
8 531 600 |
Бюджет Московського району |
41 532 100 |
|
400 231 346 |
358 699 246 |
41 532 100 |
Бюджет Жовтневого району |
10 764 200 |
156 800 |
121 057 510 |
110 136 510 |
10 921 000 |
Бюджет Орджонікідзевського району |
17 215 300 |
429 600 |
202 044 922 |
184 400 022 |
17 644 900 |
Бюджет Червонозаводського району |
9 565 700 |
149 079 |
126 338 396 |
116 623 617 |
9 714 779 |
Бюджет Фрунзенського району |
13 789 600 |
290 000 |
182 975 277 |
168 895 677 |
14 079 600 |
ВСЬОГО |
158 100 700 |
1 492 292 |
1 823 529 855 |
1 663 936 863 |
159 592 992 |
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 5
до рішення 44 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010р. №53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»
від 26.05.2010 р. № 105/10
Перелік об'єктів,
видатки на які у 2010 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
грн.
№ п/п |
Код головного розпорядника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації |
Загальний обсяг фінансування будівництва |
Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на поточний рік |
в т.ч. за рахунок запозичень |
Всього по бюджету розвитку: |
1 636 941 764 |
|
1 554 360 241 |
646 114 980 |
500 000 000 |
||
|
150000 |
Будівництво |
1 636 941 764 |
|
1 554 360 241 |
622 534 000 |
500 000 000 |
|
150101 |
Капітальні вкладення |
872 741 174 |
|
815 615 369 |
592 034 000 |
500 000 000 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
850 621 174 |
|
793 495 369 |
572 000 000 |
500 000 000 |
|
|
Освіта |
13 700 000 |
|
7 450 000 |
3 000 000 |
0 |
1 |
|
Реконструкція Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості по просп. Тракторобудівників, 55 |
13 700 000 |
45,6 |
7 450 000 |
3 000 000 |
|
|
|
Охорона здоров'я |
80 000 000 |
|
65 450 000 |
7 200 000 |
0 |
2 |
|
Реконструкція будівлі міської клінічної лікарні № 30 по просп. Московському, 195 (під розміщення стаціонару на 80 ліжок) |
45 000 000 |
32,3 |
30 450 000 |
7 100 000 |
|
3 |
|
Завершення будівництва лікарняного комплексу по просп. Московському, 197 |
35 000 000 |
|
35 000 000 |
100 000 |
|
|
|
Об'єкти комунального призначення |
756 921 174 |
|
720 595 369 |
561 800 000 |
500 000 000 |
|
|
Будівництво інженерних мереж в зоні будівництва метрополітену, в т.ч.: |
16 035 000 |
|
15 700 000 |
15 500 000 |
0 |
4 |
|
Благоустрій території в районі порталу на ПК-30 в зоні будівництва метрополітену-реконструкція |
1 300 000 |
|
1 300 000 |
1 300 000 |
|
5 |
|
Будівництво зливової каналізації та благоустрій на ПК-34 |
115 000 |
|
115 000 |
115 000 |
|
6 |
|
Будівництво тепломережі по просп. Людвіга Свободи в районі станції метро «Інтернаціональна» |
125 000 |
|
125 000 |
125 000 |
|
7 |
|
Будівництво зливової каналізації по просп. Людвіга Свободи на ПК-13 |
150 000 |
|
150 000 |
150 000 |
|
8 |
|
Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-32 (станція метро «Інтернаціональна») |
4 400 000 |
|
4 400 000 |
4 400 000 |
|
9 |
|
Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-33 (станція метро «23 Серпня») |
4 035 000 |
8,3 |
3 700 000 |
3 700 000 |
|
10 |
|
Коригування проектно-кошторисної документації на постійні підключення інженерних мереж до станції метро «Інтернаціональна» |
150 000 |
|
150 000 |
150 000 |
|
11 |
|
Будівництво метрополітену - благоустрій території станції метро «Інтернаціональна» |
4 500 000 |
|
4 500 000 |
4 300 000 |
|
12 |
|
Перекладка мереж водопроводу в районі станції метро «проспект Перемоги» (ПК-10+33) |
900 000 |
|
900 000 |
900 000 |
|
13 |
|
Реконструкція водопропускної труби та водозливу на ПК-29 |
360 000 |
|
360 000 |
360 000 |
|
|
|
Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж, в т.ч.: |
27 250 067 |
|
24 089 967 |
3 220 000 |
0 |
14 |
|
Санація і перекладка водопровідної мережі Д-1000 мм по Бєлгородському шоссе |
5 538 176 |
|
5 538 176 |
200 000 |
|
15 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Тернопільській |
4 113 226 |
21,7 |
3 219 800 |
500 000 |
|
16 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Вешенській та Руднєва в сел. Жихор |
3 004 312 |
40,1 |
1 800 000 |
100 000 |
|
17 |
|
Будівництво водопровідної мережі в сел. Жихор по вул. Сіверса, Хабарівській |
1 853 435 |
31,0 |
1 279 596 |
400 000 |
|
18 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Валдайській, Охотській, пров. Піщаному, Валдайському |
1 235 208 |
20,3 |
985 000 |
320 000 |
|
19 |
|
Будівництво водопроводу по вул. Державінській |
8 166 864 |
|
8 166 864 |
1 000 000 |
|
20 |
|
Будівництво водопроводу по пров. Власівському |
3 338 846 |
7,1 |
3 100 531 |
700 000 |
|
|
|
Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації, в т.ч.: |
29 302 846 |
|
24 490 264 |
4 144 328 |
0 |
21 |
|
Будівництво мереж каналізації вздовж просп. Тракторобудівників (в районі паркової зони) |
671 933 |
66,6 |
224 332 |
70 000 |
|
22 |
|
Будівництво зливостокової каналізації в районі перехрестя Салтівського шосе - просп. Тракторобудівників |
546 724 |
25,3 |
408 170 |
30 000 |
|
23 |
|
Будівництво водопропускних споруд в районі Олексіївської балки |
360 000 |
48,2 |
186 534 |
140 000 |
|
24 |
|
Будівництво госпфекальної каналізації по пров. Конторському |
219 075 |
38,8 |
134 075 |
64 000 |
|
25 |
|
Будівництво мережі госпфекальної каналізації по пров. Сичівському та 2-му Сичівському в'їзду |
410 000 |
|
410 000 |
410 000 |
|
26 |
|
Санація каналізаційного колектору по просп. Гагаріна на перехресті Мереф'янського шосе просп. Гагаріна, 50-річчя СРСР - реконструкція |
4 364 503 |
45,8 |
2 364 503 |
1 000 000 |
|
27 |
|
Будівництво зливової каналізації по пров. Червоностудентському |
3 324 000 |
|
3 324 000 |
210 000 |
|
28 |
|
Реконструкція зливостоку в районі вул. Близнюківської |
320 000 |
|
320 000 |
320 000 |
|
29 |
|
Будівництво зливостоку по пров. Машинобудівному |
785 970 |
45,2 |
430 848 |
175 000 |
|
30 |
|
Реконструкція зливової каналізації в районі вул. Академіка Білецького та благоустрій прилеглої території біля станції метро «Київська» |
345 000 |
|
345 000 |
345 000 |
|
31 |
|
Будівництво каналізаційного розвантажувального колектору Салтівського житлового масиву |
16 675 313 |
9,7 |
15 062 474 |
100 000 |
|
32 |
|
Захист від підтоплення житлового будинку по вул. Клочківській, 197 (реконструкція зливової каналізації) |
1 280 328 |
|
1 280 328 |
1 280 328 |
|
|
|
Реконструкція теплових мереж, в т. ч.: |
3 775 051 |
|
3 100 000 |
1 950 000 |
0 |
33 |
|
Реконструкція теплових мереж між камерами МК 2242 та МК 2243 по Бєлгородському спуску |
2 312 622 |
7,0 |
2 150 000 |
1 600 000 |
|
34 |
|
Реконструкція технічно зношених теплових мереж на території насосної станції №1 по вул. Червоножовтневій, 90 |
1 462 429 |
35,0 |
950 000 |
350 000 |
|
|
|
Будівництво та реконструкція доріг і інженерних об`єктів на них, в т. ч.: |
609 581 503 |
|
609 581 503 |
522 570 672 |
500 000 000 |
35 |
|
Реконструкція вул. Пушкінської |
26 704 000 |
|
26 704 000 |
485 000 |
|
36 |
|
Реконструкція вул. Римарської |
5 131 330 |
|
5 131 330 |
873 330 |
|
37 |
|
Реконструкція вул. Державінської |
18 727 758 |
|
18 727 758 |
12 950 000 |
12 700 000 |
38 |
|
Реконструкція вул. Храмова |
10 686 176 |
|
10 686 176 |
7 500 000 |
7 200 000 |
39 |
|
Реконструкція пров.Власівського |
9 069 798 |
|
9 069 798 |
5 920 000 |
5 820 000 |
40 |
|
Реконструкція однорівневої транспортної розв'язки по вул. Державінській - просп.Гагаріна |
11 996 011 |
|
11 996 011 |
7 587 000 |
7 400 000 |
41 |
|
Реконструкція просп. Московського |
112 550 000 |
|
112 550 000 |
112 550 000 |
112 400 000 |
42 |
|
Реконструкція вул. Клочківської |
49 630 000 |
|
49 630 000 |
49 630 000 |
49 500 000 |
43 |
|
Реконструкція просп. Гагаріна |
60 150 000 |
|
60 150 000 |
60 150 000 |
60 000 000 |
44 |
|
Реконструкція комплексу транспортних споруд по просп. 50 річчя СРСР |
38 700 000 |
|
38 700 000 |
38 700 000 |
38 500 000 |
45 |
|
Реконструкція Нетіченської набережної |
27 350 000 |
|
27 350 000 |
27 350 000 |
27 000 000 |
46 |
|
Реконструкція вул. Академіка Павлова |
23 100 000 |
|
23 100 000 |
23 100 000 |
23 000 000 |
47 |
|
Реконструкція просп.50-річчя СРСР (від просп. Героїв Сталінграду до просп. Московського) |
23 075 000 |
|
23 075 000 |
23 075 000 |
23 000 000 |
48 |
|
Реконструкція з'їздів з Кузінського шляхопроводу (на вул. Муранова та вул. Ленінградську) |
12 150 000 |
|
12 150 000 |
12 150 000 |
12 000 000 |
49 |
|
Реконструкція пров. Вірменського |
12 600 000 |
|
12 600 000 |
2 700 000 |
2 600 000 |
50 |
|
Реконструкція майдану Рози Люксембург |
3 170 000 |
|
3 170 000 |
3 170 000 |
2 990 000 |
51 |
|
Реконструкція майдану Руднєва |
4 230 000 |
|
4 230 000 |
4 230 000 |
4 100 000 |
52 |
|
Будівництво пішоходного тротуару по вул. Желєзнякова |
70 000 |
|
70 000 |
55 054 |
|
53 |
|
Реконструкція вул. Храмова на дільниці від вул. Дніпровської до вул. Тарасівської |
8 180 000 |
|
8 180 000 |
8 180 000 |
8 060 000 |
54 |
|
Реконструкція вул. Плеханівської |
20 430 000 |
|
20 430 000 |
20 430 000 |
20 330 000 |
55 |
|
Реконструкція Червоношкільної набережної |
20 120 000 |
|
20 120 000 |
20 120 000 |
20 000 000 |
56 |
|
Реконструкція вул. Аерофлотської |
8 475 000 |
|
8 475 000 |
8 475 000 |
8 400 000 |
57 |
|
Реконструкція мосту через річку Уди |
30 700 000 |
|
30 700 000 |
30 700 000 |
30 500 000 |
58 |
|
Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від просп. Московського до Бєлгородського спуску (в тому числі компенсація за знесені споруди) |
50 000 |
|
50 000 |
50 000 |
|
59 |
|
Реконструкція вул. Чебишева, вул. Чкалова |
10 800 000 |
|
10 800 000 |
10 800 000 |
10 500 000 |
60 |
|
Реконструкція вул. Ахсарова |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
1 500 000 |
|
61 |
|
Реконструкція просп. Людвіга Свободи |
12 300 000 |
|
12 300 000 |
11 200 000 |
|
62 |
|
Реконструкція вул. Академіка Павлова на дільниці від просп. Московського до пров. Конюшеного з реконструкцією мосту |
16 277 318 |
|
16 277 318 |
15 277 318 |
14 000 000 |
63 |
|
Реконструкція вул. Жилярді та перехрестя з вул. Сидора Ковпака, вул. Героїв Праці і вул. Саперній |
7 274 112 |
|
7 274 112 |
50 000 |
|
64 |
|
Реконструкція перехрестя просп. 50-річчя ВЛКСМ - просп.50-річчя СРСР |
3 050 000 |
|
3 050 000 |
400 000 |
|
65 |
|
Реконструкція вул. Трінклера |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
200 000 |
|
66 |
|
Реконструкція підпірної стінки Журавлівських схилів в районі в'їзду Бутівського |
813 000 |
|
813 000 |
813 000 |
|
67 |
|
Благоустрій схилів по вул. Дерев'янка - реконструкція |
6 722 000 |
|
6 722 000 |
200 000 |
|
68 |
|
Будівництво автодороги від вул. Сумської до вул. Новгородської (в районі вул. Біла Акація) |
10 000 000 |
|
10 000 000 |
400 000 |
|
69 |
|
Реконструкція внутрішньоквартальних доріг та тротуарів |
1 800 000 |
|
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
|
Заходи по поліпшенню санітарного стану міста та улаштування кладовищ, в т. ч.: |
60 145 167 |
|
37 984 039 |
9 000 000 |
0 |
70 |
|
Будівництво міського кладовища по просп. Гагаріна |
32 569 405 |
24,6 |
24 554 039 |
4 500 000 |
|
71 |
|
Будівництво другої черги Дергачівського полігону по захороненню твердих побутових відходів у м. Дергачі |
27 575 762 |
51,3 |
13 430 000 |
4 500 000 |
|
|
|
Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення, газопостачання та інших інженерних мереж, в т. ч.: |
7 831 540 |
|
5 649 596 |
2 415 000 |
0 |
72 |
|
Будівництво трансформаторної підстанціїв районі парку Перемоги |
3 774 596 |
18,5 |
3 074 596 |
320 000 |
|
73 |
|
Будівництво трансформаторної підстанції №59 по просп.Московському,195 |
1 100 000 |
|
1 100 000 |
770 000 |
|
74 |
|
Будівництво мереж електрозабезпечення в районі парку Перемоги по просп. Тракторобудівників |
1 931 944 |
76,7 |
450 000 |
300 000 |
|
75 |
|
Перекладка газопроводу низького тиску по вул. Новоолександрівській - вул. Омській |
25 000 |
|
25 000 |
25 000 |
|
76 |
|
Благоустрій території прилеглої до льодового катку - будівництво |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
|
77 |
|
Проектні роботи майбутніх років,в т. ч.: |
3 000 000 |
|
|
3 000 000 |
0 |
77.1 |
|
будівництво (придбання) житла |
100 000 |
|
|
100 000 |
|
77.2 |
|
на будівництво об'єктів |
1 400 000 |
|
|
1 400 000 |
|
77.3 |
|
на реконструкцію об'єктів |
1 500 000 |
|
|
1 500 000 |
|
|
083 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
20 000 000 |
|
20 000 000 |
17 914 000 |
0 |
78 |
|
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення |
20 000 000 |
|
20 000 000 |
17 914 000 |
|
|
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
2 120 000 |
|
2 120 000 |
2 120 000 |
0 |
79 |
|
Реконструкція комплексу телемеханіки районного диспетчерського пункту «Герцена» (ХКП «Міськелектротранс») |
1 820 205 |
|
1 820 205 |
1 820 205 |
|
80 |
|
Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію комплексу телемеханіки районного диспетчерського пункту «Дзержинська» (ХКП «Міськелектротранс») |
299 795 |
|
299 795 |
299 795 |
|
|
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
764 200 590 |
|
738 744 872 |
30 500 000 |
0 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
764 200 590 |
|
738 744 872 |
30 500 000 |
0 |
81 |
|
Будівництво 3-ї черги метрополітену на дільниці від станції метро «23 Серпня» до станції метро «Проспект Перемоги» (в тому числі проектні роботи майбутніх років) |
764 200 590 |
|
738 744 872 |
30 500 000 |
|
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0 |
|
0 |
23 580 980 |
0 |
|
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
1 794 480 |
0 |
82 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
0 |
|
0 |
1 794 480 |
0 |
82.1 |
|
КП «Автобаза швидкої медичної допомоги м. Харкова» |
|
|
|
1 794 480 |
|
|
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
12 332 500 |
0 |
83 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
0 |
|
0 |
12 332 500 |
0 |
83.1 |
|
ХСП «Харківгорліфт» |
|
|
|
1 561 900 |
|
83.2 |
|
КП «Харківблагоустрій» |
|
|
|
2 959 000 |
|
83.3 |
|
КП «Благоустрій» Московського району |
|
|
|
928 800 |
|
83.4 |
|
КПКГ «Комплекс з вивозу твердих побутових відходів» |
|
|
|
5 215 300 |
|
83.5 |
|
КРБП Комінтернівського району |
|
|
|
753 000 |
|
83.6 |
|
КП «Центр соціального розвитку Немишлі» у Фрунзенському районі |
|
|
|
257 700 |
|
83.7 |
|
КП «Центр поводження з тваринами» |
|
|
|
591 500 |
|
83.8 |
|
КВРПОЖФ Київського району |
|
|
|
65 300 |
|
|
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
9 454 000 |
0 |
84 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
0 |
|
0 |
9 454 000 |
0 |
84.1 |
|
ХКП «Міськелектротранс» (на придбання системи диспетчеризації і контролю лінії за рухомим складом та спецтехнікою) |
|
|
|
7 280 000 |
|
84.2 |
|
КП «Харків-Сигнал» (на придбання спецтехніки) |
|
|
|
2 174 000 |
|
Всього по бюджету розвитку: |
1 636 941 764 |
|
1 554 360 241 |
646 114 980 |
500 000 000 |
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 7
до рішення 44 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010 р. № 53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»
від 26.05.2010 р. № 105/10
Фінансування міського бюджету м. Харкова на 2010 рік
грн.
Найменування |
Код функції |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Всього |
|
Разом |
у т. ч. бюджет розвитку |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Фінансування бюджету за типом кредитора |
|
|
|
|
|
Внутрішнє фінансування |
200000 |
50 123 666 |
519033880 |
507000980 |
569 157 546 |
Інше внутрішнє фінансування |
203000 |
|
500000000 |
500000000 |
500 000000 |
Інше внутрішнє фінансування |
203500 |
|
500000000 |
500000000 |
500 000000 |
Одержано позик |
203510 |
|
500 000000 |
500 000000 |
500 000000 |
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ |
205000 |
|
|
|
|
На початок періоду |
205100 |
|
1 913 392 |
|
1 913 392 |
На кінець періоду |
205200 |
|
2 166 542 |
|
2 166 542 |
Інші розрахунки |
205300 |
|
253 150 |
|
253 150 |
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
206000 |
49 355 000 |
12 962 970 |
|
62 317 970 |
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
206100 |
49 355 000 |
12 962 970 |
|
62 317 970 |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів |
208000 |
768 666 |
6 070 910 |
7 000 980 |
6 839 576 |
На початок періоду |
208100 |
22 677 931 |
20 130 816 |
7 114 910 |
42 808 747 |
На кінець періоду |
208200 |
21 909 265 |
14 059 906 |
113 930 |
35 969 171 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора |
|
50 123 666 |
519033880 |
507000980 |
569 157 546 |
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
|
|
|
|
|
Фінансування за борговими операціями |
400000 |
|
500000000 |
500000000 |
500 000000 |
Запозичення |
401000 |
|
500000000 |
500000000 |
500 000000 |
Внутрішні запозичення |
401100 |
|
500000000 |
500000000 |
500 000000 |
Довгострокові зобов'язання |
401101 |
|
500 000000 |
500 000000 |
500 000000 |
Фінансування за активними операціями |
600000 |
50 123 666 |
19 033 880 |
7 000 980 |
69 157 546 |
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
601000 |
49 355 000 |
12 962 970 |
|
62 317 970 |
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
601100 |
49 355 000 |
12 962 970 |
|
62 317 970 |
Зміни обсягів готівкових коштів |
602000 |
768 666 |
6 070 910 |
7 000 980 |
6 839 576 |
На початок періоду |
602100 |
22 677 931 |
22 044 208 |
7 144 910 |
44 722 139 |
На кінець періоду |
602200 |
21 909 265 |
16 226 448 |
113 930 |
38 135 713 |
Інші розрахунки |
602300 |
|
253 150 |
|
253 150 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
|
50 123 666 |
519033880 |
507000980 |
569 157 546 |
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 8
до рішення 44 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010 р. № 53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»
від 26.05.2010 р. № 105/10
Перелік державних та міських галузевих програм по бюджету міста Харкова на 2010 рік
грн.
КВК |
Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||
КТКВ |
Найменування програми |
Сума |
Найменування програми |
Сума |
Сума |
|
001 |
Харківська міська рада |
|
4 663 600 |
|
12 000 000 |
16 663 600 |
|
|
«Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2009-2011 роки» |
353 600 |
|
|
353 600 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
|
153 600 |
|
|
153 600 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
|
200 000 |
|
|
200 000 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Міська Програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 роки |
210 000 |
|
|
210 000 |
120201 |
Періодичні видання (газети та журнали) |
Міська комплексна цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства «Газета «Харьковские известия» Харківської міської ради» на 2010 рік |
4 100 000 |
|
|
4 100 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
Міська Програма підтримки інформаційно-технічного супроводження та іміджевих проектів Харківської міської ради, що виконується комунальним підприємством «Міський інформаційний центр», на 2010 рік |
12 000 000 |
12 000 000 |
020 |
Департамент освіти Харківської міської ради |
|
37 862 671 |
|
|
37 862 671 |
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Обдарована молодь» на 2007-2010 роки |
1 500 000 |
|
|
1 500 000 |
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті м. Харкова на 2009-2011 роки» |
865 600 |
|
|
865 600 |
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти міста Харкова на 2007-2010 роки» |
15 950 771 |
|
|
15 950 771 |
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства |
Програма «Шкільне харчування» на 2009-2011 роки |
19 546 300 |
|
|
19 546 300 |
030 |
Департамент охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
|
184 200 |
|
|
184 200 |
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей |
Міська програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності на 2008-2010р.р |
184 200 |
|
|
184 200 |
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
|
49 830 700 |
|
1 794 480 |
51 625 180 |
|
|
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки» |
49 830 700 |
|
1 794 480 |
51 625 180 |
080101 |
Лікарні |
|
21 849 800 |
|
|
21 849 800 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
|
50 000 |
|
|
50 000 |
080203 |
Пологові будинки |
|
5 128 500 |
|
|
5 128 500 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
|
535 000 |
|
|
535 000 |
080500 |
Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки |
|
370 000 |
|
|
370 000 |
081009 |
Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет |
|
21 897 400 |
|
|
21 897 400 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
1 794 480 |
1 794 480 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
|
9 720 300 |
|
|
9 720 300 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення |
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки |
9 720 300 |
|
|
9 720 300 |
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
|
76 732 300 |
|
12 332 500 |
89 064 800 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.» |
67 351 717 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
11 741 000 |
79 092 717 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
|
33 227 640 |
|
|
33 227 640 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
|
25 633 100 |
|
|
25 633 100 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
6 990 977 |
|
|
6 990 977 |
100301 |
Збір та вивезення сміття i вiдходiв, експлуатація каналiзацiйних систем |
|
1 500 000 |
|
|
1 500 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
11 741 000 |
11 741 000 |
|
|
Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові |
4 169 203 |
|
|
4 169 203 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
|
3 869 203 |
|
|
3 869 203 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
300 000 |
|
|
300 000 |
|
|
Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 р.р. |
3 661 523 |
|
591 500 |
4 253 023 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
3 661 523 |
|
|
3 661 523 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонді суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
591 500 |
591 500 |
|
|
Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р.р. |
1 549 857 |
|
|
1 549 857 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
|
1 549 857 |
|
|
1 549 857 |
083 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
|
68 821 331 |
|
|
68 821 331 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
65 079 461 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
|
65 079 461 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
Міська програма відновлення, реконструкції та благоустрою воїнських, братських поховань, пам'ятників, що символізують Перемогу у Великій Вітчизняній війні, на період 2010-2012рр.» |
3 741 870 |
|
|
|
110 |
Департамент культури Харківської міської ради |
|
36 549 955 |
|
|
36 549 955 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву |
Програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2010-2013 роки |
11 835 425 |
|
|
11 835 425 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури міста Харкова на 2008-2011 роки» |
12 553 793 |
|
|
12 553 793 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
Програма підтримки комунального підприємства «Меморіальний парк «Дробицький Яр» на 2010-2013 роки |
180 000 |
|
|
180 000 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
Програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на період 2007-2011 р.р. |
11 980 737 |
|
|
11 980 737 |
150 |
Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з питань сім'ї, молоді, спорту та підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради |
|
4 796 340 |
|
|
4 796 340 |
|
|
Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Харкові на 2006-2011 роки |
4 796 340 |
|
|
4 796 340 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
|
363 600 |
|
|
363 600 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
|
2 300 000 |
|
|
2 300 000 |
130112 |
Інші видатки |
|
2 132 740 |
|
|
2 132 740 |
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
|
56 284 400 |
|
11 574 000 |
67 858 400 |
|
|
Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки |
14 000 000 |
Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки |
2 174 000 |
16 174 000 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
14 000 000 |
|
|
14 000 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
2 174 000 |
2 174 000 |
|
|
Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки |
42 284 400 |
Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки |
9 400 000 |
51 684 400 |
150101 |
Капітальні вкладення |
|
|
|
2 120 000 |
2 120 000 |
170603 |
Інші заходи у сфері електротранспорту |
|
42 284 400 |
|
|
42 284 400 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
7 280 000 |
7 280 000 |
161 |
Департамент з питань сім'ї, молоді, спорту та підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради |
|
1 286 900 |
|
|
1 286 900 |
|
|
Міська програма «Молодь Харкова» на 2009-2010 р.р.» |
1 286 900 |
|
|
1 286 900 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
|
185 500 |
|
|
185 500 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
|
345 000 |
|
|
345 000 |
091106 |
Інші видатки |
|
649 100 |
|
|
649 100 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
|
107 300 |
|
|
107 300 |
190 |
Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
|
2 135 000 |
|
|
2 135 000 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026 р. на період до 2015 року |
1 135 000 |
|
|
1 135 000 |
180109 |
Програма стабiлiзацiї та соціально-економічного розвитку територій |
Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2010 роки |
1 000 000 |
|
|
1 000 000 |
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
76 947 100 |
|
53 751 100 |
130 698200 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
76 947 100 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
53 751 100 |
130 698200 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
76 947 100 |
|
53 751 100 |
130 698200 |
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
47 104 700 |
|
|
47 104 700 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
46 991 190 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
|
46 991 190 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
46 991 190 |
|
|
46 991 190 |
|
|
Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р.р. |
113 510 |
Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р.р. |
|
113 510 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
113 510 |
|
|
113 510 |
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
|
150 000 |
|
|
150 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
«Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м. Харкові на 2006-2010 роки» |
150 000 |
|
|
150 000 |
|
ВСЬОГО |
|
473069497 |
|
91 452 080 |
564 521577 |
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева