УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
45 сесія 5 скликання
РІШЕННЯ
Від 23.06.2010 р. № 145/10
м. Харків
Про внесення змін до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010р. №53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»
Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14.05.2010р.№258 «Про затвердження змін до бюджетної класифікації», рішення LVIII сесії Харківської обласної ради V скликання від 17 червня 2010 року №1718-V «Про внесення змін до рішення обласної ради від 30 квітня 2010 року №1690-V «Про обласний бюджет на 2010 рік» та додатки до нього», а також враховуючи звернення головних розпорядників коштів міського бюджету міста Харкова та керуючись ст.ст. 42, 50, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010р. №53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік» (зі змінами) такі зміни:
1.1. Викласти пункт 1 рішення у новій редакції:
«1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2010 рік у сумі 3122581,2тис.грн., в тому числі дотація вирівнювання та субвенції з державного та обласного бюджетів в сумі 1021479,8тис.грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 2744516,4тис.грн., спеціального фонду бюджету 378064,8тис.грн., у тому числі бюджет розвитку -139114,0тис.грн. (додаток №1).
1.2. Викласти пункт 2 рішення у новій редакції:
«2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2010 рік у сумі 3698426,9тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 2801328,2тис.грн. та видатків спеціального фонду - 897098,7тис.грн. за функціональною (додаток №2) та відомчою (додаток №3) структурою бюджету».
1.3. В абзаці 1 пункту 4 рішення цифри «1823529,9» замінити на цифри «1824039,9».
1.4. У підпункті 4.1.6. пункту 4 рішення цифри «1492,3» замінити на цифри «2002,3».
1.5. Викласти абзац 1 пункту 11 рішення у новій редакції:
«11. Встановити граничний розмір дефіциту загального фонду міського бюджету м. Харкова на 2010 рік в сумі 56811,8тис.грн. за рахунок вільного залишку бюджетних коштів (додаток №7)».
1.6. У пункті 36 рішення цифри «564521,6» замінити на цифри «570817,6».
1.7. Викласти додатки №№1 - 4, 7, 8 до рішення у новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Секретар міської ради Г.А. Кернес
Додаток № 1
до рішення 45 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010р. №53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»
від 23.06.2010 р. № 145/10
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2010 рік
(грн.)
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
Разом |
У т. ч. бюджет розвитку |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
10000000 |
Податкові надходження |
1 812 687 700 |
49 754 100 |
X |
1 862 441 800 |
11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
1 483 873 000 |
X |
X |
1 483 873 000 |
11010000 |
Податок з доходів фізичних осіб |
1 479 179 100 |
X |
X |
1 479 179 100 |
11010100 |
Податок з доходів найманих працівників |
1 351 109 100 |
X |
X |
1 351 109 100 |
11010200 |
Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності |
7 857 200 |
X |
X |
7 857 200 |
11010300 |
Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті |
9 933 200 |
Х |
Х |
9 933 200 |
11010400 |
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю |
14 361 200 |
X |
X |
14 361 200 |
11010600 |
Податок з доходів фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, і виграшів в азартні ігри |
121 000 |
Х |
Х |
121 000 |
11010700 |
Податок з доходів фізичних осіб - нерезидентів |
477 700 |
X |
X |
477 700 |
11010800 |
Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу |
72 848 400 |
X |
X |
72 848 400 |
11011100 |
Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності |
8 574 500 |
X |
X |
8 574 500 |
11011200 |
Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) |
11 516 900 |
X |
X |
11 516 900 |
11011300 |
Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) |
878 800 |
X |
X |
878 800 |
11011400 |
Податок з доходів фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав |
1 501 100 |
Х |
Х |
1 501 100 |
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
4 693 900 |
X |
X |
4 693 900 |
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
4 693 900 |
X |
X |
4 693 900 |
12000000 |
Податки на власність |
X |
49 754 100 |
X |
49 754 100 |
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
X |
49 754 100 |
X |
49 754 100 |
12020100 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) |
X |
16 812 100 |
X |
16 812 100 |
12020200 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян) |
X |
32 928 100 |
X |
32 928 100 |
12020400 |
Податок з власників водних транспортних засобів |
X |
13 900 |
X |
13 900 |
13000000 |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
279 961 800 |
X |
X |
279 961 800 |
13050000 |
Плата за землю |
279 961 800 |
X |
X |
279 961 800 |
13050100 |
Земельний податок з юридичних осіб |
39 264 200 |
X |
X |
39 264 200 |
13050200 |
Орендна плата з юридичних осіб |
214 126 100 |
X |
X |
214 126 100 |
13050500 |
Орендна плата з фізичних осіб |
26 571 500 |
X |
X |
26 571 500 |
14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
1 232 500 |
X |
X |
1 232 500 |
14060000 |
Плата за ліцензії |
850 400 |
Х |
Х |
850 400 |
14060300 |
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
850 400 |
X |
X |
850 400 |
14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
382 100 |
X |
X |
382 100 |
14070200 |
Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами |
382 100 |
X |
X |
382 100 |
16000000 |
Інші податки |
47 620 400 |
X |
X |
47 620 400 |
16010000 |
Місцеві податки і збори |
47 620 400 |
X |
X |
47 620 400 |
16010100 |
Податок з реклами |
107 000 |
X |
X |
107 000 |
16010200 |
Комунальний податок |
2 900 300 |
X |
X |
2 900 300 |
16010400 |
Збір за припаркування автотранспорту |
1 374 900 |
X |
X |
1 374 900 |
16010500 |
Ринковий збір |
42 076 500 |
X |
X |
42 076 500 |
16011100 |
Збір за право використання місцевої символіки |
300 |
X |
X |
300 |
16011300 |
Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей |
20 700 |
X |
X |
20 700 |
16011500 |
Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг |
1 140 600 |
X |
X |
1 140 600 |
20000000 |
Неподаткові надходження |
71 721 800 |
21 653 646 |
|
93 375 446 |
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
3 914 300 |
X |
X |
3 914 300 |
21040000 |
Надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами місцевих бюджетів |
3 892 700 |
X |
X |
3 892 700 |
21080000 |
Інші надходження |
21 600 |
X |
X |
21 600 |
21081100 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
21 600 |
X |
X |
21 600 |
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу |
67 300 900 |
X |
X |
67 300 900 |
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
12 300 |
X |
X |
12 300 |
22080000 |
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном |
67 284 300 |
X |
X |
67 284 300 |
22080400 |
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності |
67 284 300 |
X |
X |
67 284 300 |
22090000 |
Державне мито |
4 300 |
X |
X |
4 300 |
22090100 |
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
4 300 |
X |
X |
4 300 |
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
506 600 |
31 600 |
|
538 200 |
24030000 |
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності |
600 |
Х |
Х |
600 |
24060000 |
Інші надходження |
506 000 |
31 600 |
X |
537 600 |
24060300 |
Інші надходження |
506 000 |
X |
X |
506 000 |
24062100 |
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
X |
31 600 |
Х |
31 600 |
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
X |
21 622 046 |
X |
21 622 046 |
25010000 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами |
Х |
21 500 846 |
Х |
21 500 846 |
25010100 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями |
Х |
19 411 942 |
Х |
19 411 942 |
25010200 |
Кошти, що утримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності |
Х |
143 569 |
Х |
143 569 |
25010300 |
Плата за оренду майна бюджетних установ |
Х |
1 753 035 |
Х |
1 753 035 |
25010400 |
Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна |
Х |
192 300 |
Х |
192 300 |
25020000 |
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
Х |
121 200 |
Х |
121 200 |
25020100 |
Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами |
Х |
20 000 |
Х |
20 000 |
25020200 |
Надходження, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів |
Х |
101 200 |
Х |
101 200 |
30000000 |
Доходи від операцій з капіталом |
70 100 |
130 700 000 |
130 700 000 |
130 770 100 |
31000000 |
Надходження від продажу основного капіталу |
70 100 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 070 100 |
31010000 |
Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави або територіальної громади, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |
70 000 |
X |
X |
70 000 |
31010200 |
Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |
70 000 |
X |
X |
70 000 |
31020000 |
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
100 |
Х |
Х |
100 |
31030000 |
Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності |
X |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
33000000 |
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів |
X |
70 700 000 |
70 700 000 |
70 700 000 |
33010000 |
Надходження від продажу землі |
X |
70 700 000 |
70 700 000 |
70 700 000 |
33010100 |
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим) |
X |
70 700 000 |
70 700 000 |
70 700 000 |
40000000 |
Офіційні трансферти |
860 036 780 |
168 857 000 |
8 414 000 |
1 029 893 780 |
41000000 |
Від органів державного управління |
860 036 780 |
161 443 000 |
|
1 021 479 780 |
41020000 |
Дотації |
111 666 800 |
Х |
Х |
111 666 800 |
41020100 |
Дотація вирівнювання, що одержуються з державного бюджету |
111 666 800 |
Х |
Х |
111 666 800 |
41030000 |
Субвенції |
748 369 980 |
161 443 000 |
|
909 812 980 |
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
536 321 300 |
X |
X |
536 321 300 |
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
131 783 700 |
158 100 700 |
X |
289 884 400 |
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
63 239 880 |
X |
X |
63 239 880 |
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
314 000 |
X |
X |
314 000 |
41034300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» |
Х |
2 002 300 |
Х |
2 002 300 |
41035000 |
Інші субвенції |
16 097 400 |
1 340 000 |
Х |
17 437 400 |
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
613 700 |
Х |
Х |
613 700 |
43000000 |
З іншої частини бюджету |
Х |
8 414 000 |
8 414 000 |
8 414 000 |
43010000 |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
Х |
8 414 000 |
8 414 000 |
8 414 000 |
50000000 |
Цільові фонди |
X |
6 100 100 |
X |
6 100 100 |
50080000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
X |
2 136 000 |
X |
2 136 000 |
50080200 |
Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища |
X |
1 967 300 |
X |
1 967 300 |
50080300 |
Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами |
X |
168 700 |
X |
168 700 |
50110000 |
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади |
X |
3 964 100 |
X |
3 964 100 |
|
Всього доходів |
2 744 516 380 |
378 064 846 |
139 114 000 |
3 122 581 226 |
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 2
до рішення 45 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010р. №53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»
від 23.06.2010 р. № 145/10
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2010 рік за функціональною структурою
(грн.)
Код КТВК |
Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом) |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
|||||||||
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
в тому числі бюджет розвитку |
|||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
||||||||||
010000 |
Державне управління |
87 271 379 |
87 271 379 |
48 141 432 |
5 528 365 |
|
1 130 300 |
1 016 300 |
|
|
114 000 |
|
88 401 679 |
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
87 271 379 |
87 271 379 |
48 141 432 |
5 528 365 |
|
1 130 300 |
1 016 300 |
|
|
114 000 |
|
88 401 679 |
070000 |
Освіта |
41 007 771 |
25 048 000 |
9 359 500 |
4 089 600 |
15 959 771 |
1 815 300 |
1 780 300 |
1 036388 |
72 033 |
35 000 |
|
42 823 071 |
070201 |
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
2 687 140 |
2 687 140 |
1 588 300 |
469 700 |
|
674 900 |
674 900 |
450 800 |
28 000 |
|
|
3 362 040 |
070301 |
Загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
3 827 384 |
3 827 384 |
1 607 100 |
942 000 |
|
70 000 |
70 000 |
|
|
|
|
3 897 384 |
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
5 343 981 |
5 343 981 |
2 037 400 |
1 040 200 |
|
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
5 363 981 |
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
6 688 585 |
6 688 585 |
3 549 200 |
1 599 400 |
|
1 050 400 |
1 015 400 |
585 588 |
44 033 |
35 000 |
|
7 738 985 |
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
3 221 010 |
3 092 010 |
577 500 |
38 300 |
129 000 |
|
|
|
|
|
|
3 221 010 |
070807 |
Інші освітні програми |
18 996 371 |
3 165 600 |
|
|
15 830 771 |
|
|
|
|
|
|
18 996 371 |
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
243 300 |
243 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
243 300 |
080000 |
Охорона здоров'я |
471114654 |
434265662 |
214776000 |
48 190 100 |
36 848 992 |
15 709 500 |
14 332000 |
6 316300 |
1 148 800 |
1 377 500 |
|
486 824 154 |
080101 |
Лікарні |
316 815 754 |
286 786 862 |
142 049 700 |
34 296 100 |
30 028 892 |
4 167 700 |
3 830 500 |
1 207 200 |
311 700 |
377 200 |
|
320 983 454 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
8 994 700 |
7 746 200 |
4 635 700 |
865 700 |
1 248 500 |
843 700 |
808 700 |
385 700 |
15 600 |
35 000 |
|
9 838 400 |
080203 |
Пологові будинки |
71 747 300 |
66 885 700 |
37 299 000 |
8 945 200 |
4 861 600 |
111 200 |
111 200 |
21 200 |
10 000 |
|
|
71 858 500 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
7 394 600 |
7 394 600 |
4 212 600 |
219 400 |
|
646 300 |
615 300 |
265 500 |
16 800 |
31 000 |
|
8 040 900 |
050500 |
Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки |
30 863 100 |
30 153 100 |
18 143 400 |
2 476 000 |
710 000 |
9 433 100 |
8 511 000 |
4 264 200 |
748 500 |
922 100 |
|
40 296 200 |
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
397 400 |
397 400 |
250 000 |
6 400 |
|
|
|
|
|
|
|
397 400 |
081009 |
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
21 897 400 |
21 897 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 897 400 |
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
25 378 700 |
24 870 200 |
1 755 212 |
600 556 |
508 500 |
1 077 714 |
1 077 714 |
474 676 |
158 917 |
|
|
26 456 414 |
090214 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку |
9 800 000 |
9 800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 800 000 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки) |
9 720 300 |
9 720 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 720 300 |
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей |
184 200 |
184 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
184 200 |
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
559 948 |
559 948 |
320 600 |
61 546 |
|
|
|
|
|
|
|
559 948 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
185 500 |
185 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
185 500 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
345 000 |
345 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
345 000 |
091106 |
Інші видатки |
1 267 052 |
1 267 052 |
206 462 |
223 040 |
|
1 077 714 |
1 077 714 |
474 676 |
158 917 |
|
|
2 344 766 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
107 300 |
107 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107 300 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
153 600 |
153 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
153 600 |
091214 |
Інші установи та заклади |
3 055 800 |
2 547 300 |
1 228 150 |
315 970 |
508 500 |
|
|
|
|
|
|
3 055 800 |
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
308467731 |
204008131 |
|
68 074 183 |
104 459600 |
53 751 100 |
53 751100 |
|
46 288 100 |
|
|
362 218 831 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
43 662 700 |
41 162 700 |
|
1 894 786 |
2 500 000 |
|
|
|
|
|
|
43 662 700 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
25 633 100 |
|
|
|
25 633 100 |
|
|
|
|
|
|
25 633 100 |
100203 |
Благоустрій міста |
218 125 631 |
141 799 131 |
|
66 179 397 |
76 326 500 |
53 751 100 |
53 751 100 |
|
46 288 100 |
|
|
271 876 731 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000 |
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства |
19 546 300 |
19 546 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 546 300 |
110000 |
Культура і мистецтво |
45 904 455 |
32 714 425 |
5 405 980 |
784 900 |
13 190 030 |
1 360 900 |
1 347 400 |
957 780 |
25 000 |
13 500 |
|
47 265 355 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву |
11 835 425 |
11 835 425 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 835 425 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
12 645 093 |
301 300 |
|
|
12 343 793 |
|
|
|
|
|
|
12 645 093 |
101201 |
Бібліотеки |
1 241 490 |
1 141 490 |
677 100 |
63 390 |
100 000 |
35 000 |
21 500 |
7 710 |
|
13 500 |
|
1 276 490 |
110202 |
Музеї і виставки |
1 603 300 |
1 603 300 |
740 400 |
132 400 |
|
5 000 |
5 000 |
|
|
|
|
1 608 300 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
677 050 |
677 050 |
462 400 |
4 680 |
|
|
|
|
|
|
|
677 050 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
5 741 360 |
5 541 360 |
3 526 080 |
584 430 |
200 000 |
1 320 900 |
1 320 900 |
950 070 |
25 000 |
|
|
7 062 260 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
12 160 737 |
11 614 500 |
|
|
546 237 |
|
|
|
|
|
|
12 160 737 |
120000 |
Засоби масової інформації |
4 100 000 |
4 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 100 000 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
4 100 000 |
4 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 100 000 |
130000 |
Фізична культура і спорт |
19 000 000 |
18 920 000 |
6 963 460 |
4 081 000 |
80 000 |
528 332 |
503 332 |
132 584 |
197 636 |
25 000 |
|
19 528 332 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
363 600 |
363 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
363 600 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
14 203 660 |
14 123 660 |
6 963 460 |
4 081 000 |
80 000 |
528 332 |
503 332 |
132 584 |
197 636 |
25 000 |
|
14 731 992 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 300 000 |
130112 |
Інші видатки |
2 132 740 |
2 132 740 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 132 740 |
150000 |
Будівництво |
1 135 000 |
|
|
|
1 135 000 |
622 534000 |
|
|
|
622534000 |
622 534 000 |
623 669 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
592 034 000 |
|
|
|
592 034000 |
592 034 000 |
592 034 000 |
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
|
|
30 500 000 |
|
|
|
30 500 000 |
30 500 000 |
30 500 000 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
1 135 000 |
|
|
|
1 135 000 |
|
|
|
|
|
|
1 135 000 |
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
89 159 280 |
87 159 280 |
|
|
2 000 000 |
|
|
|
|
|
|
89 159 280 |
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 681 457 |
1 681 457 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 681 457 |
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
21 633 699 |
21 633 699 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 633 699 |
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
23 559 724 |
23 559 724 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 559 724 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
42 284 400 |
40 284 400 |
|
|
2 000 000 |
|
|
|
|
|
|
42 284 400 |
180000 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю |
2 739 400 |
1 353 400 |
|
|
1 386 000 |
23 580 980 |
|
|
|
23 580 980 |
23 580 980 |
26 320 380 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
1 560 000 |
200 000 |
|
|
1 360 000 |
|
|
|
|
|
|
1 560 000 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
500 000 |
474 000 |
|
|
26 000 |
|
|
|
|
|
|
500 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
23 580 980 |
|
|
|
23 580 980 |
23 580 980 |
23 580 980 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
679 400 |
679 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
679 400 |
210000 |
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
1 281 400 |
1 281 400 |
882 247 |
8 508 |
|
|
|
|
|
|
|
1 281 400 |
210110 |
Заходи з організації рятування на водах |
1 281 400 |
1 281 400 |
882 247 |
8 508 |
|
|
|
|
|
|
|
1 281 400 |
230000 |
Обслуговування боргу |
18 295 000 |
18 295 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 295 000 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
18 295 000 |
18 295 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 295 000 |
240000 |
Цільові фонди |
|
|
|
|
|
15 507 600 |
8 320 000 |
|
|
7 187 600 |
|
15 507 600 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
3 507 600 |
100 000 |
|
|
3 407 600 |
|
3 507 600 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
12 000 000 |
8 220 000 |
|
|
3 780 000 |
|
12 000 000 |
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
22 536 592 |
5 551 792 |
|
|
8 414 000 |
|
|
|
|
|
|
22 536 592 |
250102 |
Резервний фонд |
8 570 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 570 800 |
250404 |
Інші видатки |
5 551 792 |
5 551 792 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 551 792 |
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
8 414 000 |
|
|
|
8 414 000 |
|
|
|
|
|
|
8 414 000 |
|
Разом видатків |
1137391362 |
944838 669 |
287283 831 |
131 357 212 |
183 981893 |
736 995726 |
82 128146 |
8 917728 |
47 890 486 |
654867580 |
646 114 980 |
1874387088 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком №4) |
988 339 163 |
988 339 163 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
988 339 163 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №4) |
536 321 300 |
536 321 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
536 321 300 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком №4) |
131 783 700 |
131 783 700 |
|
|
|
158 100 700 |
158100700 |
|
|
|
|
289 884 400 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком №4) |
6 565 000 |
6 565 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 565 000 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №4) |
314 000 |
314 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
314 000 |
250335 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), айонних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» |
|
|
|
|
|
2 002 300 |
1 069 400 |
|
|
932 900 |
|
2 002 300 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком №4) |
613 700 |
613 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
613 700 |
|
Всього видатків |
2801328225 |
2608775532 |
287 283831 |
131 357 212 |
183 981893 |
897 098726 |
241298246 |
8 917728 |
47 890 486 |
655800480 |
646 114 980 |
3698426951 |
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 3
до рішення 45 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010р. №53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»
від 23.06.2010 р. № 145/10
Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2010 рік за головними розпорядниками коштів
(грн.)
Код головного розпорядника коштів -------- Код КТВК |
Назва головного розпорядника коштів --------------------- Назва КТВК |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
|||||||||
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
в тому числі бюджет розвитку |
|||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
||||||||||
001 |
Харківська міська рада |
38 388 677 |
38 178 677 |
13 062 254 |
3 224 711 |
210 000 |
12 000 000 |
8 220 000 |
|
|
3 780 000 |
|
50 388 677 |
010116 |
Утримання апарату |
28 986 677 |
28 986 677 |
13 062 254 |
3 224 711 |
|
|
|
|
|
|
|
28 986 677 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
153 600 |
153 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
153 600 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
4 100 000 |
4 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 100 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Міська програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 р.р.) |
210 000 |
|
|
|
210 000 |
|
|
|
|
|
|
210 000 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2009-2011 р.р.) |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
12 000 000 |
8 220 000 |
|
|
3 780 000 |
|
12 000 000 |
250404 |
Інші видатки (Прийом іноземних делегацій) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000 |
250404 |
Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України, асоціації фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст», Міжнародної Асоціації «Поріднені міста», міжнародна організація «Євросінтез») |
639 400 |
639 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
639 400 |
250404 |
Інші видатки (стипендії почесним громадянам міста) |
2 399 000 |
2 399 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 399 000 |
250404 |
Інші видатки (Премія Харківської міської ради за вагомій внесок у розвиток місцевого самоврядування) |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
020 |
Департамент освіти Харківської міської ради |
62 109 912 |
46 150 141 |
10 180 943 |
4 422 470 |
15 959 771 |
1 815 300 |
1 780 300 |
1 036 388 |
72 033 |
35 000 |
|
63 925 212 |
010116 |
Утримання апарату |
1 555 841 |
1 555 841 |
821 443 |
332 870 |
|
|
|
|
|
|
|
1 555 841 |
070201 |
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
2 687 140 |
2 687 140 |
1 588 300 |
469 700 |
|
674 900 |
674 900 |
450 800 |
28 000 |
|
|
3 362 040 |
070301 |
Загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
3 827 384 |
3 827 384 |
1 607 100 |
942 000 |
|
70 000 |
70 000 |
|
|
|
|
3 897 384 |
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
5 343 981 |
5 343 981 |
2 037 400 |
1 040 200 |
|
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
5 363 981 |
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
6 688 585 |
6 688 585 |
3 549 200 |
1 599 400 |
|
1 050 400 |
1 015 400 |
585 588 |
44 033 |
35 000 |
|
7 738 985 |
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
3 221 010 |
3 092 010 |
577 500 |
38 300 |
129 000 |
|
|
|
|
|
|
3 221 010 |
070807 |
Інші освітні програми |
18 996 371 |
3 165 600 |
|
|
15 830 771 |
|
|
|
|
|
|
18 996 371 |
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
243 300 |
243 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
243 300 |
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП «Комбінат дитячого харчування») |
19 546 300 |
19 546 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 546 300 |
030 |
Департамент охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
1 397 878 |
1 397 878 |
614 509 |
39 558 |
|
|
|
|
|
|
|
1 397 878 |
010116 |
Утримання апарату |
1 213 678 |
1 213 678 |
614 509 |
39 558 |
|
|
|
|
|
|
|
1 213 678 |
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей |
184 200 |
184 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
184 200 |
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
473124020 |
436275028 |
215 873864 |
48 506 320 |
36 848 992 |
17 503 980 |
14 332 000 |
6 316 300 |
1 148 800 |
3 171 980 |
1 794 480 |
490 628 000 |
010116 |
Утримання апарату |
2 099 366 |
2 009 366 |
1 097 864 |
316 220 |
|
|
|
|
|
|
|
2 009 366 |
080101 |
Лікарні |
316 815754 |
286 786862 |
142 049 700 |
34 296 100 |
30 028 892 |
4 167 700 |
3 830 500 |
1 207 700 |
311 700 |
337 200 |
|
320 983 454 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
8 994 700 |
7 746 200 |
4 635 700 |
865 700 |
1 248 500 |
843 700 |
808 700 |
385 700 |
15 600 |
35 000 |
|
9 838 400 |
080203 |
Пологові будинки |
71 747 300 |
66 885 700 |
37 299 000 |
8 945 200 |
4 861 600 |
111 200 |
111 200 |
21 200 |
10 000 |
|
|
71 858 500 |
080300 |
Поліклініки і амбулаторії |
13 004 400 |
13 004 400 |
8 185 600 |
1 381 300 |
|
507 500 |
455 300 |
172 000 |
46 200 |
52 200 |
|
13 511 900 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
7 394 600 |
7 394 600 |
4 212 600 |
219 400 |
|
646 300 |
615 300 |
265 500 |
16 800 |
31 000 |
|
8 040 900 |
080500 |
Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки |
30 863 100 |
30 153 100 |
18 143 400 |
2 476 000 |
710 000 |
9 433 100 |
8 511 000 |
4 264 200 |
748 500 |
922 100 |
|
40 296 200 |
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
397 400 |
397 400 |
250 000 |
6 400 |
|
|
|
|
|
|
|
397 400 |
081009 |
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
21 897 400 |
21 897 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 897 400 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
1 794 480 |
|
|
|
1 794 480 |
1 794 480 |
1 794 480 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
15 146 772 |
14 638 272 |
2 560 822 |
623 622 |
508 500 |
|
|
|
|
|
|
15 146 772 |
010116 |
Утримання апарату |
2 370 672 |
2 370 672 |
1 332 672 |
307 652 |
|
|
|
|
|
|
|
2 370 672 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки) |
9 720 300 |
9 720 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 720 300 |
091214 |
Інші установи та заклади |
3 055 800 |
2 547 300 |
1 228 150 |
315 970 |
508 500 |
|
|
|
|
|
|
3 055 800 |
060 |
Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради |
1 620 305 |
1 620 305 |
924 212 |
136 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 620 305 |
010116 |
Утримання апарату |
1 620 305 |
1 620 305 |
924 212 |
136 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 620 305 |
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
85 476 053 |
52 429 553 |
2 296 124 |
2 104 624 |
33 046 500 |
12 432 500 |
100 000 |
|
|
12 332 500 |
12 332 500 |
97 908 553 |
010116 |
Утримання апарату |
3 727 753 |
3 727 753 |
2 296 124 |
209 838 |
|
|
|
|
|
|
|
3 727 753 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
43 662 700 |
41 162 700 |
|
1 894 786 |
2 500 000 |
|
|
|
|
|
|
43 662 700 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
25 633 100 |
|
|
|
25 633 100 |
|
|
|
|
|
|
25 633 100 |
100203 |
Благоустрій міста |
10 952 500 |
6 039 100 |
|
|
4 913 400 |
|
|
|
|
|
|
10 952 500 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
12 332 500 |
|
|
|
12 332 500 |
12 332 500 |
12 332 500 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
100 000 |
075 |
Управління підприємництва та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
4 135 319 |
4 109 319 |
2 355 721 |
79 978 |
26 000 |
3 200 |
3 200 |
|
|
|
|
4 138 519 |
010116 |
Утримання апарату |
3 635 319 |
3 635 319 |
2 355 721 |
79 978 |
|
3 200 |
3 200 |
|
|
|
|
3 638 519 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
500 000 |
474 000 |
|
|
26 000 |
|
|
|
|
|
|
500 000 |
083 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
74 111 395 |
50 062 095 |
2 695 616 |
27 869 658 |
24 049 300 |
18 213 000 |
|
|
|
18 213 000 |
17 914 000 |
92 324 395 |
010116 |
Утримання апарату |
4 690 064 |
4 690 064 |
2 695 616 |
236 161 |
|
|
|
|
|
|
|
4 690 064 |
100203 |
Благоустрій міста |
69 121 331 |
45 072 031 |
|
27 633 497 |
24 049 300 |
|
|
|
|
|
|
69 121 331 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
17 914 000 |
|
|
|
17 914 000 |
17 914 000 |
17 914 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
299 000 |
|
|
|
299 000 |
|
299 000 |
250404 |
Інші видатки (поховання) |
300 000 |
300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 000 |
110 |
Департамент культури Харківської міської ради |
47 328 216 |
34 138 186 |
6 066 277 |
1 024 369 |
13 190 030 |
1 360 900 |
1 347 400 |
957 780 |
25 000 |
13 500 |
|
48 689 116 |
010116 |
Утримання апарату |
1 423 761 |
1 423 761 |
660 297 |
239 469 |
|
|
|
|
|
|
|
1 423 761 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву |
11 835 425 |
11 835 425 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 835 425 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
12 645 093 |
301 300 |
|
|
12 343 793 |
|
|
|
|
|
|
12 645 093 |
110201 |
Бібліотеки |
1 241 490 |
1 141 490 |
677 100 |
63 390 |
100 000 |
35 000 |
21 500 |
7 710 |
|
13 500 |
|
1 276 490 |
110202 |
Музеї і виставки |
1 603 300 |
1 603 300 |
740 400 |
132 400 |
|
5 000 |
5 000 |
|
|
|
|
1 608 300 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
677 050 |
677 050 |
462 400 |
4 680 |
|
|
|
|
|
|
|
677 050 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
5 741 360 |
5 541 360 |
3 526 080 |
584 430 |
200 000 |
1 320 900 |
1 320 900 |
950 070 |
25 000 |
|
|
7 062 260 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
12 160 737 |
11 614 500 |
|
|
546 237 |
|
|
|
|
|
|
12 160 737 |
150 |
Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з питань сім'ї, молоді, спорту та підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради |
19 872 208 |
19 792 208 |
7 436 623 |
4 223 340 |
80 000 |
528 332 |
503 332 |
132 584 |
197 636 |
25 000 |
|
20 400 540 |
010116 |
Утримання апарату |
872 208 |
872 208 |
473 163 |
142 340 |
|
|
|
|
|
|
|
872 208 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
363 600 |
363 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
363 600 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
14 203 660 |
14 123 660 |
6 963 460 |
4 081 000 |
80 000 |
528 332 |
503 332 |
132 584 |
197 636 |
25 000 |
|
14 731 992 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 300 000 |
130112 |
Інші видатки |
2 132 740 |
2 132 740 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 132 740 |
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
115326637 |
113326637 |
1 289 634 |
13 866 |
2 000 000 |
11 763 000 |
189 000 |
|
|
11 574 000 |
11 574 000 |
127 089 637 |
010116 |
Утримання апарату |
2 367 357 |
3 367 357 |
1 289 634 |
13 866 |
|
189 000 |
189 000 |
|
|
|
|
2 556 357 |
090214 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку |
9 800 000 |
9 800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 800 000 |
100203 |
Благоустрій міста |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 000 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
2 120 000 |
|
|
|
2 120 000 |
2 120 000 |
2 120 000 |
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 681 457 |
1 681 457 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 681 457 |
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
21 633 699 |
21 633 699 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 633 699 |
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
23 559 724 |
23 559 724 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 559 724 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
42 284 400 |
40 284 400 |
|
|
2 000 000 |
|
|
|
|
|
|
42 284 400 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
9 454 000 |
|
|
|
9 454 000 |
9 454 000 |
9 454 000 |
161 |
Департамент з питань сім'ї, молоді, спорту та підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради |
3 949 307 |
3 949 307 |
1 250 382 |
338 290 |
|
1 077 714 |
1 077 714 |
474 676 |
158 917 |
|
|
5 027 021 |
010116 |
Утримання апарату |
1 484 507 |
1 484 507 |
723 320 |
53 704 |
|
|
|
|
|
|
|
1 484 507 |
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
559 948 |
559 948 |
320 600 |
61 546 |
|
|
|
|
|
|
|
559 948 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
185 500 |
185 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
185 500 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
345 000 |
345 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
345 000 |
091106 |
Інші видатки |
1 267 052 |
1 267 052 |
206 462 |
223 040 |
|
1 077 714 |
1 077 714 |
472 676 |
158 917 |
|
|
2 344 766 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
107 300 |
107 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107 300 |
161 |
Управління з організації ЄВРО-2012 Департаменту з питань сім'ї, молоді, спорту та підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради |
1 017 044 |
1 017 044 |
392 518 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 017 044 |
010116 |
Утримання апарату |
1 017 044 |
1 017 044 |
392 518 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 017 044 |
190 |
Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
10 051 700 |
7 916 700 |
5 100 461 |
|
2 135 000 |
|
|
|
|
|
|
10 051 700 |
010116 |
Утримання апарату |
7 916 700 |
7 916 700 |
5 100 461 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 916 700 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
1 135 000 |
|
|
|
1 135 000 |
|
|
|
|
|
|
1 135 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
80 346 682 |
80 087 582 |
1 777 777 |
38 545 900 |
259 100 |
53 751 100 |
53 751 100 |
|
46 288 100 |
|
|
134 097 782 |
010116 |
Утримання апарату |
3 399 582 |
3 399 582 |
1 777 777 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 399 582 |
100203 |
Благоустрій міста |
76 947 100 |
76 688 000 |
|
38 545 900 |
259 100 |
53 751 100 |
53 751 100 |
|
46 288 100 |
|
|
130 698 200 |
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
50 454 665 |
3 349 965 |
2 486 128 |
|
47 104 700 |
605 986100 |
824 100 |
|
|
605 162000 |
602 500 000 |
656 440 765 |
010116 |
Утримання апарату |
3 349 965 |
3 349 965 |
2 486 128 |
|
|
938 100 |
824 100 |
|
|
114 000 |
|
4 288 065 |
100203 |
Благоустрій міста |
47 104 700 |
|
|
|
47 104 700 |
|
|
|
|
|
|
47 104 700 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
572 000 000 |
|
|
|
572 000 000 |
572 000 000 |
572 000 000 |
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
|
|
30 500 000 |
|
|
|
30 500 000 |
30 500 000 |
30 500 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
2 548 000 |
|
|
|
2 548 000 |
|
2 548 000 |
220 |
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради |
1678269495 |
1669885495 |
3 832 752 |
|
8 414 000 |
160 663600 |
159 170100 |
|
|
1 493 500 |
|
1838933095 |
010116 |
Утримання апарату |
5 870 632 |
5 870 632 |
3 832 752 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 870 632 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
48 000 |
48 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 000 |
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
8 414 000 |
|
|
|
8 414 000 |
|
|
|
|
|
|
8 414 000 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком №4) |
988 339163 |
988 339163 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
988 339 163 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №4) |
536321 300 |
536321 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
536 321 300 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком №4) |
131 783700 |
131 783700 |
|
|
|
158 100 700 |
158 100 700 |
|
|
|
|
289 884 400 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком №4) |
6 565 000 |
6 565 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 565 000 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №4) |
314 000 |
314 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
314 000 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком №4) |
613 700 |
613 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
613 700 |
250335 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), айонних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» |
|
|
|
|
|
2 002 300 |
1 069 400 |
|
|
932 900 |
|
2 002 300 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
560 600 |
|
|
|
560 600 |
|
560 600 |
230 |
Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради |
22 632 850 |
22 632 850 |
2 455 429 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 632 850 |
010116 |
Утримання апарату |
3 706 450 |
3 706 450 |
2 455 429 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 706 450 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
679 400 |
679 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
679 400 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
18 247 000 |
18 247 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 247 000 |
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
3 634 055 |
3 484 055 |
2 248 418 |
33 155 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
3 634 055 |
010116 |
Утримання апарату |
2 202 655 |
2 202 655 |
1 366 171 |
24 647 |
|
|
|
|
|
|
|
2 202 655 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Комунальне підприємство «Муніципальна охорона») |
150 000 |
|
|
|
150 000 |
|
|
|
|
|
|
150 000 |
210110 |
Утримання комунальної установи «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова» (на виконання Комплексної програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 р.) |
1 281 400 |
1 281 400 |
882 247 |
8 508 |
|
|
|
|
|
|
|
1 281 400 |
240 |
Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
4 364 235 |
4 364 235 |
2 383 367 |
171 351 |
|
|
|
|
|
|
|
4 364 235 |
010116 |
Утримання апарату |
3 850 843 |
3 850 843 |
2 383 367 |
117 351 |
|
|
|
|
|
|
|
3 850 843 |
250404 |
Інші видатки (управління комунальним майном) |
513 392 |
513 392 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
513 392 |
250102 |
Резервний фонд |
8 570 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 570 800 |
|
ВСЬОГО |
2801328225 |
2608775532 |
287 283831 |
131 357 212 |
183 981893 |
897 098726 |
241 298246 |
8 917 728 |
47 890 486 |
655 800480 |
646 114 980 |
3698426951 |
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 4
до рішення 45 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010р. №53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»
від 23.06.2010 р. № 145/10
Показники між бюджетних трансфертів
між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами
на 2010 рік
Таблиця 1
грн.
Код |
Назва трансферту |
Міжбюджетні трансферти, що надходять до міського бюджету |
||
Загальний фонд |
Спеціальній фонд |
Разом |
||
Сума (грн.) |
Сума (грн.) |
Сума (грн.) |
||
41020100 |
Дотація вирівнювання, що одержується з державного бюджету |
111 666 800 |
|
111 666 800 |
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
536 321 300 |
|
536 321 300 |
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
131 783 700 |
158 100 700 |
289 884 400 |
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
63 239 880 |
|
63 239 880 |
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
314 000 |
|
314 000 |
41034300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» |
|
2 002 300 |
2 002 300 |
41035000 |
Інші субвенції |
17 437 400 |
0 |
17 437 400 |
|
У тому числі: |
|
|
|
41035000 |
Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова для забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
16 097 400 |
0 |
16 097 400 |
|
Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього середовища (розчищення русла річки Немишля в районі гирла, м. Харків) |
1 340 000 |
|
1 340 000 |
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
613 700 |
|
613 700 |
|
Всього |
86 376 780 |
160 103 000 |
1 021479780 |
Таблиця 2
грн.
Назва бюджету |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
||||||
Загальний фонд |
|||||||
Дотації |
Субвенції |
||||||
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету міста Харкова до районних у місті бюджетів 250311 |
Щоденний норматив відрахувань, % |
на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 250326% |
на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 250328 |
на надання інших пільг передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) 250329 |
на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 250330 |
на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 250376 |
|
Бюджет Дзержинського району |
147 009 600 |
7,36 |
70 718 192 |
19 992 700 |
1 115 000 |
16 150 |
73 800 |
Бюджет Київського району |
142 473 300 |
7,14 |
60 103 647 |
14 005 900 |
1 090 000 |
28 900 |
108 144 |
Бюджет Комінтернівського району |
88 398 600 |
4,43 |
53 003 744 |
11 575 000 |
875 000 |
16 070 |
76 548 |
Бюджет Ленінського району |
70 035 400 |
3,51 |
37 158 375 |
6 619 400 |
570 000 |
112 900 |
75 421 |
Бюджет Московського району |
202 508 900 |
10,14 |
113 005 834 |
42 241 600 |
865 000 |
7 760 |
70 152 |
Бюджет Жовтневого району |
55 031 200 |
2,76 |
46 463 245 |
8 106 500 |
455 000 |
65 060 |
15 505 |
Бюджет Орджонікідзевського району |
110 740 263 |
5,56 |
60 378 978 |
12 842 100 |
415 000 |
6 410 |
17 271 |
Бюджет Червонозаводського району |
73 898 100 |
3,70 |
35 979 277 |
5 973 000 |
630 000 |
55 110 |
88 130 |
Бюджет Фрунзенського району |
98 243 800 |
4,92 |
59 510 008 |
10 497 500 |
550 000 |
5 640 |
88 729 |
ВСЬОГО |
988 339 163 |
49,52 |
536 321 300 |
131 783 700 |
6 565 000 |
314 000 |
613 700 |
Назва бюджету |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
|||||
Спеціальний фонд |
РАЗОМ |
В тому числі |
||||
Субвенції |
загальний фонд |
спеціальній фонд |
||||
на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 250328 |
На фінансування ремонту приміщень Управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» |
|||||
250335 (1320) |
250335 (2420) |
|||||
Бюджет Дзержинського району |
19 836 000 |
85 200 |
|
258 776 442 |
238 855 442 |
19 921 200 |
Бюджет Київського району |
19 982 000 |
87 600 |
|
237 879 491 |
217 809 891 |
20 069 600 |
Бюджет Комінтернівського району |
17 014 900 |
168 100 |
|
171 127 962 |
153 944 962 |
17 183 000 |
Бюджет Ленінського району |
8 400 900 |
130 700 |
|
123 103 096 |
114 571 496 |
8 531 600 |
Бюджет Московського району |
41 532 100 |
|
|
400 231 346 |
358 699 246 |
41 532 100 |
Бюджет Жовтневого району |
10 764 200 |
156 800 |
|
121 057 510 |
110 136 510 |
10 921 000 |
Бюджет Орджонікідзевського району |
17 215 300 |
|
932 900 |
202 703 188 |
184 058 288 |
17 644 900 |
Бюджет Червонозаводського району |
9 565 700 |
151 000 |
|
126 340 317 |
116 623 617 |
9 716 700 |
Бюджет Фрунзенського району |
13 789 600 |
290 000 |
|
182 975 277 |
168 895 677 |
14 079 600 |
ВСЬОГО |
158 100 700 |
1 069 400 |
932 900 |
1 824 039 863 |
1 663 936 863 |
160 103 000 |
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 7
до рішення 45 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010р. №53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»
від 23.06.2010 р. № 145/10
Фінансування міського бюджету м. Харкова на 2010 рік
грн.
Найменування |
Код функції |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Всього |
|
Разом |
у т. ч. бюджет розвитку |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Фінансування бюджету за типом кредитора |
|
|
|
|
|
Внутрішнє фінансування |
200000 |
56 811 845 |
519 033 880 |
507 000 980 |
575 845 725 |
Інше внутрішнє фінансування |
203000 |
|
500 000000 |
500 000000 |
500 000000 |
Інше внутрішнє фінансування |
203500 |
|
500 000000 |
500 000000 |
500 000000 |
Одержано позик |
203510 |
|
500 000000 |
500 000000 |
500 000000 |
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ |
205000 |
|
|
|
|
На початок періоду |
205100 |
|
1 913 392 |
|
1 913 392 |
На кінець періоду |
205200 |
|
2 166 542 |
|
2 166 542 |
Інші розрахунки |
205300 |
|
253 150 |
|
253 150 |
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
206000 |
49 355 000 |
12 962 970 |
|
62 317 970 |
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
206100 |
49 355 000 |
12 962 970 |
|
62 317 970 |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів |
208000 |
7 456 845 |
6 070 910 |
7 000 980 |
13 527 755 |
На початок періоду |
208100 |
22 677 931 |
20 130 816 |
7 114 910 |
42 808 747 |
На кінець періоду |
208200 |
15 221 086 |
14 059 906 |
113 930 |
29 280 992 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора |
|
56 811 845 |
519 033 880 |
507 000 980 |
575 845 725 |
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
|
|
|
|
|
Фінансування за борговими операціями |
400000 |
|
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
Запозичення |
401000 |
|
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
Внутрішні запозичення |
401100 |
|
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
Довгострокові зобов'язання |
401101 |
|
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
Фінансування за активними операціями |
600000 |
56 811 845 |
19 033 880 |
7 000 980 |
75 845 725 |
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
601000 |
49 355 000 |
12 962 970 |
|
62 317 970 |
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
601100 |
49 355 000 |
12 962 970 |
|
62 317 970 |
Зміни обсягів готівкових коштів |
602000 |
7 456 845 |
6 070 910 |
7 000 980 |
13 527 755 |
На початок періоду |
602100 |
22 677 931 |
22 044 208 |
7 144 910 |
44 722 139 |
На кінець періоду |
602200 |
15 221 086 |
16 226 448 |
113 930 |
31 447 534 |
Інші розрахунки |
602300 |
|
253 150 |
|
253 150 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
|
56 811 845 |
519 033 880 |
507 000 980 |
575 845 725 |
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 8
до рішення 45 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010р. №53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»
від 23.06.2010 р. № 145/10
Перелік державних та міських галузевих програм по бюджету міста Харкова на 2010 рік
грн.
КВК |
Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||
КТКВ |
Найменування програми |
Сума |
Найменування програми |
Сума |
Сума |
|
001 |
Харківська міська рада |
|
4 663 600 |
|
12 000 000 |
16 663 600 |
|
|
«Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2009-2011 роки» |
353 600 |
|
|
353 600 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
|
153 600 |
|
|
153 600 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
|
200 000 |
|
|
200 000 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Міська Програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 роки |
210 000 |
|
|
210 000 |
120201 |
Періодичні видання (газети та журнали) |
Міська комплексна цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства «Газета «Харьковские известия» Харківської міської ради» на 2010 рік |
4 100 000 |
|
|
4 100 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
Міська Програма підтримки інформаційно-технічного супроводження та іміджевих проектів Харківської міської ради, що виконуються комунальним підприємством «Міський інформаційний центр», на 2010 рік |
12 000 000 |
12 000 000 |
020 |
Департамент освіти Харківської міської ради |
|
38 542 671 |
|
|
38 542 671 |
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Обдарована молодь» на 2007-2010 роки |
1 500 000 |
|
|
1 500 000 |
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті м. Харкова на 2009-2011 роки» |
865 600 |
|
|
865 600 |
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти міста Харкова на 2007-2010 роки» |
16 630 771 |
|
|
16 630 771 |
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства |
Програма «Шкільне харчування» на 2009-2011 роки |
19 546 300 |
|
|
19 546 300 |
030 |
Департамент охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
|
184 200 |
|
|
184 200 |
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей |
Міська програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності на 2008-2010р.р |
184 200 |
|
|
184 200 |
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
|
49 830 700 |
|
1 794 480 |
51 625 180 |
|
|
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки» |
49 830 700 |
|
1 794 480 |
51 625 180 |
080101 |
Лікарні |
|
21 849 800 |
|
|
21 849 800 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
|
50 000 |
|
|
50 000 |
080203 |
Пологові будинки |
|
5 128 500 |
|
|
5 128 500 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
|
535 000 |
|
|
535 000 |
080500 |
Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки |
|
370 000 |
|
|
370 000 |
081009 |
Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет |
|
21 897 400 |
|
|
21 897 400 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
1 794 480 |
1 794 480 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
|
9 720 300 |
|
|
9 720 300 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення |
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки |
9 720 300 |
|
|
9 720 300 |
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
|
81 748 300 |
|
12 332 500 |
94 080 800 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.» |
72 367 717 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
11 741 000 |
84 108 717 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
|
38 243 640 |
|
|
38 243 640 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
|
25 633 100 |
|
|
25 633 100 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
6 990 977 |
|
|
6 990 977 |
100301 |
Збір та вивезення сміття i вiдходiв, експлуатація каналiзацiйних систем |
|
1 500 000 |
|
|
1 500 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
11 741 000 |
11 741 000 |
|
|
Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові |
4 169 203 |
|
|
4 169 203 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
|
3 869 203 |
|
|
3 869 203 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
300 000 |
|
|
300 000 |
|
|
Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 р.р. |
3 661 523 |
|
591 500 |
4 253 023 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
3 661 523 |
|
|
3 661 523 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонді суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
591 500 |
591 500 |
|
|
Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р.р. |
1 549 857 |
|
|
1 549 857 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
|
1 549 857 |
|
|
1 549 857 |
083 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
|
69 421 331 |
|
|
69 421 331 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
65 679 461 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
|
65 079 461 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
65 379 461 |
|
|
65 379 461 |
250404 |
Інші видатки |
|
300 000 |
|
|
300 000 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
Міська програма відновлення, реконструкції та благоустрою воїнських, братських поховань, пам'ятників, що символізують Перемогу у Великій Вітчизняній війні, на період 2010-2012рр.» |
3 741 870 |
|
|
|
110 |
Департамент культури Харківської міської ради |
|
36 549 955 |
|
|
36 549 955 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву |
Програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2010-2013 роки |
11 835 425 |
|
|
11 835 425 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури міста Харкова на 2008-2011 роки» |
12 553 793 |
|
|
12 553 793 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
Програма підтримки комунального підприємства «Меморіальний парк «Дробицький Яр» на 2010-2013 роки |
180 000 |
|
|
180 000 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
Програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на період 2007-2011 р.р. |
11 980 737 |
|
|
11 980 737 |
150 |
Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з питань сім'ї, молоді, спорту та підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради |
|
4 796 340 |
|
|
4 796 340 |
|
|
Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Харкові на 2006-2011 роки |
4 796 340 |
|
|
4 796 340 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
|
363 600 |
|
|
363 600 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
|
2 300 000 |
|
|
2 300 000 |
130112 |
Інші видатки |
|
2 132 740 |
|
|
2 132 740 |
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
|
56 284 400 |
|
11 574 000 |
67 858 400 |
|
|
Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки |
14 000 000 |
Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки |
2 174 000 |
16 174 000 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
14 000 000 |
|
|
14 000 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
2 174 000 |
2 174 000 |
|
|
Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки |
42 284 400 |
Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки |
9 400 000 |
51 684 400 |
150101 |
Капітальні вкладення |
|
|
|
2 120 000 |
2 120 000 |
170603 |
Інші заходи у сфері електротранспорту |
|
42 284 400 |
|
|
42 284 400 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
7 280 000 |
7 280 000 |
161 |
Департамент з питань сім'ї, молоді, спорту та підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради |
|
1 286 900 |
|
|
1 286 900 |
|
|
Міська програма «Молодь Харкова» на 2009-2010 р.р.» |
1 286 900 |
|
|
1 286 900 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
|
185 500 |
|
|
185 500 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
|
345 000 |
|
|
345 000 |
091106 |
Інші видатки |
|
649 100 |
|
|
649 100 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
|
107 300 |
|
|
107 300 |
190 |
Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
|
2 135 000 |
|
|
2 135 000 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026 р. на період до 2015 року |
1 135 000 |
|
|
1 135 000 |
180109 |
Програма стабiлiзацiї та соціально-економічного розвитку територій |
Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2010 роки |
1 000 000 |
|
|
1 000 000 |
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
76 947 100 |
|
53 751 100 |
130 698200 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
76 947 100 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
53 751 100 |
130 698200 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
76 947 100 |
|
53 751 100 |
130 698200 |
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
|
47 104 700 |
|
|
47 104 700 |
|
|
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
46 991 190 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
|
46 991 190 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
46 991 190 |
|
|
46 991 190 |
|
|
Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р.р. |
113 510 |
Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р.р. |
|
113 510 |
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
|
113 510 |
|
|
113 510 |
|
|
|
|
Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 роки |
|
|
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
|
150 000 |
|
|
150 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
«Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м. Харкові на 2006-2010 роки» |
150 000 |
|
|
150 000 |
|
ВСЬОГО |
|
479365497 |
|
91 452 080 |
570 817577 |
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева