УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
49 сесія 5 скликання
РІШЕННЯ
Від 27.10.2010 р. № 286/10
м. Харків
Про внесення змін до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010р. №53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»
Відповідно до ст.23 Бюджетного кодексу України, розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 29.09.2010р. № 534 та враховуючи звернення головних розпорядників коштів міського бюджету міста Харкова, на підставі ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.ст. 42, 50, 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010р. №53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік» (із змінами) такі зміни:
1.1. Викласти пункт 1 рішення у новій редакції:
«1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2010 рік у сумі 3189614,5тис.грн., в тому числі дотація вирівнювання та субвенції з державного та обласного бюджетів в сумі 1033165,4тис.грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 2809876,4тис.грн., спеціального фонду бюджету 379738,1тис.грн., у тому числі бюджет розвитку - 140787,3тис.грн. (додаток №1).
1.2. Викласти пункт 2 рішення у новій редакції:
«2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2010 рік у сумі 4128870,4тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 2873649,5тис.грн. та видатків спеціального фонду - 1255220,9тис.грн. за функціональною (додаток №2) та відомчою (додаток №3) структурою бюджету».
1.3. В пункті 4 рішення:
1.3.1. В абзаці 1 цифри «1828764,6» замінити на цифри «1829277,7».
1.3.2. У підпункті 4.1.5. цифри «809,0» замінити на цифри «1028,0».
1.3.3. У підпункті 4.1.7. цифри «991420,6» замінити на цифри «991714,7».
1.4. В абзаці 1 пункту 11 рішення цифри «63685,3» замінити на цифри «63773,1».
1.5. У пункті 36 рішення цифри «978298,6» замінити на цифри «978265,0».
1.6. Викласти додатки №№ 1-5, 7, 8 до рішення у новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Секретар міської ради Г.А. Кернес
Додаток № 1
до рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010р. №53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»
від 27.10.2010 р. № 286/10
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2010 рік
(грн.)
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
Разом |
У т. ч. бюджет розвитку |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
10000000 |
Податкові надходження |
1 862 063 898 |
49 754 100 |
X |
1 911 817 998 |
11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
1 533 230 798 |
X |
X |
1 533 230 798 |
11010000 |
Податок з доходів фізичних осіб |
1 528 536 898 |
X |
X |
1 528 536 898 |
11010100 |
Податок з доходів найманих працівників |
1 400 466 898 |
X |
X |
1 400 466 898 |
11010200 |
Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності |
7 857 200 |
X |
X |
7 857 200 |
11010300 |
Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті |
9 933 200 |
Х |
Х |
9 933 200 |
11010400 |
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю |
14 361 200 |
X |
X |
14 361 200 |
11010600 |
Податок з доходів фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, і виграшів в азартні ігри |
121 000 |
Х |
Х |
121 000 |
11010700 |
Податок з доходів фізичних осіб - нерезидентів |
477 700 |
X |
X |
477 700 |
11010800 |
Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу |
72 848 400 |
X |
X |
72 848 400 |
11011100 |
Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності |
8 574 500 |
X |
X |
8 574 500 |
11011200 |
Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) |
11 516 900 |
X |
X |
11 516 900 |
11011300 |
Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) |
878 800 |
X |
X |
878 800 |
11011400 |
Податок з доходів фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав |
1 501 100 |
Х |
Х |
1 501 100 |
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
4 693 900 |
X |
X |
4 693 900 |
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
4 693 900 |
X |
X |
4 693 900 |
12000000 |
Податки на власність |
X |
49 754 100 |
X |
49 754 100 |
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
X |
49 754 100 |
X |
49 754 100 |
12020100 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) |
X |
16 812 100 |
X |
16 812 100 |
12020200 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян) |
X |
32 928 100 |
X |
32 928 100 |
12020400 |
Податок з власників водних транспортних засобів |
X |
13 900 |
X |
13 900 |
13000000 |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
279 961 800 |
X |
X |
279 961 800 |
13050000 |
Плата за землю |
279 961 800 |
X |
X |
279 961 800 |
13050100 |
Земельний податок з юридичних осіб |
39 264 200 |
X |
X |
39 264 200 |
13050200 |
Орендна плата з юридичних осіб |
214 126 100 |
X |
X |
214 126 100 |
13050500 |
Орендна плата з фізичних осіб |
26 571 500 |
X |
X |
26 571 500 |
14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
1 232 500 |
X |
X |
1 232 500 |
14060000 |
Плата за ліцензії |
850 400 |
Х |
Х |
850 400 |
14060300 |
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
850 400 |
X |
X |
850 400 |
14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
382 100 |
X |
X |
382 100 |
14070200 |
Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами |
382 100 |
X |
X |
382 100 |
16000000 |
Інші податки |
47 638 800 |
X |
X |
47 638 800 |
16010000 |
Місцеві податки і збори |
47 620 400 |
X |
X |
47 620 400 |
16010100 |
Податок з реклами |
107 000 |
X |
X |
107 000 |
16010200 |
Комунальний податок |
2 900 300 |
X |
X |
2 900 300 |
16010400 |
Збір за припаркування автотранспорту |
1 374 900 |
X |
X |
1 374 900 |
16010500 |
Ринковий збір |
42 076 600 |
X |
X |
42 076 600 |
16011100 |
Збір за право використання місцевої символіки |
300 |
X |
X |
300 |
16011300 |
Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей |
20 700 |
X |
X |
20 700 |
16011500 |
Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг |
1 140 600 |
X |
X |
1 140 600 |
16030000 |
Податки, не віднесені до інших категорій |
18 400 |
Х |
Х |
18 400 |
20000000 |
Неподаткові надходження |
75 935 500 |
21 653 646 |
97 589 146 |
|
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
7 610 500 |
X |
X |
7 610 500 |
21040000 |
Надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами місцевих бюджетів |
7 567 300 |
X |
X |
7 567 300 |
21080000 |
Інші надходження |
43 200 |
X |
X |
43 200 |
21081100 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
43 200 |
X |
X |
43 200 |
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу |
67 305 200 |
X |
X |
67 305 200 |
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
12 300 |
X |
X |
12 300 |
22080000 |
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном |
67 284 300 |
X |
X |
67 284 300 |
22080400 |
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності |
67 284 300 |
X |
X |
67 284 300 |
22090000 |
Державне мито |
8 600 |
X |
X |
8 600 |
22090100 |
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
8 600 |
X |
X |
8 600 |
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
1 019 800 |
31 600 |
1 051 400 |
|
24030000 |
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності |
600 |
Х |
Х |
600 |
24060000 |
Інші надходження |
1 019 200 |
31 600 |
X |
1 050 800 |
24060300 |
Інші надходження |
1 019 200 |
X |
X |
1 019 200 |
24062100 |
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
X |
31 600 |
Х |
31 600 |
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
X |
21 622 046 |
X |
21 622 046 |
25010000 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами |
Х |
21 500 846 |
Х |
21 500 846 |
25010100 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями |
Х |
19 411 942 |
Х |
19 411 942 |
25010200 |
Кошти, що утримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності |
Х |
143 569 |
Х |
143 569 |
25010300 |
Плата за оренду майна бюджетних установ |
Х |
1 753 035 |
Х |
1 753 035 |
25010400 |
Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна |
Х |
192 300 |
Х |
192 300 |
25020000 |
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
Х |
121 200 |
Х |
121 200 |
25020100 |
Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами |
Х |
20 000 |
Х |
20 000 |
25020200 |
Надходження, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів |
Х |
101 200 |
Х |
101 200 |
30000000 |
Доходи від операцій з капіталом |
154 600 |
130 700 000 |
130 700 000 |
130 854 600 |
31000000 |
Надходження від продажу основного капіталу |
154 600 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 154 600 |
31010000 |
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі |
135 800 |
X |
X |
135 800 |
31010200 |
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |
135 800 |
X |
X |
135 800 |
31020000 |
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
18 800 |
Х |
Х |
18 800 |
31030000 |
Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності |
X |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
33000000 |
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів |
X |
70 700 000 |
70 700 000 |
70 700 000 |
33010000 |
Надходження від продажу землі |
X |
70 700 000 |
70 700 000 |
70 700 000 |
33010100 |
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим) |
X |
70 700 000 |
70 700 000 |
70 700 000 |
40000000 |
Офіційні трансферти |
871 722 382 |
171 530 300 |
10 087 300 |
1 043 252 682 |
41000000 |
Від органів державного управління |
871 722 382 |
161 443 000 |
1 033 165 382 |
|
41020000 |
Дотації |
111 666 800 |
Х |
Х |
111 666 800 |
41020100 |
Дотація вирівнювання, що одержуються з державного бюджету |
111 666 800 |
Х |
Х |
111 666 800 |
41030000 |
Субвенції |
760 055 582 |
161 443 000 |
921 498 582 |
|
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
536 321 300 |
X |
X |
536 321 300 |
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
131 783 700 |
158 100 700 |
X |
289 884 400 |
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
63 239 880 |
X |
X |
63 239 880 |
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
314 000 |
X |
X |
314 000 |
41034300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» |
Х |
2 002 300 |
Х |
2 002 300 |
41034500 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів |
1 673 300 |
Х |
Х |
1 673 300 |
41035000 |
Інші субвенції |
16 097 400 |
1 340 000 |
Х |
17 437 400 |
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
1 027 977 |
Х |
Х |
1 027 977 |
41037000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
9 598 025 |
Х |
Х |
9 598 025 |
43000000 |
З іншої частини бюджету |
Х |
10 087 300 |
10 087 300 |
10 087 300 |
43010000 |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
Х |
10 087 300 |
10 087 300 |
10 087 300 |
50000000 |
Цільові фонди |
X |
6 100 100 |
X |
6 100 100 |
50080000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
X |
2 136 000 |
X |
2 136 000 |
50080200 |
Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища |
X |
1 967 300 |
X |
1 967 300 |
50080300 |
Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами |
X |
168 700 |
X |
168 700 |
50110000 |
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади |
X |
3 964 100 |
X |
3 964 100 |
|
Всього доходів |
2 809 876 380 |
379 738 146 |
140 787 300 |
3 189 614 526 |
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 2
до рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010р. №53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»
від 27.10.2010 р. № 286/10
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2010 рік за функціональною структурою
(грн.)
Код КТВК |
Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом) |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
|||||||||
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
в тому числі бюджет розвитку |
|||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
||||||||||
010000 |
Державне управління |
86 464 565 |
86 302 165 |
47 615 528 |
5 535 575 |
162 400 |
1 130 300 |
1 016 300 |
114 000 |
87 594 865 |
|||
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
86 464 565 |
86 302 165 |
47 615 528 |
5 535 575 |
162 400 |
1 130 300 |
1 016 300 |
114 000 |
87 594 865 |
|||
070000 |
Освіта |
40 572 507 |
23 864 929 |
8 961 122 |
4 090 615 |
16 707 578 |
1 815 300 |
1 780 300 |
1 036388 |
72 033 |
35 000 |
42 387 807 |
|
070201 |
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
2 668 058 |
2 668 058 |
1 570 181 |
469 700 |
674 900 |
674 900 |
450 800 |
28 000 |
3 342 958 |
|||
070301 |
Загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
3 636 579 |
3 636 579 |
1 486 960 |
939 800 |
70 000 |
70 000 |
3 706 579 |
|||||
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
5 176 411 |
5 176 411 |
1 961 800 |
1 040 200 |
20 000 |
20 000 |
5 196 411 |
|||||
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
6 487 595 |
6 487 595 |
3 420 080 |
1 599 400 |
1 050 400 |
1 015 400 |
585 588 |
44 033 |
35 000 |
7 537 995 |
||
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
3 064 423 |
2 935 616 |
522 101 |
41 515 |
128 807 |
3 064 423 |
||||||
070807 |
Інші освітні програми |
19 296 141 |
2 717 370 |
16 578 771 |
19 296 141 |
||||||||
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
243 300 |
243 300 |
243 300 |
|||||||||
080000 |
Охорона здоров'я |
470752298 |
432928337 |
213821340 |
48 189 549 |
37 823 961 |
15 709 500 |
14 332000 |
6 316300 |
1 148 800 |
1 377 500 |
486 461 798 |
|
080101 |
Лікарні |
316 159 243 |
285 600 012 |
141 322 000 |
34 296 100 |
30 559 231 |
4 167 700 |
3 830 500 |
1 207 200 |
311 700 |
377 200 |
320 326 943 |
|
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
8 851 732 |
7 605 349 |
4 535 830 |
865 676 |
1 246 383 |
843 700 |
808 700 |
385 700 |
15 600 |
35 000 |
9 695 432 |
|
080203 |
Пологові будинки |
71 860 117 |
66 706 270 |
37 179 000 |
8 945 200 |
5 153 847 |
111 200 |
111 200 |
21 200 |
10 000 |
71 971 317 |
||
080300 |
Поліклініки і амбулаторії |
13 103 140 |
12 986 640 |
8 185 600 |
1 381 300 |
116 500 |
507 500 |
455 300 |
172 000 |
46 200 |
52 200 |
13 610 640 |
|
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
7 387 880 |
7 387 880 |
4 212 600 |
219 400 |
646 300 |
615 300 |
265 500 |
16 800 |
31 000 |
8 034 180 |
||
050500 |
Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки |
31 098 286 |
30 350 286 |
18 138 900 |
2 475 473 |
748 000 |
9 433 100 |
8 511 000 |
4 264 200 |
748 500 |
922 100 |
40 531 386 |
|
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
394 500 |
394 500 |
247 410 |
6 400 |
394 500 |
|||||||
081009 |
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
21 897 400 |
21 897 400 |
21 897 400 |
|||||||||
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
25 243 703 |
24 731 003 |
1 647 474 |
580 927 |
512 700 |
1 077 714 |
1 077 714 |
474 676 |
158 917 |
26 321 417 |
||
090214 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку |
9 800 000 |
9 800 000 |
9 800 000 |
|||||||||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки) |
9 976 917 |
9 976 917 |
9 976 917 |
|||||||||
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей |
182 179 |
182 179 |
182 179 |
|||||||||
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
557 200 |
557 200 |
319 112 |
61 546 |
557 200 |
|||||||
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
185 500 |
185 500 |
185 500 |
|||||||||
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
338 905 |
338 905 |
338 905 |
|||||||||
091106 |
Інші видатки |
1 266 094 |
1 266 094 |
206 462 |
223 040 |
1 077 714 |
1 077 714 |
474 676 |
158 917 |
2 343 808 |
|||
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
107 300 |
107 300 |
107 300 |
|||||||||
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
160 800 |
153 600 |
7 200 |
160 800 |
||||||||
091214 |
Інші установи та заклади |
2 668 808 |
2 163 308 |
1 121 900 |
296 341 |
505 500 |
2 668 808 |
||||||
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
338254757 |
225687953 |
76 573 422 |
112 566804 |
53 751 100 |
53 751100 |
46 288 100 |
392 005 857 |
||||
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
43 895 509 |
41 395 509 |
1 894 786 |
2 500 000 |
43 895 509 |
|||||||
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
25 631 727 |
250 000 |
25 381 727 |
25 631 727 |
||||||||
100201 |
Теплові мережі |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||
100203 |
Благоустрій міста |
245 481 221 |
160 996 144 |
74 678 636 |
84 485 077 |
53 751 100 |
53 751 100 |
46 288 100 |
299 232 321 |
||||
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||||||||
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства |
19 546 300 |
19 546 300 |
19 546 300 |
|||||||||
110000 |
Культура і мистецтво |
47 404 915 |
34 014 826 |
5 383 923 |
778 073 |
13 390 089 |
1 360 900 |
1 347 400 |
957 780 |
25 000 |
13 500 |
48 765 815 |
|
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву |
13 144 425 |
13 144 425 |
13 144 425 |
|||||||||
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
12 930 152 |
386 300 |
12 543 852 |
12 930 152 |
||||||||
101201 |
Бібліотеки |
1 224 898 |
1 124 898 |
670 100 |
63 390 |
100 000 |
35 000 |
21 500 |
7 710 |
13 500 |
1 259 898 |
||
110202 |
Музеї і виставки |
1 581 795 |
1 581 795 |
738 150 |
132 400 |
5 000 |
5 000 |
1 586 795 |
|||||
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
658 555 |
658 555 |
449 593 |
4 680 |
658 555 |
|||||||
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
5 704 353 |
5 504 353 |
3 526 080 |
577 603 |
200 000 |
1 320 900 |
1 320 900 |
950 070 |
25 000 |
7 025 253 |
||
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
12 160 737 |
11 614 500 |
546 237 |
12 160 737 |
||||||||
120000 |
Засоби масової інформації |
4 280 000 |
4 280 000 |
4 280 000 |
|||||||||
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
4 280 000 |
4 280 000 |
4 280 000 |
|||||||||
130000 |
Фізична культура і спорт |
19 519 239 |
19 399 309 |
7 055 303 |
3 944 000 |
119 930 |
528 332 |
503 332 |
132 584 |
197 636 |
25 000 |
20 047 571 |
|
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
491 200 |
491 200 |
491 200 |
|||||||||
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
14 295 299 |
14 175 369 |
7 055 303 |
3 944 000 |
119 930 |
528 332 |
503 332 |
132 584 |
197 636 |
25 000 |
14 823 631 |
|
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||||
130112 |
Інші видатки |
2 232 740 |
2 232 740 |
2 232 740 |
|||||||||
150000 |
Будівництво |
1 235 000 |
1 235 000 |
623 371315 |
623371315 |
623 371 315 |
624 606 315 |
||||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
592 871 315 |
592 871315 |
592 871 315 |
592 871 315 |
||||||||
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
30 500 000 |
30 500 000 |
30 500 000 |
30 500 000 |
||||||||
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
1 235 000 |
1 235 000 |
1 235 000 |
|||||||||
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
105 612280 |
102 252280 |
3 360 000 |
105 612 280 |
||||||||
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 681 457 |
1 681 457 |
1 681 457 |
|||||||||
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
21 633 699 |
21 633 699 |
21 633 699 |
|||||||||
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
23 559 724 |
23 559 724 |
23 559 724 |
|||||||||
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
58 644 400 |
55 284 400 |
3 360 000 |
58 644 400 |
||||||||
170800 |
Зв'язок |
93 000 |
93 000 |
93 000 |
|||||||||
180000 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю |
2 741 889 |
1 321 889 |
1 420 000 |
373 895980 |
373895980 |
373 895 980 |
376 637 869 |
|||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
1 660 000 |
300 000 |
1 360 000 |
1 660 000 |
||||||||
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
500 000 |
440 000 |
60 000 |
500 000 |
||||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
373 895 980 |
373 895980 |
373 895 980 |
373 895 980 |
||||||||
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
581 889 |
581 889 |
581 889 |
|||||||||
210000 |
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
1 281 400 |
1 281 400 |
882 247 |
8 508 |
1 281 400 |
|||||||
210110 |
Заходи з організації рятування на водах |
1 281 400 |
1 281 400 |
882 247 |
8 508 |
1 281 400 |
|||||||
230000 |
Обслуговування боргу |
26 866 000 |
26 866 000 |
26 866 000 |
|||||||||
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
26 866 000 |
26 866 000 |
26 866 000 |
|||||||||
240000 |
Цільові фонди |
22 477 493 |
8 350 000 |
14 127 493 |
22 477 493 |
||||||||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
5 477 493 |
130 000 |
5 347 493 |
5 477 493 |
||||||||
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
17 000 000 |
8 220 000 |
8 780 000 |
17 000 000 |
||||||||
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
34 246 214 |
15 588 114 |
10 087 300 |
34 246 214 |
||||||||
250102 |
Резервний фонд |
8 570 800 |
8 570 800 |
||||||||||
250203 |
Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
9 598 025 |
9 598 025 |
9 598 025 |
|||||||||
250404 |
Інші видатки |
5 990 089 |
5 990 089 |
5 990 089 |
|||||||||
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
10 087 300 |
10 087 300 |
10 087 300 |
|||||||||
Разом видатків |
1204474767 |
998518205 |
285 366937 |
139 700 669 |
197 385762 |
1095117934 |
82 158146 |
8 917728 |
47 890 486 |
1012959788 |
997 267 295 |
2299592701 |
|
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком №4) |
991 714 663 |
991 714 663 |
991 714 663 |
|||||||||
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №4) |
536 321 300 |
536 321 300 |
536 321 300 |
|||||||||
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком №4) |
131 783 700 |
131 783 700 |
158 100 700 |
158100700 |
289 884 400 |
|||||||
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком №4) |
6 565 000 |
6 565 000 |
6 565 000 |
|||||||||
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №4) |
314 000 |
314 000 |
314 000 |
|||||||||
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (співфінансування з міського бюджету на виконання «Загально-державної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки») |
948 046 |
948 046 |
948 046 |
|||||||||
250335 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), айонних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» (згідно з додатком №4) |
2 002 300 |
1 069 400 |
932 900 |
2 002 300 |
||||||||
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком №4) |
1 027 977 |
1 027 977 |
1 027 977 |
|||||||||
250380 |
Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на проведення етнофестивалю «Печенізьке поле») (згідно з додатком №4) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
Всього видатків |
2873649453 |
2666744845 |
285 366937 |
139 700 669 |
198 333808 |
1255220934 |
241328246 |
8 917728 |
47 890 486 |
1013892688 |
997 267 295 |
4128870387 |
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 3
до рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010р. №53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»
від 27.10.2010 р. № 286/10
Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2010 рік за головними розпорядниками коштів
(грн.)
Код головного розпорядника коштів -------- Код КТВК |
Назва головного розпорядника коштів --------------------- Назва КТВК |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
|||||||||
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
в тому числі бюджет розвитку |
|||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
||||||||||
001 |
Харківська міська рада |
48 707 403 |
48 337 803 |
13 070 109 |
3 224 639 |
369 600 |
12 000 000 |
8 220 000 |
3 780 000 |
60 707 403 |
|||
010116 |
Утримання апарату |
29 157 038 |
29 004 638 |
13 070 109 |
3 224 639 |
152 400 |
29 157 038 |
||||||
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
160 800 |
153 600 |
7 200 |
160 800 |
||||||||
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
4 280 000 |
4 280 000 |
4 280 000 |
|||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Міська програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 р.р.) |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
|||||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2009-2011 р.р.) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма розвитку туризму в місті Харкові на 2010-2012 р.р.) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
12 000 000 |
8 220 000 |
3 780 000 |
12 000 000 |
||||||||
250203 |
Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
9 598 025 |
9 598 025 |
9 598 025 |
|||||||||
250404 |
Інші видатки |
55 800 |
55 800 |
55 800 |
|||||||||
250404 |
Інші видатки (Прийом іноземних делегацій) |
1 742 000 |
1 742 000 |
1 742 000 |
|||||||||
250404 |
Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України, асоціації фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст», Міжнародної Асоціації «Поріднені міста», міжнародна організація «Євросінтез») |
634 300 |
634 300 |
634 300 |
|||||||||
250404 |
Інші видатки (стипендії почесним громадянам міста) |
2 349 440 |
2 349 440 |
2 349 440 |
|||||||||
250404 |
Інші видатки (Премія Харківської міської ради за вагомій внесок у розвиток місцевого самоврядування) |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
|||||||||
020 |
Департамент освіти Харківської міської ради |
62 725 478 |
46 017 900 |
10 398 489 |
4 558 578 |
16 707 578 |
1 815 300 |
1 780 300 |
1 036 388 |
72 033 |
35 000 |
64 540 788 |
|
010116 |
Утримання апарату |
2 606 671 |
2 606 671 |
1 437 367 |
467 963 |
2 606 671 |
|||||||
070201 |
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
2 668 058 |
2 668 058 |
1 570 181 |
469 700 |
674 900 |
674 900 |
450 800 |
28 000 |
3 342 958 |
|||
070301 |
Загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
3 636 579 |
3 636 579 |
1 486 960 |
939 800 |
70 000 |
70 000 |
3 706 579 |
|||||
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
5 176 411 |
5 176 411 |
1 961 800 |
1 040 200 |
20 000 |
20 000 |
5 196 411 |
|||||
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
6 487 595 |
6 487 595 |
3 420 080 |
1 599 400 |
1 050 400 |
1 015 400 |
585 588 |
44 033 |
35 000 |
7 537 995 |
||
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
3 064 423 |
2 935 616 |
522 101 |
41 515 |
128 807 |
3 064 423 |
||||||
070807 |
Інші освітні програми |
19 296 141 |
2 717 370 |
16 578 771 |
19 296 141 |
||||||||
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
243 300 |
243 300 |
243 300 |
|||||||||
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП «Комбінат дитячого харчування») |
19 546 300 |
19 546 300 |
19 546 300 |
|||||||||
030 |
Департамент охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
1 392 857 |
1 392 857 |
614 509 |
39 558 |
1 392 857 |
|||||||
010116 |
Утримання апарату |
1 210 678 |
1 210 678 |
614 509 |
39 558 |
1 210 678 |
|||||||
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей |
182 179 |
182 179 |
182 179 |
|||||||||
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
472772409 |
434948448 |
214 927054 |
48 505 769 |
37 823 961 |
17 503 980 |
14 332 000 |
6 316 300 |
1 148 800 |
3 171 980 |
1 794 480 |
490 276 389 |
010116 |
Утримання апарату |
2 020 111 |
2 020 111 |
1 106 054 |
316 220 |
2 020 111 |
|||||||
080101 |
Лікарні |
316 159243 |
285 600012 |
141 322 000 |
34 296 100 |
30 559 231 |
4 167 700 |
3 830 500 |
1 207 700 |
311 700 |
337 200 |
320 326 943 |
|
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
8 851 732 |
7 605 349 |
4 535 830 |
865 676 |
1 246 383 |
843 700 |
808 700 |
385 700 |
15 600 |
35 000 |
9 695 432 |
|
080203 |
Пологові будинки |
71 860 117 |
66 706 270 |
37 179 000 |
8 945 200 |
5 153 847 |
111 200 |
111 200 |
21 200 |
10 000 |
71 971 317 |
||
080300 |
Поліклініки і амбулаторії |
13 103 140 |
12 986 640 |
8 185 600 |
1 381 300 |
116 500 |
507 500 |
455 300 |
172 000 |
46 200 |
52 200 |
13 610 640 |
|
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
7 387 880 |
7 387 880 |
4 212 600 |
219 400 |
646 300 |
615 300 |
265 500 |
16 800 |
31 000 |
8 034 180 |
||
080500 |
Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки |
31 098 286 |
30 350 286 |
18 138 900 |
2 475 473 |
748 000 |
9 433 100 |
8 511 000 |
4 264 200 |
748 500 |
922 100 |
40 531 386 |
|
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
394 500 |
394 400 |
247 410 |
6 400 |
394 500 |
|||||||
081009 |
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
21 897 400 |
21 897 400 |
21 897 400 |
|||||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
1 794 480 |
1 794 480 |
1 794 480 |
1 794 480 |
||||||||
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
14 998 305 |
14 492 805 |
2 453 772 |
603 993 |
505 500 |
14 998 305 |
||||||
010116 |
Утримання апарату |
2 352 580 |
2 352 580 |
1 331 872 |
307 652 |
2 352 580 |
|||||||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки) |
9 976 917 |
9 976 917 |
9 976 917 |
|||||||||
091214 |
Інші установи та заклади |
2 668 808 |
2 163 308 |
1 121 900 |
296 341 |
505 500 |
2 668 808 |
||||||
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
93 179 976 |
58 176 272 |
2 296 124 |
2 104 624 |
35 003 704 |
14 671 178 |
130 000 |
14 541 178 |
12 332 500 |
107 851 154 |
||
010116 |
Утримання апарату |
3 725 841 |
3 725 841 |
2 296 124 |
209 838 |
3 725 841 |
|||||||
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
43 895 509 |
41 395 509 |
1 894 786 |
2 500 000 |
43 895 509 |
|||||||
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
25 631 727 |
250 000 |
25 381 727 |
25 631 727 |
||||||||
100203 |
Благоустрій міста |
16 426 899 |
9 304 922 |
7 121 977 |
16 426 899 |
||||||||
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
12 332 500 |
12 332 500 |
12 332 500 |
12 332 500 |
||||||||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
2 338 678 |
130 000 |
2 208 678 |
2 338 678 |
||||||||
075 |
Управління підприємництва та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
4 081 064 |
4 021 064 |
2 309 935 |
88 167 |
60 000 |
3 200 |
3 200 |
4 084 264 |
||||
010116 |
Утримання апарату |
3 581 064 |
3 581 064 |
2 309 935 |
88 167 |
3 200 |
3 200 |
3 584 264 |
|||||
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
500 000 |
440 000 |
60 000 |
500 000 |
||||||||
083 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
85 267 783 |
54 968 483 |
2 686 056 |
30 868 897 |
30 299 300 |
15 504 815 |
15 504 815 |
15 414 000 |
100 772 598 |
|||
010116 |
Утримання апарату |
4 660 504 |
4 660 504 |
2 686 056 |
236 161 |
4 660 504 |
|||||||
100201 |
Теплові мережі |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||
100203 |
Благоустрій міста |
80 107 522 |
50 008 222 |
30 632 736 |
30 099 300 |
80 107 522 |
|||||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
15 099 000 |
15 099 000 |
15 099 000 |
15 099 000 |
||||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
315 000 |
315 000 |
315 000 |
315 000 |
||||||||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
90 815 |
90 815 |
90 815 |
|||||||||
250404 |
Інші видатки (поховання) |
299 757 |
299 757 |
299 757 |
|||||||||
110 |
Департамент культури Харківської міської ради |
48 781 010 |
35 390 921 |
6 044 220 |
1 017 542 |
13 390 089 |
1 360 900 |
1 347 400 |
957 780 |
25 000 |
13 500 |
50 141 910 |
|
010116 |
Утримання апарату |
1 376 095 |
1 376 095 |
660 297 |
239 469 |
1 376 095 |
|||||||
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву |
13 144 425 |
13 144 425 |
13 144 425 |
|||||||||
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
12 930 152 |
386 300 |
12 543 852 |
12 930 152 |
||||||||
110201 |
Бібліотеки |
1 224 898 |
1 124 898 |
670 100 |
63 390 |
100 000 |
35 000 |
21 500 |
7 710 |
13 500 |
1 259 898 |
||
110202 |
Музеї і виставки |
1 581 795 |
1 581 795 |
738 150 |
132 400 |
5 000 |
5 000 |
1 586 795 |
|||||
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
658 555 |
658 555 |
449 593 |
4 680 |
658 555 |
|||||||
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
5 704 353 |
5 504 353 |
3 526 080 |
577 603 |
200 000 |
1 320 900 |
1 320 900 |
950 070 |
25 000 |
7 025 253 |
||
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
12 160 737 |
11 614 500 |
546 237 |
12 160 737 |
||||||||
150 |
Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з питань сім'ї, молоді, спорту та підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради |
20 391 415 |
20 271 485 |
7 528 466 |
4 086 340 |
119 930 |
528 332 |
503 332 |
132 584 |
197 636 |
25 000 |
20 919 747 |
|
010116 |
Утримання апарату |
872 176 |
872 176 |
473 163 |
142 340 |
872 176 |
|||||||
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
491 200 |
491 200 |
491 200 |
|||||||||
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
14 295 299 |
14 175 369 |
7 055 303 |
3 944 000 |
119 930 |
528 332 |
503 332 |
132 584 |
197 636 |
25 000 |
14 823 631 |
|
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||||
130112 |
Інші видатки |
2 232 740 |
2 232 740 |
2 232 740 |
|||||||||
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
131779637 |
128419637 |
1 289 634 |
13 866 |
3 360 000 |
394 242015 |
189 000 |
394 053015 |
394 053 015 |
526 021 652 |
||
010116 |
Утримання апарату |
2 367 357 |
3 367 357 |
1 289 634 |
13 866 |
189 000 |
189 000 |
2 556 357 |
|||||
090214 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку |
9 800 000 |
9 800 000 |
9 800 000 |
|||||||||
100203 |
Благоустрій міста |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
4 099 015 |
4 099 015 |
4 099 015 |
4 099 015 |
||||||||
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
30 500 000 |
30 500 000 |
30 500 000 |
30 500 000 |
||||||||
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 681 457 |
1 681 457 |
1 681 457 |
|||||||||
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
21 633 699 |
21 633 699 |
21 633 699 |
|||||||||
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
23 559 724 |
23 559 724 |
23 559 724 |
|||||||||
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
58 644 400 |
55 284 400 |
3 360 000 |
58 644 400 |
||||||||
170800 |
Зв'язок |
93 000 |
93 000 |
93 000 |
|||||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
359 454 000 |
359 454 000 |
359 454 000 |
359 454 000 |
||||||||
161 |
Департамент з питань сім'ї, молоді, спорту та підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради |
3 965 650 |
3 965 650 |
1 268 061 |
338 290 |
1 077 714 |
1 077 714 |
474 676 |
158 917 |
5 043 364 |
|||
010116 |
Утримання апарату |
1 510 651 |
1 510 651 |
742 487 |
53 704 |
1 510 651 |
|||||||
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
557 200 |
557 200 |
319 112 |
61 546 |
557 200 |
|||||||
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
185 500 |
185 500 |
185 500 |
|||||||||
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
338 905 |
338 905 |
338 905 |
|||||||||
091106 |
Інші видатки |
1 266 094 |
1 266 094 |
206 462 |
223 040 |
1 077 714 |
1 077 714 |
474 676 |
158 917 |
2 343 808 |
|||
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
107 300 |
107 300 |
107 300 |
|||||||||
161 |
Управління з організації ЄВРО-2012 Департаменту з питань сім'ї, молоді, спорту та підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради |
1 017 044 |
1 017 044 |
392 518 |
1 017 044 |
||||||||
010116 |
Утримання апарату |
1 017 044 |
1 017 044 |
392 518 |
1 017 044 |
||||||||
190 |
Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
10 029 796 |
7 894 796 |
5 078 691 |
2 135 000 |
10 029 796 |
|||||||
010116 |
Утримання апарату |
7 894 796 |
7 894 796 |
5 078 691 |
7 894 796 |
||||||||
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
1 135 000 |
1 135 000 |
1 135 000 |
|||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
91 192 122 |
91 033 022 |
1 768 217 |
44 045 900 |
159 100 |
53 751 100 |
53 751 100 |
46 288 100 |
144 943 222 |
|||
010116 |
Утримання апарату |
3 350 022 |
3 350 022 |
1 768 217 |
3 350 022 |
||||||||
100203 |
Благоустрій міста |
87 842 100 |
87 683 000 |
44 045 900 |
159 100 |
53 751 100 |
53 751 100 |
46 288 100 |
141 593 200 |
||||
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
50 445 021 |
3 240 321 |
2 391 325 |
47 204 700 |
582 659400 |
824 100 |
581 835300 |
573 673 300 |
633 104 421 |
|||
010116 |
Утримання апарату |
3 240 321 |
3 240 321 |
2 391 325 |
938 100 |
824 100 |
114 000 |
4 178 421 |
|||||
100203 |
Благоустрій міста |
47 104 700 |
47 104 700 |
47 104 700 |
|||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
573 673 300 |
573 673 300 |
573 673 300 |
573 673 300 |
||||||||
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
3 048 000 |
3 048 000 |
3 048 000 |
|||||||||
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||
220 |
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради |
1693742165 |
1682706819 |
3 832 617 |
11 035 346 |
160 103000 |
159 170100 |
932 900 |
183845165 |
||||
010116 |
Утримання апарату |
5 861 179 |
5 861 179 |
3 832 617 |
5 861 179 |
||||||||
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
8 619 000 |
8 619 000 |
8 619 000 |
|||||||||
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
10 087 300 |
10 087 300 |
10 087 300 |
|||||||||
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком №4) |
991 714663 |
991 714663 |
991 714663 |
|||||||||
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №4) |
536321 300 |
536321 300 |
536 321 300 |
|||||||||
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком №4) |
131 783700 |
131 783700 |
158 100 700 |
158 100 700 |
289 884 400 |
|||||||
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком №4) |
6 565 000 |
6 565 000 |
6 565 000 |
|||||||||
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №4) |
314 000 |
314 000 |
314 000 |
|||||||||
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком №4) |
1 027 977 |
1 027 977 |
1 027 977 |
|||||||||
250380 |
Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на проведення етофестивалю «Печенізьке поле» (згідно з додатком №4) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
250335 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), айонних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» (згідно з додатком №4) |
2 002 300 |
1 069 400 |
932 900 |
2 002 300 |
||||||||
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (співфінансування з міського бюджету на виконання «Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки») |
948 046 |
948 046 |
948 046 |
|||||||||
230 |
Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради |
22 472 951 |
22 472 951 |
2 404 135 |
22 472 951 |
||||||||
010116 |
Утримання апарату |
3 644 062 |
3 644 062 |
2 404 135 |
3 644 062 |
||||||||
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
581 889 |
581 889 |
581 889 |
|||||||||
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
18 247 000 |
18 247 000 |
18 247 000 |
|||||||||
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
3 616 055 |
3 456 055 |
2 248 418 |
33 155 |
160 000 |
3 616 055 |
||||||
010116 |
Утримання апарату |
2 184 655 |
2 174 655 |
1 366 171 |
24 647 |
10 000 |
2 184 655 |
||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Комунальне підприємство «Муніципальна охорона») |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|||||||||
210110 |
Утримання комунальної установи «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова» (на виконання Комплексної програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в м. Харкові на 2007-2010р.) |
1 281 400 |
1 281 400 |
882 247 |
8 508 |
1 281 400 |
|||||||
240 |
Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
4 520 512 |
4 520 512 |
2 364 247 |
171 351 |
4 520 512 |
|||||||
010116 |
Утримання апарату |
3 831 720 |
3 831 720 |
2 364 247 |
171 351 |
3 831 720 |
|||||||
250404 |
Інші видатки (управління комунальним майном) |
688 792 |
688 792 |
688 792 |
|||||||||
250102 |
Резервний фонд |
8 570 800 |
8 570 800 |
||||||||||
ВСЬОГО |
2873649453 |
2666744845 |
285 366937 |
139 700 669 |
198 333808 |
1255220934 |
241 328246 |
8 917 728 |
47 890 486 |
1013892688 |
997 267 295 |
4128870387 |
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 4
до рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010р. №53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»
від 27.10.2010 р. № 286/10
Показники між бюджетних трансфертів
між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами
на 2010 рік
Таблиця 1
грн.
Код |
Назва трансферту |
Міжбюджетні трансферти, що надходять до міського бюджету |
||
Загальний фонд |
Спеціальній фонд |
Разом |
||
Сума (грн.) |
Сума (грн.) |
Сума (грн.) |
||
41020100 |
Дотація вирівнювання, що одержується з державного бюджету |
111 666 800 |
111 666 800 |
|
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
536 321 300 |
536 321 300 |
|
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
131 783 700 |
158 100 700 |
289 884 400 |
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
63 239 880 |
63 239 880 |
|
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
314 000 |
314 000 |
|
41034300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» |
2 002 300 |
2 002 300 |
|
41034500 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів |
1 673 300 |
1 673 300 |
|
41035000 |
Інші субвенції |
16 097 400 |
1 340 000 |
17 437 400 |
у тому числі: |
||||
Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова для забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
16 097 400 |
16 097 400 |
||
Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього середовища (розчищення русла річки Немишля в районі гирла, м. Харків) |
1 340 000 |
1 340 000 |
||
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
1 027 977 |
1 027 977 |
|
41037000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
9 598 025 |
9 598 025 |
|
Всього |
871 722 382 |
161 443 000 |
1033165382 |
Таблиця 2
грн.
Назва бюджету |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
|||||||
Загальний фонд |
||||||||
Дотації |
Субвенції |
|||||||
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету міста Харкова до районних у місті бюджетів 250311 |
Щоденний норматив відрахувань, % |
на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 250326 |
на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 250328 |
на надання інших пільг передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) 250329 |
на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 250330 |
на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 250376 |
на проведення етнофестивалю «Печенізьке поле» |
|
Державний бюджет |
||||||||
Обласний бюджет Харківської області |
500 000 |
|||||||
Бюджет Дзержинського району |
147 305 000 |
7,19 |
70 718 192 |
19 992 700 |
1 115 000 |
16 150 |
106 834 |
|
Бюджет Київського району |
142 808 900 |
6,97 |
60 103 647 |
14 005 900 |
1 090 000 |
28 900 |
171 717 |
|
Бюджет Комінтернівського району |
88 753 100 |
4,33 |
53 003 744 |
11 575 000 |
875 000 |
16 070 |
104 489 |
|
Бюджет Ленінського району |
70 341 000 |
3,43 |
37 158 375 |
6 619 400 |
570 000 |
112 900 |
110 892 |
|
Бюджет Московського району |
203 028 100 |
9,90 |
113 005 834 |
42 241 600 |
865 000 |
7 760 |
102 234 |
|
Бюджет Жовтневого району |
55 384 000 |
2,70 |
46 463 245 |
8 106 500 |
455 000 |
65 060 |
31 599 |
|
Бюджет Орджонікідзевського району |
111 154 263 |
5,42 |
60 378 978 |
12 842 100 |
415 000 |
6 410 |
25 020 |
|
Бюджет Червонозаводського району |
73 668 100 |
3,59 |
35 979 277 |
5 973 000 |
630 000 |
55 110 |
129 802 |
|
Бюджет Фрунзенського району |
99 272 200 |
4,84 |
59 510 008 |
10 497 500 |
550 000 |
5 640 |
245 390 |
|
ВСЬОГО |
991 714 663 |
48,37 |
536 321 300 |
131 783 700 |
6 565 000 |
314 000 |
1 027 977 |
500 000 |
Назва бюджету |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
||||||
Спеціальний фонд |
РАЗОМ |
в тому числі |
|||||
Субвенції |
загальний фонд |
спеціальній фонд |
|||||
на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (співфінансування з міського бюджету на виконання «Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки») 250344 |
на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 250328 |
На фінансування ремонту приміщень Управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» |
|||||
250335 (1320) |
250335 (2420) |
||||||
Державний бюджет |
948 046 |
948 046 |
948 046 |
0 |
|||
Обласний бюджет Харківської області |
500 000 |
500 000 |
0 |
||||
Бюджет Дзержинського району |
19 836 000 |
85 200 |
259 105 076 |
239 183 876 |
19 921 200 |
||
Бюджет Київського району |
19 982 000 |
87 600 |
238 278 664 |
218 209 064 |
20 069 600 |
||
Бюджет Комінтернівського району |
17 014 900 |
168 100 |
171 510 403 |
154 327 403 |
17 183 000 |
||
Бюджет Ленінського району |
8 400 900 |
130 700 |
123 444 167 |
114 912 567 |
8 531 600 |
||
Бюджет Московського району |
41 532 100 |
400 782 628 |
359 250 528 |
41 532 100 |
|||
Бюджет Жовтневого району |
10 764 200 |
156 800 |
121 426 404 |
110 505 404 |
10 921 000 |
||
Бюджет Орджонікідзевського району |
17 215 300 |
932 900 |
202 969 971 |
184 821 771 |
18 148 200 |
||
Бюджет Червонозаводського району |
9 565 700 |
151 000 |
126 151 989 |
116 435 289 |
9 716 700 |
||
Бюджет Фрунзенського району |
13 789 600 |
290 000 |
184 160 338 |
170 080 738 |
14 079 600 |
||
ВСЬОГО |
948 046 |
158 100 700 |
1 069 400 |
932 900 |
1 829 277 686 |
1 669 174 686 |
160 103 000 |
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 5
до рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010р. №53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»
від 27.10.2010 р. № 286/10
Перелік об'єктів,
видатки на які у 2010 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
грн.
№ п/п |
Код головного розпорядника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації |
Загальний обсяг фінансування будівництва |
Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на поточний рік |
в т.ч.за рахунок |
|
запозичень |
субвенції з Державного бюджету |
|||||||
Всього по бюджету розвитку: |
1 682 712 661 |
|
1 600 631 138 |
997 267 295 |
850 000 000 |
1 673 300 |
||
|
150000 |
Будівництво |
1 682 712 661 |
|
1 600 631 138 |
623 371 315 |
500 000 000 |
1 673 300 |
|
150101 |
Капітальні вкладення |
918 512 071 |
861 886 266 |
592 871 315 |
500 000 000 |
1 673 300 |
|
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
892 069 814 |
835 444 009 |
573 673 300 |
500 000 000 |
1 673 300 |
|
|
|
Освіта |
13 700 000 |
|
7 450 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
1 |
|
Реконструкція Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості по просп. Тракторобудівників, 55 |
13 700 000 |
45,6 |
7 450 000 |
3 000 000 |
||
|
|
Охорона здоров'я |
80 000 000 |
65 450 000 |
6 370 000 |
0 |
0 |
|
2 |
|
Реконструкція будівлі міської клінічної лікарні № 30 по просп. Московському, 195 (під розміщення стаціонару на 80 ліжок) |
45 000 000 |
32,3 |
30 450 000 |
6 270 000 |
||
3 |
|
Завершення будівництва лікарняного комплексу по просп. Московському, 197 |
35 000 000 |
35 000 000 |
100 000 |
|||
|
Об'єкти комунального призначення |
798 369 814 |
762 544 009 |
564 303 300 |
500 000 000 |
1 673 300 |
||
|
|
Будівництво інженерних мереж в зоні будівництва метрополітену, в т.ч.: |
16 035 000 |
15 700 000 |
15 500 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Благоустрій території в районі порталу на ПК-30 в зоні будівництва метрополітену-реконструкція |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||
5 |
Будівництво зливової каналізації та благоустрій на ПК-34 |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
||||
6 |
Будівництво тепломережі по просп. Людвіга Свободи в районі станції метро «Інтернаціональна» |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
||||
7 |
Будівництво зливової каналізації по просп. Людвіга Свободи на ПК-13 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
8 |
Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-32 (станція метро «Інтернаціональна») |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
||||
9 |
Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-33 (станція метро «23 Серпня») |
4 035 000 |
8,3 |
3 700 000 |
3 700 000 |
|||
10 |
Коригування проектно-кошторисної документації на постійні підключення інженерних мереж до станції метро «Інтернаціональна» |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
11 |
Будівництво метрополітену - благоустрій території станції метро «Інтернаціональна» |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 300 000 |
||||
12 |
Перекладка мереж водопроводу в районі станції метро «проспект Перемоги» (ПК-10+33) |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
||||
13 |
Реконструкція водопропускної труби та водозливу на ПК-29 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
||||
|
|
Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж, в т.ч.: |
27 420 067 |
|
24 259 967 |
3 350 000 |
0 |
0 |
14 |
|
Санація і перекладка водопровідної мережі Д-1000 мм по Бєлгородському шоссе |
5 538 176 |
5 538 176 |
200 000 |
|||
15 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Тернопільській |
4 113 226 |
21,7 |
3 219 800 |
500 000 |
||
16 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Вешенській та Руднєва в сел. Жихор |
3 004 312 |
40,1 |
1 800 000 |
100 000 |
||
17 |
|
Будівництво водопровідної мережі в сел. Жихор по вул. Сіверса, Хабарівській |
1 853 435 |
31,0 |
1 279 596 |
360 000 |
||
18 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Валдайській, Охотській, пров. Піщаному, Валдайському |
1 235 208 |
20,3 |
985 000 |
320 000 |
||
19 |
Будівництво водопроводу по вул. Державінській |
8 166 864 |
8 166 864 |
1 000 000 |
||||
20 |
Будівництво водопроводу по пров. Власівському |
3 338 846 |
7,1 |
3 100 531 |
700 000 |
|||
21 |
Будівництво водопроводу по пров. Хабарівському |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
||||
|
|
Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації, в т.ч.: |
29 602 846 |
24 790 264 |
3 944 328 |
0 |
0 |
|
22 |
|
Будівництво мереж каналізації вздовж просп. Тракторобудівників (в районі паркової зони) |
671 933 |
66,6 |
224 332 |
70 000 |
||
23 |
|
Будівництво зливової каналізації в районі перехрестя Салтівського шосе - просп. Тракторобудівників |
546 724 |
25,3 |
408 170 |
30 000 |
||
24 |
|
Будівництво водопропускних споруд в районі Олексіївської балки |
360 000 |
48,2 |
186 534 |
140 000 |
||
25 |
|
Будівництво госпфекальної каналізації по пров. Конторському |
219 075 |
38,8 |
134 075 |
64 000 |
||
26 |
|
Будівництво мережі госпфекальної каналізації по пров. Сичівському та 2-му Сичівському в'їзду |
410 000 |
410 000 |
410 000 |
|||
27 |
|
Санація каналізаційного колектору по просп. Гагаріна на перехресті Мереф'янського шосе просп. Гагаріна, просп. 50-річчя СРСР - реконструкція |
4 364 503 |
45,8 |
2 364 503 |
1 000 000 |
||
28 |
Будівництво зливової каналізації по пров. Червоностудентському |
3 324 000 |
3 324 000 |
210 000 |
||||
29 |
Реконструкція зливостоку в районі вул. Близнюківської |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
||||
30 |
|
Будівництво зливостоку по пров. Машинобудівному |
785 970 |
45,2 |
430 848 |
175 000 |
||
31 |
Будівництво зливостоку по вул. Оренбурзькій |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
32 |
Реконструкція зливової каналізації в районі вул. Академіка Білецького та благоустрій прилеглої території біля станції метро «Київська» |
345 000 |
345 000 |
345 000 |
||||
33 |
|
Будівництво каналізаційного розвантажувального колектору Салтівського житлового масиву |
16 675 313 |
9,7 |
15 062 474 |
100 000 |
||
34 |
Захист від підтоплення житлового будинку по вул. Клочківській, 197 (реконструкція зливової каналізації) |
1 280 328 |
1 280 328 |
780 328 |
||||
|
|
Реконструкція теплових мереж, в т. ч.: |
3 775 051 |
3 100 000 |
1 950 000 |
0 |
0 |
|
35 |
|
Реконструкція теплових мереж між камерами МК 2242 та МК 2243 по Бєлгородському спуску |
2 312 622 |
7,0 |
2 150 000 |
1 600 000 |
||
36 |
|
Реконструкція технічно зношених теплових мереж на території насосної станції №1 по вул. Червоножовтневій, 90 |
1 462 429 |
35,0 |
950 000 |
350 000 |
||
|
|
Будівництво та реконструкція доріг і інженерних об`єктів на них, в т. ч.: |
652 060 143 |
|
652 060 143 |
526 900 672 |
500 000 000 |
0 |
37 |
|
Реконструкція вул. Пушкінської |
26 704 000 |
26 704 000 |
485 000 |
|||
38 |
|
Реконструкція вул. Римарської |
5 131 330 |
5 131 330 |
673 330 |
|||
39 |
|
Реконструкція вул. Державінської |
18 727 758 |
18 727 758 |
12 950 000 |
12 700 000 |
||
40 |
|
Реконструкція вул. Храмова |
10 686 176 |
10 686 176 |
7 500 000 |
7 200 000 |
||
41 |
|
Реконструкція пров.Власівського |
9 069 798 |
9 069 798 |
5 920 000 |
5 820 000 |
||
42 |
|
Реконструкція однорівневої транспортної розв'язки по вул. Державінській - просп.Гагаріна |
11 996 011 |
11 996 011 |
7 587 000 |
7 400 000 |
||
43 |
|
Реконструкція просп. Московського |
112 550 000 |
112 550 000 |
112 550 000 |
112 400 000 |
||
44 |
|
Реконструкція вул. Клочківської |
54 250 000 |
54 250 000 |
54 250 000 |
49 500 000 |
||
45 |
Реконструкція просп. Гагаріна |
60 150 000 |
60 150 000 |
60 150 000 |
60 000 000 |
|||
46 |
Реконструкція комплексу транспортних споруд по просп. 50 річчя СРСР |
38 700 000 |
38 700 000 |
38 600 000 |
38 500 000 |
|||
47 |
|
Реконструкція Нетіченської набережної |
27 350 000 |
27 350 000 |
27 150 000 |
27 000 000 |
||
48 |
|
Реконструкція вул. Академіка Павлова |
23 100 000 |
23 100 000 |
23 100 000 |
23 000 000 |
||
49 |
|
Реконструкція просп.П'ятдесятріччя СРСР (від просп. Героїв Сталінграду до просп. Московського) |
23 075 000 |
23 075 000 |
23 075 000 |
23 000 000 |
||
50 |
|
Реконструкція з'їздів з Кузінського шляхопроводу (на вул. Муранова та вул. Ленінградську) |
12 150 000 |
12 150 000 |
12 150 000 |
12 000 000 |
||
51 |
|
Реконструкція пров. Вірменського |
12 600 000 |
12 600 000 |
2 930 000 |
2 600 000 |
||
52 |
|
Реконструкція майдану Рози Люксембург |
3 170 000 |
3 170 000 |
3 170 000 |
2 990 000 |
||
53 |
Реконструкція майдану Руднєва |
4 230 000 |
4 230 000 |
4 230 000 |
4 100 000 |
|||
54 |
Будівництво пішоходного тротуару по вул. Желєзнякова |
70 000 |
70 000 |
55 054 |
||||
55 |
Реконструкція вул. Храмова на дільниці від вул. Дніпровської до вул. Тарасівської |
8 180 000 |
8 180 000 |
8 180 000 |
8 060 000 |
|||
56 |
Реконструкція вул. Плеханівської |
20 430 000 |
20 430 000 |
20 430 000 |
20 330 000 |
|||
57 |
Реконструкція Червоношкільної набережної |
20 120 000 |
20 120 000 |
20 120 000 |
20 000 000 |
|||
58 |
Реконструкція вул. Аерофлотської |
8 475 000 |
8 475 000 |
8 475 000 |
8 400 000 |
|||
59 |
Реконструкція мосту через річку Уди |
30 700 000 |
30 700 000 |
30 700 000 |
30 500 000 |
|||
60 |
Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від просп. Московського до Бєлгородського спуску (в тому числі компенсація за знесені споруди) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
61 |
Реконструкція вул. Чебишева, вул. Чкалова |
10 800 000 |
10 800 000 |
10 800 000 |
10 500 000 |
|||
62 |
Реконструкція вул. Ахсарова |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 500 000 |
||||
63 |
Реконструкція просп. Людвіга Свободи |
12 300 000 |
12 300 000 |
7 400 000 |
||||
64 |
Реконструкція вул. Академіка Павлова на дільниці від просп. Московського до пров. Конюшеного з реконструкцією мосту |
16 277 318 |
16 277 318 |
14 457 318 |
14 000 000 |
|||
65 |
Реконструкція вул. Жилярді та перехрестя з вул. Сидора Ковпака, вул. Героїв Праці і вул. Саперній |
7 274 112 |
7 274 112 |
50 000 |
||||
66 |
Реконструкція перехрестя просп. 50-річчя ВЛКСМ - просп.50-річчя СРСР |
3 050 000 |
3 050 000 |
400 000 |
||||
67 |
Реконструкція вул. Трінклера |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
68 |
Реконструкція підпірної стінки Журавлівських схилів в районі в'їзду Бутівського |
813 000 |
813 000 |
813 000 |
||||
69 |
Благоустрій схилів по вул. Дерев'янка - реконструкція |
6 722 000 |
6 722 000 |
200 000 |
||||
70 |
Будівництво автодороги від вул. Сумської до вул. Новгородської (в районі вул. Біла Акація) |
43 358 640 |
43 358 640 |
2 600 000 |
||||
71 |
Будівництво пішохідного мосту через річку Харків по Нетіченській набережній - пров. Банному |
4 500 000 |
4 500 000 |
1 600 000 |
||||
72 |
Реконструкція внутрішньоквартальних доріг та тротуарів |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||
|
|
Заходи по поліпшенню санітарного стану міста та улаштування кладовищ, в т. ч.: |
60 145 167 |
37 984 039 |
6 750 000 |
0 |
1 673 300 |
|
73 |
|
Будівництво міського кладовища по просп. Гагаріна |
32 569 405 |
24,6 |
24 554 039 |
5 000 000 |
1 673 300 |
|
74 |
|
Будівництво другої черги Дергачівського полігону по захороненню твердих побутових відходів у м. Дергачі |
25 575 762 |
51,3 |
13 430 000 |
1 750 000 |
||
|
|
Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення, газопостачання та інших інженерних мереж, в т. ч.: |
6 831 540 |
4 649 596 |
3 408 300 |
0 |
0 |
|
75 |
|
Будівництво трансформаторної підстанції в районі парку Перемоги та благоустрій прилеглої території |
3 774 596 |
18,5 |
3 074 596 |
2 313 000 |
||
76 |
|
Реконструкція трансформаторної підстанції №59 по просп.Московському,195 |
1 100 000 |
1 100 000 |
770 000 |
|||
77 |
|
Будівництво мереж електрозабезпечення в районі парку Перемоги по просп. Тракторобудівників |
1 931 944 |
76,7 |
450 000 |
300 000 |
||
78 |
Перекладка газопроводу низького тиску по вул. Новоолександрівській - вул. Омській |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
||||
79 |
|
Проектні роботи майбутніх років,в т. ч.: |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
0 |
0 |
|
79.1 |
|
будівництво (придбання) житла |
100 000 |
100 000 |
||||
79.2 |
на будівництво об'єктів |
900 000 |
900 000 |
|||||
79.3 |
|
на реконструкцію об'єктів |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
083 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
20 299 000 |
20 299 000 |
15 099 000 |
0 |
0 |
|
80 |
|
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення |
20 000 000 |
20 000 000 |
14 800 000 |
|||
81 |
Реконструкція водовідводної системи джерела у Саржином Яру |
299 000 |
299 000 |
299 000 |
||||
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
6 143 257 |
6 143 257 |
4 099 015 |
0 |
0 |
||
82 |
|
Реконструкція комплексу телемеханіки районного диспетчерського пункту «Герцена» (ХКП «Міськелектротранс») |
1 820 205 |
1 820 205 |
1 787 591 |
|||
83 |
Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію комплексу телемеханіки районного диспетчерського пункту «Дзержинська» (ХКП «Міськелектротранс») |
299 795 |
299 795 |
299 795 |
||||
84 |
Рекоснтрукція трамвайного переїзду майдану Повстання (просп. Московський - вул. Кірова) |
4 023 257 |
4 023 257 |
2 011 629 |
||||
|
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
764 200 590 |
738 744 872 |
30 500 000 |
0 |
0 |
|
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
764 200 590 |
738 744 872 |
30 500 000 |
0 |
0 |
||
85 |
Будівництво 3-ї черги метрополітену на дільниці від станції метро «23 Серпня» до станції метро «Проспект Перемоги» (в тому числі проектні роботи майбутніх років) |
764 200 590 |
738 744 872 |
30 500 000 |
||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0 |
0 |
373 895 980 |
350 000 000 |
0 |
||
|
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
1 794 480 |
0 |
0 |
86 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
0 |
|
0 |
1 794 480 |
0 |
0 |
86.1 |
|
КП «Автобаза швидкої медичної допомоги м. Харкова» |
1 794 480 |
|||||
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
0 |
0 |
12 332 500 |
0 |
0 |
||
87 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
0 |
0 |
12 332 500 |
0 |
0 |
|
87.1 |
|
ХСП «Харківгорліфт» |
|
|
|
1 561 900 |
||
87.2 |
|
КП «Харківблагоустрій» |
|
|
|
2 959 000 |
||
87.3 |
КП «Благоустрій» Московського району |
928 800 |
||||||
87.4 |
КПКГ «Комплекс з вивозу твердих побутових відходів» |
5 215 300 |
||||||
87.5 |
КРБП Комінтернівського району |
753 000 |
||||||
87.6 |
КП «Центр соціального розвитку Немишлі» у Фрунзенському районі |
257 700 |
||||||
87.7 |
КП «Центр поводження з тваринами» |
591 500 |
||||||
87.8 |
КВРПОЖФ Київського району |
65 300 |
||||||
083 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
0 |
0 |
315 000 |
0 |
0 |
||
88 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
0 |
0 |
315 000 |
0 |
0 |
||
88.1 |
КП «Харківзеленбуд» (на придбання техніки, механізмів, обладнання) |
315 000 |
||||||
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
359 454 000 |
350 000 000 |
0 |
|
89 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
0 |
0 |
359 454 000 |
350 000 000 |
0 |
||
89.1 |
ХКП «Міськелектротранс» (на придбання системи диспетчеризації і контролю лінії за рухомим складом та спецтехнікою) |
7 280 000 |
||||||
89.2 |
КП «Харків-Сигнал» (на придбання спецтехніки) |
2 174 000 |
||||||
89.3 |
КП «Харківпасс» (на придбання тролейбусів) |
350 000 000 |
350 000 000 |
|||||
Всього по бюджету розвитку: |
1 682 712 661 |
1 600 631 138 |
997 267 295 |
850 000 000 |
1 673 300 |
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 7
до рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010р. №53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»
від 27.10.2010 р. № 286/10
Фінансування міського бюджету м. Харкова на 2010 рік
грн.
Найменування |
Код функції |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Всього |
|
Разом |
у т. ч. бюджет розвитку |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Фінансування бюджету за типом кредитора |
|||||
Внутрішнє фінансування |
200000 |
63 773 073 |
875 482 788 |
856 479 995 |
939 255 861 |
Інше внутрішнє фінансування |
203000 |
850 000000 |
850 000000 |
850 000000 |
|
Інше внутрішнє фінансування |
203500 |
850 000000 |
850 000000 |
850 000000 |
|
Одержано позик |
203510 |
850 000000 |
850 000000 |
850 000000 |
|
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ |
205000 |
||||
На початок періоду |
205100 |
2 166 542 |
2 166 542 |
||
На кінець періоду |
205200 |
2 166 542 |
2 166 542 |
||
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
206000 |
49 355 000 |
12 962 970 |
62 317 970 |
|
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
206100 |
49 355 000 |
12 962 970 |
62 317 970 |
|
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів |
208000 |
14 418 073 |
12 519 818 |
6 479 995 |
26 937 891 |
На початок періоду |
208100 |
22 677 931 |
20 130 816 |
7 114 910 |
42 808 747 |
На кінець періоду |
208200 |
8 259 858 |
7 610 998 |
634 915 |
15 870 856 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора |
63 773 073 |
875 482 788 |
856 479 995 |
939 255 861 |
|
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
|||||
Фінансування за борговими операціями |
400000 |
850 000 000 |
850 000 000 |
850 000 000 |
|
Запозичення |
401000 |
850 000 000 |
850 000 000 |
850 000 000 |
|
Внутрішні запозичення |
401100 |
850 000 000 |
850 000 000 |
850 000 000 |
|
Довгострокові зобов'язання |
401101 |
850 000 000 |
850 000 000 |
850 000 000 |
|
Фінансування за активними операціями |
600000 |
63 773 073 |
25 482 788 |
6 479 995 |
89 255 861 |
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
601000 |
49 355 000 |
12 962 970 |
62 317 970 |
|
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
601100 |
49 355 000 |
12 962 970 |
62 317 970 |
|
Зміни обсягів готівкових коштів |
602000 |
14 418 073 |
12 519 818 |
6 479 995 |
26 937 891 |
На початок періоду |
602100 |
22 677 931 |
22 297 358 |
7 114 910 |
44 975 289 |
На кінець періоду |
602200 |
8 259 858 |
9 777 540 |
634 915 |
18 037 398 |
Інші розрахунки |
602300 |
||||
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
63 773 073 |
875 482 788 |
856 479 995 |
939 255 861 |
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 8
до рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010р. №53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»
від 27.10.2010 р. № 286/10
Перелік державних та міських галузевих програм по бюджету міста Харкова на 2010 рік
грн.
КВК |
Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||
КТКВ |
Найменування програми |
Сума |
Найменування програми |
Сума |
Сума |
|
001 |
Харківська міська рада |
4 950 800 |
12 000 000 |
16 950 800 |
||
«Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2009-2011 роки» |
360 800 |
360 800 |
||||
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
160 800 |
160 800 |
|||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
200 000 |
200 000 |
|||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Міська Програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 роки |
210 000 |
210 000 |
||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма розвитку туризму в місті Харкові на 2010-2012 р.р.) |
100 000 |
100 000 |
||
120201 |
Періодичні видання (газети та журнали) |
Міська комплексна цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства «Газета «Харьковские известия» Харківської міської ради» на 2010 рік |
4 280 000 |
4 280 000 |
||
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
Міська Програма підтримки інформаційно-технічного супроводження та іміджевих проектів Харківської міської ради, що виконуються комунальним підприємством «Міський інформаційний центр», на 2010 рік |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
020 |
Департамент освіти Харківської міської ради |
38 842 441 |
38 842 441 |
|||
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Обдарована молодь» на 2007-2010 роки |
1 359 360 |
1 359 360 |
||
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті м. Харкова на 2009-2011 роки» |
558 010 |
558 010 |
||
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти міста Харкова на 2007-2010 роки» |
17 378 771 |
17 378 771 |
||
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства |
Програма «Шкільне харчування» на 2009-2011 роки |
19 546 300 |
19 546 300 |
||
030 |
Департамент охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
182 179 |
182 179 |
|||
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей |
Міська програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності на 2008-2010р.р |
182 179 |
182 179 |
||
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
50 228 508 |
1 794 480 |
52 022 988 |
||
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки» |
50 228 508 |
1 794 480 |
52 022 988 |
|||
080101 |
Лікарні |
22 147 608 |
22 147 608 |
|||
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
50 000 |
50 000 |
|||
080203 |
Пологові будинки |
5 128 500 |
5 128 500 |
|||
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
535 000 |
535 000 |
|||
080500 |
Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки |
470 000 |
470 000 |
|||
081009 |
Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет |
21 897 400 |
21 897 400 |
|||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
1 794 480 |
1 794 480 |
|||
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
9 976 917 |
9 976 917 |
|||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення |
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки |
9 976 917 |
9 976 917 |
||
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
89 454 135 |
12 332 500 |
101 786635 |
||
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.» |
79 756 640 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
11 741 000 |
91 467 640 |
||
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
38 476 449 |
38 476 449 |
|||
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
25 631 727 |
25 631 727 |
|||
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
12 148 464 |
12 148 464 |
|||
100301 |
Збір та вивезення сміття i вiдходiв, експлуатація каналiзацiйних систем |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
11 741 000 |
11 741 000 |
|||
Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові |
4 239 403 |
4 239 403 |
||||
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
3 869 203 |
3 869 203 |
|||
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
370 200 |
370 200 |
|||
Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 р.р. |
3 908 235 |
591 500 |
4 499 735 |
|||
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
3 908 235 |
3 908 235 |
|||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонді суб'єктів підприємницької діяльності |
591 500 |
591 500 |
|||
Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р.р. |
1 549 857 |
1 549 857 |
||||
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
1 549 857 |
1 549 857 |
|||
075 |
Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
500 000 |
500 000 |
|||
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
Програма підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2009-2011 роки |
500 000 |
500 000 |
||
083 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
80 607 279 |
315 000 |
80 922 279 |
||
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
76 865 409 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
315 000 |
77 180 409 |
||
100201 |
Теплові мережі |
100 000 |
100 000 |
|||
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство |
100 000 |
100 000 |
|||
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
76 365 652 |
76 365 652 |
|||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонді суб'єктів підприємницької діяльності |
315 000 |
315 000 |
|||
250404 |
Інші видатки |
299 757 |
299 757 |
|||
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
Міська програма відновлення, реконструкції та благоустрою воїнських, братських поховань, пам'ятників, що символізують Перемогу у Великій Вітчизняній війні, на період 2010-2012рр.» |
3 741 870 |
|||
110 |
Департамент культури Харківської міської ради |
38 235 314 |
38 235 314 |
|||
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву |
Програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2010-2013 роки |
13 144 425 |
13 144 425 |
||
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури міста Харкова на 2008-2011 роки» |
12 838 852 |
12 838 852 |
||
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва |
Програма «Розвиток масових бібліотек м. Харкова на 20098-2012 роки» |
91 300 |
91 300 |
||
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
Програма підтримки комунального підприємства «Меморіальний парк «Дробицький Яр» на 2010-2013 роки |
180 000 |
180 000 |
||
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
Програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на період 2007-2011 р.р. |
11 980 737 |
11 980 737 |
||
150 |
Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з питань сім'ї, молоді, спорту та підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради |
5 223 940 |
5 223 940 |
|||
Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Харкові на 2006-2011 роки |
5 223 940 |
5 223 940 |
||||
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
491 200 |
491 200 |
|||
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
130112 |
Інші видатки |
2 232 740 |
2 232 740 |
|||
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
72 737 400 |
363 520 401 |
436 257 801 |
||
Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки |
14 000 000 |
Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки |
2 141 386 |
16 141 386 |
||
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
14 000 000 |
14 000 000 |
|||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
2 141 386 |
2 141 386 |
|||
Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки |
58 644 400 |
Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки |
361 379 015 |
420 023 415 |
||
150101 |
Капітальні вкладення |
4 099 015 |
4 099 015 |
|||
170603 |
Інші заходи у сфері електротранспорту |
58 644 400 |
58 644 400 |
|||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
357 280 000 |
357 280 000 |
|||
Програма розвитку мережі телефонного зв'язку у приватному секторі міста Харкова на 2010-2011 роки |
93 000 |
93 000 |
||||
170800 |
Зв'язок |
93 000 |
93 000 |
|||
161 |
Департамент з питань сім'ї, молоді, спорту та підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради |
1 280 805 |
1 280 805 |
|||
Міська програма «Молодь Харкова» на 2009-2010 р.р.» |
1 280 805 |
1 280 805 |
||||
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
185 500 |
185 500 |
|||
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
338 905 |
338 905 |
|||
091106 |
Інші видатки |
649 100 |
649 100 |
|||
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
107 300 |
107 300 |
|||
190 |
Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
2 135 000 |
2 135 000 |
|||
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026 р. на період до 2015 року |
1 135 000 |
1 135 000 |
||
180109 |
Програма стабiлiзацiї та соціально-економічного розвитку територій |
Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2010 роки |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
87 842 100 |
53 751 100 |
141 593 200 |
||
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
87 842 100 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
53 751 100 |
141 593 200 |
||
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
87 842 100 |
53 751 100 |
141 593 200 |
||
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
47 204 700 |
5 000 000 |
52 204 700 |
||
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
46 991 190 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
5 000 000 |
51 991 190 |
||
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
46 991 190 |
46 991 190 |
|||
Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р.р. |
113 510 |
Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р.р. |
113 510 |
|||
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
113 510 |
113 510 |
|||
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
Програма по реалізації рішень генерального плану м.Харкова до 2026 р. на період до 2015 року |
100 000 |
100 000 |
||
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
150 000 |
150 000 |
|||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
«Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м. Харкові на 2006-2010 роки» |
150 000 |
150 000 |
||
ВСЬОГО |
529551518 |
448 713 481 |
978 264999 |
В.о. заступника міського голови - директора
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева