УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
2 сесія 6 скликання
РІШЕННЯ
Від 22.12.2010 р. № 16/10
м. Харків
Про внесення змін до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010р. №53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»
Відповідно до ст.ст.23, 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновок Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 21.12.2010р. №2-07/9-474 та звернення головних розпорядників коштів міського бюджету міста Харкова, на підставі ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010р. №53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік» (зі змінами) такі зміни:
1.1. Викласти пункт 1 рішення у новій редакції:
«1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2010 рік у сумі 3089159,4тис.грн., в тому числі дотація вирівнювання та субвенції з державного та обласного бюджетів в сумі 944710,2тис.грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 2714058,3тис.грн., спеціального фонду бюджету 375101,1тис.грн., у тому числі бюджет розвитку - 140787,3тис.грн. (додаток №1).
1.2. Викласти пункт 2 рішення у новій редакції:
«2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2010 рік у сумі 2500815,9тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 2749194,3тис.грн. та видатків спеціального фонду - 751621,6тис.грн. за функціональною (додаток №2) та відомчою (додаток №3) структурою бюджету.».
1.3. В пункті 4 рішення:
1.3.1. В абзаці 1 цифри «1829277,7» замінити на цифри «1721860,6».
1.3.2. У підпункті 4.1.1 цифри «536321,3» замінити на цифри «487921,3».
1.3.3. У підпункті 4.1.2 цифри «289884,4» замінити на цифри «231525,3», цифри «131783,7» замінити на цифри «77824,6», цифри «158100,7» замінити на цифри «153700,7».
1.3.4. У підпункті 4.1.3 цифри «6565,0» замінити на цифри «6034,0».
1.3.5. У підпункті 4.1.5 цифри «1028,0» замінити на цифри «1138,1».
1.3.6. У підпункті 4.1.6 цифри «2002,3» замінити на цифри «1765,2».
1.3.7. У підпункті 4.1.7 цифри «991714,7» замінити на цифри «987626,4».
1.3.8. Доповнити пункт 4 рішення підпунктом 4.4. наступного змісту:
«4.4. Субвенція з міського бюджету міста Харкова районним в місті бюджетам - 4088,2тис.грн.».
1.4. У пункті 10 цифри «850000,0» замінити на цифри «350000,0».
1.5. Викласти пункт 11 рішення у новій редакції:
«11. Встановити граничний розмір дефіциту загального фонду міського бюджету міста Харкова на 2010 рік в сумі 35136,0тис.грн. за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2010р. (додаток №7 до цього рішення).
Встановити граничний розмір дефіциту спеціального фонду міського бюджету м.Харкова у частині бюджету розвитку в сумі 350000,0тис.грн. за рахунок отримання кредитної лінії у фінансовій установі, згідно додатку №7 до цього рішення (додається).
Направити на видатки спеціального фонду міського бюджету міста Харкова на 2010 рік залишок коштів спеціального фонду міського бюджету міста Харкова станом на 01.01.2010р. у сумі 26520,5тис.грн. (додаток №7).».
1.6. Виключити пункт 12 рішення, як невиконаний.
1.7. Підпункт 35.3 рішення викласти у новій редакції:
«35.3. Вчинення дій по отриманню в разі необхідності у Міністерстві фінансів України середньострокових позик за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку та укладання від імені міської ради відповідних договорів.».
1.8. У пункті 36 рішення цифри «978265,0» замінити на цифри «994668,1».
1.9. Доповнити рішення пунктом 39 наступного змісту:
«39. Затвердити перелік об'єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту мереж і споруд централізованого водопостачання та водовідведення, трамвайних та тролейбусних ліній, на які передбачено співфінансування з міського бюджету м. Харкова (у рамках Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу), що фінансуються у 2010 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду (додаток №11)».
1.10. Викласти додатки №№1-9, 11 до рішення у новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. Кернес
Додаток № 1
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про внесення змін до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010р. №53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»
від 22.12.2010 р. № 16/10
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2010 рік
(грн.)
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
Разом |
У т. ч. бюджет розвитку |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
10000000 |
Податкові надходження |
1 850 063 898 |
49 754 100 |
X |
1 899 817 998 |
11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
1 521 230 798 |
X |
X |
1 521 230 798 |
11010000 |
Податок з доходів фізичних осіб |
1 516 536 898 |
X |
X |
1 516 536 898 |
11010100 |
Податок з доходів найманих працівників |
1 388 466 898 |
X |
X |
1 388 466 898 |
11010200 |
Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності |
7 857 200 |
X |
X |
7 857 200 |
11010300 |
Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті |
9 933 200 |
Х |
Х |
9 933 200 |
11010400 |
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю |
14 361 200 |
X |
X |
14 361 200 |
11010600 |
Податок з доходів фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, і виграшів в азартні ігри |
121 000 |
Х |
Х |
121 000 |
11010700 |
Податок з доходів фізичних осіб - нерезидентів |
477 700 |
X |
X |
477 700 |
11010800 |
Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу |
72 848 400 |
X |
X |
72 848 400 |
11011100 |
Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності |
8 574 500 |
X |
X |
8 574 500 |
11011200 |
Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) |
11 516 900 |
X |
X |
11 516 900 |
11011300 |
Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) |
878 800 |
X |
X |
878 800 |
11011400 |
Податок з доходів фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав |
1 501 100 |
Х |
Х |
1 501 100 |
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
4 693 900 |
X |
X |
4 693 900 |
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
4 693 900 |
X |
X |
4 693 900 |
12000000 |
Податки на власність |
X |
49 754 100 |
X |
49 754 100 |
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
X |
49 754 100 |
X |
49 754 100 |
12020100 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) |
X |
16 812 100 |
X |
16 812 100 |
12020200 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян) |
X |
32 928 100 |
X |
32 928 100 |
12020400 |
Податок з власників водних транспортних засобів |
X |
13 900 |
X |
13 900 |
13000000 |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
279 961 800 |
X |
X |
279 961 800 |
13050000 |
Плата за землю |
279 961 800 |
X |
X |
279 961 800 |
13050100 |
Земельний податок з юридичних осіб |
39 264 200 |
X |
X |
39 264 200 |
13050200 |
Орендна плата з юридичних осіб |
214 126 100 |
X |
X |
214 126 100 |
13050500 |
Орендна плата з фізичних осіб |
26 571 500 |
X |
X |
26 571 500 |
14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
1 232 500 |
X |
X |
1 232 500 |
14060000 |
Плата за ліцензії |
850 400 |
Х |
Х |
850 400 |
14060300 |
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
850 400 |
X |
X |
850 400 |
14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
382 100 |
X |
X |
382 100 |
14070200 |
Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами |
382 100 |
X |
X |
382 100 |
16000000 |
Інші податки |
47 638 800 |
X |
X |
47 638 800 |
16010000 |
Місцеві податки і збори |
47 620 400 |
X |
X |
47 620 400 |
16010100 |
Податок з реклами |
107 000 |
X |
X |
107 000 |
16010200 |
Комунальний податок |
2 900 300 |
X |
X |
2 900 300 |
16010400 |
Збір за припаркування автотранспорту |
1 374 900 |
X |
X |
1 374 900 |
16010500 |
Ринковий збір |
42 076 600 |
X |
X |
42 076 600 |
16011100 |
Збір за право використання місцевої символіки |
300 |
X |
X |
300 |
16011300 |
Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей |
20 700 |
X |
X |
20 700 |
16011500 |
Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг |
1 140 600 |
X |
X |
1 140 600 |
16030000 |
Податки, не віднесені до інших категорій |
18 400 |
Х |
Х |
18 400 |
20000000 |
Неподаткові надходження |
75 935 500 |
21 653 646 |
97 589 146 |
|
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
7 610 500 |
X |
X |
7 610 500 |
21040000 |
Надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами місцевих бюджетів |
7 567 300 |
X |
X |
7 567 300 |
21080000 |
Інші надходження |
43 200 |
X |
X |
43 200 |
21081100 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
43 200 |
X |
X |
43 200 |
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу |
67 305 200 |
X |
X |
67 305 200 |
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
12 300 |
X |
X |
12 300 |
22080000 |
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном |
67 284 300 |
X |
X |
67 284 300 |
22080400 |
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності |
67 284 300 |
X |
X |
67 284 300 |
22090000 |
Державне мито |
8 600 |
X |
X |
8 600 |
22090100 |
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
8 600 |
X |
X |
8 600 |
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
1 019 800 |
31 600 |
1 051 400 |
|
24030000 |
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності |
600 |
Х |
Х |
600 |
24060000 |
Інші надходження |
1 019 200 |
31 600 |
X |
1 050 800 |
24060300 |
Інші надходження |
1 019 200 |
X |
X |
1 019 200 |
24062100 |
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
X |
31 600 |
Х |
31 600 |
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
X |
21 622 046 |
X |
21 622 046 |
25010000 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами |
Х |
21 500 846 |
Х |
21 500 846 |
25010100 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями |
Х |
19 411 942 |
Х |
19 411 942 |
25010200 |
Кошти, що утримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності |
Х |
143 569 |
Х |
143 569 |
25010300 |
Плата за оренду майна бюджетних установ |
Х |
1 753 035 |
Х |
1 753 035 |
25010400 |
Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна |
Х |
192 300 |
Х |
192 300 |
25020000 |
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
Х |
121 200 |
Х |
121 200 |
25020100 |
Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами |
Х |
20 000 |
Х |
20 000 |
25020200 |
Надходження, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів |
Х |
101 200 |
Х |
101 200 |
30000000 |
Доходи від операцій з капіталом |
154 600 |
130 700 000 |
130 700 000 |
130 854 600 |
31000000 |
Надходження від продажу основного капіталу |
154 600 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 154 600 |
31010000 |
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі |
135 800 |
X |
X |
135 800 |
31010200 |
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |
135 800 |
X |
X |
135 800 |
31020000 |
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
18 800 |
Х |
Х |
18 800 |
31030000 |
Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності |
X |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
33000000 |
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів |
X |
70 700 000 |
70 700 000 |
70 700 000 |
33010000 |
Надходження від продажу землі |
X |
70 700 000 |
70 700 000 |
70 700 000 |
33010100 |
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим) |
X |
70 700 000 |
70 700 000 |
70 700 000 |
40000000 |
Офіційні трансферти |
787 904 283 |
166 893 248 |
10 087 300 |
954 797 531 |
41000000 |
Від органів державного управління |
787 904 283 |
156 805 948 |
944 710 231 |
|
41020000 |
Дотації |
118 666 800 |
Х |
Х |
118 666 800 |
41020100 |
Дотація вирівнювання, що одержуються з державного бюджету |
111 666 800 |
Х |
Х |
111 666 800 |
41020600 |
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості |
7 000 000 |
Х |
Х |
7 000 000 |
41030000 |
Субвенції |
669 237 483 |
156 805 948 |
826 043 431 |
|
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
487 921 300 |
X |
X |
487 921 300 |
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
77 824 565 |
153 700 748 |
X |
231 525 313 |
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
64 670 810 |
X |
X |
64 670 810 |
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
314 000 |
X |
X |
314 000 |
41034300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» |
Х |
1 765 200 |
Х |
1 765 200 |
41034500 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів |
1 673 300 |
Х |
Х |
1 673 300 |
41035000 |
Інші субвенції |
26 097 400 |
1 340 000 |
Х |
27 437 400 |
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
1 138 083 |
Х |
Х |
1 138 083 |
41037000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
9 598 025 |
Х |
Х |
9 598 025 |
43000000 |
З іншої частини бюджету |
Х |
10 087 300 |
10 087 300 |
10 087 300 |
43010000 |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
Х |
10 087 300 |
10 087 300 |
10 087 300 |
50000000 |
Цільові фонди |
X |
6 100 100 |
X |
6 100 100 |
50080000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
X |
2 136 000 |
X |
2 136 000 |
50080200 |
Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища |
X |
1 967 300 |
X |
1 967 300 |
50080300 |
Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами |
X |
168 700 |
X |
168 700 |
50110000 |
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади |
X |
3 964 100 |
X |
3 964 100 |
|
Всього доходів |
2 714 058 281 |
375 101 094 |
140 787 300 |
3 089 159 375 |
Заступник міського голови – директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 2
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про внесення змін до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010р. №53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»
від 22.12.2010 р. № 16/10
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2010 рік за функціональною структурою
(грн.)
Код КТВК |
Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом) |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
|||||||||
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
в тому числі бюджет розвитку |
|||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
||||||||||
010000 |
Державне управління |
84 511 523 |
84 268 523 |
47 128 805 |
5 023 767 |
243 000 |
1 130 300 |
1 016 300 |
114 000 |
85 641 823 |
|||
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
84 511 523 |
84 268 523 |
47 128 805 |
5 023 767 |
243 000 |
1 130 300 |
1 016 300 |
114 000 |
85 641 823 |
|||
070000 |
Освіта |
40 084 152 |
23 376 574 |
8 950 604 |
3 658 838 |
16 707 578 |
1 815 300 |
1 780 300 |
1036388 |
72 033 |
35 000 |
41 899 452 |
|
070201 |
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
2 520 280 |
2 520 280 |
1 570 181 |
324 549 |
674 900 |
674 900 |
450 800 |
28 000 |
3 195 180 |
|||
070301 |
Загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
3 656 241 |
3 656 241 |
1 486 957 |
939 800 |
70 000 |
70 000 |
3 726 241 |
|||||
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
5 021 111 |
5 021 111 |
1 951 574 |
935 810 |
20 000 |
20 000 |
5 041 111 |
|||||
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
6 291 832 |
6 291 832 |
3 420 080 |
1 418 672 |
1 050 400 |
1 015 400 |
585 588 |
44 033 |
35 000 |
7 342 232 |
||
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
3 057 367 |
2 928 560 |
521 812 |
40 007 |
128 807 |
3 057 367 |
||||||
070807 |
Інші освітні програми |
19 295 141 |
2 716 370 |
16 578 771 |
19 295 141 |
||||||||
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
242 180 |
242 180 |
242 180 |
|||||||||
080000 |
Охорона здоров'я |
468345944 |
430601657 |
213205540 |
47 220 869 |
37 744 287 |
15 709 500 |
14332000 |
6316300 |
1148800 |
1 377 500 |
484 055 444 |
|
080101 |
Лікарні |
314 760 815 |
284 203 252 |
141 058 500 |
33 634 990 |
30 557 563 |
4 167 700 |
3 830 500 |
1 207 700 |
311 700 |
377 200 |
318 928 515 |
|
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
8 633 242 |
7 386 859 |
4 483 530 |
757 736 |
1 246 383 |
843 700 |
808 700 |
385 700 |
15 600 |
35 000 |
9 746 942 |
|
080203 |
Пологові будинки |
71 203 497 |
66 050 230 |
36 879 000 |
8 720 160 |
5 153 267 |
111 200 |
111 200 |
21 200 |
10 000 |
71 314 697 |
||
080300 |
Поліклініки і амбулаторії |
12 982 186 |
12 943 100 |
8 185 600 |
1 340 060 |
39 086 |
507 500 |
455 300 |
172 000 |
46 200 |
52 200 |
13 489 686 |
|
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
7 358 430 |
7 358 430 |
4 212 600 |
220 450 |
646 300 |
615 300 |
265 500 |
16 800 |
31 000 |
8 004 730 |
||
050500 |
Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки |
31 119 174 |
30 371 186 |
18 138 900 |
2 541 073 |
747 988 |
9 433 100 |
8 511 000 |
4 264 200 |
748 500 |
922 100 |
40 552 274 |
|
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
391 200 |
391 200 |
247 410 |
6 400 |
391 200 |
|||||||
081009 |
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
21 897 400 |
21 897 400 |
21 897 400 |
|||||||||
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
24 081 413 |
23 866 581 |
1 596 244 |
560 550 |
214 832 |
1 077 714 |
1 077714 |
474 676 |
158 917 |
25 159 127 |
||
090214 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку |
9 218 134 |
9 218 134 |
9 218 134 |
|||||||||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки) |
9 828 471 |
9 828 471 |
9 828 471 |
|||||||||
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей |
179 879 |
179 879 |
179 879 |
|||||||||
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
545 970 |
545 970 |
317 882 |
61 546 |
545 970 |
|||||||
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
185 467 |
185 467 |
185 467 |
|||||||||
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
333 905 |
333 905 |
333 905 |
|||||||||
091106 |
Інші видатки |
1 265 924 |
1 265 924 |
206 462 |
223 040 |
1 077 714 |
1 077 714 |
474 676 |
158 917 |
2 343 638 |
|||
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
107 300 |
107 300 |
107 300 |
|||||||||
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
153 800 |
146 600 |
7 200 |
153 800 |
||||||||
091214 |
Інші установи та заклади |
2 262 563 |
2 054 931 |
1 071 900 |
275 964 |
207 632 |
2 262 563 |
||||||
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
338324002 |
225686198 |
76 573 422 |
112 637 804 |
53 751 100 |
53751100 |
46288100 |
392 075 102 |
||||
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
43 895 509 |
41 395 509 |
1 894 786 |
2 500 000 |
43 895 509 |
|||||||
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
25 702 727 |
250 000 |
25 452 727 |
25 702 727 |
||||||||
100201 |
Теплові мережі |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||
100203 |
Благоустрій міста |
245 479 466 |
160 994 389 |
74 678 636 |
84 485 077 |
53 751 100 |
53 751 100 |
46288100 |
299 230 566 |
||||
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||||||||
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства |
19 546 300 |
19 546 300 |
19 546 300 |
|||||||||
110000 |
Культура і мистецтво |
49 982 529 |
36 042 802 |
5 378 923 |
757 337 |
13 939 727 |
1 360 900 |
1 347 400 |
957 780 |
25 000 |
13 500 |
51 343 429 |
|
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву |
12 942 925 |
12 942 925 |
12 942 925 |
|||||||||
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
12 820 805 |
341 390 |
12 479 415 |
12 820 805 |
||||||||
101201 |
Бібліотеки |
1 206 659 |
1 106 744 |
670 100 |
62 690 |
99 915 |
35 000 |
21 500 |
7 710 |
13 500 |
1 241 659 |
||
110202 |
Музеї і виставки |
1 571 447 |
1 571 447 |
738 150 |
125 126 |
5 000 |
5 000 |
1 576 447 |
|||||
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
623 295 |
623 295 |
444 593 |
4 680 |
623 295 |
|||||||
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
6 486 661 |
6 022 501 |
3 526 080 |
564 841 |
464 160 |
1 320 900 |
1 320 900 |
950 070 |
25 000 |
7 807 561 |
||
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
14 330 737 |
13 434 500 |
896 237 |
14 330 737 |
||||||||
120000 |
Засоби масової інформації |
4 280 000 |
4 280 000 |
4 280 000 |
|||||||||
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
4 280 000 |
4 280 000 |
4 280 000 |
|||||||||
130000 |
Фізична культура і спорт |
19 519 239 |
19 399 309 |
7 055 303 |
3 944 000 |
119 930 |
528 332 |
503 332 |
132 584 |
197 636 |
25 000 |
20 047 571 |
|
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
491 200 |
491 200 |
491 200 |
|||||||||
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
14 295 299 |
14 175 369 |
7 055 303 |
3 944 000 |
119 930 |
528 332 |
503 332 |
132 584 |
197 636 |
25 000 |
14 823 631 |
|
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||||
130112 |
Інші видатки |
2 232 740 |
2 232 740 |
2 232 740 |
|||||||||
150000 |
Будівництво |
1 235 000 |
1 235 000 |
127191653 |
127191653 |
127 191 653 |
128 426 653 |
||||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
96 691 653 |
96 691 653 |
96 691 653 |
96 691 653 |
||||||||
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
30 500 000 |
30 500 000 |
30 500 000 |
30 500 000 |
||||||||
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
1 235 000 |
1 235 000 |
1 235 000 |
|||||||||
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
113 255 122 |
109 796 122 |
3 459 000 |
113 255 122 |
||||||||
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 336 501 |
1 336 501 |
1 336 501 |
|||||||||
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
21 633 699 |
21 633 699 |
21 633 699 |
|||||||||
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
26 448 522 |
26 448 522 |
26 448 522 |
|||||||||
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
63 743 400 |
60 284 400 |
3 459 000 |
63 743 400 |
||||||||
170800 |
Зв’язок |
93 000 |
93 000 |
93 000 |
|||||||||
180000 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю |
2 705 364 |
1 321 342 |
1 384 022 |
370074276 |
370074276 |
370 074 276 |
372 779 640 |
|||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
1 623 475 |
299 453 |
1 324 022 |
1 623 475 |
||||||||
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
500 000 |
440 000 |
60 000 |
500 000 |
||||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
370 074 276 |
370 074276 |
370 074 276 |
370 074 276 |
||||||||
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
581 889 |
581 889 |
581 889 |
|||||||||
210000 |
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
1 279 462 |
1 279 462 |
882 247 |
8 088 |
1 279 462 |
|||||||
210110 |
Заходи з організації рятування на водах |
1 279 462 |
1 279 462 |
882 247 |
8 088 |
1 279 462 |
|||||||
230000 |
Обслуговування боргу |
978 681 |
978 681 |
978 681 |
|||||||||
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
978 681 |
978 681 |
978 681 |
|||||||||
240000 |
Цільові фонди |
23 516 589 |
3 954 630 |
19561959 |
23 516 589 |
||||||||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
5 477 493 |
130 000 |
5 347 493 |
5 477 493 |
||||||||
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
18 039 396 |
3 824 630 |
14 214 466 |
18 039 096 |
||||||||
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
34 217 274 |
15 559 174 |
10 087 300 |
34 217 274 |
||||||||
250102 |
Резервний фонд |
8 570 800 |
8 570 800 |
||||||||||
250203 |
Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
9 598 025 |
9 598 025 |
9 598 025 |
|||||||||
250404 |
Інші видатки |
5 961 149 |
5 961 149 |
5 961 149 |
|||||||||
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
10 087 300 |
10 087 300 |
10 087 300 |
|||||||||
Разом видатків |
1182799705 |
976 456 425 |
284 197 666 |
137 746 871 |
197 772 480 |
596155664 |
77 762 776 |
8917728 |
47890486 |
518 392 888 |
497 265 929 |
1778955369 |
|
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком №4) |
987 626 430 |
987 626 430 |
987 626 430 |
|||||||||
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №4) |
487 921 300 |
487 921 300 |
487 921 300 |
|||||||||
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком №4) |
77 824 565 |
77 824 565 |
153 700 748 |
153700748 |
231 525 313 |
|||||||
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком №4) |
6 033 954 |
6 033 954 |
6 033 954 |
|||||||||
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №4) |
314 000 |
314 000 |
314 000 |
|||||||||
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (співфінансування з міського бюджету на виконання «Загально-державної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки») |
948 046 |
948 046 |
948 046 |
|||||||||
250335 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), айонних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» (згідно з додатком №4) |
1 765 200 |
1 765 200 |
1 765 200 |
|||||||||
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком №4) |
1 138 083 |
1 138 083 |
1 138 083 |
|||||||||
250380 |
Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на проведення етнофестивалю «Печенізьке поле») (згідно з додатком №4) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
250380 |
Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова районним в місті бюджетам) (згідно з додатком №4) |
4 088 233 |
4 088 233 |
4 088 233 |
|||||||||
Всього видатків |
2749194316 |
2541902990 |
284 197 666 |
137 746 871 |
198 720 526 |
751621612 |
233228724 |
8917728 |
47890486 |
518 392 888 |
497 265 929 |
3500815928 |
Заступник міського голови – директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 3
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про внесення змін до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010р. №53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»
від 22.12.2010 р. № 16/10
Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2010 рік за головними розпорядниками коштів
(грн.)
Код головного розпорядника коштів -------- Код КТВК |
Назва головного розпорядника коштів --------------------- Назва КТВК |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
|||||||||
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
ВСЬОГО |
споживання |
з них |
розвитку |
в тому числі бюджет розвитку |
|||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
||||||||||
001 |
Харківська міська рада |
47 954 886 |
47 585 286 |
12 995 019 |
2 902 233 |
369 600 |
5 260 096 |
3 824 630 |
1 435 466 |
53 214 982 |
|||
010116 |
Утримання апарату |
28 441 008 |
28 288 608 |
12 995 019 |
2 902 233 |
152 400 |
28 441 008 |
||||||
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
153 800 |
146 600 |
7 200 |
153 800 |
||||||||
120201 |
Періодичні видання (газета «Харьковские известия») |
4 280 000 |
4 280 000 |
4 280 000 |
|||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Міська програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 р.р.) |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
|||||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма взаємодії міської ради з об’єднаннями громадян м. Харкова на 2009-2011 р.р.) |
199 453 |
199 453 |
199 453 |
|||||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма розвитку туризму в місті Харкові на 2010-2012 р.р.) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
5 260 086 |
3 824 630 |
1 435 466 |
5 260 096 |
||||||||
250203 |
Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
9 598 025 |
9 598 025 |
9 598 025 |
|||||||||
250404 |
Інші видатки |
55 800 |
55 800 |
55 800 |
|||||||||
250404 |
Інші видатки (Прийом іноземних делегацій) |
1 721 319 |
1 721 319 |
1 721 319 |
|||||||||
250404 |
Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України, асоціації фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст», Міжнародної Асоціації «Поріднені міста», міжнародна організація «Євросінтез») |
626 766 |
626 766 |
626 766 |
|||||||||
250404 |
Інші видатки (стипендії почесним громадянам міста) |
2 348 715 |
2 348 715 |
2 348 715 |
|||||||||
250404 |
Інші видатки (Премія Харківської міської ради за вагомій внесок у розвиток місцевого самоврядування) |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
|||||||||
020 |
Департамент освіти Харківської міської ради |
62 213 821 |
45 506 243 |
10 374 601 |
4 126 801 |
16 707 578 |
1 815 300 |
1 780 300 |
1 036 388 |
72 033 |
35 000 |
64 029 121 |
|
010116 |
Утримання апарату |
2 583 369 |
2 583 369 |
1 423 997 |
467 963 |
2 583 369 |
|||||||
070201 |
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми |
2 520 280 |
2 520 280 |
1 570 181 |
324 549 |
674 900 |
674 900 |
450 800 |
28 000 |
3 195 180 |
|||
070301 |
Загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
3 656 241 |
3 656 241 |
1 486 957 |
939 800 |
70 000 |
70 000 |
3 726 241 |
|||||
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
5 021 111 |
5 021 111 |
1 951 574 |
935 810 |
20 000 |
20 000 |
5 041 111 |
|||||
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
6 291 832 |
6 291 832 |
3 420 080 |
1 418 672 |
1 050 400 |
1 015 400 |
585 588 |
44 033 |
35 000 |
7 342 232 |
||
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
3 057 367 |
2 928 560 |
521 812 |
40 007 |
128 807 |
3 057 367 |
||||||
070807 |
Інші освітні програми |
19 295 141 |
2 716 370 |
16 578 771 |
19 295 141 |
||||||||
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
242 180 |
242 180 |
242 180 |
|||||||||
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об’єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (КП «Комбінат дитячого харчування») |
19 546 300 |
19 546 300 |
19 546 300 |
|||||||||
030 |
Департамент охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
1 307 215 |
1 307 215 |
579 509 |
32 958 |
1 307 215 |
|||||||
010116 |
Утримання апарату |
1 127 336 |
1 127 336 |
579 509 |
32 958 |
1 127 336 |
|||||||
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей |
179 879 |
179 879 |
179 879 |
|||||||||
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
470350534 |
432606247 |
214299384 |
47 537 089 |
37 744 287 |
17 503 980 |
14 332 000 |
6 316 300 |
1 148 800 |
3 171 980 |
1 794 480 |
487 854 514 |
010116 |
Утримання апарату |
2 004 590 |
2 004 590 |
1 093 844 |
316 220 |
2 004 590 |
|||||||
080101 |
Лікарні |
314 760815 |
284 203252 |
141 058 500 |
33 634 990 |
30 557 563 |
4 167 700 |
3 830 500 |
1 207 700 |
311 700 |
337 200 |
318 928 515 |
|
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
8 633 242 |
7 386 859 |
4 483 530 |
757 736 |
1 246 383 |
843 700 |
808 700 |
385 700 |
15 600 |
35 000 |
9 476 942 |
|
080203 |
Пологові будинки |
71 203 497 |
66 050 230 |
36 879 000 |
8 720 160 |
5 153 267 |
111 200 |
111 200 |
21 200 |
10 000 |
71 314 697 |
||
080300 |
Поліклініки і амбулаторії |
12 982 186 |
12 943 100 |
8 185 600 |
1 340 060 |
39 086 |
507 500 |
455 300 |
172 000 |
46 200 |
52 200 |
13 489 686 |
|
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
7 358 430 |
7 358 430 |
4 212 600 |
220 450 |
646 300 |
615 300 |
265 500 |
16 800 |
31 000 |
8 004 730 |
||
080500 |
Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки |
31 119 174 |
30 371 186 |
18 138 900 |
2 541 073 |
747 988 |
9 433 100 |
8 511 000 |
4 264 200 |
748 500 |
922 100 |
40 552 274 |
|
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
391 200 |
391 200 |
247 410 |
6 400 |
391 200 |
|||||||
081009 |
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
21 897 400 |
21 897 400 |
21 897 400 |
|||||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності |
1 794 480 |
1 794 480 |
1 794 480 |
1 794 480 |
||||||||
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
14 391 859 |
14 184 227 |
2 374 772 |
583 616 |
207 632 |
14 391 859 |
||||||
010116 |
Утримання апарату |
2 300 825 |
2 300 825 |
1 302 872 |
307 652 |
2 300 825 |
|||||||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки) |
9 828 471 |
9 828 471 |
9 828 471 |
|||||||||
091214 |
Інші установи та заклади |
2 262 563 |
2 054 931 |
1 071 900 |
275 964 |
207 632 |
2 262 563 |
||||||
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
93 149 193 |
58 074 489 |
2 241 124 |
2 078 230 |
35 074 704 |
16 450 178 |
130 000 |
16 320 178 |
12 332 500 |
109 599 371 |
||
010116 |
Утримання апарату |
3 624 058 |
3 624 058 |
2 241 124 |
183 444 |
3 624 058 |
|||||||
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
43 895 509 |
41 395 509 |
1 894 786 |
2 500 000 |
43 895 509 |
|||||||
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
25 702 727 |
250 000 |
25 452 727 |
25 702 727 |
||||||||
100203 |
Благоустрій міста |
16 426 899 |
9 304 922 |
7 121 977 |
16 426 899 |
||||||||
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
12 332 500 |
12 332 500 |
12 332 500 |
12 332 500 |
||||||||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
2 338 678 |
130 000 |
2 208 678 |
2 338 678 |
||||||||
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
1 779 000 |
1 779 000 |
1 779 000 |
|||||||||
075 |
Управління підприємництва та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
4 001 086 |
3 941 086 |
2 286 255 |
71 408 |
60 000 |
3 200 |
3 200 |
4 004 286 |
||||
010116 |
Утримання апарату |
3 501 086 |
3 501 086 |
2 286 255 |
71 408 |
3 200 |
3 200 |
3 504 286 |
|||||
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
500 000 |
440 000 |
60 000 |
500 000 |
||||||||
083 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
85 101 054 |
54 801 754 |
2 640 876 |
30 299 300 |
30 299 300 |
15 503 449 |
19 503 449 |
15 412 634 |
104 604 503 |
|||
010116 |
Утримання апарату |
4 495 530 |
4 495 530 |
2 640 876 |
171 561 |
4 495 530 |
|||||||
100201 |
Теплові мережі |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||
100203 |
Благоустрій міста |
80 105 767 |
50 006 467 |
30 632 736 |
30 099 300 |
80 105 767 |
|||||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
15 097 634 |
15 097 634 |
15 097 634 |
15 097 634 |
||||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
315 000 |
315 000 |
315 000 |
315 000 |
||||||||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
90 815 |
90 815 |
90 815 |
|||||||||
250404 |
Інші видатки (поховання) |
299 757 |
299 757 |
299 757 |
|||||||||
110 |
Департамент культури Харківської міської ради |
51 302 417 |
37 362 690 |
6 039 220 |
986 936 |
13 939 727 |
1 360 900 |
1 347 400 |
957 780 |
25 000 |
13 500 |
52 663 317 |
|
010116 |
Утримання апарату |
1 319 888 |
1 319 888 |
660 297 |
229 599 |
1 319 888 |
|||||||
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву |
12 924 925 |
12 942 925 |
12 942 925 |
|||||||||
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
12 820 805 |
341 390 |
12 479 415 |
12 820 805 |
||||||||
110201 |
Бібліотеки |
1 206 659 |
1 106 744 |
670 100 |
62 690 |
99 915 |
35 000 |
21 500 |
7 710 |
13 500 |
1 241 659 |
||
110202 |
Музеї і виставки |
1 571 447 |
1 571 447 |
738 150 |
125 126 |
5 000 |
5 000 |
1 576 447 |
|||||
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
623 295 |
623 295 |
444 593 |
4 680 |
623 295 |
|||||||
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
5 486 661 |
6 022 501 |
3 526 080 |
564 841 |
464 160 |
1 320 900 |
1 320 900 |
950 070 |
25 000 |
7 807 561 |
||
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
14 330 737 |
13 434 500 |
896 237 |
14 330 737 |
||||||||
150 |
Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з питань сім’ї, молоді, спорту та підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради |
20 369 279 |
20 249 349 |
7 528 466 |
4 065 483 |
119 930 |
528 332 |
503 332 |
132 584 |
197 636 |
25 000 |
20 897 611 |
|
010116 |
Утримання апарату |
850 040 |
850 040 |
473 163 |
121 483 |
850 040 |
|||||||
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
491 200 |
491 200 |
491 200 |
|||||||||
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
14 295 299 |
14 175 369 |
7 055 303 |
3 944 000 |
119 930 |
528 332 |
503 332 |
132 584 |
197 636 |
25 000 |
14 823 631 |
|
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||||
130112 |
Інші видатки |
2 232 740 |
2 232 740 |
2 232 740 |
|||||||||
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
138813491 |
135354491 |
1 277 634 |
10 902 |
3 459 000 |
394242015 |
189 000 |
394053015 |
394 053 015 |
533 055 506 |
||
010116 |
Утримання апарату |
2 340 235 |
2 340 357 |
1 277 634 |
10 902 |
189 000 |
189 000 |
2 559 235 |
|||||
090214 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку |
9 218 134 |
9 218 134 |
9 218 134 |
|||||||||
100203 |
Благоустрій міста |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
7 920 719 |
7 920 719 |
7 920 719 |
7 920 719 |
||||||||
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
30 500 000 |
30 500 000 |
30 500 000 |
30 500 000 |
||||||||
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 336 501 |
1 336 501 |
1 336 501 |
|||||||||
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
21 633 699 |
21 633 699 |
21 633 699 |
|||||||||
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
26 448 522 |
26 448 522 |
26 448 522 |
|||||||||
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
63 743 400 |
60 284 400 |
3 459 000 |
63 743 400 |
||||||||
170800 |
Зв‘язок |
93 000 |
93 000 |
93 000 |
|||||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
355 632 296 |
355 632 296 |
355 632 296 |
355 632 296 |
||||||||
161 |
Департамент з питань сім’ї, молоді, спорту та підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради |
3 940 830 |
3 940 830 |
1 266 831 |
338 290 |
1 077 714 |
1 077 714 |
474 676 |
158 917 |
5 018 544 |
|||
010116 |
Утримання апарату |
1 502 264 |
1 502 264 |
742 487 |
53 704 |
1 502 264 |
|||||||
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді |
545 970 |
545 970 |
317 882 |
61 546 |
545 970 |
|||||||
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді |
185 467 |
185 467 |
185 467 |
|||||||||
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
333 905 |
333 905 |
333 905 |
|||||||||
091106 |
Інші видатки |
1 265 924 |
1 265 924 |
206 462 |
223 040 |
1 077 714 |
1 077 714 |
474 676 |
158 917 |
2 343 638 |
|||
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім‘ї |
107 300 |
107 300 |
107 300 |
|||||||||
161 |
Управління з організації ЄВРО-2012 Департаменту з питань сім’ї, молоді, спорту та підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради |
995 548 |
995 548 |
390 036 |
995 548 |
||||||||
010116 |
Утримання апарату |
995 548 |
995 548 |
390 036 |
995 548 |
||||||||
190 |
Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
9 987 080 |
7 852 080 |
5 053 111 |
2 135 000 |
9 987 080 |
|||||||
010116 |
Утримання апарату |
7 852 080 |
7 852 080 |
5 053 111 |
7 852 080 |
||||||||
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
1 135 000 |
1 135 000 |
1 135 000 |
|||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
91 114 192 |
90 955 092 |
1 753 875 |
44 045 900 |
159 100 |
53 751 100 |
53 751 100 |
46 288 100 |
144 865 292 |
|||
010116 |
Утримання апарату |
3 272 092 |
3 272 092 |
1 753 875 |
3 272 092 |
||||||||
100203 |
Благоустрій міста |
87 842 100 |
87 683 000 |
44 045 900 |
159 100 |
53 751 100 |
53 751 100 |
46 288 100 |
141 593 200 |
||||
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
50 392 021 |
3 187 321 |
2 338 325 |
47 204 700 |
84 659 400 |
824 100 |
83 835 300 |
73 673 300 |
135 051 421 |
|||
010116 |
Утримання апарату |
3 187 321 |
3 187 321 |
2 338 325 |
938 100 |
824 100 |
114 000 |
4 125 421 |
|||||
100203 |
Благоустрій міста |
47 104 700 |
47 104 700 |
47 104 700 |
|||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
73 673 300 |
73 673 300 |
73 673 300 |
73 673 300 |
||||||||
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
3 048 000 |
3 048 000 |
3 048 000 |
|||||||||
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||||||
220 |
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради |
1583064592 |
1571948646 |
3 793 538 |
11 115 946 |
155465948 |
155465948 |
1738530540 |
|||||
010116 |
Утримання апарату |
5 604 000 |
5 523 400 |
3 793 538 |
80 600 |
5 604 000 |
|||||||
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
978 681 |
978 681 |
978 681 |
|||||||||
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
10 087 300 |
10 087 300 |
10 087 300 |
|||||||||
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком №4) |
987 626430 |
987 626430 |
987 626 430 |
|||||||||
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №4) |
487 921300 |
487 921300 |
487 921 300 |
|||||||||
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком №4) |
77 824 565 |
77 824 565 |
153 700 748 |
153 700 748 |
231 525 313 |
|||||||
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком №4) |
6 033 954 |
6 033 954 |
6 033 954 |
|||||||||
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №4) |
314 000 |
314 000 |
314 000 |
|||||||||
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (згідно з додатком №4) |
1 138 083 |
1 138 083 |
1 138 083 |
|||||||||
250380 |
Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на проведення етнофестивалю «Печенізьке поле» (згідно з додатком №4) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
250380 |
Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова районним в місті бюджетам) (згідно з додатком № 4) |
4 088 233 |
4 088 233 |
4 088 233 |
|||||||||
250335 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), айонних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» (згідно з додатком №4) |
1 765 200 |
1 765 200 |
1 765 200 |
|||||||||
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (співфінансування з міського бюджету на виконання «Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки») |
948 046 |
948 046 |
948 046 |
|||||||||
230 |
Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради |
4 170 792 |
4 170 792 |
2 361 985 |
4 170 792 |
||||||||
010116 |
Утримання апарату |
3 588 903 |
3 588 903 |
2 361 985 |
3 588 903 |
||||||||
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
581 889 |
581 889 |
581 889 |
|||||||||
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
3 513 941 |
3 389 919 |
2 238 858 |
22 204 |
124 022 |
3 513 941 |
||||||
010116 |
Утримання апарату |
2 120 457 |
2 110 457 |
1 356 611 |
14 116 |
10 000 |
2 120 457 |
||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Комунальне підприємство «Муніципальна охорона») |
114 022 |
114 022 |
114 022 |
|||||||||
210110 |
Утримання комунальної установи «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова» (на виконання Комплексної програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в м. Харкові на 2007-2010р.) |
1 279 462 |
1 279 462 |
882 247 |
8 088 |
1 279 462 |
|||||||
240 |
Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
4 489 685 |
4 489 685 |
2 364 247 |
140 524 |
4 489 685 |
|||||||
010116 |
Утримання апарату |
3 800 893 |
3 800 893 |
2 364 247 |
140 524 |
3 800 893 |
|||||||
250404 |
Інші видатки (управління комунальним майном) |
688 792 |
688 792 |
688 792 |
|||||||||
250102 |
Резервний фонд |
8 570 800 |
8 570 800 |
||||||||||
ВСЬОГО |
2749194316 |
2541902990 |
284197666 |
137 746 871 |
198720526 |
751621612 |
233228724 |
8 917 728 |
47 890 486 |
518392888 |
497 265 929 |
3500815928 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 4
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про внесення змін до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010р. №53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»
від 22.12.2010 р. № 16/10
Показники між бюджетних трансфертів
між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами
на 2010 рік
Таблиця 1
грн.
Код |
Назва трансферту |
Міжбюджетні трансферти, що надходять до міського бюджету |
||
Загальний фонд |
Спеціальній фонд |
Разом |
||
Сума (грн.) |
Сума (грн.) |
Сума (грн.) |
||
41020100 |
Дотація вирівнювання, що одержується з державного бюджету |
111 666 800 |
111 666 800 |
|
41020600 |
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
487 921 300 |
487 921 300 |
|
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
77 824 565 |
153 700 748 |
231 525 313 |
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
64 670 810 |
64 670 810 |
|
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
314 000 |
314 000 |
|
41034300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення), районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» |
1 765 200 |
1 765 200 |
|
41034500 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів |
1 673 300 |
1 673 300 |
|
41035000 |
Інші субвенції |
21 097 400 |
1 340 000 |
22 437 400 |
у тому числі: |
||||
Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова на виплату заробітної плати працівникам ХКП «Міськелектротранс» |
5 000 000 |
|||
Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова для забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
16 097 400 |
16 097 400 |
||
Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього середовища (розчищення русла річки Немишля в районі гирла, м. Харків) |
1 340 000 |
1 340 000 |
||
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» |
1 138 083 |
1 138 083 |
|
41037000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
9 598 025 |
9 598 025 |
|
Всього |
787 904 283 |
156 805 948 |
944 710 231 |
Таблиця 2
грн.
Назва бюджету |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
|||||||||||
Загальний фонд |
||||||||||||
Дотації |
Субвенції |
|||||||||||
в тому числі |
||||||||||||
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету міста Харкова до районних у місті бюджетів 250311 |
Щоденний норматив відрахувань, % |
на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 250326 |
допомога у зв’язку з вагітністю і пологами 090302 |
допомога на догляд за дитиною віком до 3 років 090303 |
допомога при народженні дитини 090304 |
допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 090305 |
допомога на дітей одиноким матерям 090306 |
тимчасова державна допомога дітям 090307 |
допомога при усиновленні дитини 090308 |
державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 090401 |
державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 091300 |
|
Державний бюджет |
||||||||||||
Обласний бюджет Харківської області |
||||||||||||
Бюджет Дзержинського району |
147 305 000 |
7,23 |
64 311 129 |
656 952 |
12 303 250 |
32 018 707 |
1 805 989 |
5 720 171 |
353 199 |
79 320 |
642 762 |
10 730 779 |
Бюджет Київського району |
140 998 900 |
6,92 |
54 985 923 |
596 813 |
11 708 143 |
26 677 390 |
1 777 799 |
5 857 980 |
346 641 |
120 207 |
566 906 |
7 334 044 |
Бюджет Комінтернівського району |
88 753 100 |
4,36 |
49 438 156 |
525 838 |
11 051 077 |
22 210 640 |
1 200 778 |
6 095 593 |
471 487 |
118 738 |
481 662 |
7 282 343 |
Бюджет Ленінського району |
70 341 000 |
3,45 |
36 284 164 |
384 629 |
8 639 222 |
16 214 734 |
1 190 911 |
4 188 129 |
238 833 |
23 385 |
600 544 |
4 803 777 |
Бюджет Московського району |
200 749 867 |
9,85 |
99 149 527 |
1 144 612 |
20 741 585 |
45 714 611 |
2 765 488 |
12 127 844 |
870 110 |
155 369 |
1 248 145 |
14 381 763 |
Бюджет Жовтневого району |
55 384 000 |
2,72 |
43 305 622 |
478 736 |
9 441 994 |
19 742 250 |
1 823 573 |
5 599 691 |
257 980 |
40 480 |
419 901 |
5 501 017 |
Бюджет Орджонікідзевського району |
111 154 263 |
5,45 |
55 571 088 |
605 334 |
12 231 706 |
24 672 880 |
1 872 266 |
6 380 000 |
435 125 |
80 560 |
582 853 |
8 710 364 |
Бюджет Червонозаводського району |
73 668 100 |
3,62 |
31 071 727 |
361 083 |
6 690 985 |
15 168 995 |
830 711 |
3 944 185 |
182 552 |
28 651 |
122 270 |
3 742 295 |
Бюджет Фрунзенського району |
99 272 200 |
4,87 |
53 803 964 |
595 159 |
12 088 954 |
25 403 995 |
1 965 249 |
5 335 266 |
327 522 |
98 623 |
526 581 |
7 462 615 |
ВСЬОГО |
987 626 430 |
48,47 |
487921300 |
5 349 156 |
104896916 |
227 824 202 |
15 232 764 |
55248859 |
3 483 449 |
745 333 |
5 191 624 |
69 948 997 |
грн.
Назва бюджету |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
|||||
Загальний фонд |
||||||
Субвенції |
||||||
на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 250328 |
в тому числі |
|||||
пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям), та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги 090201 |
пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісті або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці, на житлово-комунальні послуги 090204 |
пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильської катастрофою, на житлово-комунальні послуги 090207 |
пільги багатодітним сім’ям на житлово-комунальні послуги 090215 |
субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 090405 |
||
Державний бюджет |
||||||
Обласний бюджет Харківської області |
||||||
Бюджет Дзержинського району |
13 097 532 |
7 206 882 |
1 987 703 |
249 492 |
168 236 |
3 485 219 |
Бюджет Київського району |
9 448 362 |
5 411 856 |
1 246 905 |
274 361 |
153 893 |
2 361 347 |
Бюджет Комінтернівського району |
8 350 740 |
5 354 398 |
785 772 |
236 309 |
142 287 |
1 831 974 |
Бюджет Ленінського району |
4 479 670 |
2 701 675 |
614 990 |
129 240 |
67 540 |
966 225 |
Бюджет Московського району |
17 533 085 |
10 838 718 |
1 801 972 |
538 937 |
308 868 |
4 044 590 |
Бюджет Жовтневого району |
4 981 671 |
2 908 261 |
695 921 |
149 797 |
89 784 |
1 137 908 |
Бюджет Орджонікідзевського району |
8 469 727 |
5 465 754 |
924 314 |
320 496 |
115 590 |
1 643 573 |
Бюджет Червонозаводського району |
3 945 698 |
2 487 882 |
466 534 |
89 958 |
83 950 |
817 374 |
Бюджет Фрунзенського району |
7 518 080 |
4 680 899 |
860 954 |
202 540 |
108 290 |
1 665 397 |
ВСЬОГО |
77 824 565 |
47 056 325 |
9 385 065 |
2 191 130 |
1 238 438 |
17 953 607 |
грн.
Назва бюджету |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
|||||
Загальний фонд |
||||||
Субвенції |
||||||
на надання інших пільг передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) 250329 |
в тому числі |
|||||
в тому числі |
на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 250330 |
в тому числі |
||||
інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям), та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами 090203 |
інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою 090209 |
пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям), та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого та скрапленого газу 090202 |
пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива 090205 |
|||
Державний бюджет |
||||||
Обласний бюджет Харківської області |
||||||
Бюджет Дзержинського району |
990 688 |
985 263 |
5 425 |
16 150 |
6 350 |
|
Бюджет Київського району |
1 034 695 |
1 027 530 |
7 165 |
28 900 |
25 143 |
1 027 |
Бюджет Комінтернівського району |
823 503 |
816 777 |
6 726 |
16 070 |
8 328 |
353 |
Бюджет Ленінського району |
458 079 |
449 135 |
8 944 |
112 900 |
27 397 |
685 |
Бюджет Московського району |
839 306 |
815 166 |
24 140 |
7 760 |
4 870 |
|
Бюджет Жовтневого району |
407 221 |
405 504 |
1 717 |
65 060 |
40 144 |
685 |
Бюджет Орджонікідзевського району |
403 954 |
387 260 |
16 694 |
6 410 |
51 |
|
Бюджет Червонозаводського району |
575 968 |
572 738 |
3 230 |
55 110 |
40 228 |
345 |
Бюджет Фрунзенського району |
500 540 |
497 640 |
2 900 |
5 640 |
1 900 |
|
ВСЬОГО |
6 033 954 |
5 957 013 |
76 941 |
314 000 |
154 411 |
3 095 |
грн.
Назва бюджету |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
|||||||||
Загальний фонд |
||||||||||
Субвенції |
||||||||||
пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива 090208 |
пільги багатодітним сім’ям на придбання твердого та скрапленого газу 090216 |
субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 090406 |
компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірнічного закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення 090414 |
на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 250376 |
на проведення етнофестивалю «Печенізьке поле» 250380 |
на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (співфінансування з міського бюджету на виконання «Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки») 250344 |
інші субвенції з міського бюджету м. Харкова районним в місті бюджетам 250380 |
|||
Державний бюджет |
948 046 |
|||||||||
Обласний бюджет Харківської області |
500 000 |
|||||||||
Бюджет Дзержинського району |
3 500 |
6 300 |
120 167 |
|||||||
Бюджет Київського району |
2 730 |
184 110 |
1 810 000 |
|||||||
Бюджет Комінтернівського району |
353 |
1 560 |
5 476 |
116 919 |
||||||
Бюджет Ленінського району |
1 027 |
1 077 |
25 610 |
57 104 |
129 749 |
|||||
Бюджет Московського району |
2 890 |
115 111 |
2 278 233 |
|||||||
Бюджет Жовтневого району |
695 |
756 |
22 080 |
700 |
38 539 |
|||||
Бюджет Орджонікідзевського району |
6 359 |
32 419 |
||||||||
Бюджет Червонозаводського району |
345 |
1 372 |
12 820 |
146 278 |
||||||
Бюджет Фрунзенського району |
2 992 |
748 |
254 791 |
|||||||
ВСЬОГО |
2 420 |
3 205 |
74 182 |
76 687 |
1 138 083 |
500 000 |
948 046 |
4 088 233 |
грн.
Назва бюджету |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
|||||
Загальний фонд |
||||||
Субвенції |
||||||
на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 250328 |
в тому числі |
|||||
пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям), та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги 090201 |
пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісті або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці, на житлово-комунальні послуги 090204 |
пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильської катастрофою, на житлово-комунальні послуги 090207 |
пільги багатодітним сім’ям на житлово-комунальні послуги 090215 |
субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 090405 |
||
Державний бюджет |
||||||
Обласний бюджет Харківської області |
||||||
Бюджет Дзержинського району |
21 989 847,86 |
14 345 502,00 |
3 154 442,00 |
399 783,00 |
289 717,79 |
3 800 403,07 |
Бюджет Київського району |
17 682 425,00 |
11 485 052,00 |
2 030 826,00 |
429 368,00 |
252 160,00 |
3 485 019,00 |
Бюджет Комінтернівського району |
16 587 680,00 |
11 387 575,00 |
1 335 240,00 |
403 445,00 |
216 770,00 |
3 244 650,00 |
Бюджет Ленінського району |
9 369 910,00 |
6 038 590,00 |
1 006 120,00 |
220 120,00 |
113 120,00 |
1 991 960,00 |
Бюджет Московського району |
35 730 480,00 |
23 257 727,00 |
2 979 606,00 |
877 231,00 |
522 596,00 |
8 093 320,00 |
Бюджет Жовтневого району |
10 736 380,00 |
7 064 742,00 |
1 290 668,00 |
290 740,00 |
175 550,00 |
1 914 680,00 |
Бюджет Орджонікідзевського району |
16 606 202,14 |
11 146 613,25 |
1 559 249,85 |
487 269,04 |
182 000,00 |
3 231 070,00 |
Бюджет Червонозаводського району |
8 859 813,00 |
6 007 593,00 |
742 810,00 |
158 070,00 |
130 990,00 |
1 820 350,00 |
Бюджет Фрунзенського району |
16 138 010,00 |
10 581 539,00 |
1 372 394,00 |
355 077,00 |
185 610,00 |
3 643 390,00 |
ВСЬОГО |
153 700748,00 |
101 314 933 |
15 471 356 |
3 621 103 |
2 068 514 |
31 224 842 |
грн.
Назва бюджету |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
|||
Спеціальний фонд |
РАЗОМ |
в тому числі |
||
Субвенції |
загальний фонд |
Спеціальний фонд |
||
на фінансування ремонту приміщень Управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» |
||||
Державний бюджет |
948 046,00 |
948 046,00 |
0,00 |
|
Обласний бюджет Харківської області |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Бюджет Дзержинського району |
106 600 |
247 937 113,86 |
225 840 666,00 |
22 096 447,86 |
Бюджет Київського району |
109 700 |
226 283 015,00 |
208 490 890,00 |
17 792 125,00 |
Бюджет Комінтернівського району |
210 400 |
164 296 568,00 |
147 498 488,00 |
16 798 080,00 |
Бюджет Ленінського району |
163 600 |
121 339 072,00 |
111 805 562,00 |
9 533 510,00 |
Бюджет Московського району |
356 403 369,00 |
320 672 889,00 |
35 730 480,00 |
|
Бюджет Жовтневого району |
196 200 |
115 114 693,00 |
104 182 113,00 |
10 932 580,00 |
Бюджет Орджонікідзевського району |
426 700 |
192 670 763,14 |
175 637 861,00 |
17 032 902,14 |
Бюджет Червонозаводського району |
189 000 |
118 511 694,00 |
109 462 881,00 |
9 048 813,00 |
Бюджет Фрунзенського району |
363 000 |
177 856 225,00 |
161 355 215,00 |
16 501 010,00 |
ВСЬОГО |
1 765 200 |
1 721 860 559,00 |
1 566 394 611,00 |
155 465 948,00 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 5
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про внесення змін до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010р. №53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»
від 27.10.2010 р. № 286/10
Перелік об'єктів,
видатки на які у 2010 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
грн.
№ п/п |
Код головного розпорядника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно до проектно-кошторисної документації |
Загальний обсяг фінансування будівництва |
Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на поточний рік |
в т.ч.за рахунок |
|
запозичень |
субвенції з Державного бюджету |
|||||||
Всього по бюджету розвитку: |
1 682 712 661 |
|
1 600 631 138 |
497 265 929 |
350 000 000 |
1 673 300 |
||
|
150000 |
Будівництво |
1 682 712 661 |
|
1 600 631 138 |
127 191 653 |
0 |
1 673 300 |
|
150101 |
Капітальні вкладення |
918 512 071 |
861 886 266 |
96 691 653 |
0 |
1 673 300 |
|
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
892 069 814 |
835 444 009 |
73 673 300 |
0 |
1 673 300 |
|
|
|
Освіта |
13 700 000 |
|
7 450 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
1 |
|
Реконструкція Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості по просп. Тракторобудівників, 55 |
13 700 000 |
45,6 |
7 450 000 |
3 000 000 |
||
|
|
Охорона здоров'я |
80 000 000 |
65 450 000 |
6 370 000 |
0 |
0 |
|
2 |
|
Реконструкція будівлі міської клінічної лікарні № 30 по просп. Московському, 195 (під розміщення стаціонару на 80 ліжок) |
45 000 000 |
32,3 |
30 450 000 |
6 270 000 |
||
3 |
|
Завершення будівництва лікарняного комплексу по просп. Московському, 197 |
35 000 000 |
35 000 000 |
100 000 |
|||
|
Об'єкти комунального призначення |
798 369 814 |
762 544 009 |
64 303 300 |
0 |
1 673 300 |
||
|
|
Будівництво інженерних мереж в зоні будівництва метрополітену, в т.ч.: |
16 035 000 |
15 700 000 |
15 500 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Благоустрій території в районі порталу на ПК-30 в зоні будівництва метрополітену-реконструкція |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||
5 |
Будівництво зливової каналізації та благоустрій на ПК-34 |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
||||
6 |
Будівництво тепломережі по просп. Людвіга Свободи в районі станції метро «Інтернаціональна» |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
||||
7 |
Будівництво зливової каналізації по просп. Людвіга Свободи на ПК-13 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
8 |
Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-32 (станція метро «Інтернаціональна») |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
||||
9 |
Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-33 (станція метро «23 Серпня») |
4 035 000 |
8,3 |
3 700 000 |
3 700 000 |
|||
10 |
Коригування проектно-кошторисної документації на постійні підключення інженерних мереж до станції метро «Інтернаціональна» |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
11 |
Будівництво метрополітену - благоустрій території станції метро «Інтернаціональна» |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 300 000 |
||||
12 |
Перекладка мереж водопроводу в районі станції метро «проспект Перемоги» (ПК-10+33) |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
||||
13 |
Реконструкція водопропускної труби та водозливу на ПК-29 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
||||
|
|
Будівництво, реконструкція та санація водопровідних мереж, в т.ч.: |
27 420 067 |
|
24 259 967 |
3 350 000 |
0 |
0 |
14 |
|
Санація і перекладка водопровідної мережі Д-1000 мм по Бєлгородському шосе |
5 538 176 |
5 538 176 |
200 000 |
|||
15 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Тернопільській |
4 113 226 |
21,7 |
3 219 800 |
500 000 |
||
16 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Вешенській та Руднєва в сел. Жихор |
3 004 312 |
40,1 |
1 800 000 |
100 000 |
||
17 |
|
Будівництво водопровідної мережі в сел. Жихор по вул. Сіверса, Хабарівській |
1 853 435 |
31,0 |
1 279 596 |
360 000 |
||
18 |
|
Будівництво водопровідної мережі по вул. Валдайській, Охотській, пров. Піщаному, Валдайському |
1 235 208 |
20,3 |
985 000 |
320 000 |
||
19 |
Будівництво водопроводу по вул. Державінській |
8 166 864 |
8 166 864 |
1 000 000 |
||||
20 |
Будівництво водопроводу по пров. Власівському |
3 338 846 |
7,1 |
3 100 531 |
700 000 |
|||
21 |
Будівництво водопроводу по пров. Хабарівському |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
||||
|
|
Будівництво, реконструкція зливостоків та госпфекальної каналізації, в т.ч.: |
29 602 846 |
24 790 264 |
3 944 328 |
0 |
0 |
|
22 |
|
Будівництво мереж каналізації вздовж просп. Тракторобудівників (в районі паркової зони) |
671 933 |
66,6 |
224 332 |
70 000 |
||
23 |
|
Будівництво зливової каналізації в районі перехрестя Салтівського шосе - просп. Тракторобудівників |
546 724 |
25,3 |
408 170 |
30 000 |
||
24 |
|
Будівництво водопропускних споруд в районі Олексіївської балки |
360 000 |
48,2 |
186 534 |
140 000 |
||
25 |
|
Будівництво госпфекальної каналізації по пров. Конторському |
219 075 |
38,8 |
134 075 |
64 000 |
||
26 |
|
Будівництво мережі госпфекальної каналізації по пров. Сичівському та 2-му Сичівському в'їзду |
410 000 |
410 000 |
410 000 |
|||
27 |
|
Санація каналізаційного колектору по просп. Гагаріна на перехресті Мереф'янського шосе просп. Гагаріна, просп. 50-річчя СРСР - реконструкція |
4 364 503 |
45,8 |
2 364 503 |
1 000 000 |
||
28 |
Будівництво зливової каналізації по пров. Червоностудентському |
3 324 000 |
3 324 000 |
210 000 |
||||
29 |
Реконструкція зливостоку в районі вул. Близнюківської |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
||||
30 |
|
Будівництво зливостоку по пров. Машинобудівному |
785 970 |
45,2 |
430 848 |
175 000 |
||
31 |
Будівництво зливостоку по вул. Оренбурзькій |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
32 |
Реконструкція зливової каналізації в районі вул. Академіка Білецького та благоустрій прилеглої території біля станції метро «Київська» |
345 000 |
345 000 |
345 000 |
||||
33 |
|
Будівництво каналізаційного розвантажувального колектору Салтівського житлового масиву |
16 675 313 |
9,7 |
15 062 474 |
100 000 |
||
34 |
Захист від підтоплення житлового будинку по вул. Клочківській, 197 (реконструкція зливової каналізації) |
1 280 328 |
1 280 328 |
780 328 |
||||
|
|
Реконструкція теплових мереж, в т. ч.: |
3 775 051 |
3 100 000 |
1 950 000 |
0 |
0 |
|
35 |
|
Реконструкція теплових мереж між камерами МК 2242 та МК 2243 по Бєлгородському спуску |
2 312 622 |
7,0 |
2 150 000 |
1 600 000 |
||
36 |
|
Реконструкція технічно зношених теплових мереж на території насосної станції №1 по вул. Червоножовтневій, 90 |
1 462 429 |
35,0 |
950 000 |
350 000 |
||
|
|
Будівництво та реконструкція доріг і інженерних об`єктів на них, в т. ч.: |
652 060 143 |
|
652 060 143 |
26 900 672 |
0 |
0 |
37 |
|
Реконструкція вул. Пушкінської |
26 704 000 |
26 704 000 |
485 000 |
|||
38 |
|
Реконструкція вул. Римарської |
5 131 330 |
5 131 330 |
673 330 |
|||
39 |
|
Реконструкція вул. Державінської |
18 727 758 |
18 727 758 |
250 000 |
|||
40 |
|
Реконструкція вул. Храмова |
10 686 176 |
10 686 176 |
300 000 |
|||
41 |
|
Реконструкція пров.Власівського |
9 069 798 |
9 069 798 |
100 000 |
|||
42 |
|
Реконструкція однорівневої транспортної розв'язки по вул. Державінській - просп.Гагаріна |
11 996 011 |
11 996 011 |
187 000 |
|||
43 |
|
Реконструкція просп. Московського |
112 550 000 |
112 550 000 |
150 000 |
|||
44 |
|
Реконструкція вул. Клочківської |
54 250 000 |
54 250 000 |
4 750 000 |
|||
45 |
Реконструкція просп. Гагаріна |
60 150 000 |
60 150 000 |
150 000 |
||||
46 |
Реконструкція комплексу транспортних споруд по просп. 50 річчя СРСР |
38 700 000 |
38 700 000 |
100 000 |
||||
47 |
|
Реконструкція Нетіченської набережної |
27 350 000 |
27 350 000 |
150 000 |
|||
48 |
|
Реконструкція вул. Академіка Павлова |
23 100 000 |
23 100 000 |
100 000 |
|||
49 |
|
Реконструкція просп.П'ятдесятріччя СРСР (від просп. Героїв Сталінграду до просп. Московського) |
23 075 000 |
23 075 000 |
075 000 |
|||
50 |
|
Реконструкція з'їздів з Кузінського шляхопроводу (на вул. Муранова та вул. Ленінградську) |
12 150 000 |
12 150 000 |
50 000 |
|||
51 |
|
Реконструкція пров. Вірменського |
12 600 000 |
12 600 000 |
330 000 |
|||
52 |
|
Реконструкція майдану Рози Люксембург |
3 170 000 |
3 170 000 |
80 000 |
|||
53 |
Реконструкція майдану Руднєва |
4 230 000 |
4 230 000 |
130 000 |
||||
54 |
Будівництво пішоходного тротуару по вул. Желєзнякова |
70 000 |
70 000 |
55 054 |
||||
55 |
Реконструкція вул. Храмова на дільниці від вул. Дніпровської до вул. Тарасівської |
8 180 000 |
8 180 000 |
120 000 |
||||
56 |
Реконструкція вул. Плеханівської |
20 430 000 |
20 430 000 |
100 000 |
||||
57 |
Реконструкція Червоношкільної набережної |
20 120 000 |
20 120 000 |
120 000 |
||||
58 |
Реконструкція вул. Аерофлотської |
8 475 000 |
8 475 000 |
75 000 |
||||
59 |
Реконструкція мосту через річку Уди |
30 700 000 |
30 700 000 |
200 000 |
||||
60 |
Реконструкція вул. Шевченка від вул. Матюшенка до просп. Московського. Перша черга. Дільниця від просп. Московського до Бєлгородського спуску (в тому числі компенсація за знесені споруди) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
61 |
Реконструкція вул. Чебишева, вул. Чкалова |
10 800 000 |
10 800 000 |
300 000 |
||||
62 |
Реконструкція вул. Ахсарова |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 500 000 |
||||
63 |
Реконструкція просп. Людвіга Свободи |
12 300 000 |
12 300 000 |
7 400 000 |
||||
64 |
Реконструкція вул. Академіка Павлова на дільниці від просп. Московського до пров. Конюшеного з реконструкцією мосту |
16 277 318 |
16 277 318 |
457 318 |
||||
65 |
Реконструкція вул. Жилярді та перехрестя з вул. Сидора Ковпака, вул. Героїв Праці і вул. Саперній |
7 274 112 |
7 274 112 |
50 000 |
||||
66 |
Реконструкція перехрестя просп. 50-річчя ВЛКСМ - просп.50-річчя СРСР |
3 050 000 |
3 050 000 |
400 000 |
||||
67 |
Реконструкція вул. Трінклера |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
68 |
Реконструкція підпірної стінки Журавлівських схилів в районі в'їзду Бутівського |
813 000 |
813 000 |
813 000 |
||||
69 |
Благоустрій схилів по вул. Дерев'янка - реконструкція |
6 722 000 |
6 722 000 |
200 000 |
||||
70 |
Будівництво автодороги від вул. Сумської до вул. Новгородської (в районі вул. Біла Акація) |
43 358 640 |
43 358 640 |
2 600 000 |
||||
71 |
Будівництво пішохідного мосту через річку Харків по Нетіченській набережній – пров. Банному |
4 500 000 |
4 500 000 |
1 600 000 |
||||
72 |
Реконструкція внутрішньоквартальних доріг та тротуарів |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||
|
|
Заходи по поліпшенню санітарного стану міста та улаштування кладовищ, в т. ч.: |
60 145 167 |
37 984 039 |
6 750 000 |
0 |
1 673 300 |
|
73 |
|
Будівництво міського кладовища по просп. Гагаріна |
32 569 405 |
24,6 |
24 554 039 |
5 000 000 |
1 673 300 |
|
74 |
|
Будівництво другої черги Дергачівського полігону по захороненню твердих побутових відходів у м. Дергачі |
25 575 762 |
51,3 |
13 430 000 |
1 750 000 |
||
|
|
Будівництво та реконструкція мереж електрозабезпечення, газопостачання та інших інженерних мереж, в т. ч.: |
6 831 540 |
4 649 596 |
3 408 300 |
0 |
0 |
|
75 |
|
Будівництво трансформаторної підстанції в районі парку Перемоги та благоустрій прилеглої території |
3 774 596 |
18,5 |
3 074 596 |
2 313 000 |
||
76 |
|
Реконструкція трансформаторної підстанції №59 по просп.Московському,195 |
1 100 000 |
1 100 000 |
770 000 |
|||
77 |
|
Будівництво мереж електрозабезпечення в районі парку Перемоги по просп. Тракторобудівників |
1 931 944 |
76,7 |
450 000 |
300 000 |
||
78 |
Перекладка газопроводу низького тиску по вул. Новоолександрівській - вул. Омській |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
||||
79 |
|
Проектні роботи майбутніх років,в т. ч.: |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
0 |
0 |
|
79.1 |
|
будівництво (придбання) житла |
100 000 |
100 000 |
||||
79.2 |
на будівництво об'єктів |
900 000 |
900 000 |
|||||
79.3 |
|
на реконструкцію об'єктів |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
083 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
20 299 000 |
20 299 000 |
15 097 634 |
0 |
0 |
|
80 |
|
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення |
20 000 000 |
20 000 000 |
14 798 634 |
|||
81 |
Реконструкція водовідводної системи джерела у Саржином Яру |
299 000 |
299 000 |
299 000 |
||||
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
6 143 257 |
6 143 257 |
7 920 719 |
0 |
0 |
||
82 |
|
Реконструкція комплексу телемеханіки районного диспетчерського пункту «Герцена» (ХКП «Міськелектротранс») |
1 820 205 |
1 820 205 |
1 787 591 |
|||
83 |
Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію комплексу телемеханіки районного диспетчерського пункту «Дзержинська» (ХКП «Міськелектротранс») |
299 795 |
299 795 |
299 795 |
||||
84 |
Рекоснтрукція трамвайного переїзду майдану Повстання (просп. Московський - вул. Кірова) |
4 023 257 |
4 023 257 |
5 833 333 |
||||
|
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
764 200 590 |
738 744 872 |
30 500 000 |
0 |
0 |
|
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
764 200 590 |
738 744 872 |
30 500 000 |
0 |
0 |
||
85 |
Будівництво 3-ї черги метрополітену на дільниці від станції метро «23 Серпня» до станції метро «Проспект Перемоги» (в тому числі проектні роботи майбутніх років) |
764 200 590 |
738 744 872 |
30 500 000 |
||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0 |
0 |
370 074 276 |
350 000 000 |
0 |
||
|
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
1 794 480 |
0 |
0 |
86 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
0 |
|
0 |
1 794 480 |
0 |
0 |
86.1 |
|
КП «Автобаза швидкої медичної допомоги м. Харкова» |
1 794 480 |
|||||
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
0 |
0 |
12 332 500 |
0 |
0 |
||
87 |
|
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
0 |
0 |
12 332 500 |
0 |
0 |
|
87.1 |
|
ХСП «Харківгорліфт» |
|
|
|
1 561 900 |
||
87.2 |
|
КП «Харківблагоустрій» |
|
|
|
2 959 000 |
||
87.3 |
КП «Благоустрій» Московського району |
928 800 |
||||||
87.4 |
КПКГ «Комплекс з вивозу твердих побутових відходів» |
5 215 300 |
||||||
87.5 |
КРБП Комінтернівського району |
753 000 |
||||||
87.6 |
КП «Центр соціального розвитку Немишлі» у Фрунзенському районі |
257 700 |
||||||
87.7 |
КП «Центр поводження з тваринами» |
591 500 |
||||||
87.8 |
КВРПОЖФ Київського району |
65 300 |
||||||
083 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
0 |
0 |
315 000 |
0 |
0 |
||
88 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
0 |
0 |
315 000 |
0 |
0 |
||
88.1 |
КП «Харківзеленбуд» (на придбання техніки, механізмів, обладнання) |
315 000 |
||||||
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
0 |
|
0 |
355 632 296 |
350 000 000 |
0 |
|
89 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств міста Харкова, у т.ч.: |
0 |
0 |
355 632 296 |
350 000 000 |
0 |
||
89.1 |
ХКП «Міськелектротранс» (на придбання системи диспетчеризації і контролю лінії за рухомим складом та спецтехнікою) |
3 458 296 |
||||||
89.2 |
КП «Харків-Сигнал» (на придбання спецтехніки) |
2 174 000 |
||||||
89.3 |
КП «Харківпасс» (на придбання тролейбусів) |
350 000 000 |
350 000 000 |
|||||
Всього по бюджету розвитку: |
1 682 712 661 |
1 600 631 138 |
497 265 929 |
350 000 000 |
1 673 300 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 6
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про внесення змін до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010р. №53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»
від 22.12.2010 р. № 16/10
Ліміти
споживання енергоносіїв у фізичних обсягах
по бюджетним установам, які фінансуються з міського бюджету
міста Харкова у 2010 році
№ п/п |
Код головного розпорядника коштів |
Найменування установи |
теплова енергія |
водопостачання |
водовідведення |
електроенергія |
газ |
Гкал |
куб. м |
куб. м |
квт. годин |
куб. м |
|||
1. |
020 |
Департамент освіти Харківської міської ради |
5 072,6 |
29 171,0 |
37 216,0 |
641 660,0 |
0,0 |
1.1 |
Харківський фізико-математичний ліцей №27 Харківської міської ради Харківської області |
567,7 |
2 897,0 |
4 635,0 |
103 713,0 |
||
1.2 |
Харківська загальноосвітня школа-інтернат I-II ступенів №14 Харківської міської ради |
1 224,8 |
3 638,0 |
4 805,0 |
46 625,0 |
||
1.3 |
Комунальний заклад «Харківський дитячий будинок «Родина» для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, Харківської міської ради» |
1 105,9 |
16 378,0 |
17 199,0 |
184 609,0 |
||
1.4 |
Харківський Палац дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області |
2 124,7 |
6 162,0 |
10 481,0 |
296 463,0 |
||
1.5 |
Науково-методичний педагогічний центр |
49,5 |
96,0 |
96,0 |
10 250,0 |
||
2. |
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
49 492,0 |
595044,9 |
666 515,0 |
9 545 892,0 |
99 759,8 |
2.1 |
Комунальна установа охорони здоров'я «Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. професора О.І. Мєщанінова |
8 426,9 |
119 918,8 |
131 001,5 |
2 151 496,0 |
||
2.2 |
Комунальний заклад охорони здоров'я міська клінічна лікарня № 2 |
3 503,3 |
8 871,8 |
9 349,8 |
500 728,0 |
||
2.3 |
Комунальний заклад охорони здоров'я «Харківська міська лікарня № 3» |
1 291,9 |
11 201,4 |
12 749,4 |
200 354,0 |
||
2.4 |
Комунальна установа охорони здоров'я дитяча міська лікарня № 5 |
1 326,0 |
8 935,1 |
9 552,4 |
62 468,0 |
3 450,0 |
|
2.5 |
Комунальна установа охорони здоров'я «Міська клінічна лікарня № 7» |
1 333,3 |
36 390,1 |
48 018,2 |
488 624,0 |
||
2.6 |
Комунальна установа охорони здоров'я «Міська клінічна лікарня № 8» |
1 233,5 |
23 052,8 |
23 875,7 |
372 742,0 |
||
2.7 |
Комунальний заклад охорони здоров'я міська клінічна лікарня №13 |
3 023,3 |
38 020,0 |
40 062,0 |
350 557,0 |
8 576,0 |
|
2.8 |
Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна лікарня № 14 ім. проф. Л.Л. Гіршмана |
1 441,3 |
14 250,3 |
15 478,5 |
288 187,0 |
2 500,0 |
|
2.9 |
Державний комунальний заклад охорони здоров'я дитяча міська лікарня №16 |
972,0 |
20 363,0 |
22 550,0 |
132 757,0 |
||
2.10 |
Комунальна установа охорони здоров'я «Клінічна багатопрофільна лікарня № 17 заводу ім.Малишева» |
4 024,5 |
55 947,0 |
62 157,8 |
838 148,0 |
||
2.11 |
Комунальна установа охорони здоров'я міська багатопрофільна лікарня № 18 |
1 781,3 |
22 894,1 |
29 018,7 |
218 970,0 |
20 952,0 |
|
2.12 |
Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна багатопрофільна лікарня №25 |
3 605,8 |
38 179,0 |
48 049,7 |
521 681,0 |
||
2.13 |
Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна лікарня №30 |
1 563,7 |
14 110,5 |
15 028,8 |
167 768,0 |
5 067,0 |
|
2.14 |
Комунальна установа охорони здоров'я «Міська клінічна лікарня №31» |
1 141,9 |
16 210,9 |
18 321,0 |
265 285,0 |
23 699,0 |
|
2.15 |
Комунальний заклад охорони здоров'я «Міський шкірно-венерологічний диспансер №4» |
456,0 |
3 487,8 |
3 581,7 |
46 396,0 |
||
2.16 |
Комунальна установа охорони здоров'я «Міська клінічна наркологічна лікарня №9» |
455,6 |
1 618,0 |
2 661,3 |
76 876,0 |
7 746,0 |
|
2.17 |
Комунальна установа охорони здоров'я «Міський клінічний пологовий будинок із неонатологічним стаціонаром» |
5 326,4 |
56 448,3 |
61 037,0 |
809 310,0 |
||
2.18 |
Комунальна установа охорони здоров'я «Міський пологовий будинок №2 ім. М.Х. Гельферіха» |
981,0 |
14 565,9 |
15 140,4 |
205 562,0 |
||
2.19 |
Комунальна установа охорони здоров'я «Спеціалізований міський клінічний пологовий будинок №5 м. Харкова» |
1 771,7 |
19 914,7 |
20 918,9 |
393 421,0 |
||
2.20 |
Комунальна установа охорони здоров'я «Міський пологовий будинок № 6» |
675,1 |
7 220,4 |
8 679,8 |
116 987,0 |
||
2.21 |
Комунальна установа охорони здоров'я «Міський пологовий будинок № 7» |
781,1 |
12 352,4 |
13 037,3 |
219 660,0 |
||
2.22 |
Комунальний заклад охорони здоров'я «Харківська міська дитяча поліклініка №2» |
743,8 |
5 214,6 |
6 435,7 |
133 034,0 |
||
2.23 |
Комунальний заклад охорони здоров'я «Харківська міська дитяча поліклініка №22» |
671,3 |
5 442,0 |
6 198,9 |
100 636,0 |
825,0 |
|
2.24 |
Комунальна установа Міський психоневрологічний диспансер №3 |
254,4 |
850,0 |
1 051,0 |
35 494,0 |
||
2.25 |
Комунальний заклад охорони здоров'я «Харківський міський психоноврологічний диспансер №16» |
250,0 |
783,5 |
7 669,0 |
11 986,8 |
||
2.26 |
Комунальний заклад охорони здоров'я «Харківська міська стоматологічна поліклініка №1» |
94,5 |
2 778,1 |
2 771,9 |
94 974,0 |
1 523,0 |
|
2.27 |
Комунальний заклад охорони здоров'я «Харківська міська стоматологічна поліклініка №2» |
260,3 |
2 895,4 |
2 897,5 |
70 767,0 |
1 740,0 |
|
2.28 |
Комунальний заклад охорони здоров'я «Харківська міська стоматологічна поліклініка №3» |
460,7 |
8 802,7 |
8 802,7 |
90 707,0 |
2 870,0 |
|
2.29 |
Комунальний заклад охорони здоров'я «Харківська міська стоматологічна поліклініка №4» |
139,3 |
2 874,0 |
2 943,0 |
64 049,0 |
822,0 |
|
2.30 |
Комунальний заклад охорони здоров'я «Харківська міська стоматологічна поліклініка №5» |
568,2 |
6 589,0 |
7 054,0 |
152 848,0 |
2 237,0 |
|
2.31 |
Комунальний заклад охорони здоров'я «Харківська міська стоматологічна поліклініка №6» |
165,8 |
2 640,0 |
2 831,5 |
99 173,0 |
2 890,0 |
|
2.32 |
Комунальний заклад охорони здоров'я «Харківська міська стоматологічна поліклініка №7» |
416,4 |
6 970,8 |
7 499,4 |
136 862,0 |
1 623,0 |
|
2.33 |
Комунальний заклад охорони здоров'я «Харківська міська стоматологічна поліклініка №8» |
270,0 |
4 205,0 |
4 189,0 |
65 186,0 |
1 253,0 |
|
2.34 |
Комунальний заклад охорони здоров'я «Харківська міська дитяча стоматологічна поліклініка №1» |
326,7 |
1 505,0 |
2 711,0 |
63 282,0 |
||
2.35 |
Комунальна установа охорони здоров'я міський центр здоров'я |
4,9 |
76,0 |
76,0 |
3 234,0 |
||
3. |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
377,5 |
1 272,5 |
2 325,3 |
41 962,0 |
0,0 |
3.1 |
Комунальний заклад «Міський центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей інвалідів та інвалідів дитинства «Промінь» |
189,3 |
681,5 |
1 131,3 |
25 452,0 |
||
3.2 |
Комунальний заклад «Міський центр соціальної реінтеграції бездомних та безпритульних громадян» |
92,0 |
591,0 |
1 027,0 |
7 660,0 |
||
3.3 |
Центр соціальної адаптації для осіб без постійнного місця проживання |
96,2 |
167,0 |
8 850,0 |
|||
4. |
060 |
Департамент з гуманітарних питань Харківської міської ради |
92,7 |
54,3 |
113,9 |
121 906,1 |
49 610,0 |
4.1 |
Харківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді «Довіра» |
92,7 |
54,3 |
113,9 |
7 571,1 |
||
4.2 |
Комунальний заклад «Харківський міський центр дозвілля молоді» |
114 335,0 |
49 610,0 |
||||
5. |
110 |
Департамент культури Харківської міської ради |
942,5 |
4 100,0 |
4 600,0 |
146 644,4 |
8 900,0 |
5.1 |
Комунальна установа культури «Міська спеціалізована музично-театральна бібліотека ім. К.С. Станіславського» |
86,0 |
15 000,0 |
||||
5.2 |
Комунальна установа культури «Харківський літературний музей» |
93,2 |
215,0 |
220,0 |
6 400,0 |
3 080,0 |
|
5.3 |
Комунальна установа культури «Міський музей К.І. Шульженко» |
340,0 |
360,0 |
4 300,0 |
5 820,0 |
||
5.4 |
Комунальна установа культури «Міська художня галерея ім. С.Васильківського» |
26,4 |
160,0 |
160,0 |
8 430,0 |
||
5.5 |
Комунальна установа культури «Театр народної музики України «Обереги» |
6,0 |
25,4 |
25,4 |
917,0 |
||
5.6 |
Комунальний заклад «Міська школа мистецтв для підлітків та дорослих» |
65,6 |
230,0 |
230,0 |
3 670,0 |
||
5.7 |
Комунальна установа навчально-виховний заклад культури «Харківська хореграфічна школа» |
357,6 |
1 429,6 |
1 754,6 |
74 927,4 |
||
5.8 |
Комунальний заклад культури «Харківська дитяча художня школа №1 ім. І.Ю. Рєпіна» |
307,7 |
1 700,0 |
1 850,0 |
33 000,0 |
||
6. |
150 |
Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з питань сім’ї, молоді, спорту та підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради |
1 347,3 |
41 076,9 |
45 168,7 |
1 997 258,0 |
411500,0 |
6.1 |
Комунальний заклад «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» |
198,0 |
494,5 |
813,1 |
10 302,5 |
||
6.2 |
Комунальний заклад «Міська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву» |
472,3 |
13 732,0 |
15 997,9 |
1 540508,0 |
||
6.3 |
Комунальний заклад «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 7» |
469,5 |
1 186,0 |
1 525,3 |
43 080,5 |
||
6.4 |
Комунальний заклад «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з водних видів спорту Яни Клочкової» |
23 740,0 |
24 908,0 |
349 363,0 |
411500,0 |
||
6.5 |
Комунальний заклад «Харківська міська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву зі стрільби з луку «Комунар» |
76,5 |
134,4 |
134,4 |
7 004,0 |
||
6.6 |
Комунальний заклад «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Восток» м. Харкова |
131,0 |
1 790,0 |
1 790,0 |
47 000,0 |
||
7. |
Органи місцевого самоврядування |
1 985,7 |
14 536,0 |
14 910,4 |
1 949024,0 |
7 710,0 |
|
7.1 |
001 |
Харківська міська рада |
1 516,7 |
11 158,0 |
11 468,0 |
1 722 587,0 |
|
7.2 |
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
115,7 |
987,0 |
987,0 |
45 908,0 |
|
7.3 |
075 |
Управління підприємництва та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
76,0 |
774,0 |
778,0 |
28 432,0 |
|
7.4 |
083 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
138,2 |
264,0 |
304,0 |
74 403,0 |
|
7.5 |
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
14,7 |
24,0 |
24,0 |
4 003,0 |
|
7.6 |
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
0,0 |
75,0 |
95,4 |
8 922,0 |
7 710,0 |
7.6.1 |
Комунальна установа «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова» |
42,0 |
50,4 |
2 135,0 |
2 070,0 |
||
7.7 |
240 |
Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
124,4 |
1 254,0 |
1 254,0 |
64 769,0 |
|
В С Ь О Г О |
59 310,3 |
685255,6 |
770 849,3 |
14 444 346,5 |
577479,8 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 7
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про внесення змін до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010р. №53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»
від 22.11.2010 р. № 16/10
Фінансування міського бюджету м. Харкова на 2010 рік
грн.
Найменування |
Код функції |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Всього |
|
Разом |
у т. ч. бюджет розвитку |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Фінансування бюджету за типом кредитора |
|||||
Внутрішнє фінансування |
200000 |
35 136 035 |
376 520 518 |
356 478 629 |
411 656 553 |
Інше внутрішнє фінансування |
203000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
|
Інше внутрішнє фінансування |
203500 |
350 000 000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
|
Одержано позик |
203510 |
350 000 000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
|
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ |
205000 |
||||
На початок періоду |
205100 |
2 166 542 |
2 166 542 |
||
На кінець періоду |
205200 |
2 166 542 |
2 166 542 |
||
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
206000 |
49 355 000 |
12 962 970 |
62 317 970 |
|
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
206100 |
49 355 000 |
12 962 970 |
62 317 970 |
|
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів |
208000 |
-14 218 965 |
13 557 548 |
6 478 629 |
-661 417 |
На початок періоду |
208100 |
22 677 931 |
20 130 816 |
7 114 910 |
42 808 747 |
На кінець періоду |
208200 |
36 896 896 |
6 573 268 |
636 281 |
43 470 164 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора |
35 136 035 |
376 520 518 |
356 478 629 |
411 656 553 |
|
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
|||||
Фінансування за борговими операціями |
400000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
|
Запозичення |
401000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
|
Внутрішні запозичення |
401100 |
350 000 000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
|
Довгострокові зобов'язання |
401101 |
350 000 000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
|
Фінансування за активними операціями |
600000 |
35 136 035 |
26 520 518 |
6 478 629 |
61 656 553 |
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
601000 |
49 355 000 |
12 962 970 |
62 317 970 |
|
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
601100 |
49 355 000 |
12 962 970 |
62 317 970 |
|
Зміни обсягів готівкових коштів |
602000 |
-14 218 965 |
13 557 548 |
6 478 629 |
-661 417 |
На початок періоду |
602100 |
22 677 931 |
22 297 358 |
7 114 910 |
44 975 289 |
На кінець періоду |
602200 |
36 896 896 |
8 739 810 |
636 281 |
45 636 706 |
Інші розрахунки |
602300 |
||||
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
35 136 035 |
376 520 518 |
356 478 629 |
411 656 553 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 8
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про внесення змін до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010р. №53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»
від 22.12.2010 р. № 16/10
Перелік державних та міських галузевих програм по бюджету міста Харкова на 2010 рік
грн.
КВК |
Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||
КТКВ |
Найменування програми |
Сума |
Найменування програми |
Сума |
Сума |
|
001 |
Харківська міська рада |
4 950 000 |
12 000 000 |
16 950 800 |
||
«Програма взаємодії міської ради з об’єднаннями громадян м. Харкова на 2009-2011 роки» |
360 800 |
360 800 |
||||
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
160 800 |
160 800 |
|||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
200 000 |
200 000 |
|||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Міська Програма підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 роки |
210 000 |
210 000 |
||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Програма розвитку туризму в місті Харкові на 2010-2012 р.р.) |
100 000 |
100 000 |
||
120201 |
Періодичні видання (газети та журнали) |
Міська комплексна цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства «Газета «Харьковские известия» Харківської міської ради» на 2010 рік |
4 280 000 |
4 280 000 |
||
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
Міська Програма підтримки інформаційно-технічного супроводження та іміджевих проектів Харківської міської ради, що виконуються комунальним підприємством «Міський інформаційний центр», на 2010 рік |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
020 |
Департамент освіти Харківської міської ради |
38 842 441 |
38 842 441 |
|||
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Обдарована молодь» на 2007-2010 роки |
1 359 360 |
1 359 360 |
||
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті м. Харкова на 2009-2011 роки» |
558 010 |
558 010 |
||
070807 |
Інші освітні програми |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти міста Харкова на 2007-2010 роки» |
17 378 771 |
17 378 771 |
||
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об’єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства |
Програма «Шкільне харчування» на 2009-2011 роки |
19 546 300 |
19 546 300 |
||
030 |
Департамент охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
182 179 |
182 179 |
|||
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей |
Міська програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності на 2008-2010р.р |
182 179 |
182 179 |
||
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
50 216 656 |
1 794 480 |
52 011 136 |
||
Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2007-2010 роки» |
50 216 656 |
1 794 480 |
52 011 136 |
|||
080101 |
Лікарні |
22 142 009 |
22 142 009 |
|||
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
50 000 |
50 000 |
|||
080203 |
Пологові будинки |
5 122 247 |
5 122 247 |
|||
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
535 000 |
535 000 |
|||
080500 |
Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки |
470 000 |
470 000 |
|||
081009 |
Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет |
21 897 400 |
21 897 400 |
|||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності |
1 794 480 |
1 794 480 |
|||
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міської ради |
9 828 471 |
9 828 471 |
|||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення |
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2007-2010 роки |
9 828 471 |
9 828 471 |
||
063 |
Департамент житлового господарства Харківської міської ради |
89 525 135 |
16 450 178 |
105 975 313 |
||
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р.» |
79 830 373 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
13 520 000 |
93 350 373 |
||
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
38 476 449 |
38 476 449 |
|||
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
25 702 727 |
25 702 727 |
|||
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
12 151 197 |
12 151 197 |
|||
100301 |
Збір та вивезення сміття i вiдходiв, експлуатація каналiзацiйних систем |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
11 741 000 |
11 741 000 |
|||
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
1 779 000 |
1 779 000 |
|||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природнього середовища |
Програма охорони навколишнього середовища м. Харкова на 2008-2012р.р. |
2 338 678 |
2 338 678 |
||
Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові |
4 236 670 |
4 236 670 |
||||
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
3 869 203 |
3 869 203 |
|||
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
367 467 |
367 467 |
|||
Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2007-2012 р.р. |
3 908 235 |
591 500 |
4 499 735 |
|||
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
3 908 235 |
3 908 235 |
|||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонді суб’єктів підприємницької діяльності |
591 500 |
591 500 |
|||
Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р.р. |
1 549 857 |
1 549 857 |
||||
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
1 549 857 |
1 549 857 |
|||
075 |
Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
500 000 |
500 000 |
|||
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
Програма підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2009-2011 роки |
500 000 |
500 000 |
||
083 |
Департамент комунального господарства Харківської міської ради |
80 605 524 |
4 405 815 |
85 011 339 |
||
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
76 863 654 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
4 315 000 |
81 178 654 |
||
100201 |
Теплові мережі |
100 000 |
100 000 |
|||
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство |
100 000 |
100 000 |
|||
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
76 363 897 |
76 363 897 |
|||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонді суб’єктів підприємницької діяльності |
315 000 |
315 000 |
|||
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
250404 |
Інші видатки |
299 757 |
299 757 |
|||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012 р.р. |
90 815 |
90 815 |
||
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
Міська програма відновлення, реконструкції та благоустрою воїнських, братських поховань, пам’ятників, що символізують Перемогу у Великій Вітчизняній війні, на період 2010-2012рр.» |
3 741 870 |
|||
110 |
Департамент культури Харківської міської ради |
40 094 467 |
40 094 467 |
|||
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву |
Програма розвитку культури та оновлення культурної спадщини міста Харкова на 2010-2013 роки |
12 942 925 |
12 942 925 |
||
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва |
Програма «Розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури міста Харкова на 2008-2011 роки» |
12 729 505 |
12 729 505 |
||
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва |
Програма «Розвиток масових бібліотек м. Харкова на 20098-2012 роки» |
91 300 |
91 300 |
||
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
Програма підтримки комунального підприємства «Меморіальний парк «Дробицький Яр» на 2010-2013 роки |
180 000 |
180 000 |
||
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
Програма оновлення та розвитку Харківського зоопарку на період 2007-2011 р.р. |
14 150 737 |
14 150 737 |
||
150 |
Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з питань сім’ї, молоді, спорту та підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради |
5 223 940 |
5 223 940 |
|||
Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Харкові на 2006-2011 роки |
5 223 940 |
5 223 940 |
||||
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
491 200 |
491 200 |
|||
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
130112 |
Інші видатки |
2 232 740 |
2 232 740 |
|||
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
72 836 400 |
363 520 401 |
436356801 |
||
Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки |
14 000 000 |
Програма підвищення безпеки дорожнього руху в місті Харкові на 2008-2012 роки |
2 141 386 |
16 141 386 |
||
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
14 000 000 |
14 000 000 |
|||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
2 141 386 |
2 141 386 |
|||
Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки |
58 743 400 |
Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2008-2015 роки |
361 379 015 |
420122415 |
||
150101 |
Капітальні вкладення |
4 099 015 |
4 099 015 |
|||
170603 |
Інші заходи у сфері електротранспорту |
58 743 400 |
58 743 400 |
|||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб`єктів підприємницької діяльності |
357 280 000 |
357280000 |
|||
Програма розвитку мережі телефонного зв’язку у приватному секторі міста Харкова на 2010-2011 роки |
93 000 |
93 000 |
||||
170800 |
Зв’язок |
93 000 |
93 000 |
|||
161 |
Департамент з питань сім’ї, молоді, спорту та підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради |
1 280 805 |
1 208 805 |
|||
Міська програма «Молодь Харкова» на 2009-2010 р.р.» |
1 280 805 |
1 280 805 |
||||
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
185 500 |
185 500 |
|||
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
338 905 |
338 905 |
|||
091106 |
Інші видатки |
649 100 |
649 100 |
|||
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї |
107 300 |
107 300 |
|||
190 |
Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
2 135 000 |
2 135 000 |
|||
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
Програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026 р. на період до 2015 року |
1 135 000 |
1 135 000 |
||
180109 |
Програма стабiлiзацiї та соціально-економічного розвитку територій |
Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2010 роки |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
191 |
Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
87 842 100 |
53 751 100 |
141593200 |
||
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
87 842 100 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
53 751 100 |
141593200 |
||
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
87 842 100 |
53 751 100 |
141593200 |
||
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
47 204 700 |
10 048 000 |
57 252 700 |
||
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
46 991 190 |
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010 р.р. |
7 000 000 |
53 991 190 |
||
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
46 991 190 |
46 991 190 |
|||
Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р.р. |
113 510 |
Програма підтримки органів самоорганізації населення в м. Харкові на 2008-2010 р.р. |
113 510 |
|||
100203 |
Благоустрій міст, сіл, селищ |
113 510 |
113 510 |
|||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2008-2012 р.р. |
3 048 000 |
3 048 000 |
||
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
Міська цільова програма підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу |
100 000 |
100 000 |
||
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
1 429 462 |
1 429 462 |
|||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
«Комплексна програма протидії злочинності і корупції в м. Харкові на 2006-2010 роки» |
150 000 |
150 000 |
||
210110 |
Заходи з організації рятування на водах (Утримання комунальної установи «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова») |
Комплексна програма «Запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру в м. Харкові на 2007-2010 роки» |
1 279 462 |
1 279 462 |
||
ВСЬОГО |
532698080 |
461 969 974 |
994668054 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 9
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про внесення змін до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010р. №53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»
від 22.12.2010 р. № 16/10
Перелік об’єктів
будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг комунальної власності,
на які передбачено співфінансування з міського бюджету м. Харкова (у рамках Міської цільової
програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з
футболу), що фінансуються у 2010 році за рахунок Стабілізаційного фонду
грн.
№ п/п |
Найменування об’єкту, вид робіт |
Обсяг співфінансування на 2010 рік |
||
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд (бюджет розвитку) |
||
19100 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
26 056 000 |
19 909 000 |
6 147 000 |
1. |
Реконструкція доріг, в т.ч.: |
6 147 000 |
0 |
6 147 000 |
1.1 |
Реконструкція вул.Державінської |
250 000 |
250 000 |
|
1.2 |
Реконструкція пров.Власівського |
100 000 |
100 000 |
|
1.3 |
Реконструкція однорівневої транспортної розв’язки пр.Гагаріна – вул.Державінська |
187 000 |
187 000 |
|
1.4 |
Реконструкція вул. Храмова |
300 000 |
300 000 |
|
1.5 |
Реконструкція вул. Клочківської |
4 750 000 |
4 750 000 |
|
1.6 |
Реконструкція просп. Гагаріна |
150 000 |
150 000 |
|
1.7 |
Реконструкція пров.Вірменського |
330 000 |
330 000 |
|
1.8 |
Реконструкція майдану Рози Люксембург |
80 000 |
80 000 |
|
1.9 |
Реконструкція вул. Трінклера |
0 |
0 |
|
1.10 |
Реконструкція просп. Людвіга Свободи |
0 |
0 |
|
1.11 |
Реконструкція вул. Ахсарова |
0 |
0 |
|
2. |
Капітальний ремонт доріг, в т.ч. |
19 909 000 |
19 909 000 |
0 |
2.1 |
Капітальний ремонт вул. Тарасівської |
500 000 |
500 000 |
|
2.2. |
Капітальний ремонт вул. Дніпровської |
760 000 |
760 000 |
|
2.3 |
Капітальний ремонт вул. Богдана Хмельницького |
900 000 |
900 000 |
|
2.4 |
Капітальний ремонт Бєлгородського шосе |
600 000 |
600 000 |
|
2.5 |
Капітальний ремонт просп. Героїв Сталінграда |
3 100 000 |
3 100 000 |
|
2.6 |
Капітальний ремонт вул. Шевченка |
850 800 |
850 800 |
|
2.7 |
Капітальний ремонт просп. 50-річчя СРСР (від проспекту Гагаріна до просп. Героїв Сталінграда) |
10 998 200 |
10 998 200 |
|
2.8 |
Капітальний ремонт вул. Польової |
310 000 |
310 000 |
|
2.9 |
Капітальний ремонт вул. Кірова |
500 000 |
500 000 |
|
2.10 |
Капітальний ремонт майдану Повстання |
500 000 |
500 000 |
|
2.11 |
Капітальний ремонт вул. Чернишевського |
500 000 |
500 000 |
|
2.12 |
Капітальний ремонт вул. Динамівської |
400 000 |
400 000 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток № 11
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про внесення змін до рішення 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010р. №53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік»
від 22.12.2010 р. № 16/10
Перелік об’єктів
будівництва, реконструкції та капітальний ремонт мереж і споруд централізованого
водопостачання та водовідведення, трамвайних та тролейбусних ліній на які
передбачено співфінансування з міського бюджету м. Харкова (у рамках Міської цільової
програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу), що фінансуються у 2010 році за рахунок Стабілізаційного фонду
грн.
№ п/п |
Найменування об’єкту, вид робіт |
Обсяг співфінансування на 2010 рік |
19100 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради |
1 100 000 |
Будівництво водопроводу по вул. Державінській |
1 000 000 |
|
Будівництво каналізаційного розвантажувального колектору Салтівського житлового масиву |
100 000 |
|
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
5 833 333 |
Реконструкція трамвайного переїзду майдану Повстання (просп. Московський – вул. Кірова) |
5 833 333 |
|
Всього |
6 933 333 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева