ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
13 сесія 24 скликання
РІШЕННЯ
Від 30.04.2003 № 62/03
м. Харків
Про внесення змін до рішення «Про міський бюджет міста Харкова на 2003 рік» від 29.12.2002 р.
У зв'язку з тим, що з введенням в дію Закону України «Про Державний бюджет України на 2003 рік» вся чисельність органів внутрішніх справ, у тому числі яка у попередні роки утримувалася за рахунок коштів місцевих бюджетів, повинна утримуватися за рахунок державного бюджету України, а також для здійснення невідкладних заходів, пов'язаних з капітальним ремонтом шляхів та комплексом робіт по забезпеченню введення в дію II черги III лінії метро, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону та ст. 29 Статуту територіальної громади міста Харкова, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення X сесії Харківської міської ради XXIV скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2003 рік» від 29.12.2002 року, з урахуванням рішення XII сесії Харківської міської ради XXIV скликання від 26.02.2003 р № 19/03 «Про внесення змін до рішення «Про міський бюджет міста Харкова на 2003 рік від 29.12.2002 р.», такі зміни:
1.1. Додатки 1 «Доходи міського бюджету міста Харкова на 2003 рік», 2 «Видатки міського бюджету м. Харкова на 2003 рік за функціональною структурою», 3 «Видатки міського бюджету м. Харкова на 2003 рік за головними розпорядниками коштів», 5 «Перелік об'єктів, видатки на які у 2003 році будуть провадитися за рахунок коштів бюджету розвитку» викласти у новій редакції відповідно до додатків 1, 2, 3, 5 до цього рішення.
1.2. Доповнити рішення додатком 8 «Субвенції з міського бюджету м. Харкова районним бюджетам».
2. Визначити, що у випадку перевиконання міського бюджету за підсумками трьох кварталів при перевищенні доходів загального фонду більше ніж на 15 відсотків, зменшення видатків по окремих галузях, викликані необхідністю проведення капітального ремонту шляхів у другому-третьому кварталі поточного року, буде відновлено (додаток 9).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря міської ради Воронова М.М.
Додаток 1
до рішення XIII сесії Харківської міської ради
XXIV скликання «Про внесення змін до рішення
«Про міський бюджет міста Харкова на 2003 рік»
від 29.12.2002 р.» від 30.04.2003 р. № 62/03
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2003 рік
тис. грн.
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загаль-ний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
Разом |
у т.ч. бюджет розвитку |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
10000000 |
Податкові надходження |
|
|
|
|
11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
234 287,8 |
X |
X |
234 287,8 |
11010000 |
Прибутковий податок з громадян |
234 287,8 |
X |
Х |
234 287,8 |
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
1 850,8 |
X |
X |
1 850,8 |
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
1 850,8 |
X |
Х |
1 850,8 |
12000000 |
Податки на власність |
|
2 030,0 |
X |
2 030,0 |
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
X |
2 030,0 |
X |
2 030,0 |
13000000 |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
22 323,8 |
X |
X |
22 323,8 |
13050000 |
Плата за землю |
22 323,8 |
X |
Х |
22 323,8 |
14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
737,2 |
|
X |
737,2 |
14060300 |
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
428,5 |
X |
X |
428,5 |
14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
308,7 |
Х |
X |
308,7 |
16000000 |
Інші податки |
23 750,4 |
X |
X |
23 750,4 |
16010000 |
Місцеві податки і збори |
23 750,4 |
X |
X |
23 750,4 |
20000000 |
Неподаткові надходження |
|
|
|
|
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
1 209,5 |
|
|
1 209,5 |
21040000 |
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів |
1 209,5 |
X |
X |
1 209,5 |
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу |
16 002,5 |
X |
X |
16 002,5 |
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах. |
2,5 |
X |
X |
2,5 |
22080000 |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна |
16 000,0 |
X |
X |
16 000,0 |
23000000 |
Надходження від штрафів та фінансових санкцій |
5,3 |
|
|
5,3 |
23030000 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
5,3 |
X |
X |
5,3 |
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
2 964,1 |
2 290,6 |
82,0 |
5 254,7 |
24060000 |
Інші надходження |
2 964,1 |
X |
X |
2 964,1 |
24110600 |
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів |
X |
82,0 |
82,0 |
82,0 |
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
X |
2 208,6 |
X |
2 208,6 |
31030000 |
Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності |
Х |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
50000000 |
Цільові фонди |
X |
383,0 |
X |
383,0 |
50080000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
X |
383,0 |
X |
383,0 |
|
Разом доходів |
303 131,4 |
24 703,6 |
20 082,0 |
327 835,0 |
40000000 |
Офіційні трансферти |
|
|
|
|
41000000 |
Від органів державного управління |
160 021,2 |
26 250,0 |
|
186 271,2 |
41030000 |
Субвенції |
160 021,2 |
26 250,0 |
X |
186 271,2 |
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам |
28 365,2 |
|
|
28 365,2 |
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло - , водопостачання І водовідведення, квартирної плати та вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
107 757,1 |
|
|
107 757,1 |
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ з послуг зв'язку та інших, передбачених законодавством послуг (крім пільг на отримання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло - , водопостачання і водовідведення, квартирної плати та вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
23 533,6 |
|
|
23 533,6 |
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
365,3 |
|
|
365,3 |
41031200 |
Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах |
|
26 250,0 |
|
26 250,0 |
43000000 |
3 іншої частини бюджету |
X |
820,0 |
820,0 |
820,0 |
43010000 |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку {спеціального фонду) |
X |
820,0 |
820,0 |
820,0 |
|
Всього доходів |
463 152,6 |
51 773,6 |
20 902,0 |
514 926,2 |
Начальник Головного управління бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток 2
до рішення XIII сесії Харківської міської ради XXIV :
скликання «Про внесення змін до рішення «Про міський
бюджет міста Харкова на 2003 рік» від 29.12.2002 р.»
від 30.04.2003 р. № 62/03
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2003 рік за функціональною структурою
Код функ-ції |
Видатки бюджету за функціональною структурою |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЬОГО |
поточні видатки (код 1000) |
у. т. ч. оплата праці (код 1110) |
у т.ч. оплата комуналь них послуг (код 1160) |
капітальні видатки (код 2000) |
нерозподільні видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
поточні видатки (код1000) |
у т.ч. оплата праці (код1110) |
у т.ч. оплата комунальних послуг (код1160) |
капітальні видатки (код 2000) |
в т.ч. бюджет розвитку |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010000 |
Державне управління |
11 947,9 |
9 103,3 |
3 849,1 |
345,0 |
2 844,6 |
0,0 |
55,3 |
51,6 |
0,0 |
0,0 |
3,7 |
0.0 |
12 003,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
11 947,9 |
9 103,3 |
3 849,1 |
345,0 |
2 844,6 |
55,3 |
51,6 |
3,7 |
12 003,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060000 |
Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави |
1 997,5 |
1 997,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 997,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
061007 |
Інші правоохоронні заходи і заклади |
1 997,5 |
1 997,5 |
0,0 |
1 997,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070000 |
Освіта |
6 163,3 |
4 761,4 |
1 559,6 |
521,0 |
1 401,9 |
373,1 |
357,6 |
161,6 |
9,1 |
15,5 |
6 536,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080000 |
Охорона здоров'я |
63 400,4 |
60 755,4 |
25 235,1 |
6 198,2 |
2 645,0 |
1 692,3 |
1632,3 |
179,0 |
393,4 |
60,0 |
65 092,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього |
59 020,2 |
59 020,2 |
31,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
59 020,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090201 |
Пільги ветеранам війни та праці на житлово-комунальні послуги |
46 697,1 |
46 697,1 |
0,0 |
46 697,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090203 |
Інші пільги ветеранам війни та праці |
7 617,0 |
7 617,0 |
0,0 |
7 617,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090204 |
Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ на житлово-комунальні послуги |
1 090,4 |
1 090,4 |
0,0 |
|
1 090,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090206 |
Інші пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ |
183,0 |
183,0 |
0,0 |
|
183,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення («Комплексна програма соціального захисту населення м Харкова на 2003 рік») |
2 500,0 |
2 500,0 |
0,0 |
|
2 500,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
124,4 |
124,4 |
0,0 |
|
124,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для молоді |
86,6 |
86,6 |
31,4 |
0,0 |
|
86,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
|
8,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
91,0 |
91,0 |
0,0 |
|
91,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
16,0 |
16,0 |
0,0 |
|
16,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091207 |
Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (старезний житловий фонд) |
514,7 |
514,7 |
0,0 |
|
514,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091207 |
Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (сім'ї загиблих воїнів-афганців) |
77.0 |
77,0 |
0,0 |
|
77,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
|
15,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
35 649,5 |
9 916,5 |
0,0 |
0,0 |
25 733,0 |
12 789,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 789,0 |
0,0 |
48 438,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
2 100,0 |
2 100,0 |
0,0 |
|
2 100,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100202 |
Водопровідно-каналізацій-не господарство (інвентаризація інженерних мереж міста) |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
100,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100202 |
Водопровідно-каналізацій-не господарство (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
0,0 |
10 759,0 |
|
10759,0 |
10 759,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100203 |
Благоустрій міст, сел, селищ |
32 503,0 |
8 870,0 |
23 633,0 |
|
|
2 030,0 |
34 533,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
746,5 |
746,5 |
0,0 |
|
746,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання, інші підприємства, установи та організації ЖКГ |
200,0 |
200,0 |
|
|
0,0 |
|
200,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000 |
Культура і мистецтво |
3 735,0 |
3 435,0 |
330,3 |
35,8 |
300,0 |
0,0 |
74,1 |
74,1 |
48,2 |
1,5 |
0,0 |
00 |
3 809,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (свята) |
730,0 |
730,0 |
|
|
0,0 |
730,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110202 |
Музеї і виставки |
299,3 |
299,3 |
96,7 |
30,4 |
|
|
11,0 |
11,0 |
4,0 |
310,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
2477.1 |
2 177,1 |
72,1. |
300,0 |
|
0,0 |
2 477,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
228,6 |
228,6 |
161,5 |
5,4 |
|
|
63,1 |
63,1 |
44,2 |
1,5 |
291,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120000 |
Засоби масової інформації |
429.6 |
429,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
429,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120201 |
Періодичні видання (газета «Слобода») |
429,6 |
429,6 |
|
|
0,0 |
429,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130000 |
Фізична культура і спорт |
3 796,3 |
2 806,3 |
491,3 |
392,7 |
990,0 |
0,0 |
13,8 |
11,8 |
0,0 |
3,5 |
2,0 |
0,0 |
3 810,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
250,0 |
250,0 |
|
|
0,0 |
250,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130107 |
Утримання та навчальне-тренувальна робота дитячо -юнацьких спортивних шкіл |
1 993,6 |
1 453,6 |
491,3 |
392,7 |
540,0 |
|
13,8 |
11,8 |
3,5 |
2,0 |
2 007,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
1.052,7. |
602,7 |
450,0 |
|
0,0 |
1 052,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130112 |
Інші видатки |
500,0 |
500,0 |
|
|
0,0 |
500,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150000 |
Будівництво |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36 393,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36 393,0 |
20 902,0 |
36 393,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
0,0 |
|
20 502,0 |
20 502,0 |
20 502,0 |
20 502,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
0,0 |
|
15 491,0 |
15 491,0 |
15 491,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150112 |
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) житла |
0,0 |
|
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160000 |
Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство |
700,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160101 |
Землеустрій (регулювання земельних відносин) |
700,0 |
700,0 |
|
0,0 |
700,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інфор-матика |
38 665,2 |
36 847,7 |
0,0 |
0,0 |
1 818,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38 665,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 046,8 |
1 046,8 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 046,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170103 |
Інші заходи у сфері автомобільного транспорту |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
|
0,0 |
|
1 000,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
4 784,4 |
4 784,4 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 784,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170303 |
Регулювання цін на послуги метрополітену |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
|
0,0 |
|
1 000,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
6 207,0 |
6 207,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 207,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
24 177,0 |
22 777,0 |
1 400,0 |
|
0,0 |
|
24 177,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171000 |
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (фінансова підтримка Харківського аеропорту) |
450,0 |
32,0 |
418,0 |
|
0,0 |
|
450,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180000 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю |
1 297,6 |
1 297,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 297,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціальне економічного розвитку територій |
997,6 |
997,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
997,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
300,0 |
300,0 |
|
|
0,0 |
|
300,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210000 |
Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
183,7 |
183,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
183,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210105 |
Видатки на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
183,7 |
183,7 |
|
|
0,0 |
183,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230000 |
Обслуговування боргу |
115,0 |
115,0 |
|
|
0,0 |
115,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу (обслуговування боргів органів місцевого самоврядування) |
115,0 |
115,0 |
|
|
0,0 |
115,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240000 |
Цільові фонди |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
383,0 |
383,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
383,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
0,0 |
|
|
383,0 |
383,0 |
383,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
2 887,4 |
754,3 |
0,0 |
0,0 |
1 921,0 |
212,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 887,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250102 |
Резервний фонд |
212,1 |
|
212,1 |
0,0 |
212,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250203 |
Проведення виборів народних депутатів АР Крим та місцевих рад |
31,8 |
31,8, |
|
|
0,0 |
31,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250404 |
Інші видатки |
2 643,5 |
722,5 |
0,0 |
0,0 |
1 921,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 643,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом видатків |
229 988,6 |
192 123,0 |
31 496,8 |
7 492,7 |
37653,5 |
212,1 |
51 773,6 |
2510,4 |
388,8 |
407,5 |
49 263,2 |
20 902,0 |
281 762,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250311 |
Дотація вирівнювання бюджету Московського району |
14 506,6 |
14 506,6 |
|
|
0,0, |
14 506,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250311 |
Дотація вирівнювання бюджету Орджонікідзевсь-кого району |
13 055,3 |
13 055,3 |
|
|
0,0 |
13 055,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250311 |
Дотація вирівнювання бюджету Фрунзенського району |
1 101,6 |
1 101,6 |
|
|
0,0 |
1 101,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом дотація |
28 663,5 |
28 663,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28 663,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом додатків з дотацією |
258 652,1 |
220 786,5 |
31 496,8 |
7 492,7 |
37653,5 |
212,1 |
51 773,6 |
2 510,4 |
388,8 |
407,5 |
49 263,2 |
20 902,0 |
310 425,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
110805,0 |
110 805,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
110 805,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям - інвалідам (згідно додатку 6) |
28 365,2 |
28 365,2 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
28 365,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання та водовідведення, квартирної плати та вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно додатку 6) |
59 969,6 |
59 969,6 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
59 969,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ з послуг зв'язку та інших передбачених діючим законодавством послуг (крім пільг на одержання ліків і зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого побутового палива, послуг тепло -, водопостачання та водовідведення, квартирної плати та вивезення побутового сміття та рідких нечистот) (згідно додатку 6) |
3 695,4 |
3 695,4 |
|
|
|
0,0 |
|
|
3 695,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу (згідно додатку 6) |
365,3 |
365,3 |
|
|
|
0,0 |
|
|
365,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього субвенція з державного бюджету районним у м. Харкові бюджетам (згідно додатку 6) |
92 395,5 |
92395,5 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
92 395,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250350 |
Інші субвенції (субвенції, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно додатку 8) |
480,0 |
480,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
480.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всього видатків |
462 332,6 |
424 467,0 |
31 496,8 |
7 492,7 |
37 653,5 |
212,1 |
51 773,6 |
2 510,4 |
388,8 |
407,5 |
49 263,2 |
20 902,0 |
514 106,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250306 |
Кошти, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку |
820,0 |
|
|
|
820,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
820,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всього видатків |
463 152,6 |
424 467,0 |
31 496,8 |
7 492,7 |
38 473,5 |
212,1 |
51 773,6 |
2 510,4 |
388,8 |
407,5 |
49 263,2 |
20 902,0 |
514 926,2 |
Начальник Головного
управління бюджету та фінансів Т.Таукешева
Додаток 3
до рішення ХШ сесії Харківської міської ради XXIV
скликання «Про внесення змін до рішення «Про міський
бюджет міста Харкова на 2003 рік» від 29.12.2002 р.»
від 30.04.2003 р. № 62\03
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2003 рік
за головними розпорядниками коштів
Код голов-ного розпо-рядни-ка коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва підрозділу бюджетної класифікації |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЬОГО |
поточні видатки (код 1000) |
у т.ч. оплата праці (код 1110) |
у т.ч. оплата комуналь-них послуг (код 1160) |
капітальні видатки (код 2000) |
нероз-подільні видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
поточні видатки (код 1000) |
у т.ч. оплата праці (код 1110) |
у т.ч. оплата комунальних послуг (код 1160) |
капітальні видатки (код 2000) |
в т.ч. бюджет розвитку |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 |
Управління охорони здоров'я |
63758,7 |
61113,7 |
25 363,4 |
6198,2 |
2 645,0 |
0,0 |
1 632,3 |
1 632,3 |
179,0 |
393,4 |
60,0 |
0,0 |
65 451,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
358,3 |
358,3 |
128,3 |
0,0 |
|
358,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080101 |
Лікарні |
45 676,9 |
43086,9 |
17 574,9 |
4 376,6 |
2 590,0 |
1 540,1 |
1 520,1 |
166,0 |
369,8 |
20,0 |
47 217,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080102 |
Територіальні медичні об'єднання |
4 475,8 |
4 475,8 |
1 918,8 |
402,9 |
8,7 |
8,7 |
6,1 |
4 484,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080203 |
Пологові будинки |
10 763,2 |
10721,2 |
5 239,4 |
1 388,4 |
40,0 |
23,5 |
23,5 |
14,3 |
10 786,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080300 |
Поліклініки і амбулаторії |
1 065,0 |
1 065,0 |
472,0 |
30,0 |
120,0 |
80,0 |
13,0 |
3,2 |
40,0 |
1 185,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
54,5 |
54,5 |
30,0 |
0,3 |
0,0 |
|
54,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
081002 |
Інші заходи з охорони здоров'я |
1 350,0 |
1 350,0 |
0,0 |
|
1 350,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
081003 |
Служби технагляду за будівництвом і капітальним ремонтом |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
|
15,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 |
Міська рада |
6 721,4 |
5 145,0 |
915,8 |
190,2 |
1 576,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 721,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
4 418,2 |
2 841,8 |
915,8 |
190,2 |
1 576,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 418,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
061007 |
Інші правоохоронні заходи і заклади |
1 215,0 |
1 215,0 |
|
0,0 |
|
|
1 215,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
124,4 |
124,4. |
|
0,0 |
|
|
124,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120201 |
Періодичні видання (газета «Слобода») |
429,6 |
429,6 |
|
0,0 |
|
|
429,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
28,0 |
28,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210105 |
Видатки на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
183,7 |
183,7 |
0,0 |
183,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250404 |
Інші видатки |
322,5 |
322,5 |
0,0 |
322,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 |
ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин |
1 742,0 |
1 463,0 |
365,2 |
69,9 |
279,0 |
0,0 |
1 350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 350,0 |
1 350,0 |
3 092,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
1 042,0 |
763,0 |
365,2 |
69,9 |
279,0 |
0,0 |
1 042,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
0,0 |
1 350,0 |
1 350.0 |
1 350,0 |
1 350,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160101 |
Землеустрій (регулювання земельних відносин) |
700,0 |
700,0 |
0,0 |
700,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 |
Управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку |
323,2 |
262,4 |
168,3 |
0,0 |
60,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
323,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
323,2 |
262,4 |
168,3 |
60,8 |
0,0 |
323,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 |
Міський архів |
44,8 |
44,8 |
18,9 |
5,9 |
0,0 |
0,0 |
3,6 |
3,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
44,8 |
44,8 |
18,9 |
5,9 |
3,6 |
3,6 |
48,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 |
Управління праці і соціального захисту населення |
58 563,3 |
58 524,9 |
136,0 |
0,0 |
38,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58 563,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
383,8 |
345,4 |
136,0 |
38,4 |
0,0 |
383,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090201 |
Пільги ветеранам війни та праці на житлово-комунальні послуги |
46 697,1 |
46 697,1 |
0,0 |
46 697,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090203 |
Інші пільги ветеранам війни та праці |
7 617,0 |
7 617,0 |
0,0 |
7 617,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090204 |
Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ на житлово-комунальні послуги |
1 090,4 |
1 090,4 |
0,0 |
1 090,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090206 |
Інші пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ |
183,0 |
183,0 |
0,0 |
|
183,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення («Комплексна програма соціального захисту населення м. Харкова на 2003 рік») |
2 500,0 |
2 500,0 |
0,0 |
|
2 500,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091207 |
Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (сім'ї загиблих воїнів-афганців) |
77,0 |
77,0 |
|
0,0 |
77,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
15,0 |
15,0 |
|
0,0 |
15,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 |
Управління споживчого ринку |
597,0 |
517,0 |
288,2 |
21,3 |
80,0 |
0,0 |
3,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,7 |
0,0 |
600,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
597,0 |
517,0 |
288,2 |
21,3 |
80,0 |
3,7 |
3,7 |
600,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 |
Управління житлового господарства |
3 163,1 |
897,1 |
202,3 |
13,3 |
2 266,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 163,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
548,4 |
382,4 |
202,3 |
13,3 |
166,0 |
0,0 |
548,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091207 |
Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (старезний житловий фонд) |
514,7 |
514,7 |
|
0,0 |
514,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
2 100,0 |
|
2 100,0 |
0,0 |
2 100,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 |
ГУ бюджету та фінансів |
234 739,2 |
2 33759,2 |
275,8 |
0,0 |
980,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
234739,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
645,9 |
485,9 |
275,8 |
160,0 |
0,0 |
645,9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
061007 |
Інші правоохоронні заходи і заклади |
782,5 |
782,5 |
|
0,0 |
782,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу (обслуговування боргів органів місцевого самоврядування) |
115,0 |
115,0 |
|
0.0 |
115,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250203 |
Проведення виборів народних депутатів АР Крим та місцевих рад |
31,8 |
31,8 |
|
0,0 |
31,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів |
28 663,5 |
28 663,5 |
|
0,0 |
28.663,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
110805,0 |
110805,0 |
|
110805,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам (згідно додатку 6) |
28 365,2 |
28 365,2 |
0,0 |
28 365,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати та вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно додатку 6) |
59 969,6 |
59 969,6 |
|
|
0,0 |
59 969,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ з послуг зв'язку та інших передбачених діючим законодавством послуг (крім пільг на одержання ліків і зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого побутового палива, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення. Квартирної плати та вивезення побутового сміття та рідких нечистот) (згідно додатку 6) |
3 695,4 |
3 695,4 |
|
|
0,0 |
3 695,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на при/дбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу (згідно додатку 6) |
365,3 |
365,3 |
|
|
0,0 |
365,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250306 |
Кошти, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку |
820,0 |
|
820,0 |
0,0 |
|
820,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250350 |
Інші субвенції (субвенції, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів згідно додатку 8) |
480, |
480,0 |
|
|
0,0 |
|
480,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 |
ГУ енергетики та інженерного забезпечення міста |
|
283,0 |
97.7 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
419,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
419,1 |
283,0 |
97.7 |
136,1 |
0,0 |
|
|
419,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 |
ГУ житлово-комунального господарства |
72 891,3 |
47 695,1 |
281,9 |
10,1 |
25 196,2 |
0,0 |
2 461,0 |
431,0 |
0,0 |
0,0 |
2 030,0 |
0,0 |
75 352,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
726,6 |
563,4 |
281,9 |
10,1 |
163,2 |
48,0 |
48,0 |
774,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (інвентаризація інженерних мереж міста) |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
100,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100203 |
Благоустрій міст, сел, селищ |
32 503,0 |
8 870,0 |
|
23 633,0 |
|
2 030,0 |
|
|
2 030,0 |
34 533,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
746,5 |
746,5 |
|
|
|
0,0 |
|
|
746,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання, інші підприємства, установи та організації ЖКГ |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
200,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 046,8 |
1 046,8 |
|
|
|
0,0 |
|
|
1 046,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170103 |
Інші заходи у сфері автомобільного транспорту |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
1 000,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
4 784,4 |
4 784,4 |
|
|
|
0,0 |
|
|
4 784,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170303 |
Регулювання цін на послуги метрополітену |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
1 000,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
6 207,0 |
6 207,0. |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
6 207,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
24 177,0 |
22 777,0 |
|
1 400,0 |
|
0,0 |
|
|
|
24 177,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
200,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
0,0 |
|
|
|
|
383,0 |
383,0 |
|
|
383,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250404 |
Інші видатки (поховання) |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
200,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45 402,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45 402,0 |
19 152,0 |
45 402,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
0,0 |
|
|
|
|
10 759,0 |
|
|
|
10 759,0 |
10 759,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
0,0 |
|
|
|
|
15 491,0 |
|
|
|
15 491,0 |
15 491,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
0,0 |
|
|
|
|
19 152,0 |
|
|
|
19 152,0 |
19 152,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 |
ГУ гуманітарних та соціальних питань |
8 804,7 |
7 455,9 |
1 008,6 |
377,6 |
1 348,8 |
0,0 |
487,9 |
85,9 |
48,2 |
5,0 |
402,0 |
400,0 |
9 292,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
926,8 |
858,0 |
297,3 |
68,8 |
|
0,0 |
|
|
|
926,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070303 |
Дитячі будинки (прийомна сім'я) |
3,0 |
3,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
3,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для молоді |
86,6 |
86,6 |
31,4 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
86,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді |
80,0 |
80,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
8,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
91,0 |
91,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
91,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
16,0 |
16,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
16,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110103 |
Філармонії, музичні колективи заклади по мистецтву (свята) |
730,0 |
730,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
730,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110202 |
Музеї і виставки |
299,3 |
299,7 |
96,7 |
30,4 |
|
|
11,0 |
11,0 |
4,0 |
|
|
|
310,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
2 477,1 |
2 177,1 |
72,1 |
|
300,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2 477,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
228,6 |
228,6 |
161,5 |
5,4 |
|
|
63,1 |
63,1 |
44,2 |
1,5 |
|
|
291,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної |
250,0 |
250,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
250,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
1 706,0 |
1 176,0 |
349,6 |
341,8 |
530,0 |
|
13,8 |
11,8 |
|
3,5 |
2,0 |
|
1 719,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
1 052,7 |
602,7 |
|
|
450,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 052,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130112 |
Інші видатки |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
500,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
429,6, |
429,6 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
429,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150112 |
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) житла |
0,0 |
|
|
|
|
|
400,0 |
|
|
|
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 |
Управління освіти |
6 771,3 |
5 324,4 |
1 787,3: |
571,9 |
1 446,9 |
0,0 |
373,1 |
357,6 |
161,6 |
9,1 |
15,5 |
0,0 |
7 144,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
323,4 |
288,4 |
86,0 |
|
35,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
323,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070201 |
Загальноосвітні школи |
1 200,0 |
152,5 |
0,0 |
|
1 047,5 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 200,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070301 |
Загальноосвітні школи-інтернати |
944,7 |
784,7 |
270,1 |
115,0 |
160,0 |
|
2,5 |
2,5 |
|
|
|
|
947,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070303 |
Дитячі будинки |
1 474,4 |
1 405,0 |
533,7 |
148,0 |
69,4 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 474,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
1 407,5 |
1 297,5 |
694,1 |
249,1 |
110,0 |
|
370,6 |
355,1 |
161,6 |
9,1 |
15,5 |
|
1 778,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070802 |
Методична робота, інші заходи по народній освіті |
164,6 |
164,6 |
61,1 |
8,9 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
164,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070803 |
Служби технагляду за будівництвом і капітальним ремонтом |
15,0 |
|
|
|
15,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
15,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070807 |
Інші освітні програми |
954,1 |
954,1 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
954,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
287,6 |
277,6 |
141,7 |
50,9 |
10,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
287,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 |
ГУ економіки та комунального майна |
1 297,6 |
818,7 |
250,6 |
10,6 |
478,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 297,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
507,6 |
446,7 |
250,6 |
10,6 |
60,9 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
507,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171000 |
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (фінансова підтримка Харківського аеропорту |
450,0 |
32,0 |
|
|
418,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
450,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
40,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
300,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 |
Управління комунального майна та приватизації |
3 103,8 |
1 162,8 |
336,8 |
23,7 |
1 941,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 103,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
682,8 |
662,8 |
336,8 |
23,7 |
20,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
682,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
300,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250404 |
Інші видатки |
2 121,0 |
200,0 |
|
|
1 921,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2 121,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250102 |
Резервний фонд |
212,1 |
|
|
|
|
212,1 |
0,0 |
|
|
|
|
|
212,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ВСЬОГО |
463 152,6 |
424 467,0 |
31 496,8 |
7 492,7 |
38 473,5 |
212,1 |
51 773,6 |
2 510,4 |
388,8 |
407,5 |
49 263,2 |
20 902,0 |
514 926,2 |
Начальник Головного
управління бюджету і фінансів Т Таукешева
Додаток 5
до рішення XIII сесії Харківської міської
ради XXIV скликання «Про внесення змін
до рішення «Про міський бюджет міста
Харкова на 2003 рік» від 29.12.2002 р.»
від 30.04.2003 р. № 62/03
Перелік об'єктів,
видатки на які у 2003 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
тис. грн
Код головно-го розпоря-дника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації |
Загальний обсяг фінансування будівництва, тис. грн. |
Відсоток завершеності будівництва об'єкта на початок бюджетного року, % |
Всього видатків на завершення будівництва об'єкта на майбутні роки тис. грн. |
Всього видатків на поточний рік тис. грн. |
у т.ч. на погашення заборгованості, що утворилася на початку року тис. грн. |
||||
150000 150101 |
Будівництво Капітальні вкладення |
219 943,5 |
|
184 514,4 |
20 902,0 |
|||||
|
у т.ч.: |
|
|
|||||||
114 |
ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин |
|
|
|||||||
|
Розробка першого етапу Генплану міста |
1 500,0 |
10,0 |
1 350,0 |
1350,0 |
|||||
|
|
|
|
|||||||
152 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
202 443,5 |
|
167 464,4 |
19 152,0 |
|||||
|
у т.ч.: |
|
|
|||||||
|
Житлове будівництво |
10 535,0 |
|
3 210,0 |
270,0 |
|||||
|
Продовження будівництва житлового будинку № 3 по вул. .Ахсарова |
6 490,0 |
74,7 |
1 610,0 |
70,0 |
|||||
|
Забудова 421 м/р по вул. Клочківській (компенсація за домоволодіння, що підлягають знесенню) |
4 045,0 |
60,4 |
1 600,0 |
200,0 |
|||||
|
|
|
|
|||||||
|
Об'єкти охорони здоров'я |
1 090,0 |
|
1 090,0 |
590,0 |
|||||
|
Реконструкція будівлі по вул. Потебні, 16 |
1 090,0 |
|
1 090,0 |
590,0 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Культура |
17 000,0 |
60,9 |
7 160,0 |
500,0 |
|
||||
|
Реконструкція театру ім. О.С. Пушкіна |
17 000,0 |
60,9 |
7 160,0 |
500,0 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Об'єкти комунального призначення |
173 818,5 |
|
156 004,4 |
17 792,0 |
|
||||
|
Перекладка мереж зливової каналізації під будівництво II дільниці III черги метрополітену від ст. метро «Наукова» до ст. метро «Вулиця 23 Серпня» |
10 400,0 |
32,2 |
7 000,0 |
500,0 |
|
||||
|
Благоустрій пр. Леніна в районі ст. метро «Ботанічний сад» |
12 600,0 |
|
12 600,0 |
100,0 |
|
||||
|
Благоустрій пр. Леніна в районі ст. метро «Вулиця 23 Серпня» |
8 600,0 |
|
8 600,0 |
100,0 |
|
||||
|
Реконструкція проспекту Леніна (дільниця вул. Мінської до вул. Дерев'янко) |
24 000,0 |
8,7 |
21 920,3 |
2 430,0 |
|
||||
|
Дольова участь міськвиконкому в будівництві постійних підключень до електромереж станцій метро «Ботанічний сад» та «Вулиця 23 Серпня» |
1 700,0 |
|
1 700,0 |
900,0 |
|
||||
|
Зливова каналізація по вул. Гв. Широнінців |
901,7 |
72,1 |
251,7 |
70,0 |
|
||||
|
Відновлення зливової каналізації по вул. Сидоренківській,1 |
548,5 |
|
548,5 |
450,0 |
|
||||
|
Реконструкція Камишанської канави (1 черга) |
1 570,0 |
19,1 |
1 270,0 |
100,0 |
|
||||
|
Розробка проектно-кошторисної документації по ліквідуванню підтоплення території житлової забудови в районі річки Немишля |
500,0 |
4,0 |
480,0 |
150,0 |
|
||||
|
Розробка проектно-кошторисної документації та початок робіт по реконструкції Жихарь-Основ'янської канави (1 черга) |
800,0 |
|
800,0 |
62,0 |
|
||||
|
Реконструкція зливостоків на Журавлівському житловому масиві |
700,0 |
|
700,0 |
100,0 |
|
||||
|
Улаштування каналізаційної мережі по вул. Гіївській, 18 |
48,0 |
|
48,0 |
48,0 |
|
||||
|
Реконструкція водопостачання селища Нові Дергачі |
1 443,7 |
27,7 |
1 166,0 |
630,0 |
|
||||
|
Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво водопровідної мережі селища «Перемога-2» |
80,0 |
|
80,0 |
20,0 |
|
||||
|
Перекладка та санація технічно зношених водопровідних мереж ТВО «Харківкомунпромвод» у т.ч.: |
|
|
|
|
|
||||
|
- санація водоводу Кочеток-Харків |
11 200,0 |
50,0 |
5 600,0 |
5000,0 |
|
||||
|
- перекладка та санація технічно зношених водопровідних мереж міста |
76 000,0 |
20,0 |
74 550,0 |
1282,0 |
|
||||
|
Реконструкція котелень |
1 800,0 |
|
1 800,0 |
700,0 |
|
||||
|
Розширення 14 міського кладовища |
6 584,1 |
8,9 |
5 998,0 |
50,0 |
|
||||
|
Міське кладовище № 17 на землях радгоспу «Кутузова» |
3 749,4 |
32,6 |
2 527,1 |
300,0 |
|
||||
|
Розширення міського кладовища № 17 (III черга) |
4 714,5 |
88,2 |
3 874,8 |
500,0 |
|
||||
|
Розробка проектно-кошторисної документації розширення міського кладовища № 17 (IV черга ) |
250,0 |
|
250,0 |
10,0 |
|
||||
|
Улаштування кладовища в селищі Жихарь |
150,0 |
|
150,0 |
150,0 |
|
||||
|
Вибір земельних ділянок для улаштування кладовищ |
40,0 |
|
40,0 |
40,0 |
|
||||
|
Продовження будівництва пожежного депо по вул. Гв. Широнінців |
4 663,6 |
1 163,6 |
3 500;0 |
250,0 |
|
||||
|
Компенсація збитків сільгоспвиробництва при будівництві автодороги до полігону ТПВ у Вискочкиному Яру |
775,0 |
29,0 |
550,0 |
550,0 |
|
||||
|
Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво полігону ТПВ у Вискочкиному Яру |
|
|
|
1 250,0 |
|
||||
|
Будівництво полігону ТПВ у Вискочкиному Яру |
|
|
|
450,0 |
|
||||
|
Проектні роботи майбутніх років |
|
|
|
150,0 |
|
||||
|
Дольова участь у реконструкції меморіального комплексу «Висота маршала І.С. Конєва» |
|
|
|
200,0 |
|
||||
|
Дольова участь у реконструкції цеху механічного зневоднення ДКП «Харківкомуночиствод» |
|
|
|
1250,0 |
|
||||
150112 |
Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла |
16 000,0 |
|
15 700,0 |
400,0 |
|
||||
153 |
ГУ гуманітарних та соціальних питань |
|
|
|
|
|
||||
|
Програма розвитку молодіжного житлового кредитування на будівництво (реконструкцію) житла у м. Харкові на 2003-2004 роки |
16 000,0 |
|
15 700,0 |
400,0 |
|
Начальник Головного
управління бюджету та фінансів Т Таукешева
Додаток 8
до рішення XIII сесії Харківської міської
ради XXIV скликання «Про внесення змін до
рішення «Про міський бюджет міста
Харкова на 2003 рік» від 29.12.2002 р.»
від 30.04.2003 р. № 62/03
Субвенції з міського бюджету м. Харкова районним бюджетам на
тис. грн.
Райони міста |
капітальний ремонт відомчого житлового фонду після прийняття його до комунальної власності та капітальний ремонт поліклініки № 9 |
Дзержинський |
92,9 |
Комінтернівський |
307,1 |
Орджонікідзевський |
80,0 |
Разом |
480,0 |
Начальник Головного
управління бюджету та фінансів Т .Таукешева
Додаток 9
до рішення XIII сесії Харківської міської
ради XXIV скликання «Про внесення змін до
рішення «Про міський бюджет міста
Харкова на 2003 рік» від 29.12.2002 р.»
від 30.04.2003 р. № 62/03
Перелік змін обсягів видатків міського бюджету м. Харкова по головним
розпорядникам коштів
Код головного розпорядника коштів |
Назва головного розпорядника коштів |
Сума змін, тис. грн. |
|
Код функції |
Назва підрозділу бюджетної класифікації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
112 |
Міська рада |
1 230,2 |
0,0 |
061007 |
Інші правоохоронні заходи і заклади |
1215,0 |
|
250404 |
Інші видатки |
15,2 |
|
123 |
Управління житлового господарства |
500,0 |
|
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
500,0 |
|
145 |
ГУ бюджету та фінансів |
-7800,2 |
-90,0 |
061007 |
Інші правоохоронні заходи і заклади |
-7110,2 |
-90,0 |
250306 |
Кошти, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку |
-1170,0 |
|
250350 |
Інші субвенції (субвенції, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів згідно додатку 8) |
480,0 |
|
151 |
ГУ житлово-комунального господарства |
8550,0 |
0,0 |
100203 |
Благоустрій міст, сел, селищ |
9870,0 |
|
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
-1920,0 |
|
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання, інші підприємства, установи та організації ЖКГ |
200,0 |
|
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
400,0 |
|
152 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
0 |
-1170,0 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
-1170,0 |
153 |
ГУ гуманітарних та соціальних питань |
-1 680,0 |
0,0 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (свята) |
-180,0 |
|
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
-700,0 |
|
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
-1050,0 |
|
130112 |
Інші видатки |
-100,0 |
|
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
350,0 |
|
154 |
Управління освіти |
-300,0 |
|
070301 |
Загальноосвітні школи-інтернати |
-22,8 |
|
070303 |
Дитячі будинки |
-33,4 |
|
070802 |
Методична робота, інші заходи по народній освіті |
-243,8 |
|
156 |
Управління комунального майна та приватизації |
-500 |
|
250404 |
Інші видатки |
-500 |
|
|
ВСЬОГО |
0,0 |
-1 260,0 |
Начальник Головного
управління бюджету та фінансів Т. Таукешева