УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
41 сесія 4 скликання
РІШЕННЯ
Від 14.10.2005 № 191/05
м. Харків
Про внесення змін до рішення XXXI сесії Харківської міської ради IV скликання від 29.12.2004 р. № 238/04 «Про міський бюджет міста Харкова на 2005 рік»
У зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2005 р. № 934 «Про реалізацію Закону України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» та постанови Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 р. № 935 «Про розподіл коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2005 рік для поетапного запровадження умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки та впорядкування умов оплати праці окремих категорій працівників бюджетної сфери», відповідно до рішення XXIX сесії Харківської обласної ради IV скликання від 02 вересня 2005 року «Про внесення змін до рішення обласної ради від 27 січня 2005 року «Про обласний бюджет на 2005 рік» (із змінами)» та рішення XXX сесії Харківської обласної ради IV скликання від 11 жовтня 2005 року «Про внесення змін до рішення обласної ради від 27 січня 2005 року «Про обласний бюджет на 2005 рік» (із змінами)», враховуючи звернення головних розпорядників коштів міського бюджету, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного закону та ст. 29 Статуту територіальної громади міста Харкова, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення XXXI сесії Харківської міської ради IV скликання від 29.12.2004 р. № 238/04 «Про міський бюджет міста Харкова на 2005 рік» з урахуванням змін, внесених рішеннями XXXIII сесії Харківської міської ради IV скликання від 22.02.2005 р. № 4/05, XXXV сесії Харківської міської ради IV скликання від 27.04.2005 р. № 71/05, XXXVII сесії Харківської міської ради IV скликання від 06.07.2005 р. № 114/05, XXXVIII сесії Харківської міської ради IV скликання від 10.08.2005 р. № 143/05, XXXIX сесії Харківської міської ради IV скликання від 08.09.2005 р. № 149/05, ХL сесії Харківської міської ради IV скликання від 28.09.2005 р. № 162/05 такі зміни:
1.1. Викласти пункт 1 рішення в новій редакції:
«Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2005 рік у сумі 1109048,3 тис. грн., в тому числі субвенції та дотації з інших бюджетів у сумі 265388,6 тис. грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 968863,8 тис. грн., спеціального фонду бюджету - у сумі 140184,5 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку - 67772,4 тис. грн. (додаток № 1).».
1.2. Викласти абзац 1 пункту 2 рішення в новій редакції:
«Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2005 рік у сумі 1209048,3 тис. грн., у тому числі: кошти, що передаються до Державного бюджету, в сумі 87983,7 тис. грн., видатки загального фонду бюджету в сумі 968863,8 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету в сумі 240184,5 тис. грн. по функціональній (додаток № 2) і відомчій (додаток № 3) структурі бюджету.».
1.3. Викласти пункт 5 рішення у новій редакції:
«Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів до міського бюджету міста Харкова на 2005 рік в загальній сумі 265388,6 тис. грн. та з міського бюджету міста Харкова в загальній сумі 579744,4 тис. грн. (згідно з додатком № 5 до цього рішення).».
1.4. В пункті 20 рішення цифри «380,6» замінити цифрами «355,6», цифри «258,8» замінити цифрами «232,8».
1.5. Викласти пункт 21 рішення у новій редакції:
«Передбачити бюджетні призначення на фінансову підтримку АКП «Міжнародний аеропорт Харків» в сумі 1400,3 тис. грн.».
1.6. Доповнити пункт 27 рішення абзацами 3, 4, 5 наступного змісту:
«Погодити умови проекту договору між Харківською обласною радою та Харківською міською радою про міжбюджетні трансферти.
Доручити Харківському міському голові Шумілкіну В.А. укласти від імені Харківської міської ради цей договір.
Доручити Управлінню з будівництва, ремонту та реконструкції міста Головного управління житлово-комунального господарства Харківської міської ради укласти у встановленому порядку відповідні угоди на здійснення оплати відсотків за кредитними договорами на будівництво метрополітену, укладеними управлінням капітального будівництва облдержадміністрації з ВАТ «Мегабанк», в межах сум субвенцій, що будуть надходити з обласного бюджету на цю мету.».
1.7. Викласти додатки №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 до цього рішення у новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради Воронова М.М.
Міський голова В. Шумілкін
Додаток № 1
до рішення ХLI сесії Харківської міської ряди IV скликання «Про внесення змін до рішення XXXI сесії Харківської міської ради IV скликання від 29.12.2004 р. № 238/04 «Про міський бюджет міста Харкова на 2005 рік»
від 14.10.2005 р. № 191/05
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2005 рік
(грн.)
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||||||||
Разом |
У т. ч. бюджет розвитку |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
|||||||
10000000 |
Податкові надходження |
702 034 000 |
2 489 200 |
X |
704 523 200 |
|||||||
11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
591 715 000 |
X |
X |
591 715000 |
|||||||
11010000 |
Податок з доходів фізичних осіб |
586 012 000 |
X |
X |
586 012 000 |
|||||||
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
5 703 000 |
X |
X |
5 703 000 |
|||||||
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
5 703 000 |
X |
X |
5 703 000 |
|||||||
12000000 |
Податки на власність |
X |
2 489 200 |
X |
2 489 200 |
|||||||
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
X |
2 489 200 |
X |
2 489 200 |
|||||||
12020100 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) |
X |
2 489 200 |
X |
2 489 200 |
|||||||
13000000 |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
78 155 000 |
X |
X |
78 155 000 |
|||||||
13050000 |
Плата за землю |
78 155 000 |
X |
X |
78 155 000 |
|||||||
13050100 |
Земельний податок з юридичних осіб |
51 405 000 |
X |
X |
51 405 000 |
|||||||
13050200 |
Орендна плата з юридичних осіб |
25 445 000 |
X |
X |
25 445 000 |
|||||||
13050500 |
Орендна плата з фізичних осіб |
1 305 000 |
X |
X |
1 305 000 |
|||||||
14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
1 228 600 |
X |
X |
1 228 600 |
|||||||
14060300 |
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
960 000 |
X |
X |
960 000 |
|||||||
14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
268 600 |
X |
X |
268 600 |
|||||||
16000000 |
Інші податки |
30 935 400 |
X |
X |
30 935 400 |
|||||||
16010000 |
Місцеві податки і збори |
30 935 400 |
X |
X |
30 935 400 |
|||||||
16010100 |
Податок з реклами |
73 400 |
X |
X |
73 400 |
|||||||
16010200 |
Комунальний податок |
3 459 500 |
X |
X |
3 459 500 |
|||||||
16010400 |
Збір за припаркування автотранспорту |
951 400 |
X |
X |
951 400 |
|||||||
16010500 |
Ринковий збір |
23 539 000 |
X |
X |
23 539 000 |
|||||||
16011100 |
Збір за право використання місцевої символіки |
300 |
X |
X |
300 |
|||||||
16011300 |
Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей |
32 100 |
X |
X |
32 100 |
|||||||
16011500 |
Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг |
2 879 700 |
X |
X |
2 879 700 |
|||||||
16050000 |
Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва |
0 |
Х |
X |
0 |
|||||||
20000000 |
Неподаткові надходження |
19 441 200 |
72 697 900 |
61 500 000 |
92 139 100 |
|||||||
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
2 900 000 |
X |
X |
2 900 000 |
|||||||
21040000 |
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних залишків бюджетних коштів |
2 900 000 |
X |
X |
2 900 000 |
|||||||
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу |
16 534 800 |
X |
X |
16 534 800 |
|||||||
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
3 500 |
X |
X |
3 500 |
|||||||
22080400 |
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що знаходиться у комунальній власності |
16 500 000 |
X |
X |
16 500 000 |
|||||||
22090000 |
Державне мито |
31 300 |
X |
X |
31 300 |
|||||||
23000000 |
Надходження від штрафів та фінансових санкцій |
6 400 |
X |
X |
6 400 |
|||||||
23030000 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
6 400 |
X |
X |
6 400 |
|||||||
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
X |
27 700 |
27 700 |
27 700 |
|||||||
24110600 |
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів |
X |
27 700 |
27 700 |
27 700 |
|||||||
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
X |
11 197 900 |
X |
11 197 900 |
|||||||
30000000 |
Доходи від операцій з капіталом |
X |
61 472 300 |
61 472 300 |
61 472 300 |
|||||||
31000000 |
Надходження від продажу основного капіталу |
X |
54 972 300 |
54 972 300 |
54 972 300 |
|||||||
31030000 |
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності |
X |
54 972 300 |
54 972 300 |
54 972 300 |
|||||||
33000000 |
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів |
X |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
|||||||
33010000 |
Надходження від продажу землі |
X |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
|||||||
50000000 |
Цільові фонди |
X |
40 725 000 |
X |
40 725 000 |
|||||||
50080000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
X |
725 000 |
X |
725 000 |
|||||||
50110000 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
X |
40 000 000 |
X |
40 000 000 |
|||||||
|
Разом доходів |
721 475 200 |
115 912 100 |
61 500 000 |
837 387 300 |
|||||||
40000000 |
Офіційні трансферти |
247 388 600 |
24 272 400 |
6 272 400 |
271 661 000 |
|||||||
41000000 |
Від органів державного управління |
247 388 600 |
18 000 000 |
0 |
265 388 600 |
|||||||
41020000 |
Дотації |
200 000 |
X |
X |
200 000 |
|||||||
41020600 |
Додаткова дотація з державного бюджету на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ |
200 000 |
X |
X |
200 000 |
|||||||
41030000 |
Субвенції |
247 188 600 |
18 000 000 |
0 |
265 188 600 |
|||||||
41030500 |
Субвенція на виконання власних повноважень територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань |
2 699 500 |
X |
X |
2 699 500 |
|||||||
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам |
63 155 700 |
X |
X |
63 155 700 |
|||||||
41030700 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
5 354 800 |
X |
X |
5 354 800 |
|||||||
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни, ветеранам праці, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом «Ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
102 585 000 |
X |
X |
102 585 000 |
|||||||
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
35 011 100 |
Х |
X |
35 011 100 |
|||||||
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни, ветеранам праці, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом «Ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
431 000 |
Х |
X |
431 000 |
|||||||
41031200 |
Субвенція спеціального фонду державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова |
X |
18 000 000 |
X |
18 000 000 |
|||||||
41032200 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів |
11 092 000 |
X |
Х |
11 092 000 |
|||||||
41032300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів |
8 204 700 |
X |
X |
8 204 700 |
|||||||
41035000 |
Інші субвенції (субвенція з обласного бюджету на сплату відсотків за користування кредитами на будівництво метрополітену) |
699 453 |
X |
X |
699 453 |
|||||||
41036800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для поетапного запровадження умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки та впорядкування умов оплати праці окремих категорій працівників бюджетної сфери |
18 654 800 |
X |
X |
18 654 800 |
|||||||
43000000 |
З іншої частини бюджету |
X |
6 272 400 |
6 272 400 |
6 272 400 |
|||||||
43010000 |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
X |
6 272 400 |
6 272 400 |
6 272 400 |
|||||||
|
Всього доходів |
968 863 753 |
140 184 500 |
67 772 400 |
1 109 048 253 |
Заступник начальника Головного
управління бюджету та фінансів -
начальник відділу бюджету О. Внучко
Додаток № 2
до рішення ХLI сесії Харківської міської ряди IV скликання «Про внесення змін до рішення XXXI сесії Харківської міської ради IV скликання від 29.12.2004 р. № 238/04 «Про міський бюджет міста Харкова на 2005 рік»
від 14.10.2005 р. № 191/05
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2005 рік
за функціональною структурою
(грн.)
Код КТВК |
Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом) |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
|||||||||||
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них оплата праці (код 1110) |
оплата кому-нальних послуг та енерго-носіїв (код 1160) |
капіталь-ні (код 2000) |
нерозпо-ділені видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них: оплата праці (код 1110) |
оплата кому-нальних послуг та енерго-носіїв (код 1160) |
капіталь-ні (код 2000) |
З них: бюджет розвитку |
РАЗОМ |
||
010000 |
Державне управління |
25 234 044 |
20 892 544 |
9 712 970 |
2 557 793 |
2 341 500 |
|
1 505 500 |
1 285 500 |
669 500 |
|
220 000 |
|
24 739 544 |
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
25 234 044 |
20 892 544 |
9 712 971 |
2 557 793 |
2 341 500 |
|
1 505 500 |
1 285 500 |
669 500 |
|
220 000 |
|
24 739 544 |
070000 |
Освіта |
9 191 885 |
7 448 985 |
2 809 847 |
692 282 |
1 742 900 |
|
550 200 |
539 200 |
276 400 |
25 800 |
11 000 |
|
9 742 085 |
080000 |
Охорона здоров'я |
100 922 944 |
98 617 304 |
50 237 843 |
7 883 887 |
2 305 640 |
|
8 681 700 |
7 446 700 |
425 400 |
427 000 |
1 235 000 |
|
109 604 644 |
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього |
73 267 504 |
73 249 405 |
511 448 |
114 700 |
18 100 |
|
311 600 |
311 600 |
|
|
|
|
73 579 105 |
090201 |
Пільги ветеранам війни та праці, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги |
46 300 000 |
46 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 300 000 |
090203 |
Інші пільги ветеранам війни та праці, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 000 000 |
090204 |
Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та ветеранів державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, на житлово-комунальні послуги |
9 842 800 |
9 842 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 842 800 |
090206 |
Інші пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та ветеранам державної пожежної охорони |
800 000 |
800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 000 |
090207 |
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги |
2 424 200 |
2 424 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 424 200 |
090209 |
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
400 000 |
400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 000 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення («Комплексна програма соціального захисту населення м. Харкова на 2005 рік») |
2 979 760 |
2 979 760 |
|
|
|
|
311 400 |
311 400 |
|
|
|
|
3 291 160 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (забезпечення мобільними терминалами та оплатою послуг мобільного зв'язку інвалідів та учасників бойових дій Великої Вітчизняної війни) |
304 500 |
304 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
304 500 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
271 450 |
271 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
271 450 |
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
288 068 |
269 968 |
145 241 |
5 100 |
18 100 |
|
200 |
200 |
|
|
|
|
288 268 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
105 100 |
105 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 100 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
145 000 |
145 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
145 000 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
27 400 |
27 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 400 |
091207 |
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (ветхий житловий фонд) |
415 000 |
415 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
415 000 |
091207 |
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (сім'ям загиблих воїнів-афганців) |
88 200 |
88 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 200 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
32 200 |
32 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 200 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
493 800 |
493 800 |
276 816 |
41 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
493 800 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
350 027 |
350 027 |
89 391 |
67 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
350 027 |
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
52 152 923 |
43 970 918 |
|
18 844 692 |
8 182 005 |
|
7 989 200 |
1 978 000 |
|
1 728 000 |
6 011 200 |
|
60 142 123 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
822 697 |
436 697 |
|
|
386 000 |
|
|
|
|
|
|
|
822 697 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
1 195 000 |
23 400 |
|
|
1 171 600 |
|
|
|
|
|
|
|
1 195 000 |
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
100201 |
Теплові мережі |
3 300 000 |
3 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 300 000 |
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
|
|
|
|
|
|
5 500 000 |
|
|
|
5 500 000 |
|
5 500 000 |
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство |
23 619 |
23 619 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 619 |
100203 |
Благоустрій міста |
35 680 463 |
29 106 058 |
|
9 166 692 |
6 574 405 |
|
2 489 200 |
1 978 000 |
|
1 728 000 |
511 200 |
|
38 169 663 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
9 737 500 |
9 737 500 |
|
9 678 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 737 500 |
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання, інші підприємства, установи та організації ЖКГ |
50 000 |
|
|
|
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
50 000 |
100400 |
Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності |
343 644 |
343 644 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
343 644 |
110000 |
Культура і мистецтво |
7 284 100 |
6 467 100 |
831 254 |
48 803 |
817 000 |
|
116 900 |
116 900 |
75 300 |
|
|
|
7 401 000 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (програма оновлення та розвитку культурної спадщини Харкова на період до 2006 року) |
1 610 000 |
1 610 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 610 000 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
250 000 |
130 000 |
|
|
120 000 |
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
110202 |
Музеї і виставки |
511 982 |
511 982 |
217 817 |
40 781 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
513 982 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
271 467 |
264 467 |
167 362 |
749 |
7 000 |
|
|
|
|
|
|
|
271 467 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
600 751 |
600 751 |
427 900 |
7 273 |
|
|
114 900 |
114 900 |
75 300 |
|
|
|
715 651 |
110206 |
Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів |
24 900 |
24 900 |
18 175 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 900 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи (зоопарк; парки) |
4 015 000 |
3 325 000 |
|
|
690 000 |
|
|
|
|
|
|
|
4 015 000 |
120000 |
Засоби масової інформації |
553 570 |
553 570 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
553 570 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Слобода») |
553 570 |
553 570 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
553 570 |
130000 |
Фізична культура і спорт |
7 406 238 |
5 686 238 |
1 309 155 |
733 415 |
1 720 000 |
|
32 000 |
27 000 |
|
7 700 |
5 000 |
|
7 438 238 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
3 714 738 |
3 314 738 |
1 309 155 |
733 415 |
400 000 |
|
32 000 |
27 000 |
|
7 700 |
5 000 |
|
3 746 738 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 507 000 |
1 187 000 |
|
|
1 320 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 507 000 |
130112 |
Інші видатки |
934 500 |
934 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
934 500 |
150000 |
Будівництво |
910 000 |
910 000 |
|
|
|
|
157 356 144 |
|
|
|
157 356 144 |
144 856 144 |
158 266 144 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
86 242 044 |
|
|
|
86 242 044 |
86 242 044 |
86 242 044 |
150101 |
Капітальні вкладення (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
|
|
|
|
|
|
12 500 000 |
|
|
|
12 500 000 |
|
12 500 000 |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
|
|
|
5 354 800 |
|
|
|
5 354 800 |
5 354 800 |
5 354 800 |
150120 |
Будівництво метрополітену |
|
|
|
|
|
|
51 050 000 |
|
|
|
51 050 000 |
51 050 000 |
51 050 000 |
150122 |
Інвестиційні проекти |
|
|
|
|
|
|
2 209 300 |
|
|
|
2 209 300 |
2 209 300 |
2 209 300 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
910 000 |
910 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
910 000 |
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
53 178 621 |
50 780 168 |
|
|
2 398 453 |
|
|
|
|
|
|
|
53 178 621 |
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 090 500 |
1 090 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 090 500 |
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
8 119 200 |
8 119 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 119 200 |
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
10 653 000 |
10 653 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 653 000 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
31 406 808 |
30 906 808 |
|
|
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
31 406 808 |
170800 |
Зв'язок |
188 813 |
|
|
|
188 813 |
|
|
|
|
|
|
|
188 813 |
170901 |
Програма інформатизації міста Харкова на 2004-2006 роки |
320 000 |
10 660 |
|
|
309 340 |
|
|
|
|
|
|
|
320 000 |
171000 |
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (фінансова підтримка АКП «Міжнародний аеропорт Харків») |
1 400 300 |
|
|
|
1 400 300 |
|
|
|
|
|
|
|
1 400 300 |
180000 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю |
27 524 787 |
8 189 793 |
|
24 600 |
19 334 994 |
|
20 916 256 |
4 326 256 |
|
|
16 590 000 |
20 916 256 |
48 441 043 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
2 900 000 |
2 860 000 |
|
|
40 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 900 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
23 900 000 |
4 642 722 |
|
|
19 257 278 |
|
|
|
|
|
|
|
23 900 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Великий Слобожанський ярмарок) |
184 187 |
182 687 |
|
24 600 |
1 500 |
|
|
|
|
|
|
|
184 187 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
210 000 |
173 784 |
|
|
36 216 |
|
|
|
|
|
|
|
210 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
20 916 256 |
4 326 256 |
|
|
16 590 000 |
20 916 256 |
20 916 256 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльностю |
330 600 |
330 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
330 600 |
230000 |
Обслуговування боргу |
6 967 878 |
6 967 878 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 967 878 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
6 967 878 |
6 967 878 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 967 878 |
240000 |
Цільові фонди |
|
|
|
|
|
|
40 725 000 |
19 271 400 |
|
9 943 400 |
21 453 600 |
|
40 725 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
725 000 |
53 000 |
|
|
672 000 |
|
725 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
40 000 000 |
19 218 400 |
|
9 943 400 |
20 781 600 |
|
40 000 000 |
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
28 524 858 |
9 367 326 |
276 763 |
1 699 700 |
15 908 328 |
3 249 204 |
|
|
|
|
|
|
28 524 858 |
250102 |
Резервний фонд |
3 249 204 |
|
|
|
|
3 249 204 |
|
|
|
|
|
|
3 249 204 |
250404 |
Інші видатки |
19 003 254 |
9 367 326 |
276 763 |
1 699 700 |
9 635 928 |
|
|
|
|
|
|
|
19 003 254 |
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
6 272 400 |
|
|
|
6 272 400 |
|
|
|
|
|
|
|
6 272 400 |
|
Разом видатків |
391 119 353 |
333 101 229 |
65 689 280 |
32 599 872 |
54 768 920 |
3 249 204 |
238 184 500 |
35 302 556 |
1 446 600 |
12 131 900 |
202 881 944 |
165 772 400 |
629 303 853 |
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
87 983 700 |
87 983 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 983 700 |
|
Разом видатків |
479 103 053 |
421 084 929 |
65 689 280 |
32 599 872 |
54 768 920 |
3 249 204 |
238 184 500 |
35 302 556 |
1 446 600 |
12 131 900 |
202 881 944 |
165 772 400 |
717 287 553 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком № 5) |
341 969 300 |
341 969 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341 969 300 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам (згідно з додатком № 5) |
63 155 700 |
63 155 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 155 700 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни, ветеранам праці, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям, Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом «Ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот» (згідно з додатком № 5) |
44 018 000 |
44 018 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 018 000 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком № 5) |
5 948 400 |
5 948 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 948 400 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни, ветеранам праці, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям, Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом «Ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком № 5) |
431 000 |
431 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
431 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція обласному бюджету згідно з додатком № 5) |
|
|
|
|
|
|
2 000 000 |
|
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
250342 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів (згідно з додатком № 5) |
10 178 400 |
|
|
|
10 178 400 |
|
|
|
|
|
|
|
10 178 400 |
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» (згідно з додатком № 5) |
8 091 500 |
8 091 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 091 500 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів |
1 290 000 |
|
|
|
1 290 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 290 000 |
250376 |
Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам для поетапного запровадження умов оплати праці окремих категорій працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки та впорядкування умов оплати праці окремих категорій працівників бюджетної сфери (згідно з додатком № 5) |
14 678 400 |
14 678 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 678 400 |
|
Всього видатків |
968 863 753 |
899 377 229 |
65 689 280 |
32 599 873 |
66 237 320 |
3 249 204 |
240 184 504 |
35 302 556 |
1 446 600 |
12 131 900 |
204 881 944 |
167 772 400 |
1209048253 |
Заступник начальника Головного
управління бюджету та фінансів -
начальник відділу бюджету О. Внучко
Додаток № 3
до рішення ХLI сесії Харківської міської ряди IV скликання «Про внесення змін до рішення XXXI сесії Харківської міської ради IV скликання від 29.12.2004 р. № 238/04 «Про міський бюджет міста Харкова на 2005 рік»
від 14.10.2005 р. № 191/05
Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2005 рік
за головними розпорядниками коштів
(грн.)
Код голов-ного розпо-рядни-ка коштів -------Код КТВК |
Назва головного розпорядника коштів --------------------- Назва КТВК |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
||||||||||
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них оплата праці (код 1110) |
оплата комуна-льних послуг та енерго-носіїв (код 1160) |
капіталь-ні (код 2000) |
нерозпо-ділені видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них: оплата праці (код 1110) |
оплата комуна-льних послуг та енерго-носіїв (код 1160) |
капіталь-ні (код 2000) |
З них: бюджет розвитку |
|||
001 |
Харківська міська рада Харківської області |
9 892 163 |
7 853 323 |
1 794 209 |
1 529 263 |
2 038 840 |
|
|
|
|
|
|
|
9 892 163 |
010116 |
Утримання апарату |
7 698 816 |
5 970 816 |
1 794 209 |
1 529 263 |
1 728 000 |
|
|
|
|
|
|
|
7 698 816 |
010116 |
Компенсація витрат, пов'язаних із виконанням депутатських повноважень |
270 300 |
270 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 300 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
271 450 |
271 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
271 450 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Слобода») |
553 570 |
553 570 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
553 570 |
170901 |
Програма інформатизації міста Харкова на 2004-2006 роки |
320 000 |
10 660 |
|
|
309 340 |
|
|
|
|
|
|
|
320 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (підвищення ефективності функціонування окремих виконавчих органів міської ради) |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Великий Слобожанський ярмарок) |
89 587 |
88 087 |
|
|
1 500 |
|
|
|
|
|
|
|
89 587 |
250404 |
Інші видатки (Прийом іноземних делегацій) |
355 600 |
355 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
355 600 |
250404 |
Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України та фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст, Міжнародної Асоціації «Поріднені міста» |
232 840 |
232 840 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
232 840 |
020 |
Управління освіти Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
15 188 639 |
8 735 973 |
3 035 847 |
840 580 |
6 452 666 |
|
1 250 200 |
539 200 |
276 400 |
25 800 |
711 000 |
|
16 438 839 |
010116 |
Утримання апарату |
527 834 |
512 834 |
226 000 |
148 298 |
15 000 |
|
|
|
|
|
|
|
527 834 |
070301 |
Загальноосвітні школи-інтернати |
1 330 909 |
1 202 409 |
497 769 |
161 970 |
128 500 |
|
3 500 |
3 500 |
|
|
|
|
1 334 409 |
070303 |
Дитячі будинки |
2 339 030 |
2 259 030 |
899 540 |
197 214 |
80 000 |
|
58 200 |
56 200 |
|
18 500 |
2 000 |
|
2 397 230 |
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
2 252 443 |
2 152 443 |
1 190 739 |
323 900 |
100 000 |
|
488 500 |
479 500 |
276 400 |
7 300 |
9 000 |
|
2 740 943 |
070802 |
Методична робота, інші заходи по народній освіті |
402 964 |
390 964 |
157 349 |
9 198 |
12 000 |
|
|
|
|
|
|
|
402 964 |
070807 |
Інші освітні програми |
2 636 639 |
1 214 239 |
|
|
1 422 400 |
|
|
|
|
|
|
|
2 636 639 |
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
132 800 |
132 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
132 800 |
070809 |
Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів |
88 300 |
88 300 |
64 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 300 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
5 477 720 |
782 954 |
|
|
4 694 766 |
|
|
|
|
|
|
|
5 477 720 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
700 000 |
|
|
|
700 000 |
|
700 000 |
030 |
Управління охорони здоров'я Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
102 794 097 |
99 247 457 |
50 512 143 |
8 051 685 |
3 546 641 |
|
9 325 000 |
7 446 700 |
425 400 |
427 000 |
1 878 300 |
643 300 |
112 119 097 |
010116 |
Утримання апарату |
666 433 |
611 433 |
274 300 |
167 798 |
55 000 |
|
|
|
|
|
|
|
666 433 |
080101 |
Лікарні |
67 664 592 |
66 589 642 |
32 255 301 |
5 171 531 |
1 074 950 |
|
5 224 000 |
4 549 000 |
293 100 |
381 000 |
675 000 |
|
72 888 592 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
9 883 511 |
9 853 511 |
5 511 152 |
761 165 |
30 000 |
|
1 404 900 |
1 359 900 |
93 100 |
11 300 |
45 000 |
|
11 288 411 |
080203 |
Пологові будинки |
21 116 196 |
19 922 006 |
11 424 457 |
1 912 491 |
1 194 190 |
|
1 850 800 |
1 375 800 |
3 000 |
30 200 |
475 000 |
|
22 966 996 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
1 753 234 |
1 753 234 |
968 562 |
37 100 |
|
|
202 000 |
162 000 |
36 200 |
4 500 |
40 000 |
|
1 955 234 |
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
145 411 |
138 911 |
78 371 |
1 600 |
6 500 |
|
|
|
|
|
|
|
145 411 |
081009 |
Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет |
360 000 |
360 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360 000 |
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання, інші підприємства, установи та організації ЖКГ |
50 000 |
|
|
|
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
50 000 |
150122 |
Інвестиційні проекти |
|
|
|
|
|
|
353 300 |
|
|
|
353 300 |
353 300 |
353 300 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
1 154 720 |
18 720 |
|
|
1 136 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 154 720 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
290 000 |
|
|
|
290 000 |
290 000 |
290 000 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
93 335 083 |
93 151 776 |
801 877 |
232 798 |
183 307 |
|
311 400 |
311 400 |
|
|
|
|
93 646 483 |
010116 |
Утримання апарату |
880 176 |
850 176 |
435 670 |
123 198 |
30 000 |
|
|
|
|
|
|
|
880 176 |
090201 |
Пільги ветеранам війни та праці, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги |
46 300 000 |
46 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 300 000 |
090203 |
Інші пільги ветеранам війни та праці, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 000 000 |
090204 |
Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вловам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та ветеранів державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, на житлово-комунальні послуги |
9 842 800 |
9 842 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 842 800 |
090206 |
Інші пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та ветеранам державної пожежної охорони |
800 000 |
800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 000 |
090207 |
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги |
2 424 200 |
2 424 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 424 200 |
090209 |
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
400 000 |
400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 000 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (міська «Комплексна програма соціального захисту населення м. Харкова на 2005 рік») |
2 979 760 |
2 979 760 |
|
|
|
|
311 400 |
311 400 |
|
|
|
|
3 291 160 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (забезпечення мобільними терминалами та оплатою послуг мобільного зв'язку інвалідів та учасників бойових дій Великої Вітчизняної війни) |
304 500 |
304 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
304 500 |
091207 |
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (сім'ям загиблих воїнів-афганців) |
88 200 |
88 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 200 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
32 200 |
32 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 200 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
493 800 |
493 800 |
276 816 |
41 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
493 800 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
350 027 |
350 027 |
89 391 |
67 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
350 027 |
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 090 500 |
1 090 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 090 500 |
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
8 119 200 |
8 119 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 119 200 |
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
10 653 000 |
10 653 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 653 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
576 720 |
423 413 |
|
|
153 307 |
|
|
|
|
|
|
|
576 720 |
060 |
Головне управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
1 894 719 |
1 794 119 |
585 941 |
224 198 |
100 600 |
|
200 |
200 |
|
|
|
|
1 894 919 |
010116 |
Утримання апарату |
983 251 |
958 251 |
440 700 |
219 098 |
25 000 |
|
|
|
|
|
|
|
983 251 |
070303 |
Дитячі будинки (прийомні сім'ї) |
8 800 |
8 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 800 |
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
288 068 |
269 968 |
145 241 |
5 100 |
18 100 |
|
200 |
200 |
|
|
|
|
288 268 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
105 100 |
105 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 100 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
145 000 |
145 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
145 000 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
27 400 |
27 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 400 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
87 100 |
29 600 |
|
|
57 500 |
|
|
|
|
|
|
|
87 100 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій («Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян») |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
063 |
Управління житлового господарства Головного управління житлово-комунального господарства Харківської міської ради |
14 660 987 |
3 353 352 |
746 500 |
43 533 |
11 307 635 |
|
9 000 000 |
1 850 000 |
|
|
7 150 000 |
|
23 660 987 |
010116 |
Утримання апарату |
1 381 500 |
1 351 500 |
746 500 |
43 533 |
30 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 381 500 |
091207 |
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (ветхий житловий фонд) |
415 000 |
415 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
415 000 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
822 697 |
436 697 |
|
|
386 000 |
|
|
|
|
|
|
|
822 697 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
1 195 000 |
23 400 |
|
|
1 171 600 |
|
|
|
|
|
|
|
1 195 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
10 706 790 |
986 755 |
|
|
9 720 035 |
|
|
|
|
|
|
|
10 706 790 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (супроводження Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства міста) |
140 000 |
140 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
8 500 000 |
1 350 000 |
|
|
7 150 000 |
|
8 500 000 |
072 |
Управління у справах цивільної оборони м. Харкова |
305 325 |
295 325 |
196 600 |
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
305 325 |
010116 |
Утримання апарату |
305 325 |
295 325 |
196 600 |
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
305 325 |
080 |
Головне управління житлово-комунального господарства Харківської міської ради |
83 942 553 |
73 890 555 |
651 617 |
18 881 279 |
10 051 998 |
|
66 051 600 |
21 249 300 |
|
11 671 400 |
44 802 300 |
34 839 400 |
149 994 153 |
010116 |
Утримання апарату |
1 252 140 |
1 222 140 |
651 617 |
11 987 |
30 000 |
|
48 000 |
48 000 |
|
|
|
|
1 300 140 |
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство |
23 619 |
23 619 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 619 |
100203 |
Благоустрій міста |
35 680 463 |
29 106 058 |
|
9 166 692 |
6 574 405 |
|
2 489 200 |
1 978 000 |
|
1 728 000 |
511 200 |
|
38 169 663 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
9 737 500 |
9 737 500 |
|
9 678 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 737 500 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
16 537 500 |
|
|
|
16 537 500 |
16 537 500 |
16 537 500 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
230 000 |
230 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 000 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
31 406 808 |
30 906 808 |
|
|
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
31 406 808 |
170800 |
Зв'язок |
188 813 |
|
|
|
188 813 |
|
|
|
|
|
|
|
188 813 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
5 062 610 |
2 303 830 |
|
|
2 758 780 |
|
|
|
|
|
|
|
5 062 610 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Великий Слобожанський ярмарок) |
94 600 |
94 600 |
|
24 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
94 600 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
18 301 900 |
3 301 900 |
|
|
15 000 000 |
18 301 900 |
18 301 900 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
725 000 |
53 000 |
|
|
672 000 |
|
725 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
27 950 000 |
15 868 400 |
|
9 943 400 |
12 081 600 |
|
27 950 000 |
250404 |
Інші видатки (поховання) |
266 000 |
266 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
266 000 |
100 |
Управління споживчого ринку Харківської міської ради |
1 421 530 |
1 411 530 |
635 800 |
21 395 |
10 000 |
|
324 356 |
24 356 |
|
|
300 000 |
324 356 |
1 745 886 |
010116 |
Утримання апарату |
1 077 886 |
1 067 886 |
635 800 |
21 395 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 077 886 |
100400 |
Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності |
343 644 |
343 644 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
343 644 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
324 356 |
24 356 |
|
|
300 000 |
324 356 |
324 356 |
110 |
Управління культури Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
8 004 413 |
6 875 963 |
1 009 254 |
130 001 |
1 128 450 |
|
116 900 |
116 900 |
75 300 |
|
|
|
8 121 313 |
010116 |
Утримання апарату |
390 913 |
375 913 |
178 000 |
81 198 |
15 000 |
|
|
|
|
|
|
|
390 913 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма оновлення та розвитку культурної спадщини Харкова на період до 2006 року) |
1 610 000 |
1 610 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 610 000 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
250 000 |
130 000 |
|
|
120 000 |
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
110202 |
Музеї і виставки |
511 982 |
511 982 |
217 817 |
40 781 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
513 982 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
271 467 |
264 467 |
167 362 |
749 |
7 000 |
|
|
|
|
|
|
|
271 467 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
600 751 |
600 751 |
427 900 |
7 273 |
|
|
114 900 |
114 900 |
75 300 |
|
|
|
715 651 |
110206 |
Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів |
24 900 |
24 900 |
18 175 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 900 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи (зоопарк; парки) |
4 015 000 |
3 325 000 |
|
|
690 000 |
|
|
|
|
|
|
|
4 015 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
329 400 |
32 950 |
|
|
296 450 |
|
|
|
|
|
|
|
329 400 |
150 |
Комітет з питань фізичної культури та спорту Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
7 771 600 |
5 981 600 |
1 437 055 |
797 813 |
1 790 000 |
|
32 000 |
27 000 |
|
7 700 |
5 000 |
|
7 803 600 |
010116 |
Утримання апарату |
337 362 |
282 362 |
127 900 |
64 398 |
55 000 |
|
|
|
|
|
|
|
337 362 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
3 714 738 |
3 314 738 |
1 309 155 |
733 415 |
400 000 |
|
32 000 |
27 000 |
|
7 700 |
5 000 |
|
3 746 738 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 507 000 |
1 187 000 |
|
|
1 320 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 507 000 |
130112 |
Інші видатки |
934 500 |
934 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
934 500 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
28 000 |
13 000 |
|
|
15 000 |
|
|
|
|
|
|
|
28 000 |
170 |
Головне управління енергетики та інженерного забезпечення міста Харківської міської ради |
5 043 081 |
5 013 081 |
294 267 |
|
30 000 |
|
18 212 000 |
3 000 000 |
|
|
15 212 000 |
4 712 000 |
23 255 081 |
010116 |
Утримання апарату |
620 581 |
600 581 |
294 267 |
|
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
620 581 |
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
100201 |
Теплові мережі |
3 300 000 |
3 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 300 000 |
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
|
|
|
|
|
|
5 500 000 |
|
|
|
5 500 000 |
|
5 500 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
|
|
|
|
|
|
5 500 000 |
|
|
|
5 500 000 |
|
5 500 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
3 026 000 |
|
|
|
3 026 000 |
3 026 000 |
3 026 000 |
150122 |
Інвестиційні проекти |
|
|
|
|
|
|
686 000 |
|
|
|
686 000 |
686 000 |
686 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
61 000 |
61 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
61 500 |
51 500 |
|
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
61 500 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
1 000 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
2 500 000 |
2 000 000 |
|
|
500 000 |
|
2 500 000 |
190 |
Управління містобудування та архітектури ГУ архітектури, містобудування та земельних відносин Харківської міської ради |
1 146 453 |
1 066 453 |
640 805 |
53 400 |
80 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 146 453 |
010116 |
Утримання апарату |
1 146 453 |
1 066 453 |
640 805 |
53 400 |
80 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 146 453 |
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
1 124 893 |
699 453 |
|
|
425 440 |
|
133 060 844 |
1 237 500 |
669 500 |
|
131 823 344 |
124 253 344 |
134 185 737 |
010116 |
Утримання апарату |
|
|
|
|
|
|
1 457 500 |
1 237 500 |
669 500 |
|
220 000 |
|
1 457 500 |
150101 |
Капітальні вкладення (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
|
|
|
|
|
|
7 000 000 |
|
|
|
7 000 000 |
|
7 000 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
66 678 544 |
|
|
|
66 678 544 |
66 678 544 |
66 678 544 |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
|
|
|
5 354 800 |
|
|
|
5 354 800 |
5 354 800 |
5 354 800 |
150120 |
Будівництво метрополітену |
|
|
|
|
|
|
51 050 000 |
|
|
|
51 050 000 |
51 050 000 |
51 050 000 |
150122 |
Інвестиційні проекти |
|
|
|
|
|
|
1 170 000 |
|
|
|
1 170 000 |
1 170 000 |
1 170 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
425 440 |
|
|
|
425 440 |
|
|
|
|
|
|
|
425 440 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу (сплата відсотків за користування кредитами на будівництво метрополітену) |
699 453 |
699 453 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
699 453 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
350 000 |
|
|
|
350 000 |
|
350 000 |
221 |
Головне управління бюджету та фінансів Харківської міської ради |
600 955 327 |
575 026 099 |
860 413 |
1 699 700 |
25 929 228 |
|
2 000 000 |
|
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
602 955 327 |
010116 |
Утримання апарату |
1 058 188 |
999 688 |
584 400 |
|
58 500 |
|
|
|
|
|
|
|
1 058 188 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
78 400 |
78 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 400 |
250404 |
Інші видатки |
15 801 939 |
7 672 011 |
276 013 |
1 699 700 |
8 129 928 |
|
|
|
|
|
|
|
15 801 939 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно із додатком № 5) |
341 969 300 |
341 969 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341 969 300 |
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
87 983 700 |
87 983 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 983 700 |
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
6 272 400 |
|
|
|
6 272 400 |
|
|
|
|
|
|
|
6 272 400 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам (згідно з додатком № 5) |
63 155 700 |
63 155 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 155 700 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни, ветеранам праці, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям, Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом «Ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот» (згідно з додатком № 5) |
44 018 000 |
44 018 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 018 000 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапл. газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком № 5) |
5 948 400 |
5 948 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 948 400 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни, ветеранам праці, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям, Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом «І» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком № 5) |
431 000 |
431 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
431 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція обласному бюджету згідно з додатком № 5) |
|
|
|
|
|
|
2 000 000 |
|
|
|
2 000 000. |
2 000 000 |
2 000 000 |
250342 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів (згідно з додатком № 5) |
10 178 400 |
|
|
|
10 178 400 |
|
|
|
|
|
|
|
10 178 400 |
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
8 091 500 |
8 091 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 091 500 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів |
1 290 000 |
|
|
|
1 290 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 290 000 |
250376 |
Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам для поетапного запровадження умов оплати праці окремих категорій працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки та впорядкування умов оплати праці окремих категорій працівників бюджетної сфери (згідно з додатком № 5) |
14 678 400 |
14 678 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 678 400 |
230 |
Головне управління економіки та комунального майна Харківської міської ради |
9 875 847 |
8 409 331 |
977 255 |
9 825 |
1 466 516 |
|
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
1 000 000 |
10 875 847 |
010116 |
Утримання апарату |
1 645 922 |
1 615 922 |
977 255 |
9 825 |
30 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 645 922 |
171000 |
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (фінансова підтримка АКП «Міжнародний аеропорт Харків») |
1 400 300 |
|
|
|
1 400 300 |
|
|
|
|
|
|
|
1 400 300 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
99 000 |
99 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 000 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
210 000 |
173 784 |
|
|
36 216 |
|
|
|
|
|
|
|
210 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльностю |
330 600 |
330 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
330 600 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
6 190 025 |
6 190 025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 190 025 |
235 |
Головне управління містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
1 435 427 |
1 395 427 |
338 800 |
39 800 |
40 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 435 427 |
010116 |
Утримання апарату |
755 427 |
715 427 |
338 800 |
39 800 |
40 000 |
|
|
|
|
|
|
|
755 427 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування (розробка Схеми плану червоних ліній вулиць м. Харкова) |
480 000 |
480 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
480 000 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування (генплан) |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
240 |
Управління комунального майна та приватизації Харківської міської ради |
3 791 447 |
2 190 447 |
745 950 |
44 602 |
1 601 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 791 447 |
010116 |
Утримання апарату |
1 414 572 |
1 349 572 |
745 200 |
44 602 |
65 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 414 572 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
30 000 |
|
|
|
30 000 |
|
|
|
|
|
|
|
30 000 |
250404 |
Інші видатки (управління комунальним майном) |
2 346 875 |
840 875 |
750 |
|
1 506 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 346 875 |
243 |
Управління земельних відносин Харківської міської ради |
3 030 965 |
2 985 965 |
424 947 |
|
45 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 030 965 |
010116 |
Утримання апарату |
820 965 |
775 965 |
424 947 |
|
45 000 |
|
|
|
|
|
|
|
820 965 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
2 210 000 |
2 210 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 210 000 |
300 250102 |
Резервний фонд |
3 249 204 |
|
|
|
|
3 249 204 |
|
|
|
|
|
|
3 249 204 |
|
ВСЬОГО |
968 863 753 |
899 377 229 |
65 689 280 |
32 599 872 |
66 237 320 |
3 249 204 |
240 184 500 |
35 302 556 |
1 446 600 |
12 131 900 |
204 881 944 |
167 772 400 |
1209048253 |
Заступник начальника Головного
управління бюджету та фінансів -
начальник відділу бюджету О. Внучко
Додаток № 4
до рішення ХLI сесії Харківської міської ряди IV скликання «Про внесення змін до рішення XXXI сесії Харківської міської ради IV скликання від 29.12.2004 р. № 238/04 «Про міський бюджет міста Харкова на 2005 рік»
від 14.10.2005 р. № 191/05
Повернення кредитів до міського бюджету м. Харкова
та розподіл надання кредитів з міського бюджету м. Харкова в 2005 році
грн.
КВК КФК |
Найменування |
Надання кредитів |
Повернення кредитів |
Кредитування - всього |
|||||||||
Загаль-ний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
Загаль-ний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
Загаль-ний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|||||
Всього |
У т.ч. бюджет розвитку |
Всього |
У т.ч. бюджет розвитку |
Всього |
У т.ч. бюджет розвитку |
||||||||
009 |
ГУ гуманітарних та соціальних питань |
|
165 000 |
165 000 |
165 000 |
|
|
|
|
|
165 000 |
165 000 |
165 000 |
250908 |
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
|
165 000 |
165 000 |
165 000 |
|
|
|
|
|
165 000 |
165 000 |
165 000 |
221 |
ГУ бюджету та фінансів |
|
|
|
|
|
-165 000 |
-165 000 |
-165 000 |
|
-165 000 |
-165 000 |
-165 000 |
250909 |
Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
|
|
|
|
|
-165 000 |
-165 000 |
-165 000 |
|
-165 000 |
-165 000 |
-165 000 |
|
Всього |
|
165 000 |
165 000 |
165 000 |
|
-165 000 |
-165 000 |
-165 000 |
|
|
|
|
Заступник начальника Головного
управління бюджету та фінансів -
начальник відділу бюджету О. Внучко
Додаток № 5
до рішення ХLI сесії Харківської міської ряди IV скликання «Про внесення змін до рішення XXXI сесії Харківської міської ради IV скликання від 29.12.2004 р. № 238/04 «Про міський бюджет міста Харкова на 2005 рік»
від 14.10.2005 р. № 191/05
Показники міжбюджетних трансфертов
між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами
на 2005 рік
Таблиця 1
Код |
Назва трансферту |
Міжбюджетні трансферти, що надходять до міського бюджету |
||||||||||||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||||||||||||||
Сума (грн.) |
Сума (грн.) |
Сума (грн.) |
||||||||||||||
41020600 |
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||||
41030500 |
Субвенція на виконання власних повноважень територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||||
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам |
63 155 700 |
63 155 700 |
|||||||||||||
410307 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
5 354 800 |
5 354 800 |
|||||||||||||
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни, ветеранам праці, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом «Ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
102 585 000 |
|
102 585 000 |
||||||||||||
410309 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
35 011 100 |
|
35 011 100 |
||||||||||||
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни, ветеранам праці, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом «Ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
431 000 |
|
431 000 |
||||||||||||
41031200 |
Субвенція спеціального фонду державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова |
|
18 000 000 |
18 000 000 |
||||||||||||
41032200 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів |
11 092 000 |
|
11 092 000 |
||||||||||||
41032300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів |
8 204 700 |
|
8 204 700 |
||||||||||||
41036800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для поетапного запровадження умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки та впорядкування умов оплати праці окремих категорій працівників бюджетної сфери |
18 654 800 |
|
18 654 800 |
||||||||||||
41035000 |
Інші субвенції (субвенція з обласного бюджету на сплату відсотків за користування кредитами на будівництво метрополітену) |
699 453 |
|
699 453 |
||||||||||||
|
Всього |
247 388 553 |
18 000 000 |
265 388 553 |
Таблиця 2
Код |
Назва трансферту ----------------------------------- Назва бюджету |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сума (грн.) |
Щоденний норматив відраху-вань, % |
Сума (грн.) |
Щоденний норматив відраху-вань, % |
Сума (грн.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету міста Харкова |
87 983 700 |
19,79 |
87 983 700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету міста Харкова до районних у місті бюджетів |
341 969 300 |
53,98 |
341 969 300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
в тому числі: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Дзержинського району |
43 402 200 |
6,85 |
43 402 200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Київського району |
40 833 500 |
6,45 |
40 833 500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Комінтернівського району |
37 791 700 |
5,97 |
37 791 700 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Ленінського району |
24 161 000 |
3,81 |
24 161 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Московського району |
69 479 600 |
10,97 |
69 479 600 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Жовтневого району |
29 778 800 |
4,70 |
29 778 800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Орджонікідзевського району |
40 860 400 |
6,45 |
40 860 400 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Червонозаводського району |
21 565 200 |
3,40 |
21 565 200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Фрунзенського району |
34 096 900 |
5,38 |
34 096 900 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам |
63 155 700 |
63 155 700 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
в тому числі: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Дзержинського району |
8 539 600 |
8 539 600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Київського району |
7 233 400 |
7 233 400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Комінтернівського району |
6 201 200 |
6 201 200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Ленінського району |
4 627 500 |
4 627 500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Московського району |
14 343 500 |
14 343 500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Жовтневого району |
5 262 300 |
5 262 300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Орджонікідзевського району |
6 397 300 |
6 397 300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Червонозаводського району |
3 528 000 |
3 528 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Фрунзенського району |
7 022 900 |
7 022 900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни, ветеранам праці, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям, Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом «Ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною другою статті 29 Основ законодавства Україна про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот» |
44 018 000 |
44 018 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
в тому числі: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Дзержинського району |
7 308 000 |
7 308 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Київського району |
5 678 800 |
5 678 800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Комінтернівського району |
4 803 400 |
4 803 400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Ленінського району |
2 216 300 |
2 216 300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Московського району |
8 808 300 |
8 808 300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Жовтневого району |
2 755 100 |
2 755 100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Орджонікідзевського району |
4 958 700 |
4 958 700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Червонозаводського району |
2 734 900 |
2 734 900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Фрунзенського району |
4 754 500 |
4 754 500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
5 948 400 |
5 948 400 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
в тому числі: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Дзержинського району |
540 500 |
540 500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Київського району |
1 262 200 |
1 262 200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Комінтернівського району |
804 000 |
804 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Ленінського району |
678 700 |
678 700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Московського району |
629 000 |
629 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Жовтневого району |
799 000 |
799 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Орджонікідзевського району |
592 800 |
592 800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Червонозаводського району |
478 300 |
478 300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Фрунзенського району |
163 900 |
163 900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни, ветеранам праці, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям, Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом «Ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
431 000 |
431 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
в тому числі: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Дзержинського району |
15 000 |
15 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Київського району |
45 000 |
45 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Комінтернівського району |
24 000 |
24 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Ленінського району |
130 000 |
130 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Московського району |
20 000 |
20 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Жовтневого району |
70 000 |
70 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Орджонікідзевського району |
4 000 |
4 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Червонозаводського району |
110 000 |
110 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Фрунзенського району |
13 000 |
13 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250380 |
Інші субвенції (субвенція обласному бюджету) |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
250342 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів |
10 178 400 |
10 178 400 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
в тому числі: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Дзержинського району |
1 880 000 |
1 880 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Київського району |
370 000 |
370 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Комінтернівського району |
1 240 000 |
1 240 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Ленінського району |
725 700 |
725 700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Московського району |
2 580 000 |
2 580 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Жовтневого району |
450 000 |
450 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Орджонікідзевського району |
970 700 |
970 700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бюджету Червонозаводського району |
797 000 |
|
|
|
797 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бюджету Фрунзенського району |
1 165 000 |
|
|
|
1 165 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
8 091 500 |
|
|
|
8 091 500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бюджету Дзержинського району |
1 264 420 |
|
|
|
1 264 420 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бюджету Київського району |
708 690 |
|
|
|
708 690 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бюджету Комінтернівського району |
746 020 |
|
|
|
746 020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бюджету Ленінського району |
430 510 |
|
|
|
430 510 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бюджету Московського району |
1 265 260 |
|
|
|
1 265 260 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бюджету Жовтневого району |
963 500 |
|
|
|
963 500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
803 670 |
|
|
|
803 670 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бюджету Червонозаводського району |
505 580 |
|
|
|
505 580 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бюджету Фрунзенського району |
1 403 850 |
|
|
|
1 403 850 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
250376 |
Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам для поетапного запровадження умов оплати праці окремих категорій працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки та впорядкування умов оплати праці окремих категорій працівників бюджетної сфери |
14 678 400 |
|
|
|
14 678 400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бюджету Дзержинського району |
2 340 800 |
|
|
|
2 340 800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бюджету Київського району |
2 947 600 |
|
|
|
2 947 600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бюджету Комінтернівського району |
1 265 000 |
|
|
|
1 265 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бюджету Ленінського району |
724 200 |
|
|
|
724 200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бюджету Московського району |
2 576 400 |
|
|
|
2 576 400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бюджету Жовтневого району |
1 172 900 |
|
|
|
1 172 900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
1 130 400 |
|
|
|
1 130 400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бюджету Червонозаводського району |
1 130 100 |
|
|
|
1 130 100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бюджету Фрунзенського району |
1 391 000 |
|
|
|
1 391 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (субвенція державному бюджету) |
1 290 000 |
|
|
|
1 290 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всього |
577 744 400 |
|
2 000 000 |
|
579 744 400 |
Таблиця 3
Види бюджетів |
Розрахунковий обсяг доходів, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів на 2005 рік |
Сума (грн.) |
|
Бюджет Дзержинського району |
22 591 300 |
Бюджет Київського району |
18 954 500 |
Бюджет Комінтернівського району |
10 472 000 |
Бюджету Ленінського району |
10 011 400 |
Бюджет Московського району |
14 379 000 |
Бюджет Жовтневого району |
7 374 300 |
Бюджет Орджонікідзевського району |
6 163 200 |
Бюджет Червонозаводського району |
10 124 100 |
Бюджет Фрунзенського району |
9 068 600 |
Заступник начальника Головного
управління бюджету та фінансів -
начальник відділу бюджету О. Внучко
Додаток № 6
до рішення ХLI сесії Харківської міської ряди IV скликання «Про внесення змін до рішення XXXI сесії Харківської міської ради IV скликання від 29.12.2004 р. № 238/04 «Про міський бюджет міста Харкова на 2005 рік»
від 14.10.2005 р. № 191/05
Перелік об'єктів,
видатки на які у 2005 році будуть проводитися
за рахунок коштів бюджету розвитку
(грн.)
№№ об'єктів |
Код головного розпоряд-ника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації |
Загальний обсяг фінансування будівництва |
Відсоток завер-шеності будів-ництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на завершення будівництва |
Всього видатків на поточний рік |
У тому числі, фінансування об'єктів за рахунок запозичення до міського бюджету |
У тому числі, фінансування об'єктів за рахунок субвенції з державного бюджету |
Крім того, фінансування об'єктів за рахунок надходжень до цільового фонду міської ради |
Всього по бюджету розвитку: |
|
|
|
167 772 400 |
100 000 000 |
6 268 400 |
350 000 |
||
|
150000 |
Будівництво |
432 371 400 |
|
365 056 160 |
144 856 144 |
85 000 000 |
6 268 400 |
350 000 |
|
150101 |
Капітальні вкладення |
221 332 100 |
|
193 016 860 |
86 242 044 |
39 950 000 |
|
350000 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
184 855 200 |
|
157 263 460 |
66 678 544 |
29 950 000 |
|
350 000 |
|
|
Житлове будівництво |
9 564 800 |
|
6 878 250 |
4 640 000 |
|
|
|
1. |
|
Забудова 421 м/р по вул. Клочківській (виплата компенсацій за знесені домоволодіння) |
4 045 000 |
59,0 |
1 658 450 |
50 000 |
|
|
|
2. |
|
Будівництво житлового будинку по вул. Ромашкіна, 8 А |
5 519 800 |
5,4 |
5 219 800 |
4 590 000 |
|
|
|
|
|
Будівництво адміністративних об'єктів |
10 500 000 |
|
10 500 000 |
4 800 000 |
|
|
|
3. |
|
Дольова участь в будівництві адміністративної будівлі для потреб міської ради та її виконавчих органів по вул. Квітки-Основ'яненко |
6 000 000 |
|
6 000 000 |
3 800 000 |
|
|
|
4. |
|
Будівництво об'єктів енергозабезпечення комплексу адміністративних будівель міськвиконкому (І черга) |
4 500 000 |
|
4 500 000 |
1 000 000 |
|
|
|
|
|
Об'єкти охорони здоров'я |
1 313 900 |
|
870 250 |
470 000 |
|
|
|
5. |
|
Реконструкція протитуберкульозного відділення для дорослих по вул. М. Бажанова, 11 |
936 400 |
9,2 |
850 250 |
450 000 |
|
|
|
6. |
|
Завершення будівництва гаражу міського пологового будинку з неонотальним стаціонаром |
377 500 |
94,7 |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
|
Культура та фізкультура |
716 100 |
|
40 000 |
40 000 |
|
|
|
7. |
|
Благоустрій території спортивного комплексу по вул. 12 Квітня |
118 100 |
98,2 |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
8. |
|
Благоустрій території спортивного комплексу по вул. Фронтовій |
598 000 |
93,6 |
38 000 |
38 000 |
|
|
|
|
|
Об'єкти комунального призначення |
160 960 400 |
|
137 174 960 |
55 628 544 |
29 950 000 |
|
350 000 |
9. |
|
Перекладка мереж госпфекальної каналізації на ПК-29 під будівництво метрополітену на дільниці від станції метро «Вул. 23 Серпня» до станції метро «Пр. Перемоги» |
2 250 000 |
|
2 250 000 |
2 250 000 |
250 000 |
|
|
10. |
|
Перекладка мереж зливової каналізації на ПК-29 під будівництво метрополітену на дільниці від станції метро «Вул. 23 Серпня» до станції метро «Пр. Перемоги» |
3 350 000 |
|
3 350 000 |
3 350 000 |
700 000 |
|
|
11. |
|
Перекладка водопровідних мереж в районі будівництва станції метрополітену «Інтернаціональна» |
700 000 |
71,4 |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
12. |
|
Перекладка водопровідних мереж на ПК-29 під будівництво метрополітену на дільниці від станції метро «Вул. 23 Серпня» до станції метро «Пр. Перемоги» |
4 160 000 |
|
4 160 000 |
4 160 000 |
3 600 000 |
|
|
13. |
|
Будівництво зливової каналізації в районі вул. Єсеніна |
735 000 |
52,4 |
350 000 |
350 000 |
|
|
|
14. |
|
Реконструкція Комишанської канави (І-ІІ черга) |
4 500 000 |
15,6 |
3 800 000 |
350 000 |
|
|
|
15. |
|
Ліквідація підтоплення територій міста з відновленням зливової каналізації (реконструкція закритого колектору Сичовського струму) |
11 000 000 |
|
11 000 000 |
350 000 |
|
|
|
16. |
|
Перекладка та санація технічно-зношених водопровідних мереж (у т.ч. вулиць Академіка Проскури, Єлізарова, Архітекторів, Бугріменко, пр. Л. Свободи) |
12 851 400 |
41,4 |
7 489 520 |
2 644 300 |
|
|
|
17. |
|
Санація водовода Кочеток - Харків |
27 338 000 |
29,4 |
19 300 620 |
6 111 000 |
|
|
|
18. |
|
Будівництво водопроводу по вул. Березовській |
77 500 |
|
77 500 |
77 500 |
|
|
|
19. |
|
Реконструкція водопосточання селища Нові Дергачі |
1 715 000 |
67,9 |
550 000 |
200 000 |
|
|
350 000 |
20. |
|
Водозабезпечення селища Перемога |
153 500 |
47,9 |
80 000 |
80 000 |
|
|
|
21. |
|
Будівництво зливової каналізації в районі юридичної академії |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
70 000 |
|
|
|
22. |
|
Будівництво госпфекальної мережі каналізації по пров. Сількоровському |
360 744 |
|
360 744 |
360 744 |
|
|
|
23. |
|
Зливова каналізація і благоустрій Олексіївської балки |
1 300 700 |
|
1 300 700 |
100 000 |
|
|
|
24. |
|
Відновлення зливостоку по вул. Морозова |
680 000 |
44,1 |
380 000 |
380 000 |
|
|
|
25. |
|
Переключення зливової каналізації по пр. Л. Свободи |
350 000 |
|
350 000 |
350 000 |
|
|
|
26. |
|
Будівництво зливової каналізації по вул. Новгородській |
50 000 |
|
50 000 |
50 000 |
|
|
|
27. |
|
Будівництво променевого дренажу та зливової каналізації по вул. Клочківській, 197 |
950 000 |
|
950 000 |
30 000 |
|
|
|
28. |
|
Будівництво мереж газопостачання, енергопостачання та улаштування обладнання джерел теплозабеспечення (житлові будинки по вул. Завод «Комсомолець») |
758 000 |
53,4 |
260 000 |
260 000 |
|
|
|
29. |
|
Благоустрій території будівлі по вул. Клочківській, 195-А |
418 900 |
40,3 |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
30. |
|
Реконструкція частини будівлі по вул. Клочківській, 195-А (приміщення для КП «Харківзеленбуд») |
285 000 |
|
285 000 |
285 000 |
|
|
|
31. |
|
Інженерне улаштування - закриття Дергачівського полігону ТПВ |
29 851 300 |
|
29 851 300 |
550 000 |
|
|
|
32. |
|
Розширення міського кладовища № 14 |
6 584 400 |
14,9 |
5 603 320 |
50 000 |
|
|
|
33. |
|
Розширення 17 міського кладовища (III черга) |
4 714 500 |
43,2 |
2 677 800 |
300 000 |
|
|
|
34. |
|
Улаштування міських кладовищ «Котляри», «Бачанки» і кладовища № 2 по вул. Шевченко |
170 000 |
|
170 000 |
50 000 |
|
|
|
35. |
|
Улаштування міського кладовища селища Жихар по вул. К. Лібкнехта |
150 000 |
|
150 000 |
150 000 |
|
|
|
36. |
|
Проїзд до центру соціального захисту населення в мікрорайоні № 1 житлового масиву Павлове Поле |
553 000 |
72,9 |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
37. |
|
Реконструкція пр. Леніна на дільниці від ст. м. Наукова до вул. Новгородської |
8 345 000 |
30,9 |
5 770 000 |
5 770 000 |
400 000 |
|
|
38. |
|
Улаштування огорожі Ботанічного саду та благоустрій прилеглої до нього території у Саржиному Яру |
312 456 |
|
312 456 |
100 000 |
|
|
|
39. |
|
Реконструкція насосної підкачувальної станції та водопроводу у сел. Жуковського |
680 000 |
88,2 |
80 000 |
80 000 |
|
|
|
40. |
|
Реконструкція насосної станції перекачки ґрунтових вод та мережі газопостачання по вул. Ревкомовській, 62 |
150 000 |
|
150 000 |
150 000 |
|
|
|
41. |
|
Будівництво світлофорних об'єктів |
250 000 |
|
250 000 |
250 000 |
|
|
|
42. |
|
Реконструкція електромережі по вул. Будівельна - вул. Д. Бідного |
70 000 |
|
70 000 |
70 000 |
|
|
|
43. |
|
Будівництво під'їзних шляхів до пожежних гідрантів водоводу в житловому кварталі по вул. Астрономічній |
75 000 |
|
75 000 |
75 000 |
|
|
|
44. |
|
Реконструкція вулиць міста (у т.ч. вул. Клочківська, вул. Полтавський шлях, вул. Пушкінська, вул. Шевченка) |
25 000 000 |
|
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
|
45. |
|
Дольова участь у реконструкції в/в кабелів та в/в лінії ВЛ-110 кВ по Харківській набережній |
2 345 000 |
|
2 345 000 |
30 000 |
|
|
|
46. |
|
Будівництво зливового колектор по вул. Д. Бідного |
480 000 |
|
480 000 |
280 000 |
|
|
|
47. |
|
Реконструкція зливової каналізації по вул. II П'ятирічки 721 м/р |
350 000 |
|
350 000 |
200 000 |
|
|
|
48. |
|
Будівництво водопроводу по вул. Набойченка Петра |
65 000 |
|
65 000 |
30 000 |
|
|
|
49. |
|
Проектування і прокладка магістральної мережі водопроводу від вул. Академіка Павлова по пров. Семіградському |
31 000 |
|
31 000 |
10 000 |
|
|
|
50. |
|
Будівництво підпірних стінок в районі Білгородського спуску |
4 300 000 |
|
4 300 000 |
75 000 |
|
|
|
51. |
|
Проектні роботи майбутніх років |
1 800 000 |
|
1 800 000 |
1 100 000 |
|
|
|
|
080 |
Головне управління житлово-комунального господарства Харківської міської ради |
28 500 000 |
|
27 896 500 |
16 537 500 |
10 000 000 |
|
|
52. |
|
Реконструкція шляхів (у т.ч. пр. 50-річчя ВЛКСМ, пр. Правди, вул. Галана, Червона Поляна, Даргомижського, Соіча, Добродетського, Сидоренківська, Культкомівська, Астрономічна, пров. О. Яроша, Сількорівський та проектні роботи) |
8 500 000 |
7,1 |
7 896 500 |
3 817 500 |
|
|
|
53. |
|
Реконструкція зовнішнього освітлення |
15 000 000 |
|
15 000 000 |
10 720 000 |
10 000 000 |
|
|
54. |
|
Будівництво полігону твердих побутових відходів у Дергачівському районі Харківської області |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
2 000 000 |
|
|
|
|
170 |
Головне управління енергетики та інженерного забезпечення міста Харківської міської ради |
7 976 900 |
|
7 856 900 |
3 026 000 |
|
|
|
55. |
|
Ліквідація вбудованих котелень з підключенням споживачів до централізованого теплопостачання |
3 597 900 |
|
3 597 900 |
430 000 |
|
|
|
|
|
у т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
55.1. |
|
вул. Халтуріна, 52; вул. Батицького, 38; пров. Автострадний, 6/32 |
1 330 900 |
|
1 330 900 |
180 000 |
|
|
|
55.2. |
|
вул. Б. Хмельницького, 32; вул. Осіпенко, 2Б |
1 832 900 |
|
1 832 900 |
210 000 |
|
|
|
55.3. |
|
вул. Колонна, 8 |
43 100 |
|
43 100 |
40 000 |
|
|
|
56. |
|
Ліквідація вбудованих котелень з обладнанням топочних |
919 000 |
|
919 000 |
316 000 |
|
|
|
|
|
у т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
56.1. |
|
вул. Полтавський шлях, 17А |
205 700 |
|
205 700 |
185 000 |
|
|
|
56.2. |
|
вул. Полтавський шлях, 11; вул. Червоножовтнева, 12 |
|
|
|
|
|
|
|
56.3. |
|
вул. Червоножовтнева, 93 |
223 100 |
|
223 100 |
131 000 |
|
|
|
57. |
|
Технічне переоснащення тепломагістралі по вул. Кооперативній |
3 460 000 |
3,5 |
3 340 000 |
2 280 000 |
|
|
|
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
|
|
|
5 354 800 |
|
5 354 800 |
|
58. |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
5 354 800 |
|
5 354 800 |
|
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
210 000 000 |
|
171 000 000 |
51 050 000 |
45 050 000 |
|
|
59. |
150120 |
Дольова участь в будівництві метрополітену |
210 000 000 |
18,6 |
171 000 000 |
51 050 000 |
45 050 000 |
|
|
|
150122 |
Інвестиційні проекти |
1 039 300 |
|
1 039 300 |
2 209 300 |
|
913 600 |
|
|
030 |
Управління охорони здоров'я Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
353 300 |
|
353 300 |
353 300 |
|
349 300 |
|
60. |
150122 |
Інвестиційні проекти |
353 300 |
|
353 300 |
353 300 |
|
349 300 |
|
|
|
у т.ч. по об'єктах: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Міська лікарня № 5, м. Харків - реконструкція неврологічного корпусу під водолікарню |
353 300 |
|
353 300 |
353 300 |
|
349 300 |
|
|
170 |
Головне управління енергетики та інженерного забезпечення міста Харківської міської ради |
686 000 |
|
686 000 |
686 000 |
|
400 000 |
|
61. |
150122 |
Інвестиційні проекти |
686 000 |
|
686 000 |
686 000 |
|
400 000 |
|
|
|
у т.ч. по об'єктах: |
|
|
|
|
|
|
|
61.1. |
|
Реконструкція систем опалення по вул. Мар'їнській, 11, 13/15 і 22, м. Харків |
291 000 |
|
291 000 |
291 000 |
|
203 000 |
|
61.2. |
|
Реконструкція систем опалення з облаштуванням котельної по вул. Полтавський шлях, 11 і 17, вул. Червоножовтневій, 12, м. Харків |
395 000 |
|
395 000 |
395 000 |
|
197 000 |
|
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
|
|
|
1 170 000 |
|
164 300 |
|
62. |
150122 |
Інвестиційні проекти |
|
|
|
1 170 000 |
|
164 300 |
|
|
|
у т.ч. по об'єктах: |
|
|
|
|
|
|
|
62.1. |
|
Перекладка водопроводу по вул. Афанасіївській, м. Харків |
100 000 |
|
100 000 |
100 000 |
|
94 300 |
|
62.2. |
|
Будівництво водопровідних мереж у сел. Пилипівка Жовтневого району м. Харків |
3 522 650 |
|
3 522 650 |
1 070 000 |
|
70 000 |
|
|
180409 |
Внески Харківської міської ради до статутних фондів комунальних підприємств |
|
|
|
20 916 256 |
15 000 000 |
|
|
|
030 |
Управління охорони здоров'я Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
|
|
|
290 000 |
|
|
|
63. |
|
Внески до статутного фонду КП «Молочна фабрика-кухня дитячого харчування» шляхом придбання обладнання та техніки |
|
|
|
290 000 |
|
|
- |
|
080 |
Головне управління житлово-комунального господарства Харківської міської ради |
|
|
|
18 301 900 |
15 000 000 |
|
|
64. |
|
Внески до статутного фонду КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» шляхом поповнення обігових коштів |
|
|
|
2 801 900 |
|
|
|
65. |
|
Внески до статутного фонду КП «Міськелектротранс» шляхом поповнення обігових коштів |
|
|
|
500 000 |
|
|
|
66. |
|
Внески до статутних фондів комунальних підприємств шляхом придбання спеціалізованої техніки |
|
|
|
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
66.1. |
|
КПСП з ремонту та будівництва автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд» |
|
|
|
5 800 000 |
|
|
|
66.2. |
|
Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство № 1 |
|
|
|
470000 |
|
|
|
66.3. |
|
Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство № 2 |
|
|
|
470 000 |
|
|
|
66.4. |
|
Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство № 3 |
|
|
|
470 000 |
|
|
|
66.5. |
|
Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство № 4 |
|
|
|
470 000 |
|
|
|
66.6. |
|
Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство № 5 |
|
|
|
470 000 |
|
|
|
66.7. |
|
Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство № 6 |
|
|
|
460 000 |
|
|
|
66.8. |
|
Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство № 7 |
|
|
|
460 000 |
|
|
|
66.9. |
|
Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство № 8 |
|
|
|
460 000 |
|
|
|
66.10. |
|
Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство № 9 |
|
|
|
470 000 |
|
|
|
66.11. |
|
КП «Міськсвітло» |
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
66.12. |
|
ДКСП «Ритуал» |
|
|
|
860 000 |
|
|
|
66.13. |
|
СКП «Харківзеленбуд» |
|
|
|
900 000 |
|
|
|
66.14. |
|
СКП «Заповіт» |
|
|
|
140 000 |
|
|
|
66.15. |
|
КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» |
|
|
|
65 000 |
|
|
|
66.16. |
|
КП «Пасажирські перевезення і діспетчерське управління» |
|
|
|
48 000 |
|
|
|
66.17. |
|
ДКП «Харківкомуочиствод» |
|
|
|
1 987 000 |
|
|
|
|
|
у т.ч. комплекс СШТРБ - Гідроспоруди |
|
|
|
600 000 |
|
|
|
|
|
комплекс з експлуатації об'єктів водозниження та зливової каналізації |
|
|
|
1 387 000 |
|
|
|
|
100 |
Управління споживчого ринку Харківської міської ради |
|
|
|
324 356 |
|
|
|
67. |
|
Внески до статутних фондів комунальних підприємств (КП «Юна») |
|
|
|
300 000 |
|
|
|
68. |
|
Внески до статутних фондів комунальних підприємств з метою підтримки суб'єктів підприємницької діяльності при оформленні землекористування під малі архітектурні форми, |
|
|
|
24 356 |
|
|
|
|
|
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
68.1. |
|
КП «Юна» |
|
|
|
7 880 |
|
|
|
68.2. |
|
КП «Таганське» |
|
|
|
4 486 |
|
|
|
68.3. |
|
КП «Студентське» |
|
|
|
8 583 |
|
|
|
68.4. |
|
КП «Баст» |
|
|
|
3 407 |
|
|
|
|
170 |
Головне управління енергетики та інженерного забезпечення міста Харківської міської ради |
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
69. |
|
Внески до статутного фонду КП «Харківські теплові мережі» шляхом поповнення обігових коштів |
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
|
230 |
Головне управління економіки та комунального майна Харківської міської ради |
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
70. |
|
Внески до статутного фонду АКП «Міжнародний аеропорт Харків» |
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
|
221 |
Головне управління бюджету та фінансів Харківської міської ради |
|
|
|
2 000 000 |
|
|
|
71. |
250380 |
Субвенція обласному бюджету на будівництво музею «Харківщина у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 р.р.» на території меморіального комплексу «Висота маршала І.С. Конева» |
|
|
|
2 000 000 |
|
|
|
Заступник начальника Головного
управління бюджету та фінансів -
начальник відділу бюджету О. Внучко
Додаток № 10
до рішення ХLI сесії Харківської міської ряди IV скликання «Про внесення змін до рішення XXXI сесії Харківської міської ради IV скликання від 29.12.2004 р. № 238/04 «Про міський бюджет міста Харкова на 2005 рік»
від 14.10.2005 р. № 191/05
Розподіл коштів цільового фонду міської ради
з комплексного соціально-економічного розвитку міста
в міському бюджеті міста Харкова в 2005 році
(грн.)
№ п/п |
Код головного розпорядника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації |
Всього видатків на поточний рік |
|
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
40 000 000 |
|
020 |
Управління освіти Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
700 000 |
1. |
|
Капітальний ремонт закладів освіти |
700 000 |
|
063 |
Управління житлового господарства Головного управління житлово-комунального господарства Харківської міської ради |
8 500 000 |
2. |
|
Фінансова підтримка житлово-експлуатаційних підприємств |
1 250 000 |
3. |
|
Виконання доручень виборців, наданих депутатам міської ради |
5 800 000 |
4. |
|
Капітальний ремонт аварійного житла та інших приміщень, обладнання |
450 000 |
5. |
|
Фінансування витрат, пов'язаних з забезпеченням громадян житлом, в тому числі з фонду житла для тимчасового проживання |
100 000 |
6. |
|
Фінансування витрат, пов'язаних з придбанням житла, формуванням фонду житла для тимчасового проживання та його експлуатацією |
900 000 |
|
080 |
Головне управління житлово-комунального господарства Харківської міської ради |
27 950 000 |
7. |
|
Утворення, розвиток та реконструкція об'єктів інженерного забезпечення і транспортного комплексу |
16 950 000 |
7.1. |
|
Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі |
5 800 000 |
7.2. |
|
Капітальний та поточний ремонт внутрішньоквартальних шляхів і тротуарів |
4 881 600 |
7.3. |
|
Виконання доручень виборців, наданих депутатам міської ради |
300 000 |
7.4. |
|
Благоустрій міста, придбання приміщень для вирішення питань життєдіяльності міста |
2 318 400 |
7.5. |
|
Реконструкція мереж зливової каналізації |
500 000 |
7.6. |
|
Дольова участь в улаштуванні доріг в сел. Черкаська Лозова (у зонах транспортування твердих побутових відходів) |
100 000 |
7.7. |
|
Капітальний ремонт крематорію |
300 000 |
7.8. |
|
Виплата заробітної плати працівникам КП «Шляхрембуд» (згідно пункту 3.1.14. Положення про цільовий фонд міської ради з комплексного соціально-економічного розвитку міста) |
500 000 |
7.9. |
|
Фінансова підтримка ХКП «Міськелектротранс» |
2 250 000 |
8. |
|
Фінансування витрат за «Програмою розвитку системи поводження з твердими побутовими відходами у м. Харкові», всього |
11 000 000 |
8.1. |
|
Вивезення сміття від житлового фонду міста |
9 000 000 |
8.2. |
|
Придбання контейнерів для негабаритних відходів |
1 000 000 |
8.3. |
|
Придбання контейнерів для відходів |
1 000 000 |
|
170 |
Головне управління енергетики та інженерного забезпечення міста Харківської міської ради |
2 500 000 |
9. |
|
Виплата заробітної плати працівникам КП «Харківські теплові мережі» (згідно пункту 3.1.14. Положення про цільовий фонд міської ради з комплексного соціально-економічного розвитку міста) |
2 000 000 |
10. |
|
Капітальний теплових мереж |
500 000 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
350 000 |
11. |
|
Реконструкція водопостачання сел. Нові Дергачі |
350 000 |
|
|
Всього |
40 000 000 |
Заступник начальника Головного
управління бюджету та фінансів -
начальник відділу бюджету О. Внучко