УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
46 сесія 4 скликання
РІШЕННЯ
від 15.03.2006 № 73/06
м. Харків
Про внесення змін до рішення XLIV сесії Харківської міської ради IV скликання від 30.12.2005 р. № 283/05 «Про міський бюджет міста Харкова на 2006 рік»
У зв'язку з уточненням обсягів міжбюджетних трансфертів відповідно до рішення XXXVII сесії Харківської обласної ради IV скликання від 14.03.2006 р., враховуючи звернення головних розпорядників коштів міського бюджету, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного закону та ст. 29 Статуту територіальної громади міста Харкова, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення XLIV сесії Харківської міської ради IV скликання від 30.12.2005 р. № 283/05 «Про міський бюджет міста Харкова на 2006 рік» з урахуванням змін, внесених рішенням XLV сесії Харківської міської ради IV скликання від 01.02.2006 р. № 16/06 такі зміни:
1.1. Викласти пункт 1 рішення у новій редакції:
«Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2006 рік у сумі 1366065,0 тис. грн., в тому числі субвенції та дотації з інших бюджетів у сумі 282877,7 тис. грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 1161018,2 тис. грн., спеціального фонду бюджету - у сумі 205046,8 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку - 151690,9 тис. грн. (додаток № 1).».
1.2. Викласти пункт 2 рішення у новій редакції:
«Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2006 рік у сумі 1392077,6 тис. грн., у тому числі: кошти, що передаються до Державного бюджету, в сумі 76878,5 тис. грн., видатки загального фонду бюджету в сумі 1159018,2 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету в сумі 233059,4 тис. грн. по функціональній (додаток № 2) і відомчій (додаток № 3) структурі бюджету.».
1.3. Викласти пункт 5 рішення у новій редакції:
«Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів до міського бюджету міста Харкова на 2006 рік в загальній сумі 282877,7 тис. грн. та з міського бюджету міста Харкова в загальній сумі 599504,6 тис. грн. (згідно з додатком № 5 до цього рішення).».
1.4. Додатки №№ 1, 2, 3, 5, 6, 8 до цього рішення викласти у новій редакції (додаються).
1.5. Доповнити рішення пунктами 28, 29, 30, 31 такого змісту:
«28. Установити обсяг коштів, які передаються з загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду у сумі 37255,0 тис. грн.
29. Погодити умови проекту договору між Харківською міською радою та Чугуївською міською радою Харківської області про міжбюджетні трансферти.
Доручити Харківському міському голові Шумілкіну В.А. укласти від імені Харківської міської ради цей договір.
30. Погодити умови проекту договору між Харківською міською радою та Первомайською міською радою Харківської області про міжбюджетні трансферти.
Доручити Харківському міському голові Шумілкіну В.А. укласти від імені Харківської міської ради цей договір.
31. Затвердити розподіл коштів Фонду охорони навколишнього природного середовища Харківської міської ради на 2006 рік (додаток № 10).».
1.6. Пункти 28, 29, 30 рішення вважати відповідно пунктами 32, 33, 34.
1.7. Пункт 32 рішення викласти у новій редакції:
«Додатки №№ 1-10 до цього рішення є його невід'ємною частиною.».
2. Внести до додатку № 6 до рішення XXXI сесії Харківської міської ради IV скликання від 29.12.2004 р. № 238/04 «Про міський бюджет міста Харкова на 2005 рік» зміни, замінивши в назві об'єкту за № 33 слова та цифри «по вул. Шевченка, 2» на слова та цифри «№ 2 по вул. Шевченка».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради Воронова М.М.
Секретар ради М. Воронов
Додаток № 1
до рішення ХLVІ сесії Харківської міської ради IV скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2006 рік» від 15.03.2006 р. № 73/06
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2006 рік
(грн.)
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||||||||
Разом |
У т. ч. бюджет розвитку |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
|||||||
10000000 |
Податкові надходження |
889 139 000 |
3 016 200 |
X |
892 155 200 |
|||||||
11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
717 556 500 |
X |
X |
717 556 500 |
|||||||
11010000 |
Податок з доходів фізичних осіб |
711 375 800 |
X |
X |
711 375 800 |
|||||||
11010100 |
Податок з доходів найманих працівників |
642 054 500 |
Х |
Х |
642 054 500 |
|||||||
11010200 |
Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності |
4 574 700 |
Х |
Х |
4 574 700 |
|||||||
11010300 |
Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті |
4 349 800 |
Х |
Х |
4 349 800 |
|||||||
11010400 |
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю |
16 385 800 |
Х |
Х |
16 385 800 |
|||||||
11010700 |
Податок з доходів фізичних осіб - нерезидентів |
120 800 |
Х |
Х |
120 800 |
|||||||
11010800 |
Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, податкової міліції |
38 128 800 |
Х |
Х |
38 128 800 |
|||||||
11011100 |
Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності |
5 761 400 |
Х |
Х |
5 761 400 |
|||||||
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
6 180 700 |
X |
X |
6 180 700 |
|||||||
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
6 180 700 |
X |
X |
6 180 700 |
|||||||
12000000 |
Податки на власність |
X |
3 016 200 |
X |
3 016 200 |
|||||||
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
X |
3 016 200 |
X |
3 016 200 |
|||||||
12020100 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) |
X |
3 016 200 |
X |
3 016 200 |
|||||||
13000000 |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
138 649 700 |
X |
X |
138 649 700 |
|||||||
13050000 |
Плата за землю |
138 649 700 |
X |
X |
138 649 700 |
|||||||
13050100 |
Земельний податок з юридичних осіб |
47 879 800 |
X |
X |
47 879 800 |
|||||||
13050200 |
Орендна плата з юридичних осіб |
86 102 700 |
X |
X |
86 102 700 |
|||||||
13050500 |
Земельний податок з фізичних осіб |
769 900 |
X |
X |
769 900 |
|||||||
13050500 |
Орендна плата з фізичних осіб |
3 897 300 |
Х |
Х |
3 897 300 |
|||||||
14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
1 549 600 |
X |
X |
1 549 600 |
|||||||
14060300 |
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
1 200 000 |
X |
X |
1 200 000 |
|||||||
14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
349 600 |
X |
X |
349 600 |
|||||||
14070200 |
Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами |
349 600 |
Х |
Х |
349 600 |
|||||||
16000000 |
Інші податки |
31 383 200 |
X |
X |
31 383 200 |
|||||||
16010000 |
Місцеві податки і збори |
31 383 200 |
X |
X |
31 383 200 |
|||||||
16010100 |
Податок з реклами |
64 300 |
X |
X |
64 300 |
|||||||
16010200 |
Комунальний податок |
3 677 700 |
X |
X |
3 667 700 |
|||||||
16010400 |
Збір за припаркування автотранспорту |
951 100 |
X |
X |
951 100 |
|||||||
16010500 |
Ринковий збір |
25 207 700 |
X |
X |
25 207 700 |
|||||||
16011100 |
Збір за право використання місцевої символіки |
300 |
X |
X |
300 |
|||||||
16011300 |
Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей |
22 100 |
X |
X |
22 100 |
|||||||
16011500 |
Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг |
1 460 000 |
X |
X |
1 460 000 |
|||||||
20000000 |
Неподаткові надходження |
19 401 500 |
4 505 600 |
35 900 |
23 907 100 |
|||||||
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
904 600 |
X |
X |
904 600 |
|||||||
21040000 |
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних залишків бюджетних коштів |
904 600 |
X |
X |
904 600 |
|||||||
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу |
18 486 000 |
X |
X |
18 486 000 |
|||||||
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
7 700 |
X |
X |
7 700 |
|||||||
22080000 |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна |
18 000 000 |
Х |
Х |
18 000 000 |
|||||||
22080400 |
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що знаходиться у комунальній власності |
18 000 000 |
X |
X |
18 000 000 |
|||||||
22090000 |
Державне мито |
478 300 |
X |
X |
478 300 |
|||||||
22090100 |
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
478 300 |
X |
X |
478 300 |
|||||||
23000000 |
Надходження від штрафів та фінансових санкцій |
10 900 |
X |
X |
10 900 |
|||||||
23030000 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
10 900 |
X |
X |
10 900 |
|||||||
23030300 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
10 900 |
X |
X |
10 900 |
|||||||
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
X |
35 900 |
35 900 |
35 900 |
|||||||
24110000 |
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій |
X |
35 900 |
35 900 |
35 900 |
|||||||
24110600 |
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів |
X |
35 900 |
35 900 |
35 900 |
|||||||
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
X |
4 469 700 |
X |
4 469 700 |
|||||||
25010000 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами |
Х |
4 409 700 |
Х |
4 409 700 |
|||||||
25010100 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями |
Х |
3 746 500 |
Х |
3 746 500 |
|||||||
25010200 |
Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності |
Х |
6 900 |
Х |
6 900 |
|||||||
25010300 |
Плата за оренду майна бюджетних установ |
Х |
449 600 |
Х |
449 600 |
|||||||
25010400 |
Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна |
Х |
206 700 |
Х |
206 700 |
|||||||
25020000 |
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
Х |
60 000 |
Х |
60 000 |
|||||||
25020100 |
Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами |
Х |
60 000 |
Х |
60 000 |
|||||||
30000000 |
Доходи від операцій з капіталом |
X |
84 000 000 |
84 000 000 |
84 000 000 |
|||||||
31000000 |
Надходження від продажу основного капіталу |
X |
31 000 000 |
31 000 000 |
31 000 000 |
|||||||
31030000 |
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності |
X |
31 000 000 |
31 000 000 |
31 000 000 |
|||||||
33000000 |
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів |
X |
53 000 000 |
53 000 000 |
53 000 000 |
|||||||
33010000 |
Надходження від продажу землі |
X |
53 000 000 |
53 000 000 |
53 000 000 |
|||||||
33010100 |
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації) |
Х |
53 000 000 |
53 000 000 |
53 000 000 |
|||||||
50000000 |
Цільові фонди |
X |
45 870 000 |
X |
45 870 000 |
|||||||
50080000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
X |
870 000 |
X |
870 000 |
|||||||
50080200 |
Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього середовища |
Х |
795 100 |
Х |
795 100 |
|||||||
50080300 |
Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами |
Х |
74 900 |
Х |
74 900 |
|||||||
50110000 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
X |
45 000 000 |
X |
45 000 000 |
|||||||
|
Разом доходів |
908 540 500 |
137 391 800 |
84 035 900 |
1045932300 |
|||||||
40000000 |
Офіційні трансферти |
252 477 655 |
67 655 000 |
67 655 000 |
320132655 |
|||||||
41000000 |
Від органів державного управління |
252 477 655 |
30 400 000 |
30 400 000 |
282 877 655 |
|||||||
41030000 |
Субвенції |
252 477 655 |
30 400 000 |
30 400 000 |
282 877 655 |
|||||||
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
66 644 600 |
X |
X |
66 644 600 |
|||||||
41030700 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'ям, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
6 855 000 |
X |
X |
6 855 000 |
|||||||
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
99 258 900 |
X |
X |
99 258 900 |
|||||||
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій |
43 399 400 |
X |
X |
43 399 400 |
|||||||
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
495 000 |
X |
X |
495 000 |
|||||||
41034000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
50 000 000 |
|||||||
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях |
277 800 |
X |
X |
277 800 |
|||||||
41036000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передач житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність |
3 923 000 |
X |
X |
3 923 000 |
|||||||
41036300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2006 році Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2005 року |
500 000 |
Х |
Х |
500 000 |
|||||||
41037000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
723 955 |
X |
X |
723 955 |
|||||||
41037100 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
10 800 000 |
|||||||
43000000 |
3 іншої частини бюджету |
X |
37 255 000 |
37 255 000 |
37 255 000 |
|||||||
43010000 |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
X |
37 255 000 |
37 255 000 |
37 255 000 |
|||||||
|
Всього доходів |
1 161 018 155 |
205 046 800 |
151 690 900 |
1 366064955 |
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради - начальник Головного
управління бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 2
до рішення ХLVІ сесії Харківської міської ради IV скликання «Про внесення змін до рішення XLIV сесії Харківської міської ради IV скликання від 30.12.2005 р. № 283/05 «Про міський бюджет міста Харкова на 2006 рік» від 15.03.2006 р. № 73/06
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2006 рік
за функціональною структурою
(грн.)
Код КТВК |
Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом) |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
|||||||||||
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них оплата праці (код 1110) |
оплата комунальних послуг та енерго-носіїв (код 1160) |
капіталь-ні (код 2000) |
нерозпо-ділені видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них: оплата праці (код 1110) |
оплата кому-нальних послуг та енерго-носіїв (код 1160) |
капіталь-ні (код 2000) |
З них: бюджет розвитку |
РАЗОМ |
||
010000 |
Державне управління |
27 499 941 |
25 109 541 |
11 116 121 |
3 614 000 |
2 390 400 |
|
1 719 500 |
1 640 400 |
905 800 |
|
79 100 |
|
29 219 441 |
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
27 499 941 |
25 109 541 |
11 116 121 |
3 614 000 |
2 390 400 |
|
1 719 500 |
1 640 400 |
905 800 |
|
79 100 |
|
29 219 441 |
070000 |
Освіта |
15 711 400 |
9 956 900 |
3 414 000 |
930 800 |
5 754 500 |
|
439 100 |
422 100 |
202 900 |
12 900 |
17 000 |
|
16 150 500 |
080000 |
Охорона здоров'я |
165 403 800 |
153 488 500 |
77 176 700 |
12 898 900 |
11 915 300 |
|
2 127 400 |
1 926 400 |
388 100 |
114 100 |
201 000 |
|
167 531 200 |
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього |
82 691 000 |
82 018 000 |
590 800 |
94 100 |
673 000 |
|
|
|
|
|
|
|
82 691 000 |
090201 |
Пільги ветеранам війни, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами на житлово-комунальні послуги |
50 813 200 |
50 813 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 813 200 |
090203 |
Інші пільги ветеранам війни, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами |
9 116 800 |
9 116 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 116 800 |
090204 |
Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, на житлово-комунальні послуги |
7 777 300 |
7 777 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 777 300 |
090206 |
Інші пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби |
1 087 000 |
1 087 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 087 000 |
090207 |
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги |
2 343 100 |
2 343 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 343 100 |
090209 |
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на придбання твердого палива |
536 100 |
536 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
536 100 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення («Комплексна програма соціального захисту населення м. Харкова на 2006 рік») |
8 126 300 |
7 626 300 |
|
|
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
8 126 300 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (міська «Програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи м. Харкова на 2006 рік») |
251 600 |
251 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
251 600 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
364 200 |
364 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
364 200 |
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
289 666 |
182 166 |
87 079 |
6 300 |
107 500 |
|
|
|
|
|
|
|
289 666 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 000 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
091106 |
Інші видатки |
250 834 |
223 334 |
72 521 |
9 000 |
27 500 |
|
|
|
|
|
|
|
250 834 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
70 000 |
70 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 000 |
091207 |
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (ветхий житловий фонд) |
416 000 |
416 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
416 000 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
50 500 |
50 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 500 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
580 300 |
573 300 |
324 600 |
56 500 |
7 000 |
|
|
|
|
|
|
|
580 300 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
368 100 |
337 100 |
106 600 |
22 300 |
31 000 |
|
|
|
|
|
|
|
368 100 |
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
52 223 091 |
41 079 646 |
|
15 359 700 |
11 143 445 |
|
3 016 200 |
3 016 200 |
|
2 416 200 |
|
|
55 239 291 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
3 098 100 |
3 098 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 098 100 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
1 700 000 |
188 600 |
|
|
1 511 400 |
|
|
|
|
|
|
|
1 700 000 |
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
100203 |
Благоустрій міста |
41 958 291 |
32 376 246 |
|
11 108 000 |
9 582 045 |
|
3 016 200 |
3 016 200 |
|
2 416 200 |
|
|
44 974 491 |
100209 |
Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води |
50 000 |
|
|
|
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
50 000 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
4 316 700 |
4 316 700 |
|
4 251 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 316 700 |
100400 |
Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 000 |
110000 |
Культура і мистецтво |
8 975 875 |
7 740 875 |
971 000 |
61 600 |
1 235 000 |
|
119 700 |
119 700 |
85 900 |
|
|
|
9 095 575 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (програма оновлення та розвитку культурної спадщини Харкова на період до 2006 року) |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 900 000 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
260 000 |
260 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 000 |
110202 |
Музеї і виставки |
563 100 |
563 100 |
243 400 |
51 200 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
565 100 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
295 700 |
280 700 |
175 300 |
900 |
15 000 |
|
|
|
|
|
|
|
295 700 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
896 400 |
776 400 |
552 300 |
9 500 |
120 000 |
|
117 700 |
117 700 |
85 900 |
|
|
|
1 014 100 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи (зоопарк) |
5 060 675 |
3 960 675 |
|
|
1 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
5 060 675 |
120000 |
Засоби масової інформації |
630 000 |
630 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 000 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Слобода») |
630 000 |
630 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 000 |
130000 |
Фізична культура і спорт |
7 817 200 |
6 941 700 |
1 772 900 |
826 700 |
875 500 |
|
64 000 |
42 065 |
|
20 700 |
21 935 |
|
7 881 200 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
277 500 |
277 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277 500 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
5 023 700 |
4 148 200 |
1 772 900 |
826 700 |
875 500 |
|
64 000 |
42 065 |
|
20 700 |
21 935 |
|
5 087 700 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
1 598 000 |
1 598 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 598 000 |
130112 |
Інші видатки |
918 000 |
918 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
918 000 |
150000 |
Будівництво |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
|
|
|
150 034 200 |
|
|
|
150 034 200 |
150 034 200 |
151 114 200 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
72 179 200 |
|
|
|
72 179 200 |
72 179 200 |
72 179 200 |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
|
|
|
6 855 000 |
|
|
|
6 855 000 |
6 855 000 |
6 855 000 |
150120 |
Будівництво метрополітену |
|
|
|
|
|
|
71 000 000 |
|
|
|
71 000 000 |
71 000 000 |
71 000 000 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 080 000 |
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
69 393 200 |
68 243 200 |
|
|
1 150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
69 393 200 |
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 360 100 |
1 360 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 360 100 |
170302 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
11 016 700 |
11 016 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 016 700 |
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
15 516 400 |
15 516 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 516 400 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 000 000 |
170901 |
Програма інформатизації міста Харкова на 2004-2006 роки |
500 000 |
350 000 |
|
|
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
171000 |
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (фінансова підтримка АКП «Міжнародний аеропорт Харків») |
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
180000 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю |
39 104 000 |
7 720 912 |
|
24 600 |
31 383 088 |
|
29 669 300 |
|
|
|
29 669 300 |
29 669 300 |
68 773 300 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
6 450 000 |
6 450 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 450 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
31 823 000 |
549 912 |
|
|
31 273 088 |
|
|
|
|
|
|
|
31 823 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Великий Слобожанський ярмарок) |
250 000 |
240 000 |
|
24 600 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
300 000 |
200 000 |
|
|
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
300 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
29 669 300 |
|
|
|
29 669 300 |
29 669 300 |
29 669 300 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
281 000 |
281 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
281 000 |
230000 |
Обслуговування боргу |
10 823 000 |
10 823 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 823 000 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
10 823 000 |
10 823 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 823 000 |
240000 |
Цільові фонди |
|
|
|
|
|
|
45 870 000 |
32 300 000 |
|
6 000 000 |
13 570 000 |
|
45 870 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
870 000 |
300 000 |
|
|
570 000 |
|
870 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
45 000 000 |
32 000 000 |
|
6 000 000 |
13 000 000 |
|
45 000 000 |
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
78 161 090 |
37 646 090 |
25 604 672 |
|
38 255 000 |
2 260 000 |
|
|
|
|
|
|
40 515 807 |
250102 |
Резервний фонд |
2 260 000 |
|
|
|
|
2 260 000 |
|
|
|
|
|
|
2 260 000 |
250203 |
Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
390 283 |
390 283 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250404 |
Інші видатки |
38 165 807 |
37 165 807 |
25 604 672 |
|
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
38 165 807 |
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
37 255 000 |
|
|
|
37 255 000 |
|
|
|
|
|
|
|
37 255 000 |
250913 |
Витрати пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
90 000 |
90 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 000 |
|
Разом видатків |
559 513 597 |
452 478 364 |
120 646 193 |
33 810 400 |
104 775 233 |
2 260 000 |
233 059 400 |
39 466 865 |
1 582 700 |
8 563 900 |
193 592 535 |
179 703 500 |
754 927 714 |
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
76 878 500 |
76 878 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 878 500 |
|
Разом видатків з дотацією |
636 392 097 |
529 356 864 |
120 646 193 |
33 810 400 |
104 775 233 |
2 260 000 |
233 059 400 |
39 466 865 |
1 582 700 |
8 563 900 |
193 592 535 |
179 703 500 |
831 806 214 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком № 5) |
407 260 386 |
407 260 386 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
407 260 386 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком № 5) |
66 644 600 |
66 644 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 644 600 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно додатку № 5) |
38 325 300 |
38 325 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 325 300 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком № 5) |
4 766 300 |
4 766 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 766 300 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №5) |
495 000 |
495 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
495 000 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях (згідно з додатком № 5) |
277 800 |
277 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277 800 |
250378 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність (згідно з додатком №5) |
3 923 000 |
|
|
|
3 923 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 923 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Первомайського на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання згідно додатку № 5) |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання згідно додатку № 5) |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 000 |
250388 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (згідно з додатком № 5) |
333 672 |
333 672 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
333 672 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів |
300 000 |
|
|
|
300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
300 000 |
|
Всього видатків |
1159018155 |
1047759922 |
120 646 193 |
33 810 400 |
108 998 233 |
2 260 000 |
233 059 400 |
39 466 865 |
1 582 700 |
8 563 900 |
193 592 535 |
179 703 500 |
1392077555 |
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради - начальник Головного
управління бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 3
до рішення ХLVІ сесії Харківської міської ради IV скликання «Про внесення змін до рішення XLIV сесії Харківської міської ради IV скликання від 30.12.2005 р. № 283/05 «Про міський бюджет міста Харкова на 2006 рік» від 15.03.2006 р. № 73/06
Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2006 рік
за головними розпорядниками коштів
(грн.)
Код відом-чої класифікації ---------- Код КТВК |
Назва головного розпорядника коштів --------------------- Назва КТВК |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
||||||||||
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них оплата праці (код 1110) |
оплата комуналь-них послуг та енерго-носіїв (код 1160) |
капіталь-ні (код 2000) |
нерозпо-ділені видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них: оплата праці (код 1110) |
оплата комуналь-них послуг та енерго-носіїв (код 1160) |
капіталь-ні (код 2000) |
З них: бюджет розвитку |
|||
001 |
Харківська міська рада Харківської області |
13 241 036 |
10 840 636 |
2 197 204 |
2 095 000 |
2 400 400 |
|
|
|
|
|
|
|
13 241 036 |
010116 |
Утримання апарату |
10 050 453 |
7 810 053 |
2 197 204 |
2 070 400 |
2 240 400 |
|
|
|
|
|
|
|
10 050 453 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
364 200 |
364 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
364 200 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Слобода») |
630 000 |
630 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 000 |
170901 |
Програма інформатизації міста Харкова на 2004-2006 роки |
500 000 |
350 000 |
|
|
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (підвищення ефективності функціонування окремих виконавчих органів міської ради) |
450 000 |
450 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
450 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Великий Слобожанський ярмарок) |
250 000 |
240 000 |
|
24 600 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
250203 |
Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
390 283 |
390 283 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
390 283 |
250404 |
Інші видатки (Прийом іноземних делегацій) |
386 500 |
386 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
386 500 |
250404 |
Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України та фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст, Міжнародної Асоціації «Поріднені міста» |
219 600 |
219 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
219 600 |
020 |
Управління освіти Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
16 273 720 |
10 519 220 |
3 658 838 |
1 096 300 |
5 754 500 |
|
439 100 |
422 100 |
202 900 |
12 900 |
17 000 |
|
16 712 820 |
010116 |
Утримання апарату |
562 320 |
562 320 |
244 838 |
165 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
562 320 |
070301 |
Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
1 628 300 |
1 499 800 |
626 700 |
182 000 |
128 500 |
|
6 500 |
6 500 |
|
|
|
|
1 634 800 |
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
3 039 000 |
2 959 000 |
1 060 700 |
352 800 |
80 000 |
|
60 000 |
58 000 |
|
|
2 000 |
|
3 099 000 |
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
2 793 400 |
2 693 400 |
1 539 100 |
386 200 |
100 000 |
|
372 600 |
357 600 |
202 900 |
12 900 |
15 000 |
|
3 166 000 |
070802 |
Методична робота, інші заходи по народній освіті |
528 800 |
516 800 |
187 500 |
9 800 |
12 000 |
|
|
|
|
|
|
|
528 800 |
070807 |
Інші освітні програми |
7 560 500 |
2 126 500 |
|
|
5 434 000 |
|
|
|
|
|
|
|
7 560 500 |
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
161 400 |
161 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
161 400 |
030 |
Управління охорони здоров'я Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
166 102 902 |
154 187 602 |
77 480 700 |
13 086 200 |
11 915 300 |
|
3 127 400 |
1 926 400 |
388 100 |
114 100 |
1 201 000 |
1 000 000 |
169 230 302 |
010116 |
Утримання апарату |
699 102 |
699 102 |
304 000 |
187 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
699 102 |
080101 |
Лікарні |
123159000 |
114037500 |
55409500 |
9593000 |
9121500 |
|
1 541 400 |
1 385 400 |
211 600 |
97 000 |
156 000 |
|
124700400 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
12636500 |
12130500 |
6690300 |
822300 |
506 000 |
|
361 900 |
341 900 |
122 500 |
7 600 |
20 000 |
|
12 998 400 |
080203 |
Пологові будинки |
27116900 |
24879100 |
13780700 |
2438000 |
2 237 800 |
|
14 100 |
14 100 |
|
5 000 |
|
|
27131000 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
2 192 700 |
2 192 700 |
1 203 300 |
43 900 |
|
|
210 000 |
185 000 |
54 000 |
4 500 |
25 000 |
|
2 402 700 |
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
298 700 |
248 700 |
92 900 |
1 700 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
298 700 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
109930598 |
109392598 |
915 545 |
256 500 |
538 000 |
|
|
|
|
|
|
|
109930598 |
010116 |
Утримання апарату |
987 098 |
987 098 |
484 345 |
177 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
987 098 |
090201 |
Пільги ветеранам війни, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами на житлово-комунальні послуги |
50813200 |
50813200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50813200 |
090203 |
Інші пільги ветеранам війни, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами |
9 116 800 |
9 116 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 116 800 |
090204 |
Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, на житлово-комунальні послуги |
7 777300 |
7 777 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 777 300 |
090206 |
Інші пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони, особам звільненим з військової служби, які стали інвалідами під мас проходження військової служби |
1 087 000 |
1 087 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 087 000 |
090207 |
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги |
2 343 100 |
2 343 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 343 100 |
090209 |
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на придбання твердого палива |
536 100 |
536 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
536 100 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (міська «Комплексна програма соціального захисту населення м. Харкова на 2006 рік») |
8 126 300 |
7 626 300 |
|
|
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
8 126 300 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (міська «Програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи м. Харкова на 2006 рік») |
251 600 |
251 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
251 600 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
50 500 |
50 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 500 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
580 300 |
573 300 |
324 600 |
56 500 |
7 000 |
|
|
|
|
|
|
|
580 300 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
368 100 |
337 100 |
106 600 |
22 300 |
31 000 |
|
|
|
|
|
|
|
368 100 |
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 360 100 |
1 360 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 360 100 |
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
11 016 700 |
11 016 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 016 700 |
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
15 516 400 |
15 516 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 516 400 |
060 |
Головне управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
2 263 780 |
2 128 780 |
637 107 |
270 700 |
135 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 263 780 |
010116 |
Утримання апарату |
1 063 280 |
1 063 280 |
477 507 |
255 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 063 280 |
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
289 666 |
182 166 |
87 079 |
6 300 |
107 500 |
|
|
|
|
|
|
|
289 666 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 000 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
091106 |
Інші видатки |
250 834 |
223 334 |
72 521 |
9 000 |
27 500 |
|
|
|
|
|
|
|
250 834 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
70 000 |
70 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 000 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій («Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян») |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
250913 |
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
90 000 |
90 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 000 |
063 |
Управління житлового господарства Головного управління житлово-комунального господарства Харківської міської ради |
8 947 054 |
6 233 291 |
867 735 |
44 400 |
2 713 763 |
|
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
|
9 947 054 |
010116 |
Утримання апарату |
1 554 688 |
1 554 688 |
867 735 |
44 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 554 688 |
091207 |
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (ветхий житловий фонд) |
416 000 |
416 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
416 000 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
3 098 100 |
3 098 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 098 100 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
1 700 000 |
188 600 |
|
|
1 511 400 |
|
|
|
|
|
|
|
1 700 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
1 578 266 |
375 903 |
|
|
1 202 363 |
|
|
|
|
|
|
|
1 578 266 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (супроводження Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства міста) |
600 000 |
600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
|
1 000 000 |
072 |
Управління у справах цивільної оборони м. Харкова |
340 637 |
340 637 |
227 376 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 637 |
010116 |
Утримання апарату |
340 637 |
340 637 |
227 376 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 637 |
190 |
Головне управління житлово-комунального господарства Харківської міської ради |
82 060 598 |
72 762 288 |
751 152 |
15 179 000 |
9 298 310 |
|
66 535 900 |
35 366 200 |
|
8 416 200 |
31 169 700 |
29 909 700 |
148 596 498 |
010116 |
Утримання апарату |
1 376 573 |
1 376 573 |
751 152 |
9 300 |
|
|
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
1 426 573 |
100203 |
Благоустрій міста |
35 758 291 |
26 580 706 |
|
10 918 000 |
9 177 585 |
|
3 016 200 |
3 016 200 |
|
2 416 200 |
|
|
38 774 491 |
100209 |
Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води |
50 000 |
|
|
|
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
50 000 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
4 316 700 |
4 316 700 |
|
4 251 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 316 700 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
3 240 400 |
|
|
|
3 240 400 |
3 240 400 |
3 240 400 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 000 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
244 734 |
174 009 |
|
|
70 725 |
|
|
|
|
|
|
|
244 734 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
26 669 300 |
|
|
|
26 669 300 |
26 669 300 |
26 669 300 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
560 000 |
300 000 |
|
|
260 000 |
|
560 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
33 000 000 |
32 000 000 |
|
6 000 000 |
1 000 000 |
|
33 000 000 |
250404 |
Інші видатки (поховання) |
314 300 |
314 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
314 300 |
100 |
Управління споживчого ринку Харківської міської ради |
1 251 873 |
1 251 873 |
676 252 |
21 100 |
|
|
9 400 |
300 |
|
|
9 100 |
|
1 261 273 |
010116 |
Утримання апарату |
1 151 873 |
1 151 873 |
676 252 |
21 100 |
|
|
9 400 |
300 |
|
|
9 100 |
|
1 161 273 |
100400 |
Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 000 |
104 |
Управління культури Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
9 401 836 |
8 166 836 |
1 172 669 |
152 200 |
1 235 000 |
|
119 700 |
119 700 |
85 900 |
|
|
|
9 521 536 |
010116 |
Утримання апарату |
425 961 |
425 961 |
201 669 |
90 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
425 961 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма оновлення та розвитку культурної спадщини Харкова на період до 2006 року) |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 900 000 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
260 000 |
260 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 000 |
110202 |
Музеї і виставки |
563 100 |
563 100 |
243 400 |
51 200 |
|
|
2 000 |
2000 |
|
|
|
|
565 100 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
295 700 |
280 700 |
175 300 |
900 |
15 000 |
|
|
|
|
|
|
|
295 700 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
896 400 |
776 400 |
552 300 |
9 500 |
120 000 |
|
117 700 |
117 700 |
85 900 |
|
|
|
1 014 100 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи (зоопарк) |
5 060 675 |
3 960 675 |
|
|
1 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
5 060 675 |
150 |
Управління з питань фізичної культури та спорту Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
8 137 961 |
7 262 461 |
1 904 969 |
910 000 |
875 500 |
|
564 000 |
42 065 |
|
20 700 |
521 935 |
500 000 |
8 701 961 |
010116 |
Утримання апарату |
320 761 |
320 761 |
132 069 |
83 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
320 761 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
277 500 |
277 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277 500 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
5 023 700 |
4 148 200 |
1 772 900 |
826 700 |
875 500 |
|
64 000 |
42 065 |
|
20 700 |
21 935 |
|
5 087 700 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
1 598 000 |
1 598 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 598 000 |
130112 |
Інші видатки |
918 000 |
918 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
918 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
500 000 |
|
|
|
500 000 |
500 000 |
500 000 |
170 |
Головне управління енергетики та інженерного забезпечення міста Харківської міської ради |
7 946 196 |
7 541 736 |
340 845 |
190 000 |
404 460 |
|
18 213 000 |
|
|
|
18 213 000 |
12 000 000 |
26 159 196 |
010116 |
Утримання апарату |
696 196 |
696 196 |
340 845 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
696 196 |
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
100203 |
Благоустрій міста |
6 200 000 |
5 795 540 |
|
190 000 |
404 460 |
|
|
|
|
|
|
|
6 200 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
12 000 000 |
|
|
|
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (аудит комунальних підприємств) |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
213 000 |
|
|
|
213 00 |
|
213 00 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
6 000 000 |
|
|
|
6 000 000 |
|
6 000 000 |
190 |
Управління містобудування та архітектури ГУ архітектури, містобудування та земельних відносин Харківської міської ради |
1 657 184 |
1 657 184 |
758 380 |
72 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 657 184 |
010116 |
Утримання апарату |
1 257 184 |
1 257 184 |
758 380 |
72 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 257 184 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
400 000 |
400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 000 |
190 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
|
|
|
|
|
|
135550900 |
1 590 100 |
905 800 |
|
133960800 |
133793800 |
135550900 |
010116 |
Утримання апарату |
|
|
|
|
|
|
1 660 100 |
1 590 100 |
905 800 |
|
70 000 |
|
1 660 100 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
55 938 800 |
|
|
|
55 938 800 |
55 938 800 |
55 938 800 |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обв'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
|
|
|
6 885 000 |
|
|
|
6 885 000 |
6 885 000 |
6 885 000 |
150120 |
Будівництво метрополітену |
|
|
|
|
|
|
71 000 000 |
|
|
|
71 000 000 |
71 000 000 |
71 000 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
97 000 |
|
|
|
97 000 |
|
97 000 |
221 |
Головне управління бюджету та фінансів Харківської міської ради |
703 175 256 |
631 697 256 |
26 261 210 |
|
71 478 000 |
|
5 000 000 |
|
|
|
5 000 000 |
|
708 175 256 |
010116 |
Утримання апарату |
1 097 291 |
1 097 291 |
656 538 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 097 291 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
30 000 000 |
|
|
|
30 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
30 000 000 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
73 000 |
73 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 000 |
250404 |
Інші видатки |
35 245 407 |
35 245 407 |
25 604 672 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 245 407 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно із додатком № 5) |
407 260 386 |
407 260 386 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
407 260 386 |
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
76 878 500 |
76 878 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 878 500 |
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
37 255 000 |
|
|
|
37 255 000 |
|
|
|
|
|
|
|
37 255 000 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком № 5) |
66 646 600 |
66 646 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 646 600 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком №5) |
38 325 300 |
38 325 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 325 300 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком № 5) |
4 766 300 |
4 766 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 766 300 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №5) |
495 000 |
495 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
495 000 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях (згідно з додатком № 5) |
277 800 |
277 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277 800 |
250378 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність (згідно з додатком №5) |
3 923 000 |
|
|
|
3 923 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 923 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Первомайського на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання згідно додатку № 5) |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання згідно додатку № 5) |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 000 |
250388 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам наведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (згідно додатку № 5) |
|
333 672 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
5 000 000 |
|
|
|
5 000 000 |
|
5 000 000 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (згідно додатку № 5) |
300 000 |
|
|
|
300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
300 000 |
230 |
Головне управління економіки та комунального майна Харківської міської ради |
14 288 710 |
13 188 710 |
1 079 628 |
12 000 |
1 100 000 |
|
2 500 000 |
|
|
|
2 500 000 |
2 500 000 |
16 788 710 |
010116 |
Утримання апарату |
1 857 710 |
1 857 710 |
1 079 628 |
12 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 857 710 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
171000 |
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (фінансова підтримка АКП «Міжнародний аеропорт Харків») |
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (відселення з ветхого житлового фонду) |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 000 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
300 000 |
200 000 |
|
|
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
300 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
1 500 000 |
|
|
|
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
281 000 |
281 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
281 000 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
10 750 000 |
10 750 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 750 000 |
190 |
Головне управління містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
1 522 918 |
1 522 918 |
377 938 |
48 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 522 918 |
010116 |
Утримання апарату |
842 918 |
842 918 |
377 938 |
48 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
842 918 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
680 000 |
680 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
680 000 |
240 |
Управління комунального майна та приватизації Харківської міської ради |
3 474 596 |
2 474 596 |
831 745 |
51 500 |
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 474 596 |
010116 |
Утримання апарату |
1 474 596 |
1 474 596 |
831 745 |
51 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 474 596 |
250404 |
Інші видатки (управління комунальним майном) |
2 000 000 |
1 000 000 |
|
|
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 000 000 |
243 |
Управління земельних відносин Харківської міської ради |
6 741 300 |
6 591 300 |
506 900 |
324 500 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
6 741 300 |
010116 |
Утримання апарату |
1 741 300 |
1 591 300 |
506 900 |
324 500 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 741 300 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 000 000 |
300 250102 |
Резервний фонд |
2 260 000 |
|
|
|
|
2 260 000 |
|
|
|
|
|
|
2 260 000 |
|
ВСЬОГО |
1159018155 |
1047759922 |
120646193 |
33810400 |
108998233 |
2260000 |
233059400 |
39466865 |
1582700 |
8563900 |
193592535 |
179703500 |
1392077555 |
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради - начальник Головного
управління бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 5
до рішення ХLVІ сесії Харківської міської ради IV скликання «Про внесення змін до рішення XLIV сесії Харківської міської ради IV скликання від 30.12.2005 р. № 283/05 «Про міський бюджет міста Харкова на 2006 рік» від 15.03.2006 р. № 73/06
Показники міжбюджетних трансфертів
між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами
на 2006 рік
Таблиця 1
Код |
Назва трансферту |
Міжбюджетні трансферти, що надходять до міського бюджету |
||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||
Сума (грн.) |
Сума (грн.) |
Сума (грн.) |
||
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
66 644 600 |
|
66 644 600 |
41030700 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
6 855 000 |
|
6 855 000 |
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
99 258 900 |
|
99 258 900 |
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
43 399 400 |
|
43 399 400 |
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
495 000 |
|
495 000 |
41034000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях |
277 800 |
|
277 800 |
41036000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність |
3 923 000 |
|
3 923 000 |
41037000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
723 955 |
|
723 955 |
41036300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2006 році Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2005 року |
500 000 |
|
500 000 |
41037100 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) |
5 400 000 |
5 400 000 |
10 800 000. |
|
Всього |
252 477 655 |
30 400 000 |
282 877 655 |
Таблиця 2
Код |
Назва трансферту ------------------------------- Назва бюджету |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||||
Сума (грн.) |
Щоденний норматив відрахувань, % |
Сума (грн.) |
Щоденний норматив відрахувань, % |
Сума (грн.) |
||
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету міста Харкова |
76 878 500 |
19,15 |
|
|
76 878 500 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету міста Харкова до районних у місті бюджетів |
407 260 386 |
48,97 |
|
|
407 260 386 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
55 236 116 |
6,64 |
|
|
55 236 116 |
|
Бюджету Київського району |
53 954 832 |
6,49 |
|
|
53 954 832 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
37 800 218 |
4,55 |
|
|
37 800 218 |
|
Бюджету Ленінського району |
30 858 909 |
3,71 |
|
|
30 858 909 |
|
Бюджету Московського району |
81 351 494 |
9,78 |
|
|
81 351 494 |
|
Бюджету Жовтневого району |
33 161 102 |
3,99 |
|
|
33 161 102 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
48 141 951 |
5,79 |
|
|
48 141 951 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
28 563 954 |
3,43 |
|
|
28 563 954 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
38 191 810 |
4,59 |
|
|
38 191 810 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги |
66 644 600 |
|
|
|
66 644 600 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
7 816 800 |
|
|
|
7 816 800 |
|
Бюджету Київського району |
6 643 500 |
|
|
|
6 643 500 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
7 221 900 |
|
|
|
7 221 900 |
|
Бюджету Ленінського району |
4 407 700 |
|
|
|
4 407 700 |
|
Бюджету Московського району |
13 579 700 |
|
|
|
13 579 700 |
|
Бюджету Жовтневого району |
5 306 500 |
|
|
|
5 306 500 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
10 278 500 |
|
|
|
10 278 500 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
5 531 000 |
|
|
|
5 531 000 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
5 859 00 |
|
|
|
5 859 000 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
38 325 300 |
|
|
|
38 325 300 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
6 890 300 |
|
|
|
6 890 300 |
|
Бюджету Київського району |
4 836 100 |
|
|
|
4 836 100 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
3 839 900 |
|
|
|
3 839 900 |
|
Бюджету Ленінського району |
1 880 800 |
|
|
|
1 880 800 |
|
Бюджету Московського району |
8 423 500 |
|
|
|
8 423 500 |
|
Бюджету Жовтневого району |
2 172 200 |
|
|
|
2 172 200 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
4 385 200 |
|
|
|
4 385 200 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
2 114 500 |
|
|
|
2 114 500 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
3 782 800 |
|
|
|
3 782 800 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
4 766 300 |
|
|
|
4 766 300 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
672 700 |
|
|
|
672 700 |
|
Бюджету Київського району |
761 700 |
|
|
|
761 700 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
511 500 |
|
|
|
511 500 |
|
Бюджету Ленінського району |
384 000 |
|
|
|
384 000 |
|
Бюджету Московського району |
331 200 |
|
|
|
331 200 |
|
Бюджету Жовтневого району |
915 600 |
|
|
|
915 600 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
408 500 |
|
|
|
408 500 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
587 200 |
|
|
|
587 200 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
193 900 |
|
|
|
193 900 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
495 000 |
|
|
|
495 000 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
12 750 |
|
|
|
12 750 |
|
Бюджету Київського району |
57 600 |
|
|
|
57 600 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
26 400 |
|
|
|
26 400 |
|
Бюджету Ленінського району |
134 300 |
|
|
|
134 300 |
|
Бюджету Московського району |
22 500 |
|
|
|
22 500 |
|
Бюджету Жовтневого району |
86 150 |
|
|
|
86 150 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
2 100 |
|
|
|
2 100 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
141 900 |
|
|
|
141 900 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
11 300 |
|
|
|
11 300 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях |
277 800 |
|
|
|
277 800 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
46 300 |
|
|
|
46 300 |
|
Бюджету Московського району |
69 450 |
|
|
|
69 450 |
|
Бюджету Жовтневого району |
138 900 |
|
|
|
138 900 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
23 150 |
|
|
|
23 150 |
250378 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність |
3 923 000 |
|
|
|
3 923 000 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
320 000 |
|
|
|
320 000 |
|
Бюджету Ленінського району |
1 635 000 |
|
|
|
1 635 000 |
|
Бюджету Московського району |
853 000 |
|
|
|
853 000 |
|
Бюджету Жовтневого району |
31 900 |
|
|
|
31 900 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
1 083 100 |
|
|
|
1 083 100 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Первомайського на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання) |
150 000 |
|
|
|
150 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання) |
150 000 |
|
|
|
150 000 |
250388 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
333 672 |
|
|
|
333 672 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
44 211 |
|
|
|
44 211 |
|
Бюджету Київського району |
39 936 |
|
|
|
39 936 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
35 572 |
|
|
|
35 572 |
|
Бюджету Ленінського району |
28 764 |
|
|
|
28 764 |
|
Бюджету Московського району |
53 660 |
|
|
|
53 660 |
|
Бюджету Жовтневого району |
31 301 |
|
|
|
31 301 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
36 472 |
|
|
|
36 472 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
29 341 |
|
|
|
29 341 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
34 415 |
|
|
|
34 415 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (субвенція державному бюджету) |
300 000 |
|
|
|
300 000 |
|
Всього |
599 504 558 |
|
|
|
599 504 558 |
Таблиця 3
Види бюджетів |
Розрахунковий обсяг доходів, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів на 2006 рік |
Сума (грн.) |
|
Бюджет Дзержинського району |
23 104 600 |
Бюджет Київського району |
18 285 600 |
Бюджет Комінтернівського району |
9 899 200 |
Бюджету Ленінського району |
9 159 800 |
Бюджет Московського району |
15 053 400 |
Бюджет Жовтневого району |
6 961 000 |
Бюджет Орджонікідзевського району |
5 328 300 |
Бюджет Червонозаводського району |
9 902 200 |
Бюджет Фрунзенського району |
8 977 400 |
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради - начальник Головного
управління бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 6
до рішення ХLVІ сесії Харківської міської ради IV скликання «Про внесення змін до рішення XLIV сесії Харківської міської ради IV скликання від 30.12.2005 р. № 283/05 «Про міський бюджет міста Харкова на 2006 рік» від 15.03.2006 р. № 73/06
Перелік об'єктів,
видатки на які у 2006 році будуть проводитися
за рахунок коштів бюджету розвитку
грн.
№ п/п |
Код головного розпоряд-ника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації |
Загальний обсяг фінансування будівництва |
Відсоток завер-шеності будів-ництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на завершення будівництва |
Всього видатків на поточний рік |
Всього по бюджету розвитку: |
315 429 493 |
|
184 248 219 |
179 703 500 |
||
|
150000 |
Будівництво |
315 429 493 |
|
184 248 219 |
150 034 200 |
|
150101 |
Капітальні вкладення |
315 429 493 |
|
184 248 219 |
72 179 200 |
|
190 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
226 094 193 |
|
157 108 719 |
55 938 800 |
|
|
Житлове будівництво |
22 820 000 |
|
15 524 430 |
13 710 000 |
1 |
150101 |
Забудова 421 м/р по вул. Клочківській (знесення домоволодінь, виплата компенсацій за знесені домоволодіння) |
4 045 000 |
59,3 |
1 644 430 |
30 000 |
2 |
150101 |
Будівництво житлового будинку по вул. Ромашкіна, 8А |
5 775 000 |
84,4 |
880 000 |
680 000 |
3 |
150101 |
Дольова участь у будівництві житла для соціально незахищених категорій громадян (у т.ч. будівельні роботи по оздобленню та обладнанню соціальних квартир у житловому будинку по вул. Ромашкіна, 8А-400,0 тис. грн.) |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
5 000 000 |
4 |
150101 |
Будівництво та придбання житла для відселення мешканців |
8 000 000 |
|
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
Будівництво адміністративних об'єктів |
12 500 000 |
|
9 300 000 |
9 300 000 |
5 |
150101 |
Дольова участь в будівництві адміністративної будівлі для потреб міської ради та її виконавчих органів по вул. Квітки-Основ'яненко |
9 000 000 |
24,0 |
6 800 000 |
6 800 000 |
6 |
150101 |
Будівництво об'єктів енергозабезпечення комплексу адміністративних будівель міськвиконкому (І черга) |
3 500 000 |
28,6 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
Освіта |
1 800 000 |
|
1 800 000 |
1 800 000 |
7 |
150101 |
Реконструкція Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості |
1 800 000 |
|
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
Охорона здоров'я |
936 400 |
|
400 250 |
100 000 |
8. |
150101 |
Реконструкція протитуберкульозного відділення для дорослих по вул. М. Бажанова, 11 |
936 400 |
57,2 |
400 250 |
100 000 |
|
|
Фізична культура та спорт |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
9. |
150101 |
Будівництво гостьової парковки для автомобілів (КП «Харківський Палац спорту») |
500 000 |
|
500 000 |
500 000 |
10 |
150101 |
Реконструкція західного фойє будівлі (КП «Харківський Палац спорту») |
300 000 |
|
300 000 |
300 000 |
11 |
150101 |
Реконструкція ігрового залу стадіону «Восток» (КП «Харківський Палац спорту») |
200 000 |
|
200 000 |
200 000 |
|
|
Об'єкти комунального призначення |
187 037 793 |
|
129 084 039 |
30 028 800 |
12 |
150101 |
Реконструкція Комишанської канави |
4 500 000 |
20,2 |
3 587 000 |
150 000 |
13 |
150101 |
Санація водоводу Кочеток - Харків |
27 338 400 |
62,8 |
10 179 620 |
2 080 000 |
14 |
150101 |
Будівництво водопровідних мереж у сел. Пилипівка Жовтневого району м. Харків |
3 522 650 |
34,1 |
2 322 650 |
300 000 |
15 |
150101 |
Перекладка каналізації по вул. Київській, Нижній Гиївській, Верхній Гиївській (у т.ч. від ж/б № 24-40) |
210 000 |
27,1 |
153 000 |
150 000 |
16 |
150101 |
Реконструкція пр. Леніна на ділянці від ст. метро Наукова до вул. Новгородської |
8 345 000 |
93,5 |
540 400 |
350 000 |
17 |
150101 |
Улаштування огорожі Ботанічного саду та благоустрій прилеглої до нього території у Саржиному Яру |
75 000 |
12,8 |
65 421 |
65 000 |
18. |
150101 |
Інженерне облаштування-закриття вичерпавшого потужності Дергачівського полігону ТПВ у м. Дергачі |
29 750 500 |
|
29 750 448 |
1 500 000 |
19 |
150101 |
Перекладка та санація водопровідних мереж (у т.ч. по вул. Академіка Проскури, вул. Архітекторів, вул. Афанасіївській) |
12 851 400 |
46,8 |
6 843 000 |
850 000 |
20 |
150101 |
Реконструкція насосної станції перекачки ґрунтових вод та мережі газопостачання по вул. Ревкомівській, 62 |
180 000 |
33,3 |
120 000 |
100 000 |
21 |
150101 |
Реконструкція мереж водопостачання по вул. Петровського у м. Дергачі |
350 000 |
|
350 000 |
50 000 |
22 |
150101 |
Реконструкція частини будівлі по вул. Клочківській, 195 а (для ВЖРЕП Дзержинського району) |
1 850 000 |
2,7 |
1 800 000 |
500 000 |
23 |
150101 |
Реконструкція частини будівлі по вул. Клочківській, 195 а (приміщень для «СКП Зеленбуд») |
650 000 |
43,6 |
366 500 |
300 000 |
24 |
150101 |
Реконструкція частини будівлі по вул. Блюхера, 7 а під розміщення в ньому Київського районного суду |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
500 000 |
25 |
150101 |
Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво міського кладовища на землях Вільховської сільської ради |
400 000 |
|
400 000 |
100 000 |
26 |
150101 |
Розширення міського кладовища № 14 |
6 584 000 |
5,8 |
6 198 300 |
100 000 |
27 |
150101 |
Розширення міського кладовища № 17 на землях радгоспу «Кутузівський» |
3 749 400 |
40,6 |
2 227 100 |
150 000 |
28 |
150101 |
Розширення міського кладовища № 17 (III черга) |
4 714 500 |
49,5 |
2 377 100 |
250 900 |
29 |
150101 |
Будівництво мереж енергопостачання та улаштування обладнання джерел теплозабезпечення (ж/б по вул. «Завод Комсомолець») |
768 000 |
88,2 |
90 000 |
90 000 |
30 |
150101 |
Реконструкція вул. Шевченка І черга (дільниця від пр. Московського до Білгородського спуску) |
29 475 443 |
55,9 |
12 990 000 |
12 990 000 |
31 |
150101 |
Реконструкція вул. Шевченка І черга (дільниця від Білгородського спуску до вул. Матюшенко) |
24 900 000 |
|
24 900 000 |
807 900 |
32 |
150101 |
Реконструкція водопостачання сел. Нові Дергачі |
1 715 000 |
79,6 |
350 000 |
100 000 |
33 |
150101 |
Реконструкція зливового трубопроводу закритої частини колектору Сичовського ручаю |
1 608 500 |
21,8 |
1 258 500 |
1 200 000 |
34 |
150101 |
Будівництво зливового колектору по вул. Д. Бідного |
350 000 |
80,0 |
70 000 |
70 000 |
35 |
150101 |
Будівництво дощової каналізації по вул. Корчагінців, 52 |
210 000 |
|
210 000 |
210 000 |
36 |
150101 |
Будівництво зливового колектору на дільниці від 2-го Омського провулку до вул. Новоолександрівської |
650 000 |
|
650 000 |
350 000 |
37 |
150101 |
Реконструкція зливової каналізації по вул. ІІ П'ятирічки в 731 м/р |
335 000 |
91,0 |
30 000 |
30 000 |
38 |
150101 |
Будівництво зливової каналізації і благоустрій Олексіївської балки |
1 220 000 |
57,4 |
520 000 |
420 000 |
39 |
150101 |
Реконструкція світлофорних об'єктів |
750 000 |
|
750 000 |
150 000 |
40 |
150101 |
Будівництво світлофорних об'єктів |
1 100000 |
|
1 100000 |
100 000 |
41 |
150 101 |
Розробка проектно-кошторисної документації та початок робіт по розширенню міського кладовища № 17 (4 черга) |
6 500 000 |
|
6 500 000 |
400 000 |
42 |
150101 |
Реконструкція електромережі по вул. Будівельна - Д. Бідного |
60 000 |
|
60 000 |
60 000 |
43 |
150101 |
Перекладка госпфекальної каналізації на ПК-34 під будівництво метрополітену на ділянці від ст. м. 23 Серпня до ст. м. «Проспект Перемоги» |
1 200 000 |
|
1 200 000 |
1 200 000 |
44 |
150101 |
Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-32 (станція метро «Інтернаціональна») |
1 600 000 |
|
1 600 000 |
250 000 |
45 |
150101 |
Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-33 (станція метро «23 Серпня») |
1 680 000 |
|
1 680 000 |
180 000 |
46 |
150101 |
Перекладка інженерних мереж в зоні будівництва ст. метро «Інтернаціональна» |
550 000 |
|
550 000 |
550 000 |
47 |
150 101 |
Будівництво постійних підключень інженерних мереж до ст. метро «Інтернаціональна» |
1 500 000 |
|
1 500 000 |
80 000 |
48 |
150101 |
Будівництво насосної станції водопостачання № 3 у заплаві р. Лопань у м. Дергачі |
120 000 |
|
120 000 |
120 000 |
49 |
150101 |
Перекладка водопровідних мереж на ПК-29 під будівництво станції метрополітену від ст. метро «23 Серпня» до ст. метро «Проспект Перемоги» |
25 000 |
|
25 000 |
25 000 |
50 |
150101 |
Будівництво мереж диспетчерського зв'язку для обслуговування ліфтів житлових будинків селища Аеропорт |
150 000 |
|
150 000 |
150 000 |
51 |
150101 |
Проектні роботи майбутніх років |
3 000 000 |
|
3 000 000 |
3 000 000 |
|
190 |
Головне управління житлово-комунального господарства Харківської міської ради |
3 240 400 |
|
3 240 400 |
3 240 400 |
52 |
150101 |
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення |
2 240 400 |
|
2 240 400 |
2 240 400 |
46. |
150101 |
Реконструкція доріг |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
|
170 |
Головне управління енергетики та інженерного забезпечення міста Харківської міської ради |
85 094 900 |
|
22 899 100 |
12 000 000 |
54 |
150101 |
Реконструкція теплових мереж в т.ч. по: |
1 890 200 |
|
1 890 200 |
1 890 200 |
54.1 |
150101 |
вул. .Верхній Гиївській |
364 000 |
|
364 000 |
364 000 |
54.2 |
150101 |
просп. Маршала Жукова, 55 |
395 000 |
|
395 000 |
395 000 |
54.3 |
150101 |
вул. Дніпровській - вул. Тарасівській |
749 000 |
|
749 000 |
749 000 |
54.4 |
150101 |
вул. Шевченка, 20 |
382 200 |
|
382 200 |
382 200 |
55 |
150101 |
Реконструкція системи теплозабезпечення по вул. Механізаторів |
209 000 |
|
209 000 |
209 000 |
56 |
150101 |
Реконструкція котелень та теплових мереж прийнятих на баланс КП «Харківські теплові мережі» від підприємств-банкрутів |
1 600 000 |
|
1 600 000 |
500 000 |
57 |
150101 |
Технічне переоснащення тепломагістралі по вул. Кооперативній |
7 280 000 |
85,4 |
1 065 100 |
1 065 100 |
58 |
150101 |
м. Харків вул. Кузнечна та вул. Університетська, пров. Лопатинський, технічне переоснащення тепломагістралі |
1 000 200 |
|
1 000 000 |
4 500 |
59 |
150101 |
Технічне переоснащення теплових мереж з підключенням будинку по вул. Мирній, 7 до централізованого теплопостачання з погашенням котельні по вул. Мирній, 7 |
600 000 |
|
600 000 |
225 050 |
60 |
150101 |
Ліквідація вбудованих котелень з підключенням споживачів до централізованого теплопостачання по вул. Халтуріна, 52, вул. Батицького, 38, пров. Автострадному, 6/32 |
1 330 900 |
13,6 |
1 150 200 |
560 000 |
61 |
150101 |
Технічне переоснащення теплових мереж з підключенням будинків по вул. Донбасівській , вул. Таганській, пров. 1-у Таганському до централізованого теплопостачання з погашенням вбудованих котелень по вул. Донбасівському, 3, вул. Таганській, 14/1, пров. 1-ому Таганському, 4 |
560 200 |
|
560 200 |
270 100 |
62 |
150101 |
Технічне переоснащення теплових мереж з підключенням будинку по вул. Макіївській, 4 до централізованого теплопостачання з погашенням вбудованої котельні по вул. Макіївській, 4. |
541 400 |
|
541 400 |
265 000 |
63 |
150101 |
Реконструкція системи гарячого водопостачання житлового району ХТЗ, з улаштуванням групових бойлерних |
4 580 000 |
|
4 580 000 |
2 000 000 |
64 |
150101 |
м. Харків, вул. Клочківська, технічне переоснащення теплової мережі від ТРС 2/10 до житлових будинків |
1 341 000 |
|
1 341 000 |
4 500 |
65 |
150101 |
м. Харків, просп. Перемоги, технічне переоснащення теплової мережі від ТРС 2/17 до житлових будинків |
2 762 000 |
|
2 762 000 |
6 650 |
66 |
150101 |
Проектування водогону Д-1400 мм від смт. Кочеток до м. Харкова |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
67 |
150101 |
Заміна технічно зношених мереж енергопостачання насосної станції № 27 Б |
1 600 000 |
|
1 600 000 |
1 000 000 |
68 |
150101 |
Будівництво головного дублюючого каналізаційного колектору |
28 000 000 |
92,9 |
2 000 000 |
2 000 000 |
69 |
150101 |
Будівництво напірного трубопроводу Д-600 мм від Основ'янської КНС № 4 А до просп. Гагаріна |
1 800 000 |
72,2 |
500 000 |
500 000 |
70 |
150101 |
Будівництво каналізаційного тунельного колектору по по пров. Досвідному (кільцювання тунельних колекторів) |
29 000 000 |
|
500 000 |
500 000 |
|
230 |
Головне управління економіки та комунального майна Харківської міської ради |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
71 |
150101 |
Реконструкція пожежного депо АКП «Міжнародний аеропорт «Харків» |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
|
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
6 855 000 |
|
190 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста Харківської міської ради |
|
|
|
|
72 |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
6 855 000 |
|||
|
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
71 000 000 |
|
190 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста Харківської міської ради |
|
|
|
|
73 |
150120 |
Дольова участь у будівництві метрополітену (в т.ч. проектні роботи по об'єктах майбутніх років) |
|
|
|
71 000 000 |
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
29 669 300 |
|
030 |
Управління охорони здоров'я Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
|
|
|
1 000 000 |
74 |
180409 |
Внески до статутного фонду КП «Міська молочна фабрика - кухня дитячого харчування» |
|
|
|
500 000 |
75 |
180409 |
Внески до статутного фонду ДКП «Автобаза швидкої допомоги м. Харкова» |
|
|
|
500 000 |
|
150 |
Комітет з питань фізичної культури та спорту Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
|
|
|
500 000 |
76 |
180409 |
Внески до статутного фонду КП «Харківський Палац спорту» |
|
|
|
500 000 |
|
190 |
Головне управління житлово-комунального господарства Харківської міської ради |
|
|
|
26 669 300 |
77 |
180409 |
Внески до статутного фонду КП «Міськелектротранс» |
|
|
|
21 600 000 |
78 |
180409 |
Внески до статутного фонду комунальних підприємств |
|
|
|
5 069 300 |
|
230 |
Головне управління економіки та комунального майна Харківської міської ради |
|
|
|
1 500 000 |
79 |
180409 |
Внески до статутного фонду АКП «Міжнародний аеропорт «Харків» |
|
|
|
1 500 000 |
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради - начальник Головного
управління бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 8
до рішення ХLVІ сесії Харківської міської ради IV скликання «Про внесення змін до рішення XLIV сесії Харківської міської ради IV скликання від 30.12.2005 р. № 283/05 «Про міський бюджет міста Харкова на 2006 рік» від 15.03.2006 р. № 73/06
Фінансування міського бюджету м. Харкова на 2006 рік
(грн.)
Найменування |
Код функції |
Всього |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
1 |
2 |
|
3 |
4 |
Фінансування бюджету за типом кредитора |
|
28 012 600 |
0,0 |
28 012 600 |
Внутрішнє фінансування |
200000 |
28 012 600 |
0 |
28 012 600 |
Фінансування за рахунок залишків коштів нарахунках бюджетних установ |
205000 |
0 |
0 |
0 |
На початок періоду |
205100 |
1 700 222 |
0 |
1 700 222 |
На кінець періоду |
205200 |
1 700 222 |
|
1 700 222 |
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
206000 |
28 012 600 |
0 |
28 012 600 |
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
206100 |
33 986 298 |
|
33 986 298 |
Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів |
206200 |
5 973 698 |
|
5 973 698 |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів |
208000 |
0 |
0 |
0 |
На початок періоду |
208100 |
3 011 473 |
2 729 418 |
282 055 |
На кінець періоду |
208200 |
3 011 473 |
2 729 418 |
282 055 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора |
|
28 012 600 |
0 |
28 012 600 |
Фінансування за активними операціями |
600000 |
28 012 600 |
0 |
28 012 600 |
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
601000 |
28 012 600 |
0 |
28 012 600 |
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення кінних паперів |
601100 |
33 986 298 |
0 |
33 986 298 |
Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів |
601200 |
5 973 698 |
0 |
5 973 698 |
Зміни обсягів готівкових коштів |
602000 |
0 |
0 |
0 |
На початок періоду |
602100 |
4 711 695 |
2 729 418 |
1 982 277 |
На кінець періоду |
602200 |
4 711 695 |
2 729 418 |
1 982 277 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за тином боргового зобов'язання |
|
28 012 600 |
0 |
28 012 600 |
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради - начальник Головного
управління бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 10
до рішення ХLVІ сесії Харківської міської ради IV скликання «Про внесення змін до рішення XLIV сесії Харківської міської ради IV скликання від 30.12.2005 р. № 283/05 «Про міський бюджет міста Харкова на 2006 рік» від 15.03.2006 р. № 73/06
Розподіл коштів
Фонду охорони навколишнього природного середовища Харківської міської
ради на 2006 рік
грн.
№ пп |
Назва головного розпорядника/заходи |
Сума на рік |
1 |
Головне управління житлово-комунального господарства |
560 000 |
1.1 |
Придбання контейнерів для збирання твердих побутових відходів |
150 000 |
1.2 |
Вивезення фільтрату з Дергачівського полігону твердих побутових відходів |
300 000 |
1.3 |
Придбання виготовленої системи контролю за забрудненням атмосферного повітря для обладнання пункту контролю і спостереження за забрудненням повітря в районі вул. Власенка |
60 000 |
1.4 |
Придбання спеціального обладнання, транспортних засобів та засобів зв'язку для утримання об'єктів природно-заповідного фонду |
50 000 |
2 |
Головне управління енергетики та інженерного забезпечення міста |
213 000 |
2.1 |
Розчищення русла р. Харків |
30 000 |
2.2 |
Капітальний ремонт Журавлівської греблі |
100 000 |
2.3 |
Розробка проектно-вишукувальної документації та капітальний ремонт дамби на Лозовеньківському водосховищі |
83 000 |
3 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
97 000 |
3.1 |
Розробка проекту будівництва комплексу «Екзотаріум» у Харківському державному зоологічному парку |
97 000 |
Всього: |
870 000 |
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради - начальник Головного
управління бюджету та фінансів Т. Таукешева