УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
1 сесія 5 скликання
РІШЕННЯ
Від 19.04.2006 № 9/06
м. Харків
Про внесення змін до рішення 44 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 30.12.2005 р. № 283/05 «Про міський бюджет міста Харкова на 2006 рік»
У зв'язку з уточненням обсягів міжбюджетних трансфертів відповідно до рішення XXXIX сесії Харківської обласної ради IV скликання від 28.03.2006 р. № 27-ІV «Про внесення змін до рішення обласної ради від 31.01.2006 р. № 6-ІV «Про обласний бюджет на 2006 рік» (із змінами)», враховуючи звернення головних розпорядників коштів міського бюджету, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного закону та ст. 29 Статуту територіальної громади міста Харкова, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення 44 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 30.12.2005 р. № 283/05 «Про міський бюджет міста Харкова на 2006 рік» з урахуванням змін, що внесені рішеннями 45 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 01.02.2006 р. № 16/06 і 46 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 15.03.2006 р. № 73/06 такі зміни:
1.1. Викласти пункт 1 рішення у новій редакції:
«Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2006 рік у сумі 1366157,5 тис. грн., в тому числі субвенції та дотації з інших бюджетів у сумі 282970,2 тис. грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 1161110,7 тис. грн., спеціального фонду бюджету - у сумі 205046,8 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку - 151690,9 тис. грн. (додаток № 1).».
1.2. Викласти пункт 2 рішення у новій редакції:
«Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2006 рік у сумі 1392170,1 тис. грн., у тому числі: кошти, що передаються до Державного бюджету, в сумі 76878,5 тис. грн., видатки загального фонду бюджету в сумі 1159110,7 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету в сумі 233059,4 тис. грн. по функціональній (додаток № 2) і відомчій (додаток № 3) структурі бюджету.».
1.3. Викласти пункт 5 рішення у новій редакції:
«Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів до міського бюджету міста Харкова на 2006 рік в загальній сумі 282970,2 тис. грн. та з міського бюджету міста Харкова на 2006 рік в загальній сумі 599360,1 тис. грн. (згідно з додатком № 5 до цього рішення).».
1.4. Виключити пункт 30 рішення.
1.5. Додатки №№ 1, 2, 3, 5, 6 до цього рішення викласти у новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова М. Добкін
Додаток № 1
до рішення 1 сесії Харківської міської ради
5 скликання «Про внесення змін до рішення
44 сесії Харківської міської ради 4 скликання
від 30.12.2005 р. № 283/05 «Про міський
бюджет міста Харкова на 2006 рік»
від 19.04.2006 р. № 9/06
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2006 рік
(грн.)
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
Разом |
У т. ч. бюджет розвитку |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
10000000 |
Податкові надходження |
889 139 000 |
3 016 200 |
X |
892 155 200 |
11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
717 556 500 |
X |
X |
717 556 500 |
11010000 |
Податок з доходів фізичних осіб |
711 375 800 |
X |
X |
711 375 800 |
11010100 |
Податок з доходів найманих працівників |
642 054 500 |
X |
X |
642 054 500 |
11010200 |
Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності |
4 574 700 |
X |
X |
4 574 700 |
11010300 |
Податок з доходів фізичних осіб на дивіденд та роялті |
4 349 800 |
X |
X |
4 349 800 |
11010400 |
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю |
16 385 800 |
X |
X |
16 385 800 |
11010700 |
Податок з доходів фізичних осіб - нерезидентів |
120 800 |
X |
X |
120 800 |
11010800 |
Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, податкової міліції |
38 128 800 |
X |
X |
38 128 800 |
11011100 |
Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності |
5 761 400 |
X |
X |
5 761 400 |
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
6 180 700 |
X |
X |
6 180 700 |
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
6 180 700 |
X |
X |
6 180 700 |
12000000 |
Податки на власність |
X |
3 016 200 |
X |
3 016 200 |
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
X |
3 016 200 |
X |
3 016 200 |
12020100 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) |
X |
3 016 200 |
X |
3 016 200 |
13000000 |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
138 649 700 |
X |
X |
138 649 700 |
13050000 |
Плата за землю |
138 649 700 |
X |
X |
138 649 700 |
13050100 |
Земельний податок з юридичних осіб |
47 879 800 |
X |
X |
47 879 800 |
13050200 |
Орендна плата з юридичних осіб |
86 102 700 |
X |
X |
86 102 700 |
13050300 |
Земельний податок з фізичних осіб |
769 900 |
X |
X |
769 900 |
13050500 |
Орендна плата з фізичних осіб |
3 897 300 |
Х |
Х |
3 897 300 |
14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
1 549 600 |
X |
X |
1 549 600 |
14060300 |
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
1 200 000 |
X |
X |
1 200 000 |
14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
349 600 |
X |
X |
349 600 |
14070200 |
Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами |
349 600 |
X |
X |
349 600 |
16000000 |
Інші податки |
31 383 200 |
X |
X |
31 383 200 |
16010000 |
Місцеві податки і збори |
31 383 200 |
X |
X |
31 383 200 |
16010100 |
Податок з реклами |
64 300 |
X |
X |
64 300 |
16010200 |
Комунальний податок |
3 677 700 |
X |
X |
3 667 700 |
16010400 |
Збір за припаркування автотранспорту |
951 100 |
X |
X |
951 100 |
16010500 |
Ринковий збір |
25 207 700 |
X |
X |
25 207 700 |
16011100 |
Збір за право використання місцевої символіки |
300 |
X |
X |
300 |
16011300 |
Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей |
22 100 |
X |
X |
22 100 |
16011500 |
Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг |
1 460 000 |
X |
X |
1 460 000 |
20000000 |
Неподаткові надходження |
19 401 500 |
4 505 600 |
35 900 |
23 907 100 |
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
904 600 |
X |
X |
904 600 |
21040000 |
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних залишків бюджетних коштів |
904 600 |
X |
X |
904 600 |
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу |
18 486 000 |
X |
X |
18 486 000 |
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
7 700 |
X |
X |
7 700 |
22080000 |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна |
18 000 000 |
X |
X |
18 000 000 |
22080400 |
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що знаходиться у комунальній власності |
18 000 000 |
X |
X |
18 000 000 |
22090000 |
Державне мито |
478 300 |
X |
X |
478 300 |
22090100 |
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
478 300 |
X |
X |
478 300 |
23000000 |
Надходження від штрафів та фінансових санкцій |
10 900 |
X |
X |
10 900 |
23030000 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
10 900 |
X |
X |
10 900 |
23030300 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
10 900 |
X |
X |
10 900 |
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
X |
35 900 |
35 900 |
35 900 |
24110000 |
Доходи від операцій з кредитуванням та надання гарантій |
X |
35 900 |
35 900 |
35 900 |
24110600 |
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів |
X |
35 900 |
35 900 |
35 900 |
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
X |
4 469 700 |
X |
4 469 700 |
25010000 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами |
X |
4 409 700 |
X |
4 409 700 |
25010100 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями |
X |
3 746 500 |
X |
3 764 500 |
25010200 |
Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності |
X |
6 900 |
X |
6 900 |
25010300 |
Плата за оренду майна бюджетних установ |
X |
449 600 |
X |
449 600 |
25010400 |
Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна |
X |
206 700 |
X |
206 700 |
25020000 |
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
X |
60 000 |
X |
60 000 |
25020100 |
Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами |
X |
60 000 |
X |
60 000 |
30000000 |
Доходи від операцій з капіталом |
X |
84 000 000 |
84 000 000 |
84 000 000 |
31000000 |
Надходження від продажу основного капіталу |
X |
31 000 000 |
31 000 000 |
31 000 000 |
31030000 |
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності |
X |
31 000 000 |
31 000 000 |
31 000 000 |
33000000 |
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів |
X |
53 000 000 |
53 000 000 |
53 000 000 |
33010000 |
Надходження від продажу землі |
X |
53 000 000 |
53 000 000 |
53 000 000 |
33010100 |
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації) |
X |
53 000 000 |
53 000 000 |
53 000 000 |
50000000 |
Цільові фонди |
X |
45 870 000 |
X |
45 870 000 |
50080000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
X |
870 000 |
X |
870 000 |
50080200 |
Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища |
X |
795 100 |
X |
795 100 |
50080300 |
Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами |
X |
74 900 |
X |
74 900 |
50110000 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
X |
45 000 000 |
X |
45 000 000 |
|
Разом доходів |
908 540 500 |
137 391 800 |
84 035 900 |
1045932300 |
40000000 |
Офіційні трансферти |
252 570 224 |
67 655 000 |
67 655 000 |
320 225 224 |
41000000 |
Від органів державного управління |
252 570 224 |
30 400 000 |
30 400 000 |
282 970 224 |
41030000 |
Субвенції |
252 570 224 |
30 400 000 |
30 400 000 |
282 970 224 |
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
66 644 600 |
X |
X |
66 644 600 |
41030700 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
6 855 000 |
X |
X |
6 855 000 |
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
99 258 900 |
X |
X |
99 258 900 |
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
43 399 400 |
X |
X |
43 399 400 |
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
495 000 |
X |
X |
495 000 |
41034000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
50 000 000 |
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях |
277 800 |
X |
X |
277 800 |
41036000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність |
3 923 000 |
X |
X |
3 923 000 |
41036300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2006 році Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2005 року |
500 000 |
X |
X |
500 000 |
41037000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
816 524 |
X |
X |
816 524 |
41037100 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
10 800 000 |
43000000 |
З іншої частини бюджету |
X |
37 255 000 |
37 255 000 |
37 255 000 |
43010000 |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
X |
37 255 000 |
37 255 000 |
37 255 000 |
|
Всього доходів |
1 161 110 724 |
205 046 800 |
151 690 900 |
1 366 157 524 |
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради - начальник Головного
управління бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 2
до рішення 1 сесії Харківської міської ради
5 скликання «Про внесення змін до рішення
44 сесії Харківської міської ради 4 скликання
від 30.12.2005 р. № 283/05 «Про міський
бюджет міста Харкова на 2006 рік»
від 19.04.2006 р. № 9/06
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2006 рік
за функціональною структурою
(грн.)
Код КТВК |
Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом) |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
|||||||||||
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них оплата праці (код 1110) |
оплата кому-нальних послуг та енерго-носіїв (код 1160) |
капіталь-ні (код 2000) |
нерозпо-ділені видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них: оплата праці (код 1110) |
оплата кому-нальних послуг та енерго-носіїв (код 1160) |
капітальні (код 2000) |
З них: бюджет розвитку |
РАЗОМ |
||
010000 |
Державне управління |
27 444 531 |
25 054 131 |
11 116 121 |
3 558 590 |
2 390 400 |
|
1 719 500 |
1 640 400 |
905 800 |
|
79 100 |
|
29 164 031 |
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
27 444 531 |
25 054 131 |
11 116 121 |
3 558 590 |
2 390 400 |
|
1 719 500 |
1 640 400 |
905 800 |
|
79 100 |
|
29 164 031 |
070000 |
Освіта |
15 662 401 |
10 301 401 |
3 411 345 |
896 199 |
5 361 000 |
|
439 100 |
422 100 |
202 900 |
12 900 |
17 000 |
|
16 101 501 |
080000 |
Охорона здоров'я |
165 403 800 |
153 488 500 |
77 176 700 |
12 898 900 |
11 915 300 |
|
2 127 400 |
1 926 400 |
388 100 |
114 100 |
201 000 |
|
167 531 200 |
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього |
82 616 206 |
81 943 206 |
580 149 |
71 315 |
673 000 |
|
|
|
|
|
|
|
82 616 206 |
090201 |
Пільги ветеранам війни, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами на житлово-комунальні послуги |
50 813 200 |
50 813 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 813 200 |
090203 |
Інші пільги ветеранам війни, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами |
9 116 800 |
9 116 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 116 800 |
090204 |
Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військово-службовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військово-службовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, на житлово-комунальні послуги |
7 777 300 |
7 777 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 777 300 |
090206 |
Інші пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби |
1 087 000 |
1 087 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 087 000 |
090207 |
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги |
2 343 100 |
2 343 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 343 100 |
090209 |
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на придбання твердого палива |
536 100 |
536 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
536 100 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення («Комплексна програма соціального захисту населення м. Харкова на 2006 рік») |
8 126 300 |
7 626 300 |
|
|
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
8 126 300 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (міська «Програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи м. Харкова на 2006 рік») |
251 600 |
251 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
251 600 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
342 150 |
342 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
342 150 |
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
285 542 |
178 042 |
86 706 |
3 551 |
107 500 |
|
|
|
|
|
|
|
285 542 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 000 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
091106 |
Інші видатки |
249 127 |
221 627 |
72 521 |
9 000 |
27 500 |
|
|
|
|
|
|
|
249 127 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
70 000 |
70 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 000 |
091207 |
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (ветхий житловий фонд) |
416 000 |
416 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
416 000 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
50 500 |
50 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 500 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
539 127 |
532 127 |
314 322 |
40 839 |
7 000 |
|
|
|
|
|
|
|
539 127 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
362 360 |
331 360 |
106 600 |
17 925 |
31 000 |
|
|
|
|
|
|
|
362 360 |
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
78 723 091 |
44 679 646 |
|
16 959 700 |
34 043 445 |
|
3 016 200 |
3 016 200 |
|
2 416 200 |
|
|
81 739 291 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
5 336 363 |
3 098 100 |
|
|
2 238 263 |
|
|
|
|
|
|
|
5 336 363 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
10 061 737 |
188 600 |
|
|
9 873 137 |
|
|
|
|
|
|
|
10 061 737 |
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
100203 |
Благоустрій міста |
56 258 291 |
34 376 246 |
|
11 108 000 |
21 882 045 |
|
3 016 200 |
3 016 200 |
|
2 416 200 |
|
|
59 274 491 |
100209 |
Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води |
50 000 |
|
|
|
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
50 000 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
5 916 700 |
5 916 700 |
|
5 851 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 916 700 |
100400 |
Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 000 |
110000 |
Культура і мистецтво |
8 962 154 |
7 727 154 |
970 808 |
55 857 |
1 235 000 |
|
119 700 |
119 700 |
85 900 |
|
|
|
9 081 854 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (програма оновлення та розвитку культурної спадщини Харкова на період до 2006 року) |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 900 000 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
260 000 |
260 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 000 |
110202 |
Музеї і виставки |
556 442 |
556 442 |
243 400 |
46 489 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
558 442 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
294 036 |
279 036 |
175 108 |
900 |
15 000 |
|
|
|
|
|
|
|
294 036 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
891 001 |
771 001 |
552 300 |
8 468 |
120 000 |
|
117 700 |
117 700 |
85 900 |
|
|
|
1 008 701 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи (зоопарк) |
5 060 675 |
3 960 675 |
|
|
1 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
5 060 675 |
120000 |
Засоби масової інформації |
630 000 |
630 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 000 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Слобода») |
630 000 |
630 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 000 |
130000 |
Фізична культура і спорт |
7 691 438 |
6 815 938 |
1 759 775 |
734 295 |
875 500 |
|
64 000 |
42 065 |
|
20 700 |
21 935 |
|
7 755 438 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
277 500 |
277 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277 500 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
4 897 938 |
4 022 438 |
1 759 775 |
734 295 |
875 500 |
|
64 000 |
42 065 |
|
20 700 |
21 935 |
|
4 961 938 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
1 598 000 |
1 598 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 598 000 |
130112 |
Інші видатки |
918 000 |
918 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
918 000 |
150000 |
Будівництво |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
|
|
|
150 034 200 |
|
|
|
150 034 200 |
150 034 200 |
151 114 200 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
72 179 200 |
|
|
|
72 179 200 |
72 179 200 |
72 179 200 |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військово-службовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
|
|
|
6 855 000 |
|
|
|
6 855 000 |
6 855 000 |
6 855 000 |
150120 |
Будівництво метрополітену |
|
|
|
|
|
|
71 000 000 |
|
|
|
71 000 000 |
71 000 000 |
71 000 000 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 080 000 |
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
72 893 200 |
68 243 200 |
|
|
4 650 000 |
|
|
|
|
|
|
|
72 893 200 |
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 360 100 |
1 360 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 360 100 |
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
11 016 700 |
11 016 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 016 700 |
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електро-транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
15 516 400 |
15 516 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 516 400 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електро-транспорту |
43 500 000 |
40 000 000 |
|
|
3 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
43 500 000 |
170901 |
Програма інформатизації міста Харкова на 2004-2006 роки |
500 000 |
350 000 |
|
|
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
171000 |
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (фінансова підтримка АКП «Міжнародний аеропорт Харків») |
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
180000 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю |
8 604 000 |
7 220 912 |
|
24 600 |
1 383 088 |
|
29 669 300 |
|
|
|
29 669 300 |
29 669 300 |
38 273 300 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
5 950 000 |
5 950 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 950 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
1 823 000 |
549 912 |
|
|
1 273 088 |
|
|
|
|
|
|
|
1 823 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Великий Слобожанський ярмарок) |
250 000 |
240 000 |
|
24 600 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
300 000 |
200 000 |
|
|
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
300 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
29 669 300 |
|
|
|
29 669 300 |
29 669 300 |
29 669 300 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
281 000 |
281 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
281 000 |
230000 |
Обслуговування боргу |
10 823 000 |
10 823 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 823 000 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
10 823 000 |
10 823 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 823 000 |
240000 |
Цільові фонди |
|
|
|
|
|
|
45 870 000 |
32 450 000 |
|
6 000 000 |
13 420 000 |
|
45 870 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
870 000 |
450 000 |
|
|
420 000 |
|
870 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
45 000 000 |
32 000 000 |
|
6 000 000 |
13 000 000 |
|
45 000 000 |
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
79 214 776 |
38 699 776 |
25 631 295 |
210 944 |
38 255 000 |
2 260 000 |
|
|
|
|
|
|
78 739 493 |
250102 |
Резервний фонд |
2 260 000 |
|
|
|
|
2 260 000 |
|
|
|
|
|
|
2 260 000 |
250203 |
Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
475 283 |
475 283 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250404 |
Інші видатки |
39 134 493 |
38 134 493 |
25 631 295 |
210 944 |
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
39 134 493 |
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
37 255 000 |
|
|
|
37 255 000 |
|
|
|
|
|
|
|
37 255 000 |
250913 |
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
90 000 |
90 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 000 |
|
Разом видатків |
559 748 597 |
456 706 864 |
120 646 193 |
35 410 400 |
100 781 733 |
2 260 000 |
233 059 400 |
39 616 865 |
1 582 700 |
8 563 900 |
193 442 535 |
179 703 500 |
792 332 714 |
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
76 878 500 |
76 878 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 878 500 |
|
Разом видатків з дотацією |
636 627 097 |
533 585 364 |
120 646 193 |
35 410 400 |
100 781 733 |
2 260 000 |
233 059 400 |
39 616 865 |
1 582 700 |
8 563 900 |
193 442 535 |
179 703 500 |
869 211 214 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком № 5) |
407 260 386 |
407 260 386 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
407 260 386 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком № 5) |
66 644 600 |
66 644 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 644 600 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком № 5) |
38 325 300 |
38 325 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 325 300 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком № 5) |
4 766 300 |
4 766 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 766 300 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком № 5) |
495 000 |
495 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
495 000 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях (згідно з додатком № 5) |
277 800 |
277 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277 800 |
250378 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність (згідно з додатком № 5) |
3 923 000 |
|
|
|
3 923 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 923 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання згідно додатку № 5) |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 000 |
250388 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (згідно з додатком № 5) |
341 241 |
341 241 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341 241 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів |
300 000 |
|
|
|
300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
300 000 |
|
Всього видатків |
1 159 110 724 |
1 051 845 991 |
120 646 193 |
35 410 400 |
105 004 733 |
2 260 000 |
233 059 400 |
39 616 865 |
1 582 700 |
8 563 900 |
193 442 535 |
179 703 500 |
1 392 170 124 |
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради - начальник Головного
управління бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 3
до рішення 1 сесії Харківської міської ради
5 скликання «Про внесення змін до рішення
44 сесії Харківської міської ради 4 скликання
від 30.12.2005 р. № 283/05 «Про міський
бюджет міста Харкова на 2006 рік»
від 19.04.2006 р. № 9/06
Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2006 рік
за головними розпорядниками коштів
(грн.)
Код відомчої класифі-кації Код КТВК |
Назва головного розпорядника коштів --------------------- Назва КТВК |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
||||||||||
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них оплата праці (код 1110) |
оплата кому-нальних послуг та енерго-носіїв (код 1160) |
капітальні (код 2000) |
нероз-поділені видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них: оплата праці (код 1110) |
оплата кому-нальних послуг та енерго-носіїв (код 1160) |
капітальні (код 2000) |
З них: бюджет розвитку |
|||
001 |
Харківська міська рада Харківської області |
12 803 986 |
10 403 586 |
2 197 204 |
2 045 000 |
2 400 400 |
|
|
|
|
|
|
|
12 803 986 |
010116 |
Утримання апарату |
10 000 453 |
7 760 053 |
2 197 204 |
2 020 400 |
2 240 400 |
|
|
|
|
|
|
|
10 000 453 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
342 150 |
342 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
342 150 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Слобода») |
630 000 |
630 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 000 |
170901 |
Програма інформатизації міста Харкова на 2004 - 2006 роки |
500 000 |
350 000 |
|
|
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Великий Слобожанський ярмарок) |
250 000 |
240 000 |
|
24 600 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
250203 |
Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
475 283 |
475 283 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
475 283 |
250404 |
Інші видатки (Прийом іноземних делегацій) |
386 500 |
386 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
386 500 |
250404 |
Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України та громад, асоціації фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст», Міжнародної Асоціації «Поріднені міста») |
219 600 |
219 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
219 600 |
020 |
Управління освіти Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
16 224 721 |
10 863 721 |
3 656 183 |
1 061 699 |
5 361 010 |
|
439 100 |
422 100 |
202 900 |
12 900 |
17 000 |
|
16 663 821 |
010116 |
Утримання апарату |
562 320 |
562 320 |
244 838 |
165 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
562 320 |
070301 |
Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
1 610 360 |
1 481 860 |
624 647 |
172 901 |
128 500 |
|
6 500 |
6 500 |
|
|
|
|
1 616 860 |
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
3 034 530 |
2 954 530 |
1 060 700 |
350 880 |
80 000 |
|
60 000 |
58 000 |
|
|
2 000 |
|
3 094 530 |
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
2 767 797 |
2 667 797 |
1 539 100 |
362 630 |
100 000 |
|
372 600 |
357 600 |
202 900 |
12 900 |
15 000 |
|
3 140 397 |
070802 |
Методична робота, інші заходи по народній освіті |
527 814 |
515 814 |
186 898 |
9 788 |
12 000 |
|
|
|
|
|
|
|
527 814 |
070807 |
Інші освітні програми |
7 560 500 |
2 520 000 |
|
|
5 040 500 |
|
|
|
|
|
|
|
7 560 500 |
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
161 400 |
161 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
161 400 |
030 |
Управління охорони здоров'я Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
166 102 902 |
154 187 602 |
77 480 700 |
13 086 200 |
11 915 300 |
|
3 127 400 |
1 926 400 |
388 100 |
114 100 |
1 201 000 |
1 000 000 |
169 230 302 |
010116 |
Утримання апарату |
699 102 |
699 102 |
304 000 |
187 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
699 102 |
080101 |
Лікарні |
123 159 000 |
114 037 500 |
55 409 500 |
9 593 000 |
9 121 500 |
|
1 541 400 |
1 385 400 |
211 600 |
97 000 |
156 000 |
|
124 700 400 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
12 636 500 |
12 130 500 |
6 690 300 |
822 300 |
506 000 |
|
361 900 |
341 900 |
122 500 |
7 600 |
20 000 |
|
12 998 400 |
080203 |
Пологові будинки |
27 116 900 |
24 879 100 |
13 780 700 |
2 438 000 |
2 237 800 |
|
14 100 |
14 100 |
|
5 000 |
|
|
27 131 000 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
2 192 700 |
2 192 700 |
1 203 300 |
43 900 |
|
|
210 000 |
185 000 |
54 000 |
4 500 |
25 000 |
|
2 402 700 |
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
298 700 |
248 700 |
92 900 |
1 700 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
298 700 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
109 883 685 |
109 345 685 |
905 267 |
236 464 |
538 000 |
|
|
|
|
|
|
|
109 883 685 |
010116 |
Утримання апарату |
987 098 |
987 098 |
484 345 |
177 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
987 098 |
090201 |
Пільги ветеранам війни, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами на житлово-комунальні послуги |
50 813 200 |
50 813 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 813 200 |
090203 |
Інші пільги ветеранам війни, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами |
9 116 800 |
9 116 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 116 800 |
090204 |
Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, на житлово-комунальні послуги |
7 777 300 |
7 777 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 777 300 |
090206 |
Інші пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби |
1 087 000 |
1 087 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 087 000 |
090207 |
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги |
2 343 100 |
2 343 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 343 100 |
090209 |
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на придбання твердого палива |
536 100 |
536 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
536 100 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (міська «Комплексна програма соціального захисту населення м. Харкова на 2006 рік») |
8 126 300 |
7 626 300 |
|
|
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
8 126 300 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (міська «Програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи м. Харкова на 2006 рік») |
251 600 |
251 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
251 600 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
50 500 |
50 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 500 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
539 127 |
532 127 |
314 322 |
40 839 |
7 000 |
|
|
|
|
|
|
|
539 127 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
362 360 |
331 360 |
106 600 |
17 925 |
31 000 |
|
|
|
|
|
|
|
362 360 |
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 360 100 |
1 360 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 360 100 |
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
11 016 700 |
11 016 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 016 700 |
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
15 516 400 |
15 516 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 516 400 |
060 |
Головне управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
2 257 949 |
2 122 949 |
636 734 |
267 951 |
135 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 257 949 |
010116 |
Утримання апарату |
1 063 280 |
1 063 280 |
477 507 |
255 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 063 280 |
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
285 542 |
178 042 |
86 706 |
3 551 |
107 500 |
|
|
|
|
|
|
|
285 542 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 000 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
091106 |
Інші видатки |
249 127 |
221 627 |
72 521 |
9 000 |
27 500 |
|
|
|
|
|
|
|
249 127 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
70 000 |
70 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 000 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій («Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян») |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
250913 |
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
90 000 |
90 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 000 |
063 |
Управління житлового господарства Головного управління житлово-комунального господарства Харківської міської ради |
24 846 488 |
7 632 725 |
867 735 |
43 834 |
17 213 763 |
|
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
|
25 846 488 |
010116 |
Утримання апарату |
1 554 122 |
1 554 122 |
867 735 |
43 834 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 554 122 |
091207 |
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (ветхий житловий фонд) |
416 000 |
416 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
416 000 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
5 336 363 |
3 098 100 |
|
|
2 238 263 |
|
|
|
|
|
|
|
5 336 363 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
10 061 737 |
188 600 |
|
|
9 873 137 |
|
|
|
|
|
|
|
10 061 737 |
100203 |
Благоустрій міста |
5 300 000 |
1 400 000 |
|
|
3 900 000 |
|
|
|
|
|
|
|
5 300 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
1 578 266 |
375 903 |
|
|
1 202 363 |
|
|
|
|
|
|
|
1 578 266 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (супроводження Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства міста) |
600 000 |
600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
|
1 000 000 |
072 |
Управління у справах цивільної оборони м. Харкова |
340 637 |
340 637 |
227 376 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 637 |
010116 |
Утримання апарату |
340 637 |
340 637 |
227 376 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 637 |
080 |
Головне управління житлово-комунального господарства Харківської міської ради |
96 160 481 |
74 962 171 |
751 152 |
16 778 883 |
21 198 310 |
|
68 335 900 |
35 516 200 |
|
8 416 200 |
32 819 700 |
31 709 700 |
164 496 381 |
010116 |
Утримання апарату |
1 376 456 |
1 376 456 |
751 152 |
9 183 |
|
|
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
1 426 456 |
100203 |
Благоустрій міста |
44 758 291 |
27 180 706 |
|
10 918 000 |
17 577 585 |
|
3 016 200 |
3 016 200 |
|
2 416 200 |
|
|
47 774 491 |
100209 |
Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води |
50 000 |
|
|
|
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
50 000 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
5 916 700 |
5 916 700 |
|
5 851 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 916 700 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
5 040 400 |
|
|
|
5 040 400 |
5 040 400 |
5 040 400 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
43 500 000 |
40 000 000 |
|
|
3 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
43 500 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
244 734 |
174 009 |
|
|
70 725 |
|
|
|
|
|
|
|
244 734 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
26 669 300 |
|
|
|
26 669 300 |
26 669 300 |
26 669 300 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
560 000 |
450 000 |
|
|
110 000 |
|
560 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
33 000 000 |
32 000 000 |
|
6 000 000 |
1 000 000 |
|
33 000 000 |
250404 |
Інші видатки (поховання) |
314 300 |
314 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
314 300 |
100 |
Управління споживчого ринку Харківської міської ради |
1 251 873 |
1 251 873 |
676 252 |
21 100 |
|
|
9 400 |
300 |
|
|
9 100 |
|
1 161 273 |
010116 |
Утримання апарату |
1 151 873 |
1 151 873 |
676 252 |
21 100 |
|
|
9 400 |
300 |
|
|
9 100 |
|
1 161 273 |
100400 |
Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 000 |
110 |
Управління культури Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
9 388 115 |
8 153 115 |
1 172 477 |
146 457 |
1 235 000 |
|
119 700 |
119 700 |
85 900 |
|
|
|
9 507 815 |
010116 |
Утримання апарату |
425 961 |
425 961 |
201 669 |
90 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
425 961 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма оновлення та розвитку культурної спадщини Харкова на період до 2006 року) |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 900 000 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
260 000 |
260 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 000 |
110202 |
Музеї і виставки |
556 442 |
556 442 |
243 400 |
46 489 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
558 442 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
294 036 |
279 036 |
175 108 |
900 |
15 000 |
|
|
|
|
|
|
|
294 036 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
891 001 |
771 001 |
552 300 |
8 468 |
120 000 |
|
117 700 |
117 700 |
85 900 |
|
|
|
1 008 701 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи (зоопарк; парки) |
5 060 675 |
3 960 675 |
|
|
1 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
5 060 675 |
150 |
Комітет з питань фізичної культури та спорту Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
8 012 199 |
7 136 699 |
1 891 844 |
817 595 |
875 500 |
|
564 000 |
42 065 |
|
20 700 |
521 935 |
500 000 |
8 576 199 |
010116 |
Утримання апарату |
320 761 |
320 761 |
132 069 |
83 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
320 761 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
277 500 |
277 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277 500 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
4 897 938 |
4 022 438 |
1 759 775 |
734 295 |
875 500 |
|
64 000 |
42 065 |
|
20 700 |
21 935 |
|
4 961 938 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
1 598 000 |
1 598 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 598 000 |
130112 |
Інші видатки |
918 000 |
918 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
918 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
500 000 |
|
|
|
500 000 |
500 000 |
500 000 |
170 |
Головне управління енергетики та інженерного забезпечення міста Харківської міської ради |
7 896 196 |
7 491 736 |
340 845 |
190 000 |
404 460 |
|
18 213 000 |
|
|
|
18 213 000 |
12 000 000 |
26 109 196 |
010116 |
Утримання апарату |
696 196 |
696 196 |
340 845 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
696 196 |
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
100203 |
Благоустрій міста |
6 200 000 |
5 795 540 |
|
190 000 |
404 460 |
|
|
|
|
|
|
|
6 200 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
12 000 000 |
|
|
|
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
213 000 |
|
|
|
213 000 |
|
213 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
6 000 000 |
|
|
|
6 000 000 |
|
6 000 000 |
190 |
Управління містобудування та архітектури ГУ архітектури, містобудування та земельних відносин Харківської міської ради |
1 657 184 |
1 657 184 |
758 380 |
72 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 657 184 |
010116 |
Утримання апарату |
1 257 184 |
1 257 184 |
758 380 |
72 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 257 184 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
400 000 |
400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 000 |
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
|
|
|
|
|
|
133 750 900 |
1 590 100 |
905 800 |
|
132 160 800 |
131 993 800 |
133 750 900 |
010116 |
Утримання апарату |
|
|
|
|
|
|
1 660 100 |
1 590 100 |
905 800 |
|
70 000 |
|
1 660 100 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
54 138 800 |
|
|
|
54 138 800 |
54 138 800 |
54 138 800 |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
|
|
|
6 855 000 |
|
|
|
6 855 000 |
6 855 000 |
6 855 000 |
150120 |
Будівництво метрополітену |
|
|
|
|
|
|
71 000 000 |
|
|
|
71 000 000 |
71 000 000 |
71 000 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
97 000 |
|
|
|
97 000 |
|
97 000 |
221 |
Головне управління бюджету та фінансів Харківської міської ради |
674 434 035 |
632 523 511 |
26 287 833 |
210 944 |
41 910 524 |
|
5 000 000 |
|
|
|
5 000 000 |
|
679 434 035 |
010116 |
Утримання апарату |
1 097 291 |
1 097 291 |
656 538 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 097 291 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
73 000 |
73 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 000 |
250404 |
Інші видатки |
36 646 617 |
36 214 093 |
25 631 295 |
210 944 |
422 524 |
|
|
|
|
|
|
|
36 646 617 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно із додатком № 5) |
407 260 386 |
407 260 386 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
407 260 386 |
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
76 878 500 |
76 878 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 878 500 |
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
37 255 000 |
|
|
|
37 255 000 |
|
|
|
|
|
|
|
37 255 000 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком № 5) |
66 644 600 |
66 644 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 644 600 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додаткам № 5) |
38 325 300 |
38 325 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 325 300 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком № 5) |
4 766 300 |
4 766 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 766 300 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком № 5) |
495 000 |
495 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
495 000 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях (згідно з додатком № 5) |
277 800 |
277 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277 800 |
250378 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність (згідно з додатком № 5) |
3 923 000 |
|
|
|
3 923 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 923 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання згідно додатку № 5) |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 000 |
250388 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (згідно з додатком № 5) |
341 241 |
341 241 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341 241 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
5 000 000 |
|
|
|
5 000 000 |
|
5 000 000 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (згідно з додатком № 5) |
300 000 |
|
|
|
300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
300 000 |
230 |
Головне управління економіки та комунального майна Харківської міської ради |
14 288 710 |
13 188 710 |
1 079 628 |
12 000 |
1 100 000 |
|
2 500 000 |
|
|
|
2 500 000 |
2 500 000 |
16 788 710 |
010116 |
Утримання апарату |
1 857 710 |
1 857 710 |
1 079 628 |
12 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 857 710 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
171000 |
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (фінансова підтримка АКП «Міжнародний аеропорт Харків») |
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (відселення з ветхого житлового фонду) |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 000 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
300 000 |
200 000 |
|
|
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
300 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
1 500 000 |
|
|
|
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
281 000 |
281 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
281 000 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
10 750 000 |
10 750 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 750 000 |
190 |
Головне управління містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
1 522 918 |
1 522 918 |
377 938 |
48 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 522 918 |
010116 |
Утримання апарату |
842 918 |
842 918 |
377 938 |
48 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
842 918 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
680 000 |
680 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
680 000 |
240 |
Управління комунального майна та приватизації Харківської міської ради |
3 037 345 |
2 469 869 |
831 745 |
46 773 |
567 476 |
|
|
|
|
|
|
|
3 037 345 |
010116 |
Утримання апарату |
1 469 869 |
1 469 869 |
831 745 |
46 773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 469 869 |
250404 |
Інші видатки (управління комунальним майном) |
1 567 476 |
1 000 000 |
|
|
567 476 |
|
|
|
|
|
|
|
1 567 476 |
243 |
Управління земельних відносин Харківської міської ради |
6 741 300 |
6 591 300 |
506 900 |
324 500 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
6 741 300 |
010116 |
Утримання апарату |
1 741 300 |
1 591 300 |
506 900 |
324 500 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 741 300 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 000 000 |
300 250102 |
Резервний фонд |
2 260 000 |
|
|
|
|
2 260 000 |
|
|
|
|
|
|
2 260 000 |
|
ВСЬОГО |
1 159 110 724 |
1 051 845 991 |
120 646 193 |
35 410 400 |
105 004 733 |
2 260 000 |
233 059 400 |
39 616 865 |
1 582 700 |
8 563 900 |
193 442 535 |
179 703 500 |
1 392 170 124 |
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради - начальник Головного
управління бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 5
до рішення 1 сесії Харківської міської ради
5 скликання «Про внесення змін до рішення
44 сесії Харківської міської ради 4 скликання
від 30.12.2005 р. № 283/05 «Про міський
бюджет міста Харкова на 2006 рік»
від 19.04.2006 р. № 9/06
Показники міжбюджетних трансфертів
між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами
на 2006 рік
Таблиця 1
Код |
Назва трансферту |
Міжбюджетні трансферти, що надходять до міського бюджету |
||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||
Сума (грн.) |
Сума (грн.) |
Сума (грн.) |
||
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям |
66 644 600 |
|
66 644 600 |
41030700 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
6 855 000 |
|
6 855 000 |
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
99 258 900 |
|
99 258 900 |
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
43 399 400 |
|
43 399 400 |
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
495 000 |
|
495 000 |
41034000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
25 000 000 |
25 000 000 |
50 000 000 |
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях |
277 800 |
|
277 800 |
41036000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність |
3 923 000 |
|
3 923 000 |
41037000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
816 524 |
|
816524 |
41036300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2006 році Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2005 року |
500 000 |
|
500 000 |
41037100 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) |
5 400 000 |
5 400 000 |
10 800 000 |
|
Всього |
252 570 224 |
30 400 000 |
282 970 224 |
Таблиця 2
Код |
Назва трансферту ------------------------------------- Назва бюджету |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||||
Сума (грн.) |
Щоденний норматив відрахувань, % |
Сума (грн.) |
Щоденний норматив відрахувань, % |
Сума (грн.) |
||
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету міста Харкова |
76 878 500 |
19,15 |
|
|
76 878 500 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету міста Харкова до районних у місті бюджетів |
407 260 386 |
48,97 |
|
|
407 260 386 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
55 236 116 |
6,64 |
|
|
55 236 116 |
|
Бюджету Київського району |
53 954 832 |
6,49 |
|
|
53 954 832 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
37 800 218 |
4,55 |
|
|
37 800 218 |
|
Бюджету Ленінського району |
30 858 909 |
3,71 |
|
|
30 858 909 |
|
Бюджету Московського району |
81 351 494 |
9,78 |
|
|
81 351 494 |
|
Бюджету Жовтневого району |
33 161 102 |
3,99 |
|
|
33 161 102 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
48 141 951 |
5,79 |
|
|
48 141 951 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
28 563 954 |
3,43 |
|
|
28 563 954 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
38 191 810 |
4,59 |
|
|
38 191 810 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
66 644 600 |
|
|
|
66 644 600 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
7 816 800 |
|
|
|
7 816 800 |
|
Бюджету Київського району |
6 643 500 |
|
|
|
6 643 500 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
7 221 900 |
|
|
|
7 221 900 |
|
Бюджету Ленінського району |
4 407 700 |
|
|
|
4 407 700 |
|
Бюджету Московського району |
13 579 700 |
|
|
|
13 579 700 |
|
Бюджету Жовтневого району |
5 306 500 |
|
|
|
5 306 500 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
10 278 500 |
|
|
|
10 278 500 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
5 531 000 |
|
|
|
5531 000 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
5 859 000 |
|
|
|
5 859 000 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
38 325 300 |
|
|
|
38 325 300 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
6 890 300 |
|
|
|
6 890 300 |
|
Бюджету Київського району |
4 836 100 |
|
|
|
4 836 100 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
3 839 900 |
|
|
|
3 839 900 |
|
Бюджету Ленінського району |
1 880 800 |
|
|
|
1 880 800 |
|
Бюджету Московського району |
8 423 500 |
|
|
|
8 423 500 |
|
Бюджету Жовтневого району |
2 172 200 |
|
|
|
2 172 200 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
4 385 200 |
|
|
|
4 385 200 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
2 114 500 |
|
|
|
2 114 500 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
3 782 800 |
|
|
|
3 782 800 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
4 766 300 |
|
|
|
4 766 300 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
672 700 |
|
|
|
672 700 |
|
Бюджету Київського району |
761 700 |
|
|
|
761 700 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
511 500 |
|
|
|
511 500 |
|
Бюджету Ленінського району |
384 000 |
|
|
|
384 000 |
|
Бюджету Московського району |
930 500 |
|
|
|
930 500 |
|
Бюджету Жовтневого району |
316 300 |
|
|
|
316 300 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
408 500 |
|
|
|
408 500 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
587 200 |
|
|
|
587 200 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
193 900 |
|
|
|
193 900 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
495 000 |
|
|
|
495 000 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
12 750 |
|
|
|
12 750 |
|
Бюджету Київського району |
57 600 |
|
|
|
57 600 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
26 400 |
|
|
|
26 400 |
|
Бюджету Ленінського району |
134 300 |
|
|
|
134 300 |
|
Бюджету Московського району |
22 500 |
|
|
|
22 500 |
|
Бюджету Жовтневого району |
86 150 |
|
|
|
86 150 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
2 100 |
|
|
|
2 100 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
141 900 |
|
|
|
141 900 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
11 300 |
|
|
|
11 300 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях |
277 800 |
|
|
|
277 800 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
46 300 |
|
|
|
46 300 |
|
Бюджету Московського району |
69 450 |
|
|
|
69 450 |
|
Бюджету Жовтневого району |
138 900 |
|
|
|
138 900 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
23 150 |
|
|
|
23 150 |
250378 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність |
3 923 000 |
|
|
|
3 923 000 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
320 000 |
|
|
|
320 000 |
|
Бюджету Ленінського району |
1 635 000 |
|
|
|
1 635 000 |
|
Бюджету Московського району |
853 000 |
|
|
|
853 000 |
|
Бюджету Жовтневого району |
31 900 |
|
|
|
31 900 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
1 083 100 |
|
|
|
1 083 100 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання) |
150 000 |
|
|
|
150 000 |
250388 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
341 241 |
|
|
|
341 241 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
45 260 |
|
|
|
45 260 |
|
Бюджету Київського району |
40 985 |
|
|
|
40 985 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
36 621 |
|
|
|
36 621 |
|
Бюджету Ленінського району |
29 813 |
|
|
|
29 813 |
|
Бюджету Московського району |
55 984 |
|
|
|
55 984 |
|
Бюджету Жовтневого району |
31 301 |
|
|
|
31 301 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
37 521 |
|
|
|
37 521 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
29 341 |
|
|
|
29 341 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
34 415 |
|
|
|
34 415 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (субвенція державному бюджету) |
300 000 |
|
|
|
300 000 |
|
Всього |
599 362 127 |
|
0 |
|
599 362 127 |
Таблиця 3
Види бюджетів |
Розрахунковий обсяг доходів, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів на 2006 рік |
Сума (грн.) |
|
Бюджет Дзержинського району |
23 104 600 |
Бюджет Київського району |
18 285 600 |
Бюджет Комінтернівського району |
9 899 200 |
Бюджету Ленінського району |
9 159 800 |
Бюджет Московського району |
15 053 400 |
Бюджет Жовтневого району |
6 961 000 |
Бюджет Орджонікідзевського району |
5 328 300 |
Бюджет Червонозаводського району |
9 902 200 |
Бюджет Фрунзенського району |
8 977 400 |
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради - начальник Головного
управління бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 6
до рішення 1 сесії Харківської міської ради
5 скликання «Про внесення змін до рішення
44 сесії Харківської міської ради 4 скликання
від 30.12.2005 р. № 283/05 «Про міський
бюджет міста Харкова на 2006 рік»
від 19.04.2006 р. № 9/06
Перелік об'єктів,
видатки на які у 2006 році будуть проводитися
за рахунок коштів бюджету розвитку
грн.
№ п/п |
Код головного розпоряд-ника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації |
Загальний обсяг фінансування будівництва |
Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на завершення будівництва |
Всього видатків на поточний рік |
Всього по бюджету розвитку: |
319 529 740 |
|
188 980 809 |
179 703 500 |
||
|
150000 |
Будівництво |
319 529 740 |
|
188 980 809 |
150 034 200 |
|
150101 |
Капітальні вкладення |
319 529 740 |
|
188 980 809 |
72 179 200 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
228 394 440 |
|
160 041 309 |
54 138 800 |
|
|
Житлове будівництво |
22 820 000 |
|
15 524 430 |
13 710 000 |
1 |
150101 |
Забудова 421 м/р по вул. Клочківській (знесення домоволодінь, виплата компенсацій за знесені домоволодіння) |
4 045 000 |
59,3 |
1 644 430 |
30 000 |
2 |
150101 |
Будівництво житлового будинку по вул. Ромашкіна, 8А |
5 775 000 |
84,8 |
880 000 |
680 000 |
3 |
150101 |
Дольова участь у будівництві житла для соціально незахищених категорій громадян (у т.ч. будівельні роботи по оздобленню та обладнанню соціальних квартир у житловому будинку по вул. Ромашкіна, 8А - 400,0 тис. грн.) |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
5000000 |
4 |
150101 |
Будівництво та придбання житла для відселення мешканців |
8 000 000 |
|
8 000 000 |
8000000 |
|
|
Будвіництво адміністративних об'єктів |
12 500 000 |
|
9 300 000 |
9 300 000 |
5 |
150101 |
Дольова участь в будівництві адміністративної будівлі для потреб міської ради та її виконавчих органів по вул. Квітки-Основ'яненка |
9 000 000 |
24,0 |
6 800 000 |
6 800 000 |
6 |
150101 |
Будівництво об'єктів енергозабезпечення комплексу адміністративних будівель міськвиконкому (І черга) |
3 500 000 |
28,6 |
2 500 000 |
2 500 000 |
6.1. |
|
будівництво кабельної мережі від ПС-110/10-6кВ «Зарічна» до нової ТП на 2 трансформатора по 1000 кВт |
1 500 000 |
61,6 |
600 000 |
600 000 |
6.2. |
|
будівництво трансформаторної підстанції на 2 трансформатора по 1000 кВт |
1 500 000 |
6,5 |
1 400 000 |
1 400 000 |
6.3. |
|
будівництво кабельних мереж: на дільницях: РП410-нова ТП, нова ТП-ТП-1; нова ТП - РП430 |
500 000 |
|
500 000 |
500 000 |
|
|
Освіта |
1 800 000 |
|
1 800 000 |
1 800 000 |
7 |
150101 |
Реконструкція Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості |
1 800 000 |
|
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
Охорона здоров'я |
936 400 |
|
400 250 |
100 000 |
8 |
150101 |
Реконструкція протитуберкульозного відділення для дорослих по вул. М. Бажанова, 11 |
936 400 |
57,2 |
400 250 |
100 000 |
|
|
Фізична культура та спорт |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
9 |
150101 |
Будівництво гостьової парковки для автомобілів (КП «Харківський Палац спорту») |
500 000 |
|
500 000 |
500 000 |
10 |
150101 |
Реконструкція західного фойє будівлі (КП «Харківський Палац спорту») |
300 000 |
|
300 000 |
300 000 |
11 |
150101 |
Реконструкція ігрового залу стадіону «Восток» (КП «Харківський Палац спорту») |
200 000 |
|
200 000 |
200 000 |
|
|
Об'єкти комунального призначення |
189 338 040 |
|
132 016 629 |
28 228 800 |
12 |
150101 |
Реконструкція Комишанської канави |
4 500 000 |
20,2 |
3 587 000 |
150 000 |
13 |
150101 |
Санація водоводу Кочеток - Харків |
27 338 400 |
62,8 |
10 179 620 |
2 080 000 |
14 |
150101 |
Будівництво водопровідних мереж у сел. Пилипівка Жовтневого району м. Харків |
3 522 650 |
34,1 |
2 322 650 |
300 000 |
15 |
150101 |
Перекладка каналізації по вул. Гиївській, Нижній Гиївській, Верхній Гиївській (у т.ч. від ж/б №№ 24-40) |
210 000 |
27,1 |
153 000 |
150 000 |
16 |
150101 |
Реконструкція пр. Леніна на ділянці від ст. метро Наукова до вул. Новгородської |
8 345 000 |
93,5 |
540 400 |
350 000 |
17 |
150101 |
Улаштування огорожі Ботанічного саду та благоустрій прилеглої до нього території у Саржиному Яру |
75 000 |
12,8 |
65 421 |
65 000 |
18 |
150101 |
Інженерне облаштування-закриття вичерпавшого потужності Дергачівського полігону ТПВ у м. Дергачі |
29 750 500 |
|
29 750 448 |
1 500 000 |
19 |
150101 |
Перекладка та санація технічно-зношених водопровідних мереж |
13 754 647 |
39,1 |
8 378 590 |
850 000 |
|
|
у т.ч.: |
|
|
|
|
19.1. |
|
перекладка водоводу по вул. Архітекторів |
3 236 465 |
31,4 |
2 219 564 |
80 000 |
19.2. |
|
перекладка та санація технічно-зношеної водопровідної мережі по вул. Афанасіївській від ВК1а до вул. Алуштінської |
4 797 788 |
3,3 |
4 639 416 |
70 000 |
19.3. |
|
перекладка технічно-зношених водопровідних мереж по вул. Академіка Проскури |
5 720 394 |
73,4 |
1 519 610 |
700 000 |
20 |
150101 |
Реконструкція насосної станції перекачки ґрунтових вод та мережі газопостачання по вул. Ревкомівській, 62 |
180 000 |
33,3 |
120 000 |
100 000 |
21 |
150101 |
Реконструкція мереж водопостачання по вул. Петровського у м. Дергачі |
350 000 |
|
350 000 |
50 000 |
22 |
150101 |
Реконструкція частини будівлі по вул. Клочківській, 195а (для ВЖРЕП Дзержинського району) |
1 850 000 |
2,7 |
1 800 000 |
500 000 |
23 |
150101 |
Реконструкція частини будівлі по вул. Клочківській, 195а (приміщень для «СКП Зеленбуд») |
650 000 |
43,6 |
366 500 |
300 000 |
24 |
150101 |
Реконструкція частини будівлі по вул. Блюхера, 7а під розміщення в ньому Київського районного суду |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
20 000 |
25 |
150101 |
Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво міського кладовища на землях Вільховської сільської ради |
400 000 |
|
400 000 |
100 000 |
26 |
150101 |
Розширення міського кладовища № 14 |
6 584 000 |
5,8 |
6 198 300 |
100 000 |
27 |
150101 |
Будівництво міського кладовища № 17 на землях радгоспу «Кутузівка» |
3 749 400 |
40,6 |
2 227 100 |
150 000 |
28 |
150101 |
Розширення міського кладовища № 17 (III черга) |
4 714 500 |
49,5 |
2 377 100 |
250 900 |
29 |
150101 |
Будівництво мереж енергопостачання, газопостачання та улаштування обладнання джерел теплозабезпечення (ж/б по вул. «Завод Комсомолець») |
768 000 |
88,2 |
90 000 |
90 000 |
30 |
150101 |
Реконструкція вул. Шевченка І черга (дільниця від пр. Московського до Білгородського спуску) |
29 475 443 |
55,9 |
12 990 000 |
12 990 000 |
31 |
150101 |
Реконструкція вул. Шевченка І черга (дільниця від Білгородського спуску до вул. Матюшенко) |
24 900 000 |
|
24 900 000 |
807 900 |
32 |
150101 |
Реконструкція водопостачання сел. Нові Дергачі |
1 715 000 |
79,6 |
350 000 |
100 000 |
33 |
150101 |
Реконструкція зливового трубопроводу закритої частини колектору Сичовського ручаю |
1 608 500 |
21,8 |
1 258 500 |
1 200 000 |
34 |
150101 |
Будівництво зливового колектору по вул. Д. Бідного |
350 000 |
80,0 |
70 000 |
70 000 |
35 |
150101 |
Будівництво дощової каналізації по вул. Корчагінців, 52 |
450 000 |
|
450 000 |
450 000 |
36 |
150101 |
Будівництво зливового колектору на дільниці від 2-го Омського провулку до вул. Новоолександрівської |
2 002 000 |
|
2 002 000 |
570 000 |
37 |
150101 |
Реконструкція зливової каналізації по вул. ІІ П'ятирічки в 731 м/р |
335 000 |
91,0 |
30 000 |
30 000 |
38 |
150101 |
Будівництво зливової каналізації і благоустрій Олексіївської балки |
1 220 000 |
57,4 |
520 000 |
140 000 |
39 |
150101 |
Реконструкція світлофорних об'єктів |
550 000 |
|
550 000 |
150 000 |
39.1. |
|
на перехресті вул. Маршала Конева та вул. В. Гончарівська |
300 000 |
|
300 000 |
70 000 |
39.2. |
|
на перехресті просп. Гагаріна, просп. Героїв Сталінграду та вул. Одеської |
250 000 |
|
250 000 |
80 000 |
40 |
150101 |
Будівництво світлофорних об'єктів |
375 000 |
|
375 000 |
100 000 |
|
|
у т.ч.: |
|
|
|
|
40.1. |
|
на вулиці Командарма Корка в районі зупинки «Джерела» |
190 000 |
|
190 000 |
70 000 |
40.2. |
|
на просп. Перемоги в районі житлового будинку № 65 (зупинка «Шкільна») |
185 000 |
|
185 000 |
30 000 |
41 |
150101 |
Розробка проектно-кошторисної документації та початок робіт по розширенню кладовища № 17 (4 черга) |
6 500 000 |
|
6 500 000 |
400 000 |
42 |
150101 |
Реконструкція електромережі по вул. Будівельній - Д. Бідного |
60 000 |
|
60 000 |
60 000 |
43 |
150101 |
Перекладка госпфекальної каналізації на ПК-34 під будівництво метрополітену на ділянці від ст. м. 23 Серпня до ст. м. «Проспект Перемоги» |
1 200 000 |
|
1 200 000 |
1 200 000 |
44 |
150101 |
Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-32 (станція метро «Інтернаціональна») |
1 600 000 |
|
1 600 000 |
250 000 |
45 |
150101 |
Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-33 (станція метро «23 Серпня») |
1 680 000 |
|
1 680 000 |
180 000 |
46 |
150101 |
Перекладка інженерних мереж в зоні будівництва ст. метро «Інтернаціональна» |
550 000 |
|
550 000 |
550 000 |
47 |
150101 |
Будівництво постійних підключень інженерних мереж до ст. метро «Інтернаціональна» |
1 500 000 |
|
1 500 000 |
80 000 |
48 |
150101 |
будівництво насосної станції водопостачання № 3 у заплаві р. Лопань у м. Дергачі |
850 000 |
|
850 000 |
420 000 |
49 |
150101 |
Перекладка водопровідних мереж на ПК-29 під будівництво станції метрополітену від ст. метро «23 Серпня» до ст. метро «Проспект Перемоги» |
25 000 |
|
25 000 |
25 000 |
50 |
150101 |
Будівництво мереж диспетчерського зв'язку для обслуговування ліфтів житлових будинків селища Аеропорт |
150 000 |
|
150 000 |
150 000 |
51 |
150101 |
Проектні роботи майбутніх років |
3 000 000 |
|
3 000 000 |
1 200 000 |
|
080 |
Головне управління житлово-комунального господарства Харківської міської ради |
5 040 400 |
|
5 040 400 |
5 040 400 |
52 |
150101 |
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення |
4 040 400 |
|
4 040 400 |
4 040 400 |
53 |
150101 |
Реконструкція доріг |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
|
170 |
Головне управління енергетики та інженерного забезпечення міста Харківської міської ради |
85 094 900 |
|
22 899 100 |
12 000 000 |
54 |
150101 |
Реконструкція теплових мереж в т.ч. по: |
1 890 200 |
|
1 890 200 |
1 890 200 |
54.1. |
150101 |
вул. Верхній Гиївській |
364 000 |
|
364 000 |
364 000 |
54.2. |
150101 |
просп. Маршала Жукова |
395 000 |
|
395 000 |
395 000 |
54.3. |
150101 |
вул. Дніпровській - вул. Тарасівській |
749 000 |
|
749 000 |
749 000 |
54.4. |
150101 |
вул. Шевченка |
382 200 |
|
382 200 |
382 200 |
55 |
150101 |
Реконструкція системи теплозабезпечення по вул. Механізаторів |
209 000 |
|
209 000 |
209 000 |
56 |
150101 |
Реконструкція котелень та теплових мереж, прийнятих на баланс КП «Харківські теплові мережі» від підприємств банкротів |
1 600 000 |
|
1 600 000 |
500 000 |
57 |
150101 |
Технічне переоснащення тепломагістралі по вул. Кооперативній |
7 280 000 |
85,4 |
1 065 100 |
1 065 100 |
58 |
150101 |
м. Харків, вул. Кузнечна та вул. Університетська, пров. Лопатинський, технічне переоснащення тепломагістралі |
1 000 200 |
|
1 000 000 |
4 500 |
59 |
150101 |
Технічне переоснащення теплових мереж з підключенням будинків по вул. Мирній до централізованого теплопостачання з погашенням котельні по вул. Мирній, 7 |
600 000 |
|
600 000 |
225 050 |
60 |
150101 |
Ліквідація вбудованих котелень з підключенням споживачів до централізованого теплопостачання по вул. Халтуріна, 52, вул. Батицького, 38, пров. Автострадному, 6/32 |
1 330 900 |
13,6 |
1 150 200 |
560 000 |
61 |
150101 |
Технічне переоснащення теплових мереж з підключенням будинків по пров. Донбасівському, вул. Таганській, пров. 1-ому Таганському до централізованого теплопостачання з погашенням вбудованих котелень по пров. Донбасівському, 3, вул. Таганській, 14/1, пров. 1-ому Таганському, 4 |
560 200 |
|
560 200 |
270 000 |
62 |
150101 |
Технічне переоснащення теплових мереж з підключенням будинків по вул. Макіївській до централізованого теплопостачання з погашенням вбудованої котельні по вул. Макіївській, 4 |
541 400 |
|
541 400 |
265 000 |
63 |
150101 |
Реконструкція системи гарячого водопостачання житлового району ХТЗ, з улаштуванням групових бойлерних |
4 580 000 |
|
4 580 000 |
2 000 000 |
64 |
150101 |
м. Харків, вул. Клочківська, технічне переоснащення теплової мережі від ТРС 2/10 до житлових будинків |
1 341 000 |
|
1 341 000 |
4 500 |
65 |
150101 |
м. Харків, просп. Перемоги, технічне переоснащення теплової мережі від ТРС 2/17 до житлових будинків |
2 762 000 |
|
2 762 000 |
6 650 |
66 |
150101 |
Проектування водогону Д-1400 мм від смт Кочеток до м. Харкова |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
67 |
150101 |
Заміна технічно зношених мереж енергопостачання насосної станції № 27Б |
1 600 000 |
|
1 600 000 |
1 000 000 |
68 |
150101 |
Будівництво головного дублюючого каналізаційного колектору |
28 000 000 |
92,9 |
2 000 000 |
2 000 000 |
69 |
150101 |
Будівництво напірного трубопроводу Д-600 мм від Основ'янської КНС № 4А до просп. Гагаріна |
1 800 000 |
72,2 |
500 000 |
500 000 |
70 |
150101 |
Будівництво каналізаційного тунельного колектору по пров. Досвідному (кільцювання тунельних колекторів) |
29 000 000 |
|
500 000 |
500 000 |
|
230 |
Головне управління економіки та комунального майна Харківської міської ради |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
71 |
150101 |
Реконструкція пожежного депо АКП «Міжнародний аеропорт «Харків» |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
|
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
6 855 000 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста Харківської міської ради |
|
|
|
|
72 |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
6 855 000 |
|
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
71 000 000 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста Харківської міської ради |
|
|
|
|
73 |
150120 |
Дольова участь у будівництві метрополітену (в т.ч. проектні роботи по об'єктах майбутніх років) |
|
|
|
71 000 000 |
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
29 669 300 |
|
030 |
Управління охорони здоров'я Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
|
|
|
1 000 000 |
74 |
180409 |
Внески до статутного фонду КП «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування» |
|
|
|
500 000 |
75 |
180409 |
Внески до статутного фонду ДКП «Автобаза швидкої медичної допомоги м. Харкова» |
|
|
|
500 000 |
|
150 |
Управління з питань фізичної культури та спорту Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
|
|
|
500 000 |
76 |
180409 |
Внески до статутного фонду КП «Харківський Палац спорту» |
|
|
|
500 000 |
|
080 |
Головне управління житлово-комунального господарства Харківської міської ради |
|
|
|
26 669 300 |
77 |
180409 |
Внески до статутного фонду КП «Міськелектротранс» |
|
|
|
21 600 000 |
78 |
180409 |
Внески до статутного фонду комунальних підприємств |
|
|
|
5 069 300 |
|
230 |
Головне управління економіки та комунального майна Харківської міської ради |
|
|
|
1 500 000 |
79 |
180409 |
Внески до статутного фонду АКП «Міжнародний аеропорт «Харків» |
|
|
|
1 500 000 |
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради - начальник Головного
управління бюджету та фінансів Т. Таукешева