ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
14 сесія 24 скликання
РІШЕННЯ
Від 24.06.2003 № 115/03
м. Харків
Про внесення змін до рішення «Про міський бюджет міста Харкова на 2003 рік» від 29.12.2002 р.
У зв'язку з вирішенням питання по забезпеченню хворих на цукровий діабет, проведенню ремонту в закладах охорони здоров'я, створенням Центру соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону та ст. 29 Статуту територіальної громади міста Харкова, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення X сесії Харківської міської ради XXIV скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2003 рік» від 29.12.2002 року, з урахуванням рішення XII сесії Харківської міської ради XXIV скликання від 26.02.2003 р. № 19/03 «Про внесення змін до рішення «Про міський бюджет міста Харкова на 2003 рік» від 29.12.2002 р.», рішення XIII сесії Харківської міської ради XXIV скликання від 30.04.2003 р. № 62/03 «Про внесення змін до рішення «Про міський бюджет міста Харкова на 2003 рік» від 29.12.2002р.», такі зміни:
1.1. Додатки 2 «Видатки міського бюджету м. Харкова на 2003 рік за функціональною структурою», 3 «Видатки міського бюджету м. Харкова на 2003 рік за головними розпорядниками коштів» викласти у новій редакції відповідно до додатків 2, 3 до цього рішення.
2. Визначити, що у випадку перевиконання міського бюджету за підсумками трьох кварталів при перевищенні доходів загального фонду більше ніж на 15 відсотків, зменшення видатків по окремих галузях, викликані необхідністю проведення цих змін, буде відновлено.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря міської ради Воронова М.М.
Міський голова В. Шумілкін
Додаток 2
до рішення XIV сесії Харківської міської ради XXIV скликання «Про внесення змін до рішення «Про міський бюджет міста Харкова на 2003 рік» від 29.12.2002р.»
від 24.06.2003р. № 115/03
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2003 рік за функціональною структурою
тис. грн.
Код функції |
Видатки бюджету за функціональною структурою |
Видатки загального фонд |
Видатки спеціального, фонду |
РАЗОМ |
|||||||||||||||
ВСЬОГО |
поточні видатки (код 1000) |
у т.ч. оплата праці (код 1110) |
у т.ч. оплата комуна-льних послуг (код 1160) |
капітальні видатки (код 2000) |
Нерозподільні видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
Поточні видатки (код 1000) |
у т.ч. оплата праці (код 1110) |
у т.ч. оплата комуналь-них послуг (код 1160) |
Капітальні видатки (код 2000) |
в т.ч. бюджет розвитку |
||||||||
010000 |
Державне управління |
11 947,9 |
9 103,3 |
3 849,1 |
345,0 |
2 844,6 |
0,0 |
55,3 |
51,6 |
0,0 |
0,0 |
3,7 |
0,0 |
12 003,2 |
|||||
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
11 947,9 |
9 103,3 |
3 849,1 |
345,0 |
2 844,6 |
55,3 |
51,6 |
|
3,7 |
|
12 003,2 |
|||||||
060000 |
Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави |
1 997,5 |
1 997,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 997,5 |
|||||
061007 |
Інші право охоронні заходи і заклади |
1 997,5 |
1 997,5 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
1 997,5 |
||||||||
070000 |
Освіта |
6 163,3 |
4 761,4 |
1 559,6 |
521,0 |
1 401,9 |
373,1 |
357,6 |
161,6 |
9,1 |
15,5 |
|
6 536,4 |
||||||
080000 |
Охорона здоров'я |
63 900,4 |
61 385,4 |
25 235,1 |
6 198,2 |
2 515,0 |
1 692,3 |
1 632,3 |
179,0 |
393,4 |
60,0 |
|
65 592,7 |
||||||
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього |
59 020,2 |
58 968,2 |
50,0 |
12,8 |
52,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
59 020,2 |
|||||
090201 |
Пільги ветеранам війни та праці на житлово-комунальні послуги |
46 697,1 |
46 697,1 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
46 697,1 |
||||||||
090203 |
Інші пільги ветеранам війни та праці |
7 617,0 |
7 617,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
7 617,0 |
||||||||
090204 |
Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ на житлово-комунальні послуги |
1 090,4 |
1 090,4 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
1 090,4 |
||||||||
090206 |
Інші пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ |
183,0 |
183,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
183,0 |
||||||||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення («Комплексна програма соціального захисту населення м. Харкова на 2003 рік») |
2 364,7 |
2 364,7 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
2 364,7 |
||||||||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
124,4 |
124,4 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
124,4 |
||||||||
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для молоді |
86,6 |
86,6 |
31,4 |
|
|
0,0 |
|
|
|
86,6 |
||||||||
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді |
8,0 |
8,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
8,0 |
||||||||
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
91,0 |
91,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
91,0 |
||||||||
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
16,0 |
6,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
16,0 |
||||||||
091207 |
Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (старезний житловий фонд) |
514,7 |
514,7 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
514,7 |
||||||||
091207 |
Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (сім'ї загиблих воїнів-афганців) |
77,0 |
77,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
77,0 |
||||||||
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
15,0 |
15,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
15,0 |
||||||||
091214 |
Інші установи та заклади |
135,3 |
83,3 |
18,6 |
12,8 |
52,0 |
0,0 |
|
|
|
135,3 |
||||||||
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
35 149,5 |
9 916,5 |
0,0 |
0,0 |
25 233,0 |
0,0 |
12 789,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 789,0 |
0,0 |
47 938,5 |
|||||
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
2 100,0 |
|
|
|
2 100,0 |
0,0 |
|
|
|
2 100,0 |
||||||||
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (інвентаризація інженерних мереж міста) |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
100,0 |
||||||||
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
0,0 |
|
|
|
|
10 759,0 |
|
10 759,0 |
|
10 759,0 |
||||||||
100203 |
Благоустрій міст, сел, селищ |
32 003,0 |
8 870,0 |
|
|
23 133,0 |
2 030,0 |
|
2 030,0 |
|
34 033,0 |
||||||||
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
746,5 |
746,5 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
746,5 |
||||||||
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання, інші підприємства, установи та організації ЖКГ |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
200,0 |
||||||||
110000 |
Культура і мистецтво |
3 735,0 |
3 435,0 |
330,3 |
35,8 |
300,0 |
0,0 |
74,1 |
74,1 |
48,2 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
3 809,1 |
|||||
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (свята) |
730,0 |
730,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
730,0 |
||||||||
110202 |
Музеї і виставки |
299,3 |
299,3 |
96,7 |
30,4 |
|
11,0 |
11,0 |
4,0 |
|
|
|
310,3 |
||||||
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
2 477,1 |
2 177,1 |
72,1 |
|
300,0 |
0,0 |
|
|
|
2477,1 |
||||||||
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
228,6 |
228,6 |
161,5 |
5,4 |
|
63,1 |
63,1 |
44,2 |
1,5 |
|
|
291,7 |
||||||
120000 |
Засоби масової інформації |
429,6 |
429,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
429,6 |
|||||
120201 |
Періодичні видання (газета «Слобода») |
429,6 |
429,6 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
429,6 |
||||||||
130000 |
Фізична культура і спорт |
3796,3 |
2806,3 |
491,3 |
392,7 |
990,0 |
0,0 |
13,8 |
11,8 |
0,0 |
3,5 |
2,0 |
0,0 |
3 810,1 |
|||||
130106 |
Проведення заходів з нетрадицій-них видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
250,0 |
250,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
250,0 |
||||||||
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
1 993,6 |
1 453,6 |
491,3 |
392,7 |
540,0 |
13,8 |
11,8 |
3,5 |
2,0 |
|
2 007,4 |
|||||||
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
1 052,7 |
602,7 |
|
|
450,0 |
0,0 |
|
|
|
1 052,7 |
||||||||
130112 |
Інші видатки |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
500,0 |
||||||||
150000 |
Будівництво |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36 393,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36 393,0 |
20 902,0 |
36 393,0 |
|||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
0,0 |
|
|
|
|
20 502,0 |
|
20 502,0 |
20 502,0 |
20 502,0 |
||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
0,0 |
|
|
|
|
15 491,0 |
|
15 491,0 |
|
15 491,0 |
||||||||
150112 |
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) житла |
0,0 |
|
|
|
|
400,0 |
|
400,0 |
400,0 |
400,0 |
||||||||
160000 |
Сільське господарство, лісове господарство рибальство і мисливство |
700,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
|||||
160101 |
Землеустрій (регулювання земельних відносин) |
700,0 |
700,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
700,0 |
||||||||
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
38 665,2 |
36 847,2 |
0,0 |
0,0 |
1 818,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38 665,2 |
|||||
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобіль-ним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 046,8 |
1 046,8 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 046,8 |
||||||
170103 |
Інші заходи у сфері автомобільного транспорту |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
1 000,0 |
||||||||
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
4 784,4 |
4 784,4 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 784,4 |
||||||
170303 |
Регулювання цін на послуги метрополітен-ну |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
1 000,0 |
||||||||
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
6 207,0 |
6 207,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 207,0 |
||||||
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
24 177,0 |
22 777,0 |
|
|
1400,0 |
0,0 |
|
|
|
24 177,0 |
||||||||
171000 |
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (фінансова підтримка Харківського аеропорту) |
450,0 |
32,0 |
|
|
418,0 |
0,0 |
|
|
|
450,0 |
||||||||
180000 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю |
1 297,6 |
1 297,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
1297,6 |
|||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально економічного розвитку територій |
997,6 |
997,6 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
997,6 |
|||||
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
300,0 |
||||||||
210000 |
Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
183,7 |
183,7 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
183,7 |
|||||||
210105 |
Видатки на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
183,7 |
183,7 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
183,7 |
||||||||
230000 |
Обслуговування боргу |
115,0 |
115,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
115,0 |
||||||||
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу (обслуговування боргів органів місцевого самоврядування) |
115,0 |
115,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
115,0 |
||||||||
240000 |
Цільові фонди |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
383,0 |
383,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
383,0 |
|||||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
0,0 |
|
|
|
|
383,0 |
383,0 |
|
|
|
383,0 |
|||||||
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
2 887,4 |
754,3 |
0,0 |
0,0 |
1 921,0 |
212,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 887,4 |
|||||
250102 |
Резервний фонд |
212,1 |
|
|
|
|
212,1 |
0,0 |
|
|
|
212,1 |
|||||||
250203 |
Проведення виборів народних депутатів АР Крим та місцевих рад |
31,8 |
31,8 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
31,8 |
||||||||
250404 |
Інші видатки |
2 643,5 |
722,5 |
0,0 |
0,0 |
1 921,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 643,5 |
|||||
|
Разом видатків |
229 988,6 |
192 701,0 |
31 515,4 |
7 505,5 |
37 075,5 |
212,1 |
51 773,6 |
2 510,4 |
388,8 |
407,5 |
49 263,2 |
20 902,0 |
281 762,2 |
|||||
250311 |
Дотація вирівнюван-ня бюджету Московського району |
14 506,6 |
14 506,6 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
14 506,6 |
||||||||
250311 |
Дотація вирівнюван-ня бюджету Орджонікідзевського району |
13 055,3 |
13 055,3 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
13055,3 |
||||||||
250311 |
Дотація вирівнюван-ня бюджету Фрунзенського району |
1 101,6 |
1 101,6 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
1 101,6 |
||||||||
Разом дотація |
28 663,5 |
28 663,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28 663,5 |
||||||
Разом видатків з дотацією |
258 652,1 |
221 364,5 |
31 515,4 |
7 505,5 |
37 075,5 |
212,1 |
51 773,6 |
2 510,4 |
388,8 |
407,5 |
49 263,2 |
20 902,0 |
310 425,7 |
||||||
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
110 805,0 |
110 805,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
110 805,0 |
|||||||
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам (згідно додатку 6) |
28 365,2 |
28 365,2 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
28 365,2 |
||||||||
250321 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати та вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно додатку 6) |
59 969,6 |
59 969,6 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
59 969,6 |
||||||||
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ з послуг зв'язку та інших передбачених діючим законодавством послуг (крім пільг на одержання ліків і зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого побутового палива, послуг тепло-водопоста, водопостачання та водовідведення, квартирної плати та вивезення побутового сміття та рідких нечистот) (згідно додатку 6) |
3 695,4 |
3 695,4 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
3 695,4 |
||||||||
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці. ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу (згідно додатку 6) |
365,3 |
365,3 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
365,3 |
||||||||
250350 |
Всього субвенція з державного бюджету районним у м. Харкові бюджетам (згідно додатку 6) |
92 395,5 |
92 395,5 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
92 395,5 |
||||||||
|
Інші субвенції (субвенції, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів згідно додатку 8) |
480,0 |
480,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
480,0 |
||||||||
|
Всього видатків |
462 332,6 |
425 045,0 |
31 515,4 |
7 505,5 |
37 075,5 |
212,1 |
51 773,6 |
2 510,4 |
388,8 |
407,5 |
49 263,2 |
20 902,0 |
514 106,2 |
|||||
250306 |
Кошти, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку |
820,0 |
|
|
|
820,0 |
0,0 |
|
|
|
820,0 |
||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Всього видатків |
463 152,6 |
425 045,0 |
31 515,4 |
7505,5 |
37 895,5 |
212,1 |
51 773,6 |
2 510,4 |
388,8 |
407,5 |
49 263,2 |
20 902,0 |
514 926,2 |
Начальник Головного управління бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток 3
до рішення XIV сесії Харківської міської ради XXIV скликання «Про внесення змін до рішення «Про міський бюджет міста Харкова на 2003 рік» від 29.12.2002р.»
від 24.06.2003р. № 115/03
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2003 рік
за головними розпорядниками коштів
тис. грн.
Код голов-ного розпо-рядни-ка кош-тів |
Назва головного розпорядника коштів |
Видатки запільного фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЬОГО |
поточні видатки (код 1000) |
у т.ч. оплата праці (код 1110) |
у т.ч. оплата комунальних послуг (код 1160) |
Капітальні видатки (код 2000) |
нерозпо дільні видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
поточні видатки (код 1000) |
у т.ч. оплата праці (код 1110) |
у т.ч. оплата комунальних послуг (код 1160) |
капітальні видатки (код 2000) |
у т.ч. бюджет розвитку |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код функ-ції |
Назва підрозділу бюджетної класифікації |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 |
Управління охорони здоров'я |
64 258,7 |
61 743,7 |
25 363,4 |
6 198,2 |
2 515,0 |
0,0 |
1 692,3 |
1 632,3 |
179,0 |
393,4 |
60,0 |
0,0 |
65 951,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
358,3 |
358,3 |
128,3 |
0,0 |
358,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080101 |
Лікарні |
44 941,9 |
42 766,9 |
17 574,9 |
4 376,6 |
2 175,0 |
1 540,1 |
1 520,1 |
166,0 |
369,8 |
20,0 |
46 482,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080102 |
Територіальні медичні об'єднання |
4 605,8 |
4 475,8 |
1 918,8 |
402,9 |
130,0 |
8,7 |
8,7 |
6,1 |
4 614,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080203 |
Пологові будинки |
10 918,2 |
10 723,2 |
5 239,4 |
1 388,4 |
195,0 |
23,5 |
23,5 |
14,3 |
10 941,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080300 |
Поліклініки і амбулаторії |
1 065,0 |
1 065,0 |
472,0 |
30,0 |
120,0 |
80,0 |
13,0 |
3,2 |
40,0 |
1 185,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
54,5 |
54,5 |
30,0 |
0,3 |
0,0 |
54,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
081002 |
Інші заходи з охорони здоров'я |
1 050,0 |
1 050,0 |
0,0 |
1 050,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
081003 |
Служби технагляду за будівництвом і капітальним ремонтом |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
081009 |
Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет |
1 250,0 |
1 250,0 |
0,0 |
1 250,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
004 |
Міська рада |
6 721,4 |
5 145,0 |
915,8 |
190,2 |
1 576,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 721,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
4 418,2 |
2 841,8 |
915,8 |
190,2 |
1 576,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 418,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
061007 |
Інші правоохоронні заходи і заклади |
1 215,0 |
1 215,0 |
|
|
0,0 |
1 215,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
124,4 |
124,4 |
|
|
0,0 |
124,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120201 |
Періодичні видання (газета «Слобода») |
429,6 |
429,6 |
|
|
0,0 |
429,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
28,0 |
28,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210105 |
Видатки на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
183,7 |
183,7 |
|
|
0,0 |
183,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250404 |
Інші видатки |
322,5 |
322,5 |
|
|
0,0 |
322,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 |
ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин |
1 742,0 |
1 463,0 |
365,2 |
69,9 |
279,0 |
0,0 |
1 350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 350,0 |
1 350,0 |
3 092,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
1 042,0 |
763,0 |
365,2 |
69,9 |
279,0 |
0,0 |
1 042,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
0,0 |
|
|
1 350,0 |
1 350,0 |
1 350,0 |
1 350,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160101 |
Землеустрій (регулювання земельних відносин) |
700,0 |
700,0 |
|
|
0,0 |
700,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 |
Управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку |
323,2 |
262,4 |
168,3 |
0,0 |
60,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
323,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
323,2 |
262,4 |
168,3 |
|
60,8 |
0,0 |
0,0 |
|
323,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008 |
Міський архів |
44,8 |
44,8 |
18,9 |
5,9 |
0,0 |
0,0 |
3,6 |
3,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
44,8 |
44,8 |
18,9 |
5,9 |
3,6 |
3,6 |
|
48,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
051 |
Управління праці і соціального захисту населення |
58 563,3 |
58 472,9 |
154,6 |
12,8 |
90,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58 563,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
383,8 |
345,4 |
136,0 |
|
38,4 |
0,0 |
|
383,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090201 |
Пільги ветеранам війни та праці на житлово-комунальні послуги |
46 697,1 |
46 697,1 |
|
|
0,0 |
|
46697,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090203 |
Інші пільги ветеранам війни та праці |
7 617,0 |
7 617,0 |
|
|
0,0 |
|
7 617,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090204 |
Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ на житлово-комунальні послуги |
1 090,4 |
1 090,4 |
|
|
0,0 |
|
1 090,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090206 |
Інші пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ |
183,0 |
183,0 |
|
|
0,0 |
|
183,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення («Комплексна програма соціального захисту населення м. Харкова на 2003 рік») |
2 364,7 |
2 364,7 |
|
|
0,0 |
|
|
2 364,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091207 |
Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (сім'ї загиблих воїнів-афганців) |
77,0 |
77,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
77,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
15,0 |
15,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
15,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091214 |
Інші установи та заклади |
135,3 |
83,3 |
18,6 |
12,8 |
52,0 |
|
0,0 |
|
|
135,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 |
Управління споживчого ринку |
597,0 |
517,0 |
288,2 |
21,3 |
80,0 |
0,0 |
3,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,7 |
0,0 |
600,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
597,0 |
517,0 |
288,2 |
21,3 |
80,0 |
|
3,7 |
3,7 |
|
600,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
082 |
Управління житлового господарства |
3 163,1 |
897,1 |
202,3 |
13,3 |
2 266,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 163,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
548,4 |
382,4 |
202,3 |
13,3 |
166,0 |
|
0,0 |
|
|
548,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091207 |
Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (старезний житловий фонд) |
514,7 |
514,7 |
|
|
|
0,0 |
|
|
514,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
2 100,0 |
|
|
|
2 100,0 |
|
0,0 |
|
|
2 100,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 |
ГУ бюджету та фінансів |
234 739,2 |
233 759,2 |
275,8 |
0,0 |
980,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
234 739,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
645,9 |
485,9 |
275,8 |
|
160,0 |
|
0,0 |
|
|
645,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
061007 |
Інші правоохоронні заходи і заклади |
782,5 |
782,5 |
|
|
|
0,0 |
|
|
782,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу (обслуговування боргів органів місцевого самоврядування) |
115,0 |
115,0 |
|
|
0,0 |
|
|
115,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250203 |
Проведення виборів народних депутатів АР Крим та місцевих рад |
31,8 |
31,8 |
|
|
0,0 |
|
|
31,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів |
28 663,5 |
28 663,5 |
|
|
0,0 |
|
|
28 663,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
110 805,0 |
110 805,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
110 805,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам (згідно додатку 6) |
28 365,2 |
28 365,2 |
|
|
0,0 |
|
|
|
28 365,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати та вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно додатку 6) |
59 969,6 |
59 969,6 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
59 969,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ з послуг зв'язку та інших передбачених діючим законодавством послуг (крім пільг на одержання ліків і зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого побутового палива, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати та вивезення побутового сміття та рідких нечистот) (згідно додатку 6) |
3 695,4 |
3 695,4 |
0,0 |
|
|
|
3 695,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу (згідно додатку 6) |
365,3 |
365,3 |
0,0 |
|
' |
|
|
365,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250306 |
Кошти, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку |
820,0 |
820,0 |
0,0 |
|
|
|
820,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250350 |
Інші субвенції (субвенції, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів згідно додатку 8) |
480,0 |
480,0 |
0,0 |
|
|
|
480,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 |
ГУ енергетики та інженерного забезпечення міста |
419,1 |
283,0 |
97,7 |
0,0 |
136,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
419,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
419,1 |
283,0 |
97,7 |
136,1 |
0,0 |
|
|
|
419,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
081 |
ГУ житлово-комунального господарства |
72 391,3 |
47 695,1 |
281,9 |
10,1 |
24 696,2 |
0,0 |
2 461,0 |
431,0 |
0,0 |
0,0 |
2 030,0 |
0,0 |
74 852,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
726,6 |
563,4 |
281,9 |
10,1 |
163,2 |
48,0 |
48,0 |
|
|
774,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (інвентаризація інженерних мереж міста) |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
|
100,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100203 |
Благоустрій міст, сел, селищ |
32 003,0 |
8 870,0 |
23 133,0 |
2 030,0 |
|
|
2 030,0 |
34 033,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
746,5 |
746,5 |
0,0 |
|
|
|
746,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання, інші підприємства, установи та організації ЖКГ |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
|
|
|
200,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 046,8 |
1 046,8 |
0,0 |
|
|
|
1046,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170103 |
Інші заходи у сфері автомобільного транспорту |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
|
|
|
1 000,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
4 784,4 |
4 784,4 |
0,0 |
|
|
|
4 784,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170303 |
Регулювання цін на послуги метрополітену |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
|
|
|
1 000,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспорт-том окремим категоріям громадян (субвенція) |
6 207,0 |
6 207,0 |
0,0 |
|
|
|
|
6 207,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
24 177,0 |
22 777,0 |
1 400,0 |
0,0 |
|
|
|
|
24 177,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
200,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
0,0 |
383,0 |
383,0 |
|
|
383,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250404 |
Інші видатки (поховання) |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
|
|
|
200,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45 402,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45 402,0 |
19 152,0 |
45 402,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
0,0 |
10 759,0 |
|
|
10 759,0 |
10 759,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
0,0 |
|
|
|
|
|
15 491,0 |
|
|
|
15 491,0 |
|
15 491,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
0,0 |
|
|
|
|
|
19 152,0 |
|
|
|
19 152,0 |
19 152,0 |
19152,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 |
ГУ гуманітарних та соціальних питань |
8 804,7 |
7 455,9 |
1 008,6 |
377,6 |
1 348,8 |
0,0 |
487,9 |
85,9 |
48,2 |
5,0 |
402,0 |
400,0 |
9 292,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
926,8 |
858,0 |
297,3 |
|
68,8 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
926,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070303 |
Дитячі будинки (прийомна сім'я) |
3,0 |
3,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
3,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для молоді |
86,6 |
86,6 |
31,4 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
86,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді |
8,0 |
8,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
8,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
91,0 |
91,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
91,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
16,0 |
16,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
16,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (свята) |
730,0 |
730,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
730,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110202 |
Музеї і виставки |
299,3 |
299,3 |
96,7 |
30,4 |
|
|
11,0 |
11,0 |
4,0 |
|
|
|
310,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
2 477,1 |
2 177,1 |
72,1 |
|
300,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2 477,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
228,6 |
228,6 |
161,5 |
5,4 |
|
|
63,1 |
63,1 |
44,2 |
1,5 |
|
|
291,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
250,0 |
250,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
250,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
1 706,0 |
1 176,0 |
349,6 |
341,8 |
530,0 |
|
13,8 |
11,8 |
|
3,5 |
2,0 |
|
1 719,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
1 052,7 |
602,7 |
|
|
450,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
1 052,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130112 |
Інші видатки |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
500,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
429,6 |
429,6 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
429,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150112 |
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) житла |
0,0 |
|
|
|
|
400,0 |
|
|
400,0 |
400,0 |
400,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
021 |
Управління освіти |
6 771,3 |
5 324,4 |
1 787,3 |
571,9 |
1 446,9 |
0,0 |
373,1 |
357,6 |
161,6 |
9,1 |
15,5 |
0,0 |
7 144,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
323,4 |
288,4 |
86,0 |
|
35,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
323,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070201 |
Загальноосвітні школи |
1 200,0 |
152,5 |
0,0 |
|
1 047,5 |
|
0,0 |
|
|
|
|
1 200,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070301 |
Загальноосвітні школи - інтернати |
944,7 |
784,7 |
270,7 |
115,0 |
160,0 |
|
2,5 |
2,5 |
|
|
|
|
947,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070303 |
Дитячі будинки |
1 474,4 |
1 405,0 |
533,7 |
148,0 |
69,4 |
|
0,0 |
|
|
|
|
1 474,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
1 407,5 |
1 297,5 |
694,1 |
249,1 |
110,0 |
|
370,6 |
355,1 |
161,6 |
9,1 |
15,5 |
|
1 778,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070802 |
Методична робота, інші заходи по народній освіті |
164,6 |
164,6 |
61,1 |
8,9 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
164,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070803 |
Служби технагляду за будівництвом і капітальним ремонтом |
15,0 |
|
|
15,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
15,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070807 |
Інші освітні програми |
954,1 |
954,1 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
954,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
287,6 |
277,6 |
141,7 |
50,9 |
10,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
287,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 |
ГУ економіки та комунального майна |
1 297,6 |
818,7 |
250,6 |
10,6 |
478,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 297,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
507,6 |
446,7 |
250,6 |
10,6 |
60,9 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
507,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171000 |
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (фінансова підтримка Харківського аеропорту) |
450,0 |
32,0 |
|
|
418,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
450,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
40,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
300,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 |
Управління комунального майна та приватизації |
3 103,8 |
1 162,8 |
336,8 |
23,7 |
1 941,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 103,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
682,8 |
662,8 |
336,8 |
23,7 |
20,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
682,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
300,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250404 |
Інші видатки |
2 121,0 |
200,0 |
|
|
1 921,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2 121,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250102 |
Резервний фонд |
212,1 |
|
|
|
|
212,1 |
0,0 |
|
|
|
|
|
212,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ВСЬОГО |
463 152,6 |
425 045,0 |
31 515,4 |
7 505,5 |
37 895,5 |
212,1 |
51 773,6 |
2 510,4 |
388,8 |
407,5 |
49 263,2 |
20 902,0 |
514 926,2 |
Начальник Головного управління бюджету та фінансів Т. Таукешева