ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
17 сесія 24 скликання
РІШЕННЯ
Від 19.11.2003 № 215/03
м. Харків
Про внесення змін до рішення «Про міський бюджет міста Харкова на 2003 рік» від 29.12.2002 р.
Враховуючи висновок Головного управління бюджету та фінансів Харківської міської ради від 30.10.2003 р. № 2-07/6-424 про перевиконання доходної частини міського бюджету, затвердженого рішенням X сесії Харківської міської ради XXIV скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2003 рік» від 29.12.2002 р. зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Харківської міської ради XXIV скликання від 26.02.2003 р. № 19/03, від 30.04.2003 р. № 62/03, від 24.06.2003 р. № 115/03, від 08.08.2003 р. № 161/03 та від 24.09.2003 р. № 196/03 (надалі - рішення X сесії Харківської міської ради XXIV скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2003 рік» від 29.12.2002 р.), згідно з рішенням XII сесії Харківської обласної ради XXIV скликання від 28.10.2003 р. «Про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2003 року та внесення змін до нього», розпорядження Харківської облдержадміністрації від 6 листопада 2003 року № 385 «Про розподіл субвенції державного бюджету на надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», на підставі ст. 78 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону та ст. 29 Статуту територіальної громади міста Харкова, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Збільшити доходи загального фонду міського бюджету міста Харкова на 2003 рік на 19005,3 тис. грн., разом з тим зменшити субвенцію з державного бюджету на суму 2350,8 тис. грн., збільшити доходи спеціального фонду у частині бюджету розвитку на 9242,0 тис. грн.
Визначити загальний обсяг доходної частини бюджету в сумі 604162,1 тис.грн.
2. Збільшити видатки загального фонду міського бюджету міста Харкова на 2003 рік на 16654,5 тис.грн., видатки спеціального фонду у частині бюджету розвитку на 9242,0 тис.грн.
Визначити загальний обсяг видаткової частини бюджету в сумі 604162,1 тис. грн.
3. Затвердити додаткову дотацію районним у місті Харкові бюджетам на вирівнювання доходної спроможності бюджетів у сумі 4790,0 тис.грн.
4. Викласти додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 до рішення X сесії Харківської міської ради XXIV скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2003 рік» від 29.12.2002 р. у новій редакції (додаються).
5. Затвердити додаток 7 «Ліміт на споживання енергоносіїв в 2003 році бюджетними установами, що фінансуються з міського бюджету, в натуральних показниках» до рішення XII сесії Харківської міської ради XXIV скликання від 26.02.2003 р. № 19/03 у новій редакції (додається).
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради Воронова М.М.
Міський голова В. Шумілкін
Додаток 1
до рішення XVII сесії Харківської міської
ради XXIV скликання «Про внесення змін до
рішення «Про міський бюджет міста Харкова
на 2003 рік» від 29.12.2002 р.»
від 19.11.2003 р. № 215/03
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2003 рік
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Запільний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|||||||
Разом |
у т.ч. бюджет розвитку |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
||||||
10000000 |
Податкові надходження |
||||||||||
11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вар тості |
296 847,8 |
X |
X |
296 847,8 |
||||||
11010000 |
Прибутковий податок з громадян |
294 097,0 |
X |
X |
294 097,0 |
||||||
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
2 750,8 |
X |
X |
2 750,8 |
||||||
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
2 750,8 |
X |
X |
2 750,8 |
||||||
12000000 |
Податки на власність |
2 030,0 |
X |
2 030,0 |
|||||||
12020000 |
Податок з власними транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
X |
2 030,0 |
X |
2 030,0 |
||||||
13000000 |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
29 323,8 |
X |
X |
29 323,8 |
||||||
13050000 |
Плата за землю |
29 323,8 |
X |
X |
29 323,8 |
||||||
14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
708,7 |
X |
708,7 |
|||||||
14060300 |
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
400,0 |
X |
X |
400,0 |
||||||
14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
308,7 |
X |
X |
308,7 |
||||||
16000000 |
Інші податки |
23 750,4 |
X |
X |
23 750,4 |
||||||
16010000 |
Місцеві податки і збори |
23 750,4 |
X |
X |
23 750,4 |
||||||
20000000 |
Неподаткові надходження |
||||||||||
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
1 309,5 |
|
1 309,5 |
|||||||
21040000 |
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів |
1 309,5 |
X |
X |
1 309,5 |
||||||
21050400 |
Дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади |
X |
572,8 |
572,8 |
572,8 |
||||||
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу |
16 002,5 |
X |
X |
16 002,5 |
||||||
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
2,5 |
X |
X |
2,5 |
||||||
22080000 |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна |
16 000,0 |
X |
X |
16 000,0 |
||||||
23000000 |
Надходження від штрафів та фінансових санкцій |
5,3 |
|
5,3 |
|||||||
23030000 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
5,3 |
X |
X |
5,3 |
||||||
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
1 042, 1 |
2 290,6 |
82,0 |
3 332,7 |
||||||
24060000 |
Інші надходження |
1 042,1 |
X |
X |
1 042,1 |
||||||
241 10600 |
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів |
X |
82,0 |
82,0 |
82,0 |
||||||
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
X |
2 208,6 |
X |
2 208,6 |
||||||
31030000 |
Надходження під відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності |
X |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
||||||
33010000 |
Надходження від продажу землі |
X |
19,2 |
19,2 |
19,2 |
||||||
50000000 |
Цільові фонди |
X |
383,0 |
X |
383,0 |
||||||
50080000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
X |
383,0 |
X |
383,0 |
||||||
|
Разом доходів |
368 990,1 |
35 295,6 |
30 674,0 |
404 285,7 |
||||||
40000000 |
Офіційні трансферти |
|
|
|
|
||||||
41000000 |
Від органів державного управління |
161 296,4 |
26 250,0 |
X |
187 546,4 |
||||||
41020000 |
Дотації |
3 626,0 |
X |
X |
3 626,0 |
||||||
41020700 |
Інші дотації |
3 626,0 |
X |
X |
3 626,0 |
||||||
41030000 |
Субвенції |
157 670,4 |
26 250,0 |
X |
183 920,4 |
||||||
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам |
27 865,2 |
X |
X |
27 865,2 |
||||||
41030800 |
Субвенція з державною бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати та вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
107 757,1 |
X |
X |
107 757,1 |
||||||
41030900 |
Субвенція з державною бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ з послуг зв'язку та інших, передбачених законодавством послуг (крім пільг на отримання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленою газу, твердого та рідкого нічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати та вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий приїзд окремих категорій громадян |
20 730,5 |
X |
X |
20 730,5 |
||||||
41031000 |
Субвенція ч державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленої о газу |
335,6 |
X |
X |
335,6 |
||||||
41032200 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання І водовідведення, квартирної плати, транспортних послуг, послуг зв'язку та на придбання твердого і рідкого побутового палива особам, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення |
982,0 |
X |
X |
982,0 |
||||||
41031200 |
Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах |
X |
26 250,0 |
X |
26 250,0 |
||||||
43000000 |
З іншої частини бюджету |
Х |
12 330,0 |
12 330,0 |
12 330,0 |
||||||
43010000 |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
X |
12 330,0 |
12 330,0 |
12 330,0 |
||||||
Всього доходів |
530 286,5 |
73 875,6 |
43 004,0 |
604 162,1 |
Начальник ГУ бюджету та фінансів Т.Д. Таукешева
Додаток 2
до рішення XVII сесії Харківської міської ради XXIV
скликання «Про внесення змін до рішення «Про міський
бюджет міста Харкова на 2003 рік»від 29.12.2002 р.
від 19.11.2003 р. № 215/03
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2003 рік
за функціональною структурою
Код функції |
Видатки бюджету за функціональною структурою |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЬОГО |
поточні видатки (код 1000) |
у т.ч. оплата праці (код 1110) |
у т.ч. оплата комуна-льних послуг (код 1160) |
капіта-льні видатки (код 2000) |
нерозпо-дільні видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
поточні видатки (код 1000) |
у т.ч. оплата праці (код 1110) |
у т.ч. оплата комуна-льних послуг (код 1160) |
капіта-льні видатки (код 2000) |
кредиту-вання з урахував-нням погашен-ня (код 4000) |
в т.ч. бюджет розвит-ку |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010000 |
Державне управління |
13 163,1 |
9 893,6 |
4 379,5 |
453,0 |
3 269,5 |
0,0 |
55,3 |
51,6 |
0,0 |
0,0 |
3,7 |
0,0 |
13 218,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
13 163,1 |
9 893,6 |
4 379,5 |
453,0 |
3 269,5 |
55,3 |
51,6 |
3,7 |
13 218,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060000 |
Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави |
2 689,6 |
1 997,5 |
0,0 |
0,0 |
692,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 689,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
061007 |
Інші правоохоронні заходи і заклади |
2 689,6 |
1 997,5 |
692,1 |
0,0 |
2 689,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070000 |
Освіта |
6 403,0 |
4 715,1 |
1 521,3 |
531,7 |
1 687,9 |
373,1 |
357,6 |
161,6 |
9,1 |
15,5 |
6776,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080000 |
Охорона здоров'я |
77 461,2 |
71 825,2 |
29 911,0 |
7 934,1 |
5 636,0 |
1 692,3 |
1 632,3 |
179,0 |
393,4 |
60,0 |
79 153,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього |
71 641,4 |
71 589,4 |
52,8 |
12,8 |
52,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
71 641,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090201 |
Пільги ветеранам війни та праці на житлово-комунальні послуги |
55 162,1 |
55162,1 |
0,0 |
55 162,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090203 |
Інші пільги ветеранам війни та праці |
4 852,8 |
4 852,8 |
0,0 |
4 852,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090204 |
Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ на житлово - комунальні послуги |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
5 000,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090206 |
Інші пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ |
629,0 |
629,0 |
0,0 |
629,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090207 |
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи житлово-комунальні послуги |
703,52 |
703,5 |
0,0 |
703,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090209 |
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
202,48 |
202,5 |
0,0 |
202,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення («Комплексна програма соціального захисту населення м. Харкова на 2003 рік») |
4 121,2 |
4 121,2 |
0,0 |
4 121,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
124,4 |
124,4 |
0,0 |
124,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для молоді |
89,4 |
89,4 |
34,2 |
0,0 |
89,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
|
8,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
91,0 |
91,0 |
|
0,0 |
|
91,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
16,0 |
16,0 |
|
0,0 |
|
16,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091207 |
Пільги, що надаються населенню на оплату житлово- комунальних послуг і природного газу (старезний житловий фонд) |
410,2 |
410,2 |
|
0,0 |
|
410,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091207 |
Пільги, що надаються населенню на оплату житлово- комунальних послуг і природного газу (сім'ї загиблих воїнів-афганців) |
77,0 |
77,0 |
|
0,0 |
|
77,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
19,0 |
19,0 |
|
0,0 |
|
19,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
135,3 |
83,3 |
18,6 |
12,6 |
52,0 |
0,0 |
|
135,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
41 754,5 |
10354,7 |
0,0 |
0,0 |
31399,8 |
0,0 |
12 370,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12370,1 |
0,0 |
54 124,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
253,2 |
253,2 |
|
0,0 |
|
253,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
4 364,0 |
|
4 364,0 |
0,0 |
|
4 364,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (інвентаризація інженерних мереж міста) |
100,0 |
100,0 |
|
0,0 |
|
100,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (ремонтно-від-новлювальні роботи на каналізаційних мережах) |
163,8 |
|
163,8 |
0,0 |
|
163,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100202 |
Водопровідно-кана-лізаційне господарство (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
0,0 |
|
10340,1 |
10340,1 |
10340,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100203 |
Благоустрій міст, сел, селищ |
35 601,0 |
9435,0 |
|
26 166,0 |
2 030,0 |
2 030,0 |
37 631,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація кана-лізаційних систем |
1 216,5 |
566,53 |
|
650,0 |
0,0 |
|
1 216,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100302 |
Комбінати кому-нальних підприємств, районні виробничі об'єднання, інші підприємства, уста-нови та організації ЖКГ |
56,0 |
0,0 |
|
56,0 |
0,0 |
|
|
56,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000 |
Культура і мистецтво |
5 045,2 |
3 765,2 |
353,3 |
37,8 |
1 280,0 |
0,0 |
74,1 |
74,1 |
48,2 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
5119,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (свята) |
956,0 |
956,0 |
|
|
0,0 |
|
|
956,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110202 |
Музеї і виставки |
302,2 |
302,2 |
98,9 |
30,4 |
|
11,0 |
11,0 |
4,0 |
|
|
313,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
3 144,8 |
2 194,8 |
84,4 |
|
950,0 |
0,0 |
|
|
3 144,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
292,2 |
242,2 |
170,0 |
7,4 |
50,0 |
63,1 |
63,1 |
44,2 |
1,5 |
|
355,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
350,0 |
70,0 |
|
280,0 |
0,0 |
|
|
350,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120000 |
Засоби масової інформації |
429,6 |
429,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
429,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120201 |
Періодичні видання (газета «Слобода») |
429,6 |
429,6 |
|
|
0,0 |
|
|
429,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130000 |
Фізична культура і спорт |
5 555,0 |
3 265,0 |
583,2 |
475,8 |
2 290,0 |
0,0 |
13,8 |
11,8 |
0,0 |
3,5 |
2,0 |
0,0 |
5 568,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
250,0 |
250,0 |
|
|
0,0 |
|
|
250,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130107 |
Утримання та навчально - тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
2 452,3 |
1 662,3 |
583,2 |
475,8 |
790,0 |
13.81 |
11,8: |
3,5 |
2,0 |
2466,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 102,7 |
602,7 |
|
1 500,0 |
|
0,0 |
|
|
|
2 102,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130112 |
Інші видатки |
750,0 |
750,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
750,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150000 |
Будівництво |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
52 343,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
51 943,9 |
400,0 |
36 434,0 |
52 343,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
0,0 |
|
|
|
36 034,0 |
|
36 034,0 |
36 034,0 |
36 034,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
0,0 |
|
|
|
15 909,9 |
|
15 909,9 |
|
15 909,9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150112 |
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) житла |
0,0 |
|
|
|
400,0 |
|
|
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160000 |
Сільське господа-рство, лісове господарство, рибальство і мисливство |
1 024,0 |
1 024,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 024,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160101 |
Землеустрій (регулювання земельних відносин) |
1 024,0 |
1 024,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
1 024,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'я-зок, телекомунікації та інформатика |
53 375,2 |
50 657,2 |
0,0 |
0,0 |
2 718,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
53 375,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 046,8 |
1 046,8 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
1 046,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170103 |
Інші заходи у сфері автомобільного транспорту |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
1 000,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
4 784,4 |
4 784,4 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 784,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170303 |
Регулювання цін на послуги метрополітену |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
1 000,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
6 207,0 |
6 207,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 207,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
37 237,0 |
35 337,0 |
|
1 900,0 |
|
0,0 |
|
|
|
37 237,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171000 |
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (фінансова підтримка Хар-ківського аеропорту) |
2 100,0 |
1 282,0 |
|
818,0 |
|
0,0 |
|
|
|
2 100,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180000 |
Інші послуги, пов'я-зані з економічною діяльністю |
2 026,5 |
2 026,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 770,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 770,0 |
0,0 |
6 770,0 |
8 796,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
1 726,5 |
1 726,5 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
1 726,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
300,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0,0 |
|
|
6 770,0 |
|
6 770,0 |
6 770,0 |
6 770,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210000 |
Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
183,7 |
183,7 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
183,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210105 |
Видатки на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
183,7 |
183,7 |
|
0,0 |
|
|
|
183,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230000 |
Обслуговування боргу |
63,0 |
63,0 |
|
0,0 |
|
|
|
63,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу (обслуговування боргів органів місцевого самоврядування) |
63,0 |
63,0 |
|
0,0 |
|
|
|
63,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240000 |
Цільові фонди |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
383,0 |
383,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
383,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
0,0 |
|
|
383,0 |
383,0 |
|
|
|
383,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
3 429,6 |
934,7 |
0,0 |
0,0 |
2 282,8 |
212,1 |
-200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-200,0 |
-110,0 |
3 229,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250102 |
Резервний фонд |
212,1 |
|
|
212,1 |
0,0 |
|
|
|
212,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250203 |
Проведення виборів депутатів місцевих рад |
21,2 |
21,2 |
|
0,0 |
|
|
|
21,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250404 |
Інші видатки |
3 196,3 |
913,5 |
0,01 |
2 282,8 |
2 282,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 196,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250904 |
Повернення бюджетних позичок |
0,0 |
|
|
-200,0 |
|
|
|
-200,0 |
-110,0 |
-200,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом видатків |
284244,6 |
232724,4 |
36801,1 |
9 445,2 |
51308,1 |
212,1 |
73875,6 |
2510,4 |
388,8 |
407,5 |
71165,2 |
200,0 |
43 094,0 |
358120,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250311 |
Дотація вирівнювання бюджету Московського району |
14 506,6 |
14 506,6 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
14 506,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250311 |
Дотація вирівнювання бюджету Орджонікідзевського району |
13055,3 |
13055,3 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
13 055,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250311 |
Дотація вирівнювання бюджету Фрунзенського району |
1 101,6 |
1 101,6 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 101,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250312 |
Додаткова дотація з міського бюджету на вирівнювання доходної спроможності районних у місті бюджетів |
4 790,0 |
4 790,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 790,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250314 |
Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення виконання норм Закону України «Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік» згідно додатку 10 |
2261,1 |
2261,1 |
|
0,0 |
|
|
|
|
2261,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разом дотація |
35 714,6 |
35 714,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35 714,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разом видатків з дотацією |
319959,2 |
268439,0 |
36 801,1 |
9 445,2 |
51308,1 |
212,1 |
73 875,6 |
25101,4 |
388,8 |
407,5 |
71 165,2 |
200,0 |
43 094,0 |
393 834,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
110805,0 |
110805,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
110805,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім»ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам (згідно додатку 6) |
27 865,2 |
27 865,2 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
27865,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати та вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно додатку 6) |
47 595,0 |
47 595,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
47 595,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ з послуг зв'язку та інших передбачених діючим законодавством послуг (крім пільг на одержання ліків і зубопротезування, оплату електро-енергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого побутового палива, послуг тепло- , водопостачання та водовідведення, квартирної плати та вивезення побу-тового сміття та рідких нечистот) (згідно додатку 6) |
3 210,5 |
3 210,5 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
3 210,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу (згідно додатку 6) |
335,6 |
335,6 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
335,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250334 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, транспортних послуг, послуг зв'язку та на придбання твердого і рідкого побутового палива особам, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення (згідно додатку 6) |
76,0 |
76,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
76,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього субвенція з державного бюджету районним у м. Харкові бюджетам (згідно додатку 6) |
79 082,3 |
79 082,3 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
79 082,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250350 |
Інші субвенції (субвенції, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно додатку 8) |
480,0 |
480,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
480,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250350 |
Інші субвенції (субвенції, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно додатку 11) |
5 330,0 |
5 330,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
5 330,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250350 |
Інші субвенції (субвенція обласному бюджету на виконання «Програми стабілізації продовольчого ринку в м. Харкові» (згідно додатку 4) |
2 300,0 |
2 300,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
2 300,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього видатків |
517 956,5 |
466 436,3 |
36 801,1 |
9 445,2 |
51 308,1 |
212,1 |
73 875,6 |
2 510,4 |
388,8 |
407,5 |
71 165,2 |
200,0 |
43 094,0 |
591 832,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250306 |
Кошти, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку |
12 330,0 |
|
|
|
12 330,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
12 330,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього видатків |
530 286,5 |
466 436,3 |
36 801,1 |
9 445,2 |
63 638,1 |
212,1 |
73 875,6 |
2 510,4 |
388,8 |
407,5 |
71 165,2 |
200,0 |
43 094,0 |
604 162,1 |
Начальник Головного управління
бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток 3
до рішення XVII сесії Харківської
міської ради XXIV скликання
«Про внесення змін до рішення
«Про міський бюджет міста
Харкова на 2003 рік» від 29.12.2002 р.»
від 19.11.2003 р. № 215/03
Видатки
міського бюджету м. Харкова на 2003 рік
за головними розпорядниками коштів
Код голо-вного роз-поряд ника кош-тів Код функ-ції |
Назва головного розпорядника коштів __________________Назва підрозділу бюджетної класифікації |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЬОГО |
поточні видатки (код 1000) |
у т.ч. оплата праці (код 1110) |
у т.ч. оплата кому-наль-них послуг (код 1160) |
капіта-льні видатки (код 2000) |
нероз-поді-льні видат-ки (код 3000) |
ВСЬОГО |
поточ-ні видат-ки (код 1000) |
у т.ч. оплата праці (код 1110) |
у т.ч. оплата кому-на льних послуг (код 1160) |
капі-тальні видатки (код 2000) |
креди-туван-ня з ураху-ванням пога-шення (код 4000) |
в т.ч. бюджет розвитку |
||||||||||||||||||||||||||||
031 |
Управління охорони здоров'я |
77 896,0 |
72 204,0 |
30 055,6 |
7 934,1 |
5692,0 |
0,0 |
1 692,3 |
1 632,3 |
179,0 |
393,4 |
60,0 |
0,0 |
79 588,3 |
||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
378,8 |
378,8 |
144,6 |
|
0,0 |
378,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
080101 |
Лікарні |
53 656,3 |
49 227,4 |
20 470,7 |
5 777,1 |
4428,9 |
1 540,1 |
1 520,1 |
166,0 |
369,8 |
20,0 |
55 196,4 |
||||||||||||||||||||||||||||
080102 |
Територіальні медичні об'єднання |
5 376,2 |
5 246,2 |
2 373,2 |
535,1 |
130,0 |
8,7 |
8,7 |
6,1 |
5 384,9 |
||||||||||||||||||||||||||||||
080203 |
Пологові будинки |
14 084,0 |
13 021,9 |
6 467,7 |
1 585,5 |
1062,1 |
23,5 |
23,5 |
14,3 |
14 107,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
080300 |
Поліклініки і амбулаторії |
1 191,0 |
1 191,0 |
562,3 |
36,3 |
|
120,0 |
80,0 |
13,0 |
3,2 |
40,0 |
1 311,0 |
||||||||||||||||||||||||||||
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
64,5 |
64,5 |
37,1 |
0,1 |
|
0,0 |
64,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
081002 |
Інші заходи з охорони здоров»я |
1 049,5 |
1 049,5 |
|
0,0 |
1 049,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
081003 |
Служби технагляду за будівництвом і капітальним ремонтом |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
081009 |
Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет |
2 024,7 |
2 024,7 |
|
0,0 |
2 024,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання, інші підприємства, установи та організації ЖКГ |
56,0 |
56,0 |
0,0 |
|
56,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
004 |
Міська рада |
7 722,5 |
5 454,0 |
1 028,3 |
273,0 |
2268,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 722,5 |
||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
4 636,2 |
3059,8 |
1 028,3 |
273,0 |
1576,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 636,2 |
||||||||||||||||||||||||||
061007 |
Інші правоохоронні заходи і заклади |
1 907,1 |
1 215,0 |
692,1 |
0,0 |
|
1 907,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
90412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
124,4 |
124,4 |
|
0,0 |
|
124,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
120201 |
Періодичні видання (газета «Слобода») |
429,1 |
429,6 |
|
0,0 |
|
429,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
28,0 |
28,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28,0 |
||||||||||||||||||||||||||||
210105 |
Видатки на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
183,7 |
183,7 |
|
0,0 |
|
183,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
250404 |
Інші видатки |
413,5 |
413,5 |
|
0,0 |
|
413,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
192 |
ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин |
2315,0 |
1 892,8 |
433,0 |
69,5 |
422,2 |
0,0 |
1 350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 350,0 |
1 350,0 |
3 665,0 |
||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
1 291,0 |
868,8 |
433,0 |
69,9 |
422,2 |
0,0 |
|
1 291,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
150101 |
Капітальні вкладення бюджет розвитку) |
0,0 |
|
1 350,0 |
1 350,0 |
1 350,0 |
1 350,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
160101 |
Землеустрій (регулювання земельних відносин) |
1 024,0 |
1 024,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
1 024,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
232 |
Управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку |
343,5 |
282,7 |
184,9 |
0,0 |
60,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
343,5 |
|||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
343,5 |
282,7 |
184,9 |
60,8 |
0,0 |
|
|
|
|
343,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||
008 |
Міський архів |
62,2 |
55,6 |
24,0 |
8,4 |
6,6 |
0,0 |
3,6 |
3,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
65,8 |
|||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
62,2 |
55,6 |
24,0 |
8,4 |
6,6 |
3,6 |
3,6 |
|
|
|
|
65,8 |
|||||||||||||||||||||||||||
051 |
Управління праці і соціального захисту населення |
71 319,7 |
71 229,3 |
181,0 |
12,8 |
90,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
71 319,7 |
|||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
417,3 |
378,9; |
162,4 |
38,4 |
|
|
|
|
4173 |
||||||||||||||||||||||||||||||
090201 |
Пільги ветеранам війни та праці на житлово-комунальні послуги |
55 162,1 |
55 162,1 |
|
0,0 |
|
|
|
|
55 162,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
090203 |
Інші пільги ветеранам війни та праці |
4 852,8 |
4 852,8 |
|
0,0 |
|
|
|
|
4 852,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
090204 |
Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ на житлово-комунальні послуги |
5 000,0 |
5 000,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
5 000,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
090206 |
Інші пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ |
629,0 |
629,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
629,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
090207 |
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи житлово-комунальні послуги |
703,52 |
703,5 |
|
0,0 |
|
|
|
|
703,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
090209 |
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
202,48 |
202,5 |
|
0,0 |
|
|
|
|
202,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення («Комплексна програма соціального захисту населення м. Харкова на 2003 рік») |
4 121,2 |
4 121,2 |
|
0,0 |
|
|
|
|
4 121,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
091207 |
Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (сім'ї загиблих воїнів-афганців) |
77,0 |
77,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
77,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
19,0 |
19,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
19,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
135,0 |
83,3 |
18,6 |
12,8 |
52,0 |
0,0 |
|
|
|
|
135,3 |
||||||||||||||||||||||||||||
102 |
Управління споживчого ринку |
631,8 |
551,8 |
319,0 |
21,3 |
80,0 |
0,0 |
3,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,7 |
|
0,0 |
635,5 |
|||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
631,8 |
551,8 |
319,0 |
21,3 |
80,0 |
|
3,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,7 |
|
0,0 |
635,5 |
|||||||||||||||||||||||||
082 |
Управління житлового господарства |
5 631,3 |
1 101,9 |
229,5 |
16,8 |
4530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
5631,9 |
|||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
584,5 |
418,5 |
229,5 |
16,8 |
166,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
584,5 |
||||||||||||||||||||||||||
091207 |
Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (старезний житловий фонд) |
410,2 |
410,2 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
410,2 |
||||||||||||||||||||||||||||
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
253,2 |
253,2 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
253,2 |
||||||||||||||||||||||||||||
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
4364,0 |
4364,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
4 364,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
20,0 |
20,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
20,0 |
||||||||||||||||||||||||||||
222 |
ГУ бюджету та фінансів |
247 591,5 |
235101,5 |
303,2 |
0,0 |
12490,0 |
0,0 |
-200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-200,0 |
-110,0 |
247 391,5 |
|||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
682,9 |
522,9 |
303,2 |
160,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
682,9 |
|||||||||||||||||||||||||||
061007 |
Інші правоохоронні заходи і заклади |
782,5 |
782,5 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
782,5 |
||||||||||||||||||||||||||||
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу (обслуговування боргів органів місцевого |
63,0 |
63,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
63,0 |
||||||||||||||||||||||||||||
250904 |
Повернення бюджетних позичок |
0,0 |
|
|
-200,0 |
|
|
|
-200,0 |
-110,0 |
-200,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
250203 |
Проведення виборів депутатів місцевих рад |
21,2 |
21,2 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
21,2 |
||||||||||||||||||||||||||||
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів |
28 663,5 |
28 663,5 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
28 663,5 |
||||||||||||||||||||||||||||
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
110 805,0 |
110805,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
110805,2 |
||||||||||||||||||||||||||||
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченими сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам (згідно додатку 6) |
27 865,2 |
27 865,2 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
27 865,2 |
||||||||||||||||||||||||||||
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати та вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно додатку 6) |
47 595,0 |
47595,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
47 595,0 |
||||||||||||||||||||||||||||
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ з послуг зв'язку та інших передбачених діючим законодавством послуг (крім пільг на одержання ліків і зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого побутового палива, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати та вивезення побутового сміття та рідких нечистот) (згідно додатку 6) |
3 210,5 |
3 210,5 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
3 210,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу (згідно додатку 6) |
335,6 |
335,6 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
535,6 |
|||||||||||||||||||||||||
250334 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, транспортних послуг, послуг зв'язку та на придбання твердого і рідкого побутового палива особам, які проживають в будинках, що не мають |
76,0 |
76,0 |
|
|
|
|
0.0 |
|
|
|
|
|
|
76,0 |
|||||||||||||||||||||||||
250306 |
Кошти, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку |
12 330,0 |
|
|
|
12 330,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
12 330,0 |
|||||||||||||||||||||||||
250350 |
Інші субвенції (субвенції, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів згідно додатку 8) |
480,0 |
480,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
480,0 |
|||||||||||||||||||||||||
250312 |
Додаткова дотація з міського бюджету на вирівнювання доходної спроможності районних у місті бюджетів |
4 790,0 |
4 790,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
4 790,0 |
|||||||||||||||||||||||||
250314 |
Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення виконання норм Закону України «Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік» (згідно додатку 10) |
2 261,1 |
2261,1 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
2261,1 |
|||||||||||||||||||||||||
250350 |
Інші субвенції (субвенції, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів згідно додатку 11) |
5330,0 |
5 330,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
5 330,0 |
|||||||||||||||||||||||||
250350 |
Інші субвенції (субвенція обласному бюджету на виконання «Програми стабілізації продовольчого ринку в м. Харкові» згідно додатку 4) |
2 300,0 |
2 300,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
2 300,0 |
|||||||||||||||||||||||||
171 |
ГУ енергетики та інженерного забезпеченого міста |
428,7 |
292,6 |
105,6 |
0,0 |
136,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
428,7 |
|||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
428,7 |
292,6 |
105,6 |
|
136,1 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
428,7 |
|||||||||||||||||||||||||
081 |
ГУ житлово-комунального господарства |
89 652,2 |
60 525,6 |
331,4 |
20,2 |
29 126,6 |
0,0 |
9 231,0 |
431,0 |
0,0 |
0,0 |
8 800,0 |
0,0 |
6 770,0 |
98 883,2 |
|||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
885,7 |
638,9 |
331,4 |
20,0 |
246,8 |
|
48,0 |
48,0 |
|
|
|
|
|
933,7 |
|||||||||||||||||||||||||
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (інвентаризація інженерних мереж міста) |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
100,0 |
|||||||||||||||||||||||||
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (ремонтно - відновлювальні роботи на каналізаційних мережах) |
163,8 |
|
|
|
163,8 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
163,8 |
|||||||||||||||||||||||||
100203 |
Благоустрій міст, сел, селищ |
35 601,0 |
9 435,0 |
|
|
26 166,0 |
|
2 030,0 |
|
|
|
2 030,0 |
|
|
37 631,0 |
|||||||||||||||||||||||||
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
1 216,5 |
566,5 |
|
|
650,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
1 216,5 |
|||||||||||||||||||||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0,0 |
|
|
|
|
|
6 770,0 |
|
|
|
6 770,0 |
|
6 770,0 |
6 770,0 |
|||||||||||||||||||||||||
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 046,8 |
1 046,8 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
1 046,8 |
|||||||||||||||||||||||||
170103 |
Інші заходи у сфері автомобільного транспорту |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
1 000,0 |
|||||||||||||||||||||||||
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
4 784,4 |
4 784,4 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
4 784,4 |
|||||||||||||||||||||||||
170303 |
Регулювання цін на послуги метрополітену |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
1 000,0 |
|||||||||||||||||||||||||
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
6 207,0 |
6 207,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
6 207,0 |
|||||||||||||||||||||||||
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
37 237,0 |
35 337,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
37 237,0 |
|||||||||||||||||||||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
210,0 |
210,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
0,0 |
|
|
|
|
|
383,0 |
383,0 |
|
|
|
|
|
383,0 |
|||||||||||||||||||||||||
250404 |
Інші видатки (поховання) |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
200,0 |
|||||||||||||||||||||||||
83 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
545,0 |
545,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60 934,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60 934,0 |
|
34684,0 |
61 479,0 |
|||||||||||||||||||||||||
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
0,0 |
|
|
|
|
|
10 340,1 |
|
|
|
10 340,1 |
|
|
10 340,1 |
|||||||||||||||||||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
0,0 |
|
|
|
|
|
15 909,9 |
|
|
|
15 909,9 |
|
|
15 909,9 |
|||||||||||||||||||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
0,0 |
|
|
|
|
|
34 684,0 |
|
|
|
34 684,0 |
|
34684,0 |
34 684,0 |
|||||||||||||||||||||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (фасади) |
545,0 |
545,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
545,0 |
|||||||||||||||||||||||||
112 |
ГУ гуманітарних та соціальних питань |
11 912,6 |
8 533,8 |
1 154,7 |
462,7 |
3 378,8 |
0,0 |
487,9 |
85,9 |
48,2 |
5,0 |
2,0 |
400,0 |
400,0 |
12 400,5 |
|||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
981,2 |
912,4 |
342,8 |
|
68,8 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
918,2 |
|||||||||||||||||||||||||
070303 |
Дитячі будинки (прийомна сім'я) |
3,0 |
3,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
3,0 |
|||||||||||||||||||||||||
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для молоді |
89,4 |
89,4 |
34,2 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
89,4 |
|||||||||||||||||||||||||
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді |
8,0 |
8,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
8,0 |
|||||||||||||||||||||||||
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
91,0 |
91,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
91,0 |
|||||||||||||||||||||||||
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
16,0 |
16,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
16,0 |
|||||||||||||||||||||||||
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (свята) |
956,0 |
956,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
956,0 |
|||||||||||||||||||||||||
110202 |
Музеї і виставки |
302,2 |
302,2 |
98,9 |
30,4 |
|
|
11,0 |
11,0 |
4,0 |
|
|
|
|
313,0 |
|||||||||||||||||||||||||
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
3 144,8 |
2 194,8 |
84,4 |
|
950,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
3 144,8 |
|||||||||||||||||||||||||
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
292,2 |
292,2 |
170,0 |
7,4 |
50,0 |
|
63,1 |
63,1 |
44,2 |
1,5 |
|
|
|
355,3 |
|||||||||||||||||||||||||
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
350,0 |
70,0 |
|
|
280,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
350,0 |
|||||||||||||||||||||||||
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
250,0 |
250,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
250,0 |
|||||||||||||||||||||||||
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
1 891,5 |
1 361,5 |
424,4 |
424,9 |
530,0 |
|
13,8 |
11,8 |
|
3,5 |
2,0 |
|
|
1 905,3 |
|||||||||||||||||||||||||
130110 |
Фінансова підтримка |
2 102,7 |
602,7 |
|
|
1 500,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
2 102,7 |
|||||||||||||||||||||||||
130112 |
Інші видатки |
750,0 |
750,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
750,0 |
|||||||||||||||||||||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
684,6 |
684,6 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
684,6 |
|||||||||||||||||||||||||
150112 |
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) житла |
0,0 |
|
|
|
|
|
400,0 |
|
|
|
|
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|||||||||||||||||||||||||
021 |
Управління освіти |
7 398,7 |
5 415,8 |
1 784,5 |
582,6 |
1 982,9 |
0,0 |
373,1 |
357,6 |
161,6 |
9,1 |
15,5 |
0,0 |
0,0 |
7 771,8 |
|||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
347,5 |
312,5 |
104,4 |
|
35,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
347,5 |
|||||||||||||||||||||||||
070101 |
Дошкільні заклади освіти |
15,0 |
|
|
|
15,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
15,0 |
|||||||||||||||||||||||||
070201 |
Загальноосвітні школи |
1 449,3 |
152,5 |
0,0 |
|
1 296,8 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
1 449,3 |
|||||||||||||||||||||||||
070301 |
Загальноосвітні школи-інтернати |
955,4 |
795,4 |
270,7 |
125,7 |
160,0 |
|
2,5 |
2,5 |
|
|
|
|
|
957,9 |
|||||||||||||||||||||||||
070303 |
Дитячі будинки |
1 474,4 |
1 405,0 |
533,7 |
148,0 |
69,4 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
1 474,4 |
|||||||||||||||||||||||||
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
1 372,2 |
1 240,5 |
655,8 |
249,1 |
131,7 |
|
370,6 |
355,1 |
161,6 |
9,1 |
15,5 |
|
|
1 742,8 |
|||||||||||||||||||||||||
070802 |
Методична робота, інші заходи по народній освіті |
164,6 |
164,6 |
61,1 |
8,9 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
164,6 |
|||||||||||||||||||||||||
070803 |
Служби технагляду за будівництвом і капітальним ремонтом |
15,0 |
|
|
|
15,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
15,0 |
|||||||||||||||||||||||||
070807 |
Інші освітні програми |
954,1 |
954,1 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
954,1 |
|||||||||||||||||||||||||
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
560,8 |
300,8 |
158,8 |
50,9 |
260,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
560,8 |
|||||||||||||||||||||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
90,4 |
90,4 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
90,4 |
|||||||||||||||||||||||||
231 |
ГУ економіки та комунального майна |
3 003,0 |
2 124,1 |
291,5 |
10,6 |
878,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
3 003,0 |
|||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
563,0 |
502,1 |
291,5 |
10,6 |
60,9 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
563,0 |
|||||||||||||||||||||||||
171000 |
Діяльності і послуги, не віднесені до інших категорій (фінансова підтримка Харківського аеропорту) |
2 100,0 |
1 282,0 |
|
|
818,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
2 100,0 |
|||||||||||||||||||||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
40,0 |
|||||||||||||||||||||||||
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
300,0 |
|||||||||||||||||||||||||
241 |
Управління комунального майна та приватизації |
3 620,1 |
1 125,8 |
374,9 |
32,8 |
2 494,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
3 620,1 |
|||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
928,8 |
717,3 |
374,9 |
32,8 |
211,5 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
928,8 |
|||||||||||||||||||||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
108,5 |
108,5 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
108,5 |
|||||||||||||||||||||||||
250404 |
Інші видатки |
2 582,8 |
300,0 |
|
|
2 282,8 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
2 582,8 |
|||||||||||||||||||||||||
250102 |
Резервний фонд |
212,1 |
|
|
|
212,1 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
212,1 |
|||||||||||||||||||||||||
|
ВСЬОГО |
530286,5 |
466436,3 |
36801,1 |
9 445,2 |
63638,1 |
212,1 |
73875,6 |
2510,4 |
388,8 |
407,5 |
71165,2 |
200,0 |
43094,0 |
604162,1 |
Начальник Головного управління
бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток 4
до рішення XVII сесії Харківської міської ради XXI
скликання «Про внесення змін до рішення «Про
міський бюджет міста Харкова на 2003 рік»
від 29.12.2002 р.» від 19.11.2003 р. № 215/03
Показники
щодо взаємовідносин міського бюджету м. Харкова
з іншими бюджетами на 2003 рік
(Загальний фонд бюджету)
тис. грн.
Види бюджетів |
Нормативи відрахувань від загальнодержавних податків, зборів (обов'язкових платежів) в районні у місті Харкові бюджети (у відсотках до загальної суми) |
Міжбюджетні трансферти |
||||||
Дотація вирівнювання |
Додаткова дотація на вирівнювання доходної спроможності районних у місті бюджетів |
Субвенція обласному бюджету |
||||||
Прибутковий податок з громадян |
Плата за землю |
Сума (тис.грн.) |
Щоденний норматив відрахувань |
Сума (тис.грн.) |
Сума (тис.грн.) |
|||
Бюджет Дзержинського району |
33,4 |
75,0 |
|
|
|
|
||
Бюджет Київського району |
35,7 |
75,0 |
|
|
|
|
||
Бюджет Комінтернівського району |
63,6 |
75,0 |
|
|
|
|
||
Бюджет Ленінського району |
28,9 |
75,0 |
|
|
874,4 |
|
||
Бюджет Московського району |
75,0 |
75,0 |
14506,6 |
7,5 |
1703,7 |
|
||
Бюджет Жовтневого району |
71,3 |
75,0 |
|
|
|
|
||
Бюджет Орджонікідзевського району |
75,0 |
75,0 |
13055,3 |
6,8 |
1312,5 |
|
||
Бюджет Червонозаводського району |
21,2 |
75,0 |
|
|
877,8 |
|
||
Бюджет Фрунзенського району |
75,0 |
75,0 |
1101,6 |
0,6 |
21,6 |
|
||
Міський бюджет |
75,0 |
75,0 |
|
|
|
|
||
Обласний бюджет |
|
|
|
|
|
2300,0 |
||
Всього |
75,0 |
75,0 |
28663,5 |
14,9 |
4790,0 |
2300,0 |
Начальник Головного управління
бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток 5
до рішення XVII сесії Харківської міської ради XXIV
скликання «Про внесення змін до рішення «Про міський
бюджет міста Харкова на 2003 рік» від 29.12.2002 р.»
від 19.11.2003 р. № 215/03
Перелік об'єктів,
видатки на які у 2003 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
тис. грн.
Код голов-ного розпо-рядни-ка кош-тів _____ Код функ-ції |
Назва головного розпорядника коштів ________________________________ Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації |
Загальний обсяг фінансування будівництва, тис. гри. |
Відсоток завершеності будівництва початок бюджетного року, % |
Всього видатків на завершення будівництва об'єкта на майбутні роки тис.грн. |
Всього видатків на поточний рік тис.грн. |
у т.ч. на погашення заборгованості, що утворилася на початку року тис.грн. |
||||
150000 150101 |
Будівництво Капітальні вкладення |
222 679,8 |
|
186 663,6 |
36 434,0 |
|||||
у т.ч.: |
|
|
|
|||||||
192 |
ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин |
|
|
|
||||||
Розробка першого етапу Генплану міста |
1 500,0 |
10,0 |
1 350,0 |
1350,0 |
||||||
83 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
205 179,8 |
|
169 613,6 |
34 684,0 |
|||||
у т.ч.: |
|
|
|
|||||||
Житлове будівництво |
11 035,0 |
|
3 210,0 |
770,0 |
||||||
Продовження будівництва житлового будинку № 3 по вул. Ахсарова |
6 490,0 |
74,7 |
1 610,0 |
70,0 |
||||||
Забудова 421 м/р по вул. Клочківській (компенсація за домоволодіння, що підлягають знесенню) |
4 045,0 |
60,4 |
1 600,0 |
200,0 |
||||||
Дольова участь міськвиконкому у будівництві житлового будинку по вул. 17-го Партзїзду |
500,0 |
|
|
500,0 |
||||||
Об'єкти охорони здоров'я |
1 090,0 |
|
1 090,0 |
590,0 |
||||||
Реконструкція будівлі по вул. Потебні, 16 |
1 090,0 |
|
1 090,0 |
590,0 |
||||||
Культура |
17 000,0 |
60,9 |
7 160,0 |
3 500,0 |
||||||
Реконструкція театру ім. О. С.Пушкіна |
17000,0 |
60,9 |
7 160,6 |
3 500,0 |
||||||
|
|
|
|
|||||||
Об'єкти комунального призначення |
176 054,8 |
1 556,1 |
158 153,6 |
29 824,0 |
||||||
Перекладка мереж зливової каналізації під будівництво II дільниці III черги метрополітену від ст. метро «Наукова» до ст. метро «Вулиця 23 Серпня» |
10 400,0 |
32,2 |
7 000,0 |
4 300,0 |
||||||
Благоустрій пр. Леніна в районі ст. метро «Ботанічний сад» |
12 600,0 |
|
12 600,0 |
74,0 |
||||||
Благоустрій пр. Леніна в районі ст. метро «Вулиця 23 Серпня» |
8 600,0 |
|
8 600,0 |
87,0 |
||||||
Реконструкція проспекту Леніна (дільниця вул. Мінської до вул. Дерев'янко) |
24 000,0 |
8,7 |
21 920,3 |
7 130,0 |
||||||
Дольова участь міськвиконкому в будівництві постійних підключень до електромереж станцій метро «Ботанічний сад» та «Вулиця 23 Серпня» |
1 700,0 |
|
1 700,0 |
900,0 |
||||||
Зливова каналізація по вул. Гв. Широнінців |
901,7 |
72,1 |
251,7 |
70,0 |
||||||
Відновлення зливової каналізації по вул. Сидоренківській, 1 |
548,5 |
|
548,5 |
450,0 |
||||||
Реконструкція Камишанської канави (І черга) |
1 570,0 |
19,1 |
1 270,0 |
200,0 |
||||||
Розробка проектно-кошторисної документації по ліквідуванню підтоплення території житлової забудови в районі річки Немишля |
500,0 |
4,0 |
480,0 |
150,0 |
||||||
Розробка проектно-кошторисної документації та початок робіт по реконструкції Жихарь-Основ'янської канави (І черга) |
800,0 |
|
800,0 |
62,0 |
||||||
Реконструкція зливостоків на Журавлівському житловому масиві |
700,0 |
|
700,0 |
100,0 |
||||||
Улаштування каналізаційної мережі по вул. Гїївській, 18 |
55,2 |
|
55,2 |
55,2 |
||||||
Реконструкція водопостачання селища Нові Дергачі |
1 443,7 |
27,7 |
1 166,0 |
580,0 |
||||||
Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво водопровідної мережі селища «Перемога-2» |
80,0 |
|
80,0 |
20,0 |
||||||
Перекладка та санація технічно зношених водопровідних мереж ТВО «Харківкомунпромвод» у т.ч.: |
|
|
|
|||||||
- санація водоводу Кочеток-Харків |
11200,0 |
50,0 |
6 180,0 |
6 180,0 |
||||||
- перекладка та санація технічно зношених водопровідних мереж міста |
76 000,0 |
20,0 |
74 550,0 |
1 682,0 |
||||||
Реконструкція котелень і перекладка технічно зношених теплових мереж |
2 270,0 |
|
2 270,0 |
2 270,0 |
||||||
Розширення 14 міського кладовища |
6584,1 |
8,9 |
5 998,0 |
50,0 |
||||||
Міське кладовище № 17 на землях радгоспу «Кутузовка» |
3 749,4 |
32,6 |
2527,1 |
300,0 |
||||||
Розширення міського кладовища № 17 (III черга) |
4714,5 |
88,2 |
3 874,8 |
500,0 |
||||||
Розробка проектно-кошторисної документації розширення міського кладовища № 17 (IV черга ) |
250,0 |
|
250,0 |
10,0 |
||||||
Улаштування кладовища в селищі Жихарь |
182,0 |
|
182,0 |
182,0 |
||||||
Вибір земельних ділянок для улаштування кладовищ |
0,8 |
|
40,0 |
0,8 |
||||||
Продовження будівництва пожежного депо по вул. Гв.Широнінців |
4 663,6 |
1 163,6 |
3 500,0 |
750,0 |
||||||
Компенсація збитків сільгоспвиробництва при будівництві автодороги до полігону ТПВ у Вискочкиному Яру |
1 224,3 |
29,0 |
550,0 |
0,7 |
||||||
Рекультивація земель в зоні будівництва під'їзної дороги до полігону ТПВ у Вискочкиному Яру |
|
|
74,3 |
|||||||
Проектні роботи майбутніх років |
|
|
350,0 |
|||||||
Дольова участь у реконструкції меморіального комплексу «Висота маршала І.С.Конєва» |
|
|
400,0 |
|||||||
Улаштування арки-монументу в честь 350-річчя заснування м. Харкова |
500,0 |
|
500,0 |
450,0 |
||||||
реконструкція зливової каналізації по вул. Матюшенко |
450,0 |
|
450,0 |
450,0 |
||||||
Розробка проектно-кошторисної документації та виконання робіт по енергозабезпеченню п. Свободи для проведення ярмарок та інших заходів |
110,0 |
|
110,0 |
10,0 |
||||||
Рольова участь міськвиконкому в будівництві мереж каналізації у зоні будівництва пускової дільниці метрополітену (ДКП «Харківкомуночиствод») |
|
|
322,0 |
|||||||
Дольова участь міськвиконкому по переустрою тролейбусної мережі у зоні будівництва III черги метрополітену (ХКП «Міськелектротранс») |
|
|
157,0 |
|||||||
Будівництво водопроводу по пров. Л.Чайкіної |
125,0 |
|
|
125,0 |
||||||
Водозабезпечення селища 15 цегляного заводу по провулку Цегляному |
132,0 |
|
|
132,0 |
|
|||||
Дольова участь у реконструкції цеху механічного зневоднення ДКП «Харківкомуночиствод» |
|
|
|
1 250,0 |
|
|||||
150112 |
Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла |
16 000,0 |
|
15 700,0 |
400,0 |
|
||||
112 |
ГУ гуманітарних та соціальних питань |
|
|
|
|
|
||||
|
Програма розвитку молодіжного житлового кредитування на будівництво (реконструкцію) житла у м. Харкові на 2003-2004 роки |
16 000,0 |
|
15 700,0 |
400,0 |
|
||||
180409 |
Внески Харківської міської ради в статутний фонд комунальних підприємств шляхом передачі спеціальних машин, механізмів та устаткування |
6 770,0 |
|
|
6 770,0 |
|
||||
81 |
ГУ житлово-комунального господарства |
|
|
|
|
|||||
КП «Комплекс по експлуатації об'єктів водозниження та зливної каналізації» |
350,0 |
|
|
350,0 |
|
|||||
Комплекс з вивезення побутових відходів КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» |
510,0 |
|
|
510,0 |
|
|||||
СКП «Харківзеленбуд» |
255,0 |
|
|
255,0 |
|
|||||
КП «Міськсвітло» |
390,0 |
|
|
390,0 |
|
|||||
Комплекс «СШТРС - Гідроспоруди» |
65,0 |
|
|
65,0 |
|
|||||
СКП «Ритуал» |
200,0 |
|
|
200,0 |
|
|||||
КПСП «Доррембуд» |
5 000,0 |
|
|
5 000,0 |
|
|||||
Всього по бюджету розвитку: |
229 449,8 |
|
186 663,6 |
43 204,0 |
|
Начальник Головного управління
бюджету та фінансів Т.Таукешева
Додаток 6
до рішення XVII сесії Харківської міської ради XXIV
скликання «Про внесення змін до рішення «Про міський
бюджет міста Харкова на 2003 рік» від 29.12.2002 р.»
від 19.11.2003 р. № 215/03
Субвенції
районним у м. Харкові бюджетам на
тис.грн.
Райони міста |
надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби ветеранам органів внутріш-ніх справ на оплату квартир-ної плати |
надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ на оплату твердого палива і скрапленого газу |
надання пільг ветеранам війни і праці ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ з послуг зв'язку та інших, передбачених діючим законодавством послуг (крім пільг на одержання ліків і зубопротезування, оплату електроенергії, твердого та рідкого побутового палива, природного і скрапленого газу, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати та вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
надання субсидій оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачан-ня та водовідведен-ня, квартирної плати та вивезення побутового сміття |
надання субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу |
надання пільг громадянам, які внаслідок Чорнобиль-ської катастрофи на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачан-ня |
виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпе-ченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам |
Всього |
Дзержинський |
2910,0 |
8,1 |
656,2 |
5828,0 |
26,0 |
1,0 |
5158,4 |
14587,7 |
Київський |
1705,0 |
26,7 |
585,4 |
4031,0 |
23,3 |
1,0 |
3485,7 |
9858,1 |
Комінтернівський |
1804,0 |
14,5 |
493,3 |
3485,0 |
1,2 |
1,0 |
2620,8 |
8419,8 |
Ленінський |
700,0 |
17,7 |
198,2 |
1553,0 |
32,3 |
2,0 |
1563,3 |
4066,5 |
Московський |
2989,0 |
7,0 |
376,0 |
6685,0 |
25,2 |
50,0 |
5433,6 |
15565,8 |
Жовтневий |
427,0 |
16,0 |
247,9 |
1 861,0 |
36,0 |
1,0 |
2076,0 |
4664,9 |
Орджонікідзевський |
1786,0 |
|
134,0 |
3479,0 |
0,3 |
18,0 |
3223,3 |
8640,6 |
Червонозаводський |
723,0 |
48,6 |
252,4 |
2167,0 |
44,4 |
1,0 |
1615,0 |
4851,4 |
Фрунзенський |
1958,0 |
2,6 |
267,1 |
3504,0 |
5,7 |
1,0 |
2689,1 |
8427,5 |
Разом |
15002,0 |
141,2 |
3210,5 |
32593,0 |
194,4 |
76,0 |
27865,2 |
79082,3 |
Начальник Головного управління
бюджету та фінансів Т.Таукешева
Додаток 7
до рішення XVIІ сесії Харківської міської ради
XXIV скликання «Про внесення змін до рішення
«Про міський бюджет міста Харкова на 2003 рік»
від 29.12.2002 р.» від 19.11.2003 р. № 215/03
Ліміт
на споживання енергоносіїв в 2003 році
бюджетними установами, що фінансуються з міського бюджету, в натуральних показниках
Найменування установи |
теплова енергія |
електроенергія |
газ |
водопостачання і водовідведення |
Гкал |
квт. годин |
куб.м |
куб.м |
|
1. Головне управління з гуманітарних та соціальних питань, всього |
1053,31 |
1205700 |
30800 |
27300 |
в тому числі: |
|
|
|
|
1.1 .Комунальний заклад «Міська школа мистецтв для підлітків та дорослих» |
71.85 |
2400 |
|
600 |
1.2. Комунальна установа культури «Міська художня галерея ім. С.Васильківського» |
39 |
10000 |
|
200 |
1.3.Харківський літературний музей |
110,36 |
8400 |
15200 |
800 |
1.4. Комунальна установа культури міський музей ім. К.І.Шульжснко |
|
4700 |
15600 |
900 |
1.5. Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа |
174 |
7200 |
|
1500 |
1.6.Міська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву |
658,1 |
1173000 |
|
23300 |
|
|
|
|
|
2. Управління охорони здоров'я, всього |
45118 |
6688972 |
91871 |
1717134 |
в тому числі: |
|
|
|
|
2.1. Державний комунальний заклад клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги |
10110 |
1846863 |
|
246289 |
2.2.Державна комунальна установа охорони здоров'я міська лікарня № 2 |
2890 |
644216 |
3229 |
13862 |
2.3.Комунальна установа охорони здоров'я дитяча міська лікарня № 5 |
1512 |
60752 |
3134 |
47067 |
2.4. Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна наркологічна лікарня № 9 |
274 |
47128 |
10741 |
3596 |
2.5. Комунальний заклад охорони здоров'я міська клінічна лікарня № 13 |
3606 |
321861 |
6061 |
47168 |
2.6. Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна лікарня № 14 ім. проф. Л.Л. Гіршмана |
1629 |
245222 |
3935 |
42398 |
2.7. Комунальний заклад охорони здоров'я Харківська міська клінічна психіатрична лікарня № 15 |
8727 |
1332252 |
5195 |
911236 |
2.8. Державний комунальний заклад охорони здоров'я міська дитяча лікарня № 16 |
1426 |
146211 |
|
46626 |
2.9. Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна лікарня № 30 |
1434 |
112481 |
11104 |
35598 |
2.10.Комунальний заклад охорони здоров'я «Територіальне медичне об'єднання «Фтизіатрія» |
3904 |
289576 |
47186 |
79611 |
2.11 .Комунальна установа охорони здоров'я міський клінічний пологовий будинок із неонатологічним стаціонаром |
4564 |
589417 |
|
100839 |
2.12. Комунальна установа охорони здоров'я міський пологовий будинок № 2 |
810 |
236112 |
|
31056 |
2.13 .Державна комунальна установа охорони здоров'я спеціалізований міський клінічний пологовий будинок № 5 |
2082 |
425069 |
|
68217 |
2. 14. Комунальна установа охорони здоров'я міський пологовий будинок № 6 |
942 |
132549 |
1286 |
17083 |
2.15. Комунальна установа охорони здоров'я міський пологовий будинок № 7 |
903 |
225787 |
|
23454 |
2. 16. Комунальна установа охорони здоров'я міський психоневрологічний диспансер № 3 |
305 |
32200 |
|
2989 |
2. 17. Міський центр здоров'я |
|
1276 |
|
45 |
|
|
|
|
|
3. Управління освіти, всього |
4547,573 |
559078 |
16000 |
81178 |
в тому числі: |
|
|
|
|
3.1. Державний комунальний заклад освіти «Неповна загальноосвітня школа-інтернат 1-11 ступеня № 14 м. Харкова» |
1102,543 |
27000 |
16000 |
11000 |
3.2. Комунальний заклад освіти «Харківський дитячий будинок змішаного тину» |
1075,3 |
229350 |
|
26800 |
3.3. Міський дитячий Палац культури |
1941,73 |
232163 |
|
410088 |
3.4. Науково-методичний педагогічний центр |
69,3 |
8695 |
|
224 |
З.З.Комунальний заклад освіти дитяча юнацька спортивна школа № 7 |
358,7 |
61870 |
|
2066 |
|
|
|
|
|
4. Органи місцевого самоврядування, всього |
2556,709 |
634223 |
0 |
30002 |
в тому числі : |
|
|
|
|
4.1. Міська рада |
1671,58 |
378950 |
|
22900 |
4. 2. Управління споживчого ринку |
121,32 |
25000 |
|
2600 |
4.3. Управління житлового господарства |
71,28 |
23990 |
|
82 |
4.4. Головне управління економіки га комунального майна |
82,803 |
8747 |
|
330 |
4.5. Головне управління житлово-комунального господарства |
148,86 |
9100 |
|
1782 |
4.6. Головне управління містобудування, архітектури та земельних відносин |
287,5 |
102350 |
|
2096 |
4.7. Міський архів |
82,786 |
3352 |
|
116 |
4.8.Управління комунального майна та приватизації |
90,58 |
82734 |
|
96 |
|
|
|
|
|
Всього |
53275,592 |
9087973 |
138671 |
1855614 |
Начальник Головного управління
бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток 11
до рішення XVII сесії Харківської міської ради XXIV
скликання «Про внесення змін до рішення «Про міський
бюджет міста Харкова на 2003 рік» від 29.12.2002 р.»
від 19.11.2003 р. № 215/03
Субвенції
з міського бюджету м. Харкова районним у місті бюджетам на
тис. грн.
Райони міста |
капітальний ремонт закладів освіти |
капітальний ремонт відомчого житлового фонду після прийняття його до комунальної власності |
збір та вивезення сміття і відходів |
придбання флюорографа для поліклініки № 11 |
утримання та капітальний ремонт шляхів |
Всього |
|
Дзержинський |
53,24 |
413,00 |
122,0 |
|
100,0 |
688,24 |
|
Київський |
54,40 |
175,00 |
122,0 |
|
|
351,4 |
|
Комінтернівський |
48,00 |
305,00 |
122,0 |
|
|
475,0 |
|
Ленінський |
41,80 |
642,00 |
122,0 |
|
|
805,8 |
|
Московський |
101,20 |
347,00 |
124,0 |
|
|
802,2 |
|
Жовтневий |
52,00 |
294,00 |
122,0 |
|
|
468,0 |
|
Орджонікідзевський |
48,00 |
650,00 |
122,0 |
|
|
820,0 |
|
Червонозаводський |
41,60 |
409,00 |
122,0 |
|
|
572,6 |
|
Фрунзенський |
59,76 |
165,00 |
122,0 |
|
|
346,76 |
|
Разом |
500,0 |
3400,0 |
1100,0 |
230,0 |
100,0 |
5330,0 |
Начальник Головного управління
бюджету та фінансів Т. Таукешева