УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
26 сесія 4 скликання
РІШЕННЯ
Від 28.10.2004 № 165/04
м. Харків
Про внесення змін до рішення «Про міський бюджет міста Харкова на 2004 рік» від 24.12.2003 р. № 267/03
Враховуючи висновок Головного управління бюджету та фінансів Харківської міської ради від 26.10.2004 р. № 2-07/5-393 щодо стану виконання показників доходної частини загального фонду міського бюджету м. Харкова за 9 місяців 2004 року, відповідно до розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 18.10.2004 р. № 419 «Про розподіл додаткового обсягу субвенції з Державного бюджету України на 2004 рік», а також в зв'язку з перерозподілом окремих показників міського бюджету, на підставі ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.59 зазначеного закону та ст.29 Статуту територіальної громади міста Харкова, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення XVIII сесії Харківської міської ради IV скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2004 рік» від 24.12.2003 р. № 267/03 з урахуванням змін, внесених рішеннями Харківської міської ради IV скликання від 25.02.2004 р. № 5/04, від 28.04.2004 р. № 44/04, від 23.06.2004 р. № 77/04, від 08.07.2004 р. № 120/04, від 27.08.2004 р. № 123/04 та від 06.10.2004 р. № 127/04 наступні зміни:
1.1. Викласти пункт 1 рішення в новій редакції:
«Встановити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2004 рік у сумі 702430,7 тис.грн., в тому числі додаткова дотація з державного бюджету на запровадження з 1 вересня 2004 року мінімальної заробітної плати у розмірі 237 гривень на місяць із збереженням діючих співвідношень в оплаті праці працівників бюджетної сфери в сумі 10000,0 тис.грн. та цільова субвенція з Державного та обласного бюджетів на пільги, субсидії та допомоги населенню, охорону здоров'я та інші в сумі 268469,7 тис.грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 593353,4 тис.грн, спеціального фонду бюджету - 109077,3 тис.грн, у тому числі бюджет розвитку - 72481, тис.грн. (додаток № ).»
1.2. Викласти пункт 2 рішення в новій редакції:
«Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2004 рік у сумі 708730,7 тис.грн. у тому числі: кошти, що передаються до Державного бюджету, в сумі 85056,0 тис.грн., видатки загального фонду бюджету в сумі 593353,4 тис.грн., видатки спеціального фонду бюджету в сумі 115377, тис.грн. по функціональній (додаток № 2) і відомчій (додаток № 3) структурі бюджету.
Встановити граничний розмір дефіциту спеціального фонду міського бюджету м. Харкова у сумі 6300,0 тис.грн. за рахунок здійснення запозичень згідно з додатком №10.»
1.3. Викласти абзац перший пункту 3 рішення в новій редакції: «Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів на 2004 рік у сумі 141720,8 тис.грн. (додаток № 4).»
1.4. В першому абзаці пункту 30 рішення цифри «63254,2» замінити на цифри «64694,2», в зв'язку з чим у підпункті 30.3. цифри «2355.0» замінити на цифри «2390.0», у підпункті 30.6. цифри «8317,3» замінити на цифри «8797,3», у підпункті 30.15. цифри «4480,0» замінити на цифри «5405,0».
1.5. В пункті 36 рішення цифри «260,0» замінити на цифри «210,0».
1.6. В пункті 49 рішення цифри «860,0» замінити на цифри «900,0».
1.7. Викласти додатки №№ 1, 2. З. 4, 5, 7, 9, 10 до рішення у новій редакції (додаються).
1.8. Викласти пункт 44 рішення в новій редакції:
«Визначити, що відповідно до ст.68 Закону України «Про Державний бюджет України на 2004 рік» 50 відсотків доходів, що закріплюються за районними та міським бюджетами м. Харкова та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, які надійдуть понад річні розрахункові об'єми, визначені у додатку № 4 до цього рішення, акумулюються на рахунках Державного казначейства України для подальшого спрямування до міського та районних бюджетів м. Харкова, перевиконання по районних бюджетах в першу чергу спрямувати на оплату праці працівників бюджетних установ, в тому числі на виплату винагороди педагогічним працівникам.
Рекомендувати Київському, Московському, Орджонікідзевському, Червонозаводському районним у м. Харкові радам внести зміни в раніше прийняті рішення у частині направлення додатково отриманого прибутку на заробітну плату».
1.9. Доповнити рішення пунктом 51 наступного змісту:
«Погодити умови проекту договору між Харківською міською радою та Чугуївською міською радою Харківської області про міжбюджетні трансферти.
Доручити Харківському міському голові Шумілкіну В.А. укласти від імені Харківської міської ради цей договір».
1.10. Доповнити рішення пунктом 52 наступного змісту:
«Погодити умови проекту договору між Харківською міською радою та Первомайською міською радою Харківської області про між бюджетні трансферти.
Доручити Харківському міському голові Шумілкіну В.А. укласти від імені Харківської міської ради цей договір».
1.11. Пункт 51 рішення вважати пунктом 53.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради Воронова М.М.
Міський голова В. Шумілкін
Додаток № 1
до рішення XXVI сесії Харківської
міської ради IV скликання «Про
внесення змін до рішення
від 24.12.2003 р. № 267/03
від 28.10.2004 р. № 165/04
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2004 рік
тис.грн.
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Спеціальний фонд |
Разом |
|||
Загальний фонд |
Разом |
у т.ч. бюджет розвитку |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
|
10000000 |
Податкові надходження |
|||||
11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
253 468,4 |
X |
X |
253 468,4 |
|
11010000 |
Податок з доходів фізичних осіб |
249 558,4 |
X |
X |
249 558,4 |
|
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
3 910,0 |
X |
X |
3 910,0 |
|
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
3 910,0 |
X |
X |
3 910,0 |
|
12000000 |
Податки на власність |
Х |
2 144,3 |
X |
2 144,3 |
|
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
Х |
2 144,3 |
X |
2 144,3 |
|
13000000 |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
40 931,4 |
X |
X |
40 931,4 |
|
13050000 |
Плата за землю |
40 931,4 |
X |
X |
40 931,4 |
|
13050100 |
Земельний податок з юридичних осіб |
26 449,6 |
X |
X |
26 449,6 |
|
13050200 |
Орендна плата з юридичних осіб |
14 481,8 |
X |
X |
14 481,8 |
|
14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
1 353,4 |
|
X |
1 353,4 |
|
14060300 |
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
1 001,8 |
X |
X |
1 011,8 |
|
14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
341,6 |
X |
X |
341,6 |
|
16000000 |
Інші податки |
29 205,4 |
X |
X |
29 205,4 |
|
16010000 |
Місцеві податки і збори |
29 205,4 |
X |
X |
29 205,4 |
|
16010100 |
Податок з реклами |
51,7 |
X |
X |
51,7 |
|
16010200 |
Комунальний податок |
3 237,3 |
X |
X |
3 237,3 |
|
16010400 |
Збір за припаркування автотранспорту |
963,3 |
X |
X |
963,3 |
|
16010500 |
Ринковий збір |
21 038,9 |
X |
X |
21 038,9 |
|
16011300 |
Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей |
33,3 |
X |
X |
33,3 |
|
16011500 |
Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг |
2 880,9 |
X |
X |
2 880,9 |
|
20000000 |
Неподаткові надходження |
|
|
|
||
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
870,9 |
Х |
Х |
870,9 |
|
21010300 |
Частина прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету. |
61,0 |
Х |
Х |
61,0 |
|
21040000 |
Надходження від розміщення в установках банків тимчасово вільних бюджетних коштів |
752,6 |
Х |
Х |
752,6 |
|
21080000 |
Інші надходження |
57,3 |
Х |
Х |
57,3 |
|
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу |
18 393,5 |
X |
X |
18 393,5 |
|
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
2,5 |
X |
X |
2,5 |
|
22080000 |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна |
17 938,6 |
X |
X |
17 938,6 |
|
22090000 |
Державне мито |
452,4 |
X |
X |
452,4 |
|
23000000 |
Надходження від штрафів та фінансових санкцій |
248,3 |
X |
X |
248,2 |
|
23030000 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
248,3 |
X |
X |
248,3 |
|
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
339,2 |
3 965,6 |
33,6 |
4 301,4 |
|
240030000 |
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності |
4,3 |
Х |
Х |
4,3 |
|
24060000 |
Інші надходження |
334,9 |
X |
X |
334,9 |
|
24110600 |
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів |
X |
33,6 |
33,6 |
33,6 |
|
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
X |
3 928,6 |
X |
3 928,6 |
|
31030000 |
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності |
Х |
55 120,0 |
55 120,0 |
55 120,0 |
|
33010000 |
Надходження від продажу землі |
Х |
8 000,0 |
8 000,0 |
8 000,0 |
|
50000000 |
Цільові фонди |
X |
596,5 |
X |
596,5 |
|
50080000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
X |
596,5 |
X |
596,5 |
|
Разом доходів |
344 810,5 |
69 823,0 |
63 153,6 |
414 633,5 |
||
40000000 |
Офіційні трансферти |
|
|
|
|
|
41000000 |
Від органів державного управління |
248 542,9 |
29 926,8 |
X |
278 469,7 |
|
41020000 |
Дотації |
10 000,0 |
Х |
Х |
10 000,0 |
|
41021000 |
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на запровадження з 1 вересня 2004 року мінімальної заробітної плати у розмірі 237 гривень на місяць із збереженням діючих співвідношень в оплаті праці працівників бюджетної сфери |
10 000,0 |
Х |
Х |
10 000,0 |
|
41030000 |
Субвенції |
238 542,9 |
29 926,8 |
X |
268 469,7 |
|
41030300 |
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування |
9 000,0 |
Х |
Х |
9 000,0 |
|
41030400 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів |
5 623,0 |
X |
X |
5 623,0 |
|
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства дітям-інвалідам |
24 583,9 |
X |
X |
24 583,9 |
|
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбаченних чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, вдовам ветеранів військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, а також звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, рядового і начальницького складу кримінально-викладавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівникам міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом «і» частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частини другої статті 29 Основ законодавства про культури, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту» та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
96 850,0 |
X |
X |
96 850,0 |
|
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чернобильскої катастрофи з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, житлово-комунальних послуг, твердого та рідкого пічного побутового палива) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
27 847,1 |
X |
X |
27 847,1 |
|
41031000 |
Субвенція з державного бюджету на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
348,9 |
X |
X |
348,9 |
|
41031200 |
Субвенція з державного бюджету міського бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах |
Х |
26 250,0 |
Х |
26 250,0 |
|
41032400 |
Субвенція з державного бюджету міському бюджету м. Харкова на виконання Постанови Верховної Ради України від 18 вересня 2003 року № 1199-ІУ «Про заходи щодо підтримки соціально-економічного розвитку міста Харкова у зв'язку із 350 - річчям заснування |
70 000,0 |
X |
X |
70 000,0 |
|
41034500 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання житла для інвалідів-глухих та інвалідів-сліпих |
190,0 |
X |
X |
190,0 |
|
41034700 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з пільг населенню за надані послуги зв'язку |
Х |
3 676,8 |
Х |
3 676,8 |
|
41034800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів з упередження аварій та запобіганню техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності |
3 500,0 |
X |
X |
3 500,0 |
|
41036100 |
Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на реконструкцію насосно-підкачувальних станцій, мережі зовнішнього і внутрішнього водопроводу |
600,0 |
Х |
X |
600,0 |
|
43000000 |
З іншої частини бюджету |
X |
9 327,5 |
9 327,5 |
9 327,5 |
|
43010000 |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
X |
9 327,5 |
9 327,5 |
9 327,5 |
|
Всього доходів |
533 353,4 |
109 077,3 |
72 481,1 |
702 430,7 |
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради - начальник Головного
управління бюджету та фінансів Т.Таукешева
Додаток № 2
до рішення XXVI сесії Харківської
міської ради IV скликання «Про
внесення змін до рішення «Про міський
бюджет міста Харкова на 2004 рік»
від 24.12.2003 р. № 267/03»
від 28.10.2004 р. № 165/04
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2004 рік
за функціональною структурою
тис.грн.
Код функції |
Видатки бюджету за функціональною структурою |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
||||||||||||||||||
ВСЬОГО |
поточні видатки (код 1000) |
у т.ч. оплата праці (код 1110) |
у т.ч. оплата комуналь-них послуг (код 1160) |
капіта-льні видатки (код 2000) |
нерозпо-дільні видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
поточні видатки (код 1000) |
у т.ч. оплата праці (код 1110) |
у т.ч. оплата комуна-льних послуг (код 1160) |
капітальні видатки (коди 2000, 4000) |
в т.ч. бюджет розвитку |
|||||||||||
010000 |
Державне управління |
19 332,3 |
14 728,5 |
6 520,4 |
595,3 |
4 603,8 |
0,0 |
1 113,0 |
1 014,6 |
558,1 |
0,0 |
99,0 |
0,0 |
20 445,9 |
||||||||
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
19 332,3 |
14 785,2 |
6 520,4 |
595,3 |
4 603,8 |
|
1 113,0 |
1 014,6 |
558,1 |
|
99,0 |
|
20 445,9 |
||||||||
060000 |
Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави |
2 584,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 584,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 584,0 |
||||||||
061007 |
Інші правоохоронні заходи і заклади |
2 584,0 |
|
|
2 584,0 |
|
0,0 |
|
|
|
2 584,0 |
|||||||||||
070000 |
Освіта |
5 833,4 |
5 263,0 |
1 801,9 |
625,3 |
570,4 |
|
332,5 |
321,0 |
184,2 |
7,3 |
11,5 |
|
6 165,9 |
||||||||
080000 |
Охорона здоров'я |
83 975,0 |
82 814,2 |
38 107,8 |
11 616,0 |
1160,8 |
|
2 382,1 |
2 256,7 |
319,8 |
406,7 |
125,4 |
|
86 357,1 |
||||||||
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення всього |
64 196,3 |
63 849,5 |
300,9 |
66,3 |
346,8 |
0,0 |
3 676,8 |
3 676,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
67 873,1 |
||||||||
090201 |
Пільги ветеранам війни та праці, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги |
41 576,3 |
41 576,3 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
41 576,3 |
||||||||||
090203 |
Інші пільги ветеранам війни та праці, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами |
6 765,5 |
6 765,5 |
|
|
|
2 911,6 |
2 911,6 |
|
|
|
9 677,1 |
||||||||||
090204 |
Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ на житлово-комунальні послуги |
5 480,4 |
5 480,4 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
5 480,4 |
||||||||||
090206 |
Інші пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ |
742,9 |
742,9 |
|
|
|
478,1 |
478,1 |
|
|
|
1 221,0 |
||||||||||
090207 |
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги |
3 008,90 |
3 008,9 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
3 008,9 |
||||||||||
090209 |
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
310,00 |
310,0 |
|
|
|
|
287,1 |
287,1 |
|
|
|
597,1 |
|||||||||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення («Комплексна програма соціального захисту населення м. Харкова на 2004 рік») |
4 246,4 |
4 246,4 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
4 246,4 |
|||||||||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
185,3 |
185,3 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
185,3 |
|||||||||
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для молоді |
388,3 |
176,8 |
82,6 |
12,9 |
211,5 |
|
0,0 |
|
|
|
|
388,3 |
|||||||||
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді |
105,1 |
105,1 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
105,1 |
|||||||||
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
162,4 |
162,4 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
162,4 |
|||||||||
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
30,0 |
30,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
30,0 |
|||||||||
091207 |
Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг природного газу (ветхий житловий фонд) |
415,0 |
415,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
415,0 |
|||||||||
091207 |
Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг природного газу (сім'ї загиблих воїнів-афганців) |
88,2 |
88,2 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
88,2 |
|||||||||
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
32,2 |
32,2 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
32,2 |
|||||||||
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
268,1 |
262,1 |
159,8 |
31,2 |
6,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
268,1 |
|||||||||
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
391,3 |
262,0 |
58,5 |
22,2 |
129,3 |
|
0,0 |
|
|
|
|
391,3 |
|||||||||
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
34 144,2 |
26 819,3 |
0,0 |
9 050,0 |
7 324,9 |
0,0 |
12 594,3 |
2 144,3 |
0,0 |
0,0 |
10 450,0 |
0,0 |
46 738,5 |
||||||||
100101 |
Житлово-експлуа-таційне господарство |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
300,0 |
|||||||||
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
3 756,9 |
145,0 |
|
|
3 611,9 |
|
0,0 |
|
|
|
|
3 756,9 |
|||||||||
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
0,0 |
|
|
|
|
|
10 450,0 |
|
|
|
10 450,0 |
|
10 450,0 |
||||||||
100203 |
Благоустрій міста |
24 602,3 |
21 364,3 |
|
4 500,0 |
3 238,0 |
|
2 144,3 |
2 144,3 |
|
|
|
26 746,6 |
|||||||||
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
5 405,0 |
4 930,0 |
|
4 550,0 |
475,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
5 405,0 |
|||||||||
110000 |
Культура і мистецтво |
6 887,8 |
6 104,7 |
512,0 |
36,2 |
783,1 |
0,0 |
73,2 |
73,2 |
52,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 961,4 |
||||||||
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (програма оновлення та розвитку культурної спадщини Харкова на період до 2006 року) |
2 073,0 |
2 073,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2 073,0 |
|||||||||
110202 |
Музеї і виставки |
446,9 |
410,2 |
138,8 |
27,2 |
36,7 |
|
2,0 |
2,0 |
|
|
|
448,9 |
|||||||||
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
179,4 |
173,4 |
107,8 |
|
6,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
179,4 |
|||||||||
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
388,5 |
379,1 |
265,4 |
9,0 |
9,4 |
|
71,2 |
71,2 |
52,0 |
|
|
459,7 |
|||||||||
110502 |
Інші культурно - освітні заклади та заходи (зоопарк) |
3 800,0 |
3 069,0 |
|
|
731,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
3 800,0 |
|||||||||
120000 |
Засоби масової інформації |
507,6 |
507,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
507,6 |
||||||||
120201 |
Періодичні видання (газета «Слобода») |
507,6 |
507,6 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
507,6 |
|||||||||
130000 |
Фізична культура і спорт |
6 377,1 |
4 894,9 |
763,6 |
746,2 |
1 482,2 |
0,0 |
27,2 |
25,2 |
3,2 |
6,8 |
2,0 |
0,0 |
6 404,3 |
||||||||
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
250,0 |
250,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
250,0 |
|||||||||
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо- юнацьких спортивних шкіл |
2 909,7 |
2 507,5 |
763,6 |
746,2 |
402,0 |
|
27,2 |
25,2 |
3,2 |
6,8 |
2,0 |
|
2 936,9 |
||||||||
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 000,0 |
920,0 |
|
|
1 080,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
2 000,0 |
|||||||||
130112 |
Інші видатки |
1 217,4 |
1 217,4 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
1 217,4 |
|||||||||
150000 |
Будівництво |
940,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0, |
940,0 |
0,0 |
74 928,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
74 982,8 |
59 182,8 |
75 922,8 |
||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
0,0 |
|
|
|
|
|
47 833,8 |
|
|
|
47 833,8 |
47 833,8 |
47 833,8 |
||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
0,0 |
|
|
|
|
|
15800,0 |
|
|
|
15 800,0 |
|
15800,0 |
||||||||
|
Видатки за рахунок субвенції з держбюджету на реконструкцію насосно-підкачувальних станцій, мережі зовнішнього і внутрішнього водопроводу |
0,0 |
|
|
|
|
|
600,0 |
|
|
|
600,0 |
600,0 |
600,0 |
||||||||
150118 |
Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення (субвенція з держбюджету через обласний бюджет на будівництво та придбання житла для інвалідів-глухих та інвалідів-сліпих) |
190,0 |
|
|
|
190,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
190,0 |
||||||||
150121 |
Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунального господарства та на інших аварійних об'єктах комунальної власності |
750,0 |
|
|
|
750,0 |
|
4 164,5 |
|
|
|
4 164,5 |
4 164,5 |
4 914,5 |
||||||||
150122 |
Інвестиційні проекти |
0,0 |
|
|
|
|
|
6 584,5 |
|
|
|
6 584,5 |
6 584,5 |
6 584,5 |
||||||||
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
53 790,3 |
51 144,3 |
0,0 |
0,0 |
2 646,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
53 790,3 |
||||||||
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 723,3 |
1 723,3 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 723,3 |
||||||||
170103 |
Інші заходи у сфері автомобільного транспорту |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 000,0 |
||||||||
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метропо-літен, субвенція) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
170303 |
Регулювання цін на послуги метрополітену (фінансова підтримка) |
4 000,0 |
4 000,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
4 000,0 |
||||||||
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
8 951,9 |
8 951,9 |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 951,9 |
||||||||
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
30 080,0 |
28 580,0 |
|
1 500,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
30 080,0 |
||||||||
170800 |
Зв'язок |
18,0 |
|
|
18,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
18,0 |
||||||||
171000 |
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (фінансова підтримка АКП «Міжнародний аеропорт Харків») |
1 225,0 |
97,0 |
|
|
1 128,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 225,0 |
||||||||
180000 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю |
75 590,7 |
4 495,7 |
0,0 |
0,0 |
71095,0 |
0,0 |
19 298,3 |
16 480,0 |
0,0 |
0,0 |
2 818,3 |
19 298,3 |
94889,0 |
||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
3 740,7 |
2 758,7 |
|
|
982,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
3 740,7 |
||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (субвенція з держбюджету на забезпечення невідкладних заходів з підготовки та святкування 350- річчя заснування м. Харкова) |
70 000,0 |
|
|
|
70000,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
70 000,0 |
||||||||
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
300,0 |
187,0 |
|
|
113,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
300,0 |
||||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0,0 |
|
|
|
|
|
19 298,3 |
16480,0 |
|
|
2 818,3 |
19 298,3 |
19 128,3 |
||||||||
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
1 550,0 |
1 550,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 550,0 |
||||||||
230000 |
Обслуговування боргу |
131,0 |
131,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
131,0 |
||||||||
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу (обслуговування боргів органів місцевого самоврядування) |
131,0 |
131,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
131,0 |
||||||||
240000 |
Цільові фонди |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
596,5 |
35,5 |
0,0 |
0,0 |
561,0 |
0,0 |
596,5 |
||||||||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
0,0 |
|
|
|
|
|
596,5 |
35,5 |
|
|
561,0 |
|
596,5 |
||||||||
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
2 959,4 |
1 761,3 |
22,7 |
0,5 |
1 167,1 |
31,0 |
300,0 |
67,0 |
0,0 |
0,0 |
233,0 |
300,0 |
3 259,4 |
||||||||
250102 |
Резервний фонд |
31,0 |
|
|
|
|
31,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
31,0 |
||||||||
250404 |
Інші видатки |
2 928,4 |
1 761,3 |
22,7 |
0,5 |
1 167,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 928,4 |
||||||||
250908 |
Надання та обслуговування пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
0,0 |
|
|
|
|
|
233,0 |
0,0 |
|
|
233,0 |
233,0 |
233,0 |
||||||||
250913 |
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
0,0 |
|
|
|
|
|
67,0 |
67,0 |
|
|
|
67,0 |
67,0 |
||||||||
Разом видатків |
357249,1 |
262514,0 |
48029,3 |
22735,8 |
94704,1 |
31,0 |
115377,3 |
26094,3 |
1117,3 |
421,7 |
89 283,0 |
78 781,1 |
472626,4 |
|||||||||
250311 |
Дотація вирівнювання бюджету Московського району |
20 531,8 |
20 531,8 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
20 531,8 |
||||||||
250311 |
Дотація вирівнювання бюджету Орджонікідзевського району |
13 452,1 |
13 452,1 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
13 452,1 |
||||||||
250311 |
Дотація вирівнювання бюджету Фрунзенського району |
2 575,0 |
2 575,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2 575,0 |
||||||||
Разом дотація |
36 558,9 |
36 558,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36 558,9 |
|||||||||
Разом видатків з дотацією |
393808,0 |
299072,9 |
48029,3 |
22735,8 |
94704,1 |
31,0 |
115377,3 |
26094,3 |
1117,3 |
421,7 |
89283,0 |
78781,1 |
509185,3 |
|||||||||
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджет |
85 056,0 |
85 056,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
85 056,0 |
||||||||
250318 |
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на запровадження з 1 вересня 2004 року мінімальної заробітної плати у розмірі 237 гривень на місяць із збереженням діючих співвідношень в оплаті праці працівників бюджетної сфери |
7 067,1 |
7 067,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 067,1 |
||||||||
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам (згідно додатку № 4) |
24 583,9 |
24 583,9 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
24 583,9 |
||||||||
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, вдовам ветеранів військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, а також звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівників міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утримання, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, громамадянам, які постраждали внаслідок Чорбильської катастрофи, пільг передбачених пунктом «ї» частини перої стітті 77 Основ законодавства про охорону здоровя, частини другої статті 29 Основ законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту» та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно додатку № 4)ли внаслідок Чорнобильської катастрофи та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно додатку № 4) |
46 784,4 |
46 784,4 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
46 784,4 |
||||||||
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, житлово-комунальних послуг, твердого та рідкого пічного побутового палива) (згідно додатку № 4) |
2 561,4 |
2 561,4 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2 561,4 |
||||||||
250380 |
Інші субвенції (субвенції, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів згідно додатку № 4) |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
500,0 |
||||||||
Всього видатків |
584025,9 |
489290,8 |
48029,3 |
22735,8 |
94704,1 |
31,0 |
115377,3 |
26094,3 |
1117,3 |
421,7 |
89283,0 |
78781,1 |
699403,2 |
|||||||||
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
9 327,5 |
|
|
|
9 327,5 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
9 327,5 |
||||||||
Всього видатків |
593353,4 |
489290,8 |
48029,3 |
22735,8 |
104031,6 |
31,0 |
115377,3 |
26094,3 |
1117,3 |
421,7 |
89283,0 |
78781,1 |
708730,7 |
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради - начальник Головного
управління бюджету та фінансів Т.Таукешева
Додаток № 3
до рішення XXII сесії Харківської
міської ради IV скликання «Про
внесення змін до рішення «Про міський
бюджет міста Харкова на 2004 рік»
від 24.12.2003 р. № 267/03»
від 28.10.2004 р. № 165/04
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2004 рік
за головними розпорядниками коштів
тис.грн.
Код функції |
Видатки бюджету за функціональною структурою |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
|||||||||||||||||||||
ВСЬОГО |
поточні видатки (код 1000) |
у т.ч. оплата праці (код 1110) |
у т.ч. оплата комуналь-них послуг (код 1160) |
капіта-льні видатки (код 2000) |
нерозпо-дільні видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
поточні видатки (код 1000) |
у т.ч. оплата праці (код 1110) |
у т.ч. оплата комуна-льних послуг (код 1160) |
капітальні видатки (коди 2000, 4000) |
в т.ч. бюджет розвитку |
||||||||||||||
001 |
Міська рада |
11112,3 |
6 023,0 |
1 409,1 |
335,3 |
5 089,3 |
0,0 |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11112,9 |
|||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
6 894,4 |
4 671,1 |
1 409,1 |
335,3 |
2 223,3 |
0,0 |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 895,0 |
|||||||||||
061007 |
Інші правоохоронні заходи і заклади («Комплексна програма профілактики злочинності у м. Харкові на 2001-2005 р.р.») |
1 084,0 |
|
1 084,0 |
|
0,0 |
|
1 084,0 |
|||||||||||||||||
061007 |
Інші правоохоронні заходи і заклади (Комплексна програма «Пожежна безпека в м. Харкові на період до 2006 року») |
1 500,0 |
|
1 500,0 |
|
0,0 |
|
1 500,0 |
|||||||||||||||||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
185,3 |
185,3 |
|
|
|
0,0 |
|
185,3 |
||||||||||||||||
120201 |
Періодичні видання (газета «Слобода») |
507,6 |
507,6 |
|
|
|
0,0 |
|
507,6 |
||||||||||||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (програма інформатизації міста Харкова) |
439,7 |
157,7 |
|
282,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
439,7 |
|||||||||||||
250404 |
Інші видатки |
501,3 |
501,3 |
|
|
|
0,0 |
|
501,3 |
||||||||||||||||
020 |
Управління освіти |
6 711,1 |
6 059,9 |
2 173,6 |
678,1 |
651,2 |
0,0 |
332,5 |
321,0 |
184,2 |
7,3 |
11,5 |
0,0 |
7 043,6 |
|||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
400,2 |
393,2 |
159,5 |
|
7,0 |
0,0 |
|
|
400,2 |
|||||||||||||||
070101 |
Дошкільні заклади освіти |
16,0 |
|
16,0 |
|
0,0 |
|
16,0 |
|||||||||||||||||
070201 |
Загальноосвітні школи |
135,0 |
|
135,0 |
|
0,0 |
|
135,0 |
|||||||||||||||||
070301 |
Загальноосвітні школи-інтернати |
886,5 |
857,9 |
321,0 |
149,8 |
28,6 |
|
3,5 |
3,5 |
|
890,0 |
||||||||||||||
070303 |
Дитячі будинки |
1 643,7 |
1 626,8 |
583,9 |
191,9 |
16,9 |
|
0,0 |
|
1 643,7 |
|||||||||||||||
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
1 576,4 |
1 531,0 |
803,1 |
275,1 |
45,4 |
|
329,0 |
317,5 |
184,2 |
7,3 |
11,5 |
|
1 905,4 |
|||||||||||
070802 |
Методична робота, інші заходи по народній освіті |
366,4 |
348,3 |
93,5 |
8,5 |
18,1 |
|
0,0 |
|
366,4 |
|||||||||||||||
070807 |
Інші освітні програми (міська комплексна програма «Обдарована молодь») |
1 019,9 |
735,7 |
|
384,2 |
|
0,0 |
|
1 019,9 |
||||||||||||||||
070807 |
Інші освітні програми |
160,0 |
160,0 |
|
|
|
0,0 |
|
160,0 |
||||||||||||||||
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
507,0 |
407,0 |
212,2 |
52,8 |
100,0 |
|
0,0 |
|
507,0 |
|||||||||||||||
030 |
Управління охорони здоров'я |
84 457,7 |
83 266,9 |
38 301,1 |
11616,0 |
1 190,8 |
0,0 |
2 809,6 |
2 256,7 |
319,8 |
406,7 |
552,9 |
427,5 |
87267,3 |
|||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
482,7 |
452,7 |
193,3 |
|
30,0 |
|
0,0 |
|
482,7 |
|||||||||||||||
080101 |
Лікарні |
47401,2 |
46688,5 |
21155,1 |
5219,5 |
712,7 |
|
1828,9 |
1781,5 |
202,0 |
359,9 |
47,4 |
|
49 230,1 |
|||||||||||
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
19282,9 |
19112,9 |
8544,4 |
4376,1 |
170,0 |
|
322,7 |
294,7 |
79,1 |
27,9 |
28,0 |
|
19605,6 |
|||||||||||
080203 |
Пологові будинки |
14 285,1 |
14 070,1 |
7 679,2 |
1 983,5 |
215,0 |
|
30,5 |
30,5 |
2,7 |
15,7 |
|
|
14 315,6 |
|||||||||||
080300 |
Поліклініки і амбулаторії |
70,0 |
16,4 |
|
|
53,6 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
70,0 |
|||||||||||
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
1 305,8 |
1 300,8 |
673,8 |
36,3 |
5,0 |
|
200,0 |
150,0 |
36,0 |
3,2 |
50,0 |
|
1 505,8 |
|||||||||||
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
98,8 |
94,3 |
55,3 |
0,6 |
4,5 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
98,8 |
|||||||||||
081009 |
Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет |
1 531,2 |
1 531,2 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 531,2 |
|||||||||||
150122 |
Інвестиційні проекти |
0,0 |
|
|
|
|
427,5 |
|
|
|
427,5 |
427,5 |
427,5 |
||||||||||||
050 |
Управління праці і соціального захисту населення |
81 075,1 |
80858,8 |
507,2 |
53,4 |
216,3 |
0,0 |
3676,8 |
3676,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
84751,9 |
|||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
697,6 |
616,6 |
288,9 |
|
81,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
697,6 |
|||||||||||
090201 |
Пільги ветеранам війни та праці, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги |
41576,3 |
41576,3 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
41576,3 |
|||||||||||
090203 |
Інші пільги ветеранам війни та праці, реабілітованим громадянам, які стали Інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами |
6 765,5 |
6 765,5 |
|
|
|
|
2 911,6 |
2 911,6 |
|
|
|
|
9 677,1 |
|||||||||||
090204 |
Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ на житлово-комунальні послуги |
5 480,4 |
5 480,4 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
5 480,4 |
|||||||||||
090206 |
Інші пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ |
742,9 |
742,9 |
|
|
|
|
478,1 |
478,1 |
|
|
|
|
1 221,0 |
|||||||||||
090207 |
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги |
3 008,90 |
3 008,9 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
3 008,9 |
|||||||||||
090209 |
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
310,0 |
310,0 |
|
|
|
|
287,1 |
287,1 |
|
|
|
|
597,1 |
|||||||||||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (міська «Комплексна програма соціального захисту населення м. Харкова на 2004 рік») |
4 246,4 |
4 246,4 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
4 246,4 |
|||||||||||
091207 |
Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (сім'ї загиблих воїнів-афганців) |
88,2 |
88,2 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
88,2 |
|||||||||||
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
32,2 |
32,2 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
32,2 |
|||||||||||
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
268,1 |
262,1 |
159,8 |
31,2 |
6,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
268,1 |
|||||||||||
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання)' |
391,3 |
262,0 |
58,5 |
22,2 |
129,3 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
391,3 |
|||||||||||
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 723,3 |
1 723,3 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 723,3 |
|||||||||||
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
6 792,1 |
6 792,1 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
6 792,1 |
|||||||||||
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
8 951,9 |
8 951,9 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
8 951,9 |
|||||||||||
060 |
ГУ гуманітарних та соціальних питань |
1 807,5 |
1 535,0 |
362,9 |
12,9 |
272,5 |
0,0 |
300,0 |
67,0 |
0,0 |
0,0 |
233,0 |
300,0 |
2 107,5 |
|||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
918,4 |
857,4 |
280,3 |
|
61,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
918,4 |
|||||||||||
070303 |
Дитячі будинки (прийомна сім'я) |
3,3 |
3,3 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
3,3 |
|||||||||||
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для молоді |
388,3 |
176,8 |
82,6 |
12,9 |
211,5 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
388,3 |
|||||||||||
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді |
105,1 |
105,1 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
105,1 |
|||||||||||
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
162,4 |
162,4 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
162,4 |
|||||||||||
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
30,0 |
30,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
30,0 |
|||||||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій («Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян») |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
200,0 |
|||||||||||
250908 |
Надання та обслуговування пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
0,0 |
|
|
|
|
233,0 |
|
|
|
233,0 |
233,0 |
233,0 |
||||||||||||
250913 |
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
0,0 |
|
|
|
|
67,0 |
67,0 |
|
|
|
67,0 |
67,0 |
||||||||||||
063 |
Управління житлового господарства |
6 412,9 |
1 895,4 |
479,5 |
29,3 |
4 517,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 412,9 |
|||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
1 041,0 |
935,4 |
479,5 |
29,3 |
105,6 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 041,0 |
|||||||||||
091207 |
Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (ветхий житловий (фонд) |
415,0 |
415,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
415,0 |
|||||||||||
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
300,0 |
|||||||||||
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
3 756,9 |
145,0 |
|
|
3 611,9 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
3 756,9 |
|||||||||||
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
50,0 |
|
|
50,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
50,0 |
||||||||||||
150121 |
Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунального господарства та на інших аварійних об'єктах комунальної власності |
750,0 |
|
|
750,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
750,0 |
||||||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (супроводження Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства міста) |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
100,0 |
|||||||||||
072 |
Управління у справах цивільної оборони м. Харкова |
238,6 |
218,6 |
138,2 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
238,6 |
|||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
238,6 |
218,6 |
138,2 |
|
20,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
238,6 |
|||||||||||
080 |
ГУ житлово-комунального господарства |
93035,0 |
61012,0 |
437,2 |
9062,8 |
32023,0 |
0,0 |
12676,8 |
8327,8 |
0,0 |
0,0 |
4349,0 |
9888,0 |
105711,8 |
|||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
944,7 |
847,7 |
437,2 |
12,8 |
97,0 |
|
48,0 |
48,0 |
|
|
|
|
992,7 |
|||||||||||
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (інвента-ризація об'єктів) |
80,0 |
80,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
80,0 |
|||||||||||
100203 |
Благоустрій міста |
24 602,3 |
21 364,3 |
|
4 500,0 |
3 238,0 |
|
2 144,3 |
2 144,3 |
|
|
|
|
26 746,6 |
|||||||||||
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
5 355,0 |
4 930,0 |
|
4 550,0 |
425,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
5 355,0 |
|||||||||||
150122 |
Інвестиційні проекти |
0,0 |
|
|
|
|
2 518,0 |
|
|
|
2 518,0 |
2 518,0 |
2 518,0 |
||||||||||||
170103 |
Інші заходи у сфері автомобільного транспорту |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 000,0 |
|||||||||||
170303 |
Регулювання цін на послуги метрополітену (фінансова підтримка) |
4 000,0 |
4 000,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
4 000,0 |
|||||||||||
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
30 080,0 |
28 580,0 |
|
|
1 500,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
30 080,0 |
|||||||||||
170800 |
Зв'язок |
18,0 |
|
|
18,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
18,0 |
||||||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (субвенція з держбюджету на забезпечення невідкладних заходів з підготовки та святкування 350-річчя заснування м. Харкова) |
26 745,0 |
|
|
26745,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
26 745,0 |
||||||||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0,0 |
|
|
|
|
7 370,0 |
6 100,0 |
|
|
1 270,0 |
7 370,0 |
7 370,0 |
||||||||||||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
0,0 |
|
|
|
|
596,5 |
35,5 |
|
|
561,0 |
|
596,5 |
||||||||||||
250404 |
Інші видатки (поховання) |
210,0 |
210,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
210,0 |
|||||||||||
100 |
Управління споживчого ринку |
897,1 |
858,1 |
441,8 |
26,7 |
39,0 |
0,0 |
1 006,0 |
1 00,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
1 000,0 |
1 903,1 |
|||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
797,1 |
758,1 |
441,8 |
26,7 |
39,0 |
|
6,0 |
|
|
|
6,0 |
|
803,1 |
|||||||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Великий слобо-жанський ярмарок) |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
100,0 |
|||||||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0,0 |
|
|
|
|
1 000,0 |
1 000,0 |
|
|
|
1 000.0 |
1 000,0 |
||||||||||||
110 |
Управління культури |
7 163,2 |
6 320,1 |
634,2 |
36,2 |
843,1 |
0,0 |
73,2 |
73,2 |
52,0 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
7 236,4 |
|||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
275,4 |
215,4 |
122,2 |
|
60,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
275,4 |
|||||||||||
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма оновлення та розвитку культурної спадщини Харкова на період до 2006 року) |
2 073,0 |
2 073,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2 073,0 |
|||||||||||
110202 |
Музеї і виставки |
446,9 |
410,2 |
138,8 |
27,2 |
36,2 |
|
20,0 |
20,0 |
|
0,9 |
|
|
448,9 |
|||||||||||
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
179,4 |
173,4 |
107,8 |
|
6,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
179,4 |
|||||||||||
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
388,5 |
379,1 |
265,4 |
9,0 |
9,4 |
|
71,2 |
71,2 |
52,0 |
|
|
|
459,7 |
|||||||||||
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи (зоопарк, парки) |
3 800,0 |
3 069,0 |
|
|
731,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
3 800,0 |
|||||||||||
150 |
Комітет з питань фізичної культури та спорту |
6 026,7 |
4 625,5 |
635,8 |
693,4 |
1 401,2 |
0,0 |
27,2 |
25,2 |
3,2 |
6,8 |
2,0 |
0,0 |
6 053,9 |
|||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
156,6 |
137,6 |
84,4 |
|
19,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
156,6 |
|||||||||||
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
250,0 |
250,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
250,0 |
|||||||||||
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
2 402,7 |
2 100,5 |
551,4 |
693,4 |
302,2 |
|
27,2 |
25,2 |
3,2 |
6,8 |
2,0 |
|
2 429,9 |
|||||||||||
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 000,0 |
920,0 |
|
|
1 080,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2 000,0 |
|||||||||||
130112 |
Інші видатки |
1 271,4 |
1 217,4 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 217,4 |
|||||||||||
170 |
ГУ енергетики та інженерного забезпечення міста |
403,5 |
362,5 |
154,1 |
0,0 |
41,0 |
0,0 |
15 005,0 |
9 380,0 |
0,0 |
0,0 |
5 625,0 |
15005,0 |
15 408,5 |
|||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
403,5 |
362,5 |
154,1 |
|
41,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
403,5 |
|||||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
0,0 |
|
|
|
|
3 569,5 |
|
|
|
3 569,5 |
3 569,5 |
3 569,5 |
||||||||||||
150121 |
Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності |
0,0 |
|
|
|
|
2 055,5 |
|
|
|
2 055,5 |
2 055,5 |
2 055,5 |
||||||||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприєм-ницької діяльності |
0,0 |
|
|
|
|
9 380,0 |
9 380,0 |
|
|
|
9 380,0 |
9 380,0 |
||||||||||||
190 |
Управління містобудування та архітектури |
350,2 |
350,2 |
216,4 |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
350,2 |
|||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
350,2 |
350,2 |
216,4 |
25,2 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
350,2 |
|||||||||||
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
44 171,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
44171,2 |
0,0 |
76 891,3 |
966,0 |
558,1 |
0,0 |
75 925,3 |
49 582,3 |
121062,5 |
|||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
1 059,0 |
966,0 |
558,1 |
|
93,0 |
|
1 059,0 |
||||||||||||
070201 |
Загальноосвітні школи |
26,2 |
|
|
26,2 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
26,2 |
||||||||||||
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
0,0 |
|
|
|
|
10450,0 |
|
|
|
10450,0 |
|
10450,0 |
||||||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
0,0 |
|
|
|
|
15800,0 |
|
|
|
15800,0 |
|
15800,0 |
||||||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
0,0 |
|
|
|
|
43 234,3 |
|
|
|
43 234,3 |
43 234,3 |
43 234,3 |
||||||||||||
|
Видатки за рахунок субвенції з держбюджету на реконструкцію насосно-підкачувальних станцій, мережі зовнішнього і внутрішнього водопроводу |
0,0 |
|
|
|
|
600,0 |
|
|
|
600,0 |
600,0 |
600,0 |
||||||||||||
150118 |
Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення (субвенція з держбюджету через обласний бюджет на будівництво та придбання житла для інвалідів-глухих та інвалідів-сліпих) |
190,0 |
|
|
190,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
190,0 |
||||||||||||
150121 |
Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності |
0,0 |
|
|
|
|
2 109,0 |
|
|
|
2 109,0, |
2 109,0 |
2 109,0 |
||||||||||||
150122 |
Інвестиційні проекти |
0,0 |
|
|
|
|
3 639,0 |
|
|
|
3 639,0 |
3 639,0 |
3 639,0 |
||||||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку території |
700,0 |
|
|
700,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
700,0 |
||||||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (субвенція з держбюджету на забезпечення невідкладних заходів з підготовки та святкування 350-річчя заснування м. Харкова) |
43255,0 |
|
|
43255,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
43255,0 |
||||||||||||
221 |
ГУ бюджету та фінансів |
237 146,4 |
227 627,9 |
429,5 |
0,0 |
9 518,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
237 146,4 |
|||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
911,1 |
720,1 |
429,5 |
|
191,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
911,1 |
|||||||||||
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу (обслуговування боргів органів місцевого самоврядування) |
131,0 |
131,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
131,0 |
|||||||||||
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
9 327,5 |
|
|
9 327,5 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
9 327,5 |
||||||||||||
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів |
36 558,9 |
36 558,9 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
36 558,9 |
|||||||||||
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
85056,0 |
85056,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
85056,0 |
|||||||||||
250318 |
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на запровадження з 1 вересня 2004 року мінімальної заробітної плати у розмірі 237 гривень на місяць із збереженням діючих співвідношень в оплаті праці працівників бюджетної сфери |
7 067,1 |
7 067,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 067,1 |
|||||||||||
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабез-печеним сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам (згідно додатку № 4) |
24583,9 |
24583,9 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
24583,9 |
|||||||||||
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіо-нерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно додатку № 4) |
46 784,4 |
46 784,4 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
46 784,4 |
|||||||||||
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, житлово-комунальних послуг, твердого та рідкого пічного побутового палива) (згідно додатку №4) |
2561,4 |
2 561,4 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2561,4 |
|||||||||||
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно додатку №4) |
348,9 |
348,9 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
348,9 |
|||||||||||
250380 |
Інші субвенції (субвенції, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів згідно додатку № 4) |
18 754,7 |
18 754,7 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
18 754,7 |
|||||||||||
250380 |
Інші субвенції (субвенція обласному бюджету - дольова участь у придбанні роялю для ХАТОБу згідно додатку №4) |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
300,0 |
|||||||||||
250380 |
Інші субвенції (субвенція обласному бюджету на виконання «Програми стабілізації продовольчого ринку в м. Харкові» згідно додатку № 4) |
1 761,5 |
1 761,5 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 761,5 |
|||||||||||
250380 |
Інші субвенції (субвенція Дергачівському районному бюджету відповідно до договору про співробітництво згідно з додатком № 4) |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2 000,0 |
|||||||||||
250380 |
Інші субвенції (субвенції міському бюджету м. Первомайського на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання згідно додатку № 4) |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
500,0 |
|||||||||||
230380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуїва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання згідно додатку № 4) |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
500,0 |
|||||||||||
230 |
ГУ економіки та комунального майна |
4 287,1 |
2 940,1 |
631,6 |
10,8 |
1 347,0 |
0,0 |
1 548,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 548,3 |
1 548,3 |
5 835,4 |
|||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
1212,1 |
1106,1 |
631,6 |
10,8 |
106,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1212,1 |
|||||||||||
171000 |
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (фінансова підтримка АКП «Міжнародний аеропорт Харків») |
1225,0 |
97,0 |
|
|
1128,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1225,0 |
|||||||||||
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
300,0 |
187,0 |
|
|
113,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
300,0 |
|||||||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0,0 |
|
|
|
|
|
1 548,3 |
|
|
|
1 548,3 |
1 548,3 |
1 548,3 |
|||||||||||
180410 |
Інші заходи пов'язані з економічною діяльністью |
1 550,0 |
1 550,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 550,0 |
|||||||||||
235 |
ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин |
1 372,6 |
1 202,6 |
397,3 |
38,3 |
170,0 |
0,0 |
530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
530,0 |
530,0 |
1 902,6 |
|||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
957,6 |
787,6 |
397,3 |
38,3 |
170,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
957,6 |
|||||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
0,0 |
|
|
|
|
|
530,0 |
|
|
|
530,0 |
530,0 |
530,0 |
|||||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
415,0 |
415,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
415,0 |
|||||||||||
240 |
Управління комунального майна та приватизації |
3 874,5 |
2 012,4 |
528,0 |
38,0 |
1 862,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 874,5 |
|||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
1 657,4 |
962,4 |
505,3 |
37,5 |
695,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 657,4 |
|||||||||||
250404 |
Інші видатки (управління комунальним майном) |
2 217,1 |
1 050,0 |
22,7 |
0,5 |
1 167,1 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
2 217,1 |
|||||||||||
243 |
Управління земельних відносин |
2 779,1 |
2 121,8 |
151,8 |
79,4 |
657,9 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
3 279,7 |
|||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
993,7 |
335,8 |
151,8 |
79,4 |
657,9 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
993,7 |
|||||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
0,0 |
|
|
|
|
|
500,0 |
|
|
|
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|||||||||||
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
1 786,0 |
1 786,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1 786,0 |
|||||||||||
300 250102 |
Резервний фонд |
31,0 |
|
|
|
|
31,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
31,0 |
|||||||||||
|
ВСЬОГО |
593353,4 |
489290,8 |
48029,3 |
22735,8 |
104031,6 |
31,0 |
115377,3 |
26094,3 |
1117,3 |
421,7 |
89283,0 |
78781,1 |
708730,7 |
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради - начальник Головного
управління бюджету та фінансів Т.Таукешева
Додаток № 4
до рішення XXII сесії Харківської міської
ради IV скликання «Про внесення змін
до рішення «Про міський бюджет міста
Харкова на 2004 рік» від 24.12.2003р. №267/03»
від 28.10.2004 р. № 165//04
Показники
щодо взаємовідносин міського бюджету м. Харкова
з іншими бюджетами на 2004 рік
Таблиця 1
№ п/п |
Види бюджетів |
Нормативи відрахувань від загальнодержавних податків, зборів (обов'язкових платежів) в районні у місті Харкові бюджети (у відсотках до загальної суми) |
Міжбюджетні трансферти |
Розрахунковий обсяг доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів |
|||
Дотація вирівнювання |
Субвенція обласному бюджету з міського бюджету |
||||||
Податок з доходів фізичних осіб |
Плата за землю |
Сума (тис.грн.) |
Щоденний норматив відрахувань |
Сума (тис.грн.) |
Сума (тис.грн.) |
||
1. |
Бюджет Дзержинського району |
37,2 |
75,0 |
|
|
|
40621,1 |
1 |
Бюджет Київського району |
34,3 |
75,0 |
|
|
|
35628,0 |
3. |
Бюджет Комінтернівського району |
61,5 |
75,0 |
|
|
|
24817,2 |
4. |
Бюджет Ленінського району |
28,4 |
75,0 |
|
|
|
17198,8 |
5. |
Бюджет Московського району |
75,0 |
75,0 |
20531,8 |
9,4 |
|
31364,2 |
6. |
Бюджет Жовтневого району |
66,1 |
75,0 |
|
|
|
20495,8 |
7. |
Бюджет Орджонікідзевського району |
75,0 |
75,0 |
13452,1 |
6,2 |
|
15144,1 |
8. |
Бюджет Червонозаводського району |
23,1 |
75,0 |
|
|
|
16077,7 |
9. |
Бюджет Фрунзенського району |
75,0 |
75,0 |
2575,0 |
1,2 |
|
21954,1 |
10. |
Міський бюджет |
75,0 |
75,0 |
|
|
|
225871,6 |
11. |
Обласний бюджет |
|
|
|
|
300,0 |
|
|
Всього |
75,0 |
75,0 |
36558,9 |
16,8 |
300,0 |
449172,6 |
Таблиця 2
тис,грн.
№п/п |
Субвенція з державного бюджету районним у м. Харкові бюджетам на: |
|||||
Райони міста |
надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одерження ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) |
надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям |
Всього |
|
1. |
Дзержинський |
5577,5 |
12,4 |
521,5 |
2730,7 |
8842,1 |
2. |
Київський |
4158,9 |
25,3 |
520,3 |
3097,2 |
7801,7 |
3. |
Комінтернівський |
3542,9 |
16,9 |
261,9 |
1586,2 |
5407,9 |
4. |
Ленінський |
1881,5 |
56,2 |
196,3 |
1802 |
3936,0 |
5. |
Московський |
7033,6 |
10,5 |
292,5 |
6100 |
13436,6 |
6. |
Жовтневий |
2115,1 |
45,6 |
251,2 |
1982,2 |
4394,1 |
7. |
Орджонікідзевський |
3618,5 |
0,4 |
131,2 |
2641,8 |
6391,9 |
8. |
Червонозаводський |
2025,8 |
103,6 |
238,1 |
2346,8 |
4714,3 |
9. |
Фрунзенський |
3804,8 |
4,6 |
148,4 |
2297 |
6254,8 |
Разом |
33758,6 |
275,5 |
2561,4 |
24583,9 |
61179,4 |
Таблиця 3
тис.грн.
№ п/п |
Субвенція з міського бюджету районним у м. Харкові бюджетам на: |
|||||||||||
Райони міста |
реорганізацію відділень клінічної багато профільної лікарні № 17 |
капітальний ремонт житлового фонду |
капітальний ремонт відомчого житлового фонду, прийнятого до комунальної власності територіальної громади міста |
фінансову підтримку житлово-експлуа-таційним підприєм-ствам |
поточний ремонт та утримання вулично-шляхової мережі |
на виплату заробітної плати працівник-кам закладів освіти |
утри-мання закладів освіти |
на виплату заробітної плати працівник-кам закладів охорони здоров'я |
утри-мання зак-ладів охо-рони здо-ров'я |
на ут-римання зак-ладів куль-тури |
Всього |
|
1 |
Дзержин-ський |
|
540,0 |
|
378,0 |
825,7 |
302,3 |
300,0 |
16,5 |
110,0 |
|
2472,5 |
2 |
Київський |
|
470 |
|
340,0 |
774,5 |
547,6 |
100,0 |
397,6 |
110,0 |
50,0 |
2789,7 |
3 |
Комінтер-нівський |
900,0 |
100,0 |
600,0 |
252,0 |
568,3 |
165,6 |
660,0 |
99,7 |
110,0 |
|
3455,6 |
4 |
Ленінський |
|
26,0 |
388,5 |
135,0 |
550,0 |
136,2 |
820,0 |
169,1 |
110,0 |
|
2334,8 |
5 |
Москов-ський |
|
145,0 |
100,0 |
531,0 |
729,5 |
418,4 |
100,0 |
456,7 |
110,0 |
|
2590,6 |
6 |
Жовтневий |
|
|
|
159,0 |
565,8 |
116,7 |
100,0 |
202,5 |
110,0 |
|
1254,0 |
7 |
Орджоні-кідзевський |
|
219,0 |
100,0 |
247,0 |
754,4 |
112,0 |
100,0 |
23,4 |
110,0 |
|
1665,8 |
8 |
Червоно-заводський |
|
|
|
139,0 |
576,0 |
159,1 |
110,0 |
106,3 |
110,0 |
|
1190,4 |
9 |
Фрунзе-нський |
|
|
|
206,0 |
55,8 |
20,1 |
100,0 |
9,4 |
110,0 |
|
1001,3 |
|
Разом |
900,0 |
1500,0 |
1188,5 |
2387,0 |
5900,0 |
1978,0 |
2380,0 |
1481,2 |
990,0 |
50,0 |
18754,7 |
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради - начальник Головного
управління бюджету та фінансів Т.Таукешева
Додаток № 5
до рішення XXII сесії Харківської
міської ради IV скликання «Про
внесення змін до рішення «Про міський
бюджет міста Харкова на 2004 рік»
від 24.12.2003 р. № 267/03»
від 28.10.2004 р. № 165/04
Перелік об'єктів,
видатки на які у 2004 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
тис.грн.
№ п/п |
Код головного розпорядника коштів ___________ Код функції |
Назва головного розпорядника коштів ____________________________________________________________________________ Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації |
Всього видатків на поточний рік тис.грн. |
|
|
|
|
Всього по бюджету розвитку: |
78 781,1 |
||
150000 |
Будівництво |
59 182,8 |
|
150101 |
Капітальні вкладення |
48 293,8 |
|
|
у т.ч.: |
|
|
194 |
ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин |
530,0 |
|
1. |
|
Створення геоінформаційної та технічної системи управління Генпланом м. Харкова |
530,0 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
43 694,3 |
|
|
у т.ч.: |
|
|
|
Житлове будівництво |
95,0 |
2. |
|
Забудова 421 м/р по вул. Клочківській (знесення домоволодінь та компенсація за їх знесення) |
95,0 |
|
Об'єкти охорони здоров'я |
2 715,3 |
|
3. |
Реконструкція будівлі по вул. Потебні, 16 |
2 480,3 |
|
4. |
Реконструкція протитуберкульозного відділення для дорослих по вул.. М. Бажанова, 11 |
235,0 |
|
|
Культура та фізкультура |
6 230,0 |
|
5. |
Реконструкція театру ім. О. С.Пушкіна |
2 000,0 |
|
6. |
Улаштування та відновлення благоустрою прилеглої території Харківського державного цирку |
500,0 |
|
7. |
Реконструкція спортивного комплексу філії КП «Харківський Палац спорту» |
2 750,0 |
|
8. |
Улаштування та відновлення благоустрою прилеглої території КП «Харківський Палац спорту» |
500,0 |
|
9. |
Благоустрій території спортивного комплексу по вул. 12 Квітня |
120,0 |
|
10. |
Благоустрій території спортивного комплексу по вул. Фронтовій |
360,0 |
|
Об'єкти комунального призначення |
34 654,0 |
||
11. |
Перекладка мереж зливової каналізації під будівництво ІІ дільниці III черги метрополітену від ст. метро «Наукова» до т. метро «Вулиця 23 Серпня» |
2 800,0 |
|
12. |
Перекладка мереж зливової каналізації під будівництво метрополітену на дільниці від станції метро «Вулиця 23 Серпня» до станції метро «Проспект Перемога» (станція метро «Інтернаціональна» |
500,0 |
|
13. |
Дольова участь у перевлаштуванні кабельних ліній ХКП «Міськелектротранс» в районі будівництва станції метрополітену «Інтернаціональна» |
300,0 |
|
14. |
Дольова участь у винесенні високовольтної лінії із зони будівництва станції метрополітену |
500,0 |
|
15. |
Дольова участь в будівництві метрополітену |
1 000,0 |
|
16. |
Благоустрій пр. Леніна в районі ст. метро «Ботанічний сад» |
10,0 |
|
17. |
Благоустрій пр. Леніна в районі ст. метро «Вулиця 23 Серпня» |
10,0 |
|
18. |
Реконструкція проспекту Леніна (дільниця вул. Мінської до вул. Дерев'янко) |
2 000,0 |
|
19. |
Реконструкція проспекту Ленвна (дільниця від станції метро «Наукова» до вул. Мінської) |
530,0 |
|
20. |
Реконструкція проспекту Леніна (дільниця від пр-ту Правди до станції метро «Наукова») |
1 181,0 |
|
21. |
Дольова участь у будівництві ІІ черги цеху механічного зневоднення осаду на Безлюдівських очисних спорудах ДКП «Харківкомуночиствод» |
500,0 |
|
22. |
Будівництво зливової каналізації по пров. О. Яроша |
600,0 |
|
23. |
Зливова каналізація по вул. Гв. Широнінців |
100,0 |
|
24. |
Інженерне облаштування зливостоків на Журавлівському житловому масиві |
85,0 |
|
25. |
Реконструкція водопостачання селища Нові Дергачі |
470,0 |
|
26. |
Водозабезпечення селища «Перемога» |
100,0 |
|
27. |
Санація водоводу Кочеток-Харків |
5 000,0 |
|
28. |
Перекладка та санація технічно зношених водопровідних мереж (в тому числі улаштування водопровідної мережі по вул. Братській - 30 тис.грн.) |
1 891,0 |
|
29. |
Розширення міського кладовища № 14 |
550,0 |
|
30. |
Розширення міського кладовища № 17 (III черга) |
600,0 |
|
31. |
Облаштування міських кладовищ (Сосни, Гутнянське) |
101,0 |
|
32. |
Вибір земельних ділянок для облаштування кладовищ |
50,0 |
|
33. |
Розробка проектної документації для будівництва об'єктів у майбутні роки |
1 300,0 |
|
34. |
Реконструкція Комишанської канави |
200,0 |
|
35. |
Реконструкція зливової каналізації по вул. Матюшенко |
710,0 |
|
36. |
Відновлення водостоку по вул. Морозова |
300,0 |
|
37. |
Дольова участь у реконструкції насосної станції № 28а (І черга) |
500,0 |
|
38. |
Будівництво світлофорних об'єктів |
950,0 |
|
39. |
Реконструкція зовнішнього освітлення житлових масивів селищ Пилипівка та «Перемога-2» |
150,0 |
|
40. |
Будівництво пожежного депо по вул. Гв.Широнінців |
1 640,0 |
|
41. |
Комплекс робіт по введенню диференційованого обліку електроенергії |
1 500,0 |
|
42. |
Улаштування зовнішнього енергопостачання нежилих приміщень по пр. Московському, 96-А |
79,0 |
|
43. |
Відновлення зливової каналізації по вул. Сидоренківській, 1 |
132,0 |
|
44. |
Улаштування водопровідних мереж міста |
85,0 |
|
45. |
Улаштування дороги в мікрорайоні № 1 житлового масиву Павлове Поле |
200,0 |
|
46. |
Реконструкція будівлі по вул. Мироносицькій, 47-А |
5,0 |
|
47. |
Реконструкція котельної в кварталі по вул. Мар'їнській |
225,0 |
|
48. |
Будівництво мереж енергопостачання та газопостачання |
320,0 |
|
49. |
Реконструкція будівлі по вул. Клочківська, 195-А |
500,0 |
|
50. |
Улаштування топочної в кварталі по вул. Мирній |
250,0 |
|
51. |
Реконструкція насосно-підкачувальних станцій, мережі зовнішнього і внутрішнього водопроводу (субвенція з державного бюджету) |
600,0 |
|
52. |
Дольова участь в реалізації проекту «Експериментальне впровадження системи збору , переробки та утилізації побутових відходів, використання тари та упаковки. Етап. Будівництво полігону ТПВ в Дергачівському районі Харківської області» |
6 100,0 |
|
|
170 |
ГУ енергетики та інженерного забезпечення міста |
3 569,5 |
53. |
Технічне переоснащення тепломережі по вул. Кооперативній |
2 600,0 |
|
54. |
Ліквідація вбудованих котелень з підключенням споживачів до централізованого теплопостачання, в т.ч. по: |
969,5 |
|
54.1 |
вул. Клочківській, 237 |
45,0 |
|
54.2 |
вул. Фабрициуса, 4; пров. Таганський, 7; пров. Гірний, 4; вул. Маліновського, 5. |
503,5 |
|
|
та з обладнанням топочних по: |
|
|
54.3 |
вул. Сковородинівська, 8, вул. Червоножовтнева, 11; вул. Полтавський шлях, 90; вул. Скадовського, 2А. |
421,0 |
|
243 |
Управління земельних відносин |
500,0 |
|
55. |
|
Енергозабезпечення будівлі по вул. Мар'їнській, 18 «А-2» |
500,0 |
|
150121 |
Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власности |
4 164,5 |
|
170 |
ГУ енергетики та інженерного забезпечення міста |
2 055,5 |
56. |
|
Котельні і теплові мережі в Ленінському районі м. Харків - реконструкція (об'єкт - вул. Полтавський шлях) |
500,0 |
57. |
|
Котельні і теплові мережі в Жовтневому районі, м. Харків - реконструкція |
1 555,5 |
|
|
в тому числі по об'єктах: |
|
57.1 |
|
вул. Цюрупи, 5 вул. Полтавський шлях, 175, 177А, вул. Переможців, 8 |
330,2 |
57.2 |
|
вул. Комсомольське шосе, 86 |
1 156,7 |
57.3 |
|
вул. Карпівська, 5/7 |
68,6 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
2 109,0 |
58. |
|
Перекладка водопроводу по вулиці Єлізарова, м. Харків - реконструкція |
2 109,0 |
|
|
|
|
|
150122 |
Інвестиційні проекти |
6 724,5 |
|
030 |
Управління охорони здоров'я |
427,5 |
59. |
|
Міська клінічна лікарня № 13 - придбання медичного обладнання |
303, |
60. |
|
Міський пологовий будинок № 7 - придбання медичного обладнання |
124,5 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
3 779,0 |
61. |
|
Дорога по вул. Велика Кільцева, м. Харків - реконструкція |
590,0 |
62. |
|
Реконструкція вул. Зубарєва, м. Харків |
680,0 |
63. |
|
Житловий будинок по вул. Ромашкіна, 8а, м. Харків - будівництва |
305,0 |
64. |
|
Водопровідні мережі по вул. Академіка Проскури, м. Харків - рекоснтрукція |
1 700,0 |
65. |
|
Дороги у Дзержинському районі, м. Харків - реконструкція (об'єкт - проїзд до будівлі до будівлі центру соціального захисту населення в мікрорайоні № 1 житлового масиву Павлове Поле) |
403,0 |
66. |
|
Вуличне освітлення у Дзержинському районі, м. Харків - реконструкція (об'єкт - зовнішне освітлення вулиць в мікрорайоні № 1житловго масиву Павлове Поле) |
101,0 |
|
080 |
ГУ житлово-комунального господарства |
2 518,0 |
67. |
|
Дороги по вул. Тернопільській та вул. Морозова, м. Харків - будівництво |
250,0 |
68. |
|
Дороги у Московському районі, м. Харків - реконструкція, в т.ч. проспект 50 річчя ВЛКСМ |
600,0 |
69. |
|
Автомобільні шляхи у Київському районі, м. Харків -реконструкція, в т.ч. реконструкція проїжджої частини вул. Астрономічної |
250,0 |
70. |
|
Дороги по вуличне освітлення у Жовтневому районі, м. Харків - реконструкція (об'єкт - вулиця Даргомижського) |
202,0 |
71. |
|
Дороги та вуличне освітлення у Комінтернівському районі, м. Харків - реконструкція (об'єкт - вулиця Соіча) |
202,0 |
72. |
|
Дороги та вуличне освітлення у Ленінському районі, м. Харків - реконструкція (об'єкт - вулиця Добродетського) |
202,0 |
73. |
|
Дороги та вуличне освітлення у Московському районі, м. Харків - реконструкція (об'єкт - проспект 50 річчя ВЛКСМ) |
303,0 |
74. |
|
Дороги та вуличне освітлення у Дороги та вуличне освітлення у Фрунзенському районі) об'єкт - вулиця Червона поляна) |
303,0 |
75. |
|
Вуличне освітлення у Київському районі, м. Харків - реконструкція (об'єкт - Сидора Ковпака) |
103,0 |
76. |
|
Вуличне освітлення у Московському районі, м. Харків - реконструкція |
103,0 |
|
|
в тому числі по об'єктах: |
|
77.1 |
|
вулиця Тимуровців |
51,5 |
77.2 |
|
вулиця Гвардійців Широнінців |
51,5 |
|
180409 |
Внески Харківської міської ради до статутних фондів комунальних підприємств |
19 298,3 |
|
100 |
Управління споживчого ринку |
1 000,0 |
78. |
Внески до статутних фондів комунальних підприємств з метою підтримки суб'єктів підприємницької діяльності при оформленні землекористування під малі архітектурні форми, в т.ч.: |
1 000,0 |
|
78.1 |
КП «Юна» |
150,0 |
|
78.2 |
|
КП «Таганське» |
300,0 |
78.3 |
|
КП «Студентське» |
300,0 |
78.4 |
|
КП «Баст» |
250,0 |
|
080 |
ГУ житлово-комунального господарства |
7 370,0 |
79. |
|
Внески до статутного фонду КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» з метою поповнення обігових коштів |
6 100,0 |
80. |
|
Внески до статутного фонду КПСП «Шляхрембуд» шляхом придбання спецмашин і механізмів |
1 100,0 |
81. |
|
Внески до статутного фонду СКП «Харківзеленбуд» шляхом придбання спецмашин і механізмів |
170,0 |
|
230 |
ГУ економіки та комунального майна |
1 548,3 |
82. |
|
Внески до статутного фонду КП «Міжнародний аеропорт Харків» шляхом придбання техніки |
1 548,3 |
170 |
ГУ енергетики та інженерного забезпечення міста |
9 380,0 |
|
83. |
Внески до статутного фонду КП «Харківські теплові мережі» з метою поповнення обігових коштів |
9 380,0 |
|
|
250908 |
Надання та обслуговування пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла |
233,0 |
|
060 |
ГУ гуманітарних та соціальних питань |
233,0 |
84. |
|
Програма розвитку молодіжного житлового кредитування на будівництво (реконструкцію) житла у м. Харкові на 2003-2004 роки |
233,0 |
|
250913 |
Надання та обслуговування пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла |
67,0 |
|
060 |
ГУ гуманітарних та соціальних питань |
67,0 |
85. |
|
Програма розвитку молодіжного житлового кредитування на будівництво (реконструкцію) житла у м. Харкові на 2003-2004 роки |
67,0 |
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради-начальник Головного
управління бюджету та фінансів Т.Таукешева
Додаток № 9
до рішення ХХVІ сесії Харківської міської ради ІV
скликання «Про внесення змін до рішення «Про
міський бюджет міста Харкова на 2004 рік
від 24.12.2003 р. № 267/03»
від 28.10.2004 р. № 165/04
Повернення кредитів до міського бюджету та
розподіл надання кредитів з міського бюджету в 2004 році
тис.грн.
Код головного розпорядника коштів ------------- Код функції |
Назва головного розпорядника коштів ------------ Назва підрозділу бюджетної класифікації |
Надання кредитів |
Повернення кредитів |
Кредитування-всього |
||||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Всього |
||
|
Всього |
0,0 |
900,0 |
900,0 |
0,0 |
-900,0 |
-900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
060 |
ГУ гуманітарних та соціальних питань |
0,0 |
900,0 |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
900,0 |
900,0 |
250908 |
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
|
900,0 |
900,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
900,0 |
900,0 |
221 |
ГУ бюджету та фінансів |
|
|
|
0,0 |
-900,0 |
-900,0 |
0,0 |
-900,0 |
-900,0 |
250909 |
Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
|
|
0,0 |
|
-900,0 |
-900,0 |
0,0 |
-900,0 |
-900,0 |
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради - начальник Головного
управління бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 10
до рішення ХХVІ сесії Харківської міської ради ІV
скликання «Про внесення змін до рішення «Про
міський бюджет міста Харкова на 2004 рік
від 24.12.2003 р. № 267/03»
від 28.10.2004 р. № 165/04
Фінансування міського бюджету м. Харкова на 2004 рік
тис. грн.
Найменування |
Код функцій |
Всього |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Фінансування бюджету за типом кредитора |
|
|
|
|
Внутрішнє фінансування |
200000 |
6 300,0 |
|
6 300,0 |
Фінансування за рахунок позик банківських установ |
202000 |
3 300,0 |
|
3 300,0 |
Фінансування за рахунок інших банків |
202200 |
3 300,0 |
|
3 300,0 |
Одержано позик |
202210 |
|
|
3 300,0 |
Погашено позик |
202220 |
|
|
|
Інше внутрішнє фінансування |
203000 |
3 000,0 |
|
3 000,0 |
Позики інших фінансованих установ |
203100 |
3 000,0 |
|
3 000,0 |
Одержано позик |
203110 |
3 000,0 |
|
3 000,0 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора |
|
6 300,0 |
|
6 300,0 |
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
|
|
|
|
Фінансування за борговими операціями |
400000 |
6 300,0 |
|
6 300,0 |
Запозичення |
401000 |
6 300,0 |
|
6 300,0 |
Внутрішнє запозичення |
401100 |
6 300,0 |
|
6 300,0 |
Інші зобов'язання |
401100 |
6 300,0 |
|
6 300,0 |
Фінансування за активними операціями |
600000 |
|
|
|
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку |
603000 |
|
|
|
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
|
6 300,0 |
|
6 300,0 |
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради - начальник Головного
управління бюджету та фінансів Т. Таукешева