УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
42 сесія 4 скликання
РІШЕННЯ
Від 30.11.2005 № 205/05
м. Харків
Про внесення змін до рішення XXXI сесії Харківської міської ради IV скликання від 29.12.2004 р. № 238/04 «Про міський бюджет міста Харкова на 2005 рік»
Відповідно до рішення XXXII сесії Харківської обласної ради IV скликання від 29 листопада 2005 року «Про внесення змін до рішення обласної ради від 27 січня 2005 року «Про обласний бюджет на 2005 рік» (із змінами)», враховуючи звернення головних розпорядників коштів міського бюджету, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного закону та ст. 29 Статуту територіальної громади міста Харкова, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення XXXI сесії Харківської міської ради IV скликання від 29.12.2004 р. № 238/04 «Про міський бюджет міста Харкова на 2005 рік» з урахуванням змін, внесених рішеннями XXXIII сесії Харківської міської ради IV скликання від 22.02.2005 р. № 4/05, XXXV сесії Харківської міської ради IV скликання від 27.04.2005 р. № 71/05, XXXVII сесії Харківської міської ради IV скликання від 06.07.2005 р. № 114/05, XXXVIII сесії Харківської міської ради IV скликання від 10.08.2005 р. № 143/05, XXXIX сесії Харківської міської ради IV скликання від 08.09.2005 р. № 149/05, XL сесії Харківської міської ради IV скликання від 28.09.2005 р. № 162/05, XLI сесії Харківської міської ради IV скликання від 14.10.2005 р. № 191/05 такі зміни:
1.1. Викласти пункт 1 рішення в новій редакції:
«Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2005 рік у сумі 1107472,5 тис. грн., в тому числі субвенції та дотації з інших бюджетів у сумі 263806,4 тис. грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 967281,6 тис. грн., спеціального фонду бюджету - у сумі 140190,9 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку - 67778,8 тис. грн. (додаток № 1).».
1.2. Викласти абзац 1 пункту 2 рішення в новій редакції:
«Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2005 рік у сумі 1207533,0 тис. грн., у тому числі: кошти, що передаються до Державного бюджету, в сумі 87983,7 тис. грн., видатки загального фонду бюджету в сумі 967281,6 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету в сумі 240251,4 тис. грн. по функціональній (додаток № 2) і відомчій (додаток № 3) структурі бюджету.».
1.3. Викласти пункт 5 рішення у новій редакції:
«Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів до міського бюджету міста Харкова на 2005 рік в загальній сумі 263806,4 тис. грн. та з міського бюджету міста Харкова в загальній сумі 575527,9 тис. грн. (згідно з додатком № 5 до цього рішення).».
1.4. Доповнити рішення пунктами 31, 32, 33, 34 такого змісту:
«31. Направити частину залишку коштів станом на 01.01.2005 року Фонду охорони навколишнього природного середовища Харківської міської ради в сумі 60,6 тис. грн. на видатки спеціального фонду відповідно до додатків № 2 та № 3 до цього рішення.
32. Установити обсяг коштів, які передаються з загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету у сумі 6278,8 тис. грн.
33. Погодити умови проекту договору між Харківською міською радою та Чугуївською міською радою Харківської області про міжбюджетні трансферти.
Доручити Харківському міському голові Шумілкіну В.А. укласти від імені Харківської міської ради цей договір.
34. Погодити умови проекту договору між Харківською міською радою та Первомайською міською радою Харківської області про міжбюджетні трансферти.
Доручити Харківському міському голові Шумілкіну В.А. укласти від імені Харківської міської ради цей договір.».
1.5. Пункти 31, 32, 33 вважати відповідно пунктами 35, 36, 37.
1.6. Викласти додатки №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 до цього рішення у новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради Воронова М.М.
Міський голова В.Шумілкін
Додаток № 1
до рішення ХLIІ сесії Харківської міської ради IV скликання «Про внесення змін до рішення XXXI сесії Харківської міської ради IV скликання від 29.12.2004 р. № 238/04 «Про міський бюджет міста Харкова на 2005 рік»
від 30.11.2005 р. № 205/05
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2005 рік
(грн.)
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||||||||
Разом |
У т. ч. бюджет розвитку |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
|||||||
10000000 |
Податкові надходження |
702 034 000 |
2 489 200 |
X |
704 523 200 |
|||||||
11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
591 715 000 |
X |
X |
591 715 000 |
|||||||
11010000 |
Податок з доходів фізичних осіб |
586 012 000 |
X |
X |
586 012 000 |
|||||||
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
5 703 000 |
X |
X |
5 703 000 |
|||||||
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
5 703 000 |
X |
X |
5 703 000 |
|||||||
12000000 |
Податки на власність |
X |
2 489 200 |
X |
2 489 200 |
|||||||
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
X |
2 489 200 |
X |
2 489 200 |
|||||||
12020100 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) |
X |
2 489 200 |
X |
2 489 200 |
|||||||
13000000 |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
78 155 000 |
X |
X |
78 155 000 |
|||||||
13050000 |
Плата за землю |
78 155 000 |
X |
X |
78 155 000 |
|||||||
13050100 |
Земельний податок з юридичних осіб |
51 405 000 |
X |
X |
51 405 000 |
|||||||
13050200 |
Орендна плата з юридичних осіб |
25 445 000 |
X |
X |
25 445 000 |
|||||||
13050500 |
Орендна плата з фізичних осіб |
1 305 000 |
X |
X |
1 305 000 |
|||||||
14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
1 228 600 |
X |
X |
1 228 600 |
|||||||
14060300 |
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
960 000 |
X |
X |
960 000 |
|||||||
14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
268 600 |
X |
X |
268 600 |
|||||||
16000000 |
Інші податки |
30 935 400 |
X |
X |
30 935 400 |
|||||||
16010000 |
Місцеві податки і збори |
30 935 400 |
X |
X |
30 935 400 |
|||||||
16010100 |
Податок з реклами |
73 400 |
X |
X |
73 400 |
|||||||
16010200 |
Комунальний податок |
3 459 500 |
X |
X |
3 459 500 |
|||||||
16010400 |
Збір за припаркування автотранспорту |
951 400 |
X |
X |
951 400 |
|||||||
16010500 |
Ринковий збір |
23 539 000 |
X |
X |
23 539 000 |
|||||||
16011100 |
Збір за право використання місцевої символіки |
300 |
X |
X |
300 |
|||||||
16011300 |
Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей |
32 100 |
X |
X |
32 100 |
|||||||
16011500 |
Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг |
2 879 700 |
X |
X |
2 879 700 |
|||||||
16050000 |
Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва |
0 |
Х |
X |
0 |
|||||||
20000000 |
Неподаткові надходження |
19 441 200 |
72 697 900 |
61 500 000 |
92 139 100 |
|||||||
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
2 900 000 |
X |
X |
2 900 000 |
|||||||
21040000 |
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних залишків бюджетних коштів |
2 900 000 |
X |
X |
2 900 000 |
|||||||
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу |
16 534 800 |
X |
X |
16 534 800 |
|||||||
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
3 500 |
X |
X |
3 500 |
|||||||
22080400 |
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що знаходиться у комунальній власності |
16 500 000 |
X |
X |
16 500 000 |
|||||||
22090000 |
Державне мито |
31 300 |
X |
X |
31 300 |
|||||||
23000000 |
Надходження від штрафів та фінансових санкцій |
6 400 |
X |
X |
6 400 |
|||||||
23030000 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
6 400 |
X |
X |
6 400 |
|||||||
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
X |
27 700 |
27 700 |
27 700 |
|||||||
24110600 |
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів |
X |
27 700 |
27 700 |
27 700 |
|||||||
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
X |
11 197 900 |
X |
11 197 900 |
|||||||
30000000 |
Доходи від операцій з капіталом |
X |
61 472 300 |
61 472 300 |
61 472 300 |
|||||||
31000000 |
Надходження від продажу основного капіталу |
X |
54 972 300 |
54 972 300 |
54 972 300 |
|||||||
31030000 |
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності |
X |
54 972 300 |
54 972 300 |
54 972 300 |
|||||||
33000000 |
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів |
X |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
|||||||
33010000 |
Надходження від продажу землі |
X |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
|||||||
50000000 |
Цільові фонди |
X |
40 725 000 |
X |
40 725 000 |
|||||||
50080000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
X |
725 000 |
X |
725 000 |
|||||||
50110000 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
X |
40 000 000 |
X |
40 000 000 |
|||||||
|
Разом доходів |
721 475 200 |
115 912 100 |
61 500 000 |
837 387 300 |
|||||||
40000000 |
Офіційні трансферти |
245 806 403 |
24 278 750 |
6 278 750 |
270 085 153 |
|||||||
41000000 |
Від органів державного управління |
245 806 403 |
18 000 000 |
0 |
263 806 403 |
|||||||
41020000 |
Дотації |
18 854 800 |
X |
X |
18 854 800 |
|||||||
41020600 |
Додаткова дотація з державного бюджету на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ |
200 000 |
X |
X |
200 000 |
|||||||
41021300 |
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам для поетапного запровадження умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки та забезпечення видатків на оплату праці |
18 654 800 |
X |
X |
18 654 800 |
|||||||
41030000 |
Субвенції |
226 951 603 |
18 000 000 |
0 |
244 951 603 |
|||||||
41030500 |
Субвенція на виконання власних повноважень територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань |
2 000 000 |
X |
X |
2 000 000 |
|||||||
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам |
61 840 700 |
X |
X |
61 840 700 |
|||||||
41030700 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
5 361 150 |
X |
X |
5 361 150 |
|||||||
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни, ветеранам праці, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом «Ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
102 455 000 |
X |
X |
102 455 000 |
|||||||
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
34 747 600 |
Х |
X |
34 747 600 |
|||||||
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни, ветеранам праці, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом «Ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
401 000 |
Х |
X |
401 000 |
|||||||
41031200 |
Субвенція спеціального фонду державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова |
X |
18 000 000 |
X |
18 000 000 |
|||||||
41032200 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів |
11 092 000 |
X |
Х |
11 092 000 |
|||||||
41032300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів |
8 204 700 |
X |
X |
8 204 700 |
|||||||
41035000 |
Інші субвенції (субвенція з обласного бюджету на сплату відсотків за користування кредитами на будівництво метрополітену) |
699 453 |
X |
X |
699 453 |
|||||||
41036300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2005 році Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2004 року |
150 000 |
X |
X |
150 000 |
|||||||
43000000 |
З іншої частини бюджету |
X |
6 278 750 |
6 278 750 |
6 278 750 |
|||||||
43010000 |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
X |
6 278 750 |
6 278 750 |
6 278 750 |
|||||||
|
Всього доходів |
967 281 603 |
140 190 850 |
67 778 750 |
1 107 472 453 |
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради - начальник Головного
управління бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 2
до рішення ХLIІ сесії Харківської міської ради IV скликання «Про внесення змін до рішення XXXI сесії Харківської міської ради IV скликання від 29.12.2004 р. № 238/04 «Про міський бюджет міста Харкова на 2005 рік»
від 14.10.2005 р. № 205/05
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2005 рік
за функціональною структурою
(грн.)
Код КТВК |
Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом) |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
|||||||||||
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них оплата праці (код 1110) |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160) |
капітальні (код 2000) |
нерозподілені видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них: оплата праці (код 1110) |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160) |
капітальні (код 2000) |
З них: бюджет розвитку |
РАЗОМ |
||
010000 |
Державне управління |
23 234 044 |
20 894 805 |
9 712 970 |
2 557 793 |
2 339 239 |
|
1 505 500 |
1 285 500 |
669 500 |
|
220 000 |
|
24 739 544 |
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
23 234 044 |
20 894 805 |
9 712 970 |
2 557 793 |
2 339 239 |
|
1 505 500 |
1 285 500 |
669 500 |
|
220 000 |
|
24 739 544 |
070000 |
Освіта |
9 191 885 |
7 448 985 |
2 809 847 |
728 882 |
1 742 900 |
|
550 200 |
539 200 |
276 400 |
25 800 |
11 000 |
|
9 742 085 |
080000 |
Охорона здоров'я |
100 922 944 |
98 617 304 |
50 237 843 |
7 946 887 |
2 305 640 |
|
8 681 700 |
7 446 700 |
457 290 |
398 341 |
1 235 000 |
|
109 604 644 |
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього |
72 045 552 |
72 027 452 |
511 448 |
114 700 |
18 100 |
|
311 600 |
311 600 |
|
|
|
|
72 357 152 |
090201 |
Пільги ветеранам війни та праці, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги |
46 170 000 |
46 170 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 170 000 |
090203 |
Інші пільги ветеранам війни та праці, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами |
7 178 047 |
7 178 047 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 178 047 |
090204 |
Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та ветеранів державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, на житлово-комунальні послуги |
9 842 800 |
9 842 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 842 800 |
090206 |
Інші пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та ветеранам державної пожежної охорони |
650 000 |
650 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
650 000 |
090207 |
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги |
2 424 200 |
2 424 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 424 200 |
090209 |
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
280 000 |
280 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 000 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення («Комплексна програма соціального захисту населення м. Харкова на 2005 рік») |
2 979 760 |
2 979 760 |
|
|
|
|
311 400 |
311 400 |
|
|
|
|
3 291 160 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (забезпечення мобільними терміналами та оплатою послуг мобільного зв'язку інвалідів та учасників бойових дій Великої Вітчизняної війни) |
304 500 |
304 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
304 500 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
271 450 |
271 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
271 450 |
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
288 068 |
269 968 |
145 241 |
5 100 |
18 100 |
|
200 |
200 |
|
|
|
|
288 268 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
105 100 |
105 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 100 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
145 000 |
145 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
145 000 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
27 400 |
27 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 400 |
091207 |
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (ветхий житловий фонд) |
415 000 |
415 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
415 000 |
091207 |
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (сім'ям загиблих воїнів-афганців) |
88 200 |
88 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 200 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
32 200 |
32 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 200 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
493 800 |
493 800 |
276 816 |
41 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
493 800 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
350 027 |
350 027 |
89 391 |
67 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
350 027 |
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
52 152 923 |
43 970 918 |
|
18 844 692 |
8 182 005 |
|
7 989 200 |
1 978 000 |
|
1 728 000 |
6 011 200 |
|
60 142 123 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
762 697 |
436 697 |
|
|
326 000 |
|
|
|
|
|
|
|
762 697 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
1 255 000 |
23 400 |
|
|
1 231 600 |
|
|
|
|
|
|
|
1 255 000 |
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
100201 |
Теплові мережі |
3 300 000 |
3 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 300 000 |
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
|
|
|
|
|
|
5 500 000 |
|
|
|
5 500 000 |
|
5 500 000 |
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство |
23 619 |
23 619 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 619 |
100203 |
Благоустрій міста |
35 680 463 |
29 106 058 |
|
9 166 692 |
6 574 405 |
|
2 489 200 |
1 978 000 |
|
1 728 000 |
511 200 |
|
38 169 663 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
9 737 500 |
9 737 500 |
|
9 678 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 737 500 |
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання, інші підприємства, установи та організації ЖКГ |
50 000 |
|
|
|
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
50 000 |
100400 |
Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності |
343 644 |
343 644 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
343 644 |
110000 |
Культура і мистецтво |
7 284 100 |
6 467 100 |
831 254 |
48 803 |
817 000 |
|
116 900 |
116 900 |
75 300 |
|
|
|
7 401 000 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (програма оновлення та розвитку культурної спадщини Харкова на період до 2006 року) |
1 610 000 |
1 610 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 610 000 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
250 000 |
130 000 |
|
|
120 000 |
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
110202 |
Музеї і виставки |
511 437 |
511 437 |
217 817 |
40 236 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
513 437 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
271 467 |
264 467 |
167 362 |
749 |
7 000 |
|
|
|
|
|
|
|
271 467 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
601 296 |
601 296 |
427 900 |
7 818 |
|
|
114 900 |
114 900 |
75 300 |
|
|
|
716 196 |
110206 |
Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів |
24 900 |
24 900 |
18 175 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 900 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи (зоопарк; парки) |
4 015 000 |
3 325 000 |
|
|
690 000 |
|
|
|
|
|
|
|
4 015 000 |
120000 |
Засоби масової інформації |
553 570 |
553 570 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
553 570 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Слобода») |
553 570 |
553 570 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
553 570 |
130000 |
Фізична культура і спорт |
7 406 238 |
5 686 238 |
1 309 155 |
733 415 |
1 720 000 |
|
32 000 |
27 000 |
|
7 700 |
5 000 |
|
7 438 238 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
3 714 738 |
3 314 738 |
1 309 155 |
733 415 |
400 000 |
|
32 000 |
27 000 |
|
7 700 |
5 000 |
|
3 746 738 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 507 000 |
1 187 000 |
|
|
1 320 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 507 000 |
130112 |
Інші видатки |
934 500 |
934 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
934 500 |
150000 |
Будівництво |
910 000 |
910 000 |
|
|
|
|
157 362 494 |
|
|
|
157 362 494 |
144 862 494 |
158 272 494 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
86 112 044 |
|
|
|
86 112 044 |
86 112 044 |
86 112 044 |
150101 |
Капітальні вкладення (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
|
|
|
|
|
|
12 500 000 |
|
|
|
12 500 000 |
|
12 500 000 |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
|
|
|
5 361 150 |
|
|
|
5 361 150 |
5 361 150 |
5 361 150 |
150120 |
Будівництво метрополітену |
|
|
|
|
|
|
51 050 000 |
|
|
|
51 050 000 |
51 050 000 |
51 050 000 |
150122 |
Інвестиційні проекти |
|
|
|
|
|
|
2 339 300 |
|
|
|
2 339 300 |
2 339 300 |
2 339 300 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
910 000 |
910 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
910 000 |
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
57 178 621 |
54 780 168 |
|
|
2 398 453 |
|
|
|
|
|
|
|
57 178 621 |
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 090 500 |
1 090 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 090 500 |
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
9 869 200 |
9 869 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 869 200 |
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
12 903 000 |
12 903 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 903 000 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
31 406 808 |
30 906 808 |
|
|
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
31 406 808 |
170800 |
Зв'язок |
188 813 |
|
|
|
188 813 |
|
|
|
|
|
|
|
188 813 |
170901 |
Програма інформатизації міста Харкова на 2004-2006 роки |
320 000 |
10 660 |
|
|
309 340 |
|
|
|
|
|
|
|
320 000 |
171000 |
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (фінансова підтримка АКП «Міжнародний аеропорт Харків») |
1 400 300 |
|
|
|
1 400 300 |
|
|
|
|
|
|
|
1 400 300 |
180000 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю |
27 120 363 |
8 523 605 |
|
24 600 |
18 596 758 |
|
20 916 256 |
4 326 256 |
|
|
16 590 000 |
20 916 256 |
48 036 619 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
2 900 000 |
2 860 000 |
|
|
40 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 900 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (за рахунок субвенції з державного бюджету на фінансування у 2005 році Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2004 року) |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
23 345 576 |
4 826 534 |
|
|
18 519 042 |
|
|
|
|
|
|
|
23 345 576 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Великий Слобожанський ярмарок) |
184 187 |
182 687 |
|
24 600 |
1 500 |
|
|
|
|
|
|
|
184 187 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
210 000 |
173 784 |
|
|
36 216 |
|
|
|
|
|
|
|
210 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
20 916 256 |
4 326 256 |
|
|
16 590 000 |
20 916 256 |
20 916 256 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
330 600 |
330 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
330 600 |
230000 |
Обслуговування боргу |
6 967 878 |
6 967 878 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 967 878 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
6 967 878 |
6 967 878 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 967 878 |
240000 |
Цільові фонди |
|
|
|
|
|
|
40 785 585 |
19 821 400 |
|
9 943 400 |
20 964 185 |
|
40 785 585 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
785 585 |
53 000 |
|
|
732 585 |
|
785 585 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
40 000 000 |
19 768 400 |
|
9 943 400 |
20 231 600 |
|
40 000 000 |
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
28 785 632 |
9 067 326 |
276 763 |
1 699 700 |
16 469 102 |
3 249 204 |
|
|
|
|
|
|
28 785 632 |
250102 |
Резервний фонд |
3 249 204 |
|
|
|
|
3 249 204 |
|
|
|
|
|
|
3 249 204 |
250404 |
Інші видатки |
19 257 678 |
9 067 326 |
276 763 |
1 699 700 |
10 190 352 |
|
|
|
|
|
|
|
19 257 678 |
250404 |
Інші видатки (додаткова дотація з міського бюджету на |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
6 278 750 |
|
|
|
6 278 750 |
|
|
|
|
|
|
|
6 278 750 |
|
Разом видатків |
393 753 750 |
335 915 349 |
65 689 280 |
32 699 472 |
54 589 197 |
3 249 204 |
238 251 435 |
35 852 556 |
1 478 490 |
12 103 241 |
202 398 879 |
165 778 750 |
632 005 185 |
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
87 983 700 |
87 983 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 983 700 |
|
Разом видатків з дотацією |
481 737 450 |
423 899 049 |
65 689 280 |
32 699 472 |
54 589 197 |
3 249 204 |
238 251 435 |
35 852 556 |
1 478 490 |
12 103 241 |
202 398 879 |
165 778 750 |
719 988 885 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком) |
341 969 300 |
341 969 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341 969 300 |
250319 |
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам для поетапного запровадження умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки та забезпечення видатків на оплату праці (згідно з додатком 5) |
14 678 400 |
14 678 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 678 400 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам (згідно з додатком № 5) |
61 840 700 |
61 840 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 840 700 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни, ветеранам праці, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям, Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом «Ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот» (з гідно з додатком № 5) |
44 018 000 |
44 018 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 018 000 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком № 5) |
2 776 853 |
2 776 853 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 776 853 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни, ветеранам праці, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям, Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом «Ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком № 5) |
401 000 |
401 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
401 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Первомайського на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання згідно додатку № 5) |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання згідно додатку № 5) |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція обласному бюджету згідно з додатком № 5) |
|
|
|
|
|
|
2 000 000 |
|
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
250342 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів (згідно з додатком № 5) |
10 178 400 |
|
|
|
10 178 400 |
|
|
|
|
|
|
|
10 178 400 |
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» (згідно з додатком № 5) |
8 091 500 |
8 091 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 091 500 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів |
1 290 000 |
|
|
|
1 290 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 290 000 |
|
Всього видатків |
967 281 603 |
897 974 802 |
65 689 280 |
32 699 472 |
66 057 597 |
3 249 204 |
240 251 435 |
35 852 556 |
1 478 490 |
12 103 241 |
204 398 879 |
167 778 750 |
1207533038 |
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради -
начальник Головного управління бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 3
до рішення ХLІI сесії Харківської міської ради IV скликання «Про внесення змін до рішення XXXI сесії Харківської міської ради IV скликання від 29.12.2004 р. № 238/04 «Про міський бюджет міста Харкова на 2005 рік»
від 14.10.2005 р. № 205/05
Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2005 рік
за головними розпорядниками коштів
(грн.)
Код голов-ного роз-поряд-ника коштів Код КТВК |
Назва головного розпорядника коштів --------------------- Назва КТВК |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
||||||||||
|
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них оплата праці (код 1110) |
оплата комуна-льних послуг та енерго-носіїв (код 1160) |
капіталь-ні (код 2000) |
нерозпо-ділені видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них: оплата праці (код 1110) |
оплата комуна-льних послуг та енерго-носіїв (код 1160) |
капіталь-ні (код 2000) |
З них: бюджет розвитку |
||
001 |
Харківська міська рада Харківської області |
9 892 163 |
7 853 323 |
1 794 209 |
1 529 263 |
2 038 840 |
|
|
|
|
|
|
|
9 892 163 |
010116 |
Утримання апарату |
7 698 816 |
5 970 816 |
1 794 209 |
1 529 263 |
1 728 000 |
|
|
|
|
|
|
|
7 698 816 |
010116 |
Компенсація витрат, пов'язаних із виконанням депутатських повноважень |
270 300 |
270 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 300 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
271 450 |
271 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
271 450 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Слобода») |
553 570 |
553 570 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
553 570 |
170901 |
Програма інформатизації міста Харкова на 2004-2006 роки |
320 000 |
10 660 |
|
|
309 340 |
|
|
|
|
|
|
|
320 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (підвищення ефективності функціонування окремих виконавчих органів міської ради) |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Великий Слобожанський ярмарок) |
89 587 |
88 087 |
|
|
1 500 |
|
|
|
|
|
|
|
89 587 |
250404 |
Інші видатки (Прийом іноземних делегацій) |
355 600 |
355 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
355 600 |
250404 |
Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України та фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст, Міжнародної Асоціації «Поріднені міста» |
232 840 |
232 840 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
232 840 |
020 |
Управління освіти Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
15 198 800 |
8 764 703 |
3 035 847 |
877 180 |
6 434 097 |
|
1 250 200 |
539 200 |
276 400 |
25 800 |
711 000 |
|
16 449 000 |
010116 |
Утримання апарату |
527 834 |
512 834 |
226 000 |
148 298 |
15 000 |
|
|
|
|
|
|
|
527 834 |
070301 |
Загальноосвітні школи-інтернати |
1 330 909 |
1 202 409 |
497 769 |
161 970 |
128 500 |
|
3 500 |
3 500 |
|
|
|
|
1 334 409 |
070303 |
Дитячі будинки |
2 339 030 |
2 259 030 |
899 540 |
233 814 |
80 000 |
|
58 200 |
56 200 |
|
18 500 |
2 000 |
|
2 397 230 |
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
2 252 443 |
2 152 443 |
1 190 739 |
323 900 |
100 000 |
|
488 500 |
479 500 |
276 400 |
7 300 |
9 000 |
|
2 740 943 |
070802 |
Методична робота, інші заходи по народній освіті |
402 964 |
390 964 |
157 349 |
9 198 |
12 000 |
|
|
|
|
|
|
|
402 964 |
070807 |
Інші освітні програми |
2 636 639 |
1 214 239 |
|
|
1 422 400 |
|
|
|
|
|
|
|
2 636 639 |
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
132 800 |
132 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
132 800 |
070809 |
Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів |
88 300 |
88 300 |
64 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 300 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
5 487 881 |
811 684 |
|
|
4 676 197 |
|
|
|
|
|
|
|
5 487 881 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
700 000 |
|
|
|
700 000 |
|
700 000 |
030 |
Управління охорони здоров'я Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
102 794 097 |
99 286 805 |
50 512 143 |
8 114 685 |
3 507 292 |
|
9 325 000 |
7 446 700 |
457 290 |
398 341 |
1 878 300 |
643 300 |
112 119 097 |
010116 |
Утримання апарату |
666 433 |
613 694 |
274 300 |
167 798 |
52 739 |
|
|
|
|
|
|
|
666 433 |
080101 |
Лікарні |
67 656 852 |
66 581 902 |
32 255 301 |
5 200 491 |
1 074 950 |
|
5 224 000 |
4 549 000 |
324 990 |
352 341 |
675 000 |
|
72 880 852 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
9 864 851 |
9 834 851 |
5 511 152 |
760 505 |
30 000 |
|
1 404 900 |
1 359 900 |
93 100 |
11 300 |
45 000 |
|
11 269 751 |
080203 |
Пологові будинки |
21 144 696 |
19 950 506 |
11 424 457 |
1 945 491 |
1 194 190 |
|
1 850 800 |
1 375 800 |
3 000 |
30 200 |
475 000 |
|
22 995 496 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
1 750 934 |
1 750 934 |
968 562 |
38 600 |
|
|
202 000 |
162 000 |
36 200 |
4 500 |
40 000 |
|
1 952 934 |
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
145 611 |
139 111 |
78 371 |
1 800 |
6 500 |
|
|
|
|
|
|
|
145 611 |
081009 |
Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет |
360 000 |
360 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360 000 |
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання, інші підприємства, установи та організації ЖКГ |
50 000 |
|
|
|
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
50 000 |
150122 |
Інвестиційні проекти |
|
|
|
|
|
|
353 300 |
|
|
|
353 300 |
353 300 |
353 300 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
1 154 720 |
55 807 |
|
|
1 098 913 |
|
|
|
|
|
|
|
1 154 720 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
290 000 |
|
|
|
290 000 |
290 000 |
290 000 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
96 135 875 |
95 952 668 |
801 877 |
232 798 |
183 207 |
|
311 400 |
311 400 |
|
|
|
|
96 447 275 |
010116 |
Утримання апарату |
880 176 |
850 176 |
435 670 |
123 198 |
30 000 |
|
|
|
|
|
|
|
880 176 |
090201 |
Пільги ветеранам війни та праці, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги |
46 170 000 |
46 170 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 170 000 |
090203 |
Інші пільги ветеранам війни та праці, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами |
7 178 047 |
7 178 047 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 178 047 |
090204 |
Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та ветеранів державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, на житлово-комунальні послуги |
9 842 800 |
9 842 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 842 800 |
090206 |
Інші пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та ветеранам державної пожежної охорони |
650 000 |
6500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
650 000 |
090207 |
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги |
2 424 200 |
2 424 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 424 200 |
090209 |
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
280 000 |
280 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 000 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (міська «Комплексна програма соціального захисту населення м. Харкова на 2005 рік») |
2 979 760 |
2 979 760 |
|
|
|
|
311 400 |
311 400 |
|
|
|
|
3 291 160 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (забезпечення мобільними терміналами та оплатою послуг мобільного зв'язку інвалідів та учасників бойових дій Великої Вітчизняної війни) |
304 500 |
304 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
304 500 |
091207 |
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (сім'ям загиблих воїнів-афганців) |
88 200 |
88 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 200 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
32 200 |
32 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 200 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
493 800 |
493 800 |
276 816 |
41 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
493 800 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
350 027 |
350 027 |
89 391 |
67 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
350 027 |
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 090 500 |
1 090 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 090 500 |
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
9 869 200 |
9 869 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 869 200 |
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
12 903 000 |
12 903 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 903 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
599 465 |
446 258 |
|
|
153 207 |
|
|
|
|
|
|
|
599 465 |
060 |
Головне управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
1 896 719 |
1 794 119 |
585 941 |
224 198 |
102 600 |
|
200 |
200 |
|
|
|
|
1 896 919 |
010116 |
Утримання апарату |
983 251 |
958 251 |
440 700 |
219 098 |
25 000 |
|
|
|
|
|
|
|
983 251 |
070303 |
Дитячі будинки (прийомні сім'ї) |
8 800 |
8 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 800 |
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
288 068 |
269 968 |
145 241 |
5 100 |
18 100 |
|
200 |
200 |
|
|
|
|
288 268 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
105 100 |
105 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 100 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
145 000 |
145 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
145 000 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
27 400 |
27 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 400 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
89 100 |
29 600 |
|
|
59 500 |
|
|
|
|
|
|
|
89 100 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій («Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян») |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
063 |
Управління житлового господарства Головного управління житлово-комунального господарства Харківської міської ради |
14 672 172 |
3 499 702 |
746 500 |
43 533 |
11 172 470 |
|
8 500 000 |
1 900 000 |
|
|
6 600 000 |
|
23 172 172 |
010116 |
Утримання апарату |
1 381 500 |
1 351 500 |
746 500 |
43 533 |
30 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 381 500 |
091207 |
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (ветхий житловий фонд) |
415 000 |
415 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
415 000 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
762 697 |
436 697 |
|
|
326 000 |
|
|
|
|
|
|
|
762 697 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
1 255 000 |
23 400 |
|
|
1 231 600 |
|
|
|
|
|
|
|
1 255 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
10 717 975 |
1 133 105 |
|
|
9 584 870 |
|
|
|
|
|
|
|
10 717 975 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (супроводження Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства міста) |
140 000 |
140 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
8 500 000 |
1 900 000 |
|
|
6 600 000 |
|
8 500 000 |
072 |
Управління у справах цивільної оборони м. Харкова |
305 325 |
295 325 |
196 600 |
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
305 325 |
010116 |
Утримання апарату |
305 325 |
295 325 |
196 600 |
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
305 325 |
080 |
Головне управління житлово-комунального господарства Харківської міської ради |
83 612 228 |
73 839 355 |
651 617 |
18 881 279 |
9 772 873 |
|
64 972 185 |
21 249 300 |
|
11 671 400 |
43 722 885 |
34 839 400 |
148 584 413 |
010116 |
Утримання апарату |
1 252 140 |
1 222 140 |
651 617 |
11 987 |
30 000 |
|
48 000 |
48 000 |
|
|
|
|
1 300 140 |
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство |
23 619 |
23 619 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 619 |
100203 |
Благоустрій міста |
35 680 463 |
29 106 058 |
|
9 166 692 |
6 574 405 |
|
2 489 200 |
1 978 000 |
|
1 728 000 |
511 200 |
|
38 169 663 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
9 737 500 |
9 737 500 |
|
9 678 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 737 500 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
16 537 500 |
|
|
|
16 537 500 |
16 537 500 |
16 537 500 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
230 000 |
230 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 000 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
31 406 808 |
30 906 808 |
|
|
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
31 406 808 |
170800 |
Зв'язок |
188 813 |
|
|
|
188 813 |
|
|
|
|
|
|
|
188 813 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
4 732 285 |
2 252 630 |
|
|
2 479 655 |
|
|
|
|
|
|
|
4 732 285 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Великий Слобожанський ярмарок) |
94 600 |
94 600 |
|
24 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
94 600 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
18 301 900 |
3 301 900 |
|
|
15 000 000 |
18 301 900 |
18 301 900 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
785 585 |
53 000 |
|
|
732 585 |
|
785 585 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
26 810 000 |
15 868 400 |
|
9 943 400 |
10 941 600 |
|
26 810 000 |
250404 |
Інші видатки (поховання) |
266 000 |
266 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
266 000 |
100 |
Управління споживчого ринку Харківської міської ради |
1 421 530 |
1 411 530 |
635 800 |
21 395 |
10 000 |
|
324 356 |
24 356 |
|
|
300 000 |
324 356 |
1 745 886 |
010116 |
Утримання апарату |
1 077 886 |
1 067 886 |
635 800 |
21 395 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 077 886 |
100400 |
Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності |
343 644 |
343 644 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
343 644 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
324 356 |
24 356 |
|
|
300 000 |
324 356 |
324 356 |
110 |
Управління культури Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
8 010 413 |
6 875 963 |
1 009 254 |
130 001 |
1 134 450 |
|
116 900 |
116 900 |
75 300 |
|
|
|
8 127 313 |
010116 |
Утримання апарату |
390 913 |
375 913 |
178 000 |
81 198 |
15 000 |
|
|
|
|
|
|
|
390 913 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма оновлення та розвитку культурної спадщини Харкова на період до 2006 року) |
1 610 000 |
1 610 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 610 000 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
250 000 |
130 000 |
|
|
120 000 |
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
110202 |
Музеї і виставки |
511 437 |
511 437 |
217 817 |
40 236 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
513 437 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
271 467 |
264 467 |
167 362 |
749 |
7 000 |
|
|
|
|
|
|
|
271 467 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
601 296 |
601 296 |
427 900 |
7 818 |
|
|
114 900 |
114 900 |
75 300 |
|
|
|
716 196 |
110206 |
Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів |
24 900 |
24 900 |
18 175 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 900 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи (зоопарк; парки) |
4 015 000 |
3 325 000 |
|
|
690 000 |
|
|
|
|
|
|
|
4 015 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
335 400 |
32 950 |
|
|
302 450 |
|
|
|
|
|
|
|
335 400 |
150 |
Комітет з питань фізичної культури та спорту Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
7 771 600 |
5 981 600 |
1 437 055 |
797 813 |
1 790 000 |
|
32 000 |
27 000 |
|
7 700 |
5 000 |
|
7 803 600 |
010116 |
Утримання апарату |
337 362 |
282 362 |
127 900 |
64 398 |
55 000 |
|
|
|
|
|
|
|
337 362 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
3 714 738 |
3 314 738 |
1 309 155 |
733 415 |
400 000 |
|
32 000 |
27 000 |
|
7 700 |
5 000 |
|
3 746 738 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 507 000 |
1 187 000 |
|
|
1 320 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 507 000 |
130112 |
Інші видатки |
934 500 |
934 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
934 500 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
28 000 |
13 000 |
|
|
15 000 |
|
|
|
|
|
|
|
28 000 |
170 |
Головне управління енергетики та інженерного забезпечення міста Харківської міської ради |
5 193 081 |
5 163 081 |
294 267 |
|
30 000 |
|
19 352 000 |
3 000 000 |
|
|
16 352 000 |
4 712 000 |
24 545 081 |
010116 |
Утримання апарату |
620 581 |
600 581 |
294 267 |
|
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
620 581 |
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
100201 |
Теплові мережі |
3 300 000 |
3 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 300 000 |
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
|
|
|
|
|
|
5 500 000 |
|
|
|
5 500 000 |
|
5 500 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
|
|
|
|
|
|
5 500 000 |
|
|
|
5 500 000 |
|
5 500 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
3 026 000 |
|
|
|
3 026 000 |
3 026 000 |
3 026 000 |
150122 |
Інвестиційні проекти |
|
|
|
|
|
|
686 000 |
|
|
|
686 000 |
686 000 |
686 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (за рахунок субвенції з державного бюджету на фінансування у 2005 році Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2004 року) |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
61 000 |
61 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
61 500 |
51 500 |
|
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
61 500 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
1 000 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
3 640 000 |
2 000 000 |
|
|
1 640 000 |
|
3 640 000 |
190 |
Управління містобудування та архітектури ГУ архітектури, містобудування та земельних відносин Харківської міської ради |
1 146 453 |
1 066 453 |
640 805 |
53 400 |
80 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 146 453 |
010116 |
Утримання апарату |
1 146 453 |
1 066 453 |
640 805 |
53 400 |
80 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 146 453 |
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
858 703 |
699 453 |
|
|
159 250 |
|
133 067 194 |
1 237 500 |
669 500 |
|
131 829 694 |
124 259 694 |
133 925 897 |
010116 |
Утримання апарату |
|
|
|
|
|
|
1 457 500 |
1 237 500 |
669 500 |
|
220 000 |
|
1 457 500 |
150101 |
Капітальні вкладення (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
|
|
|
|
|
|
7 000 000 |
|
|
|
7 000 000 |
|
7 000 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
66 548 544 |
|
|
|
66 548 544 |
66 548 544 |
66 548 544 |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
|
|
|
5 361 150 |
|
|
|
5 361 150 |
5 361 150 |
5 361 150 |
150120 |
Будівництво метрополітену |
|
|
|
|
|
|
51 050 000 |
|
|
|
51 050 000 |
51 050 000 |
51 050 000 |
150122 |
Інвестиційні проекти |
|
|
|
|
|
|
1 300 000 |
|
|
|
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
159 250 |
|
|
|
159 250 |
|
|
|
|
|
|
|
159 250 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу (сплата відсотків за користування кредитами на будівництво метрополітену) |
699 453 |
699 453 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
699 453 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
350 000 |
|
|
|
350 000 |
|
350 000 |
221 |
Головне управління бюджету та фінансів Харківської міської ради |
596 999 554 |
570 509 552 |
860 413 |
1 699 700 |
26 490 002 |
|
2 000 000 |
|
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
598 999 554 |
010116 |
Утримання апарату |
1 058 188 |
999 688 |
584 400 |
|
58 500 |
|
|
|
|
|
|
|
1 058 188 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
78 400 |
78 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 400 |
250404 |
Інші видатки |
16 056 363 |
7 372 011 |
276 013 |
1 699 700 |
8 684 352 |
|
|
|
|
|
|
|
16 056 363 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно із додатком № 5) |
341 969 300 |
341 969 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341 969 300 |
250319 |
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам для поетапного запровадження умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки та забезпечення видатків на оплату праці (згідно з додатком № 5) |
14 678 400 |
14 678 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 678 400 |
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
87 983 700 |
87 983 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 983 700 |
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
6 278 750 |
|
|
|
6 278 750 |
|
|
|
|
|
|
|
6 278 750 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам (згідно з додатком № 5) |
61 840 700 |
61 840 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 840 700 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни, ветеранам праці, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям, Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом «Ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот» (згідно з додатком № 5) |
44 018 000 |
44 018 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 018 000 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапл. газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком № 5) |
2 776 853 |
2 776 853 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 776 853 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни, ветеранам праці, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям, Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом «Ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком № 5) |
401 000 |
401 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
401 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Первомайського на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання згідно додатку № 5) |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання згідно додатку № 5) |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція обласному бюджету згідно з додатком № 5) |
|
|
|
|
|
|
2 000 000 |
|
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
250342 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів (згідно з додатком № 5) |
10 178 400 |
|
|
|
10 178 400 |
|
|
|
|
|
|
|
10 178 400 |
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» (згідно з додатком № 5) |
8 091 500 |
8 091 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 091 500 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів |
1 290 000 |
|
|
|
1 290 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 290 000 |
230 |
Головне управління економіки та комунального майна Харківської міської ради |
9 875 847 |
8 409 331 |
977 255 |
9 825 |
1 466 516 |
|
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
1 000 000 |
10 875 847 |
010116 |
Утримання апарату |
1 645 922 |
1 615 922 |
977 255 |
9 825 |
30 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 645 922 |
171000 |
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (фінансова підтримка АКП «Міжнародний аеропорт Харків») |
1 400 300 |
|
|
|
1 400 300 |
|
|
|
|
|
|
|
1 400 300 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
99 000 |
99 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 000 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
210 000 |
173 784 |
|
|
36 216 |
|
|
|
|
|
|
|
210 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
330 600 |
330 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
330 600 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
6 190 025 |
6 190 025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 190 025 |
235 |
Головне управління містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
1 435 427 |
1 395 427 |
338 800 |
39 800 |
40 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 435 427 |
010116 |
Утримання апарату |
755 427 |
715 427 |
338 800 |
39 800 |
40 000 |
|
|
|
|
|
|
|
755 427 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування (розробка Схеми плану червоних ліній вулиць м. Харкова) |
480 000 |
480 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
480 000 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування (генплан) |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
240 |
Управління комунального майна та приватизації Харківської міської ради |
3 781 447 |
2 190 447 |
745 950 |
44 602 |
1 591 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 781 447 |
010116 |
Утримання апарату |
1 414 572 |
1 349 572 |
745 200 |
44 602 |
65 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 414 572 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
20 000 |
|
|
|
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
20 000 |
250404 |
Інші видатки (управління комунальним майном) |
2 346 875 |
840 875 |
750 |
|
1 506 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 346 875 |
243 |
Управління земельних відносин Харківської міської ради |
3 030 965 |
2 985 965 |
424 947 |
|
45 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 030 965 |
010116 |
Утримання апарату |
820 965 |
775 965 |
424 947 |
|
45 000 |
|
|
|
|
|
|
|
820 965 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
2 210 000 |
2 210 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 210 000 |
300 250102 |
Резервний фонд |
3 249 204 |
|
|
|
|
3 249 204 |
|
|
|
|
|
|
3 249 204 |
|
ВСЬОГО |
967 281 603 |
897 974 802 |
65 689 280 |
32 699 472 |
66 057 597 |
3 249 204 |
240 251 435 |
35 852 556 |
1 478 490 |
12 103 241 |
204 398 879 |
167 778 750 |
1207533038 |
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради -
начальник Головного управління бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 5
до рішення ХLIІ сесії Харківської міської ради IV скликання «Про внесення змін до рішення XXXI сесії Харківської міської ради IV скликання від 29.12.2004 р. № 238/04 «Про міський бюджет міста Харкова на 2005 рік» від 30.11.2005 р. № 205/05
Показники міжбюджетних трансфертів
між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами
на 2005 рік
Таблиця 1
Код |
Назва трансферту |
Міжбюджетні трансферти, що надходять до міського бюджету |
||||||||||||||||||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||||||||||||||||||||
Сума (грн.) |
Сума (грн.) |
Сума (грн.) |
||||||||||||||||||||
41020600 |
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||||||||||
41021300 |
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на поетапного запровадження умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки та забезпечення видатків на оплату праці |
18 654 800 |
18 654 800 |
|||||||||||||||||||
41030500 |
Субвенція на виконання власних повноважень територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||||||||||
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам |
61 840 700 |
61 840 700 |
|||||||||||||||||||
41030700 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
5 361 150 |
5 361 150 |
|||||||||||||||||||
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни, ветеранам праці, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом «Ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
102 455 000 |
102 455 000 |
|||||||||||||||||||
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
34 747 600 |
|
34 747 600 |
||||||||||||||||||
41031000 |
СубвеСубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни, ветеранам праці, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом «Ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
401 000 |
|
401 000 |
||||||||||||||||||
41031200 |
Субвенція спеціального фонду державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова |
|
18 000 000 |
18 000 000 |
||||||||||||||||||
41032200 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів |
11 092 000 |
|
11 092 000 |
||||||||||||||||||
41032300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів |
8 204 700 |
|
8 204 700 |
||||||||||||||||||
41036300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2005 році Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2004 року |
150 000 |
|
150 000 |
||||||||||||||||||
41035000 |
Інші субвенції (субвенція з обласного бюджету на сплату відсотків за користування кредитами на будівництво метрополітену) |
699 453 |
|
699 453 |
||||||||||||||||||
|
Всього |
245 806 403 |
18 000 000 |
263 806 403 |
Таблиця 2
Код |
Назва трансферту ------------------------------- Назва бюджету |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сума (грн.) |
Щоденний норматив відраху-вань, % |
Сума (грн.) |
Щоденний норматив відраху-вань, % |
Сума (грн.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету міста Харкова |
87 983 700 |
19,79 |
87 983 700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету міста Харкова до районних у місті бюджетів |
341 969 300 |
53,98 |
341 969 300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
в тому числі: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Дзержинського району |
43 402 200 |
6,85 |
43 402 200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Київського району |
40 833 500 |
6,45 |
40 833 500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Комінтернівського району |
37 791 700 |
5,97 |
37 791 700 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Ленінського району |
24 161 000 |
3,81 |
24 161 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Московського району |
69 479 600 |
10,97 |
69 479 600 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Жовтневого району |
29 778 800 |
4,70 |
29 778 800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Орджонікідзевського району |
40 860 400 |
6,45 |
40 860 400 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Червонозаводського району |
21 565 200 |
3,40 |
21 565 200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Фрунзенського району |
34 096 900 |
5,38 |
34 096 900 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
250319 |
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам для поетапного запровадження умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки та забезпечення видатків на оплату праці |
14 678 400 |
14 678 400 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
в тому числі: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Дзержинського району |
2 340 800 |
2 340 800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Київського району |
2 947 600 |
2 947 600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Комінтернівського району |
1 265 000 |
1 265 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Ленінського району |
724 200 |
724 200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Московського району |
2 576 400 |
2 576 400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Жовтневого району |
1 172 900 |
1 172 900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Орджонікідзевського району |
1 130 400 |
1 130 400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Червонозаводського району |
1 130 400 |
1 130 400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Фрунзенського району |
1 391 000 |
1 391 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам |
61 840 700 |
61 840 700 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
в тому числі: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Дзержинського району |
8 539 600 |
8 539 600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Київського району |
7 233 400 |
7 233 400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Комінтернівського району |
6 201 200 |
6 201 200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Ленінського району |
4 627 500 |
4 627 500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Московського району |
13 028 500 |
13 028 500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Жовтневого району |
5 262 300 |
5 262 300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Орджонікідзевського району |
6 397 300 |
6 397 300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Червонозаводського району |
3 528 000 |
3 528 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Фрунзенського району |
7 022 900 |
7 022 900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни, ветеранам праці, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям, Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом «Ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною другою статті 29 Основ законодавства Україна про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот» |
44 018 000 |
44 018 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
в тому числі: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Дзержинського району |
7 308 000 |
7 308 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Київського району |
5 678 800 |
5 678 800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Комінтернівського району |
4 803 400 |
4 803 400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Ленінського району |
2 216 300 |
2 216 300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Московського району |
8 808 300 |
8 808 300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Жовтневого району |
2 755 100 |
2 755 100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Орджонікідзевського району |
4 958 700 |
4 958 700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Червонозаводського району |
2 734 900 |
2 734 900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Фрунзенського району |
4 754 500 |
4 754 500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
2 776 853 |
2 776 853 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
в тому числі: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Дзержинського району |
386 600 |
386 600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Київського району |
431 376 |
431 376 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Комінтернівського району |
294 366 |
294 366 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Ленінського району |
217 600 |
217 600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Московського району |
200 212 |
200 212 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Жовтневого району |
521 704 |
521 704 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Орджонікідзевського району |
234 423 |
234 423 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Червонозаводського району |
333 433 |
333 433 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Фрунзенського району |
157 139 |
157 139 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни, ветеранам праці, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям, Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом «Ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
401 000 |
401 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
в тому числі: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Дзержинського району |
13 600 |
13 600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Київського району |
42 700 |
42 700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Комінтернівського району |
22 200 |
22 200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Ленінського району |
119 400 |
119 400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Московського району |
18 470 |
18 470 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Жовтневого району |
65 620 |
65 620 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Орджонікідзевського району |
3 510 |
3 510 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Червонозаводського району |
103 600 |
103 600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Фрунзенського району |
11 900 |
11 900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250380 |
Інші субвенції (субвенція обласному бюджету) |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Первомайського на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання) |
150 000 |
150 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання) |
150 000 |
150 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250342 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів |
10 178 400 |
10 178 400 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
в тому числі: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Дзержинського району |
1 880 000 |
1 880 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Київського району |
370 000 |
370 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Комінтернівського району |
1 240 000 |
1 240 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Ленінського району |
725 700 |
725 700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Московського району |
2 580 000 |
2 580 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Жовтневого району |
450 000 |
450 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджету Орджонікідзевського району |
970 700 |
970 700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бюджету Червонозаводського району |
797 000 |
|
|
|
797 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бюджету Фрунзенського району |
1 165 000 |
|
|
|
1 165 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
8 091 500 |
|
|
|
8 091 500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бюджету Дзержинського району |
1 264 420 |
|
|
|
1 264 420 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бюджету Київського району |
708 690 |
|
|
|
708 690 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бюджету Комінтернівського району |
746 020 |
|
|
|
746 020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бюджету Ленінського району |
430 510 |
|
|
|
430 510 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бюджету Московського району |
1 265 260 |
|
|
|
1 265 260 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бюджету Жовтневого району |
963 500 |
|
|
|
963 500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
803 670 |
|
|
|
803 670 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бюджету Червонозаводського району |
505 580 |
|
|
|
505 580 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бюджету Фрунзенського району |
1 403 850 |
|
|
|
1 403 850 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (субвенція державному бюджету) |
1 290 000 |
|
|
|
1 290 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всього |
573 527 853 |
|
2 000 000 |
|
575 527 853 |
Таблиця 3
Види бюджетів |
Розрахунковий обсяг доходів, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів на 2005 рік |
Сума (грн.) |
|
Бюджет Дзержинського району |
22 591 300 |
Бюджет Київського району |
18 954 500 |
Бюджет Комінтернівського району |
10 472 000 |
Бюджету Ленінського району |
10 011 400 |
Бюджет Московського району |
14 379 000 |
Бюджет Жовтневого району |
7 374 300 |
Бюджет Орджонікідзевського району |
6 163 200 |
Бюджет Червонозаводського району |
10 124 100 |
Бюджет Фрунзенського району |
9 068 600 |
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради -
начальник Головного управління бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 6
до рішення ХLIІ сесії Харківської міської ряди IV скликання «Про внесення змін до рішення XXXI сесії Харківської міської ради IV скликання від 29.12.2004 р. № 238/04 «Про міський бюджет міста Харкова на 2005 рік» від 30.11.2005 р. № 205/05
Перелік об'єктів,
видатки на які у 2005 році будуть проводитися
за рахунок коштів бюджету розвитку
(грн.)
№№ об'єктів |
Код головного розпорядника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації |
Загальний обсяг фінансування будівництва |
Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на завершення будівництва |
Всього видатків на поточний рік |
У тому числі, фінансування об'єктів за рахунок запозичення до міського бюджету |
У тому числі, фінансування об'єктів за рахунок субвенції з державного бюджету |
Крім того, фінансування об'єктів за рахунок надходжень до цільового фонду міської ради |
Всього по бюджету розвитку: |
|
|
|
167 778 750 |
100 000 000 |
6 274 750 |
350 000 |
||
|
150000 |
Будівництво |
433 286 824 |
|
365 971 584 |
144 862 494 |
85 000 000 |
6 274 750 |
350 000 |
|
150101 |
Капітальні вкладення |
222 145 524 |
|
193 830 284 |
86 112 044 |
39 950 000 |
0 |
350000 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
185 380 140 |
|
157 788 400 |
66 548 544 |
29 950 000 |
|
350 000 |
|
|
Житлове будівництво |
9 564 800 |
|
6 878 250 |
4 640 560 |
0 |
0 |
0 |
1. |
|
Забудова 421 м/р по вул. Клочківській (виплата компенсацій за знесені домоволодіння) |
4 045 000 |
59,0 |
1 658 450 |
14 560 |
|
|
|
2. |
|
Будівництво житлового будинку по вул. Ромашкіна, 8 А |
5 519 800 |
5,4 |
5 219 800 |
4 590 000 |
|
|
|
|
|
Будівництво адміністративних об'єктів |
10 500 000 |
0,0 |
10 500 000 |
4 800 000 |
0 |
0 |
0 |
3. |
|
Дольова участь в будівництві адміністративної будівлі для потреб міської ради та її виконавчих органів по вул. Квітки-Основ'яненко |
6 000 000 |
|
6 000 000 |
3 800 000 |
|
|
|
4. |
|
Будівництво об'єктів енергозабезпечення комплексу адміністративних будівель міськвиконкому (І черга) |
4 500 000 |
|
4 500 000 |
1 000 000 |
|
|
|
|
|
Об'єкти охорони здоров'я |
1 313 900 |
|
870 250 |
470 000 |
0 |
0 |
0 |
5. |
|
Реконструкція протитуберкульозного відділення для дорослих по вул. М. Бажанова, 11 |
936 400 |
9,2 |
850 250 |
450 000 |
|
|
|
6. |
|
Завершення будівництва гаражу міського пологового будинку з неонотальним стаціонаром |
377 500 |
94,7 |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
|
Культура та фізкультура |
716 100 |
|
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
7. |
|
Благоустрій території спортивного комплексу по вул. 12 Квітня |
118 100 |
98,2 |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
8. |
|
Благоустрій території спортивного комплексу по вул. Фронтовій |
598 000 |
93,6 |
38 000 |
38 000 |
|
|
|
|
|
Об'єкти комунального призначення |
161 485 340 |
|
137 699 900 |
55 458 984 |
29 950 000 |
0 |
350 000 |
9. |
|
Перекладка мереж госпфекальної каналізації на ПК-29 під будівництво метрополітену на дільниці від станції метро «Вул. 23 Серпня» до станції метро «Пр. Перемоги» |
2 250 000 |
|
2 250 000 |
1 630 000 |
250 000 |
|
|
10. |
|
Перекладка мереж зливової каналізації на ПК-29 під будівництво метрополітену на дільниці від станції метро «Вул. 23 Серпня» до станції метро «Пр. Перемоги» |
3 350 000 |
|
3 350 000 |
2 940 000 |
700 000 |
|
|
11. |
|
Перекладка водопровідних мереж в районі будівництва станції метрополітену «Інтернаціональна» |
700 000 |
71,4 |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
12. |
|
Перекладка водопровідних мереж на ПК-29 під будівництво метрополітену на дільниці від станції метро «Вул. 23 Серпня» до станції метро «Пр. Перемоги» |
4 425 000 |
|
4 425 000 |
4 425 000 |
3 600 000 |
|
|
13. |
|
Будівництво зливової каналізації в районі вул. Єсеніна |
735 000 |
52,4 |
350 000 |
350 000 |
|
|
|
14. |
|
Реконструкція Комишанської канави (І-ІІ черга) |
4 500 000 |
15,6 |
3 800 000 |
350 000 |
|
|
|
15. |
|
Ліквідація підтоплення територій міста з відновленням зливової каналізації (реконструкція закритого колектору Сичовського струму) |
11 000 000 |
|
11 000 000 |
350 000 |
|
|
|
16. |
|
Перекладка та санація технічно-зношених водопровідних мереж (у т.ч. вулиць Академіка Проскури, Єлізарова, Архітекторів, Бугріменко, пр. Л. Свободи) |
12 851 400 |
41,4 |
7 489 520 |
2 644 300 |
|
|
|
17. |
|
Санація водовода Кочеток - Харків |
27 338 000 |
29,4 |
19 300 620 |
6 111 000 |
|
|
|
18. |
|
Будівництво водопроводу по вул. Березовській |
77 500 |
|
77 500 |
77 500 |
|
|
|
19. |
|
Реконструкція водопосточання селища Нові Дергачі |
1 715 000 |
67,9 |
550 000 |
200 000 |
|
|
350 000 |
20. |
|
Водозабезпечення селища Перемога |
153 500 |
47,9 |
80 000 |
80 000 |
|
|
|
21. |
|
Будівництво зливової каналізації в районі юридичної академії |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
12 000 |
|
|
|
22. |
|
Будівництво госпфекальної мережі каналізації по пров. Сількорівському |
360 744 |
|
360 744 |
354 244 |
|
|
|
23. |
|
Зливова каналізація і благоустрій Олексіївської балки |
1 300 700 |
|
1 300 700 |
750 000 |
|
|
|
24. |
|
Відновлення зливостоку по вул. Морозова |
680 000 |
44,1 |
380 000 |
380 000 |
|
|
|
25. |
|
Переключення зливової каналізації по пр. Л. Свободи |
350 000 |
|
350 000 |
350 000 |
|
|
|
26. |
|
Будівництво променевого дренажу та зливної каналізації по вул. Клочківській, 197 |
950 000 |
|
950 000 |
88 000 |
|
|
|
27. |
|
Будівництво мереж газопостачання, енергопостачання та улаштування обладнання джерел теплозабеспечення (житлові будинки по вул. Завод «Комсомолець») |
758 000 |
53,4 |
260 000 |
260 000 |
|
|
|
28. |
|
Благоустрій території будівлі по вул. Клочківській, 195-А |
418 900 |
40,3 |
250 000 |
242 000 |
|
|
|
29. |
|
Реконструкція частини будівлі по вул. Клочківській, 195-А (приміщення для КП «Харківзеленбуд») |
285 000 |
|
285 000 |
285 000 |
|
|
|
30. |
|
Інженерне улаштування - закриття Дергачівського полігону ТПВ |
29 851 300 |
|
29 851 300 |
550 000 |
|
|
|
31. |
|
Розширення міського кладовища № 14 |
6 584 400 |
14,9 |
5 603 320 |
50 000 |
|
|
|
32. |
|
Розширення 17 міського кладовища (III черга) |
4 714 500 |
43,2 |
2 677 800 |
300 000 |
|
|
|
33. |
|
Улаштування міського кладовища по вул. Шевченка, 2 |
170 000 |
|
170 000 |
50 000 |
|
|
|
34. |
|
Улаштування міського кладовища селища Жихар по вул. К. Лібкнехта |
150 000 |
|
150 000 |
150 000 |
|
|
|
35. |
|
Проїзд до центру соціального захисту населення в мікрорайоні № 1 житлового масиву Павлове Поле |
553 000 |
72,9 |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
36. |
|
Реконструкція пр. Леніна на дільниці від ст. м. Наукова до вул. Новгородської |
8 345 000 |
30,9 |
5 770 000 |
5 770 000 |
400 000 |
|
|
37. |
|
Улаштування огорожі Ботанічного саду та благоустрій прилеглої до нього території у Саржиному Яру |
312 456 |
|
312 456 |
10 000 |
|
|
|
38. |
|
Реконструкція насосної підкачувальної станції та водопроводу у сел. Жуковського |
680 000 |
88,2 |
80 000 |
80 000 |
|
|
|
39. |
|
Реконструкція насосної станції перекачки ґрунтових вод та мережі газопостачання по вул. Ревкомовській, 62 |
150 000 |
|
150 000 |
150 000 |
|
|
|
40. |
|
Будівництво світлофорних об'єктів |
250 000 |
|
250 000 |
139 000 |
|
|
|
41. |
|
Реконструкція електромережі по вул. Будівельна - вул. Д. Бідного |
70 000 |
|
70 000 |
70 000 |
|
|
|
42. |
|
Будівництво під'їзних шляхів до пожежних гідрантів водоводу в житловому кварталі по вул. Астрономічній |
75 000 |
|
75 000 |
75 000 |
|
|
|
43. |
|
Реконструкція вулиці Шевченка |
25 000 000 |
|
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
|
44. |
|
Будівництво зливового колектору по вул. Д. Бідного |
480 000 |
|
480 000 |
280 000 |
|
|
|
45. |
|
Реконструкція зливової каналізації по вул. II П'ятирічки 731 м/р |
120 000 |
|
120 000 |
120 000 |
|
|
|
46. |
|
Реконструкція зливової каналізації по вул. II П'ятирічки 721 м/р |
350 000 |
|
350 000 |
200 000 |
|
|
|
47. |
|
Будівництво водопроводу по вул. Набойченка Петра |
65 000 |
|
65 000 |
65 000 |
|
|
|
48. |
|
Проектування і прокладка магістральної мережі водопроводу від вул. Академіка Павлова по пров. Семіградському |
31 000 |
|
31 000 |
31 000 |
|
|
|
49. |
|
Проведення водопроводу і встановлення водозбірної колонки по пров. Союзному |
30 000 |
|
30 000 |
30 000 |
|
|
|
50. |
|
Прокладка каналізації по вул. Митрофанівській |
20 000 |
|
20 000 |
20 000 |
|
|
|
51. |
|
Прокладка каналізації по вул. Гіївській, Нижнє-Гіївській, Верхнє-Гіївській |
57 000 |
|
57 000 |
57 000 |
|
|
|
52. |
|
Виконання робіт по каналізуванню вул. Барикадній та В-Гіївської |
25 000 |
|
25 000 |
25 000 |
|
|
|
53. |
|
Виготовлення проектно-кошторисної документації для виконання робіт по каналізуванню Пров. 2-го Золочівського |
4 940 |
|
4 940 |
4 940 |
|
|
|
54. |
|
Будівництво водопроводу по вул. Юн. Ленінця, 56, 58, 60 |
3 000 |
|
3 000 |
3 000 |
|
|
|
55. |
|
Проектні роботи майбутніх років |
1 800 000 |
|
1 800 000 |
1 175 000 |
|
|
|
|
080 |
Головне управління житлово-комунального господарства Харківської міської ради |
28 788 484 |
|
28 184 984 |
16 537 500 |
10 000 000 |
0 |
0 |
56. |
|
Реконструкція шляхів (у т.ч. пр. 50-річчя ВЛКСМ, пр. Правди, вул. Галана, Червона Поляна, Даргомижського, Соіча, Добродетського, Сидоренківська, Культкомівська, Астрономічна, пров. О. Яроша, Сількорівський та проектні роботи) |
8 500 000 |
7,1 |
7 896 500 |
3 529 016 |
|
|
|
57. |
|
Реконструкція зовнішнього освітлення |
15 000 000 |
|
15 000 000 |
10 720 000 |
10 000 000 |
|
|
58. |
|
Розвиток телефонної мережі міста на підставі пропозицій виборців, внесених до виконання депутатами міської ради IV скликання |
288 484 |
|
288 484 |
288 484 |
|
|
|
59. |
|
Будівництво полігону твердих побутових відходів у Дергачівському районі Харківської області |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
2 000 000 |
|
|
|
|
170 |
Головне управління енергетики та інженерного забезпечення міста Харківської міської ради |
7 976 900 |
|
7 856 900 |
3 026 000 |
0 |
|
0 |
60. |
|
Ліквідація вбудованих котелень з підключенням споживачів до централізованого теплопостачання |
3 597 900 |
|
3 597 900 |
430 000 |
|
|
|
|
|
у т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
60.1 |
|
вул. Халтуріна, 52; вул. Батицького, 38; пров. Автострадний, 6/32 |
1 330 900 |
|
1 330 900 |
180 000 |
|
|
|
60.2 |
|
вул. Б. Хмельницького, 32; вул. Осіпенко, 2Б |
1 832 900 |
|
1 832 900 |
210 000 |
|
|
|
60.3 |
|
вул. Колонна, 8 |
43 100 |
|
43 100 |
40 000 |
|
|
|
61. |
|
Ліквідація вбудованих котелень з обладнанням топкових |
919 000 |
|
919 000 |
316 000 |
|
|
|
|
|
у т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
61.1 |
|
вул. Полтавський шлях, 17 А |
205 700 |
|
205 700 |
185 000 |
|
|
|
61.2 |
|
вул. Полтавський шлях, 11; вул. Червоножовтнева, 12 |
|
|
|
0 |
|
|
|
61.3. |
|
вул. Червоножовтнева, 93 |
223 100 |
|
223 100 |
131 000 |
|
|
|
62. |
|
Технічне переоснащення тепломагістралі по вул. Кооперативній |
3 460 000 |
3,5 |
3 340 000 |
2 280 000 |
|
|
|
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
0 |
|
0 |
5 361 150 |
0 |
5 361 150 |
0 |
63. |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
5 361 150 |
|
5 361 150 |
|
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
210 000 000 |
|
171 000 000 |
51 050 000 |
45 050 000 |
0 |
0 |
64. |
150120 |
Дольова участь в будівництві метрополітену |
210 000 000 |
18,6 |
171 000 000 |
51 050 000 |
45 050 000 |
|
|
|
150122 |
Інвестиційні проекти |
1 141 300 |
|
1 141 300 |
2 339 300 |
|
913 600 |
|
|
030 |
Управління охорони здоров'я Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
353 300 |
|
353 300 |
353 300 |
|
349 300 |
|
65. |
150122 |
Інвестиційні проекти |
353 300 |
|
353 300 |
353 300 |
|
349 300 |
|
|
|
у т.ч. по об'єктах: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Міська лікарня № 5, м. Харків - реконструкція неврологічного корпусу під водолікарню |
353 300 |
|
353 300 |
353 300 |
|
349 300 |
|
|
170 |
Головне управління енергетики та інженерного забезпечення міста Харківської міської ради |
788 000 |
|
788 000 |
686 000 |
|
400 000 |
|
66. |
150122 |
Інвестиційні проекти |
788 000 |
|
788 000 |
686 000 |
|
400 000 |
|
|
|
у т.ч. по об'єктах: |
|
|
|
|
|
|
|
66.1. |
|
Будинки по вул. Мар'їнській, 11, 13/15 і 22, м. Харків - ліквідація вбудованих котелень з підключенням споживачів до мережі централізованого теплопостачання |
393 000 |
|
393 000 |
291 000 |
|
203 000 |
|
66.2. |
|
Будинки по вул. Полтавський шлях, 11 і 17а, вул. Червоножовтневій, 12, м. Харків - ліквідація вбудованих котелень з обладнанням топкових |
395 000 |
|
395 000 |
395 000 |
|
197 000 |
|
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
|
|
|
1 300 000 |
|
164 300 |
|
67. |
150122 |
Інвестиційні проекти |
|
|
|
1 300 000 |
|
164 300 |
|
|
|
у т.ч. по об'єктах: |
|
|
|
|
|
|
|
67.1. |
|
Перекладка водопроводу по вул. Афанасіївській, м. Харків |
100 000 |
|
100 000 |
100 000 |
|
94 300 |
|
67.2. |
|
Будівництво водопровідних мереж у сел. Пилипівка Жовтневого району м. Харків |
3 522 650 |
|
3 522 650 |
1 200 000 |
|
70 000 |
|
|
180409 |
Внески Харківської міської ради до статутних фондів комунальних підприємств |
0 |
0 |
0 |
20 916 256 |
15 000 000 |
0 |
0 |
|
030 |
Управління охорони здоров'я Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
0 |
0 |
0 |
290 000 |
0 |
|
0 |
68. |
|
Внески до статутного фонду КП «Молочна фабрика-кухня дитячого харчування» шляхом придбання обладнання та техніки |
|
|
|
290 000 |
|
|
|
|
080 |
Головне управління житлово-комунального господарства Харківської міської ради |
|
|
|
18 301 900 |
15 000 000 |
0 |
0 |
69. |
|
Внески до статутного фонду КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» шляхом поповнення обігових коштів |
|
|
|
2 801 900 |
|
|
|
70. |
|
Внески до статутного фонду КП «Міськелектротранс» шляхом поповнення обігових коштів |
|
|
|
500 000 |
|
|
|
71. |
|
Внески до статутних фондів комунальних підприємств шляхом придбання спеціалізованої техніки |
|
|
|
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
71.1 |
|
КПСП з ремонту та будівництва автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд» |
|
|
|
5 800 000 |
|
|
|
71.2 |
|
Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство № 1 |
|
|
|
470 000 |
|
|
|
71.3 |
|
Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство № 2 |
|
|
|
470 000 |
|
|
|
71.4. |
|
Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство № 3 |
|
|
|
470 000 |
|
|
|
71.5. |
|
Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство № 4 |
|
|
|
470 000 |
|
|
|
71.6. |
|
Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство № 5 |
|
|
|
470 000 |
|
|
|
71.7. |
|
Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство № 6 |
|
|
|
460 000 |
|
|
|
71.8. |
|
Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство № 7 |
|
|
|
460 000 |
|
|
|
71.9. |
|
Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство № 8 |
|
|
|
460 000 |
|
|
|
71.10. |
|
Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство № 9 |
|
|
|
470 000 |
|
|
|
71.11. |
|
КП «Міськсвітло» |
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
71.12. |
|
ДКСП «Ритуал» |
|
|
|
860 000 |
|
|
|
71.13. |
|
СКП «Харківзеленбуд» |
|
|
|
900 000 |
|
|
|
71.14. |
|
СКП «Заповіт» |
|
|
|
140 000 |
|
|
|
71.15. |
|
КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» |
|
|
|
65 000 |
|
|
|
71.16. |
|
КП «Пасажирські перевезення і диспетчерське управління» |
|
|
|
48 000 |
|
|
|
66.17. |
|
ДКП «Харківкомуочиствод» |
|
|
|
1 987 000 |
|
|
|
|
|
у т.ч. комплекс СШТРБ - Гідроспоруди |
|
|
|
600 000 |
|
|
|
|
|
комплекс з експлуатації об'єктів водозниження та зливової каналізації |
|
|
|
1 387 000 |
|
|
|
|
100 |
Управління споживчого ринку Харківської міської ради |
|
|
|
324 356 |
0 |
0 |
0 |
72. |
|
Внески до статутних фондів комунальних підприємств (КП «Юна») |
|
|
|
300 000 |
|
|
|
73. |
|
Внески до статутних фондів комунальних підприємств з метою підтримки суб'єктів підприємницької діяльності при оформленні землекористування під малі архітектурні форми, |
|
|
|
24 356 |
|
|
|
|
|
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
73.1. |
|
КП «Юна» |
|
|
|
7 880 |
|
|
|
73.2. |
|
КП «Таганське» |
|
|
|
4 486 |
|
|
|
73.3. |
|
КП «Студентське» |
|
|
|
8 583 |
|
|
|
68.4. |
|
КП «Баст» |
|
|
|
3 407 |
|
|
|
|
170 |
Головне управління енергетики та інженерного забезпечення міста Харківської міської ради |
|
|
|
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
74. |
|
Внески до статутного фонду КП «Харківські теплові мережі» шляхом поповнення обігових коштів |
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
|
230 |
Головне управління економіки та комунального майна Харківської міської ради |
|
|
|
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
75. |
|
Внески до статутного фонду АКП «Міжнародний аеропорт Харків» |
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
|
221 |
Головне управління бюджету та фінансів Харківської міської ради |
|
|
|
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
76. |
250380 |
Субвенція обласному бюджету на будівництво музею «Харківщина у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 р.р.» на території меморіального комплексу «Висота маршала І.С. Конева» |
|
|
|
2 000 000 |
|
|
|
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради -
начальник Головного управління бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 7
до рішення XLII сесії Харківської міської ради IV
скликання «Про внесення змін до рішення XXXI сесії Харківської міської ради IV скликання від 29.12.2004 р. № 238/04 «Про міський бюджет міста Харкова на 2005 рік» від 30.11.2005 р. №205/05
Ліміт
на споживання енергоносіїв у 2005 році
бюджетними установами, що фінансуються з міського бюджету,
в натуральних показниках
Найменування установи |
теплова енергія |
електроенергія |
газ |
водопостачання |
водовідведення |
Гкал |
квт. годин |
куб.м |
куб.м |
куб.м |
|
1. Головне управління з гуманітарних та соціальних питань, всього |
620,8 |
102298,0 |
0,0 |
3434,2 |
3793,0 |
в тому числі: |
|
|
|
|
|
1 .1. Міський центр соціальних служб для молоді «Довіра» |
34,3 |
4000,0 |
|
66,2 |
155,0 |
1 .2. Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання |
354,0 |
78298,0 |
|
668,0 |
788,0 |
1.3. Міський центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації інвалідів дитинства |
232,5 |
20000,0 |
|
2700,0 |
2850,0 |
|
|
|
|
|
|
2. Управління культури, всього |
220,0 |
26716,260 |
13201,4 |
753,7 |
1083,1 |
в тому числі: |
|
|
|
|
|
2.1. Комунальний заклад «Міська школа мистецтв для підлітків та дорослих» |
64,9 |
4050,00 |
|
133,3 |
247,0 |
2.2. Комунальна установа культури «Міська художня галерея ім . С. Васильківського» |
30,3 |
8903,30 |
|
30,2 |
23,5 |
2.3. Комунальна установа культури «Харківський літературний музей» |
124,8 |
7970,33 |
4545,5 |
274,4 |
406,3 |
2. 4. Комунальна установа культури музей ім. К.І. Шульженко |
|
5792,63 |
8656,0 |
315,8 |
406,3 |
|
|
|
|
|
|
3. Комітет з питань фізичної культури та спорту, всього |
1733,9 |
1651155,3 |
0,0 |
13903,1 |
23062,8 |
в тому числі: |
|
|
|
|
|
3.1 .Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа |
250,6 |
8800,0 |
|
947,6 |
1236,0 |
3.2. Міська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву |
556,9 |
1559822,0 |
|
11111,1 |
18384,2 |
3.3. Комунальний заклад міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 7 |
926,4 |
82533,3 |
|
1844,4 |
3442,6 |
|
|
|
|
|
|
4. Управління охорони здоров'я, всього |
37715,8 |
6131910,0 |
76239,1 |
438010,0 |
519840,0 |
в тому числі: |
|
|
|
|
|
4.1. Державна комунальна установа охорони здоров'я Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. О.І. Мещанінова |
8505,8 |
1735500,0 |
|
120330,0 |
125430,0 |
4.2. Комунальний заклад охорони здоров'я клінічна міська лікарня № 2 |
2491,6 |
515750,0 |
|
9120,0 |
9530,0 |
4.3. Комунальна установа охорони здоров'я дитяча міська лікарня № 5 |
1347,3 |
68740,0 |
3225,0 |
19680,0 |
28850,0 |
4.4. Комунальна установа охорони здоров'я міська лікарня № 8 |
1371,6 |
253060,0 |
|
19170,0 |
26990,0 |
4. 5. Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна наркологічна лікарня № 9 |
511,8 |
56210,0 |
9623,0 |
1290,0 |
2310,0 |
4. 6. Комунальний заклад охорони здоров'я міська клінічна лікарня № 13 |
3242,7 |
317020,0 |
4864,0 |
36430,0 |
38710,0 |
4. 7. Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна лікарня № 14 ім. проф. Л.Л. Гіршмана |
1812,6 |
225290,0 |
2965,0 |
17730,0 |
19090,0 |
4.8. Державний комунальний заклад охорони здоров'я міська дитяча лікарня № 16 |
1010,6 |
139460,0 |
|
15870,0 |
18260,0 |
4.9. Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна багатопрофільна лікарня № 25 |
3204,1 |
648470,0 |
|
44760,0 |
52780,0 |
4.10. Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна лікарня № 30 |
993,5 |
136920,0 |
10575,8 |
12540,0 |
12920,0 |
4.11. Комунальний заклад охорони здоров'я міський противотуберкульозний диспансер № 1 |
3585,8 |
409830,0 |
44120,5 |
42610,0 |
45280,0 |
4.12. Комунальна установа охорони здоров'я міський клінічний пологовий будинок із неонатологічним стаціонаром |
4845,6 |
662060,0 |
|
40690,0 |
65510,0 |
4. 13. Комунальна установа охорони здоров'я міський пологовий будинок № 2 ім. Х.М. Гельферіха |
1124,0 |
212260,0 |
|
13870,0 |
14870,0 |
4.14. Державна комунальна установа охорони здоров'я спеціалізований міський клінічний пологовий будинок № 5 |
1937,1 |
351430,0 |
|
23270,0 |
36370,0 |
4.15. Комунальна установа охорони здоров'я міський пологовий будинок № 6 |
721,5 |
132750,0 |
865,8 |
9720,0 |
10700,0 |
4.16. Комунальна установа охорони , здоров'я міський пологовий будинок № 7; |
712,1 |
236460,0 |
|
9840,0 |
10950,0 |
4.17. Комунальна установа охорони здоров'я міський психоневрологічний діснансер № 3 |
288,0 |
28770,0 |
|
1020,0 |
1220,0 |
4.18. Міський центр здоров'я |
10,1 |
1930,0 |
|
70,0 |
70,0 |
|
|
|
|
|
|
5. Управління освіти, всього |
4493,1 |
488682,0 |
17891,0 |
25628,2 |
43947,0 |
в тому числі: |
|
|
|
|
|
5.1. Державний комунальний заклад освіти неповна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів № 14 |
1362,6 |
30560,0 |
17891,0 |
4504,0 |
5516,0 |
5.2. Комунальний заклад освіти «Харківський дитячий будинок змішаного типу» |
1175,3 |
174686,0 |
|
12999,0 |
21910,0 |
5.3. Міський дитячий Палац культури |
1876,9 |
277988,0 |
|
8003,0 |
16381,0 |
5.4.Науково-методичний педагогічний центр |
78,3 |
5448,0 |
|
122,2 |
140,0 |
6. Органи місцевого самоврядування, всього |
2072,2 |
885588,0 |
19957,3 |
14054,0 |
15061,0 |
в тому числі: |
|
|
|
|
|
6.1. Харківська міська рада |
1371,9 |
569313,0 |
|
9460,0 |
9980,0 |
6.2. Управління споживчого ринку Харківської міської ради |
75,7 |
36600,0 |
|
850,0 |
850,0 |
6.3. Управління житлового господарства Головного управління житлово-комунального господарства Харківської міської ради |
140,0 |
52400,0 |
|
680,0 |
680,0 |
6.4. Головне управління економіки та комунального майна Харківської міської ради |
82,8 |
8750,0 |
|
90,0 |
90,0 |
6.5. Головне управління житлово-комунального господарства Харківської міської ради |
|
12000,0 |
19957,3 |
700,0 |
800,0 |
6.6. Головне управління містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
121,5 |
51725,0 |
|
780,0 |
900,0 |
6.7. Управління містобудування та архітектури |
182,2 |
60000,0 |
|
933,0 |
1200,0 |
6.8. Управління змелених відносин |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
6.9. Управління комунального майна та приватизації Харківської міської ради |
98,1 |
94800,0 |
|
561,0 |
561,0 |
Всього |
46855,8 |
9286349,6 |
127288,8 |
495783,3 |
606786,9 |
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради -
начальник Головного управління бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 8
до рішення XLII сесії Харківської міської ради IV
скликання «Про внесення змін до рішення XXXI сесії Харківської міської ради IV скликання від 29.12.2004 р. № 238/04 «Про міський бюджет міста Харкова на 2005 рік» від 30.11.2005 р. № 205/05
Фінансування міського бюджету м. Харкова на 2005 рік
(грн.)
Найменування |
Код функції |
Всього |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
1 |
2 |
|
3 |
4 |
Фінансування бюджету за типом кредитора |
|
100 000 000 |
0,0 |
100 000 000 |
Внутрішнє фінансування |
200000 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ |
205000 |
0 |
0 |
0 |
На початок періоду |
205100 |
1 390 198 |
200 |
1 389 998 |
На кінець періоду |
205200 |
1 390 198 |
200 |
1 389 998 |
Інші розрахунки |
205300 |
0 |
|
|
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
206000 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
206100 |
100 000 000 |
|
100 000 000 |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів |
|
60585 |
0 |
60585 |
На початок періоду |
|
2 720 296 |
1 672 545 |
1 047 751 |
На кінець періоду |
|
2 659 711 |
1 672 545 |
987 166 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора |
|
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
Фінансування бюджету за типом борговою зобов'язання |
|
|
|
|
Фінансування за борговими операціями |
400000 |
0 |
0 |
0 |
Фінансування за активними операціями |
600000 |
100 060 585 |
0 |
100 060 585 |
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
601000 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
601100 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів |
601200 |
0 |
0 |
|
Зміни обсягів готівкових коштів |
602000 |
60 585 |
0 |
60 585 |
На початок періоду |
602100 |
4 110 494 |
1 672 745 |
2 437 749 |
На кінець періоду |
602200 |
4 049 909 |
1 672 745 |
2 377 164 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
|
|
|
|
|
100 060 585 |
0 |
100 060 585 |
|
|
|
|
|
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради -
начальник Головного управління бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 10
до рішення ХLIІ сесії Харківської міської ради IV скликання «Про внесення змін до рішення XXXI сесії Харківської міської ради IV скликання від 29.12.2004 р. № 238/04 «Про міський бюджет міста Харкова на 2005 рік» від 14.10.2005 р. № 205/05
Розподіл коштів цільового фонду міської ради
з комплексного соціально-економічного розвитку міста
в міському бюджеті міста Харкова в 2005 році
(грн.)
№ п/п |
Код головного розпорядника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації |
Всього видатків на поточний рік |
|
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
40 000 000 |
|
020 |
Управління освіти Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
700 000 |
1. |
|
Капітальний ремонт закладів освіти |
700 000 |
|
063 |
Управління житлового господарства Головного управління житлово-комунального господарства Харківської міської ради |
8 500 000 |
2. |
|
Фінансова підтримка житлово-експлуатаційних підприємств |
1 800 000 |
3. |
|
Виконання доручень виборців, наданих депутатам міської ради |
5 800 000 |
4. |
|
Капітальний ремонт аварійного житла та інших приміщень, обладнання |
450 000 |
5. |
|
Фінансування витрат, пов'язаних з забезпеченням громадян житлом, в тому числі з фонду житла для тимчасового проживання |
100 000 |
6. |
|
Фінансування витрат, пов'язаних з придбанням житла, формуванням фонду житла для тимчасового проживання та його експлуатацією |
350 000 |
|
080 |
Головне управління житлово-комунального господарства Харківської міської ради |
26 810 000 |
7. |
|
Утворення, розвиток та реконструкція об'єктів інженерного забезпечення і транспортного комплексу |
15 810 000 |
7.1. |
|
Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі |
5 800 000 |
7.2. |
|
Капітальний та поточний ремонт внутрішньоквартальних шляхів і тротуарів |
3 741 600 |
7.3. |
|
Виконання доручень виборців, наданих депутатам міської ради |
300 000 |
7.4. |
|
Благоустрій міста, придбання приміщень для вирішення питань життєдіяльності міста |
2 318 400 |
7.5. |
|
Реконструкція мереж зливової каналізації |
500 000 |
7.6. |
|
Дольова участь в улаштуванні доріг в сел. Черкаська Лозова (у зонах транспортування твердих побутових відходів) |
100 000 |
7.7. |
|
Капітальний ремонт крематорію |
300 000 |
7.8. |
|
Виплата заробітної плати працівникам КП «Шляхрембуд» (згідно пункту 3.1.14. Положення про цільовий фонд міської ради з комплексного соціально-економічного розвитку міста) |
500 000 |
7.9. |
|
Фінансова підтримка ХКП «Міськелектротранс» |
2 250 000 |
8. |
|
Фінансування витрат за «Програмою розвитку системи поводження з твердими побутовими відходами у м. Харкові», всього |
11 000 000 |
8.1. |
|
Вивезення сміття від житлового фонду міста |
9 000 000 |
8.2. |
|
Придбання контейнерів для негабаритних відходів |
1 000 000 |
8.3. |
|
Придбання контейнерів для відходів |
1 000 000 |
|
170 |
Головне управління енергетики та інженерного забезпечення міста Харківської міської ради |
3 640 000 |
9. |
|
Виплата заробітної плати працівникам КП «Харківські теплові мережі» (згідно пункту 3.1.14. Положення про цільовий фонд міської ради з комплексного соціально-економічного розвитку міста) |
2 000 000 |
10. |
|
Фінансування заходів щодо розвитку об'єктів системи теплопостачання міста (згідно пункту 3.1.1. Положення про цільовий фонд міської ради з комплексного соціально-економічного розвитку міста) |
1 640 000 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
350 000 |
11. |
|
Реконструкція водопостачання сел. Нові Дергачі |
350 000 |
|
|
Всього |
40 000 000 |
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради -
начальник Головного управління бюджету та фінансів Т. Таукешева
ДОГОВІР
між Харківською міською радою та
Чугуївською міською радою Харківської області
про міжбюджетні трансферти
№ « » 2005 р.
Харківська міська рада
В особі Харківського міського голови Шумілкіна Володимира Андрійовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, надалі - СТОРОНА 1, і
Чугуївська міська рада Харківської області
В особі Чугуївського міського голови Мінаєвої Галини Миколаївни, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з іншого боку, надалі - СТОРОНА 2, далі за текстом даного Договору - «СТОРОНИ»,
уклали даний Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Відповідно до розділу IV Бюджетного кодексу України СТОРОНА 1 за даним Договором зобов'язується передати, а СТОРОНА 2 прийняти міжбюджетний трансферт у вигляді цільової субвенції в сумі 150 тис. грн. на заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання, в рахунок виконання зобов'язань СТОРІН за Договором між Харківською міською радою та Чугуївською міською радою Харківської області про міжбюджетні трансферти від 03.11.2004 р. № 71.
2. ВЗАЄМНІ ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Для прискорення досягнення мети за даним Договором СТОРОНИ зобов'язуються обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні інформацією з аспектів взаємного інтересу, проводити спільні наради, зустрічі й консультації, сприяти один одному в реалізації даного Договору усіма наявними в їх розпорядженні засобами та можливостями.
2.2. Харківська міська рада за даним Договором зобов'язується:
2.2.1. Передати права на здійснення видатків по фінансуванню системи водопостачання міст до міського бюджету м. Чугуєва відповідно до предмету даного Договору з відповідними коштами у вигляді міжбюджетного трансферту.
2.2.2. Передати згідно з умовами, в обсягах та в строки, встановлені даним Договором з міського бюджету м. Харкова до міського бюджету м. Чугуєва відповідні кошти у вигляді міжбюджетного трансферту в обсязі 150 тис. грн., відповідно до видатків, затверджених у складі міського бюджету м. Харкова.
2.3. Чугуївська міська рада Харківської області за даним Договором зобов'язується:
2.3.1. Спрямувати передбачені у складі міського бюджету м. Чугуєва доходи та видатки від міжбюджетного трансферту, наданого за цим Договором, на заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання.
2.3.2. Використовувати зазначені цим Договором трансферти тільки за цільовим призначенням.
2.3.3. Здійснювати контроль за цільовим використанням коштів, наданих відповідно до даного Договору.
3. УМОВИ ПЕРЕРАХУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТУ
3.1. Міжбюджетний трансферт перераховується з рахунку міського бюджету м. Харкова, який відкрито в УДК у Харківській області № 35414031002143 на рахунок міського бюджету м. Чугуєва, який відкрито в УДК у Харківській області № 31425650500020.
3.2. Міжбюджетний трансферт повинно бути перераховано в повному обсязі до 25 грудня 2005 року.
4. ТЕРМІН ДОДАНОГО ДОГОВОРУ
4.1. Даний договір набирає чинності з моменту його підписання СТОРОНАМИ та діє до 31 грудня 2005 року.
5. ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ
5.1. Спори між СТОРОНАМИ, з яких не було досягнуто згоди, розв'язуються у відповідності до законодавства України в суді.
5.2. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за даним Договором повинні бути розглянуті СТОРОНАМИ протягом 30 днів з моменту отримання претензії.
6. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА |
ЧУГУЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
м. Харків, вул. Сумська, 64 |
м. Чугуїв, вул. Карла Лібкхнехта, 35а |
Харківський міський голова Чугуївський міський голова
В.А. Шумілкін Мінаєва Г.М.
ДОГОВІР
між Харківською міською радою та
Первомайською міською радою Харківської області
про міжбюджетні трансферти
№ « » 2005 р.
Харківська міська рада
В особі Харківського міського голови Шумілкіна Володимира Андрійовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, надалі - СТОРОНА 1, і
Первомайська міська рада Харківської області
В особі Первомайського міського голови Анпілова Олексія Петровича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з іншого боку, надалі - СТОРОНА 2, далі за текстом даного Договору - «СТОРОНИ»,
уклали даний Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Відповідно до розділу IV Бюджетного кодексу України СТОРОНА 1 за даним Договором зобов'язується передати, а СТОРОНА 2 прийняти міжбюджетний трансферт у вигляді цільової субвенції в сумі 150 тис. грн. на заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання, в рахунок виконання зобов'язань СТОРІН за Договором між Харківською міською радою та Первомайською міською радою Харківської області про міжбюджетні трансферти від 03.11.2004 р. № 72.
2. ВЗАЄМНІ ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Для прискорення досягнення мети за даним Договором СТОРОНИ зобов'язуються обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні інформацією з аспектів взаємного інтересу, проводити спільні наради, зустрічі й консультації, сприяти один одному в реалізації даного Договору усіма наявними в їх розпорядженні засобами та можливостями.
2.2. Харківська міська рада за даним Договором зобов'язується:
2.2.1. Передати права на здійснення видатків по фінансуванню системи водопостачання міст до міського бюджету м. Первомайського відповідно до предмету даного Договору з відповідними коштами у вигляді міжбюджетного трансферту.
2.2.2. Передати згідно з умовами, в обсягах та в строки, встановлені даним Договором з міського бюджету м. Харкова до міського бюджету м. Первомайського відповідні кошти у вигляді міжбюджетного трансферту в обсязі 150 тис. грн., відповідно до видатків, затверджених у складі міського бюджету м. Харкова.
2.3. Первомайська міська рада Харківської області за даним Договором зобов'язується:
2.3.1. Спрямувати передбачені у складі міського бюджету м. Первомайського доходи та видатки від міжбюджетного трансферту, наданого за цим Договором, на заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання.
2.3.2. Використовувати зазначені цим Договором трансферти тільки за цільовим призначенням.
2.3.3. Здійснювати контроль за цільовим використанням коштів, наданих відповідно до даного Договору.
3. УМОВИ ПЕРЕРАХУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТУ
3.1. Міжбюджетний трансферт перераховується з рахунку міського бюджету м. Харкова, який відкрито в УДК у Харківській області № 35414031002143 на рахунок міського бюджету м. Первомайського, який відкрито в УДК у Харківській області № 31412652500019.
3.2. Міжбюджетний трансферт повинно бути перераховано в повному обсязі до 25 грудня 2005 року.
4. ТЕРМІН ДІЇ ДАНОГО ДОГОВОРУ
4.1. Даний договір набирає чинності з моменту його підписання СТОРОНАМИ та діє до 31 грудня 2005 року.
5. ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ
5.1. Спори між СТОРОНАМИ, з яких не було досягнуто згоди, розв'язуються у відповідності до законодавства України в суді.
5.2. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за даним Договором повинні бути розглянуті СТОРОНАМИ протягом 30 днів з моменту отримання претензії.
6. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА |
ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
м. Харків, вул. Сумська, 64 |
м. Первомайський, 3-й мікрорайон, Громадський центр |
Харківський міський голова Первомайський міський голова
В.А. Шумілкін О.П. Анпілов