УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
2 сесія 5 скликання
РІШЕННЯ
Від 31.05.2006 р. № 25/06
м. Харків
Про внесення змін до рішення 44 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 30.12.2005 р. № 283/05 «Про міський бюджет міста Харкова на 2006 рік»
У зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2006 р. № 172 «Про встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298», відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14.04.2006 р. № 366 «Про внесення змін та доповнень до бюджетної класифікації», на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного закону та ст. 29 Статуту територіальної громади міста Харкова, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення 44 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 30.12.2005 р. № 283/05 «Про міський бюджет міста Харкова на 2006 рік» з урахуванням змін, що внесені рішеннями 45 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 01.02.2006 р. № 16/06, 46 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 15.03.2006 р. № 73/06 і 2 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 19.04.2006р. № 9/06 такі зміни:
1.1. Викласти пункт 2 рішення у новій редакції:
«Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2006 рік у сумі 1394437,7 тис. грн., у тому числі: кошти, що передаються до Державного бюджету, в сумі 76878,5 тис. грн., видатки загального фонду бюджету в сумі 1159110,7 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету в сумі 235327,0 тис. грн. по функціональній (додаток № 2) і відомчій (додаток № 3) структурі бюджету.»
1.2. Викласти пункт 5 рішення у новій редакції:
«Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів до міського бюджету міста Харкова- на 2006 рік в загальній сумі 282970,2 тис. грн. та з міського бюджету міста Харкова на 2006 рік в загальній сумі 625852,4 тис. грн. (згідно з додатком № 5 до цього рішення).»
1.3. Додатки №№ 2, 3, 5, 6, 8 до цього рішення викласти у новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова М.М. Добкін
Додаток № 2
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 44 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 30.12.2005 р. № 283/05 «Про міський бюджет міста Харкова на 2006 рік» від 31.05.2006 р. № 25/06
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2006 рік
за функціональною структурою
(грн.)
Код КТВК |
Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом) |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
|
||||||||||
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них оплата праці (код 1110) |
оплата комунальних послуг та енерго-носіїв (код 1160) |
капіталь-ні (код 2000) |
нерозпо-ділені видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них: оплата праці (код 1110) |
оплата кому-нальних послуг та енерго-носіїв (код 1160) |
капіталь-ні (код 2000) |
З них: бюджет розвитку |
РАЗОМ |
||
010000 |
Державне управління |
27 444 531 |
25 054 131 |
11 116 121 |
3 558 590 |
2 390 400 |
|
1 719 500 |
1 640 400 |
904 800 |
|
79 100 |
|
29 164 031 |
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
27 444 531 |
25 054 131 |
11 116 121 |
3 558 590 |
2 390 400 |
|
1 719 500 |
1 640 400 |
904 800 |
|
79 100 |
|
29 164 031 |
070000 |
Освіта |
15 713 901 |
10 352 901 |
3 455 545 |
896 199 |
5 361 000 |
|
439 100 |
422 100 |
202 900 |
12 900 |
17 000 |
|
16 153 001 |
080000 |
Охорона здоров'я |
163 311 070 |
153111509 |
79 154 700 |
12 699 502 |
10 199 561 |
|
2 127 400 |
1 926 400 |
388 100 |
114 100 |
201 000 |
|
165 438 470 |
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього |
82 706 406 |
82 033 406 |
646 349 |
65 315 |
673 000 |
|
|
|
|
|
|
|
82 706 406 |
090201 |
Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами на житлово-комунальні послуги |
50 813 200 |
50 813 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 813 200 |
090203 |
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами |
9 116 800 |
9 116 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 116 800 |
090204 |
Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбов-цям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовцівякі загинули, (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, на житлово- комунальні послуги |
7 777 300 |
7 777 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 777 300 |
090206 |
Інші пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби |
1 087 000 |
1 087 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 087 000 |
090207 |
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою на житлово-комунальні послуги |
2 343 100 |
2 343 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
090209 |
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою |
536 100 |
536 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
536 100 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення («Комплексна програма соціального захисту населення м. Харкова на 2006 рік») |
8 126 300 |
7 626 300 |
|
|
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
8 126 300 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (міська «Програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи м. Харкова на 2006 рік» |
251 600 |
251 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
251 600 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
342 150 |
342 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
342 150 |
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
329 042 |
221 542 |
118 606 |
3 551 |
107 500 |
|
|
|
|
|
|
|
329 042 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 000 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
091106 |
Інші видатки |
249 127 |
221 627 |
75 521 |
3 000 |
27 500 |
|
|
|
|
|
|
|
249 127 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
70 000 |
70 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 000 |
091207 |
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (ветхий житловий фонд) |
416 000 |
416 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
416 000 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
50 500 |
50 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 500 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
574 027 |
567 027 |
339 922 |
40 839 |
7 000 |
|
|
|
|
|
|
|
574 027 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
374 160 |
343 160 |
115 300 |
17 925 |
31 000 |
|
|
|
|
|
|
|
374 160 |
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
77 645 857 |
50 408 146 |
|
16 959 700 |
27 237 711 |
|
3 016 200 |
3 016 200 |
|
2 416 200 |
|
|
80 662 057 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
9 836 363 |
9 798 100 |
|
|
38 263 |
|
|
|
|
|
|
|
9 836 363 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
6 484 503 |
188 600 |
|
|
6 295 903 |
|
|
|
|
|
|
|
6 484 503 |
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
100203 |
Благоустрій міста |
54 258 291 |
33 404 746 |
|
11 108 000 |
20 853 545 |
|
3 016 200 |
3 016 200 |
|
2 416 200 |
|
|
57 274 491 |
100209 |
Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води |
50 000 |
|
|
|
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
50 000 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
5 916 700 |
5 916 700 |
|
5 851 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 916 700 |
100400 |
Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 000 |
110000 |
Культура і мистецтво |
9 005 233 |
7 770 233 |
1 102 808 |
55 857 |
1 235 000 |
|
119 700 |
119 700 |
85 900 |
|
|
|
9 124 933 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (програма оновлення та розвитку культурної спадщини Харкова на період до 2006 року) |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 900 000 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
260 000 |
260 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 000 |
110202 |
Музеї і виставки |
606 442 |
606 442 |
280 100 |
46 498 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
608 442 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
336 936 |
321 936 |
206 608 |
900 |
15 000 |
|
|
|
|
|
|
|
336 936 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
977 901 |
857 901 |
616 100 |
8 468 |
120 000 |
|
117 700 |
117 700 |
85 900 |
|
|
|
1 095 601 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи (зоопарк) |
4 923 954 |
3 823 954 |
|
|
1 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
4 923 954 |
120000 |
Засоби масової інформації |
630 000 |
630 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 000 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Слобода») |
630 000 |
630 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 000 |
130000 |
Фізична культура і спорт |
7 899 738 |
7 024 238 |
1 912 675 |
734 295 |
875 500 |
|
64 000 |
42 065 |
|
20 700 |
21 935 |
|
7 963 738 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
277 500 |
277 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277 500 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
5 106 238 |
4 230 738 |
1 912 675 |
734 295 |
875 500 |
|
64 000 |
42 065 |
|
20 700 |
21 935 |
|
5 170 238 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
1 598 000 |
1 598 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 598 000 |
130112 |
Інші видатки |
918 000 |
918 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
918 000 |
150000 |
Будівництво |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
|
|
|
173901800 |
|
|
|
173901800 |
173901800 |
174981800 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
93 779 200 |
|
|
|
93 779 200 |
93 779 200 |
93 779 200 |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбов-цям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
|
|
|
6 855 000 |
|
|
|
6 855 000 |
6 855 000 |
6 855 000 |
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
|
|
|
73 267 600 |
|
|
|
73 267 600 |
73 267 600 |
73 267 600 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 080 000 |
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
72 893 200 |
68 243 200 |
|
|
4 650 000 |
|
|
|
|
|
|
|
72 893 200 |
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 360 100 |
1 360 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 360 100 |
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
11 016 700 |
11 016 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 016 700 |
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
15 516 400 |
15 516 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 516 400 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
43 500 000 |
40 000 000 |
|
|
3 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
43 500 000 |
170901 |
Програма інформатизації міста Харкова на 2004-2006 роки |
500 000 |
350 000 |
|
|
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
171000 |
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (фінансова підтримка АКП «Міжнародний аеропорт Харків») |
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
180000 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю |
9 681 234 |
7 220 912 |
|
24 600 |
2 460 322 |
|
8 069 300 |
|
|
|
8 069 300 |
8 069 300 |
17 750 534 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
5 950 000 |
5 950 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 950 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
2 900 234 |
549 912 |
|
|
2 350 322 |
|
|
|
|
|
|
|
2 900 234 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Великий Слобожанський ярмарок) |
250 000 |
240 000 |
|
24 600 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
300 000 |
200 000 |
|
|
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
300 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
8 069 300 |
|
|
|
8 069 300 |
8 069 300 |
8 069 300 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
281 000 |
281 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
281 000 |
230000 |
Обслуговування боргу |
10 823 000 |
10 823 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 823 000 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
10 823 000 |
10 823 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 823 000 |
240000 |
Цільові фонди |
|
|
|
|
|
|
45 870 000 |
32 450 000 |
|
6 000 000 |
13 420 000 |
|
45 870 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
870 000 |
450 000 |
|
|
420 000 |
|
870 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
45 000 000 |
32 000 000 |
|
6 000 000 |
13 000 000 |
|
45 000 000 |
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
54 424 127 |
12 193 388 |
3 814 695 |
410 342 |
39 970 739 |
2 260 000 |
|
|
|
|
|
|
16 693 844 |
250102 |
Резервний фонд |
2 260 000 |
|
|
|
|
2 260 000 |
|
|
|
|
|
|
2 260 000 |
250203 |
Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
475 283 |
475 283 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250404 |
Інші видатки |
14 343 844 |
11 628 105 |
3 814 695 |
410 342 |
2 715 739 |
|
|
|
|
|
|
|
14 343 844 |
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
37 255 000 |
|
|
|
37 255 000 |
|
|
|
|
|
|
|
37 255 000 |
250913 |
Витрати пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
90 000 |
90 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 000 |
|
Разом видатків |
533 258 297 |
435945064 |
101202893 |
35 404 400 |
95053233 |
2 260 000 |
235327000 |
39 616 865 |
1 581 700 |
8 563 900 |
195710135 |
181971100 |
730855014 |
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
76 878 500 |
76 878 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 878 500 |
|
Разом видатків |
610 136 797 |
512823564 |
101202893 |
35404400 |
95053233 |
2 260 000 |
235327000 |
39616865 |
1 581 700 |
8 563 900 |
195710135 |
181971100 |
807733514 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком № 5) |
433 750 686 |
433750686 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
433 750 686 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком № 5) |
66 644 600 |
66 644 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 644 600 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком № 5) |
38 325 300 |
38 325 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 325 300 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком № 5) |
4 766 300 |
4 766 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 766 300 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
495 000 |
495 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
495 000 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях (згідно з додатком № 5) |
277 800 |
277 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277 800 |
250378 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність (згідно з додатком № 5) |
3 923 000 |
|
|
|
3 923 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 923 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання згідно додатку № 5) |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 000 |
250388 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (згідно з додатком № 5) |
341 241 |
341 241 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341 241 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (згідно з додатком № 5) |
300 000 |
|
|
|
300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
300 000 |
|
Всього видатків |
1159110724 |
1057574491 |
101202893 |
35404400 |
99276233 |
2260000 |
235327000 |
39616865 |
1581700 |
8563900 |
195710135 |
181971100 |
1394437724 |
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т. Таукешева
Додаток № 3
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 44 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 30.12.2005 р. № 283/05 «Про міський бюджет міста Харкова на 2006 рік» від 31.05.2006 р. № 25/06
Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2006 рік
за головними розпорядниками коштів
(грн.)
Код відомчої класифі-кації ------------ Код КТВК |
Назва головного розпорядника коштів --------------------- Назва КТВК |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
||||||||||
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них оплата праці (код 1110) |
оплата комуналь-них послуг та енерго-носіїв (код 1160) |
капіталь-ні (код 2000) |
нерозпо-ділені видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них: оплата праці (код 1110) |
оплата комуналь-них послуг та енерго-носіїв (код 1160) |
капіталь-ні (код 2000) |
З них: бюджет розвитку |
|||
001 |
Харківська міська рада Харківської області |
12 803 986 |
10 403 586 |
2 197 204 |
2 045 000 |
2 400 400 |
|
|
|
|
|
|
|
12 803 986 |
010116 |
Утримання апарату |
10 000 453 |
7 760 053 |
2 197 204 |
2 020 400 |
2 240 400 |
|
|
|
|
|
|
|
10 000 453 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
342 150 |
342 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
342 150 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Слобода») |
630 000 |
630 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 000 |
170901 |
Програма інформатизації міста Харкова на 2004-2006 роки |
500 000 |
350 000 |
|
|
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
500 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Великий Слобожанський ярмарок) |
250 000 |
240 000 |
|
24 600 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
250203 |
Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
475 283 |
475 283 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
475 283 |
250404 |
Інші видатки (Прийом іноземних делегацій) |
386 500 |
386 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
386 500 |
250404 |
Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України та громад, асоціації фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст», Міжнародної Асоціації «Поріднені міста» |
219 600 |
219 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
219 600 |
020 |
Управління освіти Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
16 276 221 |
10 915 221 |
3 700 383 |
1 061 699 |
5 361 000 |
|
439 100 |
422 100 |
202 900 |
12 900 |
17 000 |
|
16 715 321 |
010116 |
Утримання апарату |
562 320 |
562 320 |
244 838 |
165 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
562 320 |
070301 |
Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
1 610 360 |
1 481 860 |
624 647 |
172 901 |
128 500 |
|
6 500 |
6 500 |
|
|
|
|
1 616 860 |
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
3 079 030 |
2 999 030 |
1 098 900 |
350 880 |
80 000 |
|
60 000 |
58 000 |
|
|
2 000 |
|
3 139 030 |
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
2 767 797 |
2 667 797 |
1 539 100 |
362 630 |
100 000 |
|
372 600 |
357 600 |
202 900 |
12 900 |
15 000 |
|
3 140 397 |
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
534 814 |
522 814 |
192 898 |
9 788 |
12 000 |
|
|
|
|
|
|
|
534 814 |
070807 |
Інші освітні програми |
7 560 500 |
2 520 000 |
|
|
5 040 500 |
|
|
|
|
|
|
|
7 560 500 |
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
161 400 |
161 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
161 400 |
030 |
Управління охорони здоров'я Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
164010172 |
153810611 |
79458700 |
12886802 |
10199561 |
|
3 127 400 |
1 926 400 |
388 100 |
114 100 |
1 201 000 |
1 000 000 |
167137572 |
010116 |
Утримання апарату |
699 102 |
699 102 |
304 000 |
187 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
699 102 |
080101 |
Лікарні |
119311612 |
111905851 |
55826800 |
9429008 |
7405761 |
|
1 541 400 |
1 385 400 |
211 600 |
97 000 |
156 000 |
|
120853012 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
12942249 |
12436249 |
6981900 |
808 089 |
506 000 |
|
361 900 |
341 900 |
122 500 |
7 600 |
20 000 |
|
13304149 |
080203 |
Пологові будинки |
28604983 |
26367183 |
14999300 |
2422385 |
2 237 800 |
|
14 100 |
14 100 |
|
5 000 |
|
|
28619083 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
2241287 |
2241287 |
1249900 |
38623 |
|
|
210 000 |
185 000 |
54 000 |
4 500 |
25 000 |
|
2 451 287 |
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
210 939 |
160 939 |
96 800 |
1 397 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
210 939 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
109930385 |
109392385 |
939 567 |
236 464 |
538 000 |
|
|
|
|
|
|
|
109930385 |
010116 |
Утримання апарату |
987 098 |
987 098 |
484 345 |
177 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
987 098 |
090201 |
Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами на житлово-комунальні послуги |
50 813 200 |
50 813 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 813 200 |
090203 |
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами |
9 116 800 |
9 116 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 116 800 |
090204 |
Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, на житлово -комунальні послуги |
7 777 300 |
7 777 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 777 300 |
090206 |
Інші пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби |
1 087 000 |
1 087 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 087 000 |
090207 |
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги |
2 343 100 |
2 343 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 343 100 |
090209 |
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою |
536 100 |
536 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
536 100 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (міська «Комплексна програма соціального захисту населення м. Харкова на 2006 рік») |
8 126 300 |
7 626 300 |
|
|
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
8 126 300 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (міська «Програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи м. Харкова на 2006 рік») |
251 600 |
251 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
251 600 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
50 500 |
50 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 500 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
574 027 |
567 027 |
339 922 |
40 839 |
7 000 |
|
|
|
|
|
|
|
574 027 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
374 160 |
343 160 |
115 300 |
17 925 |
31 000 |
|
|
|
|
|
|
|
374 160 |
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 360 100 |
1 360 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 360 100 |
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
11 016 700 |
11 016 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 016 700 |
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян субвенція) |
15 516 400 |
15 516 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 516 400 |
060 |
Головне управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
2 301 449 |
2 166 449 |
668 634 |
261 951 |
135 000 |
|
|
|
|
|
|
|
2 301 449 |
010116 |
Утримання апарату |
1 063 280 |
1 063 280 |
477 507 |
255 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 063 280 |
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
329 042 |
221 542 |
118 606 |
3 551 |
107 500 |
|
|
|
|
|
|
|
329 042 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 000 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
091106 |
Інші видатки |
249 127 |
221 627 |
72 521 |
3 000 |
27 500 |
|
|
|
|
|
|
|
249 127 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
70 000 |
70 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 000 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій («Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян») |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
250913 |
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
90 000 |
90 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 000 |
063 |
Управління житлового господарства Головного управління житлово-комунального господарства Харківської міської ради |
24 846 488 |
13 332 725 |
867 735 |
43 834 |
11 513 763 |
|
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
|
25 846 488 |
010116 |
Утримання апарату |
1 554 122 |
1 554 122 |
867 735 |
43 834 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 554 122 |
091207 |
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (ветхий житловий фонд) |
416 000 |
416 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
416 000 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
9 836 363 |
9 798 100 |
|
|
38 263 |
|
|
|
|
|
|
|
9 836 363 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
6 484 503 |
188 600 |
|
|
6 295 903 |
|
|
|
|
|
|
|
6 484 503 |
100203 |
Благоустрій міста |
3 300 000 |
400 000 |
|
|
2 900 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 300 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
2 655 500 |
375 903 |
|
|
2 279 597 |
|
|
|
|
|
|
|
2 655 500 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (супроводження Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства міста) |
600 000 |
600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
|
1 000 000 |
072 |
Управління у справах цивільної оборони м. Харкова |
340 637 |
340 637 |
227 376 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 637 |
010116 |
Утримання апарату |
340 637 |
340 637 |
227 376 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 637 |
080 |
Головне управління житлово-комунального господарства Харківської міської ради |
96160481 |
74990671 |
751 152 |
16778883 |
21169810 |
|
68335900 |
35516200 |
|
8 416 200 |
32819700 |
31709700 |
164496381 |
010116 |
Утримання апарату |
1 376 456 |
1 376 456 |
751 152 |
9 183 |
|
|
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
1 426 456 |
100203 |
Благоустрій міста |
44 758 291 |
27 209 206 |
|
10 918 000 |
17549085 |
|
3 016 200 |
3 016 200 |
|
2 416 200 |
|
|
47774491 |
100209 |
Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води |
50 000 |
|
|
|
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
50 000 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
5 916 700 |
5 916 700 |
|
5 851 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 916 700 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
26 640 400 |
|
|
|
26 640 400 |
26 640 400 |
26 640 400 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
43 500 000 |
40 000 000 |
|
|
3 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
43 500 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
244 734 |
174 009 |
|
|
70 725 |
|
|
|
|
|
|
|
244 734 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
5 069 300 |
|
|
|
5 069 300 |
5 069 300 |
5 069 300 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
560 000 |
450 00 |
|
|
110 000 |
|
560 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
33 000 000 |
32 000 000 |
|
6 000 000 |
1 000 000 |
|
33 000 000 |
250404 |
Інші видатки (поховання) |
314 300 |
314 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
314 300 |
100 |
Управління споживчого ринку Харківської міської ради |
1 251 873 |
1 251 873 |
676 252 |
21 100 |
|
|
9 400 |
300 |
|
|
9 100 |
|
1 261 273 |
010116 |
Утримання апарату |
1 151 873 |
1 151 873 |
676 252 |
21 100 |
|
|
9 400 |
300 |
|
|
9 100 |
|
1 161 273 |
100400 |
Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 000 |
110 |
Управління культури Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
9 431 194 |
8 196 194 |
1 304 477 |
146 457 |
1 235 000 |
|
119 700 |
119 700 |
85 900 |
|
|
|
9 550 894 |
010116 |
Утримання апарату |
425 961 |
425 961 |
201 669 |
90 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
425 961 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма оновлення та розвитку культурної спадщини Харкова на період до 2006 року) |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 900 000 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
260 000 |
260 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 000 |
110202 |
Музеї і виставки |
606 442 |
606 442 |
280 100 |
46 489 |
|
|
2 000 |
2000 |
|
|
|
|
608 442 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
336 936 |
321 936 |
206 608 |
900 |
15 000 |
|
|
|
|
|
|
|
336 936 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
977 901 |
857 901 |
616 100 |
8 468 |
120 000 |
|
117 700 |
117 700 |
85 900 |
|
|
|
1 095 601 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи (зоопарк) |
4 923 954 |
3 823 954 |
|
|
1 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
4 923 954 |
150 |
Комітет з питань фізичної культури та спорту Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
8 220 499 |
7 344 999 |
2 044 744 |
817 595 |
875 500 |
|
564 000 |
42 065 |
|
20 700 |
521 935 |
500 000 |
8 784 499 |
010116 |
Утримання апарату |
320 761 |
320 761 |
132 069 |
83 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
320 761 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
277 500 |
277 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277 500 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
5 106 238 |
4 230 738 |
1 912 675 |
734 295 |
875 500 |
|
64 000 |
42 065 |
|
20 700 |
21 935 |
|
5 170 238 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
1 598 000 |
1 598 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 598 000 |
130112 |
Інші видатки |
918 000 |
918 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
918 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
500 000 |
|
|
|
500 000 |
500 000 |
500 000 |
170 |
Головне управління енергетики та інженерного забезпечення міста Харківської міської ради |
7 896 196 |
7 491 736 |
340 845 |
190 000 |
404 460 |
|
18 213 000 |
|
|
|
18 213 000 |
12 000 000 |
26 109 196 |
010116 |
Утримання апарату |
696 196 |
696 196 |
340 845 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
696 196 |
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
100203 |
Благоустрій міста |
6 200 000 |
5 795 000 |
|
190 000 |
404 460 |
|
|
|
|
|
|
|
6 200 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
12 000 000 |
|
|
|
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
213 000 |
|
|
|
213 000 |
|
213 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
6 000 000 |
|
|
|
6 000 000 |
|
6 000 000 |
190 |
Управління містобудування та архітектури ГУ архітектури, містобудування та земельних відносин Харківської міської ради |
1 657 184 |
1 657 184 |
758 380 |
72 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 657 184 |
010116 |
Утримання апарату |
1 257 184 |
1 257 184 |
758 380 |
72 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 257 184 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
400 000 |
400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 000 |
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
|
|
|
|
|
|
136018500 |
1590100 |
904800 |
|
134428400 |
134261400 |
136018500 |
010116 |
Утримання апарату |
|
|
|
|
|
|
1 660 100 |
1 590 100 |
904 800 |
|
70 000 |
|
1 660 100 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
54 138 800 |
|
|
|
54 138 800 |
54 138 800 |
54 138 800 |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
|
|
|
6 855 000 |
|
|
|
6 855 000 |
6 855 000 |
6 855 000 |
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
|
|
|
73 267 600 |
|
|
|
73 267 600 |
73 267 600 |
73 267 600 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
97 000 |
|
|
|
97 000 |
|
97 000 |
221 |
Головне управління бюджету та фінансів Харківської міської ради |
676133686 |
632507423 |
4471233 |
410 342 |
43626263 |
|
5 000 000 |
|
|
|
5 000 000 |
|
681133686 |
010116 |
Утримання апарату |
1 097 291 |
1 097 291 |
656 538 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 097 291 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
73 000 |
73 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 000 |
250404 |
Інші видатки |
11 855 968 |
9 707 705 |
3 814 695 |
410 342 |
2 148 263 |
|
|
|
|
|
|
|
11 855 968 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно із додатком № 5) |
433750686 |
433750686 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
433750686 |
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
76 878 500 |
76 878 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 878 500 |
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
37 255 000 |
|
|
|
37 255 000 |
|
|
|
|
|
|
|
37 255 000 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком № 5) |
66 644 600 |
66 644 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 644 600 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на oплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком № 5) |
38 325 300 |
38 325 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 325 300 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком № 5) |
4 766 300 |
4 766 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 766 300 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
495 000 |
495 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
495 000 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях (згідно з додатком № 5) |
277 800 |
277 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277 800 |
250378 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність (згідно з додатком № 5) |
3 923 000 |
|
|
|
3 923 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 923 000 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання згідно додатку № 5) |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 000 |
250388 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (згідно з додатком № 5) |
341 241 |
341 241 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
5 000 000 |
|
|
|
5 000 000 |
|
5 000 000 |
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (згідно з додатком № 5) |
300 000 |
|
|
|
300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
300 000 |
230 |
Головне управління економіки та комунального майна Харківської міської ради |
14 288 710 |
13 188 710 |
1 079 628 |
12 000 |
1 100 000 |
|
2 500 000 |
|
|
|
2 500 000 |
2 500 000 |
16 788 710 |
010116 |
Утримання апарату |
1 857 710 |
1 857 710 |
1 079 628 |
12 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 857 710 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
171000 |
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (фінансова підтримка АКП «Міжнародний аеропорт Харків») |
1 000 000 |
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (відселення з ветхого житлового фонду) |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 000 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
300 000 |
200 000 |
|
|
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
300 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
1 500 000 |
|
|
|
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
281 000 |
281 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
281 000 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
10 750 000 |
10 750 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 750 000 |
190 |
Головне управління містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
1 522 918 |
1 522 918 |
377 938 |
48 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 522 918 |
010116 |
Утримання апарату |
842 918 |
842 918 |
377 938 |
48 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
842 918 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
680 000 |
680 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
680 000 |
240 |
Управління комунального майна та приватизації Харківської міської ради |
3 037 345 |
2 469 869 |
831 745 |
46 773 |
567 476 |
|
|
|
|
|
|
|
3 037 345 |
010116 |
Утримання апарату |
1 469 869 |
1 469 869 |
831 745 |
46 773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 469 869 |
250404 |
Інші видатки (управління комунальним майном) |
1 567 476 |
1 000 000 |
|
|
567 476 |
|
|
|
|
|
|
|
1 567 476 |
243 |
Управління земельних відносин Харківської міської ради |
6 741 300 |
6 591 300 |
506 900 |
324 500 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
6 741 300 |
010116 |
Утримання апарату |
1 741 300 |
1 591 300 |
506 900 |
324 500 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 741 300 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 000 000 |
300 250102 |
Резервний фонд |
2 260 000 |
|
|
|
|
2 260 000 |
|
|
|
|
|
|
2 260 000 |
|
ВСЬОГО |
1159110724 |
1057574491 |
101202893 |
35404400 |
99276233 |
2 260 000 |
235327000 |
39 616 865 |
1 581 700 |
8 563 900 |
195 710 135 |
181 971 100 |
1394437724 |
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т. Таукешева
Додаток № 5
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 44 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 30.12.2005 р. № 283/05 «Про міський бюджет міста Харкова на 2006 рік» від 31.05.2006 р. № 25/06
Показники міжбюджетних трансфертів
між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами
на 2006 рік
Таблиця 1
Код |
Назва трансферту |
Міжбюджетні трансферти, що надходять до міського бюджету |
||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||
Сума (грн.) |
Сума (грн.) |
Сума (грн.) |
||
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
66 644 600 |
|
66 644 600 |
41030700 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
6 855 000 |
|
6 855 000 |
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
99 258 900 |
|
99 258 900 |
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
43 399 400 |
|
43 399 400 |
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
495 000 |
|
495 000 |
41034000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
25 000 000 |
25 000 000 |
50 000 000 |
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях |
277 800 |
|
277 800 |
41036000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність |
3 923 000 |
|
3 923 000 |
41037000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
816 524 |
|
816 524 |
41036300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування в 2006 році Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2005 року |
500 000 |
|
500 000 |
41037100 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) |
5 400 000 |
5 400 000 |
10 800 000 |
|
Всього |
252 570 224 |
30 400 000 |
282 970 224 |
Таблиця 2
Код |
Назва трансферту ------------------------------- Назва бюджету |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||||
Сума (грн.) |
Щоденний норматив відрахувань, % |
Сума (грн.) |
Щоденний норматив відрахувань, % |
Сума (грн.) |
||
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету міста Харкова |
76 878 500 |
19,15 |
|
|
76 878 500 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету міста Харкова до районних у місті бюджетів |
433 750 686 |
53,69 |
|
|
433 750 868 |
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
59 153 016 |
7,36 |
|
|
59 153 016 |
|
Бюджету Київського району |
57 796 232 |
7,20 |
|
|
57 796 232 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
40 325 718 |
4,91 |
|
|
40 325 718 |
|
Бюджету Ленінського району |
32 901 009 |
4,09 |
|
|
32 901 009 |
|
Бюджету Московського району |
86 168 694 |
10,61 |
|
|
86 168 694 |
|
Бюджету Жовтневого району |
35 302 402 |
4,34 |
|
|
35 302 402 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
50 905 651 |
6,31 |
|
|
50 905 651 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
30 560 854 |
3,81 |
|
|
30 560 854 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
40 637 110 |
5,06 |
|
|
40 637 110 |
|
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
66 644 600 |
|
|
|
66 644 600 |
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
7 816 800 |
|
|
|
7 816 800 |
|
Бюджету Київського району |
6 643 500 |
|
|
|
6 643 500 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
7 221 900 |
|
|
|
7 221 900 |
|
Бюджету Ленінського району |
4 407 700 |
|
|
|
4 407 700 |
|
Бюджету Московського району |
13 579 700 |
|
|
|
13 579 700 |
|
Бюджету Жовтневого району |
5 306 500 |
|
|
|
5 306 500 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
10 278 500 |
|
|
|
10 278 500 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
5 531 000 |
|
|
|
5 531 000 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
5 859 000 |
|
|
|
5 859 000 |
|
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
38 325 300 |
|
|
|
38 325 300 |
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
6 890 300 |
|
|
|
6 890 300 |
|
Бюджету Київського району |
4 836 100 |
|
|
|
4 836 100 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
3 839 900 |
|
|
|
3 839 900 |
|
Бюджету Ленінського району |
1 880 800 |
|
|
|
1 880 800 |
|
Бюджету Московського району |
8 423 500 |
|
|
|
8 423 500 |
|
Бюджету Жовтневого району |
2 172 200 |
|
|
|
2 172 200 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
4 385 200 |
|
|
|
4 385 200 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
2 114 500 |
|
|
|
2 114 500 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
3 782 800 |
|
|
|
3 782 800 |
|
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезувания, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
4 766 300 |
|
|
|
4 766 300 |
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
672 700 |
|
|
|
672 700 |
|
Бюджету Київського району |
761 700 |
|
|
|
761 700 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
511 500 |
|
|
|
511 500 |
|
Бюджету Ленінського району |
384 000 |
|
|
|
384 000 |
|
Бюджету Московського району |
930 500 |
|
|
|
930 500 |
|
Бюджету Жовтневого району |
316 300 |
|
|
|
316 300 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
408 500 |
|
|
|
408 500 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
587 200 |
|
|
|
587 200 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
193 900 |
|
|
|
193 900 |
|
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
495 000 |
|
|
|
495 000 |
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
12 750 |
|
|
|
12 750 |
|
Бюджету Київського району |
57 600 |
|
|
|
57 600 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
26 400 |
|
|
|
26 400 |
|
Бюджету Ленінського району |
134 300 |
|
|
|
134 300 |
|
Бюджету Московського району |
22 500 |
|
|
|
22 500 |
|
Бюджету Жовтневого району |
86 150 |
|
|
|
86 150 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
2 100 |
|
|
|
2 100 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
141 900 |
|
|
|
141 900 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
11 300 |
|
|
|
11 300 |
|
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях |
277 800 |
|
|
|
277 800 |
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
46 300 |
|
|
|
46 300 |
|
Бюджету Московського району |
69 450 |
|
|
|
69 450 |
|
Бюджету Жовтневого району |
138 900 |
|
|
|
138 900 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
23 150 |
|
|
|
23 150 |
|
250378 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність |
3 923 000 |
|
|
|
3 923 000 |
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
320 000 |
|
|
|
320 000 |
|
Бюджету Ленінського району |
1 635 000 |
|
|
|
1 635 000 |
|
Бюджету Московського району |
853 000 |
|
|
|
853 000 |
|
Бюджету Жовтневого району |
31 900 |
|
|
|
31 900 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
1 083 100 |
|
|
|
1 083 100 |
|
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання) |
150 000 |
|
|
|
150 000 |
250388 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
341 241 |
|
|
|
341 241 |
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
45 260 |
|
|
|
45 260 |
|
Бюджету Київського району |
40 985 |
|
|
|
40 985 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
36 621 |
|
|
|
36 621 |
|
Бюджету Ленінського району |
29 813 |
|
|
|
29 813 |
|
Бюджету Московського району |
55 984 |
|
|
|
55 984 |
|
Бюджету Жовтневого району |
31 301 |
|
|
|
31 301 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
37 521 |
|
|
|
37 521 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
29 341 |
|
|
|
29 341 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
34 415 |
|
|
|
34 415 |
|
250344 |
Субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (субвенція державному бюджету) |
300 000 |
|
|
|
300 000 |
|
Всього |
625 852 427 |
|
0 |
|
625 852 427 |
Таблиця 3
Види бюджетів |
Розрахунковий обсяг доходів, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів на 2006 рік |
Сума (грн.) |
|
Бюджет Дзержинського району |
23 104 600 |
Бюджет Київського району |
18 285 600 |
Бюджет Комінтернівського району |
9 899 200 |
Бюджету Ленінського району |
9 159 800 |
Бюджет Московського району |
15 053 400 |
Бюджет Жовтневого району |
6 961 000 |
Бюджет Орджонікідзевського району |
5 328 300 |
Бюджет Червонозаводського району |
9 902 200 |
Бюджет Фрунзенського району |
8 977 400 |
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т. Таукешева
Додаток № 6
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 44 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 30.12.2005 р. № 283/05 «Про міський бюджет міста Харкова на 2006 рік» від 31.05.2006 р. № 25/06
Перелік об'єктів,
видатки на які у 2006 році будуть проводитися
за рахунок коштів бюджету розвитку
№п/п |
Код голов-ного розпо-ряд-ника коштів Код функ-ції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації |
Загальний обсяг фінансування будівництва |
Відсоток завер-шеності будів-ництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на завершення будівництва |
Всього видатків на поточний рік |
Всього по бюджету розвитку: |
319 529 740 |
|
188 980 809 |
181 971 100 |
||
|
150000 |
Будівництво |
319 529 740 |
|
188 980 809 |
173 901 800 |
|
150101 |
Капітальні вкладення |
319 529 740 |
|
188 980 809 |
93 779 200 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
228 394 440 |
|
160 041 309 |
54 138 800 |
|
|
Житлове будівництво |
22 820 000 |
|
15 524 430 |
13 710 000 |
1 |
150101 |
Забудова 421 м/р по вул. Клочківській (знесення домоволодінь, виплата компенсацій за знесені домоволодіння) |
4 045 000 |
59,3 |
1 644 430 |
30 000 |
2 |
150101 |
Будівництво житлового будинку по вул. Ромашкіна, 8 А |
5 775 000 |
84,8 |
880 000 |
680 000 |
3 |
150101 |
Дольова участь у будівництві житла для соціально незахищених категорій громадян (у т.ч. будівельні роботи по оздобленню та обладнанню соціальних квартир у житловому будинку по вул. Ромашкіна, 8А-400,0 тис. грн.) |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
5 000 000 |
4 |
150101 |
Будівництво та придбання житла для відселення мешканців |
8 000 000 |
|
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
Будівництво адміністративних об'єктів |
12 500 000 |
|
9 300 000 |
9 300 000 |
5 |
150101 |
Дольова участь в будівництві адміністративної будівлі для потреб міської ради та її виконавчих органів по вул. Квітки-Основ'яненко |
9 000 000 |
24,0 |
6 800 000 |
6 800 000 |
6 |
150101 |
Будівництво об'єктів енергозабезпечення комплексу адміністративних будівель міськвиконкому (І черга) |
3 500 000 |
28,6 |
2 500 000 |
2 500 000 |
6.1 |
|
Будівництво кабельної мережі від ПС-110/10-6кВ «Зарічна» до нової ТП на 2 трансформатора по 1000 кВт |
1 500 000 |
61,6 |
600 000 |
600 000 |
6.2 |
|
Будівництво трансформаторної підстанції на 2 трансформатора по 1000 кВт |
1 500 000 |
6,5 |
1 400 000 |
1 400 000 |
6.3 |
|
Будівництво кабельних мереж на дільницях: РП410-нова ТП, нова ТП-ТП-1; нова ТП-РП430 |
500 000 |
|
500 000 |
500 000 |
|
|
Освіта |
1 800 000 |
|
1 800 000 |
1 800 000 |
7 |
150101 |
Реконструкція Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості |
1 800 000 |
|
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
Охорона здоров'я |
936 400 |
|
400 250 |
100 000 |
8 |
150101 |
Реконструкція протитуберкульозного відділення для дорослих по вул. М. Бажанова, 11 |
936 400 |
57,2 |
400 250 |
100 000 |
|
|
Фізична культура та спорт |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
9 |
150101 |
Будівництво гостьової парковки для автомобілів (КП «Харківський Палац спорту») |
500 000 |
|
500 000 |
500 000 |
10 |
150101 |
Реконструкція західного фойє будівлі (КП «Харківський Палац спорту») |
300 000 |
|
300 000 |
300 000 |
11 |
150101 |
Реконструкція ігрового залу стадіону «Восток» (КП «Харківський Палац спорту») |
200 000 |
|
200 000 |
200 000 |
|
|
Об'єкти комунального призначення |
189 338 040 |
|
132 016 629 |
28 228 800 |
12 |
150101 |
Реконструкція Комишанської канави |
4 500 000 |
20,2 |
3 587 000 |
150 000 |
13 |
150101 |
Санація водоводу Кочеток - Харків |
27 338 400 |
62,8 |
10 179 620 |
2 080 000 |
14 |
150101 |
Будівництво водопровідних мереж у сел. Пилипівка Жовтневого району м. Харків |
3 522 650 |
34,1 |
2 322 650 |
300 000 |
15 |
150101 |
Перекладка каналізації по вул. Гиївській, Нижній Гиївській, Верхній Гиївській (у т.ч. від ж/б № 24-40 |
210 000 |
27,1 |
153 000 |
150 000 |
16 |
150101 |
Реконструкція пр. Леніна на ділянці від ст. метро Наукова до вул. Новгородської |
8 345 000 |
93,5 |
540 400 |
350 000 |
17 |
150101 |
Улаштування огорожі Ботанічного саду та благоустрій прилеглої до нього території у Саржиному Яру |
75 000 |
12,8 |
65 421 |
65 000 |
18 |
150101 |
Інженерне облаштування-закриття вичерпавшого потужності Дергачівського полігону ТПВ у м. Дергачі |
29 750 500 |
|
29 750 448 |
1 500 000 |
19 |
150101 |
Перекладка та санація технічно-зношених водопровідних мереж: |
13 754 647 |
39,1 |
8 378 590 |
850 000 |
|
у т.ч.: |
|
|
|
|
|
19.1 |
|
перекладка водопроводу по вул. Архітекторів, |
3 236 465 |
31,4 |
2 219 564 |
80 000 |
19.2 |
|
перекладка та санація технічно-зношеної водопровідної мережі по вул. Афанасіївській від ВК1а до вул. Алуштінської |
4 797 788 |
3,3 |
4 639 416 |
70 000 |
19.3 |
|
перекладка технічно-зношених водопровідних мереж по вул. Академіка Проскури |
5 720 394 |
73,4 |
1 519 610 |
700 000 |
20 |
150101 |
Реконструкція насосної станції перекачки ґрунтових вод та мережі газопостачання по вул. Ревкомівській, 62 |
180 000 |
33,3 |
120 000 |
100 000 |
21 |
150101 |
Реконструкція мереж водопостачання по вул. Петровського у м. Дергачі |
350 000 |
|
350 000 |
50 000 |
22 |
150101 |
Реконструкція частини будівлі по вул. Клочківській, 195 а (для ВЖРЕП Дзержинського району) |
1 850 000 |
2,7 |
1 800 000 |
500 000 |
23 |
150101 |
Реконструкція частини будівлі по вул. Клочківській, 195 а (приміщень для «СКП Зеленбуд») |
650 000 |
43,6 |
366 500 |
300 000 |
24 |
150101 |
Реконструкція частини будівлі по вул. Блюхера, 7 а під розміщення в ньому Київського районного суду |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
20 000 |
25 |
150101 |
Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво міського кладовища на землях Вільховської сільської ради |
400 000 |
|
400 000 |
100 000 |
26 |
150101 |
Розширення міського кладовища № 14 |
6 584 000 |
5,8 |
6 198 300 |
100 000 |
27 |
150101 |
Розширення міського кладовища № 17 на землях радгоспу «Кутузівка» |
3 749 400 |
40,6 |
2 227 100 |
150 000 |
28 |
150101 |
Розширення міського кладовища № 17 (III черга) |
4 714 500 |
49,5 |
2 377 100 |
250 900 |
29 |
150101 |
Будівництво мереж енергопостачання, газопостачання та улаштування обладнання джерел теплозабезпечення (ж/б по вул. «Завод Комсомолець») |
768 000 |
88,2 |
90 000 |
90 000 |
30 |
150101 |
Реконструкція вул. Шевченка І черга (дільниця від пр. Московського до Білгородського спуску) |
29 475 443 |
55,9 |
12 990 000 |
12 990 000 |
31 |
150101 |
Реконструкція вул. Шевченка І черга (дільниця від Білгородського спуску до вул. Матюшенко) |
24 900 000 |
|
24 900 000 |
807 900 |
32 |
150101 |
Реконструкція водопостачання с. Нові Дергачі |
1 715 000 |
79,6 |
350 000 |
100 000 |
33 |
150101 |
Реконструкція зливового трубопроводу закритої частини колектору Сичовського ручаю |
1 608 500 |
21,8 |
1 258 500 |
1 200 000 |
34 |
150101 |
Будівництво зливового колектору по вул. Д. Бідного |
350 000 |
80,0 |
70 000 |
70 000 |
35 |
150101 |
Будівництво дощової каналізації по вул. Корчагінців, 52 |
450 000 |
|
450 000 |
450 000 |
36 |
150101 |
Будівництво зливового колектору на дільниці від 2-го Омського провулку до вул. Новоолександрівської |
2 002 000 |
|
2 002 000 |
570 000 |
37 |
150101 |
Реконструкція зливової каналізації по вул. ІІ П'ятирічки в 731 м/р |
335 000 |
91,0 |
30 000 |
30 000 |
38 |
150101 |
Будівництво зливової каналізації і благоустрій Олексіївської балки |
1 220 000 |
57,4 |
520 000 |
140 000 |
39 |
150101 |
Реконструкція світлофорних об'єктів |
550 000 |
|
550 000 |
150 000 |
39.1 |
|
на перехресті вул. Маршала Конева та вул. В. Гончарівська |
300 000 |
|
300 000 |
70 000 |
39.2 |
|
на перехресті просп. Гагаріна, просп. Героїв Сталінграду та вул. Одеської |
250 000 |
|
250 000 |
80 000 |
40 |
150101 |
Будівництво світлофорних об'єктів |
375 000 |
|
375 000 |
100 000 |
|
|
у т.ч. |
|
|
|
|
40.1 |
|
на вул Командарма Корка в районі зупинки «Джерела» |
190 000 |
|
190 000 |
70 000 |
40.2 |
|
На просп. Перемога в районі житлового будинку № 65 (зупинка «Шкільна») |
185 000 |
|
185 000 |
30 000 |
41 |
150101 |
Розробка проектно-кошторисної документації та початок робіт по розширенню міського кладовища № 17 (4 черга) |
6 500 000 |
|
6 500 000 |
400 000 |
42 |
150101 |
Реконструкція електромережі по вул. Будівельна - Д. Бідного |
60 000 |
|
60 000 |
60 000 |
43 |
150101 |
Перекладка госпфекальної каналізації на ПК-34 під будівництво метрополітену на ділянці від ст. м. 23 Серпня до ст. м. «Проспект Перемоги» |
1 200 000 |
|
1 200 000 |
1 200 000 |
44 |
150101 |
Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-32 (станція метро «Інтернаціональна») |
1 600 000 |
|
1 600 000 |
250 000 |
45 |
150101 |
Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-33 (станція метро «23 Серпня») |
1 680 000 |
|
1 680 000 |
180 000 |
46 |
150101 |
Перекладка інженерних мереж в зоні будувництва станції метро «Інтернаціональна» |
550 000 |
|
550 000 |
550 000 |
47 |
150101 |
Будівництво постійних підключень інженерних мереж до станції метро «Інтернаціональна» |
1 500 000 |
|
1 500 000 |
80 000 |
48 |
150101 |
Будівництво насоної станції водопостачання № 3 у заплаві р. Лопань у м. Дергачі |
850 000 |
|
850 000 |
420 000 |
49 |
150101 |
Перкладка водопровідних мереж на ПК-29 під будівництво станції метрополітену від ст. метро «23 Серпня» до ст. метро «Проспект Перемоги» |
25 000 |
|
25 000 |
25 000 |
50 |
150101 |
Будівництво мереж диспетчерського зв'язку для обслуговування ліфтів житлових будинків селища Аеропорт |
150 000 |
|
150 000 |
150 000 |
51 |
150101 |
Проектні роботи майбутніх років |
3 000 000 |
|
3 000 000 |
1 200 000 |
|
080 |
Головне управління житлово-комунального господарства Харківської міської ради |
5 040 400 |
|
5 040 400 |
26 640 400 |
52 |
150101 |
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення |
4 040 400 |
|
4 040 400 |
4 040 400 |
53 |
150101 |
Реконструкція доріг |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
54 |
150101 |
Придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) (для КП «Міськелектротранс») |
|
|
|
21 600 000 |
|
170 |
Головне управління енергетики та інженерного забезпечення міста Харківської міської ради |
85 094 900 |
|
22 899 100 |
12 000 000 |
55 |
150101 |
Реконструкція теплових мереж в т.ч. по: |
1 890 200 |
|
1 890 200 |
1 890 200 |
55.1 |
150101 |
вул .Верхній Гиївській |
364 000 |
|
364 000 |
364 000 |
55.2 |
150101 |
просп. Маршала Жукова |
395 000 |
|
395 000 |
395 000 |
55.3 |
150101 |
вул. Дніпровській - вул. Тарасівській |
749 000 |
|
749 000 |
749 000 |
55.4 |
150101 |
вул. Шевченка |
382 200 |
|
382 200 |
382 200 |
56 |
150101 |
Реконструкція системи теплозабезпечення по вул. Механізаторів |
209 000 |
|
209 000 |
209 000 |
57 |
150101 |
Реконструкція котелень та теплових мереж прийнятих на баланс ХКП «ХТМ» від підприємств-банкротів |
1 600 000 |
|
1 600 000 |
500 000 |
58 |
150101 |
Технічне переоснащення тепломагістралі по вул. Кооперативній |
7 280 000 |
85,4 |
1 065 100 |
1 065 100 |
59 |
150101 |
м. Харків, вул. Кузнечна та вул. Університетська, пров. Лопатинський, технічне переоснащення тепломагістралі |
1 000 200 |
|
1 000 000 |
4 500 |
60 |
150101 |
Технічне переоснащення теплових мереж з підключенням будинків по вул. Мирній до централізованого теплопостачання з погашенням котельні по вул. Мирній, 7 |
600 000 |
|
600 000 |
225 050 |
61 |
150101 |
Ліквідація вбудованих котелень з підключенням споживачів да централізованого теплопостачання з погашенням вбудованих котелень по вул. Халтуріна, 52, вул. Батицького, 38, пров. Автострадному, 6/32 |
1 330 900 |
13,6 |
1 150 200 |
560 000 |
62 |
150101 |
Технічне переоснащення теплових мереж з підключенням будинків по пров. Донбасівському , вул. Таганській, пров. 1-у Таганському до централізованого теплопостачання з погашенням вбудованих котелень по пров. Донбасівському, 3, вул. Таганській, 14/1, пров.1-у Таганському, 4 |
560 200 |
|
560 200 |
270 000 |
63 |
150101 |
Технічне переоснащення теплових мереж з підключенням будинків по вул. Макіївській до централізованого теплопостачання з погашенням вбудованої котельні по вул. Макіївській, 4. |
541 400 |
|
541 400 |
265 000 |
64 |
150101 |
Реконструкція системи гарячого водопостачання житлового району ХТЗ, з улаштуванням групових бойлерних |
4 580 000 |
|
4 580 000 |
2 000 000 |
65 |
150101 |
м. Харків, вул. Клочківська, технічне переоснащення теплової мережі від ТРС 2/10 до житловитх будинків |
1 341 000 |
|
1 341 000 |
4 500 |
66 |
150101 |
м. Харків, просп. Перемоги, технічне переоснащення теплової мережі від ТРС 2/17 до житловитх будинків |
2 762 000 |
|
2 762 000 |
6 650 |
67 |
150101 |
Проектування водогону Д-1400 мм від смт. Кочеток до м. Харкова |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
68 |
150101 |
Заміна технічно зношених мереж енергопостачання насосної станції № 27Б |
1 600 000 |
|
1 600 000 |
1 000 000 |
69 |
150101 |
Будівництво головного дублюючого каналізаційного колектору |
28 000 000 |
92,9 |
2 000 000 |
2 000 000 |
70 |
150101 |
Будівництво напірного трубопроводу Д-600 мм від Основ'янської КНС №4 А до просп. Гагаріна |
1 800 000 |
72,2 |
500 000 |
500 000 |
71 |
150101 |
Будівництво каналізаційного тунельного колектору по пров. Досвідному (кільцювання тунельних колекторів) |
29 000 000 |
|
500 000 |
500 000 |
|
230 |
Головне управління економіки та комунального майна Харківської міської ради |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
72 |
150101 |
Реконструкція пожежного депо АКП «Міжнародний аеропорт «Харків» |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
|
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
6 855 000 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста Харківської міської ради |
|
|
|
|
73 |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
6 855 000 |
|
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
73 267 600 |
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста Харківської міської ради |
|
|
|
|
74 |
150120 |
Дольова участь у будівництві метрополітену (в т.ч. проектні роботи по об'єктах майбутніх років |
|
|
|
73 267 600 |
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
8 069 300 |
|
030 |
Управління охорони здоров'я Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
|
|
|
1 000 000 |
75 |
180409 |
Внески до статутного фонду КП «Міська молочна фабрика - кухня дитячого харчування» |
|
|
|
500 000 |
76 |
180409 |
Внески до статутного фонду ДКП «Автобаза швидкої допомоги м. Харкова» |
|
|
|
500 000 |
|
150 |
Комітет з питань фізичної культури та спорту Головного управління з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
|
|
|
500 000 |
77 |
180409 |
Внески до статутного фонду КП «Харківський Палац спорту» |
|
|
|
500 000 |
|
080 |
Головне управління житлово-комунального господарства Харківської міської ради |
|
|
|
5 069 300 |
78 |
180409 |
Внески до статутного фонду комунальних підприємств « |
|
|
|
5 069 300 |
|
230 |
Головне управління економіки та комунального майна Харківської міської ради |
|
|
|
1 500 000 |
79 |
180409 |
Внески до статутного фонду АКП «Міжнародний аеропорт «Харків» |
|
|
|
1 500 000 |
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т. Таукешева
Додаток № 8
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 44 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 30.12.2005 р. № 283/05 «Про міський бюджет міста Харкова на 2006 рік» від 31.05.2006 р. № 25/06
Фінансування міського бюджету м. Харкова на 2006 рік
)
Найменування |
Код функції |
Всього |
Загаль- ний фонд |
Спеціальний фонд |
Фінансування бюджету за типом кредитора |
|
30 280 200 |
0,0 |
30 280 200 |
Внутрішнє фінансування |
200000 |
30 280 200 |
0 |
30 280 200 |
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ |
205000 |
0 |
0 |
0 |
На початок періоду |
205100 |
1 750 594 |
0 |
1 750 594 |
На кінець періоду |
205200 |
1 750 594 |
0 |
1 750 594 |
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
206000 |
30 280 200 |
0 |
30 280 200 |
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
206100 |
33 986 298 |
|
33 986 298 |
Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів |
206200 |
3 706 098 |
|
3 706 098 |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів |
208000 |
0 |
0 |
0 |
На початок періоду |
208100 |
3 011 473 |
2 729 418 |
282 055 |
На кінець періоду |
208200 |
3 011 473 |
2 729 418 |
282 055 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора |
|
30 280 200 |
0 |
30 280 200 |
Фінансування за активними операціями |
600000 |
30 280 200 |
0 |
30 280 200 |
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю |
601000 |
30 280 200 |
0 |
30 280 200 |
Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
601100 |
33 986 298 |
0 |
33 986 298 |
Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів |
601200 |
3 706 098 |
0 |
3 706 098 |
Зміни обсягів готівкових коштів |
602000 |
0 |
0 |
0 |
На початок періоду |
602100 |
4 762 067 |
2 729 418 |
2 032 649 |
На кінець періоду |
602200 |
4 762 067 |
2 729 418 |
2 032 649 |
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання |
|
30 280 200 |
0 |
30 280 200 |
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т. Таукешева