УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
18 сесія 24 скликання
РІШЕННЯ
Від 24.12.2003 р. № 260/03
м. Харків
Про внесення змін до рішення «Про міський бюджет міста Харкова на 2003 рік» від 29.12.2002 р.
У зв'язку з необхідністю вирішення питання своєчасної виплати заробітної плати працівникам охорони здоров'я Московського та Орджонікідзевського районів м. Харкова за другу половину грудня поточного року, погашення заборгованості по заробітній платі працівникам Харківського зоопарку, сплати за енергоносії по КП «Міськелектротранс» і Харківському зоопарку, фінансування новорічних та інших невідкладних заходів, відповідно до рішення XIII сесії Харківської обласної ради XXIV скликання від 23.12.2003р. «Про внесення змін до рішення VII сесії обласної ради XXIV скликання від 29 грудня 2002 року «Про обласний бюджет на 2003 рік» з урахуванням змін та доповнень, внесених протягом року», на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону та ст. 29 Статуту територіальної громади міста Харкова, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення X сесії Харківської міської ради XXIV скликання «Про міський бюджет міста Харкова на 2003 рік» від 29.12.2002 р. зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Харківської міської ради XXIV скликання від 26.02.2003р. № 19/03, від 30.04.2003р. № 62/03, від 24.06.2003р. № 115/03, від 08.08.2003р. № 161/03 та від 24.09.2003р. № 196/03, від 19.11.2003р. № 215/03, наступні зміни:
1.1. Визначити загальний обсяг доходної частини міського бюджету м. Харкова на 2003 рік у сумі 594936,6 тис.грн.
Встановити обсяг доходів загального фонду міського бюджету м. Харкова на 2003 рік в сумі 521061,0 тис.грн., разом з тим зменшити субвенцію з Державного бюджету на суму 9225,5 тис.грн.
1.2. Визначити загальний обсяг видаткової частини міського бюджету м. Харкова на 2003 рік у сумі 594936,6 тис.грн.
Встановити обсяг видатків загального фонду міського бюджету м. Харкова на 2003 рік в сумі 521061,0 тис.грн. разом з тим зменшити видатки за рахунок субвенції з Державного бюджету на суму 9225,5 тис.грн. та зменшити субвенцію з міського бюджету міста Харкова обласному бюджет) на виконання «Програми стабілізації продовольчого ринку в м. Харкові» на суму 1700,0 тис.грн.
1.3. Викласти додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до рішення у новій редакції (додаються).
2. Уточнений обсяг субвенцій з Державного бюджету через обласний бюджет міському бюджету міста Харкова на 2003 рік, який буде визначено до кінця року, врахувати при затвердженні звіту про виконання міського бюджету міста Харкова за 2003 рік.
3. Погодити умови проекту договору між Харківською обласною радою та Харківською міською радою про міжбюджетні трансферти відповідно до «Програми стабілізації продовольчого ринку в м. Харкові», затвердженої рішенням XVI сесії Харківської міської ради XXIV скликання від 24.09.2003р. № 174/03.
Доручити Харківському міському голові Шумілкіну В.А. укласти від імені Харківської міської ради цей договір.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради Воронова М.М.
Міський голова В. Шумілкін
Додаток 1
до рішення ХVШ сесії Харківської міської ради
XXIV скликання «Про внесення змін до рішення
«Про міський бюджет міста Харкова на 2003 рік»
від 29.12.2002р.» від 24.12.2003р. № 260/03
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2003 рік
тис.грн.
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||||
Разом |
у т.ч. бюджет розвитку |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
|||
10000000 |
Податкові надходження |
|
|
|||||
11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
296847,8 |
X |
X |
296847,8 |
|||
11010000 |
Прибутковий податок з громадян |
294097,0 |
X |
X |
294097,0 |
|||
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
2750,8 |
X |
X |
2750,8 |
|||
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
2750,8 |
X |
X |
2750,8 |
|||
12000000 |
Податки на власність |
|
2030,0 |
X |
2030,0 |
|||
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
X |
2030,0 |
X |
2030,0 |
|||
13000000 |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
29323,8 |
X |
X |
29323,8 |
|||
13050000 |
Плата за землю |
29323,8 |
X |
X |
29323,8 |
|||
14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
708,7 |
X |
708,7 |
||||
14060300 |
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
400,0 |
X |
X |
400,0 |
|||
14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
308,7 |
X |
X |
308,7 |
|||
16000000 |
Інші податки |
23750,4 |
X |
X |
23750,4 |
|||
16010000 |
Місцеві податки і збори |
23750,4 |
X |
X |
23750,4 |
|||
20000000 |
Неподаткові надходження |
|
|
|||||
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
1309,5 |
1309,5 |
|||||
21040000 |
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів |
1309,5 |
X |
X |
1309,5 |
|||
21050400 |
Дивіденди, нараховані на акції (частки, паї] господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади |
X |
572,8 |
572,8 |
572,8 |
|||
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу |
16002,5 |
X |
X |
16002,5 |
|||
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
2,5 |
X |
X |
2,5 |
|||
22080000 |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна |
16000,0 |
X |
X |
16000,0 |
|||
23000000 |
Надходження від штрафів та фінансових санкцій |
5,3 |
5,3 |
|||||
23030000 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
5,3 |
X |
X |
5,3 |
|||
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
1042,1 |
2290,6 |
82,0 |
3332,7 |
|||
24060000 |
Інші надходження |
1042,1 |
X |
X |
1042,1 |
|||
24110600 |
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів |
X |
82,0 |
82,0 |
82,0 |
|||
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
X |
2208,6 |
X |
2208,6 |
|||
31030000 |
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності |
X |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
|||
33010000 |
Надходження від продажу землі |
X |
19,2 |
19,2 |
19,2 |
|||
50000000 |
Цільові фонди |
X |
383,0 |
X |
383,0 |
|||
50080000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
X |
383,0 |
X |
383,0 |
|||
|
Разом доходів |
368990,1 |
35295,6 |
30674,0 |
404285,7 |
|||
40000000 |
Офіційні трансферти |
|
|
|||||
41000000 |
Від органів державного управління |
152070,9 |
26250,0 |
X |
178320,9 |
|||
41020000 |
Дотації |
3626,0 |
X |
X |
3626,0 |
|||
41020700 |
Інші дотації |
3626,0 |
X |
X |
3626,0 |
|||
41030000 |
Субвенції |
148444,9 |
26250,0 |
X |
174694,9 |
|||
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства дітям-інвалідам |
27075,9 |
X |
X |
27075,9 |
|||
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на оплат електроенергії, природного газу, послуг тепловодопостачання і водовідведення, квартирної плати та вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
98950,8 |
X |
X |
98950,8 |
|||
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці військової служби, органів внутрішніх справ з послуг зв'язку та інших, передбачених законодавством послуг (крім пільг на отримання ліків зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло, водопостачання водовідведення, квартирної плати та вивезених побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
21100,6 |
X |
X |
21100,6 |
|||
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
335,6 |
X |
X |
335,6 |
|||
41032200 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, транспортних послуг, послуг зв'язку та на придбання твердого і рідкого побутового палива особам, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення |
982,0 |
X |
X |
982,0 |
|||
41031200 |
Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах |
X |
26250,0 |
X |
26250,0 |
|||
43000000 |
З іншої частини бюджету |
X |
12330,0 |
12330,0 |
12330,0 |
|||
43010000 |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
X |
12330,0 |
12330,0 |
12330,0 |
|||
|
Всього доходів |
521061,0 |
73875,6 |
43004,0 |
594936,6 |
Начальник Головного управління
бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток 2
до рішення ХVІІІ сесії Харківської міської ради XXIV скликання
«Про внесення змін до рішення «Про міський бюджет міста
Харкова на 2003 рік» від 29.12.2002р.» від 24.12.2003р. № 260/03
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2003 рік
за функціональною структурою
тис.грн.
Код фун-кції |
Видатки бюджету за функціональною структурою |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
|||||||||||||||||||||||
всього |
поточні видатки (код 1000) |
у т.ч. оплата праці (код 1110) |
у т.ч. оплата комунальних послуг (код 1160) |
капітальні видатки (код 2000) |
Нерозпо дільні видатки (код 3000) |
всього |
Поточні видатки(код 1000) |
у т.ч. оплата праці (код 1110) |
у т.ч. оплата комуна льних послуг (код 1160) |
капітальні видатки (код 2000) |
кредиту вання з урахуванням погашення (код 4000) |
в т.ч. бюджет розвитку |
разом |
|||||||||||||
010000 |
Державне управління |
13163,1 |
9893,6 |
4379,5 |
453,0 |
3269,5 |
0,0 |
55,3 |
51,6 |
0,0 |
0,0 |
3,7 |
|
0,0 |
13218,4 |
|||||||||||
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
13163,1 |
9893,6 |
4379,5 |
453,0 |
3269,5 |
|
55,3 |
51,6 |
|
|
3,7 |
|
13218,4 |
||||||||||||
060000 |
Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави |
2689,6 |
1997,5 |
0,0 |
0,0 |
692,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
2689,6 |
|||||||||||
061007 |
Інші правоохоронні заходи і заклади |
2689,6 |
1997,5 |
|
|
692,1 |
|
0,0 |
|
|
|
2689,6 |
||||||||||||||
070000 |
Освіта |
6403,0 |
4715,1 |
1521,3 |
531,7 |
1687,9 |
|
373,1 |
357,6 |
161,6 |
9,1 |
15,5 |
|
6776,1 |
||||||||||||
080000 |
Охорона здоров'я |
77461,2 |
71825,2 |
29911,0 |
7934,1 |
5636,0 |
|
1692,3 |
1632,3 |
179,0 |
393,4 |
60,0 |
|
79153,5 |
||||||||||||
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього |
63256,1 |
63204,1 |
52,8 |
12,8 |
52,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
63256,1 |
|||||||||||
090201 |
Пільги ветеранам війни та праці на житлово-комунальні послуги |
46355,8 |
46355,8 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
46355,8 |
||||||||||||||
090203 |
Інші пільги ветеранам війни та праці |
5222,9 |
5222,9 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
5222,9 |
||||||||||||||
090204 |
Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ на житлово-комунальні послуги |
5000,0 |
5000,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
5000,0 |
||||||||||||||
090206 |
Інші пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ |
629,0 |
629,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
629,0 |
||||||||||||||
090207 |
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи житлово-комунальні послуги |
724,4 |
724,4: |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
724,4 |
||||||||||||||
090209 |
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
202,5 |
202,5 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
202,5 |
||||||||||||||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення («Комплексна програма соціального захисту населення м. Харкова на 2003 рік») |
4151,2 |
4151,2 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
4151,2 |
||||||||||||||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
124,4 |
124,4 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
124,4 |
||||||||||||||
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для молоді |
89,4 |
89,4 |
34,2 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
89,4 |
||||||||||||||
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді Соціальні програми і заходи |
8,0 |
8,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
8,0 |
||||||||||||||
091103 |
державних органів у справах молоді |
91,0 |
91,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
91,0 |
||||||||||||||
091107 |
державних органів у справах сім'ї |
16,0 |
16,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
16,0 |
||||||||||||||
091207 |
Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (старезний житловий фонд) |
410,2 |
410,2 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
410,2 |
||||||||||||||
091207 |
Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (сім'ї загиблих воїнів-афганців) |
77,0 |
77,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
77,0 |
||||||||||||||
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
19,0 |
19,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
19,0 |
||||||||||||||
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
135,3 |
83,3 |
18,6 |
12,8 |
52,0 |
|
0,0 |
|
|
|
135,3 |
||||||||||||||
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
41754,5 |
10354,7 |
0,0 |
0,0 |
31399,8 |
0,0 |
12370,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12370,1 |
|
0,0 |
54124,6 |
|||||||||||
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство (оформлення документації по реєстрації товариства співвласників богатоповерхових будинків) |
253,2 |
253,2 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
253,2 |
||||||||||||||
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
4364,0 |
|
|
|
4364,0 |
|
0,0 |
|
|
|
4364,0 |
||||||||||||||
100202 |
Водопровідно-каналізацій не господарство (інвентаризація інженерних мереж міста) |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
100,0 |
||||||||||||||
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (ремонтно відновлювальні роботи на каналізаційних мережах) |
163,8 |
|
|
|
163,8 |
|
0,0 |
|
|
|
163,8 |
||||||||||||||
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
0,0 |
|
|
|
|
|
10340,1 |
|
|
10340,1 |
|
10340,1 |
|||||||||||||
100203 |
Благоустрій міст, сел, селищ збір та вивезення сміття і |
35601,0 |
9435,0 |
|
|
26166,0 |
|
2030,0 |
|
|
2030,0 |
|
37631,0 |
|||||||||||||
100301 |
відходів, експлуатація каналізаційних систем |
1216,5 |
566,5 |
|
|
650,0 |
|
0,0 |
|
|
|
1216,5 |
||||||||||||||
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання, інші підприємства, установи та організації ЖКГ |
56,0 |
0,0 |
|
|
56,0 |
|
0,0 |
|
|
|
56,0 |
||||||||||||||
110000 |
Культура і мистецтво |
5219,2 |
3939,2 |
353,3 |
37,8 |
1280,0 |
0,0 |
74,1 |
74,1 |
48,2 |
1,5 |
0,0 |
|
0,0 |
5293,3 |
|||||||||||
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (свята) |
1026,0 |
1026,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
1026,0 |
||||||||||||||
110202 |
Музеї і виставки |
302,2 |
302,2 |
98,9 |
30,4 |
|
|
11,0 |
11,0 |
4,0 |
|
|
313,2 |
|||||||||||||
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
3248,8 |
2298,8 |
84,4 |
|
950,0 |
|
0,0 |
|
|
|
3248,8 |
||||||||||||||
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
292,2 |
242,2 |
170,0 |
7,4 |
50,0 |
|
63,1 |
63,1 |
44,2 |
1,5 |
|
355,3 |
|||||||||||||
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
350,0 |
70,0 |
|
|
280,0 |
|
0,0 |
|
|
|
350,0 |
||||||||||||||
120000 |
Засоби масової інформації |
429,6 |
429,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
429,6 |
|||||||||||
120201 |
Періодичні видання (газета «Слобода») |
429,6 |
429,6 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
429,6 |
||||||||||||||
130000 |
Фізична культура і спорт |
5555,0 |
3265,0 |
583,2 |
475,8 |
2290,0 |
0,0 |
13,8 |
11,8 |
0,0 |
3,5 |
2,0 |
|
0,0 |
5568,8 |
|||||||||||
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
250,0 |
250,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
250,0 |
||||||||||||||
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
2452,3 |
1662,3 |
583,2 |
475,8 |
790,0 |
|
13,8 |
11,8 |
|
3,5 |
2,0 |
|
2466,1 |
||||||||||||
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2102,7 |
602,7 |
|
|
1500,0 |
|
0,0 |
|
|
|
2102,7 |
||||||||||||||
130112 |
Інші видатки |
750,0 |
750,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
750,0 |
||||||||||||||
150000 |
Будівництво |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
52323,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
51923,9 |
400,0 |
36414,0 |
52323,9 |
|||||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
0,0 |
|
|
|
|
|
36014,0 |
|
|
36014,0 |
|
36014,0 |
36014,0 |
||||||||||||
150101 |
Капітальні вкладення ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
0,0 |
|
|
|
|
|
15909,9 |
|
|
15909,9 |
|
15909,9 |
|||||||||||||
150112 |
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво реконструкцію) житла |
0,0 |
|
|
|
|
|
400,0 |
|
|
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|||||||||||||
160000 |
Сільське господарство, лісове господарст-во, рибальство і мисливство |
1024,0 |
1024,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1024,0 |
|||||||||||
160101 |
Землеустрій (регулювання земельних відносин) |
1024,0 |
1024,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
1024,0 |
||||||||||||||
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
53981,2 |
51263,2 |
0,0 |
0,0 |
2718,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
53981,2 |
|||||||||||||
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1046,8 |
1046,8 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
1046,8 |
||||||||||||||
170103 |
Інші заходи у сфері автомобільного транспорту |
1000,0 |
1000,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
1000,0 |
||||||||||||||
170302 |
Компенсаційні виплати, за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
484,4 |
4784,4 |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
4784,4 |
|||||||||||
170303 |
Регулювання цін на послуги метрополітену |
1000,0 |
1000,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
1000,0 |
||||||||||||||
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
6207,0 |
6207,0 |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
6207,0 |
|||||||||||
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
37843,0 |
35943,0 |
|
|
1900,0 |
|
0,0 |
|
|
|
37843,0 |
||||||||||||||
171000 |
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (фінансова підтримка Харківського аеропорту) |
2100,0 |
1282,0 |
|
|
818,0 |
|
0,0 |
|
1- |
|
2 1000 |
||||||||||||||
180000 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю |
2 026,5 |
2026,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6790,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6790,0 |
0,0 |
6790,0 |
8816,5 |
|||||||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
1 726,5 |
1 726,5 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
1 726,5 |
||||||||||||||
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
300,0 |
||||||||||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0,0 |
|
|
|
|
|
6790,0 |
|
|
6 790,0 |
|
6790,0 |
6790,0 |
||||||||||||
210000 |
Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
1183,7 |
183,7 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
183,7 |
|||||||||||
210105 |
Видатки на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
183,7 |
183,7 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
183,7 |
||||||||||||||
230000 |
Обслуговування боргу |
63,0 |
63,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
63,0 |
||||||||||||||
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу (обслуговування боргів органів місцевого самоврядування) |
63,0 |
63,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
63,0 |
||||||||||||||
240000 |
Цільові фонди |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
383,0 |
383,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
383,0 |
|||||||||||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
0,0 |
|
|
|
|
|
383,0 |
383,0 |
|
|
|
383,0 |
|||||||||||||
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
3 429,6 |
934,7 |
0,0 |
0,0 |
2 282,8 |
212,1 |
-200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-200,0 |
-200,0 |
3 229,6 |
|||||||||||
250102 |
Резервний фонд |
212,1 |
|
|
|
|
212,1 |
0,0 |
|
|
|
212,1 |
||||||||||||||
250203 |
Проведення виборів депутатів місцевих рад |
21,2 |
21,2 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
21,2 |
||||||||||||||
250404 |
Інші видатки |
3 196,3 |
913,5 |
0,0 |
0,0 |
2 282,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
3 196,3 |
|||||||||||
250904 |
Повернення бюджетних позичок |
0,0 |
|
|
|
|
|
-200,0 |
|
|
-200,0 |
-200,0 |
-200,0 |
|||||||||||||
Разом видатків |
276 639?3 |
225 119,1 |
36801,1 |
9445,2 |
51 308,1 |
212,1 |
73875,6 |
2 510,4 |
388,8 |
407,5 |
71 165,2 |
200,0 |
43 004,0 |
350 514,9 |
||||||||||||
250311 |
Дотація вирівнювання бюджету Московського району |
14 506,6 |
14 506,6 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
14 506,6 |
||||||||||||||
250311 |
Дотація вирівнювання бюджету Орджонікідзевського району |
13 055,3 |
13055,3 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
13055,3 |
||||||||||||||
250311 |
Дотація вирівнювання бюджету Фрунзенського району |
1101,6 |
1101,6 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
1101,6 |
||||||||||||||
250312 |
Додаткова дотація з міського бюджету на вирівнювання доходної спроможності районних у місті бюджетів |
5680,0 |
5680,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
5680,0 |
||||||||||||||
250314 |
Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення виконання норм Закону України «Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік» згідно додатку 10 |
2261,1 |
2261,1 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
2261,1 |
||||||||||||||
Разом дотація |
36 604,6 |
36604,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36 604,6 |
||||||||||||
Разом видатків з дотацією |
313 243,9 |
261 723,7 |
36 801,1 |
9445,2 |
51 308,1 |
212,1 |
73 875,6 |
2 510,4 |
388,8 |
407,5 |
71 165,2 |
200,0 |
43 004,0 |
387 119,5 |
||||||||||||
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
110805,0 |
110805,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
110805,0 |
||||||||||||||
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам (згідно додатку 6) |
27 075,9 |
27 075,9 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
27 075,9 |
||||||||||||||
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-водопостачання та водовідведення, квартирної плати та вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно додатку 6) |
47 595,0 |
47 595,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
47 595,0 |
||||||||||||||
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ з послуг зв'язку та інших передбачених діючим законодавством послуг (крім пільг на одержання ліків і зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого побутового палива, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати та вивезення побутового сміття та рідких нечистот) згідно додатку 6) |
3210,5 |
3210,5 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
3210,5 |
||||||||||||
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу (згідно додатку 6) |
335,6 |
335,6 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
335 |
||||||||||||
250334 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-водопостачання і водовідведення, квартирної плати транспортних послуг, послуг зв'язку та на придбання твердого і рідкого побутового палива особам, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення (згідно додатку 6) |
55,1 |
55,1 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
55,1 |
|||||||||||
|
Всього субвенція з державного бюджету районним у м. Харкові бюджетам (згідно додатку 6) |
78272,1 |
78272,1 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
78272,1 |
|||||||||||
250350 |
Інші субвенції, (субвенції, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів згідно додатку 8) |
480,0 |
480,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
480,0 |
|||||||||||
250350 |
Інші субвенції (субвенції, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів згідно додатку 11) |
5330,0 |
5330,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
5330,0 |
|||||||||||
250350 |
Інші субвенції (субвенція обласному бюджету на виконання «Програми стабілізації продовольчого ринку в м. Харкові» згідно додатку 4) |
600,0 |
600,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
600,0 |
|||||||||||
|
Всього видатків |
508731,0 |
457210,8 |
36801,1 |
9445,2 |
51308,1 |
212,1 |
73875,6 |
2510,4 |
388,8 |
407,5 |
71165,2 |
200,0 |
43004,0 |
582606,6 |
|||||||||||
250306 |
Кошти, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку |
12330,0 |
|
|
|
12330,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
12330,0 |
|||||||||||
Всього видатків |
521061,0 |
457210,8 |
36801,1 |
9445,2 |
63638,1 |
212,1 |
73875,6 |
2510,4 |
3883 |
407,5 |
711654 |
200,0 |
43004,0 |
594936,6 |
Начальник Головного управління
бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток 3
до рішення XVIII сесії Харківської міської ради XXIV скликання
«Про внесення змін до рішення «Про міський бюджет міста Харкова
на 2003 рік» від 29.12.2002р.» від 24.12.2003р. № 260/03
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2003 рік
за головними розпорядниками коштів
Код головного розпорядника коштів |
Назва головного розпорядника коштів |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всього |
поточні видатки (код 1000) |
у т.ч. оплата праці (код 1110) |
у т.ч. оплата комунальних послуг (код 1160) |
капітальні видатки (код 2000) |
нерозподільні видатки (код 3000) |
всього |
поточні видатки (код 1000) |
у т.ч. оплата праці (код 1110) |
у т.ч. оплата комуна льних послуг (код 1160) |
капітальні видатки (код 2000) |
кредиту вання з урахуванням погашення (код 4000) |
в т.ч. бюджет розвитку |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назва підрозділу бюджетної класифікації |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код функції |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 |
Управління охорони здоров'я |
77910,0 |
72218,0 |
30069,6 |
7934,1 |
5692,0 |
0,0 |
16923 |
1632,3 |
179,0 |
393,4 |
60,0 |
0,0 |
796023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
392,8 |
392,8 |
158,6 |
0,0 |
|
392,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080101 |
Лікарні |
53656,3 |
49227,4 |
20470,7 |
5777,1 |
4428,9 |
1540,1 |
1520,1 |
166,0 |
369,8 |
20,0 |
5596,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080102 |
Територіальні медичні об'єднання |
5376,2 |
5246,2 |
2373,2 |
535,1 |
130,0 |
8,7 |
8,7 |
6,1 |
|
5384,9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080203 |
Пологові будинки |
14084,0 |
13021,9 |
6467,7 |
1585,5 |
1062,1 |
23,5 |
23,5 |
14,3 |
|
14107,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080300 |
Поліклініки і амбулаторії |
1191,0 |
1191,0 |
562,3 |
36,3 |
120,0 |
80,0 |
13,0 |
3,2 |
40,0 |
1311,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
64,5 |
64,5 |
37,1 |
0,1 |
0,0 |
|
64,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
081002 |
Інші заходи з охорони здоров'я |
1049,5 |
1049,5 |
0,0 |
|
1049,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
081003 |
Служби технагляду за будівництвом і капітальним ремонтом |
15,0 |
15,0 |
0,0 |
|
15,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
081009 |
Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет |
2024,7 |
2024,7 |
0,6 |
|
2024,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100302 |
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання, інші підприємства, установи та організації ЖКГ |
56,0 |
56,0 |
0,0 |
|
56,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
004 |
Міська рада |
7709,5 |
5441,0 |
1015,3 |
273,0 |
2268,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7709,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
4623,2 |
3046,8 |
1015,3 |
273,0 |
1576,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4623,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
061007 |
Інші правоохоронні заходи і заклади |
1907,1 |
1215,0 |
692,1 |
0,0 |
|
1907,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
124,4 |
124,4 |
0,0 |
|
124,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120201 |
Періодичні видання (газета «Слобода») |
429,6 |
429,6 |
0,0 |
|
429,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
28,0 |
28,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210105 |
Видатки на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
183,7 |
183,7 |
0,0 |
|
183,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250404 |
Інші видатки |
413,5 |
413,5 |
0,0 |
|
413,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 |
ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин |
2315,0 |
1892,8 |
433,0 |
69,9 |
422,2 |
0,0 |
1350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1350,0 |
0,0 |
1350,0 |
3665,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
1291,0 |
868,8 |
433,0 |
69,9 |
422,2 |
0,0 |
|
1291,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150101 |
Капітальні вкладення бюджет розвитку) |
0,0 |
1350,0 |
1350,0 |
1350,0 |
1350,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160101 |
Землеустрій (регулювання земельних відносин) |
1024,0 |
1024,0 |
0,0 |
|
1024,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 |
Управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку |
342,5 |
281,7 |
183,9 |
0,0 |
60,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
342,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
342,5 |
281,7 |
183,9 |
60,8 |
0,0 |
|
342,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008 |
Міський архів |
62,2 |
55,6 |
24,0 |
8,4 |
6,6 |
0,0 |
3,6 |
3,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
62,2 |
55,6 |
24,0 |
8,4 |
6,6 |
3,6 |
3,6 |
|
65,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
051 |
Управління праці і соціального захисту населення |
62934,4 |
62844,0 |
181,0 |
12,8 |
90,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
62934,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
417,3 |
378,9 |
162,4 |
38,4 |
0,0 |
|
417,3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090201 |
Пільги ветеранам війни та праці на житлово-комунальні послуги |
46355,8 |
46355,8 |
0,0 |
|
4655,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090203 |
Інші пільги ветеранам війни та праці |
5222,9 |
5222,9 |
0,0 |
|
5222,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090204 |
Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ на житлово-комунальні послуги |
5000,0 |
5000,0 |
0,0 |
|
5000,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090206 |
Інші пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ |
629,0 |
629,0 |
0,0 |
|
629,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090207 |
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи житлово-комунальні послуги |
724,4 |
724,4 |
0,0 |
|
724,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090209 |
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
202,5 |
202,5 |
0,0 |
|
202,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення («Комплексна програма соціального захисту населення м. Харкова на 2003 рік») |
4151,2 |
4151,2 |
0,0 |
|
4151,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091207 |
Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу сім'ї загиблих воїнів-афганців) |
77,0 |
77,0 |
0,0 |
|
77,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
19,0 |
19,0 |
0,0 |
|
19,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
135,3, |
83,3 |
18,6 |
12,8, |
52,0 |
0,0 |
|
135,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 |
Управління споживчого ринку |
631,8 |
551,8 |
319,0 |
21,3 |
80,0 |
0,0 |
3,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,7 |
0,0 |
635,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
631,8 |
551,8 |
319,0 |
21,3 |
80,0 |
3,7 |
3,7 |
635,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
082 |
Управління житлового господарства |
5631,9 |
1101,9 |
229,5 |
16,8 |
4530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5631,9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
584,5 |
418,5 |
229,5 |
16,8 |
166,0 |
0,0 |
|
584,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091207 |
Пільги, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (старезний житловий фонд) |
410,2 |
410,2 |
0,0 |
|
410,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство (оформлення документації по реєстрації товариства співвласників багатоповерхових будинків) |
253,2 |
253,2 |
0,0 |
|
253,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
4364,0 |
4364,0 |
0,0 |
|
4364,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
|
20,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 |
ГУ бюджету та фінансів |
245971,3 |
233481,3 |
303,2 |
0,0 |
12490,0 |
0,0 |
-200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-200,0 |
-200,0 |
245771,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
682,9 |
522,9 |
303,2 |
160,0 |
0,0 |
|
682,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
061007 |
Інші правоохоронні заходи і заклади |
782,5 |
782,5 |
0,0 |
|
782,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу (обслуговування боргів органів місцевого |
63,0 |
63,0 |
0,0 |
|
63,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250904 |
Повернення бюджетних позичок |
0,0 |
-200,0 |
|
-200,0 |
-200,0 |
-200,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250203 |
Проведення виборів депутатів місцевих рад |
21,2 |
21,2 |
0,0 |
|
21,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів |
28663,5 |
28663,5 |
0,0 |
|
28663,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
110805,0 |
110805,0 |
0,0 |
|
110805,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям інвалідам (згідно додатку 6) |
27075,2 |
27075,9 |
0,0, |
|
27075,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати та вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно додатку 6) |
47595,0 |
47595,0 |
0,0 |
|
47595,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ з послуг зв'язку та інших передбачених діючим законодавством послуг (крім пільг на одержання ліків і зубопротезуван-ня, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого побутового палива, послуг тепло-водопостачання та водовідведення, квартирної плати та вивезення побутового сміття та рідких нечистот) (згідно додатку 6) |
3210,5 |
3210,5 |
|
0,0 |
|
|
|
3210,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу (згідно додатку 6) |
335,6 |
335,6 |
|
0,0 |
|
|
|
|
335,6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250334 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг громадянам, яки постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, транспортних послуг, послуг зв'язку та на придбання твердого і рідкого побутового палива особам, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення [згідно додатку 6) |
55,1 |
55,1 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
55,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250306 |
Кошти, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку |
12330,0 |
|
12330,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
12330,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250350 |
інші субвенції (субвенції, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно додатку 8) |
480,0 |
480,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
480,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250312 |
Додаткова дотація з міського бюджету на вирівнювання доходної спроможності законних у місті бюджетів |
5680,0 |
5680,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
5680,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250314 |
Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення виконання норм Закону України «Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік» згідно додатку 10 |
2261,1 |
2261,1 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
2261,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250350 |
Інші субвенції (субвенції, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів згідно додатку 11) |
5330,0 |
5330,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
5330,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250350 |
Інші субвенції (субвенція обласному бюджету на виконання «Програми стабілізації продовольчого ринку в м. Харкові» згідно додатку 4) |
600,0 |
600,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
600,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 |
ГУ енергетики та інженерного забезпечення міста |
428,7 |
292,6 |
105,6 |
0,0 |
136,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
428,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
428,7 |
292,6 |
105,6 |
|
136,1 |
|
0,0 |
|
|
|
|
428,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
081 |
ГУ житлово-комунального господарства |
90258,2 |
61131,6 |
331,4 |
20,2 |
29126,6 |
0,0 |
9251,0 |
431,0 |
0,0 |
0,0 |
8820,0 |
0,0 |
6790,0 |
99509,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
885,7 |
638,9 |
331,4 |
20,2 |
246,8 |
|
48,0 |
48,0 |
|
|
|
|
933,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (інвентаризація інженерних мереж міста) |
100,0 |
100,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
100,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (ремонтно-відновлювальні роботи на каналізаційних мережах) |
163,8 |
|
163,8 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
163,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100203 |
Благоустрій міст, сел, селищ |
35601,0 |
9435,0 |
|
26166,0 |
|
2030,0 |
|
|
|
2030,0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
1216,5 |
566,5 |
|
650,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1216,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0,0 |
|
|
6790,0 |
|
|
|
6790,0 |
|
6790,0 |
6790,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1046,8 |
1046,8 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1046,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170103 |
Інші заходи у сфері автомобільного транспорту |
1000,0 |
1000,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1000,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
4784,4 |
4784,4 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
4784,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170303 |
Регулювання цін на послуги |
1000,0 |
1000,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
1000,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
6207,0 |
6207,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
6207,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
37843,0 |
35943,0 |
|
1900,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
37843,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
210,0 |
210,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
210,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
0,0 |
|
|
383,0 |
383,0 |
|
|
|
|
383,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250404 |
Інші видатки (поховання) |
200,0 |
200,0 |
|
|
0,0, |
|
|
|
|
|
200,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
545,0 |
545,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60 914,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60 914,0 |
0,0 |
34 664,0 |
61 459,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
0,0 |
|
|
10 340,1 |
|
|
|
10 340,1 |
|
|
10340,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста) |
0,0 |
|
|
15909,9 |
|
|
|
15909,9 |
|
|
15 909,9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
0,0 |
|
|
34 664,0 |
|
|
|
34 664,0 |
|
34 664,0 |
34 664,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (Фасади) |
545,0 |
545,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
545,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 |
ГУ гуманітарних та соціальних питань |
12 086,6 |
8707,8 |
1 154,7 |
462,7 |
3 378,8 |
0,0 |
487,9 |
85,9 |
48,2 |
5,0 |
2,0 |
400,0 |
400,0 |
12 574,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
981,2 |
912,4 |
342,8 |
|
68,8 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
981,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070303 |
Дитячі будинки (прийомна сім'я) |
3,0 |
3,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
3,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для молоді |
89,4 |
89,4 |
34,2 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
89,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді |
8,0 |
8,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
8,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
91,0 |
91,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
91,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
981,2 |
912,4 |
342,8 |
|
68,8 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
981,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070303 |
Дитячі будинки (прийомна сім'я) |
3,0 |
3,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
3,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для молоді |
89,4 |
89,4 |
34,2 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
89,4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді |
8,0 |
8,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
8,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
91,0 |
91,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
91,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
16,0 |
16,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
16,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (свята) |
1 026,0 |
1 026,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
1 026,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110202 |
Музеї і виставки |
302,2 |
302,2 |
98,9 |
30,4 |
|
11,0 |
11,0 |
4,0 |
|
|
|
|
313,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
3 248,8 |
2 298,8 |
84,4 |
|
950,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
3 248,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
292,2 |
242,2 |
170,0 |
7,4 |
50,0 |
|
63,1 |
63,1 |
44,2 |
1,5 |
|
|
|
355,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110502 |
Інші культурно-освітні, заклади та заходи |
350,0 |
70,0 |
|
280,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
350,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
250,0 |
250,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
250,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо - юнацьких спортивних шкіл |
1 891,5 |
1 361,5 |
424,4 |
424,9 |
530,0 |
|
13,8 |
11,8 |
|
3,5 |
2,0 |
|
|
1 905,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2 102,7 |
602,7 |
|
1500,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
2 102,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130112 |
Інші видатки |
750,0 |
750,0 |
|
|
0,6 |
|
|
|
|
|
|
750,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
684,6. |
684,6 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
684,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150112 |
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) житла |
0,0 |
|
|
|
400,0 |
|
|
|
|
400,0 |
400,0 |
400,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
021 |
Управління освіти |
7 398,7 |
5415,8 |
1784,5 |
582,6 |
1 982,9 |
0,0 |
373,1 |
357,6 |
161,6 |
9,1 |
15,5 |
0,0 |
0,0 |
7771,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
347,5 |
312,5 |
104,4 |
|
35,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
347,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070101 |
Дошкільні заклади освіти |
15,0 |
|
|
|
15,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
15,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070201 |
Загальноосвітні школи |
1449,3 |
152,5 |
0,0 |
|
1 296,8 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
1449,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070301 |
Загальноосвітні школи-інтернати |
955,4 |
795,4 |
270,7 |
125,7 |
160,0 |
|
2,5 |
2,5 |
|
|
|
|
|
957,9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070303 |
Дитячі будинки |
1 474,4 |
1 405,0 |
533,7 |
148,0 |
69,4 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
1 474,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
1 372,2 |
1 240,5 |
655,8 |
249,1 |
131,7 |
|
370,6 |
355,1 |
161,6 |
9,1 |
15,5 |
|
|
1 742,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070802 |
Методична робота, інші заходи по народній освіті |
164,6 |
164,6 |
61,1 |
8,9 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
164,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070803 |
Служби технагляду за будівництвом і капітальним ремонтом |
15,0 |
|
|
|
15,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
15,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070807 |
Інші освітні програми |
954,1 |
954,1 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
954,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
560,8 |
300,8 |
158,8 |
50,9 |
260,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
560,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
90,4 |
90,4 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
90,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 |
ГУ економіки та комунального майна |
3 003,0 |
2 124,1 |
291,5 |
10,6 |
878,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 003,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
563,0 |
502,1 |
291,5 |
10,6 |
60,9 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
563,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171000 |
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (фінансова підтримка Харківського аеропорту) |
2100,0 |
1 282,0 |
|
|
818,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
2 100,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
40,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
300,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 |
Управління комунального майна та приватизації |
3 620,1 |
1 125,8 |
374,9 |
32,8 |
2494,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
3 620,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010116 |
Утримання апарату |
928,8 |
717,3 |
374,9 |
32,8 |
211,5 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
928,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
108,5 |
108,5 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
108,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250404 |
Інші видатки |
2 582,8 |
300,0 |
|
|
2 282,8 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
2 582,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250102 |
Резервний фонд |
212,1 |
|
|
|
|
212,1 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
212,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ВСЬОГО |
521 061,0 |
457 210,8 |
36801,1 |
9445,2 |
63 638,1 |
212,1 |
73 875,6 |
2 510,4 |
388,8 |
407,5 |
71 165,2 |
200,0 |
43 004,0 |
594936,6 |
Начальник Головного управління
бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток 4
до рішення XVIII сесії Харківської міської ради XXIV скликання
«Про внесення змін до рішення «Про міський бюджет міста Харкова
на 2003 рік» від 29.12.2002р.» від 24.12.2003р. № 260/03
Показники
щодо взаємовідносин міського бюджету м. Харкова з іншими бюджетами на 2003 рік
(Загальний фонд бюджету)
тис.грн.
Види бюджетів |
Нормативи відрахувань від загальнодержавних податків, зборів (обов'язкових платежів) в районні у місті Харкові бюджети (у відсотках до загальної суми) |
Міжбюджетні трансферти |
Субвенція обласному бюджету |
|||
Дотація вирівнювання |
Додаткова дотація на вирівнювання доходної спроможності районних у місті бюджетів |
|||||
Прибутковий податок з громадян |
Плата за землю |
Сума (тис. грн.) |
Щоденний норматив відрахувань |
Сума (тис. грн.) |
Сума (тис. грн.) |
|
Бюджет Дзержинського району |
33,4 |
75,0 |
|
|
|
|
Бюджет Київського району |
35,7 |
75,0 |
|
|
|
|
Бюджет Комінтернівського району |
63,6 |
75,0 |
|
|
|
|
Бюджет Ленінського району |
28,9 |
75,0 |
|
|
874,4 |
|
Бюджет Московського району |
75,0 |
75,0 |
14506,6 |
7,5 |
2303,7 |
|
Бюджет Жовтневого району |
71,3 |
75,0 |
|
|
|
|
Бюджет Орджонікідзевського району |
75,0 |
75,0 |
13055,3 |
6,8 |
1602,5 |
|
Бюджет Червонозаводського району |
21,2 |
75,0 |
|
|
877,8 |
|
Бюджет Фрунзенського району |
75,0 |
75,0 |
1101,6 |
0,6 |
21,6 |
|
Міський бюджет Обласний бюджет |
75,0 |
75,0 |
|
|
|
600,0 |
Всього |
75,0 |
75,0 |
28663,5 |
14,9 |
5680,0 |
600,0 |
Начальник Головного управління
бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 5
до рішення XVIII сесії Харківської міської ради XXIV скликання
«Про внесення змін до рішення «Про міський бюджет міста
Харкова на 2003 рік» від 29.12.2002р.» від
24.12.2003 № 260/03
Перелік об'єктів, видатки на які у 2003 році будуть
проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
тис.грн.
Код голов-ного розпо-рядника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації |
Загальний обсяг фінансування будівництва, тис. грн. |
Відсоток завершеності будівництва об'єкта на початок бюджетного року, % |
Всього видатків на завершення будівництва об'єкта на майбутні роки тис. грн. |
Всього видатків на поточний рік тис. грн. |
у т.ч. на погашення заборгованості, що утворилася на початку року тис. грн. |
|||||||
Всього по бюджету розвитку |
229 449,8 |
|
186 663,6 |
43 204,0 |
|
||||||||
150000 150101 |
В т.ч. Будівництво Капітальні вкладення |
222 659,8 |
|
186 663,6 |
36414,0 |
|
|||||||
192 |
ГУ містобудування, архітектури та земельних відносин |
|
|
|
|||||||||
|
Розробка першого етапу Генплану міста |
1500,0 |
10,0 |
1 350,0 |
1350,0 |
|
|||||||
83 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста |
205 159,8 |
|
169613,6 |
34664,0 |
|
|||||||
|
Житлове будівництво |
11 035,0 |
|
3 210,0 |
770,0 |
|
|||||||
|
Продовження будівництва житлового будинку № 3 по вул. Ахсарова |
6490,0 |
74,7 |
1 610,0 |
70,0 |
|
|||||||
|
Забудова 421 м/р по вул. Клочківській (компенсація за домоволодіння, що підлягають знесенню) |
4 045,0 |
60,4 |
1600,0 |
200,0 |
|
|||||||
|
Дольова участь міськвиконкому у будівництві житлового будинку по вул. 17-го Партз'їзду |
500,0 |
|
500,0 |
|
||||||||
|
Об'єкти охорони здоров'я Реконструкція будівлі по вул. Потебні, 16 |
1090,0 1090,0 |
|
1090,0 1090,0 |
590,0 590,0 |
|
|||||||
|
Культура Реконструкція театру ім. О.С. Пушкіна |
17 000,0 17 000,0 |
60,9 60,9 |
7 160,0 7 160,0 |
3500,0 3500,0 |
|
|||||||
|
Об'єкти комунального призначення Перекладка мереж зливової каналізації під будівництво ІІ дільниці III черги метрополітену від ст. метро «Наукова» до ст. метро «Вулиця 23 Серпня» |
176034,8 10400,0 |
1 556,1 32,2 |
158 153,6 7000,0 |
29804,0 4300,0 |
|
|||||||
|
Благоустрій пр. Леніна в районі ст. метро «Ботанічний сад» |
12600,0 |
|
12600,0 |
74,0 |
|
|||||||
|
Благоустрій пр. Леніна в районі ст. метро «Вулиця 23 Серпня» |
8 600,0 |
|
8600,0 |
87,0 |
|
|||||||
|
Реконструкція проспекту Леніна (дільниця вул. Мінської до вул. Дерев'янко) |
24000,0 |
8,7 |
21 920,3 |
7 130,0 |
|
|||||||
|
Дольова участь міськвиконкому в будівництві постійних підключень до електромереж станцій метро «Ботанічний сад» та «Вулиця 23 Серпня» |
1 700,0 |
|
1700,0 |
900,0 |
|
|||||||
|
Зливова каналізація по вул. Гв. Широнінців |
901,7 |
72,1 |
251,7 |
70,0 |
|
|||||||
|
Відновлення зливової каналізації по вул. Сидоренківській,1 |
548,5 |
|
548,5 |
450,0 |
|
|||||||
|
Реконструкція Камишанської канави (І черга) |
1 570,0 |
19,1 |
1 270,0 |
200,0 |
|
|||||||
|
Розробка проектно-кошторисної документації та початок робіт по ліквідуванню підтоплення території житлової забудови в районі річки Немишля |
500,0 |
4,0 |
480,0 |
150,0 |
|
|||||||
|
Розробка проектно-кошторисної документації та початок робіт по реконструкції Жихарь-Основ'янської канави (І черга) |
800,0 |
|
800,0 |
62,0 |
|
|||||||
|
Реконструкція зливостоків на Журавлівському житловому масиві |
700,0 |
|
700,0 |
100,0 |
|
|||||||
|
Улаштування каналізаційної мережі по вул. Гіївській,18 |
55,2 |
|
55,2 |
55,2 |
|
|||||||
|
Реконструкція водопостачання селища Нові Дергачі |
1443,7 |
27,7 |
1 166,0 |
580,0 |
|
|||||||
|
Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво водопровідної мережі селища «Перемога-2» |
80,0 |
|
80,0 |
20,0 |
|
|||||||
|
Перекладка та санація технічно зношених водопровідних мереж ТВО «Харківкомунпромвод» у т.ч.: |
|
|
|
|||||||||
|
- санація водоводу Кочеток-Харків |
11200,0 |
50,0 |
6 180,0 |
6 180,0 |
|
|||||||
|
- перекладка та санація технічно зношених водопровідних мереж міста |
76000,0 |
20,0 |
74 550,0 |
1 682,0 |
|
|||||||
|
Реконструкція котелень і перекладка технічно зношених теплових мереж |
2 270,0 |
|
2 270,0 |
2 270,0 |
|
|||||||
|
Розширення 14 міського кладовища |
6 584,1 |
8,9 |
5 998,0 |
50,0 |
|
|||||||
|
Міське кладовище № 17 на землях радгоспу «Кутузовка» |
3 749,4 |
32,6 |
2 527,1 |
300,0 |
|
|||||||
|
Розширення міського кладовища № 17 (III черга) |
4714,5 |
88,2 |
3 874,8 |
500,0 |
|
|||||||
|
Розробка проектно-кошторисної документації розширення міського кладовища № 17 (IV черга ) |
250,0 |
|
250,0 |
10,0 |
|
|||||||
|
Улаштування кладовища в селищі Жихарь |
182,0 |
|
182,0 |
182,0 |
|
|||||||
|
Вибір земельних ділянок для улаштування кладовищ |
0,8 |
|
40,0 |
0,8 |
|
|||||||
|
Продовження будівництва пожежного депо по вул. Гв. Широнінців |
4 663,6 |
1 163,6 |
3500,0 |
750,0 |
|
|||||||
|
Компенсація збитків сільгоспвиробництва при будівництві автодороги до полігону ТПВ у Вискочкиному Яру |
1224,3 |
29,0 |
550,0 |
0,7 |
|
|||||||
|
Рекультивація земель в зоні будівництва під'їздної дороги до полігону ТПВ у Вискочкиному Яру |
|
|
74,3 |
|
||||||||
|
Проектні роботи майбутніх років |
|
|
350,0 |
|
||||||||
|
Дольова участь у реконструкції меморіального комплексу Висота маршала І.С. Конєва» |
|
|
400,0 |
|
||||||||
|
Улаштування арки-монументу в честь 350-річчя заснування м. Харкова |
480,0 |
|
500,0 |
430,0 |
|
|||||||
|
Реконструкція зливової каналізації по вул. Матюшенко |
450,0 |
|
450,0 |
450,0 |
|
|||||||
|
Розробка проектно-кошторисної документації та виконання робіт по енергозабезпеченню п. Свободи для проведення ярмарок та інших заходів |
110,0 |
|
110,0 |
10,0 |
|
|||||||
|
Дольова участь міськвиконкому в будівництві мереж каналізації у зоні будівництва пускової дільниці метрополітену (ДКП «Харківкомуночиствод» |
|
|
322,0 |
|
||||||||
|
Дольова участь міськвиконкому по переустрою тролейбусної мережі у зоні будівництва III черги метрополітену (ХКП «Міськелектротранс») |
|
|
157,0 |
|
||||||||
|
Будівництво водопроводу по пров. Л. Чайкіної |
125,0 |
|
|
125,0 |
|
|||||||
|
Водозабезпечення селища 15 цегляного заводу по провулку Цегляному |
132,0 |
|
|
132,0 |
|
|||||||
|
Дольова участь у реконструкції цеху механічного зневоднення ДКП «Харківкомуночиствод» |
|
|
1250,0 |
|
||||||||
150112 |
Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла |
16 000,0 |
|
15 700,0 |
400,0 |
|
|||||||
112 |
ГУ гуманітарних та соціальних питань |
|
|
|
|
||||||||
|
Програма розвитку молодіжного житлового кредитування на будівництво (реконструкцію) житла у м. Харкові на 2003-2004 роки |
16000,0 |
|
15 700,0 |
400,0 |
|
|||||||
180409 |
Внески Харківської міської ради до статутних фондів комунальних підприємств шляхом передачі спеціальних машин, механізмів та устаткування |
6507,0 |
|
|
6 507,0 |
|
|||||||
81 |
ГУ житлово-комунального господарства |
|
|
|
|
|
|||||||
|
ДКП «Харківкомуночиствод» (Комплекс по експлуатації об'єктів водозниження і зливної каналізації) |
350,0 |
|
|
350,0 |
|
|||||||
|
КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» (Комплекс по вивозу побутових відходів) |
510,0 |
|
|
510,0 |
|
|||||||
|
СКП «Харківзеленбуд» |
255,0 |
|
|
255,0 |
|
|||||||
|
КП «Міськсвітло» |
390,0 |
|
|
390,0 |
|
|||||||
|
ДКП «Харківкомуночиствод» (Комплекс «СШТРС - Гідроспоруди») |
65,0 |
|
|
65,0 |
|
|||||||
|
СКП «Ритуал» |
200,0 |
|
|
200,0 |
|
|||||||
|
КПСП РБА «Шляхрембуд» |
4 737,0 |
|
|
4 737,0 |
|
|||||||
180409 |
Внески Харківської міської ради до статутних фондів комунальних підприємств з метою поповнення обігових коштів |
283,0 |
|
|
283,0 |
|
|||||||
81 |
ГУ житлово-комунального господарства |
|
|
|
|
|
|||||||
|
ДКП «Харківкомуночиствод» (Комплекс по експлуатації об'єктів водозниження і зливної каналізації) |
54,0 |
|
|
54,0 |
|
|||||||
|
СКП «Харківзеленбуд» |
63,0 |
|
|
63,0 |
|
|||||||
|
ДКП «Харківкомуночиствод» (Комплекс «СШТРС Гідроспоруди») |
22,0 |
|
|
22,0 |
|
|||||||
|
КВЖРЕП Дзержинського р-ну |
3,0 |
|
|
3,0 |
|
|||||||
|
КПСП РБА «Шляхрембуд» |
141,0 |
|
|
141,0 |
|
Начальник Головного управління бюджету та фінансів
Т. Таукешева
Додаток 6
до рішення XVIII сесії Харківської міської ради XXIV
скликання «Про внесення змін до рішення «Про міський
бюджет міста Харкова на 2003 рік» від 29.12.2002р.» від 24.12.2003р. № 260/03
Субвенції районним у м. Харкові бюджетам на
тис.грн.
Райони міста |
надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ на оплату квартирної плати |
надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ на оплату твердого палива і скрапленого газу |
надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ з послуг зв'язку та інших, передбачених діючим законодавством послуг (крім пільг на одержання ліків і зубопротезування, оплату електроенергії, твердого та рідкого побутового палива, природного і скрапленого газу, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати та вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
надання субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати та вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
надання субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу |
надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення |
виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам |
Всього |
Дзержинський |
2910,0 |
7,7 |
656,2 |
5828,0 |
26,0 |
|
5118,4 |
14546,3 |
Київський |
41705,0 |
26,7 |
585,4 |
4031,0 |
23,3 |
|
3485.7 |
9857,1 |
Комінтернівський |
1804,0 |
14,5 |
493,3 |
3485,0 |
1,2 |
|
2520,8 |
8318,8 |
Ленінський |
700,0 |
17,7 |
198,2 |
1553,0 |
32,3 |
2,0 |
1363,3 |
3866,5 |
Московський |
2989,0 |
7,4 |
376,0 |
6685,0 |
25,2 |
47,8 |
5403,6 |
15534,0 |
Жовтневий |
427,0 |
16,0 |
247,9 |
1861,0 |
36,0 |
|
2069,0 |
4656,9 |
Орджонікідзевський |
1786,0 |
|
134,0 |
3479,0 |
0,3 |
4,3 |
2942,8 |
8346,4 |
Червонозаводський |
723,0 |
48,6 |
252,4 |
2167,0 |
44,4 |
|
1490,0 |
4725,4 |
Фрунзенський |
1958,0 |
2,6 |
267,1 |
3504,0 |
5,7 |
1,0 |
2682,3 |
8420,7 |
Разом |
15002,0 |
141,2 |
3210,5 |
32593,0 |
194,4 |
55,1 |
27075,9 |
78172,1 |
Начальник Головного управління
бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 7
до рішення XVIII сесії Харківської
міської ради XXIV скликання «Про внесення змін
до рішення «Про міський бюджет міста Харкова
на 2003 рік» від 29.12.2002р.» від 24.12.2003р. № 260/03
Ліміт
на споживання енергоносіїв в 2003 році
бюджетними установами, що фінансуються з міського бюджету, в натуральних показниках
Найменування установи |
теплова енергія |
електроенергія |
газ |
водопостачання і водовідведення |
Гкал |
квт. годин |
куб.м |
куб.м |
|
1. Головне управління з гуманітарних та соціальних питань, всього |
105331 |
1205700 |
30800 |
27300 |
в тому числі: |
|
|
|
|
1.1. Комунальний заклад «Міська школа мистецтв для підлітків та дорослих» |
71,85 |
2400 |
|
600 |
1.2. Комунальна установа культури «Міська художня галерея ім. С. Васильківського» |
39 |
10000 |
|
200 |
1.3. Харківський літературний музей |
1 10,36 |
8400 |
15200 |
800 |
1.4. Комунальна установа культури міський музей ім. К.І. Шульженко |
|
4700 |
15600 |
900 |
1.5. Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа |
174 |
7200 |
|
1500 |
1.6. Міська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву |
658,1 |
1 173000 |
|
23300 |
|
|
|
|
|
2. Управління охорони здоров'я, всього |
45732 |
6882831 |
91871 |
1750967 |
в тому числі: |
|
|
|
|
2.1. Державний комунальний заклад клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги |
10110 |
1873000 |
|
269612 |
2.2. Державна комунальна установа охорони здоров'я міська лікарня № 2 |
2890 |
667099 |
3229 |
13862 |
2.3. Комунальна установа охорони здоров'я дитяча міська лікарня № 5 |
1512 |
70005 |
3134 |
47067 |
2.4. Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна наркологічна лікарня № 9 |
274 |
53531 |
10741 |
3596 |
2.5. Комунальний заклад охорони здоров'я міська клінічна лікарня № 13 |
3606 |
321861 |
6061 |
47168 |
2.6. Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна лікарня № 14 ім. проф. Л.Л. Гіршмана |
1818 |
245222 |
3935 |
42398 |
2.7. Комунальний заклад охорони здоров'я Харківська міська клінічна психіатрична лікарня № 15 |
8727 |
1332252 |
5195 |
911236 |
2.8. Державний комунальний заклад охорони здоров'я міська дитяча лікарня № 16 |
1426 |
146211 |
|
46626 |
2.9. Комунальна установа охорони здоров'я міська клінічна лікарня № 30 |
1434 |
135511 |
11104 |
35598 |
2.10. Комунальний заклад охорони здоров'я «Територіальне медичне об'єднання «Фтизіатрія» |
3904 |
338169 |
47186 |
86106 |
2.11. Комунальна установа охорони здоров'я міський клінічний пологовий будинок із неонатологічним стаціонаром |
4700 |
612700 |
|
102212 |
2.12. Комунальна установа охорони здоров'я міський пологовий будинок № 2 |
1087 |
236112 |
|
32356 |
2.13. Державна комунальна установа охорони здоров'я спеціалізований міський клінічний пологовий будинок № 5 |
2082 |
437200 |
|
68217 |
2.14. Комунальна установа охорони здоров'я міський пологовий будинок № 6 |
954 |
132549 |
1286 |
17083 |
2.15. Комунальна установа охорони здоров'я міський пологовий будинок № 7 |
903 |
246580 |
|
24796 |
2.16. Комунальна установа охорони здоров'я міський психоневрологічний діспансер № 3 |
305 |
33553 |
|
2989 |
2.17. Міський центр здоров'я |
|
1276 |
|
45 |
|
|
|
|
|
3. Управління освіти, всього |
4547,573 |
559078 |
16000 |
81178 |
в тому числі: |
|
|
|
|
3.1. Державний комунальний заклад освіти «Неповна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступеня № 14 м. Харкова» |
1102,543 |
27000 |
16000 |
11000 |
3.2. Комунальний заклад освіти «Харківський дитячий будинок змішаного типу» |
1075,3 |
229350 |
|
26800 |
3.3. Міський дитячий Палац культури |
1941,73 |
232163 |
|
41088 |
3.4. Науково-методичний педагогічний центр |
69,3 |
8695 |
|
224 |
3.5. Комунальний заклад освіти дитячо-юнацька спортивна школа № 7 |
358,7 |
61870 |
|
2066 |
|
|
|
|
|
4. Органи місцевого самоврядування, всього |
2556,709 |
634223 |
0 |
30002 |
в тому числі: |
|
|
|
|
4.1. Міська рада |
1671,58 |
378950 |
|
22900 |
4.2. Управління споживчого ринку |
121,32 |
25000 |
|
2600 |
4.3. Управління житлового господарства |
71,28 |
23990 |
|
82 |
4.4. Головне управління економіки та комунального майна |
82,803 |
8747 |
|
330 |
4.5. Головне управління житлово-комунального господарства |
148,86 |
9100 |
|
1782 |
4.6. Головне управління містобудування, архітектури та земельних відносин |
287,5 |
102350 |
|
2096 |
4.7. Міський архів |
82,786 |
3352 |
|
116 |
4.8. Управління комунального майна та приватизації |
90,58 |
82734 |
|
96 |
|
|
|
|
|
Всього |
53889,592 |
9281832 |
138671 |
1889447 |
Начальник Головного управління
бюджету та фінансів Т. ТаукешеваПРОЕКТ
ДОГОВІР
між Харківською обласною радою та Харківською міською радою про міжбюджетні трансферти
«____»________________2003р.
Харківська міська рада
В особі Харківського міського голови Шумілкіна Володимира Андрійовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, надалі - СТОРОНА 1, і
Харківська обласна рада
В особі голови обласної ради Колєсніка Олексія Миколайовича,
який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з іншого боку, надалі - СТОРОНА 2,
далі за текстом даного Договору - «СТОРОНИ»,
уклали даний Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Відповідно до розділу IV Бюджетного кодексу України СТОРОНА 1 за даним Договором зобов'язується передати, а СТОРОНА 2 прийняти міжбюджетний трансферт у вигляді цільової субвенції в сумі 600,0 тис.грн., на виконання «Програми стабілізації продовольчого ринку в м. Харкові», затвердженої рішенням XVI сесії Харківської міської ради XXIV скликання від 24.09.03р. № 174/03 (далі - Програма).
2. ВЗАЄМНІ ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Для прискорення досягнення мети за даним Договором СТОРОНИ зобов'язуються обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні інформацією з аспектів взаємного інтересу, проводити спільні наради, зустрічі й консультації, сприяти один одному в реалізації даного Договору усіма наявними в їх розпорядженні засобами та можливостями.
2.2. Харківська міська рада за даним Договором зобов'язується:
2.2.1. Передати права на здійснення видатків відповідно до Програми з міського бюджету м. Харкова до обласного бюджету з відповідними коштами у вигляді міжбюджетного трансферту.
2.2.2. Передати згідно з умовами даного Договору з міського бюджету м. Харкова до обласного бюджету відповідні кошти у вигляді міжбюджетного трансферту в обсязі 600,0 тис.грн., відповідно до видатків, затверджених у складі міського бюджету м. Харкова на 2003 рік.
2.3. Харківська обласна рада за даним Договором зобов'язується:
2.3.1. Спрямувати передбачені у складі обласного бюджету доходи та видатки від міжбюджетного трансферту, наданого за цим Договором, на виконання Програми.
2.3.2. Використовувати зазначені цим Договором трансферти тільки за цільовим призначенням.
2.3.3. Здійснювати контроль за цільовим використанням коштів, наданих з міського бюджету м. Харкова обласному бюджету відповідно до даного Договору.
3. УМОВИ ПЕРЕРАХУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТУ
3.1. Міжбюджетний трансферт перераховується з рахунку міського бюджету м. Харкова, який відкрито в ХФ АКІБ «Укрсіббанк» «ХРУ» № 25426250050101 на рахунок обласного бюджету, який відкрито в ХФ АКІБ «Укрсіббанк» «ХРУ» № 25411250240001, в термін до 30.12.2003 року.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. Відповідальність за здійснення видатків в межах міжбюджетного трансферту, визначеного даним Договором, згідно ч. 2 ст. 84 Бюджетного кодексу України, несуть Харківська обласна рада та Харківська міська рада.
5. ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ
5.1. Спори між СТОРОНАМИ, з яких не було досягнуто згоди, розв'язуються у відповідності до законодавства України в суді.
5.2. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за даним Договором повинні бути розглянуті СТОРОНАМИ протягом 30 днів з моменту отримання претензії.
6. ІНШІ УМОВИ
6.1. Даний договір набирає чинності з моменту його підписання СТОРОНАМИ та діє до повного виконання СТОРОНАМИ своїх обов'язків.
6.2. Зміни та доповнення до даного Договору вносяться за взаємною згодою СТОРІН шляхом підписання додаткових угод.
7. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Голова обласної ради ________О.М. Колєснік Міський голова __________В.А. Шумілкін