УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
9 сесія 5 скликання
РІШЕННЯ
Від 18.12.2006 № 204/06
м. Харків
Про внесення змін до рішення 44 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 30.12.2005 р. № 283/05 «Про міський бюджет міста Харкова на 2006 рік»
Відповідно до рішення VIII сесії Харківської обласної ради V скликання від 15 грудня 2006 року «Про внесення змін до рішення обласної ради від 31 січня 2006 року №6-ІV «Про обласний бюджет на 2006 рік» (із змінами)», наказу Міністерства фінансів України від 04.12.2006 р. № 1136 «Про внесення доповнень до бюджетної класифікації», на підставі ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.59 зазначеного закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення 44 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 30.12.2005 р. № 283/05 «Про міський бюджет міста Харкова на 2006 рік» з урахуванням змін, що внесені рішеннями 45 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 01.02.2006 р. № 16/06, 46 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 15.03.2006 р. № 73/06, 1 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 19.04.2006 р. № 9/06, 2 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 31.05.2006 р. № 25/06, 4 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 26.07.2006 р. № 53/06, 5 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.09.2006 р. № 99/06, 7 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 22.11.2006 р. № 145/06 і 8 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 05.12.2006 р. № 197/06 зміни, виклавши додатки №№1, 2, 3, 5 до рішення у новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова М.М. Добкін
Додаток № 1
до рішення 9 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 44 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 30.12.2005 р. № 283/05 «Про міський бюджет міста Харкова на 2006 рік» від 18.12.2006 р. № 204/06
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2006 рік
(грн.)
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
Разом |
|||||||
Разом |
У т. ч. бюджет розвитку |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
|||||||
10000000 |
Податкові надходження |
869 495 219 |
3 016 200 |
X |
872511419 |
|||||||
11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
697 912 719 |
X |
X |
697912719 |
|||||||
11010000 |
Податок з доходів фізичних осіб |
691 732 019 |
X |
X |
691 732 019 |
|||||||
11010100 |
Податок з доходів найманих працівників |
622 410 719 |
Х |
Х |
622 410 719 |
|||||||
11010200 |
Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності |
4 574 700 |
Х |
Х |
4 574 700 |
|||||||
11010300 |
Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті |
4 349 800 |
Х |
Х |
4 349 800 |
|||||||
11010400 |
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю |
16 385 800 |
Х |
Х |
16 385 800 |
|||||||
11010700 |
Податок з доходів фізичних осіб - нерезидентів |
120 800 |
Х |
Х |
120 800 |
|||||||
11010800 |
Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, податкової міліції |
38 128 800 |
Х |
Х |
38 128 800 |
|||||||
11011100 |
Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності |
5 761 400 |
Х |
Х |
5 761 400 |
|||||||
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
6 180 700 |
Х |
Х |
6 180 700 |
|||||||
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
6 180 700 |
X |
X |
6 180 700 |
|||||||
12000000 |
Податки на власність |
X |
3 016 200 |
X |
3 016 200 |
|||||||
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
X |
3 016 200 |
X |
3 016 200 |
|||||||
12020100 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) |
X |
3 016 200 |
X |
3 016 200 |
|||||||
13000000 |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
138 649 700 |
X |
X |
138649700 |
|||||||
13050000 |
Плата за землю |
138 649 700 |
X |
X |
138 649 700 |
|||||||
13050100 |
Земельний податок з юридичних осіб |
47 879 800 |
X |
X |
47 879 800 |
|||||||
13050200 |
Орендна плата з юридичних осіб |
86 102 700 |
X |
X |
86 102 700 |
|||||||
13050500 |
Земельний податок з фізичних осіб |
769 900 |
X |
X |
769 900 |
|||||||
13050500 |
Орендна плата з фізичних осіб |
3 897 300 |
Х |
Х |
3 897 300 |
|||||||
14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
1 549 600 |
X |
X |
1 549 600 |
|||||||
14060300 |
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
1 200 000 |
X |
X |
1 200 000 |
|||||||
14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
349 600 |
X |
X |
349 600 |
|||||||
14070200 |
Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами |
349 600 |
Х |
Х |
349 600 |
|||||||
16000000 |
Інші податки |
31 383 200 |
X |
X |
31 383 200 |
|||||||
16010000 |
Місцеві податки і збори |
31 383 200 |
X |
X |
31 383 200 |
|||||||
16010100 |
Податок з реклами |
64 300 |
X |
X |
64 300 |
|||||||
16010200 |
Комунальний податок |
3 677 700 |
X |
X |
3 667 700 |
|||||||
16010400 |
Збір за припаркування автотранспорту |
951 100 |
X |
X |
951 100 |
|||||||
16010500 |
Ринковий збір |
25 207 700 |
X |
X |
25 207 700 |
|||||||
16011100 |
Збір за право використання місцевої символіки |
300 |
X |
X |
300 |
|||||||
16011300 |
Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей |
22 100 |
X |
X |
22 100 |
|||||||
16011500 |
Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг |
1 460 000 |
X |
X |
1 460 000 |
|||||||
20000000 |
Неподаткові надходження |
23 610 200 |
4 505 600 |
35 900 |
28 115 800 |
|||||||
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
2 904 600 |
X |
X |
2 904 600 |
|||||||
21040000 |
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних залишків бюджетних коштів |
2 904 600 |
X |
X |
2 904 600 |
|||||||
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу |
20 594 700 |
X |
X |
20 594 700 |
|||||||
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
7 700 |
X |
X |
7 700 |
|||||||
22080000 |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна |
20 000 000 |
Х |
Х |
20 000 000 |
|||||||
22080400 |
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що знаходиться у комунальній власності |
20 000 000 |
X |
X |
20 000 000 |
|||||||
22090000 |
Державне мито |
587 000 |
X |
X |
587 000 |
|||||||
22090100 |
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
587 000 |
Х |
Х |
587 000 |
|||||||
23000000 |
Надходження від штрафів та фінансових санкцій |
110 900 |
X |
X |
110 900 |
|||||||
23030000 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
110 900 |
X |
X |
110 900 |
|||||||
23030300 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
110 900 |
Х |
Х |
110 900 |
|||||||
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
X |
35 900 |
35 900 |
35 900 |
|||||||
24110000 |
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій |
Х |
35 900 |
35 900 |
35 900 |
|||||||
24110600 |
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів |
X |
35 900 |
35 900 |
35 900 |
|||||||
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
X |
4 469 700 |
X |
4 469 700 |
|||||||
25010000 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами |
Х |
4 409 700 |
Х |
4 409 700 |
|||||||
25010100 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями |
Х |
3 746 500 |
Х |
3 746 500 |
|||||||
25010200 |
Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності |
Х |
6 900 |
Х |
6 900 |
|||||||
25010300 |
Плата за оренду майна бюджетних установ |
Х |
449 600 |
Х |
449 600 |
|||||||
25010400 |
Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна |
Х |
206 700 |
Х |
206 700 |
|||||||
25020000 |
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
Х |
60 000 |
Х |
60 000 |
|||||||
25020100 |
Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами |
Х |
60 000 |
Х |
60 000 |
|||||||
30000000 |
Доходи від операцій з капіталом |
X |
69 872 000 |
69 872 000 |
69 872 000 |
|||||||
31000000 |
Надходження від продажу основного капіталу |
X |
56 000 000 |
56 000 000 |
56 000 000 |
|||||||
31030000 |
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності |
X |
56 000 000 |
56 000 000 |
56 000 000 |
|||||||
33000000 |
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів |
X |
13 872 000 |
13 872 000 |
13 872 000 |
|||||||
33010000 |
Надходження від продажу землі |
X |
13 872 000 |
13 872 000 |
13 872 000 |
|||||||
33010100 |
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації) |
Х |
13 872 000 |
13 872 000 |
13 872 000 |
|||||||
50000000 |
Цільові фонди |
X |
45 870 000 |
X |
45 870 000 |
|||||||
50080000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
X |
870 000 |
X |
870 000 |
|||||||
50080200 |
Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища |
Х |
795 100 |
Х |
795 100 |
|||||||
50080300 |
Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами |
Х |
74 900 |
Х |
74 900 |
|||||||
50110000 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
X |
45 000 000 |
X |
45 000 000 |
|||||||
|
Разом доходів |
893 105 419 |
123 263 800 |
69 907 900 |
1016369219 |
|||||||
40000000 |
Офіційні трансферти |
320 639 538 |
79 710 520 |
79 710 520 |
400 350 058 |
|||||||
41000000 |
Від органів державного управління |
320 639 538 |
30 400 000 |
30 400 000 |
351 039 538 |
|||||||
41020000 |
Дотації |
22 000 000 |
Х |
Х |
22 000 000 |
|||||||
41020400 |
Додаткові дотації, що одержуються з державного бюджету |
22 000 000 |
Х |
Х |
22 000 000 |
|||||||
41030000 |
Субвенції |
298 639 538 |
30 400 000 |
30 400 000 |
329 039 538 |
|||||||
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
75 729 100 |
Х |
Х |
75 729 100 |
|||||||
41038200 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
5 700 200 |
Х |
Х |
5 700 200 |
|||||||
41030700 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
6 855 000 |
Х |
Х |
6 855 000 |
|||||||
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам та надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
93 148 900 |
Х |
Х |
93 148 900 |
|||||||
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам та надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
43 385 470 |
Х |
Х |
43 385 470 |
|||||||
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
241 100 |
Х |
Х |
241 100 |
|||||||
41032200 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів, у тому числі на капітальний ремонт сільських шкіл, на розвиток та реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення, на впровадження заходів, спрямованих на зменшення витрат по виробництву, передачі та споживанню теплової енергії |
30 000 000 |
Х |
Х |
30 000 000 |
|||||||
41032300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів |
7 703 600 |
Х |
Х |
7 703 600 |
|||||||
41034000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
50 000 000 |
|||||||
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях |
158 900 |
Х |
Х |
158 900 |
|||||||
41036000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність |
3 780 629 |
Х |
Х |
3 780 629 |
|||||||
41036300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2006 році Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2005 року |
500 000 |
Х |
Х |
500 000 |
|||||||
41037000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
894 889 |
Х |
Х |
894 889 |
|||||||
41037100 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
10 800 000 |
|||||||
41038000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді соціальних послуг ін'єкційним споживачам наркотиків та членам їх сімей |
141 750 |
Х |
Х |
141 750 |
|||||||
43000000 |
З іншої частини бюджету |
Х |
49 310 520 |
49 310 520 |
49 310 520 |
|||||||
43010000 |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
Х |
49 310 520 |
49 310 520 |
49 310 520 |
|||||||
|
Всього доходів |
1 213 744 957 |
202 974 320 |
149 618 420 |
1416719277 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 2
до рішення 9 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 44 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 30.12.2005 р. № 283/05 «Про міський бюджет міста Харкова на 2006 рік» від 18.12.2006 р. № 204/06
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2006 рік
за функціональною структурою
(грн.)
Код КТВК |
Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом) |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
|||||||||||
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них оплата праці (код 1110) |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160) |
Капітальні (код 2000) |
нерозподілені видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них: оплата праці (код 1110) |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160) |
капітальні (код 2000) |
З них: бюджет розвитку |
РАЗОМ |
||
010000 |
Державне управління |
36 330 375 |
33 930 444 |
19 200 436 |
2 785 108 |
2 399 931 |
|
1 719 500 |
1 640 400 |
904 800 |
|
79 100 |
|
38 049 875 |
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
36 330 375 |
33 930 444 |
19 200 436 |
2 785 108 |
2 399 931 |
|
1 719 500 |
1 640 400 |
904 800 |
|
79 100 |
|
38 049 875 |
070000 |
Освіта |
15 281 241 |
9 920 517 |
3 296 695 |
927 499 |
5 360 724 |
|
439 100 |
422 100 |
202 900 |
12 900 |
17 000 |
|
15 720 341 |
080000 |
Охорона здоров'я |
165 979 378 |
154 417 667 |
79 154 700 |
14 321 960 |
11 561 711 |
|
2 127 400 |
1 926 400 |
388 100 |
114 100 |
201 000 |
|
168 106 778 |
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього |
98 375 431 |
97 719 931 |
646 349 |
64 738 |
655 500 |
|
|
|
|
|
|
|
98 375 431 |
090201 |
Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами на житлово-комунальні послуги |
70 059 029 |
70 059 029 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 059 029 |
090203 |
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами |
5 463 188 |
5 463 188 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 463 188 |
090204 |
Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) |
8 866 824 |
8 866 824 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 866 824 |
090206 |
Інші пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби |
1 058 426 |
1 058 426 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 058 426 |
090207 |
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги |
2 587 705 |
2 587 705 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 587 705 |
090209 |
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою |
472 827 |
472 827 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
472 827 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення («Комплексна програма соціального захисту населення м. Харкова на 2006 рік») |
6 417 300 |
5 917 300 |
|
|
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
6 417 300 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (міська («Програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи м. Харкова на 2006 рік» |
251 600 |
251 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
251 600 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
342 150 |
342 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
342 150 |
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
329 042 |
221 542 |
118 606 |
3 551 |
107 500 |
|
|
|
|
|
|
|
329 042 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 000 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
091106 |
Інші видатки |
247 627 |
237 627 |
72 521 |
3 000 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
247 627 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
70 000 |
70 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 000 |
091207 |
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (ветхий житловий фонд) |
940 000 |
940 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940 000 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
50 500 |
50 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 500 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів) |
599 177 |
592 177 |
339 922 |
40 339 |
7 000 |
|
|
|
|
|
|
|
599 177 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
370 036 |
339 036 |
115 300 |
17 848 |
31 000 |
|
|
|
|
|
|
|
370 036 |
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
75 453 531 |
54 874 507 |
|
16 905 543 |
20 579 024 |
|
3 016 200 |
3 016 200 |
|
2 416 200 |
|
|
78 469 731 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
16 440 729 |
16 402 466 |
|
|
38 263 |
|
|
|
|
|
|
|
16 440 729 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
5 751 897 |
6 000 |
|
|
5 745 897 |
|
|
|
|
|
|
|
5 751 897 |
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
1 325 812 |
200 000 |
|
|
1 125 812 |
|
|
|
|
|
|
|
1 325 812 |
100203 |
Благоустрій міста |
45 928 774 |
32 309 398 |
|
11 053 900 |
13 619 376 |
|
3 016 200 |
3 016 200 |
|
2 416 200 |
|
|
48 944 974 |
100209 |
Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води |
49 676 |
|
|
|
49 676 |
|
|
|
|
|
|
|
49 676 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
5 916 643 |
5 916 643 |
|
5 851 643 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 916 643 |
100400 |
Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності |
40 000 |
40 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 000 |
110000 |
Культура і мистецтво |
7 974 041 |
6 884 041 |
1 102 808 |
53 973 |
1 090 000 |
|
119 700 |
119 700 |
85 900 |
|
|
|
8 093 741 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (програма оновлення та розвитку культурної спадщини Харкова на період до 2006 року) |
1 691 394 |
1 691 394 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 691 394 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
260 000 |
135 000 |
|
|
125 000 |
|
|
|
|
|
|
|
260 000 |
110202 |
Музеї і виставки |
599 820 |
599 820 |
280 100 |
43 245 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
601 820 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
310 707 |
295 707 |
206 608 |
900 |
15 000 |
|
|
|
|
|
|
|
310 707 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
977 771 |
857 771 |
616 100 |
9 828 |
120 000 |
|
117 700 |
117 700 |
85 900 |
|
|
|
1 095 471 |
110206 |
Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
19 395 |
19 395 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 395 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи (зоопарк) |
4 114 954 |
3 284 954 |
|
|
830 000 |
|
|
|
|
|
|
|
4 114 954 |
120000 |
Засоби масової інформації |
630 000 |
630 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 000 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Слобода») |
630 000 |
630 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 000 |
130000 |
Фізична культура і спорт |
7 840 683 |
6 990 641 |
1 912 675 |
726 970 |
850 042 |
|
64 000 |
42 065 |
|
20 700 |
21 935 |
|
7 904 683 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
277 500 |
277 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277 500 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
5 047 183 |
4 197 141 |
1 912 675 |
726 970 |
850 042 |
|
64 000 |
42 065 |
|
20 700 |
21 935 |
|
5 111 183 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
1 598 000 |
1 598 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 598 000 |
130112 |
Інші видатки |
918 000 |
918 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
918 000 |
150000 |
Будівництво |
448 000 |
448 000 |
|
|
|
|
175 643 620 |
|
|
|
175 643 620 |
175 643 620 |
176 091 620 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
80 371 915 |
|
|
|
80 371 915 |
80 371 915 |
80 371 915 |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
|
|
|
6 855 000 |
|
|
|
6 855 000 |
6 855 000 |
6 855 000 |
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
|
|
|
73 267 600 |
|
|
|
73 267 600 |
73 267 600 |
73 267 600 |
150121 |
Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та інших аварійних об'єктах комунальної власності |
|
|
|
|
|
|
600 000 |
|
|
|
600 000 |
600 000 |
600 000 |
150122 |
Інвестиційні проекти |
|
|
|
|
|
|
14 549 105 |
|
|
|
14 549 105 |
14 549 105 |
14 549 105 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
448 000 |
448 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
448 000 |
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
77 311 977 |
76 399 270 |
|
|
912 707 |
|
|
|
|
|
|
|
77 311 977 |
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 416 170 |
1 416 170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 416 170 |
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговим проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
12 616 700 |
12 616 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 616 700 |
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
18 516 400 |
18 516 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 516 400 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
43 500 000 |
43 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 500 000 |
170901 |
Програма інформатизації міста Харкова на 2004-2006 роки |
499 780 |
350 000 |
|
|
149 780 |
|
|
|
|
|
|
|
499 780 |
171000 |
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (фінансова підтримка АКП «Міжнародний аеропорт Харків») |
762 927 |
|
|
|
762 927 |
|
|
|
|
|
|
|
762 927 |
180000 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю |
4 842 699 |
2 405 914 |
|
|
2 436 785 |
|
4 255 000 |
|
|
|
4 255 000 |
4 255 000 |
9 097 699 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
1 562 402 |
1 562 402 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 562 402 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
2 900 234 |
549 912 |
|
|
2 350 322 |
|
|
|
|
|
|
|
2 900 234 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
99 063 |
12 600 |
|
|
84 463 |
|
|
|
|
|
|
|
99 063 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
4 255 000 |
|
|
|
4 255 000 |
4 255 000 |
4 255 000 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
281 000 |
281 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
281 000 |
230000 |
Обслуговування боргу |
10 793 000 |
10 793 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 793 000 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
10 793 000 |
10 793 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 793 000 |
240000 |
Цільові фонди |
|
|
|
|
|
|
45 870 000 |
34 450 000 |
|
6 000 000 |
11 420 000 |
|
45 870 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
870 000 |
450 000 |
|
|
420 000 |
|
870 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
45 000 000 |
34 000 000 |
|
6 000 000 |
11 000 000 |
|
45 000 000 |
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
53 089 810 |
1 958 662 |
|
1 600 |
49 871 148 |
1 260 000 |
|
|
|
|
|
|
53 089 810 |
250102 |
Резервний фонд |
1 260 000 |
|
|
|
|
1 260 000 |
|
|
|
|
|
|
1 260 000 |
250203 |
Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
519 361,81 |
519 391,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
519 362 |
250404 |
Інші видатки |
1 969 928 |
1 409 300 |
|
1 600 |
560 628 |
|
|
|
|
|
|
|
1 969 928 |
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
49 310 250 |
|
|
|
49 310 520 |
|
|
|
|
|
|
|
49 310 520 |
250913 |
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
30 000 |
30 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 000 |
|
Разом видатків |
554 350 166 |
457 372 594 |
105 313 663 |
35 787 391 |
95 717 572 |
1 260 000 |
233 254 520 |
41 616 865 |
1 581 700 |
8 563 900 |
191 637 655 |
179 898 620 |
787 604 686 |
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
76 878 500 |
76 878 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 878 500 |
|
Разом видатків |
631 228 666 |
534 251 094 |
105 313 663 |
35 787 391 |
95 717 572 |
1 260 000 |
233 254 520 |
41 616 865 |
1 581 700 |
8 563 900 |
191 637 655 |
179 898 620 |
864 483 186 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком № 5) |
433 872 986 |
433 872 986 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
433 872 986 |
250315 |
Інші дотації (додаткова дотація з державного бюджету через обласний бюджет на забезпечення виплати заробітної плати та оплати за енергоносії, які спожиті бюджетними установами) (згідно з додатком №5) |
22 000 000 |
22 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 000 000 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком № 5) |
75 729 100 |
75 729 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 729 100 |
250400 |
Додаткова субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком № 5) |
5 700 200 |
5 700 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 700 200 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком № 5) |
11 635 342 |
11 635 342 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 635 342 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком № 5) |
3 841 759 |
3 841 759 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 841 759 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком № 5) |
241 100 |
241 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
241 100 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях (згідно з додатком № 5) |
158 900 |
158 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
158 900 |
250378 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністрества оборони України у комунальну власність (згідно з додатком № 5) |
2 654 817 |
|
|
|
2 654 817 |
|
|
|
|
|
|
|
2 654 817 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання згідно з додатком №5) |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 000 |
250388 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (згідно з додатком № 5) |
377 527,33 |
377 527,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
375 527 |
250342 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів, у тому числі на капітальний ремонт сільських шкіл, на розвиток та реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення, на впровадження заходів, спрямованих на зменшення витрат по виробництву, передачі та споживанню теплової енергії (згідно з додатком №5) |
17 944 480 |
|
|
|
17 944 480 |
|
|
|
|
|
|
|
17 944 480 |
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» (згідно з додатком № 5) |
7 570 330 |
7 570 330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 570 330 |
250397 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам по наданню центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді соціальних послуг ін'єкційним споживачам наркотиків та членам їх сімей (згідно з додатком № 5) |
141 750 |
106 750 |
|
|
35 000 |
|
|
|
|
|
|
|
141 750 |
|
Всього видатків |
1213244957 |
1095633088 |
105 313 663 |
35 787 391 |
116 351 869 |
1 260 000 |
233 254 520 |
41 616 865 |
1 581 700 |
8 563 900 |
191 637 655 |
179 898 620 |
144 6499477 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 3
до рішення 9 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 44 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 30.12.2005 р. № 283/05 «Про міський бюджет міста Харкова на 2006 рік» від 18.12.2006 р. № 204/06
Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2006 рік
за головними розпорядниками коштів
(грн.)
Код голов-ного роз-поряд-ника коштів Код КТВК |
Назва головного розпорядника коштів --------------------- Назва КТВК |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
||||||||||
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них оплата праці (код 1110) |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160) |
капітальні (код 2000) |
нерозподілені видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них: оплата праці (код 1110) |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160) |
капітальні (код 2000) |
З них: бюджет розвитку |
|||
001 |
Харківська міська рада Харківської області |
14 666 403 |
12 276 223 |
4 442 265 |
1 470 400 |
2 390 180 |
|
|
|
|
|
|
|
14 666 403 |
010116 |
Утримання апарату |
12 064 811 |
9 824 411 |
4 442 265 |
1 470 400 |
2 240 400 |
|
|
|
|
|
|
|
12 064 811 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
342 150 |
342 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
342 150 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Слобода») |
630 000 |
630 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 000 |
170901 |
Програма інформатизації міста Харкова на 2004-2006 роки |
499 780 |
350 000 |
|
|
149 780 |
|
|
|
|
|
|
|
499 780 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
21 000 |
21 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 000 |
250203 |
Проведення виборів в Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
519 361,81 |
519 361,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
519 362 |
250404 |
Інші видатки (Прийом іноземних делегацій) |
369 700 |
369 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
369 700 |
250404 |
Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України та громад, асоціації фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст», Міжнародної Асоціації «Поріднені міста») |
219 600 |
219 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
219 600 |
020 |
Управління освіти Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
16 067 734 |
10 707 010 |
3 738 143 |
1 060 999 |
5 360 724 |
|
439 100 |
422 100 |
202 900 |
12 900 |
17 000 |
|
16 506 834 |
010116 |
Утримання апарату |
786 493 |
786 493 |
441 448 |
133 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
786 493 |
070301 |
Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
1 625 860 |
1 497 360 |
601 947 |
219 201 |
128 500 |
|
6 500 |
6 500 |
|
|
|
|
1 632 360 |
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
2 853 650 |
2 773 926 |
1 064 750 |
317 580 |
79 724 |
|
60 000 |
58 000 |
|
|
2 000 |
|
2 913 650 |
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
2 658 297 |
2 558 297 |
1 459 100 |
378 930 |
100 000 |
|
372 600 |
357 600 |
202 900 |
12 900 |
15 000 |
|
3 030 897 |
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
461 659 |
449 659 |
170 898 |
11 788 |
12 000 |
|
|
|
|
|
|
|
461 659 |
070807 |
Інші освітні програми |
7 406 500 |
2 366 000 |
|
|
5 040 500 |
|
|
|
|
|
|
|
7 406 500 |
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
161 400 |
161 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
161 400 |
070809 |
Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
113 875 |
113 875 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113 875 |
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
166 883 015 |
155 321 304 |
79 638 323 |
14 480 260 |
11 561 711 |
|
2 627 400 |
1 926 400 |
388 100 |
114 100 |
701 000 |
500 000 |
169 510 415 |
010116 |
Утримання апарату |
903 637 |
903 637 |
483 623 |
158 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
903 637 |
080101 |
Лікарні |
121304130 |
112616219 |
55826800 |
10429446 |
8 687 911 |
|
1 541 400 |
1 385 400 |
211 600 |
97 000 |
156 000 |
|
122845530 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
13 096 686 |
12 590 686 |
6 981 900 |
974 789 |
506 000 |
|
361 900 |
341 900 |
122 500 |
7 600 |
20 000 |
|
13 458 586 |
080203 |
Пологові будинки |
29 124 259 |
26 806 459 |
14 999 300 |
2 863 585 |
2 317 800 |
|
14 100 |
14 100 |
|
5 000 |
|
|
29 138 359 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
2 242 944 |
2 242 944 |
1 249 900 |
53 523 |
|
|
210 000 |
185 000 |
54 000 |
4 500 |
25 000 |
|
2 452 944 |
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
211 359 |
161 359 |
96 800 |
1 817 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
211 359 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
500 000 |
|
|
|
500 000 |
500 000 |
500 000 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
130134229 |
129596229 |
1 280 806 |
207 028 |
538 000 |
|
|
|
|
|
|
|
130134229 |
010116 |
Утримання апарату |
1 388 347 |
1 388 347 |
825 584 |
148 841 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 388 347 |
090201 |
Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами на житлово-комунальні послуги |
70 059 029 |
70 059 029 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 059 029 |
090203 |
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами |
5 463 188 |
5 463 188 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 463 188 |
090204 |
Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) |
8 866 824 |
8 866 824 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 866 824 |
090206 |
Інші пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби |
1 058 426 |
1 058 426 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 058 426 |
090207 |
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги |
2 587 705 |
2 587 705 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 587 705 |
090209 |
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою |
472 827 |
472 827 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
472 827 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (міська «Комплексна програма соціального захисту населення м. Харкова на 2006 рік») |
6 417 300 |
5 917 300 |
|
|
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
6 417 300 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (міська «Програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи м. Харкова на 2006 рік») |
251 600 |
251 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
251 600 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
50 500 |
50 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 500 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
559 177 |
592 177 |
339 922 |
40 339 |
7 000 |
|
|
|
|
|
|
|
599 177 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
370 036 |
339 036 |
115 300 |
17 848 |
31 000 |
|
|
|
|
|
|
|
370 036 |
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 416 170 |
1 416 170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 416 170 |
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
12 616 700 |
12 616 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 616 700 |
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
18 516 400 |
18 516 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 516 400 |
060 |
Департамент з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
2 643 496 |
2 525 996 |
1 034 377 |
216 951 |
117 500 |
|
|
|
|
|
|
|
2 643 496 |
010116 |
Утримання апарату |
1 522 827 |
1 522 827 |
843 250 |
210 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 522 827 |
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
329 042 |
221 542 |
118 606 |
3 551 |
107 500 |
|
|
|
|
|
|
|
329 042 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 000 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
091106 |
Інші видатки |
247 627 |
237 627 |
72 521 |
3 000 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
247 627 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
70 000 |
70 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 000 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій («Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян») |
194 000 |
194 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
194 000 |
250913 |
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
30 000 |
30 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 000 |
063 |
Управління житлового господарства Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради |
28 760 563 |
20 434 954 |
1 284 048 |
49 681 |
8 325 609 |
|
3 000 000 |
2 000 000 |
|
|
1 000 000 |
|
31 760 563 |
010116 |
Утримання апарату |
2 080 585 |
2 080 585 |
1 284 048 |
49 681 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 080 585 |
091207 |
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (ветхий житловий фонд, двірникам) |
940 000 |
940 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940 000 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
16 440 729 |
16 402 466 |
|
|
38 263 |
|
|
|
|
|
|
|
16440729 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
5 623 897 |
6 000 |
|
|
5 617 897 |
|
|
|
|
|
|
|
5 623 897 |
100203 |
Благоустрій міста |
999 852 |
610 000 |
|
|
389 852 |
|
|
|
|
|
|
|
999 852 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
2 655 500 |
375 903 |
|
|
2 279 597 |
|
|
|
|
|
|
|
2 655 500 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (супроводження Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства міста) |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
3 000 000 |
2 000 000 |
|
|
1 000 000 |
|
3 000 000 |
075 |
Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
1 756 435 |
1 756 435 |
1 162 548 |
21 100 |
|
|
9 400 |
300 |
|
|
9 100 |
|
1 765 835 |
010116 |
Утримання апарату |
1 716 435 |
1 716 435 |
1 162 548 |
21 100 |
|
|
9 400 |
300 |
|
|
9 100 |
|
1 765 835 |
100400 |
Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності |
40 000 |
40 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 000 |
080 |
Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради |
55 872 708 |
41 396 971 |
1 952 382 |
16 914 956 |
14 475 737 |
|
38 243 200 |
9 466 200 |
|
8 416 200 |
28 777 000 |
21 454 000 |
94 115 908 |
010116 |
Утримання апарату |
3 126 921 |
3 126 921 |
1 952 382 |
9 413 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 126 921 |
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
1 325 812 |
200 000 |
|
|
1 125 812 |
|
|
|
|
|
|
|
1 325 812 |
100203 |
Благоустрій міста |
44 928 922 |
31 699 398 |
|
11 053 900 |
13 229 524 |
|
3 016 200 |
3 016 200 |
|
2 416 200 |
|
|
47 945 122 |
100209 |
Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води |
49 676 |
|
|
|
49 676 |
|
|
|
|
|
|
|
49 676 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
5 916 643 |
5 916 643 |
|
5 851 643 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 916 643 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
10 799 300 |
|
|
|
10 799 300 |
10 799 300 |
10 799 300 |
150121 |
Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності |
|
|
|
|
|
|
600 000 |
|
|
|
600 000 |
600 000 |
600 000 |
150122 |
Інвестиційні проекти |
|
|
|
|
|
|
6 799 700 |
|
|
|
6 799 700 |
6 799 700 |
6 799 700 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
244 734 |
174 009 |
|
|
70 725 |
|
|
|
|
|
|
|
244 734 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
3 255 000 |
|
|
|
3 255 000 |
3 255 000 |
3 255 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
773 000 |
450 000 |
|
|
323 000 |
|
773 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
13 000 000 |
6 000 000 |
|
6 000 000 |
7 000 000 |
|
13 000 000 |
250404 |
Інші видатки (поховання) |
280 000 |
280 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 000 |
110 |
Управління культури Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
8 533 287 |
7 443 287 |
1 421 941 |
130 873 |
1 090 000 |
|
119 700 |
119 700 |
85 900 |
|
|
|
8 652 987 |
010116 |
Утримання апарату |
559 246 |
559 246 |
319 133 |
76 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
559 246 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма оновлення та розвитку культурної спадщини Харкова на період до 2006 року) |
1 691 394 |
1 691 394 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 691 394 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
260 000 |
135 000 |
|
|
125 000 |
|
|
|
|
|
|
|
260 000 |
110202 |
Музеї і виставки |
599 820 |
599 820 |
280 100 |
43 245 |
|
|
2 000 |
2000 |
|
|
|
|
601 820 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
310 707 |
295 707 |
206 608 |
900 |
15 000 |
|
|
|
|
|
|
|
310 707 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
977 771 |
857 771 |
616 100 |
9 828 |
120 000 |
|
117 700 |
117 700 |
85 900 |
|
|
|
1 095 471 |
110206 |
Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
19 395 |
19 395 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 395 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи (зоопарк) |
4 114 954 |
3 284 954 |
|
|
830 000 |
|
|
|
|
|
|
|
4 114 954 |
150 |
Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
8 266 046 |
7 416 004 |
2 137 844 |
800 270 |
850 042 |
|
564 000 |
42 065 |
|
20 700 |
521 935 |
500 000 |
8 830 046 |
010116 |
Утримання апарату |
425 363 |
425 363 |
225 169 |
73 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
425 363 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
277 500 |
277 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277 500 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
5 047 183 |
4 197 141 |
1 912 675 |
726 970 |
850 042 |
|
64 000 |
42 065 |
|
20 700 |
21 935 |
|
5 111 183 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
1 598 000 |
1 598 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 598 000 |
130112 |
Інші видатки |
918 000 |
918 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
918 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
500 000 |
|
|
|
500 000 |
500 000 |
500 000 |
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
43 908 256 |
43 854 525 |
207 809 |
|
53 731 |
|
47 650 000 |
26 050 000 |
|
|
21 600 000 |
21 600 000 |
91 558 256 |
010116 |
Утримання апарату |
408 256 |
354 525 |
207 809 |
|
53 731 |
|
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
458 256 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
21 600 000 |
|
|
|
21 600 000 |
21 600 000 |
21 600 000 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
43 500 000 |
43 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 500 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
26 000 000 |
26 000 000 |
|
|
|
|
26 000 000 |
190 |
Департамент містобудування та архітектури ГУ архітектури, містобудування та земельних відносин Харківської міської ради |
6 469 299 |
6 363 499 |
2 613 516 |
366 500 |
105 800 |
|
|
|
|
|
|
|
6 469 299 |
010116 |
Утримання апарату |
4 693 897 |
4 588 097 |
2 613 516 |
366 500 |
105 800 |
|
|
|
|
|
|
|
4 693 897 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
448 000 |
448 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
448 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку території |
1 327 402 |
1 327 402 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 327 402 |
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
278 000 |
150 000 |
|
1 600 |
128 000 |
|
137 601 720 |
1 590 100 |
904 800 |
|
136 011 620 |
135 844 620 |
137 897 720 |
010116 |
Утримання апарату |
|
|
|
|
|
|
1 660 100 |
1 590 100 |
904 800 |
|
70 000 |
|
1 660 100 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів ради |
128 000 |
|
|
|
128 000 |
|
|
|
|
|
|
|
128 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
47 972 615 |
|
|
|
47 972 615 |
47 972 615 |
47 972 615 |
105107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
|
|
|
6 855 000 |
|
|
|
6 855 000 |
6 855 000 |
6 855 000 |
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
|
|
|
73 267 600 |
|
|
|
73 267 600 |
73 267 000 |
73 267 000 |
150122 |
Інвестиційні проекти |
|
|
|
|
|
|
7 749 405 |
|
|
|
7 749 405 |
7 749 405 |
7 749 405 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
97 000 |
|
|
|
97 000 |
|
97 000 |
250404 |
Інші видатки |
150 000 |
150 000 |
|
1 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
150 000 |
221 |
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради |
710 084 632 |
640 139 815 |
1 251 418 |
|
69 944 817 |
|
3 000 000 |
|
|
|
3 000 000 |
|
713 084 632 |
010116 |
Утримання апарату |
1 806 321 |
1 806 321 |
1 251 418 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 806 321 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
73 000 |
73 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 000 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно із додатком № 5) |
433 872 986 |
433 872 986 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
433 872 986 |
250315 |
Інші дотації (додаткова дотація з державного бюджету через обласний бюджет на забезпечення виплати заробітної плати та оплати за енергоносії, які спожиті бюджетними установами) (згідно з додатком №5) |
22 000 000 |
22 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 000 000 |
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
76 878 500 |
76 878 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 878 500 |
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
49 310 520 |
|
|
|
49 310 520 |
|
|
|
|
|
|
|
49 310 520 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №5) |
75 729 100 |
75 729 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 729 100 |
250400 |
Додаткова субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №5) |
5 700 200 |
5 700 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком № 5) |
11 635 342 |
11 635 342 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 635 342 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком № 5) |
3 841 759 |
3 841 759 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 841 759 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком №5) |
241 000 |
241 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
241 000 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях (згідно з додатком № 5) |
158 900 |
158 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
158 900 |
250378 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністрества оборони України у комунальну власність (згідно з додатком № 5) |
2 654 817 |
|
|
|
2 654 817 |
|
|
|
|
|
|
|
2 654 817 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання згідно додатку № 5) |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 000 |
250342 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів, у тому числі на капітальний ремонт сільських шкіл, на розвиток та реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення, на впровадження заходів, спрямованих на зменшення витрат по виробництву, передачі та споживанню теплової енергії |
17 944 480 |
|
|
|
17 944 480 |
|
|
|
|
|
|
|
17 944 480 |
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
7 570 330 |
7 570 330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 570 330 |
250388 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (згідно з додатком № 5) |
375 527,33 |
375 527,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
375 527,33 |
250397 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам по наданню центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді соціальних послуг ін'єкційним споживачам наркотиків та членам їх сімей |
141 750 |
106 750 |
|
|
35 000 |
|
|
|
|
|
|
|
141 750 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
3 000 000 |
|
|
|
3 000 000 |
|
3 000 000 |
230 |
Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради |
14 157 951 |
13 308 561 |
1 502 167 |
12 000 |
849 390 |
|
|
|
|
|
|
|
14 157 951 |
010116 |
Утримання апарату |
2 294 961 |
2 294 961 |
1 502 167 |
12 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 294 961 |
171000 |
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (фінансова підтримка АКП «Міжнародний аеропорт Харків») |
762 927 |
|
|
|
762 927 |
|
|
|
|
|
|
|
762 927 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
99 063 |
12 600 |
|
|
86 463 |
|
|
|
|
|
|
|
99 063 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
281 000 |
281 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
281 000 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
10 720 000 |
10 720 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 720 000 |
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
660 795 |
660 795 |
457 366 |
4 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
660 795 |
010116 |
Утримання апарату |
660 795 |
660 795 |
457 366 |
4 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
660 795 |
240 |
Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
2 842 108 |
2 281 480 |
1 188 710 |
50 773 |
560 628 |
|
|
|
|
|
|
|
2 842 108 |
010116 |
Утримання апарату |
1 891 480 |
1 891 480 |
1 188 710 |
50 773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 891 480 |
250404 |
Інші видатки (управління комунальним майном) |
950 628 |
390 000 |
|
|
560 628 |
|
|
|
|
|
|
|
950 928 |
300 250102 |
Резервний фонд |
1 260 000 |
|
|
|
|
1 260 000 |
|
|
|
|
|
|
1 260 000 |
|
ВСЬОГО |
1213244957 |
1095633088 |
105 313 663 |
35 787 391 |
116 351 869 |
1 260 000 |
233 254 520 |
41 616 865 |
1 581 700 |
8 563 900 |
191 637 655 |
179 898 620 |
1446499477 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 5
до рішення 9 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 44 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 30.12.2005 р. № 283/05 «Про міський бюджет міста Харкова на 2006 рік» від 18.12.2006 р. № 204/06
Показники міжбюджетних трансфертів
між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами
на 2006 рік
Таблиця 1
Код |
Назва трансферту |
Між бюджетні трансферти, що надходять до міського бюджету |
||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||
Сума (грн) |
Сума (грн) |
Сума (грн) |
||
41020400 |
Додаткові дотації, що одержуються з державного бюджету |
22 000 000 |
|
22 000 000 |
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
75 729 100 |
|
75 729 100 |
41038200 |
Додаткова субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
5 700 200 |
|
5 700 200 |
41030700 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
6 855 000 |
|
6 855 000 |
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
93 148 900 |
|
93 148 900 |
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам та надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
43 385 470 |
|
43 385 470 |
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
241 100 |
|
241 100 |
41032200 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів, у тому числі на капітальний ремонт сільських шкіл, на розвиток та реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення, на впровадження заходів, спрямованих на зменшення витрат по виробництву, передачі та споживанню теплової енергії |
30 000 000 |
|
30 000 000 |
41032300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів |
7 703 600 |
|
7 703 600 |
41034000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
25 000 000 |
25 000 000 |
50 000 000 |
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях |
158 900 |
|
158 900 |
41036000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність |
3 780 629 |
|
3 780 629 |
41036300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2006 році Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2005 року |
500 000 |
|
500 000 |
41037000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
894 889 |
|
894 889 |
41037100 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) |
5 400 000 |
5 400 000 |
10 800 000 |
41038000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді соціальних послуг ін'єкційним споживачам наркотиків та членам їх сімей |
141 750 |
|
141 750 |
|
В с ь о г о |
320 639 538 |
30 400 000 |
351 039 538 |
Таблиця 2
Код |
Назва трансферту ------------------------------- Назва бюджету |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||||
Сума (грн.) |
Щоденний норматив відрахувань, % |
Сума (грн.) |
Щоденний норматив відрахувань, % |
Сума (грн.) |
||
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету міста Харкова |
76 878 500 |
19,15 |
|
|
76 878 500 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету міста Харкова до районних у місті бюджетів |
433 872 986 |
53,19 |
|
|
433 872 986 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
59 423 616 |
7,21 |
|
|
59 423 616 |
|
Бюджету Київського району |
56 346 732 |
7,05 |
|
|
56 346 732 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
40 745 318 |
4,98 |
|
|
40 745 318 |
|
Бюджету Ленінського району |
33 532 809 |
4,08 |
|
|
33 532 809 |
|
Бюджету Московського району |
85 227 494 |
10,41 |
|
|
85 227 494 |
|
Бюджету Жовтневого району |
35 430 802 |
4,36 |
|
|
35 430 802 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
51 181 151 |
6,22 |
|
|
51 181 151 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
30 836 354 |
3,83 |
|
|
30 836 354 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
41 148 710 |
5,05 |
|
|
41 148 710 |
250315 |
Інші дотації (додаткова дотація з державного бюджету через обласний бюджет на забезпечення виплати заробітної плати та оплати за енергоносії, які спожиті бюджетними установами) |
22 000 000 |
|
|
|
22 000 000 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
2 361 800 |
|
|
|
2 361 800 |
|
Бюджету Київського району |
4 049 200 |
|
|
|
4 049 200 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
1 902 800 |
|
|
|
1 902 800 |
|
Бюджету Ленінського району |
1 437 400 |
|
|
|
1 437 400 |
|
Бюджету Московського району |
3 985 300 |
|
|
|
3 985 300 |
|
Бюджету Жовтневого району |
1 952 400 |
|
|
|
1 952 400 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
2 146 700 |
|
|
|
2 146 700 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
2 001 100 |
|
|
|
2 001 100 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
2 163 300 |
|
|
|
2 163 300 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
75 729 100 |
|
|
|
75 729 100 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
9 017 193 |
|
|
|
9 017 193 |
|
Бюджету Київського району |
8 472 061 |
|
|
|
8 472 061 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
7 662 632 |
|
|
|
7 662 632 |
|
Бюджету Ленінського району |
5 377 944 |
|
|
|
5 377 944 |
|
Бюджету Московського району |
16 468 925 |
|
|
|
16 468 925 |
|
Бюджету Жовтневого району |
6 736 627 |
|
|
|
6 736 627 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
9 108 233 |
|
|
|
9 108 233 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
4 707 284 |
|
|
|
4 707 284 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
8 178 201 |
|
|
|
8 178 201 |
250400 |
Додаткова субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
5 700 200 |
|
|
|
5 700 200 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
844 115 |
|
|
|
844 115 |
|
Бюджету Київського району |
665 361 |
|
|
|
665 361 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
551 701 |
|
|
|
551 701 |
|
Бюджету Ленінського району |
421 060 |
|
|
|
421 060 |
|
Бюджету Московського району |
1 187 840 |
|
|
|
1 187 840 |
|
Бюджету Жовтневого району |
402 616 |
|
|
|
402 616 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
711 182 |
|
|
|
711 182 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
377 970 |
|
|
|
377 970 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
538 355 |
|
|
|
538 355 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
11 635 342 |
|
|
|
11 635 342 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
2 287 943 |
|
|
|
2 287 943 |
|
Бюджету Київського району |
1 507 573 |
|
|
|
1 507 573 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
994 413 |
|
|
|
994 413 |
|
Бюджету Ленінського району |
560 340 |
|
|
|
560 340 |
|
Бюджету Московського району |
2 683 456 |
|
|
|
2 683 456 |
|
Бюджету Жовтневого району |
646 077 |
|
|
|
646 077 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
1 329 102 |
|
|
|
1 329 102 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
632 685 |
|
|
|
632 685 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
993 753 |
|
|
|
993 753 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам та надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
3 841 759 |
|
|
|
3 841 759 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
572 200 |
|
|
|
572 200 |
|
Бюджету Київського району |
511 659 |
|
|
|
511 659 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
511 500 |
|
|
|
511 500 |
|
Бюджету Ленінського району |
299 000 |
|
|
|
299 000 |
|
Бюджету Московського району |
930 500 |
|
|
|
930 500 |
|
Бюджету Жовтневого району |
316 300 |
|
|
|
316 300 |
|
Бюджету Орджонкідзевського району |
150 000 |
|
|
|
150 000 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
356 700 |
|
|
|
356 700 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
193 900 |
|
|
|
193 900 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
241 100 |
|
|
|
241 100 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
9 090 |
|
|
|
9 090 |
|
Бюджету Київського району |
33 400 |
|
|
|
33 400 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
19 210 |
|
|
|
19 210 |
|
Бюджету Ленінського району |
62 140 |
|
|
|
62 140 |
|
Бюджету Московського району |
10 000 |
|
|
|
10 000 |
|
Бюджету Жовтневого району |
34 650 |
|
|
|
34 650 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
760 |
|
|
|
760 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
64 530 |
|
|
|
64 530 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
7 320 |
|
|
|
7 320 |
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів |
7 570 330 |
|
|
|
7 570 330 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
1 391 380 |
|
|
|
1 391 380 |
|
Бюджету Київського району |
1 263 040 |
|
|
|
1 263 040 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
950 220 |
|
|
|
950 220 |
|
Бюджету Ленінського району |
496 250 |
|
|
|
496 250 |
|
Бюджету Московського району |
1 478 590 |
|
|
|
1 478 590 |
|
Бюджету Жовтневого району |
569 180 |
|
|
|
569 180 |
|
Бюджету Орджонкідзевського району |
799 980 |
|
|
|
799 980 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
439 920 |
|
|
|
439 920 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
181 770 |
|
|
|
181 770 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях |
158 900 |
|
|
|
158 900 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
46 300 |
|
|
|
46 300 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
6 020 |
|
|
|
6 020 |
|
Бюджету Ленінського району |
9 460 |
|
|
|
9 460 |
|
Бюджету Московського району |
69 450 |
|
|
|
69 450 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
27 670 |
|
|
|
27 670 |
250378 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність |
2 654 817 |
|
|
|
2 654 817 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
370 000 |
|
|
|
370 000 |
|
Бюджету Ленінського району |
999 699 |
|
|
|
999 699 |
|
Бюджету Московського району |
591 396 |
|
|
|
591 396 |
|
Бюджету Жовтневого району |
84 106 |
|
|
|
84 106 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
609 616 |
|
|
|
609 616 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання) |
150 000 |
|
|
|
150 000 |
250342 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів, у тому числі на капітальний ремонт сільських шкіл, на розвиток та реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення, на впровадження заходів, спрямованих на зменшення витрат по виробництву, передачі та споживанню теплової енергії |
17 944 480 |
|
|
|
17 944 480 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
2 372 000 |
|
|
|
2 372 000 |
|
Бюджету Київського району |
3 957 480 |
|
|
|
3 957 480 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
1 575 000 |
|
|
|
1 575 000 |
|
Бюджету Ленінського району |
1 155 000 |
|
|
|
1 155 000 |
|
Бюджету Московського району |
3 270 000 |
|
|
|
3 270 000 |
|
Бюджету Жовтневого району |
1 313 000 |
|
|
|
1 313 000 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
1 668 000 |
|
|
|
1 668 000 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
1 122 000 |
|
|
|
1 122 000 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
1 512 000 |
|
|
|
1 512 000 |
250388 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
375 527,33 |
|
|
|
375 527 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
53 888,55 |
|
|
|
53 889 |
|
Бюджету Київського району |
56 449,34 |
|
|
|
56 449 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
36 621,00 |
|
|
|
36 621 |
|
Бюджету Ленінського району |
29 766,47 |
|
|
|
29 766 |
|
Бюджету Московського району |
64 759,55 |
|
|
|
64 760 |
|
Бюджету Жовтневого району |
31 297,50 |
|
|
|
31 298 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
41 021,00 |
|
|
|
41 021 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
27 117,43 |
|
|
|
27 606 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
34 117,43 |
|
|
|
34 117 |
250397 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам по наданню центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді соціальних послуг ін'єкційним споживачам наркотиків та членам їх сімей |
141 750 |
|
|
|
141 750 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
19 950 |
|
|
|
19 950 |
|
Бюджету Київського району |
10 500 |
|
|
|
10 500 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
10 500 |
|
|
|
10 500 |
|
Бюджету Ленінського району |
10 500 |
|
|
|
10 500 |
|
Бюджету Московського району |
10 500 |
|
|
|
10 500 |
|
Бюджету Жовтневого району |
19 950 |
|
|
|
19 950 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
19 950 |
|
|
|
19 950 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
19 950 |
|
|
|
19 950 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
19 950 |
|
|
|
19 950 |
|
Всього |
658 894 791 |
|
0 |
|
658 894 791 |
Таблиця 3
Види бюджетів |
Розрахунковий обсяг доходів, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів на 2006 рік |
Сума (грн.) |
|
Бюджет Дзержинського району |
23 104 600 |
Бюджет Київського району |
18 285 600 |
Бюджет Комінтернівського району |
9 899 200 |
Бюджету Ленінського району |
9 159 800 |
Бюджет Московського району |
15 053 400 |
Бюджет Жовтневого району |
6 961 000 |
Бюджет Орджонікідзевського району |
5 328 300 |
Бюджет Червонозаводського району |
9 902 200 |
Бюджет Фрунзенського району |
8 977 400 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету та фінансів Т. Таукешева