УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
10 сесія 5 скликання
РІШЕННЯ
Від 27.12.2006 № 236/06
м. Харків
Про внесення змін до рішення 44 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 30.12.2005 р. № 283/05 «Про міський бюджет міста Харкова на 2006 рік»
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.12.2006 р. № 1752 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 р. № 951», рішення ІХ сесії Харківської обласної ради V скликання від 24.12.2006 року «Про внесення змін до рішення обласної ради від 31.01.2006 року № 6-ІV «Про обласний бюджет на 2006 рік» (із змінами)», враховуючи звернення головних розпорядників коштів міського бюджету міста Харкова, на підставі ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.59 зазначеного закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення 44 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 30.12.2005 р. № 283/05 «Про міський бюджет міста Харкова на 2006 рік» з урахуванням змін, що внесені рішеннями 45 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 01.02.2006 р. № 16/06, 46 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 15.03.2006 р. № 73/06, 1 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 19.04.2006 р. № 9/06, 2 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 31.05.2006 р. № 25/06, 4 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 26.07.2006 р. № 53/06, 5 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.09.2006 р. № 99/06, 7 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 22.11.2006 р. № 145/06, 8 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 05.12.2006 р. № 197/06 і 9 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 18.12.2006 р. № 204/06 такі зміни:
1.1. Викласти пункт 1 рішення у новій редакції:
«Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Харкова на 2006 рік у сумі 1425791,4тис.грн., в тому числі субвенції та дотації з інших бюджетів у сумі 357711,6тис.грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 1223417,1тис.грн., спеціального фонду бюджету - у сумі 202374,3тис.грн., у тому числі бюджет розвитку - 149018,4тис.грн. (додаток №1).».
1.2. Викласти пункт 2 рішення у новій редакції:
«Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Харкова на 2006 рік у сумі 1456071,6тис.грн., у тому числі: кошти, що передаються до Державного бюджету, в сумі 76878,5тис.грн., видатки загального фонду бюджету в сумі 1223417,1тис.грн., видатки спеціального фонду бюджету в сумі 232654,5тис.грн. по функціональній (додаток №2) і відомчій (додаток №3) структурі бюджету.».
1.3. Вважати пункт 4 рішення таким, що втратив чинність.
1.4. Викласти пункт 5 рішення у новій редакції:
«Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів до міського бюджету міста Харкова на 2006 рік в загальній сумі 357711,6тис.грн. та з міського бюджету міста Харкова на 2006 рік в загальній сумі 662470,1тис.грн. (згідно з додатком №5 до цього рішення).».
1.5. Викласти пункт 8 рішення у новій редакції:
«Установити розмір резервного фонду міського бюджету міста Харкова на 2006 рік у сумі 254,5тис.грн.».
1.6. Викласти додатки №№1, 2, 3, 5, 6, 10 до рішення у новій редакції (додаються), додаток №4 до рішення вважати таким, що втратив чинність.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова М.М. Добкін
Додаток № 1
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 44 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 30.12.2005 р. № 283/05 «Про міський бюджет міста Харкова на 2006 рік» від 27.12.2006 р. № 236/06
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2006 рік
(грн.)
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
Разом |
||||||
Разом |
У т. ч. бюджет розвитку |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(гр.3+гр.4) |
||||||
10000000 |
Податкові надходження |
869 495 219 |
3 016 200 |
X |
872511419 |
||||||
11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
697 912 719 |
X |
X |
697 912 719 |
||||||
11010000 |
Податок з доходів фізичних осіб |
691 732 019 |
X |
X |
691 732 019 |
||||||
11010100 |
Податок з доходів найманих працівників |
622 410 719 |
Х |
Х |
622 410 719 |
||||||
11010200 |
Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності |
4 574 700 |
Х |
Х |
4 574 700 |
||||||
11010300 |
Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті |
4 349 800 |
Х |
Х |
4 349 800 |
||||||
11010400 |
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю |
16 385 800 |
Х |
Х |
16 385 800 |
||||||
11010700 |
Податок з доходів фізичних осіб - нерезидентів |
120 800 |
Х |
Х |
120 800 |
||||||
11010800 |
Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, податкової міліції |
38 128 800 |
Х |
Х |
38128800 |
||||||
11011100 |
Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності |
5 761 400 |
Х |
Х |
5 761 400 |
||||||
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
6 180 700 |
Х |
Х |
6 180 700 |
||||||
11020200 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності |
6 180 700 |
X |
X |
6 180 700 |
||||||
12000000 |
Податки на власність |
X |
3 016 200 |
X |
3016200 |
||||||
12020000 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
X |
3 016 200 |
X |
3 016 200 |
||||||
12020100 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) |
X |
3 016 200 |
X |
3 016 200 |
||||||
13000000 |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
138 649 700 |
X |
X |
138 649 700 |
||||||
13050000 |
Плата за землю |
138 649 700 |
X |
X |
138 649 700 |
||||||
13050100 |
Земельний податок з юридичних осіб |
47 879 800 |
X |
X |
47 879 800 |
||||||
13050200 |
Орендна плата з юридичних осіб |
86 102 700 |
X |
X |
86 102 700 |
||||||
13050500 |
Земельний податок з фізичних осіб |
769 900 |
X |
X |
769 900 |
||||||
13050500 |
Орендна плата з фізичних осіб |
3 897 300 |
Х |
Х |
3 897 300 |
||||||
14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
1 549 600 |
X |
X |
1 549 600 |
||||||
14060300 |
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
1 200 000 |
X |
X |
1 200 000 |
||||||
14070000 |
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
349 600 |
X |
X |
349 600 |
||||||
14070200 |
Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами |
349 600 |
Х |
Х |
349 600 |
||||||
16000000 |
Інші податки |
31 383 200 |
X |
X |
31 383 200 |
||||||
16010000 |
Місцеві податки і збори |
31 383 200 |
X |
X |
31 383 200 |
||||||
16010100 |
Податок з реклами |
64 300 |
X |
X |
64 300 |
||||||
16010200 |
Комунальний податок |
3 677 700 |
X |
X |
3 667 700 |
||||||
16010400 |
Збір за припаркування автотранспорту |
951 100 |
X |
X |
951 100 |
||||||
16010500 |
Ринковий збір |
25 207 700 |
X |
X |
25 207 700 |
||||||
16011100 |
Збір за право використання місцевої символіки |
300 |
X |
X |
300 |
||||||
16011300 |
Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей |
22 100 |
X |
X |
22 100 |
||||||
16011500 |
Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг |
1 460 000 |
X |
X |
1 460 000 |
||||||
20000000 |
Неподаткові надходження |
26 610 200 |
4 505 600 |
35 900 |
31 115 800 |
||||||
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
3 794 600 |
X |
X |
3 794 600 |
||||||
21040000 |
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних залишків бюджетних коштів |
3 794 600 |
X |
X |
3 794 600 |
||||||
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу |
22 294 700 |
X |
X |
22 294 700 |
||||||
22020000 |
Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
7 700 |
X |
X |
7 700 |
||||||
22080000 |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна |
21 700 000 |
Х |
Х |
21 700 000 |
||||||
22080400 |
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що знаходиться у комунальній власності |
21 700 000 |
X |
X |
21 700 000 |
||||||
22090000 |
Державне мито |
587 000 |
X |
X |
587 000 |
||||||
22090100 |
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
587 000 |
Х |
Х |
587 000 |
||||||
23000000 |
Надходження від штрафів та фінансових санкцій |
110 900 |
X |
X |
110 900 |
||||||
23030000 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
110 900 |
X |
X |
110 900 |
||||||
23030300 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
110 900 |
Х |
Х |
110 900 |
||||||
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
410 000 |
35 900 |
35 900 |
445 900 |
||||||
24060000 |
Інші надходження |
410 000 |
Х |
Х |
410 000 |
||||||
24060300 |
Інші надходження |
410 000 |
Х |
Х |
410 000 |
||||||
24110000 |
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій |
Х |
35 900 |
35 900 |
35 900 |
||||||
24110600 |
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів |
X |
35 900 |
35 900 |
35 900 |
||||||
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
X |
4 469 700 |
X |
4 469 700 |
||||||
25010000 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами |
Х |
4 409 700 |
Х |
4 409 700 |
||||||
25010100 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями |
Х |
3 746 500 |
Х |
3 746 500 |
||||||
25010200 |
Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності |
Х |
6 900 |
Х |
6 900 |
||||||
25010300 |
Плата за оренду майна бюджетних установ |
Х |
449 600 |
Х |
449 600 |
||||||
25010400 |
Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна |
Х |
206 700 |
Х |
206 700 |
||||||
25020000 |
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
Х |
60 000 |
Х |
60 000 |
||||||
25020100 |
Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами |
Х |
60 000 |
Х |
60 000 |
||||||
30000000 |
Доходи від операцій з капіталом |
X |
69 872 000 |
69 872 000 |
69 872 000 |
||||||
31000000 |
Надходження від продажу основного капіталу |
X |
56 000 000 |
56 000 000 |
56 000 000 |
||||||
31030000 |
Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності |
X |
56 000 000 |
56 000 000 |
56 000 000 |
||||||
33000000 |
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів |
X |
13 872 000 |
13 872 000 |
13 872 000 |
||||||
33010000 |
Надходження від продажу землі |
X |
13 872 000 |
13 872 000 |
13 872 000 |
||||||
33010100 |
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації) |
Х |
13 872 000 |
13 872 000 |
13 872 000 |
||||||
50000000 |
Цільові фонди |
X |
45 870 000 |
X |
45 870 000 |
||||||
50080000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
X |
870 000 |
X |
870 000 |
||||||
50080200 |
Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища |
Х |
795 100 |
Х |
795 100 |
||||||
50080300 |
Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами |
Х |
74 900 |
Х |
74 900 |
||||||
50110000 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
X |
45 000 000 |
X |
45 000 000 |
||||||
|
Разом доходів |
896 105 419 |
123 263 800 |
69 907 900 |
1019369219 |
||||||
40000000 |
Офіційні трансферти |
327 311 638 |
79 110 520 |
79 110 520 |
406 422 158 |
||||||
41000000 |
Від органів державного управління |
327 311 638 |
30 400 000 |
30 400 000 |
357 711 638 |
||||||
41020000 |
Дотації |
16 440 000 |
Х |
Х |
16 440 000 |
||||||
41020400 |
Додаткові дотації, що одержуються з державного бюджету |
16 440 000 |
Х |
Х |
16 440 000 |
||||||
41030000 |
Субвенції |
310 871 638 |
30 400 000 |
30 400 000 |
341 271 638 |
||||||
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
75 729 100 |
Х |
Х |
75 729 100 |
||||||
41038200 |
Додаткова субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
4 944 300 |
Х |
Х |
4 944 300 |
||||||
41030700 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
6 855 000 |
Х |
Х |
6 855 000 |
||||||
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам та надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
106 133 700 |
Х |
Х |
106 133 700 |
||||||
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам та надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
43 385 470 |
Х |
Х |
43 385 470 |
||||||
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
244 300 |
Х |
Х |
244 300 |
||||||
41032200 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів, у тому числі на капітальний ремонт сільських шкіл, на розвиток та реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення, на впровадження заходів, спрямованих на зменшення витрат по виробництву, передачі та споживанню теплової енергії |
30 000 000 |
Х |
Х |
30 000 000 |
||||||
41032300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів |
7 703 600 |
Х |
Х |
7 703 600 |
||||||
41034000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
50 000 000 |
||||||
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях |
158 900 |
Х |
Х |
158 900 |
||||||
41036000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність |
3 780 629 |
Х |
Х |
3 780 629 |
||||||
41036300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2006 році Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2005 року |
500 000 |
Х |
Х |
500 000 |
||||||
41037000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
894 889 |
Х |
Х |
894 889 |
||||||
41037100 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
10 800 000 |
||||||
41038000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді соціальних послуг ін'єкційним споживачам наркотиків та членам їх сімей |
141 750 |
Х |
Х |
141 750 |
||||||
43000000 |
З іншої частини бюджету |
Х |
48 710 520 |
48 710 520 |
48 710 520 |
||||||
43010000 |
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
Х |
48 710 520 |
48 710 520 |
48 710 520 |
||||||
|
Всього доходів |
1 223 417 057 |
202 374 320 |
149 018 420 |
1425 791 377 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 2
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 44 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 30.12.2005 р. № 283/05 «Про міський бюджет міста Харкова на 2006 рік»
від 27.12.2006 р. № 236/06
Видатки міського бюджету м. Харкова на 2006 рік
за функціональною структурою
(грн.)
Код КТВК |
Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом) |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
|||||||||||
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них оплата праці (код 1110) |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160) |
Капітальні (код 2000) |
нерозподілені видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них: оплата праці (код 1110) |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160) |
капітальні (код 2000) |
З них: бюджет розвитку |
РАЗОМ |
||
010000 |
Державне управління |
36 047 441 |
33 653 704 |
19 199 461 |
2 665 084 |
2 393 737 |
|
1 719 500 |
1 640 400 |
904 800 |
|
79 100 |
|
37 766 941 |
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
36 047 441 |
33 653 704 |
19 199 461 |
2 665 084 |
2 393 737 |
|
1 719 500 |
1 640 400 |
904 800 |
|
79 100 |
|
37 766 941 |
070000 |
Освіта |
15 195 075 |
9 840 534 |
3 296 695 |
899 515 |
5 354 541 |
|
439 100 |
422 100 |
202 900 |
12 900 |
17 000 |
|
15 635 175 |
080000 |
Охорона здоров'я |
164 955 281 |
153 850 664 |
79 154 700 |
14 043 905 |
11 104 617 |
|
2 127 400 |
1 926 400 |
388 100 |
114 100 |
201 000 |
|
167 082 681 |
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього |
106 747 591 |
106 092 091 |
646 349 |
47 312 |
655 500 |
|
|
|
|
|
|
|
106 747 591 |
090201 |
Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами на житлово-комунальні послуги |
78 335 344 |
78 335 344 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 335 344 |
090203 |
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами |
5 463 188 |
5 46188 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 463 188 |
090204 |
Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) |
9 248 214 |
9 248 214 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 248 214 |
090206 |
Інші пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби |
1 058 426 |
1 058 426 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 058 426 |
090207 |
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги |
2 586 766 |
2 586 766 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 586 766 |
090209 |
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою |
472 827 |
472 827 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
472 827 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення («Комплексна програма соціального захисту населення м. Харкова на 2006 рік») |
6 417 300 |
5 917 300 |
|
|
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
6 417 300 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (міська («Програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи м. Харкова на 2006 рік» |
251 600 |
251 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
251 600 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
319 200 |
319 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
319 200 |
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
324 372 |
216 872 |
118 606 |
3 551 |
107 500 |
|
|
|
|
|
|
|
324 372 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 000 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
197 310 |
197 310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
197 310 |
091106 |
Інші видатки |
242 388 |
232 388 |
72 521 |
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
242 388 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
70 000 |
70 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 000 |
091207 |
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (ветхий житловий фонд, двірникам) |
709 200 |
709 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
709 200 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
50 500 |
50 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 500 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
583 142 |
576 142 |
339 922 |
28 121 |
7 000 |
|
|
|
|
|
|
|
583 142 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
367 814 |
336 814 |
115 300 |
15 640 |
31 000 |
|
|
|
|
|
|
|
367 814 |
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
76 442 844 |
55 476 992 |
|
17 527 249 |
20 965 852 |
|
3 016 200 |
3 016 200 |
|
2 416 200 |
|
|
79 459 044 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
16 440 729 |
16 402 466 |
|
|
38 263 |
|
|
|
|
|
|
|
16 440 729 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
5 680 596 |
6 000 |
|
|
5 674 596 |
|
|
|
|
|
|
|
5 680 596 |
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
1 151 720 |
25 908 |
|
|
1 125 812 |
|
|
|
|
|
|
|
1 151 720 |
100203 |
Благоустрій міста |
47 186 523 |
33 109 018 |
|
11 683 604 |
14 077 505 |
|
3 016 200 |
3 016 200 |
|
2 416 200 |
|
|
50 202 723 |
100209 |
Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води |
49 676 |
|
|
|
49 676 |
|
|
|
|
|
|
|
49 676 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
5 905 536 |
5 905 536 |
|
5 843 645 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 905 536 |
100400 |
Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності |
28 064 |
28 064 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 064 |
110000 |
Культура і мистецтво |
7 908 711 |
6 818 711 |
1 098 157 |
47 475 |
1 090 000 |
|
119 700 |
119 700 |
85 900 |
|
|
|
8 028 411 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (програма оновлення та розвитку культурної спадщини Харкова на період до 2006 року) |
1 645 914 |
1 645 914 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 645 914 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
260 000 |
135 000 |
|
|
125 000 |
|
|
|
|
|
|
|
260 000 |
110202 |
Музеї і виставки |
590 159 |
590 159 |
280 100 |
37 345 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
592 159 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
300 518 |
285 518 |
201 957 |
302 |
15 000 |
|
|
|
|
|
|
|
300 518 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
977 771 |
857 771 |
616 100 |
9 828 |
120 000 |
|
117 700 |
117 700 |
85 900 |
|
|
|
1 095 471 |
110206 |
Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
19 395 |
19 395 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 395 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи (зоопарк) |
4 114 954 |
3 284 954 |
|
|
830 000 |
|
|
|
|
|
|
|
4 114 954 |
120000 |
Засоби масової інформації |
616 422 |
616 422 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
616 422 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Слобода») |
616 422 |
616 422 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
616 422 |
130000 |
Фізична культура і спорт |
7 840 683 |
6 990 641 |
1 912 675 |
726 970 |
850 042 |
|
64 000 |
42 065 |
|
20 700 |
21 935 |
|
7 904 683 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
277 500 |
277 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277 500 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
5 047 183 |
4 197 141 |
1 912 675 |
726 970 |
850 042 |
|
64 000 |
42 065 |
|
20 700 |
21 935 |
|
5 111 183 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
1 598 000 |
1 598 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 598 000 |
130112 |
Інші видатки |
918 000 |
918 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
918 000 |
150000 |
Будівництво |
1 048 000 |
448 000 |
|
|
600 000 |
|
175 043 620 |
|
|
|
175 043 620 |
175 043 620 |
176 091 620 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
80 371 915 |
|
|
|
80 371 915 |
80 371 915 |
80 371 915 |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
|
|
|
6 855 000 |
|
|
|
6 855 000 |
6 855 000 |
6 855 000 |
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
|
|
|
73 267 600 |
|
|
|
73 267 600 |
73 267 600 |
73 267 600 |
150121 |
Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та інших аварійних об'єктах комунальної власності |
600 000 |
|
|
|
600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
600 000 |
150122 |
Інвестиційні проекти |
|
|
|
|
|
|
14 549 105 |
|
|
|
14 549 105 |
14 549 105 |
14 549 105 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
448 000 |
448 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
448 000 |
170000 |
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика |
77 309 022 |
76 396 315 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77 309 022 |
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 416 170 |
1 416 170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 416 170 |
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговим проїзд окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
12 616 700 |
12 616 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 616 700 |
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
18 516 400 |
18 516 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 516 400 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
43 500 000 |
43 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 500 000 |
170901 |
Програма інформатизації міста Харкова на 2004-2006 роки |
496 825 |
347 045 |
|
|
149 780 |
|
|
|
|
|
|
|
496 825 |
171000 |
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (фінансова підтримка АКП «Міжнародний аеропорт Харків») |
762 927 |
|
|
|
762 927 |
|
|
|
|
|
|
|
762 927 |
180000 |
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю |
4 806 981 |
2 370 196 |
|
|
2 436 785 |
|
4 255 000 |
|
|
|
4 255 000 |
4 255 000 |
9 061 981 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
1 529 284 |
1 529 284 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 529 284 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
2 900 234 |
549 912 |
|
|
2 350 322 |
|
|
|
|
|
|
|
2 900 234 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
96 463 |
10 000 |
|
|
86 463 |
|
|
|
|
|
|
|
96 463 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
4 255 000 |
|
|
|
4 255 000 |
4 255 000 |
4 255 000 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
281 000 |
281 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
281 000 |
230000 |
Обслуговування боргу |
10 793 000 |
10 793 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 793 000 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
10 793 000 |
10 793 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 793 000 |
240000 |
Цільові фонди |
|
|
|
|
|
|
45 870 000 |
34 450 000 |
|
6 000 000 |
11 420 000 |
|
45 870 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
870 000 |
450 000 |
|
|
420 000 |
|
870 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
45 000 000 |
34 000 000 |
|
6 000 000 |
11 000 000 |
|
45 000 000 |
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
51 235 881 |
1 710 250 |
|
|
49 271 148 |
254 483 |
|
|
|
|
|
|
51 235 881 |
250102 |
Резервний фонд |
254 483 |
|
|
|
|
254 483 |
|
|
|
|
|
|
254 483 |
250203 |
Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
519 361,81 |
519 361,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
519 362 |
250404 |
Інші видатки |
1 751 516 |
1 190 888 |
|
|
560 628 |
|
|
|
|
|
|
|
1 751 516 |
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
48 710 520 |
|
|
|
48 710 520 |
|
|
|
|
|
|
|
48 710 520 |
|
Разом видатків |
560 946 932 |
465 057 520 |
105 308 037 |
36 077 534 |
95 634 929 |
254 483 |
232 654 520 |
41 616 865 |
1 581 700 |
8 563 900 |
191 037 655 |
179 298 620 |
793 601 452 |
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
76 878 500 |
76 878 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 878 500 |
|
Разом видатків |
637 825 432 |
541 936 020 |
105 308 037 |
36 077 534 |
95 634 929 |
254 483 |
232 654 520 |
41 616 865 |
1 581 700 |
8 563 900 |
191 037 655 |
179 298 620 |
870 479 952 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно з додатком № 5) |
439 432 986 |
439 432 986 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
439 432 986 |
250315 |
Інші дотації (додаткова дотація з державного бюджету через обласний бюджет на забезпечення виплати заробітної плати та оплати за енергоносії, які спожиті бюджетними установами) (згідно з додатком № 5) |
16 440 000 |
16 440 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 440 000 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком № 5) |
75 729 100 |
75 729 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 729 100 |
250400 |
Додаткова субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком № 5) |
4 944 300 |
4 944 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 944 300 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком № 5) |
15 963 376 |
15 963 376 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 963 376 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком № 5) |
3 841 759 |
3 841 759 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 841 759 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком № 5) |
244 300 |
244 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
244 300 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях (згідно з додатком № 5) |
158 900 |
158 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
158 900 |
250378 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністрества оборони України у комунальну власність (згідно з додатком № 5) |
2 654 817 |
|
|
|
2 654 817 |
|
|
|
|
|
|
|
2 654 817 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання згідно додатку № 5) |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 000 |
250388 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (згідно з додатком № 5) |
375 527,33 |
375 527,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
375 527 |
250342 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів, у тому числі на капітальний ремонт сільських шкіл, на розвиток та реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення, на впровадження заходів, спрямованих на зменшення витрат по виробництву, передачі та споживанню теплової енергії (згідно з додатком №5) |
17 944 480 |
|
|
|
17 944 480 |
|
|
|
|
|
|
|
17 944 480 |
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» (згідно з додатком № 5) |
7 570 330 |
7 570 330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 570 330 |
250397 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам по наданню центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді соціальних послуг ін'єкційним споживачам наркотиків та членам їх сімей (згідно з додатком № 5) |
141 750 |
106 750 |
|
|
35 000 |
|
|
|
|
|
|
|
141 750 |
|
Всього видатків |
1223 417 057 |
1106 893 348 |
105 308 037 |
36 077 534 |
116 269 226 |
254 483 |
232 654 520 |
41 616 865 |
1 581 700 |
8 563 900 |
191 037 655 |
179 298 620 |
1456 071 577 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 3
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 44 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 30.12.2005 р. № 283/05 «Про міський бюджет міста Харкова на 2006 рік»
від 27.12.2006 р. № 236/06
Розподіл видатків міського бюджету м. Харкова на 2006 рік
за головними розпорядниками коштів
(грн.)
Код голов-ного роз-поряд-ника коштів Код КТВК |
Назва головного розпорядника коштів --------------------- Назва КТВК |
Видатки загального фонду |
Видатки спеціального фонду |
РАЗОМ |
||||||||||
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них оплата праці (код 1110) |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160) |
капітальні (код 2000) |
нерозподілені видатки (код 3000) |
ВСЬОГО |
поточні (код 1000) |
З них: оплата праці (код 1110) |
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160) |
капітальні (код 2000) |
З них: бюджет розвитку |
|||
001 |
Харківська міська рада Харківської області |
14 505 870 |
12 121 884 |
4 442 265 |
1 407 675 |
2 383 986 |
|
|
|
|
|
|
|
14 505 870 |
010116 |
Утримання апарату |
11 983 198 |
9 748 992 |
4 442 265 |
1 407 675 |
2 234 206 |
|
|
|
|
|
|
|
11 983 198 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (стипендії почесним громадянам міста) |
319 200 |
319 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
319 200 |
120201 |
Періодичні видання (газета «Слобода») |
616 422 |
616 422 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
616 422 |
170901 |
Програма інформатизації міста Харкова на 2004-2006 роки |
496 825 |
347 045 |
|
|
149 780 |
|
|
|
|
|
|
|
496 825 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій |
21 000 |
21 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 000 |
250203 |
Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
519 361,81 |
519 361,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
519 362 |
250404 |
Інші видатки (Прийом іноземних делегацій) |
333 397 |
333 397 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
333 397 |
250404 |
Інші видатки (Оплата членських внесків до асоціації міст України та громад, асоціації фінансистів України, Асоціації «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст», Міжнародної Асоціації «Поріднені міста» |
216 466 |
216 466 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216 466 |
020 |
Управління освіти Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
15 981 568 |
10 627 027 |
3 738 143 |
1 033 015 |
5 354 541 |
|
439 100 |
422 100 |
202 900 |
12 900 |
17 000 |
|
16 420 668 |
010116 |
Утримання апарату |
786 493 |
786 493 |
441 448 |
133 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
786 493 |
070301 |
Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати |
1 622 189 |
1 493 689 |
601 947 |
216 347 |
128 500 |
|
6 500 |
6 500 |
|
|
|
|
1 628 689 |
070303 |
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) |
2 819 396 |
2 739 672 |
1 064 750 |
293 570 |
79 724 |
|
60 000 |
58 000 |
|
|
2 000 |
|
2 879 396 |
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми |
2 652 881 |
2 552 881 |
1 459 100 |
378 930 |
100 000 |
|
372 600 |
357 600 |
202 900 |
12 900 |
15 000 |
|
3 025 481 |
070802 |
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти |
451 179 |
439 179 |
170 898 |
10 668 |
12 000 |
|
|
|
|
|
|
|
451 179 |
070807 |
Інші освітні програми |
7 374 155 |
2 339 838 |
|
|
5 034 317 |
|
|
|
|
|
|
|
7 374 155 |
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
161 400 |
161 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
161 400 |
070809 |
Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
113 875 |
113 875 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113 875 |
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
165 851 734 |
154 747 117 |
79 638 323 |
14 198 469 |
11 104 617 |
|
2 627 400 |
1 926 400 |
388 100 |
114 100 |
701 000 |
500 000 |
168 479 134 |
010116 |
Утримання апарату |
896 453 |
896 453 |
483 623 |
154 564 |
|
|
|
|
|
|
|
|
896 453 |
080101 |
Лікарні |
120341150 |
112108306 |
55826800 |
10195 186 |
8 232 844 |
|
1 541 400 |
1 385 400 |
211 600 |
97 000 |
156 000 |
|
121882550 |
080201 |
Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади |
13 171 012 |
12 565 012 |
6 981 900 |
949 115 |
506 000 |
|
361 900 |
341 900 |
122 500 |
7 600 |
20 000 |
|
13 432 912 |
080203 |
Пологові будинки |
29 095 008 |
26 778 084 |
14 999 300 |
2 849 768 |
2 316 924 |
|
14 100 |
14 100 |
|
5 000 |
|
|
29 109 108 |
080400 |
Спеціалізовані поліклініки |
2 238 203 |
2 238 203 |
1 249 900 |
48 319 |
|
|
210 000 |
185 000 |
54 000 |
4 500 |
25 000 |
|
2 448 203 |
080704 |
Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті |
209 908 |
161 059 |
96 800 |
1 517 |
48 849 |
|
|
|
|
|
|
|
209 908 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
500 000 |
|
|
|
500 000 |
500 000 |
500 000 |
050 |
Управління праці та соціального захисту населення Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
138 772 208 |
138 234 208 |
1 280 806 |
192 072 |
538 000 |
|
|
|
|
|
|
|
138 772 208 |
010116 |
Утримання апарату |
1 387 817 |
1 387 817 |
825 584 |
148 311 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 387 817 |
090201 |
Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами на житлово-комунальні послуги |
78 335 344 |
78 335 344 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 335 344 |
090203 |
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами |
5 463 188 |
5 463 188 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 463 188 |
090204 |
Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) |
9 248 214 |
9 248 214 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 248 214 |
090206 |
Інші пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби |
1 058 426 |
1 058 426 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 058 426 |
090207 |
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги |
2 586 766 |
2 586 766 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 586 766 |
090209 |
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою |
472 827 |
472 827 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
472 827 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (міська «Комплексна програма соціального захисту населення м. Харкова на 2006 рік») |
6 417 300 |
5 917 300 |
|
|
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
6 417 300 |
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення (міська «Програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи м. Харкова на 2006 рік») |
251 600 |
251 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
251 600 |
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів |
50 500 |
50 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 500 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр ранньої, загальної соціально-педагогічної та трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства) |
583 142 |
576 142 |
339 922 |
28 121 |
7 000 |
|
|
|
|
|
|
|
583 142 |
091214 |
Інші установи та заклади (Центр соціальної адаптації для осіб без постійного місця проживання) |
367 814 |
336 814 |
115 300 |
15 640 |
31 000 |
|
|
|
|
|
|
|
367 814 |
170102 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
1 416 170 |
1 416 170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 416 170 |
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (метрополітен, субвенція) |
12 616 700 |
12 616 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 616 700 |
170602 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (субвенція) |
18 516 400 |
18 516 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 516 400 |
060 |
Департамент з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
2 556 419 |
2 438 919 |
1 034 338 |
207 239 |
117 500 |
|
|
|
|
|
|
|
2 556 419 |
010116 |
Утримання апарату |
1 491 467 |
1 491 467 |
843 211 |
203 688 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 491 467 |
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
324 372 |
216 872 |
118 606 |
3 551 |
107 500 |
|
|
|
|
|
|
|
324 372 |
091102 |
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 000 |
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
197 310 |
197 310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
197 310 |
091106 |
Інші видатки |
242 388 |
232 388 |
72 521 |
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
242 388 |
091107 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї |
70 000 |
70 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 000 |
180109 |
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій («Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян») |
180 882 |
180 882 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 882 |
063 |
Управління житлового господарства Департаменту житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради |
28 431 076 |
20 176 768 |
1 284 008 |
46 482 |
8 254 308 |
|
3 000 000 |
2 000 000 |
|
|
1 000 000 |
|
31 431 076 |
010116 |
Утримання апарату |
2 073 199 |
2 073 199 |
1 284 008 |
46 482 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 073 199 |
091207 |
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (ветхий житловий фонд, двірникам) |
709 200 |
709 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
709 200 |
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
16 440 729 |
16 402 466 |
|
|
38 263 |
|
|
|
|
|
|
|
16 440 729 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади |
5 552 596 |
6 000 |
|
|
5 546 596 |
|
|
|
|
|
|
|
5 552 596 |
100203 |
Благоустрій міста |
999 852 |
610 000 |
|
|
389 852 |
|
|
|
|
|
|
|
999 852 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
2 655 500 |
375 903 |
|
|
2 279 597 |
|
|
|
|
|
|
|
2 655 500 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
3 000 000 |
2 000 000 |
|
|
1 000 000 |
|
3 000 000 |
075 |
Управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
1 722 013 |
1 722 013 |
1 162 342 |
17 008 |
|
|
9 400 |
300 |
|
|
9 100 |
|
1 731 413 |
010116 |
Утримання апарату |
1 693 949 |
1 693 949 |
1 162 342 |
17 008 |
|
|
9 400 |
300 |
|
|
9 100 |
|
1 703 349 |
100400 |
Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності |
28 064 |
28 064 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 064 |
080 |
Департамент житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради |
57 512 014 |
41 978 148 |
1 952 382 |
17 536 016 |
15 533 866 |
|
37 643 200 |
9 466 200 |
|
8 416 200 |
28 177 000 |
20 854 000 |
95 155 214 |
010116 |
Утримання апарату |
3 123 152 |
3 123 152 |
1 952 382 |
8 767 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 123 152 |
100105 |
Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності |
1 151 720 |
25 908 |
|
|
1 125 812 |
|
|
|
|
|
|
|
1 151 720 |
100203 |
Благоустрій міста |
46 186 671 |
32 499 018 |
|
11 683 604 |
13 687 653 |
|
3 016 200 |
3 016 200 |
|
2 416 200 |
|
|
49 202 871 |
100209 |
Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води |
49 676 |
|
|
|
49 676 |
|
|
|
|
|
|
|
49 676 |
100301 |
Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем |
5 905 536 |
5 905 536 |
|
5 843 645 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 905 536 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
10 799 300 |
|
|
|
10 799 300 |
10 799 300 |
10 799 300 |
150121 |
Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності |
600 000 |
|
|
|
600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
600 000 |
150122 |
Інвестиційні проекти |
|
|
|
|
|
|
6 799 700 |
|
|
|
6 799 700 |
6 799 700 |
6 799 700 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (пропозиції виборців депутатам міської ради) |
244 734 |
174 009 |
|
|
70 725 |
|
|
|
|
|
|
|
244 734 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
3 255 000 |
|
|
|
3 255 000 |
3 255 000 |
3 255 000 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
773 000 |
450 000 |
|
|
323 000 |
|
773 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
13 000 000 |
6 000 000 |
|
6 000 000 |
7 000 000 |
|
13 000 000 |
250404 |
Інші видатки (поховання) |
250 525 |
250 525 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 525 |
110 |
Управління культури Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
8 462 561 |
7 372 561 |
1 471 290 |
124 259 |
1 090 000 |
|
119 700 |
119 700 |
85 900 |
|
|
|
8 582 261 |
010116 |
Утримання апарату |
553 850 |
553 850 |
319 133 |
76 784 |
|
|
|
|
|
|
|
|
553 850 |
110103 |
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву (міська програма оновлення та розвитку культурної спадщини Харкова на період до 2006 року) |
1 645 914 |
1 645 914 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 645 914 |
110104 |
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури |
260 000 |
135 000 |
|
|
125 000 |
|
|
|
|
|
|
|
260 000 |
110202 |
Музеї і виставки |
590 159 |
590 159 |
280 100 |
37 345 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
592 159 |
110204 |
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
300 518 |
285 518 |
201 957 |
302 |
15 000 |
|
|
|
|
|
|
|
300 518 |
110205 |
Школи естетичного виховання дітей |
977 771 |
857 771 |
616 100 |
9 828 |
120 000 |
|
117 700 |
117 700 |
85 900 |
|
|
|
1 095 471 |
110206 |
Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
19 395 |
19 395 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 395 |
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи (зоопарк) |
4 114 954 |
3 284 954 |
|
|
830 000 |
|
|
|
|
|
|
|
4 114 954 |
150 |
Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
8 259 660 |
7 409 618 |
2 137 844 |
796 270 |
850 042 |
|
564 000 |
42 065 |
|
20 700 |
521 935 |
500 000 |
8 823 660 |
010116 |
Утримання апарату |
418 977 |
418 977 |
225 169 |
69 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
418 977 |
130106 |
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури |
277 500 |
277 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277 500 |
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
5 047 183 |
4 197 141 |
1 912 675 |
726 970 |
850 042 |
|
64 000 |
42 065 |
|
20 700 |
21 935 |
|
5 111 183 |
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
1 598 000 |
1 598 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 598 000 |
130112 |
Інші видатки |
918 000 |
918 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
918 000 |
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
|
|
|
500 000 |
|
|
|
500 000 |
500 000 |
500 000 |
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
43 908 066 |
43 854 335 |
207 619 |
|
53 731 |
|
47 650 000 |
26 050 000 |
|
|
21 600 000 |
21 600 000 |
91 558 066 |
010116 |
Утримання апарату |
408 066 |
354 335 |
207 619 |
|
53 731 |
|
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
458 066 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
21 600 000 |
|
|
|
21 600 000 |
21 600 000 |
21 600 000 |
170603 |
Інші заходи у сфері міського електротранспорту |
43 500 000 |
43 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 500 000 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
26 000 000 |
26 000 000 |
|
|
|
|
26 000 000 |
190 |
Департамент містобудування, архітектури, та земельних відносин Харківської міської ради |
6 409 776 |
6 303 976 |
2 613 516 |
343 301 |
105 800 |
|
|
|
|
|
|
|
6 409 776 |
010116 |
Утримання апарату |
4 634 374 |
4 528 574 |
2 613 516 |
343 301 |
105 800 |
|
|
|
|
|
|
|
4 634 374 |
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування |
448 000 |
448 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
448 000 |
180109 |
Програми стабілізації та соціально-економічного розвитку території |
1 327 402 |
1 327 402 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 327 402 |
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
128 500 |
500 |
|
|
128 000 |
|
137 601 720 |
1 590 100 |
904 800 |
|
136 011 620 |
135 844 620 |
137 730 220 |
010116 |
Утримання апарату |
|
|
|
|
|
|
1 660 100 |
1 590 100 |
904 800 |
|
70 000 |
|
1 660 100 |
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів ради |
128 000 |
|
|
|
128 000 |
|
|
|
|
|
|
|
128 000 |
150101 |
Капітальні вкладення (бюджет розвитку) |
|
|
|
|
|
|
47 972 615 |
|
|
|
47 972 615 |
47 972 615 |
47 972 615 |
105107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
|
|
|
6 855 000 |
|
|
|
6 855 000 |
6 855 000 |
6 855 000 |
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
|
|
|
73 267 600 |
|
|
|
73 267 600 |
73 267 600 |
73 267 600 |
150122 |
Інвестиційні проекти |
|
|
|
|
|
|
7 749 405 |
|
|
|
7 749 405 |
7 749 405 |
7 749 405 |
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
|
97 000 |
|
|
|
97 000 |
|
97 000 |
250404 |
Інші видатки |
500 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
221 |
Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради |
713 027 101 |
643 682 284 |
1 250 918 |
|
69 344 817 |
|
3 000 000 |
|
|
|
3 000 000 |
|
716 027 101 |
010116 |
Утримання апарату |
1 773 456 |
1 773 456 |
1 250 918 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 773 456 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
73 000 |
73 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 000 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету до районних у місті бюджетів (згідно із додатком № 5) |
439 432 986 |
439 432 986 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
439 432 986 |
250315 |
Інші дотації (додаткова дотація з державного бюджету через обласний бюджет на забезпечення виплати та оплати за енергоносії, які спожиті бюджетними установами) (згідно із додатком № 5) |
16 440 000 |
16 440 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 440 000 |
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету |
76 878 500 |
76 878 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 878 500 |
250306 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
48 710 520 |
|
|
|
48 710 520 |
|
|
|
|
|
|
|
48 710 520 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №5) |
75 729 100 |
75 729 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 729 100 |
250400 |
Додаткова субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (згідно з додатком №5) |
4 944 300 |
4 944 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (згідно з додатком № 5) |
15 963 376 |
15 963 376 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 963 376 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (згідно з додатком № 5) |
3 841 759 |
3 841 759 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 841 759 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (згідно з додатком № 5) |
244 300 |
244 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
244 300 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях (згідно з додатком № 5) |
158 900 |
158 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
158 900 |
250378 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністрества оборони України у комунальну власність (згідно з додатком № 5) |
2 654 817 |
|
|
|
2 654 817 |
|
|
|
|
|
|
|
2 654 817 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання згідно додатку № 5) |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 000 |
250342 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів, у тому числі на капітальний ремонт сільських шкіл, на розвиток та реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення, на впровадження заходів, спрямованих на зменшення витрат по виробництву, передачі та споживанню теплової енергії (згідно додатку № 5) |
17 944 480 |
|
|
|
17 944 480 |
|
|
|
|
|
|
|
17 944 480 |
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
7 570 330 |
7 570 330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 570 330 |
250388 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (згідно з додатком № 5) |
375 527,33 |
375 527,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
375 527,33 |
250397 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам по наданню центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді соціальних послуг ін'єкційним споживачам наркотиків та членам їх сімей |
141 750 |
106 750 |
|
|
35 000 |
|
|
|
|
|
|
|
141 750 |
240900 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування |
|
|
|
|
|
|
3 000 000 |
|
|
|
3 000 000 |
|
3 000 000 |
230 |
Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради |
14 148 041 |
13 298 651 |
1 502 167 |
11 930 |
849 390 |
|
|
|
|
|
|
|
14 148 041 |
010116 |
Утримання апарату |
2 287 651 |
2 287 651 |
1 502 167 |
11 930 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 267 651 |
171000 |
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (фінансова підтримка АКП «Міжнародний аеропорт Харків») |
762 927 |
|
|
|
762 927 |
|
|
|
|
|
|
|
762 927 |
180404 |
Підтримка малого і середнього підприємництва |
96 463 |
10 000 |
|
|
86 463 |
|
|
|
|
|
|
|
96 463 |
180410 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
281 000 |
281 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
281 000 |
230100 |
Обслуговування внутрішнього боргу |
10 720 000 |
10 720 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 720 000 |
236 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради |
655 153 |
655 153 |
457 366 |
2 931 |
|
|
|
|
|
|
|
|
655 153 |
010116 |
Утримання апарату |
655 153 |
655 153 |
457 366 |
2 931 |
|
|
|
|
|
|
|
|
655 153 |
240 |
Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
2 830 814 |
2 270 186 |
1 188 710 |
40 843 |
560 628 |
|
|
|
|
|
|
|
2 830 814 |
010116 |
Утримання апарату |
1 880 186 |
1 880 186 |
1 188 710 |
40 843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 880 186 |
250404 |
Інші видатки (управління комунальним майном) |
950 628 |
390 000 |
|
|
560 628 |
|
|
|
|
|
|
|
950 628 |
300 250102 |
Резервний фонд |
254 483 |
|
|
|
|
254 483 |
|
|
|
|
|
|
254 483 |
|
ВСЬОГО |
1223417057 |
1106893348 |
105 308 037 |
35 957 510 |
116 269 226 |
254 483 |
232 654 520 |
41 616 865 |
1 581 700 |
8 563 900 |
191 037 655 |
179 298 620 |
1456071577 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 5
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 44 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 30.12.2005 р. № 283/05 «Про міський бюджет міста Харкова на 2006 рік»
від 27.12.2006 р. № 236/06
Показники іж бюджетних трансфертів
між міським бюджетом міста Харкова та іншими бюджетами
на 2006 рік
Таблиця 1
Код |
Назва трансферту |
Між бюджетні трансферти, що надходять до міського бюджету |
||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||
Сума (грн) |
Сума (грн) |
Сума (грн) |
||
41020400 |
Додаткові дотації, що одержуються з державного бюджету |
16 440 000 |
|
16 440 000 |
41030600 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
75 729 100 |
|
75 729 100 |
41038200 |
Додаткова субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
4 944 300 |
|
4 944 300 |
41030700 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
6 855 000 |
|
6 855 000 |
41030800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
106 133 700 |
|
106 133 700 |
41030900 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам та надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
43 385 470 |
|
43 385 470 |
41031000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
244 300 |
|
244 300 |
41032200 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів, у тому числі на капітальний ремонт сільських шкіл, на розвиток та реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення, на впровадження заходів, спрямованих на зменшення витрат по виробництву, передачі та споживанню теплової енергії |
30 000 000 |
|
30 000 000 |
41032300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» |
7 703 600 |
|
7 703 600 |
41034000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
25 000 000 |
25 000 000 |
50 000 000 |
41035800 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях |
158 900 |
|
158 900 |
41036000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність |
3 780 629 |
|
3 780 629 |
41036300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2006 році Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2005 року |
500 000 |
|
500 000 |
41037000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
894 889 |
|
894 889 |
41037100 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) |
5 400 000 |
5 400 000 |
10 800 000 |
41038000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді соціальних послуг ін'єкційним споживачам наркотиків та членам їх сімей |
141 750 |
|
141 750 |
|
В с ь о г о |
327 311 638 |
30 400 000 |
357 711 638 |
Таблиця 2
Код |
Назва трансферту ------------------------------- Назва бюджету |
Міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету |
||||
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
||||
Сума (грн.) |
Щоденний норматив відрахувань, % |
Сума (грн.) |
Щоденний норматив відрахувань, % |
Сума (грн.) |
||
250301 |
Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету міста Харкова |
76 878 500 |
19,15 |
|
|
76 878 500 |
250311 |
Дотації вирівнювання, що передаються з міського бюджету міста Харкова до районних у місті бюджетів |
439 432 986 |
53,19 |
|
|
439 432 986 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
60 020 416 |
7,21 |
|
|
60 020 416 |
|
Бюджету Київського району |
57 369 932 |
7,05 |
|
|
57 369 932 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
41 226 118 |
4,98 |
|
|
41 226 118 |
|
Бюджету Ленінського району |
33 896 009 |
4,08 |
|
|
33 896 009 |
|
Бюджету Московського району |
86 234 794 |
10,41 |
|
|
86 234 794 |
|
Бюджету Жовтневого району |
35 924 202 |
4,36 |
|
|
35 924 202 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
51 723 851 |
6,22 |
|
|
51 723 851 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
31 342 154 |
3,83 |
|
|
31 342 154 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
41 695 510 |
5,05 |
|
|
41 695 510 |
250315 |
Інші дотації (додаткова дотація з державного бюджету через обласний бюджет на забезпечення виплати заробітної плати та оплати за енергоносії, які спожиті бюджетними установами) |
16 440 000 |
|
|
|
16 440 000 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
1 765 000 |
|
|
|
1 765 000 |
|
Бюджету Київського району |
3 026 000 |
|
|
|
3 026 000 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
1 422 000 |
|
|
|
1 422 000 |
|
Бюджету Ленінського району |
1 074 200 |
|
|
|
1 074 200 |
|
Бюджету Московського району |
2 978 000 |
|
|
|
2 978 000 |
|
Бюджету Жовтневого району |
1 459 000 |
|
|
|
1 459 000 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
1 604 000 |
|
|
|
1 604 000 |
|
Бюджету Черонозаводського району |
1 495 300 |
|
|
|
1 495 300 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
1 616 500 |
|
|
|
1 616 500 |
250326 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
75 729 100 |
|
|
|
75 729 100 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
9 017 193 |
|
|
|
9 017 193 |
|
Бюджету Київського району |
8 472 061 |
|
|
|
8 472 061 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
7 662 632 |
|
|
|
7 662 632 |
|
Бюджету Ленінського району |
5 377 944 |
|
|
|
5 377 944 |
|
Бюджету Московського району |
16 468 925 |
|
|
|
16 468 925 |
|
Бюджету Жовтневого району |
6 736 627 |
|
|
|
6 736 627 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
9 108 233 |
|
|
|
9 108 233 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
4 707 284 |
|
|
|
4 707 284 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
8 178 201 |
|
|
|
8 178 201 |
250400 |
Додаткова субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям |
4 944 300 |
|
|
|
4 944 300 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
844 115 |
|
|
|
844 115 |
|
Бюджету Київського району |
563 946 |
|
|
|
563 946 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
529 399 |
|
|
|
529 399 |
|
Бюджету Ленінського району |
406 960 |
|
|
|
406 960 |
|
Бюджету Московського району |
982 149 |
|
|
|
982 149 |
|
Бюджету Жовтневого району |
274 605 |
|
|
|
274 605 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
622 949 |
|
|
|
622 949 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
317 944 |
|
|
|
317 944 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
402 233 |
|
|
|
402 233 |
250328 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
15 963 376 |
|
|
|
15 963 376 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
2 862 543 |
|
|
|
2 862 543 |
|
Бюджету Київського району |
1 926 163 |
|
|
|
1 926 163 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
1 636 123 |
|
|
|
1 636 123 |
|
Бюджету Ленінського району |
796 000 |
|
|
|
796 000 |
|
Бюджету Московського району |
3 723 150 |
|
|
|
3 723 150 |
|
Бюджету Жовтневого району |
930 877 |
|
|
|
930 877 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
1 757 567 |
|
|
|
1 757 567 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
863 340 |
|
|
|
863 340 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
1 467 613 |
|
|
|
1 467 613 |
250329 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам та надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
3 841 759 |
|
|
|
3 841 759 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
572 200 |
|
|
|
572 200 |
|
Бюджету Київського району |
511 659 |
|
|
|
511 659 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
511 500 |
|
|
|
511 500 |
|
Бюджету Ленінського району |
299 000 |
|
|
|
299 000 |
|
Бюджету Московського району |
930 500 |
|
|
|
930 500 |
|
Бюджету Жовтневого району |
316 300 |
|
|
|
316 300 |
|
Бюджету Орджонкідзевського району |
150 000 |
|
|
|
150 000 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
356 700 |
|
|
|
356 700 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
193 900 |
|
|
|
193 900 |
250330 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
244 300 |
|
|
|
244 300 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
9 420 |
|
|
|
9 420 |
|
Бюджету Київського району |
33 730 |
|
|
|
33 730 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
19 540 |
|
|
|
19 540 |
|
Бюджету Ленінського району |
62 470 |
|
|
|
62 470 |
|
Бюджету Московського району |
10 330 |
|
|
|
10 330 |
|
Бюджету Жовтневого району |
35 210 |
|
|
|
35 210 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
1 090 |
|
|
|
1 090 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
64 860 |
|
|
|
64 860 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
7 650 |
|
|
|
7 650 |
250343 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів |
7 570 330 |
|
|
|
7 570 330 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
1 391 380 |
|
|
|
1 391 380 |
|
Бюджету Київського району |
1 263 040 |
|
|
|
1 263 040 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
950 220 |
|
|
|
950 220 |
|
Бюджету Ленінського району |
496 250 |
|
|
|
496 250 |
|
Бюджету Московського району |
1 478 590 |
|
|
|
1 478 590 |
|
Бюджету Жовтневого району |
569 180 |
|
|
|
569 180 |
|
Бюджету Орджонкідзевського району |
799 980 |
|
|
|
799 980 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
439 920 |
|
|
|
439 920 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
181 770 |
|
|
|
181 770 |
250376 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях |
158 900 |
|
|
|
158 900 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
46 300 |
|
|
|
46 300 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
6 020 |
|
|
|
6 020 |
|
Бюджету Ленінського району |
9 460 |
|
|
|
9 460 |
|
Бюджету Московського району |
69 450 |
|
|
|
69 450 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
27 670 |
|
|
|
27 670 |
250378 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність |
2 654 817 |
|
|
|
2 654 817 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
370 000 |
|
|
|
370 000 |
|
Бюджету Ленінського району |
999 699 |
|
|
|
999 699 |
|
Бюджету Московського району |
591 396 |
|
|
|
591 396 |
|
Бюджету Жовтневого району |
84 106 |
|
|
|
84 106 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
609 616 |
|
|
|
609 616 |
250380 |
Інші субвенції (субвенція міському бюджету м. Чугуєва на спільні заходи по забезпеченню експлуатації існуючих систем водопостачання) |
150 000 |
|
|
|
150 000 |
250342 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів, у тому числі на капітальний ремонт сільських шкіл, на розвиток та реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення, на впровадження заходів, спрямованих на зменшення витрат по виробництву, передачі та споживанню теплової енергії |
17 944 480 |
|
|
|
17 944 480 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
2 372 000 |
|
|
|
2 372 000 |
|
Бюджету Київського району |
3 957 480 |
|
|
|
3 957 480 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
1 575 000 |
|
|
|
1 575 000 |
|
Бюджету Ленінського району |
1 155 000 |
|
|
|
1 155 000 |
|
Бюджету Московського району |
3 270 000 |
|
|
|
3 270 000 |
|
Бюджету Жовтневого району |
1 313 000 |
|
|
|
1 313 000 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
1 668 000 |
|
|
|
1 668 000 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
1 122 000 |
|
|
|
1 122 000 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
1 512 000 |
|
|
|
1 512 000 |
250388 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
375 527,33 |
|
|
|
375 527,33 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
53 888,55 |
|
|
|
53 889 |
|
Бюджету Київського району |
56 449,34 |
|
|
|
56 449 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
36 621,00 |
|
|
|
36 621 |
|
Бюджету Ленінського району |
29 766,47 |
|
|
|
29 766 |
|
Бюджету Московського району |
64 759,55 |
|
|
|
64 760 |
|
Бюджету Жовтневого району |
31 297,50 |
|
|
|
31 298 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
41 021,00 |
|
|
|
41 021 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
27 606,49 |
|
|
|
27 606 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
34 117,43 |
|
|
|
34 117 |
250397 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам по наданню центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді соціальних послуг ін'єкційним споживачам наркотиків та членам їх сімей |
141 750 |
|
|
|
141 750 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
Бюджету Дзержинського району |
19 950 |
|
|
|
19 950 |
|
Бюджету Київського району |
10 500 |
|
|
|
10 500 |
|
Бюджету Комінтернівського району |
10 500 |
|
|
|
10 500 |
|
Бюджету Ленінського району |
10 500 |
|
|
|
10 500 |
|
Бюджету Московського району |
10 500 |
|
|
|
10 500 |
|
Бюджету Жовтневого району |
19 950 |
|
|
|
19 950 |
|
Бюджету Орджонікідзевського району |
19 950 |
|
|
|
19 950 |
|
Бюджету Червонозаводського району |
19 950 |
|
|
|
19 950 |
|
Бюджету Фрунзенського району |
19 950 |
|
|
|
19 950 |
|
Всього |
662 470 125 |
|
0 |
|
662 470 125 |
Таблиця 3
Види бюджетів |
Розрахунковий обсяг доходів, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів на 2006 рік |
Сума (грн.) |
|
Бюджет Дзержинського району |
23 104 600 |
Бюджет Київського району |
18 285 600 |
Бюджет Комінтернівського району |
9 899 200 |
Бюджету Ленінського району |
9 159 800 |
Бюджет Московського району |
15 053 400 |
Бюджет Жовтневого району |
6 961 000 |
Бюджет Орджонікідзевського району |
5 328 300 |
Бюджет Червонозаводського району |
9 902 200 |
Бюджет Фрунзенського району |
8 977 400 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 6
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 44 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 30.12.2005 р. № 283/05 «Про міський бюджет міста Харкова на 2006 рік»
від 27.12.2006 р. № 236/06
Перелік об'єктів,
видатки на які у 2006 році будуть проводитися
за рахунок коштів бюджету розвитку
грн.
№п/п |
Код головного розпорядника коштів Код функції |
Назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту відповідно проектно-кошторисної документації |
Загальний обсяг фінансування будівництва |
Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки |
Всього видатків на завершення будівництва |
Всього видатків на поточний рік |
У тому числі, фінансування об'єктів за рахунок субвенції з державного бюджету (ПКМУ від 10.07.06р. № 951) |
||
Всього по бюджету розвитку: |
285 029 037 |
|
183 875 738 |
179 298 620 |
11 455 520 |
|
|
||
|
150000 |
Будівництво |
285 029 037 |
|
183 875 738 |
179 298 620 |
11 455 520 |
||
|
150101 |
Капітальні вкладення |
227 581 737 |
|
146 312 338 |
80 371 915 |
|
||
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
178 329 637 |
|
130 755 838 |
47 972 615 |
|
||
|
|
Житлове будівництво |
22 820 000 |
|
15 524 430 |
13 137 000 |
|
||
1. |
150101 |
Забудова 421 м/р по вул. Клочківській (знесення домоволодінь, виплата компенсацій за знесені домоволодіння) |
4 045 000 |
59,3 |
1 644 430 |
30 000 |
|
||
2. |
150101 |
Будівництво житлового будинку по вул. Ромашкіна, 8 А |
5 775 000 |
84,4 |
880 000 |
745 000 |
|
||
3. |
150101 |
Дольова участь у будівництві житла для соціально незахищених категорій громадян |
10 000 000 |
|
10 000 000 |
9 962 000 |
|
||
3.1 |
|
будівельні роботи по оздобленню та обладнанню соціальних квартир у житловому будинку по вул. Ромашкіна, 8А |
400 000 |
|
400 000 |
362 000 |
|
||
3.2 |
|
реконструкція житлового будинку по вул. Благодатній, 2 |
9 600 000 |
|
9 600 000 |
9 600 000 |
|
||
4. |
150101 |
Будівництво та придбання житла для відселення мешканців (при реконструкції вулиці Шевченка) |
3 000 000 |
|
3 000 000 |
2 400 000 |
|
||
|
|
Будівництво адміністративних об'єктів |
12 500 000 |
|
9 300 000 |
9 300 000 |
|
||
5. |
150101 |
Дольова участь в будівництві адміністративної будівлі для потреб міської ради та її виконавчих органів по вул. Квітки-Основ'яненка |
9 000 000 |
24,0 |
6 800 000 |
6 800 000 |
|
||
6. |
150101 |
Будівництво об'єктів енергозабезпечення комплексу адміністративних будівель міськвиконкому (І черга) |
3 500 000 |
28,6 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
||
6.1. |
|
будівництво кабельної мережі від ПС-110/10-6кВ «Зарічна» до нової ТП на 2 трансформатора по 1000кВа |
1 500 000 |
61,6 |
600 000 |
600 000 |
|
||
6.2. |
|
будівництво трансформаторної підстанції на 2 трансформатора по 1000кВт |
1 500 000 |
6,5 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
||
6.3. |
|
будівництво кабельних мереж на дільницях: РП410 - нова ТП, нова ТП - ТП-1; нова ТП - РП430 |
500 000 |
|
500 000 |
500 000 |
|
||
|
|
Освіта |
1 800 000 |
|
1 800 000 |
1 800 000 |
|
||
7. |
150101 |
Реконструкція Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості |
1 800 000 |
|
1 800 000 |
1 800 000 |
|
||
|
|
Охорона здоров'я |
1 266 400 |
|
730 250 |
120 000 |
|
||
8. |
150101 |
Реконструкція протитуберкульозного відділення для дорослих по вул. М. Бажанова, 11 |
936 400 |
57,2 |
400 250 |
100 000 |
|
||
9. |
150101 |
Реконструкція будівлі по пр. Московському, 195 (підготовчий період) |
330 000 |
|
330 000 |
20 000 |
|
||
|
|
Об'єкти комунального призначення |
139 943 237 |
|
103 401 158 |
23 615 615 |
|
||
10. |
150101 |
Реконструкція Комишанської канави |
4 500 000 |
20,2 |
3 587 000 |
150 000 |
|
||
11. |
150101 |
Перекладка каналізації по вул. Гиївській, Нижній Гиївській, Верхній Гиївській (у т.ч. від ж/б № 24-40) |
210 000 |
27,1 |
153 000 |
150 000 |
|
||
12. |
150101 |
Реконструкція пр. Леніна на ділянці від ст. метро Наукова до вул. Новгородської |
8 345 000 |
93,5 |
540 400 |
300 000 |
|
||
13. |
150101 |
Інженерне облаштування-закриття вичерпавшого потужності Дергачівського полігону ТПВ у м. Дергачі |
29 750 500 |
|
29 750 448 |
1 500 000 |
|
||
14. |
150101 |
Реконструкція насосної станції перекачки ґрунтових вод та мережі газопостачання по вул. Ревкомівській, 62 |
240 000 |
25,0 |
180 000 |
160 000 |
|
||
15. |
150101 |
Реконструкція мереж водопостачання по вул. Петровського у м. Дергачі |
350 000 |
|
350 000 |
250 000 |
|
||
16. |
150101 |
Реконструкція частини будівлі по вул. Клочківській, 195а (для ВЖРЕП Дзержинського району) |
1 850 000 |
2,7 |
1 800 000 |
200 000 |
|
||
17. |
150101 |
Реконструкція частини будівлі по вул. Клочківській, 195а (приміщень для «СКП Зеленбуд») |
650 000 |
43,6 |
366 500 |
300 000 |
|
||
18. |
150101 |
Реконструкція частини будівлі по вул. Блюхера, 7а під розміщення в ньому Київського районного суду |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
20 000 |
|
||
19. |
150101 |
Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво міського кладовища на землях Вільховської сільської ради |
400 000 |
|
400 000 |
26 827 |
|
||
20. |
150101 |
Будівництво міського кладовища № 17 на землях радгоспу «Кутузівка» |
3 749 400 |
40,6 |
2 227 100 |
150 000 |
|
||
21. |
150101 |
Розширення міського кладовища № 17 (III черга) |
4 714 500 |
49,5 |
2 377 100 |
250 900 |
|
||
22. |
150101 |
Будівництво мереж енергопостачання та улаштування обладнання джерел теплозабезпечення (ж/б по вул. «Завод Комсомолець») |
768 000 |
88,2 |
90 000 |
90 000 |
|
||
23. |
150101 |
Реконструкція вул. Шевченка І черга (дільниця від пр. Московського до Білгородського спуску) |
29 475 443 |
54,2 |
13 490 000 |
13 490 000 |
|
||
24. |
150101 |
Реконструкція вул. Шевченка І черга (дільниця від Білгородського спуску до вул. Матюшенко) |
24 900 000 |
|
24 900 000 |
307 900 |
|
||
25. |
150101 |
Реконструкція водопостачання сел. Нові Дергачі |
1 715 000 |
79,6 |
350 000 |
55 000 |
|
||
26. |
150101 |
Будівництво зливового колектору по вул. Д. Бідного |
350 000 |
80,0 |
70 000 |
70 000 |
|
||
27. |
150101 |
Будівництво дощової каналізації по вул. Корчагінців, 52 |
450 000 |
|
450 000 |
450 000 |
|
||
28. |
150101 |
Реконструкція зливової каналізації по вул. ІІ П'ятирічки в 731 м/р |
335 000 |
91,0 |
30 000 |
30 000 |
|
||
29. |
150101 |
Будівництво зливової каналізації і благоустрій Олексіївської балки |
1 220 000 |
57,4 |
520 000 |
80 000 |
|
||
30. |
150101 |
Благоустрій ручаю в Олексіївській балці |
350 000 |
|
350 000 |
10 000 |
|
||
31. |
150101 |
Будівництво світлофорного об'єкту по вулиці Командарма Корка в районі зупинки «Джерела» |
250 000 |
|
250 000 |
250 000 |
|
||
32. |
150101 |
Розробка проектно-кошторисної документації та початок робіт по розширенню міського кладовища № 17 (IV черга) |
6 500 000 |
|
6 500 000 |
1 682 000 |
|
||
33. |
150101 |
Реконструкція електромережі по вул. Будівельній - Д. Бідного |
95 000 |
|
95 000 |
95 000 |
|
||
34. |
150101 |
Перекладка госпфекальної каналізації на ПК-34 під будівництво метрополітену на ділянці від ст. м. 23 Серпня до ст. м. «Проспект Перемоги» |
1 200 000 |
|
1 200 000 |
1 083 000 |
|
||
35. |
150101 |
Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-32 (станція метро «Інтернаціональна») |
1 600 000 |
|
1 600 000 |
340 000 |
|
||
36. |
150101 |
Підведення кабельних ліній від ПС «Перемога» до СТП-33 (станція метро «23 Серпня») |
1 680 000 |
|
1 680 000 |
335 000 |
|
||
37. |
150101 |
Перекладка інженерних мереж в зоні будівництва станції метро «Інтернаціональна» |
550 000 |
|
550 000 |
300 000 |
|
||
38. |
150101 |
Будівництво постійних підключень інженерних мереж до станції метро «Інтернаціональна» |
1 500 000 |
|
1 500 000 |
130 000 |
|
||
39. |
150101 |
Будівництво насосної станції водопостачання №3 у заплаві р. Лопань у м. Дергачі |
850 000 |
|
850 000 |
620 000 |
|
||
40. |
150101 |
Будівництво водопровідної мережі-перемички по вул. Червоного міліціонера в м. Дергачі |
150 000 |
|
150 000 |
125 000 |
|
||
41. |
150101 |
Перекладка водопровідних мереж на ПК-29 під будівництво станції метрополітену від ст. метро «23 Серпня» до ст. метро «Проспект Перемоги» |
25 000 |
|
25 000 |
25 000 |
|
||
42. |
150101 |
Прокладка технічно зношеної водопровідної мережі по вул. Академіка Проскури |
5 720 394 |
73,4 |
1 519 610 |
10 000 |
|
||
43. |
150101 |
Проектні роботи майбутніх років |
3 000 000 |
|
3 000 000 |
579 988 |
|
||
|
080 |
Департамент житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради |
49 252 100 |
|
15 556 500 |
10 799 300 |
|
||
44. |
150101 |
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення |
4 040 400 |
|
4 040 400 |
3 800 000 |
|
||
45. |
150101 |
Реконструкція доріг |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
|
||
46. |
150101 |
Реконструкція теплових мереж в т.ч. по: |
1 890 200 |
|
1 890 200 |
1 585 200 |
|
||
46.1 |
|
вул .Верхній Гиївській |
364 000 |
|
364 000 |
364 000 |
|
||
46.2 |
|
просп. Маршала Жукова |
395 000 |
|
395 000 |
395 000 |
|
||
46.3 |
|
вул. Дніпровській - вул. Тарасівській |
749 000 |
|
749 000 |
549 000 |
|
||
46.4 |
|
вул. Шевченка |
382 200 |
|
382 200 |
277 200 |
|
||
47. |
150101 |
Реконструкція системи теплозабезпечення по вул. Механізаторів |
209 000 |
|
209 000 |
189 000 |
|
||
48. |
150101 |
Реконструкція котелень та теплових мереж прийнятих на баланс КП «Харківські теплові мережі» від підприємств-банкрутів |
1 600 000 |
|
1 600 000 |
500 000 |
|
||
49. |
150101 |
Технічне переоснащення тепломагістралі по вул. Кооперативній |
7 280 000 |
85,4 |
1 065 100 |
1 065 100 |
|
||
50. |
150101 |
Ліквідація вбудованих котелень з підключенням споживачів до централізованого теплопостачання по вул. Халтуріна, 52, вул. Батицького, 38, пров. Автострадному, 6/32 |
1 330 900 |
13,6 |
1 150 200 |
560 000 |
|
||
51. |
150101 |
Технічне переоснащення теплових мереж з підключенням будинків по пров. Донбасівському, вул. Таганській, пров. 1-ому Таганському до централізованого теплопостачання з погашенням вбудованих котелень по пров. Донбасівському, 3, вул. Таганській, 14/1, пров. 1-ому Таганському, 4 |
560 200 |
|
560 200 |
95 000 |
|
||
52. |
150101 |
Технічне переоснащення теплових мереж з підключенням будинків по вул.Макєєвській до централізованого теплопостачання з погашенням вбудованої котельні по вул. Макєєвській ,4 |
541 400 |
|
541 400 |
305 000 |
|
||
53. |
150101 |
Проектування водогону Д-1400 мм від смт. Кочеток до м. Харкова |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
|
||
54. |
150101 |
Будівництво головного дублюючого каналізаційного колектору |
28 000 000 |
92,9 |
2 000 000 |
200 000 |
|
||
55. |
150101 |
Будівництво напірного трубопроводу Д-600мм від Основ'янської КНС №4А до просп. Гагаріна |
1 800 000 |
72,2 |
500 000 |
500 000 |
|
||
|
160 |
Департамент транспорту і зв'язку Харківської міської ради |
|
|
|
21 600 000 |
|
||
56. |
150101 |
Придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) (для КП «Міськелектротранс») |
|
|
|
21 600 000 |
|
||
|
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
6 855 000 |
|
||
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
|
|
|
6 855 000 |
|
||
57. |
150107 |
Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|
|
|
6 855 000 |
|
||
|
150120 |
Будівництво та розвиток мережі метрополітенів |
|
|
|
73 267 600 |
|
||
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
|
|
|
|
|
||
58. |
150120 |
Дольова участь у будівництві метрополітену (в т.ч. проектні роботи по об'єктах майбутніх років) |
|
|
|
73 267 600 |
|
||
|
150122 |
Інвестиційні проекти |
57 447 300 |
|
37 563 400 |
14 549 105 |
11 455 520 |
||
|
080 |
Департамент житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради |
12 052 700 |
|
12 052 700 |
6 799 700 |
5 539 000 |
||
59. |
150122 |
Кабельна лінія до насосної станції №27б, м. Харків - заміна мережі енергопостачання |
1 558 600 |
|
1 558 600 |
1 060 000 |
500 000 |
||
60. |
150122 |
Теплова мережа з підключенням будинків по вул. Мирній до централізованого теплопостачання з ліквідацією котельні по вул. Мирній, 7, м. Харків - технічне переоснащення |
600 000 |
|
600 000 |
364 600 |
229 550 |
||
61. |
150122 |
Теплова мережа від теплорозподільної станції № 2/10 до житлових будинків по вул. Клочківській, м. Харків - технічне переоснащення |
1 341 000 |
|
1 341 000 |
1 341 000 |
1 336 500 |
||
62. |
150122 |
Теплова мережа від тепло розподільної станції № 2/17 до житлових будинків по пр. Перемоги, м. Харків - технічне переоснащення |
2 762 000 |
|
2 762 000 |
1 768 600 |
1 761 950 |
||
63. |
150122 |
Теплова мережа до середньої школи № 21 по вул. Відродження, м. Харків - технічне переоснащення |
210 900 |
|
210 900 |
212 400 |
210 900 |
||
64. |
150122 |
Теплова мережа по вул. Кузнечній і вул. Університетській, пров. Лопатинському, м. Харків - технічне переоснащення |
1 000 200 |
|
1 000 200 |
553 100 |
500 100 |
||
65. |
150122 |
Система гарячого водопостачання житлового району Харківського тракторного заводу, м. Харків з улаштуванням групових бойлерних - реконструкція |
4 580 000 |
|
4 580 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
||
|
191 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
45 394 600 |
|
25 510 700 |
7 749 405 |
5 916 520 |
||
66. |
150122 |
Водопровідна мережа, с-ще Пилипівка, м. Харків - будівництво |
4 485 200 |
28,7 |
3 197 600 |
1 250 000 |
1 000 000 |
||
67. |
150122 |
Зливовий трубопровід закритої частини Сичовського струмка, м. Харків - реконструкція |
3 534 900 |
7,8 |
3 259 400 |
1 207 373 |
960 000 |
||
68. |
150122 |
Зливовий коректор від пров. Другого Омського до вул. Новоолександрівської, м. Харків - будівництво |
2 002 100 |
|
2 002 100 |
1 473 520 |
903 520 |
||
69. |
150122 |
Водопровідна мережа по вул. Архітекторів, м. Харків - перекладка |
3 236 500 |
31,4 |
2 219 600 |
1 404 000 |
1 123 000 |
||
70. |
150122 |
Водопровідна мережа по вул. Афанасіївській (від водопровідного колодязя №1а до вул. Алуштинської), м. Харків - перекладка |
4 797 800 |
3,3 |
4 639 400 |
1 164 000 |
930 000 |
||
71. |
150122 |
Водовід смт Кочеток, м. Харків - реконструкція |
27 338 100 |
62,7 |
10 192 600 |
1 250 512 |
1 000 000 |
||
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
|
|
|
4 255 000 |
|
||
|
030 |
Управління охорони здоров'я Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
|
|
|
500 000 |
|
||
72. |
180409 |
Внески до статутного фонду КП «Міська молочна фабрика - кухня дитячого харчування» |
|
|
|
500 000 |
|
||
|
150 |
Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту з гуманітарних та соціальних питань Харківської міської ради |
|
|
|
500 000 |
|
||
73. |
180409 |
Внески до статутного фонду КП «Харківський Палац спорту» |
|
|
|
500 000 |
|
||
|
080 |
Департамент житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради |
|
|
|
3 255 000 |
|
||
74. |
180409 |
Внески до статутного фонду комунальних підприємств |
|
|
|
3 255 000 |
|
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету та фінансів Т. Таукешева
Додаток № 10
до рішення 10 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 44 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 30.12.2005 р. № 283/05 «Про міський бюджет міста Харкова на 2006 рік»
від 27.12.2006 р. № 236/06
ПЕРЕЛІК
об'єктів, що фінансуються у 2006 році за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності, на виконання інвестиційних проектів, на розвиток та реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення, впровадження заходів спрямованих на зменшення витрат по виробництву, передачі та споживанню теплової енергії
грн.
№ п/п |
Вид бюджету та назва головного розпорядника коштів Назва об'єкту |
Сума субвенції |
1. |
Бюджет Дзержинського району |
2 372 000 |
|
в т.ч. по об'єктах: |
|
1.1 |
Ліфти чотирьох житлових будинків Дзержинського району, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи |
355 000 |
1.2 |
Покрівлі чотирьох житлових будинків Дзержинського району, м. Харків ремонтно-відбудовні роботи |
700 700 |
1.3 |
Чотири житлових будинки Дзержинського району, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи систем пожежогасіння та димовидалення |
210 000 |
1.4 |
Три житлових будинки Дзержинського району, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи |
207 300 |
1.5 |
Електромережі трьох житлових будинків Дзержинського району, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи |
114 000 |
1.6 |
Газове обладнання двох житлових будинків Дзержинського району, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи |
385 000 |
1.7 |
Чотири заклади освіти Дзержинського району, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи |
300 000 |
1.8 |
Міська дитяча поліклініка № 14, м. Харків - ремонт полу четвертого поверху та вимощення будинку |
100 000 |
2. |
Бюджет Київського району |
3 957 480 |
|
в т.ч. по об'єктах: |
|
2.1 |
Ліфти 17 житлових будинків Київського району, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи |
1 215 000 |
2.2 |
Покрівлі 10 житлових будинків Київського району, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи |
623 400 |
2.3 |
Внутрішньобудинкові трубопроводи восьми житлових будинків Київського району, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи |
695 800 |
2.4 |
П'ять житлових будинків Київського району, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи |
871 280 |
2.5 |
Електромережі трьох житлових будинків Київського району, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи |
52 000 |
2.6 |
Вісім закладів освіти Київського району, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи |
500 000 |
3. |
Бюджет Комінтернівського району |
1 575 000 |
|
в т.ч. по об'єктах: |
|
3.1 |
Ліфти дев'яти житлових будинків Комінтернівського району, м. Харків - диспетчеризація та ремонтно-відбудовні роботи |
375 000 |
3.2 |
Покрівлі трьох житлових будинків Комінтернівського району, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи |
320 500 |
3.3 |
Чотири житлових будинки Комінтернівського району, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи |
343 800 |
3.4 |
12 закладів освіти Комінтернівського району, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи |
535 700 |
4. |
Бюджет Ленінського району |
1 155 000 |
|
в т.ч. по об'єктах: |
|
4.1 |
Ліфти п'яти житлових будинків Ленінського району, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи |
310 000 |
4.2 |
Житловий будинок по вул. Червоноармійській, 8/10в, м. Харків - ремонт покрівлі |
130 000 |
4.3 |
Два житлових будинки Ленінського району, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи систем пожежогасіння та димовидалення |
70 000 |
4.4 |
Два житлових будинки Ленінського району, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи внутрішньобудинкових трубопроводів |
270 000 |
4.5 |
Три житлових будинки Ленінського району, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи |
255 000 |
4.6 |
Система зовнішнього освітлення вулиць Ленінського району, м. Харків - капітальний ремонт |
120 000 |
5. |
Бюджет Московського району |
3 270 000 |
|
в т.ч. по об'єктах: |
|
5.1 |
Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян Московського району, м. Харків - реконструкція |
500 000 |
5.2 |
Ліфти 24 житлових будинків Московського району, м. Харків - ремонтне відбудовні роботи |
700 000 |
5.3 |
Покрівлі 16 житлових будинків Московського району, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи |
1 214 000 |
5.4 |
Три житлових будинки Московського району, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи систем пожежогасіння та димовидалення |
90 000 |
5.5 |
Внутрішньобудинкові трубопроводи двох житлових будинків Московського району, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи |
112 000 |
5.6 |
Три житлових будинки Московського району, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи |
364 000 |
5.7 |
Дитячий заклад № 292, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи |
290 000 |
6. |
Бюджет Жовтневого району |
1 313 000 |
|
в т.ч. по об'єктах: |
|
6.1 |
Ліфти 11 житлових будинків Жовтневого району, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи |
330 300 |
6.2 |
Покрівлі 11 житлових будинків Жовтневого району, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи |
282 500 |
6.3 |
Житловий будинок по вул. Жовтневої революції, 170, м. Харків - ремонт системи димовидалення |
24 500 |
6.4 |
Внутрішньобудинкові трубопроводи чотирьох житлових будинки Жовтневого району, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи |
138 700 |
6.5 |
Житловий будинок по вул. Червоножовтневій, 27, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи |
150 000 |
6.6 |
Шість закладів освіти Жовтневого району, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи |
323 000 |
6.7 |
Два заклади охорони здоров'я Жовтневого району, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи |
64 000 |
7. |
Бюджет Орджонікідзевського району |
1 668 000 |
|
в т.ч. по об'єктах: |
|
7.1 |
Ліфти чотирьох житлових будинків Орджонікідзевського району, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи |
280 000 |
7.2 |
Житловий будинок по вул. Миру, 48/1, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи |
256 000 |
7.3 |
Сім житлових будинків Орджонікідзевського району, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи систем пожежогасіння та димовидалення |
283 500 |
7.4 |
Внутрішньобудинкові трубопроводи двох житлових будинків Орджонікідзевського району, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи |
152 000 |
7.5 |
Вісім закладів освіти Орджонікідзевського району, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи |
636 000 |
7.6 |
Два заклади охорони здоров'я Орджонікідзевського району, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи |
60 500 |
8. |
Бюджет Червонозаводського району |
1 122 000 |
|
в т.ч. по об'єктах: |
|
8.1 |
Ліфти чотирьох житлових будинків Червонозаводського району, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи |
265 000 |
8.2 |
П'ять житлових будинків Червонозаводського району, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи систем пожежогасіння та димовидалення |
175 000 |
8.3 |
Внутрішньобудинкові трубопроводи двох житлових будинків Червонозаводського району, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи |
157 000 |
8.4 |
Житловий будинок по вул. Нікітіна, 11/13, м. Харків - ремонт будинку з укріпленням стіни |
96 000 |
8.5 |
Електромережі п'яти житлових будинків Червонозаводського району, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи |
79 000 |
8.6 |
Три заклади освіти Червонозаводського району, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи |
330 000 |
8.7 |
Міська клінічна лікарня № 11, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи |
20 000 |
9. |
Бюджет Фрунзенського району |
1 512 000 |
|
в т.ч. по об'єктах: |
|
9.1 |
Ліфти 87 житлових будинків Фрунзенського району, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи |
255 000 |
9.2 |
Покрівлі восьми житлових будинків Фрунзенського району, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи |
670 000 |
9.3 |
Два житлових будинки Фрунзенського району, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи систем пожежогасіння та димовидалення |
84 000 |
9.4 |
Внутрішньобудинкові трубопроводи двох житлових будинків Фрунзенського району, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи |
69 000 |
9.5 |
Три заклади освіти Фрунзенського району, м. Харків - ремонтно-відбудовні роботи |
434 000 |
Разом по районним бюджетам |
17 944 480 |
|
10. |
Міський бюджет |
12 055 520 |
|
в т.ч. по головним розпорядникам коштів |
|
10.1 |
Департамент житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради |
6 139 000 |
|
в т.ч. по об'єктах: |
|
10.1.1 |
Каналізаційний колектор по вул. Героїв праці, м. Харків - реконструкція |
600 000 |
10.1.2 |
Кабельна лінія до насосної станції № 276, м. Харків - заміна мережі енергопостачання |
500 000 |
10.1.3 |
Теплова мережа з підключенням будинків по вул. Мирній до централізованого теплопостачання з ліквідацією котельні по вул. Мирній, 7, м. Харків - технічне переоснащення |
229 550 |
10.1.4 |
Теплова мережа від теплорозподільної станції № 2/10 до житлових будинків по вул. Клочківській, м. Харків - технічне переоснащення |
1 336 500 |
10.1.5 |
Теплова мережа від теплорозподільної станції № 2/17 до житлових будинків по пр. Перемоги, м. Харків - технічне переоснащення |
1 761 950 |
10.1.6 |
Теплова мережа до середньої школи № 21 по вул. Відродження, м. Харків - технічне переоснащення |
210 900 |
10.1.7 |
Теплова мережа по вул. Кузнечній і вул. Університетській, пров. Лопатинському, м. Харків - технічне переоснащення |
500 100 |
10.1.8 |
Система гарячого водопостачання житлового району Харківського тракторного заводу, м. Харків з улаштуванням групових бойлерних - реконструкція |
1 000 000 |
10.2 |
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради |
5 916 520 |
|
в т.ч. по об'єктах: |
|
10.2.1 |
Водопровідна мережа, с-ще Пилипівка, м. Харків - будівництво |
1 000 000 |
10.2.2 |
Зливовий трубопровід закритої частини Сичовського струмка, м. Харків реконструкція |
960 000 |
10.2.3 |
Зливний колектор від пров. Другого Омського до вул. Новоолександрівської, м. Харків - будівництво |
903 520 |
10.2.4 |
Водопровідна мережа по вул. Архітекторів, м. Харків - перекладка |
1 123 000 |
10.2.5 |
Водопровідна мережа по вул. Афанасіївській (від водопровідного колодязя № 1а до вул. Алуштинської), м. Харків - перекладка |
930 000 |
10.2.6 |
Водовід смт Кочеток, м. Харків - реконструкція |
1 000 000 |
|
Всього |
30 000 000 |
Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету та фінансів Т.Д. Таукешева